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CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS
CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS
RREO
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
CAMPO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % SALDO
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
1 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 80.111.000,00 80.111.000,00 13.625.539,41 17,01 68.360.337,43 85,33 11.750.662,57
3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS 19.285.000,00 19.285.000,00 2.630.254,60 13,64 16.322.311,65 84,64 2.962.688,35
10 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 750.000,00 750.000,00 99.694,54 13,29 837.998,58 111,73 -87.998,58
13 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 4.218.000,00 4.218.000,00 781.215,80 18,52 3.504.876,07 83,09 713.123,93
24 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Transferências da União e de suas Entidades 19.161.882,80 19.161.882,80 3.117.680,66 16,27 16.976.164,76 88,59 2.185.718,04
30 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 17.345.117,20 17.345.117,20 2.825.543,34 16,29 14.758.964,16 85,09 2.586.153,04
31 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Transferências de Outras Instituições Públicas 12.404.000,00 12.404.000,00 2.070.110,14 16,69 10.717.571,34 86,40 1.686.428,66
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RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
CAMPO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % SALDO
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
35 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 289.000,00 289.000,00 24.393,49 8,44 130.748,92 45,24 158.251,08
38 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 41.000,00 41.000,00 8.440,23 20,59 26.880,17 65,56 14.119,83
39 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 12.623,78 210,40 -6.623,78
40 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Demais Receitas Correntes 242.000,00 242.000,00 15.953,26 6,59 91.244,97 37,70 150.755,03
44 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Transferências da União e de suas Entidades 671.000,00 671.000,00 386.838,25 57,65 1.125.344,39 167,71 -454.344,39
53 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.730.000,00 2.730.000,00 262.606,93 9,62 353.667,81 12,95 2.376.332,19
54 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 7.913.000,00 7.913.000,00 1.118.908,67 14,14 5.992.571,64 75,73 1.920.428,36
66 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 88.024.000,00 88.024.000,00 14.744.448,08 16,75 74.352.909,07 84,47 13.671.090,93
67 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
CAMPO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % SALDO
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
71 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 88.024.000,00 88.024.000,00 14.744.448,08 16,75 74.352.909,07 84,47 13.671.090,93
76 TOTAL (VII) = (V+VI) 88.024.000,00 88.024.000,00 14.744.448,08 16,75 74.352.909,07 84,47 13.671.090,93
1 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 77.497.900,00 85.317.066,64 12.105.295,07 63.763.700,62 21.553.366,02 12.455.826,62 56.499.838,21 28.817.228,43 52.339.233,65
2 DESPESAS CORRENTE 70.749.900,00 72.768.982,28 11.786.832,73 59.507.497,75 13.261.484,53 12.153.444,04 54.833.622,47 17.935.359,81 50.681.379,91
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.305.400,00 39.965.886,00 6.798.072,25 32.515.037,05 7.450.848,95 6.804.833,46 32.453.024,81 7.512.861,19 29.399.569,28
4 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.434.500,00 32.793.096,28 4.988.760,48 26.992.460,70 5.800.635,58 5.348.610,58 22.380.597,66 10.412.498,62 21.281.810,63
6 DESPESAS DE CAPITAL 6.548.000,00 12.348.084,36 318.462,34 4.256.202,87 8.091.881,49 302.382,58 1.666.215,74 10.681.868,62 1.657.853,74
7 INVESTIMENTOS 6.023.000,00 11.823.084,36 318.462,34 4.032.286,48 7.790.797,88 302.382,58 1.442.299,35 10.380.785,01 1.433.937,35
8 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 525.000,00 525.000,00 0,00 223.916,39 301.083,61 0,00 223.916,39 301.083,61 223.916,39
11 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 7.156.100,00 7.244.868,32 1.096.294,70 6.032.669,53 1.212.198,79 1.095.978,45 5.998.514,44 1.246.353,88 5.527.555,47
12 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 84.654.000,00 92.561.934,96 13.201.589,77 69.796.370,15 22.765.564,81 13.551.805,07 62.498.352,65 30.063.582,31 57.866.789,12
13 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 84.654.000,00 92.561.934,96 13.201.589,77 69.796.370,15 22.765.564,81 13.551.805,07 62.498.352,65 30.063.582,31 57.866.789,12
22 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 84.654.000,00 92.561.934,96 13.201.589,77 74.352.909,07 13.551.805,07 74.352.909,07 74.352.909,07
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
CAMPO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % SALDO
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
1 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.913.000,00 7.913.000,00 1.118.908,67 14,14 5.992.571,64 75,73 1.920.428,36
3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
CAMPO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % SALDO
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
29 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 49.000,00 49.000,00 9.566,34 19,52 42.823,55 87,40 6.176,45
38 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Demais Receitas Correntes 49.000,00 49.000,00 9.566,34 19,52 42.823,55 87,40 6.176,45
44 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
CAMPO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % SALDO
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
61 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 7.156.100,00 7.244.868,32 1.096.294,70 6.032.669,53 1.212.198,79 1.095.978,45 5.998.514,44 1.246.353,88 5.527.555,47
2 DESPESAS CORRENTE 6.413.100,00 6.501.868,32 988.332,38 5.402.341,66 1.099.526,66 988.016,13 5.395.276,50 1.106.591,82 4.924.317,53
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.241.100,00 6.329.868,32 958.740,73 5.248.343,79 1.081.524,53 958.740,73 5.248.343,79 1.081.524,53 4.777.384,82
4 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 172.000,00 172.000,00 29.591,65 153.997,87 18.002,13 29.275,40 146.932,71 25.067,29 146.932,71
5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 DESPESAS DE CAPITAL 743.000,00 743.000,00 107.962,32 630.327,87 112.672,13 107.962,32 603.237,94 139.762,06 603.237,94
7 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 743.000,00 743.000,00 107.962,32 630.327,87 112.672,13 107.962,32 603.237,94 139.762,06 603.237,94
10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/11/2019, às 15:45:07
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:
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1 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 77.497.900,00 85.327.066,64 12.105.295,07 63.763.700,62 91,36 21.563.366,02 12.455.826,62 56.499.838,21 90,40 28.827.228,43
2 01 Legislativa 2.822.800,00 3.422.800,00 220.229,79 1.486.521,56 2,13 1.936.278,44 271.524,14 1.398.155,76 2,24 2.024.644,24
3 01.031 Ação Legislativa 2.822.800,00 3.422.800,00 220.229,79 1.486.521,56 2,13 1.936.278,44 271.524,14 1.398.155,76 2,24 2.024.644,24
4 01.032 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 01.122 FU01 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 01.999 FU01 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 02 Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 02.061 Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 02.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 02.122 FU02 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02.999 FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 03 Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 03.122 FU03 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 03.999 FU03 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 04 Administração 6.163.150,00 6.431.434,00 868.020,45 5.501.919,13 7,88 929.514,87 1.023.843,77 5.213.606,44 8,34 1.217.827,56
18 04.121 Planejamento e Orçamento 307.550,00 321.520,00 49.239,46 266.528,05 0,38 54.991,95 54.566,66 261.214,12 0,42 60.305,88
19 04.122 FU04 - Administração Geral 4.872.800,00 5.267.058,00 723.003,65 4.575.087,11 6,55 691.970,89 869.833,80 4.297.035,86 6,88 970.022,14
20 04.123 Administração Financeira 165.300,00 176.000,00 22.551,81 154.700,55 0,22 21.299,45 22.870,05 154.260,55 0,25 21.739,45
21 04.124 Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 04.125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 04.126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 04.127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 04.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 04.129 Administração de Receitas 817.500,00 666.856,00 73.225,53 505.603,42 0,72 161.252,58 76.573,26 501.095,91 0,80 165.760,09
27 04.130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 04.131 Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 04.999 FU04 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 05 Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 05.151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 05.152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 05.153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 05.122 FU05 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 05.999 FU05 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 06 Segurança Pública 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
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37 06.181 Policiamento 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
38 06.182 Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 06.183 Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 06.122 FU06 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 06.999 FU06 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 07 Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 07.211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 07.212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 07.122 FU07 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 07.999 FU07 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 08 Assistência Social 3.423.567,20 4.062.147,20 690.525,80 3.297.689,12 4,72 764.458,08 786.572,30 3.065.267,07 4,90 996.880,13
48 08.241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 08.244 Assistência Comunitária 2.625.467,20 3.340.787,20 548.797,32 2.682.710,43 3,84 658.076,77 651.150,27 2.484.515,59 3,98 856.271,61
52 08.122 FU08 - Administração Geral 798.100,00 721.360,00 141.728,48 614.978,69 0,88 106.381,31 135.422,03 580.751,48 0,93 140.608,52
53 08.999 FU08 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 09 Previdência Social 7.525.000,00 7.535.000,00 1.226.426,23 5.828.643,30 8,35 1.706.356,70 1.234.265,74 5.781.037,00 9,25 1.753.963,00
55 09.271 Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 09.272 Previdência do Regime Estatutário 7.525.000,00 7.535.000,00 1.226.426,23 5.828.643,30 8,35 1.706.356,70 1.234.265,74 5.781.037,00 9,25 1.753.963,00
57 09.273 Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 09.274 Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 09.122 FU09 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 09.999 FU09 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 10 Saúde 16.628.700,00 17.123.980,40 2.523.360,92 13.652.326,14 19,56 3.471.654,26 2.522.822,63 12.045.138,75 19,27 5.078.841,65
62 10.301 Atenção Básica 6.713.700,00 6.564.362,14 1.007.338,36 5.274.936,15 7,56 1.289.425,99 988.460,19 4.950.937,67 7,92 1.613.424,47
63 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.832.500,00 8.365.138,26 1.189.892,87 6.736.735,50 9,65 1.628.402,76 1.208.470,35 5.552.521,20 8,88 2.812.617,06
64 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 10.304 Vigilância Sanitária 492.400,00 499.000,00 56.336,78 282.968,46 0,41 216.031,54 57.036,54 275.161,30 0,44 223.838,70
66 10.305 Vigilância Epidemiológica 175.900,00 198.400,00 16.703,78 91.113,05 0,13 107.286,95 12.804,10 83.253,37 0,13 115.146,63
67 10.306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 10.122 FU10 - Administração Geral 1.414.200,00 1.497.080,00 253.089,13 1.266.572,98 1,81 230.507,02 256.051,45 1.183.265,21 1,89 313.814,79
69 10.999 FU10 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 11 Trabalho 219.000,00 269.490,00 42.741,68 247.725,04 0,35 21.764,96 44.337,68 245.447,64 0,39 24.042,36
71 11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 11.332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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73 11.333 Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 11.334 Fomento ao Trabalho 219.000,00 269.490,00 42.741,68 247.725,04 0,35 21.764,96 44.337,68 245.447,64 0,39 24.042,36
75 11.122 FU11 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 11.999 FU11 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 12 Educação 21.629.100,00 21.314.610,00 3.943.440,00 17.658.893,56 25,30 3.655.716,44 3.993.084,22 16.004.193,86 25,61 5.310.416,14
78 12.361 Ensino Fundamental 9.666.200,00 9.561.930,00 1.888.579,03 7.960.341,08 11,41 1.601.588,92 1.874.183,52 7.588.139,18 12,14 1.973.790,82
79 12.362 Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 12.363 Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 12.364 Ensino Superior 300.000,00 300.000,00 58.950,00 230.800,00 0,33 69.200,00 58.950,00 230.800,00 0,37 69.200,00
82 12.365 Educação Infantil 6.726.100,00 6.692.980,00 909.681,78 5.184.485,39 7,43 1.508.494,61 1.065.733,70 4.485.523,71 7,18 2.207.456,29
83 12.366 Educação de Jovens e Adultos 45.400,00 25.400,00 6.116,64 6.116,64 0,01 19.283,36 6.116,64 6.116,64 0,01 19.283,36
84 12.367 Educação Especial 300.000,00 529.650,00 28.203,40 528.703,60 0,76 946,40 72.150,00 372.450,10 0,60 157.199,90
85 12.368 Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 12.122 FU12 - Administração Geral 1.606.200,00 1.955.450,00 383.873,21 1.881.102,39 2,70 74.347,61 429.374,76 1.816.377,66 2,91 139.072,34
87 12.999 FU12 - Demais Subfunções 2.985.200,00 2.249.200,00 668.035,94 1.867.344,46 2,68 381.855,54 486.575,60 1.504.786,57 2,41 744.413,43
88 13 Cultura 542.300,00 1.018.917,74 116.545,14 931.610,46 1,33 87.307,28 125.557,41 917.693,52 1,47 101.224,22
89 13.391 Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 13.392 Difusão Cultural 542.300,00 1.018.917,74 116.545,14 931.610,46 1,33 87.307,28 125.557,41 917.693,52 1,47 101.224,22
91 13.122 FU13 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 13.999 FU13 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 14 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 14.421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 14.422 Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 14.423 Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 14.122 FU14 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 14.999 FU14 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 15 Urbanismo 9.110.982,80 11.370.464,44 1.315.864,14 6.892.977,00 9,88 4.477.487,44 1.193.540,88 6.100.532,80 9,76 5.269.931,64
100 15.451 Infra-Estrutura Urbana 4.704.600,00 5.396.111,64 542.973,35 3.079.828,91 4,41 2.316.282,73 543.048,38 2.878.480,17 4,61 2.517.631,47
101 15.452 Serviços Urbanos 4.406.382,80 5.974.352,80 772.890,79 3.813.148,09 5,46 2.161.204,71 650.492,50 3.222.052,63 5,16 2.752.300,17
103 15.122 FU15 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 15.453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 15.999 FU15 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 16 Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 16.481 Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 16.482 Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 16.122 FU16 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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109 16.999 FU16 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 17 Saneamento 6.735.900,00 10.037.572,86 881.922,47 6.333.285,74 9,07 3.704.287,12 995.891,11 3.845.600,85 6,15 6.191.972,01
111 17.511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 17.512 Saneamento Básico Urbano 6.735.900,00 10.037.572,86 881.922,47 6.333.285,74 9,07 3.704.287,12 995.891,11 3.845.600,85 6,15 6.191.972,01
113 17.122 FU17 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 17.999 FU17 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 18.542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 18.543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 18.544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 18.545 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 18.122 FU18 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 18.999 FU18 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 19 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 19.571 Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 19.122 FU19 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 19.999 FU19 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 20 Agricultura 321.500,00 314.550,00 36.072,88 213.484,60 0,31 101.065,40 36.643,12 212.460,62 0,34 102.089,38
130 20.605 Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 20.606 Extensão Rural 321.500,00 314.550,00 36.072,88 213.484,60 0,31 101.065,40 36.643,12 212.460,62 0,34 102.089,38
132 20.607 Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 20.608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 20.609 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 20.122 FU20 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 20.999 FU20 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 21 Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 21.631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 21.632 Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 21.122 FU21 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 21.999 FU21 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 22 Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 22.661 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 22.662 Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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145 22.663 Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 22.664 Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 22.665 Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 22.122 FU22 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 22.999 FU22 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 23.691 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 23.692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 23.693 Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 23.694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 23.695 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 23.122 FU23 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 23.999 FU23 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 24 Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 24.721 Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 24.722 Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 24.122 FU24 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 24.999 FU24 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 25 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 25.751 Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 25.752 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 25.753 Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 25.754 Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 25.122 FU25 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 25.999 FU25 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 26 Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 26.781 Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 26.782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 26.783 Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174 26.784 Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175 26.785 Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 26.122 FU26 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 26.999 FU26 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 27 Desporto e Lazer 918.900,00 969.100,00 127.988,76 795.532,07 1,14 173.567,93 115.688,15 747.865,53 1,20 221.234,47
179 27.811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 27.812 Desporto Comunitário 918.900,00 969.100,00 127.988,76 795.532,07 1,14 173.567,93 115.688,15 747.865,53 1,20 221.234,47
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181 27.813 Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182 27.122 FU27 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183 27.999 FU27 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 28 Encargos Especiais 1.255.000,00 1.255.000,00 112.156,81 923.092,90 1,32 331.907,10 112.055,47 922.838,37 1,48 332.161,63
185 28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 28.842 Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 28.843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188 28.844 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 28.845 Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190 28.846 Outros Encargos Especiais 1.255.000,00 1.255.000,00 112.156,81 923.092,90 1,32 331.907,10 112.055,47 922.838,37 1,48 332.161,63
191 28.847 Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 28.999 FU28 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.156.100,00 7.244.868,32 1.096.294,70 6.032.669,53 8,64 1.212.198,79 1.095.978,45 5.998.514,44 9,60 1.246.353,88
195 TOTAL (III) = (I + II) 84.654.000,00 92.571.934,96 13.201.589,77 69.796.370,15 100,00 22.775.564,81 13.551.805,07 62.498.352,65 100,00 30.073.582,31
1 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.156.100,00 7.244.868,32 1.096.294,70 6.032.669,53 8,64 1.212.198,79 1.095.978,45 5.998.514,44 9,60 1.246.353,88
2 01 Legislativa 71.000,00 71.000,00 8.357,88 41.381,40 0,06 29.618,60 8.357,88 41.381,40 0,07 29.618,60
3 01.031 Ação Legislativa 71.000,00 71.000,00 8.357,88 41.381,40 0,06 29.618,60 8.357,88 41.381,40 0,07 29.618,60
4 01.032 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 01.122 FU01 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 01.999 FU01 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 02 Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 02.061 Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 02.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 02.122 FU02 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02.999 FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 03 Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 03.122 FU03 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 03.999 FU03 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 04 Administração 418.600,00 510.920,00 76.476,76 407.397,63 0,58 103.522,37 76.476,76 407.397,63 0,65 103.522,37
18 04.121 Planejamento e Orçamento 38.000,00 38.000,00 7.742,51 37.021,14 0,05 978,86 7.742,51 37.021,14 0,06 978,86
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19 04.122 FU04 - Administração Geral 276.600,00 363.520,00 57.590,21 307.895,57 0,44 55.624,43 57.590,21 307.895,57 0,49 55.624,43
20 04.123 Administração Financeira 23.000,00 28.400,00 4.973,32 28.306,11 0,04 93,89 4.973,32 28.306,11 0,05 93,89
21 04.124 Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 04.125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 04.126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 04.127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 04.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 04.129 Administração de Receitas 81.000,00 81.000,00 6.170,72 34.174,81 0,05 46.825,19 6.170,72 34.174,81 0,05 46.825,19
27 04.130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 04.131 Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 04.999 FU04 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 05 Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 05.151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 05.152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 05.153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 05.122 FU05 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 05.999 FU05 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 06 Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 06.181 Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 06.182 Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 06.183 Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 06.122 FU06 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 06.999 FU06 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 07 Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 07.211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 07.212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 07.122 FU07 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 07.999 FU07 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 08 Assistência Social 162.000,00 162.000,00 27.528,82 139.772,45 0,20 22.227,55 27.528,82 139.772,45 0,22 22.227,55
48 08.241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 08.244 Assistência Comunitária 125.000,00 125.000,00 22.036,95 110.083,45 0,16 14.916,55 22.036,95 110.083,45 0,18 14.916,55
52 08.122 FU08 - Administração Geral 37.000,00 37.000,00 5.491,87 29.689,00 0,04 7.311,00 5.491,87 29.689,00 0,05 7.311,00
53 08.999 FU08 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 09 Previdência Social 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
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55 09.271 Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 09.272 Previdência do Regime Estatutário 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
57 09.273 Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 09.274 Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 09.122 FU09 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 09.999 FU09 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 10 Saúde 1.828.000,00 1.674.700,00 233.374,75 1.397.466,97 2,00 277.233,03 233.374,75 1.397.466,97 2,24 277.233,03
62 10.301 Atenção Básica 854.000,00 854.000,00 103.061,00 641.249,34 0,92 212.750,66 103.061,00 641.249,34 1,03 212.750,66
63 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 770.000,00 643.200,00 105.955,08 619.018,81 0,89 24.181,19 105.955,08 619.018,81 0,99 24.181,19
64 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 10.304 Vigilância Sanitária 60.000,00 60.000,00 9.873,34 52.569,73 0,08 7.430,27 9.873,34 52.569,73 0,08 7.430,27
66 10.305 Vigilância Epidemiológica 16.000,00 16.000,00 1.302,60 7.452,58 0,01 8.547,42 1.302,60 7.452,58 0,01 8.547,42
67 10.306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 10.122 FU10 - Administração Geral 128.000,00 101.500,00 13.182,73 77.176,51 0,11 24.323,49 13.182,73 77.176,51 0,12 24.323,49
69 10.999 FU10 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 11 Trabalho 10.000,00 24.300,00 4.466,33 24.227,60 0,03 72,40 4.466,33 24.227,60 0,04 72,40
71 11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 11.332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 11.333 Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 11.334 Fomento ao Trabalho 10.000,00 24.300,00 4.466,33 24.227,60 0,03 72,40 4.466,33 24.227,60 0,04 72,40
75 11.122 FU11 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 11.999 FU11 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 12 Educação 2.718.300,00 2.864.848,32 449.875,98 2.383.289,83 3,41 481.558,49 449.875,98 2.383.289,83 3,81 481.558,49
78 12.361 Ensino Fundamental 1.789.000,00 1.896.078,32 288.380,63 1.570.686,38 2,25 325.391,94 288.380,63 1.570.686,38 2,51 325.391,94
79 12.362 Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 12.363 Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 12.364 Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 12.365 Educação Infantil 914.000,00 962.550,00 161.495,35 812.603,45 1,16 149.946,55 161.495,35 812.603,45 1,30 149.946,55
83 12.366 Educação de Jovens e Adultos 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
84 12.367 Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 12.368 Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 12.122 FU12 - Administração Geral 15.000,00 5.920,00 0,00 0,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,00 5.920,00
87 12.999 FU12 - Demais Subfunções 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
88 13 Cultura 33.000,00 42.000,00 7.821,62 41.922,16 0,06 77,84 7.821,62 41.922,16 0,07 77,84
89 13.391 Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 13.392 Difusão Cultural 33.000,00 42.000,00 7.821,62 41.922,16 0,06 77,84 7.821,62 41.922,16 0,07 77,84
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91 13.122 FU13 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 13.999 FU13 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 14 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 14.421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 14.422 Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 14.423 Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 14.122 FU14 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 14.999 FU14 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 15 Urbanismo 524.100,00 507.200,00 79.780,93 427.226,90 0,61 79.973,10 79.780,93 427.226,90 0,68 79.973,10
100 15.451 Infra-Estrutura Urbana 277.000,00 277.000,00 45.409,27 243.738,94 0,35 33.261,06 45.409,27 243.738,94 0,39 33.261,06
101 15.452 Serviços Urbanos 247.100,00 230.200,00 34.371,66 183.487,96 0,26 46.712,04 34.371,66 183.487,96 0,29 46.712,04
103 15.122 FU15 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 15.453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 15.999 FU15 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 16 Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 16.481 Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 16.482 Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 16.122 FU16 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 16.999 FU16 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 17 Saneamento 317.100,00 317.100,00 50.426,00 273.312,78 0,39 43.787,22 50.426,00 273.312,78 0,44 43.787,22
111 17.511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 17.512 Saneamento Básico Urbano 317.100,00 317.100,00 50.426,00 273.312,78 0,39 43.787,22 50.426,00 273.312,78 0,44 43.787,22
113 17.122 FU17 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 17.999 FU17 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 18.542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 18.543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 18.544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 18.545 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 18.122 FU18 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 18.999 FU18 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 19 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 19.571 Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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127 19.122 FU19 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 19.999 FU19 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 20 Agricultura 43.000,00 43.000,00 6.644,51 37.984,62 0,05 5.015,38 6.644,51 37.984,62 0,06 5.015,38
130 20.605 Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 20.606 Extensão Rural 43.000,00 43.000,00 6.644,51 37.984,62 0,05 5.015,38 6.644,51 37.984,62 0,06 5.015,38
132 20.607 Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 20.608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 20.609 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 20.122 FU20 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 20.999 FU20 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 21 Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 21.631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 21.632 Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 21.122 FU21 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 21.999 FU21 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 22 Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 22.661 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 22.662 Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 22.663 Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 22.664 Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 22.665 Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 22.122 FU22 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 22.999 FU22 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 23.691 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 23.692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 23.693 Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 23.694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 23.695 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 23.122 FU23 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 23.999 FU23 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 24 Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 24.721 Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 24.722 Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 24.122 FU24 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 24.999 FU24 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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163 25 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 25.751 Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 25.752 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 25.753 Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 25.754 Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 25.122 FU25 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 25.999 FU25 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 26 Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 26.781 Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 26.782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 26.783 Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174 26.784 Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175 26.785 Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 26.122 FU26 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 26.999 FU26 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 27 Desporto e Lazer 101.000,00 97.800,00 13.987,15 74.361,45 0,11 23.438,55 13.987,15 74.361,45 0,12 23.438,55
179 27.811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 27.812 Desporto Comunitário 101.000,00 97.800,00 13.987,15 74.361,45 0,11 23.438,55 13.987,15 74.361,45 0,12 23.438,55
181 27.813 Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182 27.122 FU27 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183 27.999 FU27 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 28 Encargos Especiais 915.000,00 915.000,00 137.553,97 784.325,74 1,12 130.674,26 137.237,72 750.170,65 1,20 164.829,35
185 28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 28.842 Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 28.843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188 28.844 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 28.845 Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190 28.846 Outros Encargos Especiais 915.000,00 915.000,00 137.553,97 784.325,74 1,12 130.674,26 137.237,72 750.170,65 1,20 164.829,35
191 28.847 Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 28.999 FU28 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193 99 Reserva de Contingência/R.P.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CAMPO RECEITAS 1 2 3 4 5 6 7
Nov/2018 Dez/2018 Jan/2019 Fev/2019 Mar/2019 Abr/2019 Mai/2019
1 RECEITAS CORRENTES(I) 5.694.206,83 8.211.731,07 8.110.308,33 10.226.444,49 6.791.902,54 7.185.824,96 7.022.422,49
2 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.377.706,51 1.651.630,79 841.470,48 4.122.146,96 1.377.715,73 1.773.194,81 1.386.082,01
7 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 116.604,58 118.398,70 139.532,35 114.262,50 226.704,47 348.237,49 219.288,66
10 Rendimentos de Aplicação Financeira 17.562,12 21.483,75 24.873,36 18.202,54 25.520,15 30.087,40 26.022,17
11 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação 20.608,78 10.392,71 1.203,74 8.893,84 9.782,02 11.107,20 9.345,22
23 Outras Transferências Correntes 294.504,52 965.320,92 424.315,30 428.257,42 446.017,19 279.347,04 521.686,55
24 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.730,14 13.883,91 10.433,46 6.328,10 6.858,51 11.756,03 52.748,69
26 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 412.426,76 208.973,50 206.292,65 213.401,59 215.912,14
27 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.859,49
28 Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 551.573,99 665.702,15 895.813,64 780.558,55 660.438,39 653.473,13 658.935,69
29 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 5.142.632,84 7.546.028,92 6.802.067,93 9.236.912,44 5.925.171,50 6.318.950,24 6.139.715,17
22
Sexta-feira, 29 de Novembro de 2019 IOBJP N°718 - Ano V
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PREVISÃO
CAMPO RECEITAS 8 9 10 11 12 TOTAL ATUALIZADA
Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Set/2019 Out/2019 (Últ. 12 Meses) 2019
30 RECEITAS CORRENTES(I) 5.939.532,49 7.832.965,55 6.209.820,64 6.221.540,29 7.923.279,37 87.369.979,05 84.257.617,20
31 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.317.296,98 1.386.501,11 1.487.648,97 1.344.184,47 1.286.070,13 19.351.648,95 19.285.000,00
36 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 111.887,32 140.164,83 202.890,84 143.755,65 143.382,96 2.025.110,35 2.923.000,00
39 Rendimentos de Aplicação Financeira 21.381,88 25.664,01 46.062,17 38.040,33 33.221,65 328.121,53 165.000,00
40 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 895.050,00 895.050,00 0,00
50 Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação 10.195,81 10.878,31 8.935,51 11.157,88 11.373,31 123.874,33 141.000,00
52 Outras Transferências Correntes 327.573,60 616.513,33 265.060,59 852.367,60 416.017,62 5.836.981,68 7.071.617,20
53 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.452,87 6.318,27 4.459,50 9.332,19 15.061,30 158.362,97 289.000,00
55 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 213.307,60 216.777,73 240.411,80 240.940,23 232.687,39 2.401.131,39 2.996.000,00
56 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.859,49 0,00 0,00
57 Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 567.334,73 620.046,20 577.390,16 504.087,13 664.638,30 7.799.992,06 7.547.617,20
58 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 5.158.890,16 6.996.141,62 5.392.018,68 5.476.512,93 7.033.813,17 77.168.855,60 73.714.000,00
FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/11/2019, às 15:55:24
NOTA:
23
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PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS REALIZADAS
CAMPO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre
2019 2018
27 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)¹ 0,00 0,00 0,00 0,00
33 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II) 10.910.000,00 10.910.000,00 8.393.703,03 0,00
14 Compensação Previdenciária do RPPS para o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24
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RGPS
16 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 7.540.000,00 7.550.000,00 5.828.643,30 5.156.533,52 5.781.037,00 5.123.498,23
RPPS (VII) = (V+VI)
1 VALOR 0,00
1 VALOR 3.370.000,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS
Em Out/2019 31/Dez/2018
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS REALIZADAS
CAMPO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre
2019 2018
26
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RECEITAS REALIZADAS
CAMPO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre
2019 2018
32 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Compensação Previdenciária do RPPS para o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RGPS
16 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS (XIV) = (XII + XIII)
17 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XIV)²
FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/11/2019, às 16:05:47
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das
receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.
25
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ACIMA DA LINHA
Até o Bimestre/2019
Até o Bimestre/2019
DOTAÇÃO
CAMPO DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAS RP PROCESSADO RP NÃO PROCESSADOS
ATUALIZADA
EMPENHADAS LIQUIDADAS (a) PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
1 DESPESAS CORRENTES (XIII) 72.778.982,28 59.507.497,75 54.833.622,47 50.681.379,91 4.422.211,51 1.031.785,97 1.015.486,68
2 Pessoal e Encargos Sociais 39.965.886,00 32.515.037,05 32.453.024,81 29.399.569,28 2.779.314,39 0,00 0,00
3 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Outras Despesas Correntes 32.803.096,28 26.992.460,70 22.380.597,66 21.281.810,63 1.642.897,12 1.031.785,97 1.015.486,68
5 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = 72.768.982,28 59.507.497,75 54.833.622,47 50.681.379,91 4.422.211,51 1.031.785,97 1.015.486,68
(XIII - XIV)
6 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 12.348.084,36 4.256.202,87 1.666.215,74 1.657.853,74 118.918,74 2.421.447,32 2.421.447,32
9 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XVII)
10 Aquisição de Título de Capital já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XVIII)
11 Aquisição de Títulos de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Amortização da Dívida (XX) 525.000,00 223.916,39 223.916,39 223.916,39 0,00 0,00 0,00
14 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = 11.823.084,36 4.032.286,48 1.442.299,35 1.433.937,35 118.918,74 2.421.447,32 2.421.447,32
(XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)
15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 200.000,00
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Até o Bimestre/2019
DOTAÇÃO
CAMPO DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAS RP PROCESSADO RP NÃO PROCESSADOS
ATUALIZADA
EMPENHADAS LIQUIDADAS (a) PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
16 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + 84.792.066,64 63.539.784,23 56.275.921,82 52.115.317,26 4.541.130,25 3.453.233,29 3.436.934,00
XXI + XXII)
1 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 7.977.880,26
1 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.285.000,00
Até o Bimestre/2019
CAMPO JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
1 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.302.000,00
ABAIXO DA LINHA
SALDO
7 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + 5.840.939,90
XXXV + XXXVI + XXXVII)
FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/11/2019, às 16:06:55
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão
29.12.2017 - Pág 218.
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4R Sistemas RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Página: 1/ 1
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais
1 RESTOS A PAGAR (EXCETO 499.677,34 4.426.430,22 4.624.624,69 245,00 301.237,87 1.533.310,26 3.081.233,24 3.354.519,55 3.353.439,56 67.702,41 1.193.401,53 1.494.639,40
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)
2 EXECUTIVO 499.677,34 4.426.430,22 4.624.624,69 245,00 301.237,87 1.533.310,26 3.081.233,24 3.354.519,55 3.353.439,56 67.702,41 1.193.401,53 1.494.639,40
3 PREFEITURA MUNICIPAL 499.677,34 3.920.851,84 4.119.046,31 245,00 301.237,87 1.533.310,26 3.074.403,09 3.347.689,40 3.346.609,41 67.702,41 1.193.401,53 1.494.639,40
4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 0,00 505.578,38 505.578,38 0,00 0,00 0,00 6.830,15 6.830,15 6.830,15 0,00 0,00 0,00
5 LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II) 74,95 445.600,82 445.600,82 0,00 74,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,95
8 EXECUTIVO 74,95 445.600,82 445.600,82 0,00 74,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,95
9 LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 TOTAL (III) = (I+II) 499.752,29 4.872.031,04 5.070.225,51 245,00 301.312,82 1.533.310,26 3.081.233,24 3.354.519,55 3.353.439,56 67.702,41 1.193.401,53 1.494.714,35
FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/11/2019, às 16:20:06
NOTA:
29
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4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E Página: 1/ 4
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais
RECEITAS DO ENSINO
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 8.679.000,00 8.679.000,00 8.417.698,98 96,99
- IPTU
1.1.1 IPTU 6.870.000,00 6.870.000,00 7.072.530,06 102,95
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 1.809.000,00 1.809.000,00 1.345.168,92 74,36
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.870.000,00 1.870.000,00 1.176.889,17 62,94
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 4.000,00 4.000,00 409,64 10,24
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 3.791.000,00 3.791.000,00 3.186.145,43 84,04
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 62.000,00 62.000,00 135.207,48 218,08
1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2.022.000,00 2.022.000,00 1.751.471,00 86,62
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 17.000.000,00 17.000.000,00 15.757.990,06 92,69
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 600.000,00 600.000,00 826.857,70 137,81
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO ENSINO
5 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 2.466.000,00 2.466.000,00 1.832.672,06 74,32
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.933.000,00 3.933.000,00 3.336.120,24 84,82
(4+5+6+7+8)
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Sexta-feira, 29 de Novembro de 2019 IOBJP N°718 - Ano V
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4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E Página: 2/ 4
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais
FUNDEB
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 3.737.000,00 3.737.000,00 3.152.596,06 84,36
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 3.135.000,00 3.135.000,00 2.809.714,41 89,62
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 25.000,00 25.000,00 18.574,58 74,30
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 2.617,20 2.617,20 3.074,72 117,48
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 634.000,00 634.000,00 598.756,15 94,44
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 30.000,00 30.000,00 27.888,55 92,96
12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10) 4.856.382,80 4.856.382,80 4.134.855,42 85,14
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
13.2 Com Ensino Fundamental 6.415.000,00 6.490.258,32 5.299.907,16 81,66 5.283.409,64 81,41 0,00
14.1 Com Educação Infantil 536.000,00 515.000,00 452.522,16 87,87 374.400,76 72,70 0,00
14.2 Com Educação Fundamental 1.326.000,00 1.214.000,00 1.134.245,13 93,43 935.455,16 77,06 0,00
15 TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14) 12.434.000,00 12.354.758,32 10.191.358,64 82,49 9.892.362,25 80,07 0,00
16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 29.678,32
19 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 9.862.683,93
19.1 Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 79,59
19.2 Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 12,19
31
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4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E Página: 3/ 4
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
22.1.1 Despesas Custeadas com Recursos do 4.693.000,00 4.650.500,00 3.757.206,35 80,79 3.673.497,45 78,99 0,00
FUNDEB
22.1.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de 2.199.100,00 2.619.070,00 2.338.351,44 89,28 1.969.393,12 75,19 0,00
Impostos
22.2 Pré-Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.2.1 Despesas Custeadas com Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB
22.2.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos
23 ENSINO FUNDAMENTAL 12.421.900,00 12.776.328,32 10.903.365,48 85,34 10.531.935,13 82,43 0,00
23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 7.741.000,00 7.704.258,32 6.434.152,29 83,51 6.218.864,80 80,72 0,00
23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de 4.680.900,00 5.072.070,00 4.469.213,19 88,11 4.313.070,33 85,04 0,00
Impostos
24 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO REGULAR
27 OUTRAS -550.600,00 -1.327.190,00 1.452.777,13 -109,46 1.230.939,05 -92,75 0,00
28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS 19.063.400,00 19.018.708,32 18.682.500,40 98,23 17.636.564,75 92,73 0,00
DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
32 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
33 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 0,00
ENSINO¹
34 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 3.200,45
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)
35 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 4.138.055,87
36 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (35)) 12.036.769,83
37 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE 24,93
CONSTITUCIONAL 25%
32
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4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E Página: 4/ 4
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais
VALOR
CAMPO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
(h)
48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 27.888,55 0,00
FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/11/2019 e Hora da Emissão 16:24:09
33
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4R Sistemas RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E Página: 1/ 3
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 1.866.000,00 1.866.000,00 1.176.479,53 63,05
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS 3.729.000,00 3.729.000,00 3.050.937,95 81,82
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 29.000,00 29.000,00 54.741,58 188,76
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 527.000,00 527.000,00 406.016,64 77,04
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS 52.445.000,00 52.445.000,00 47.446.035,48 90,47
PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.965.500,00 1.965.500,00 1.617.020,89 82,27
Pessoal e Encargos Sociais 11.724.600,00 10.954.015,00 8.765.282,33 80,02 8.755.342,84 79,93 0,00
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 5.999.000,00 6.582.180,40 5.694.211,62 86,51 4.270.326,76 64,88 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 18.456.700,00 18.798.680,40 15.049.793,11 80,06 13.442.605,72 71,51 0,00
34
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4R Sistemas RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E Página: 2/ 3
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.965.500,00 4.256.663,14 3.746.789,58 24,90 2.586.624,07 19,24 0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - 1.965.500,00 3.791.127,14 3.339.574,14 22,19 2.389.782,94 17,78 0,00
SUS
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA¹
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES³
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO 1.965.500,00 4.256.663,14 3.746.789,58 24,90 2.586.624,07 19,24 0,00
COMPUTADAS (V)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS 16.491.200,00 14.542.017,26 11.303.003,53 75,10 10.855.981,65 80,76 0,00
PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 22,88
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)
/100] 3.738.747,60
PARCELA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM INSCRITOS CANCELADOS/ PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA PRESCRITOS NO LIMITE
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado 0,00 0,00 0,00
35
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4R Sistemas RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E Página: 3/ 3
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.602.500,00 9.008.338,26 7.355.754,31 48,88 6.171.540,01 45,91 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/11/2019 e Hora da Emissão 16:24:45
1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao
fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
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1 TOTAL DE ATIVOS
5 Provisões de PPP
6 Outros passivos
8 Obrigações contratuais
10 Garantias concedidas
EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO
CAMPO DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/11/2019, às 16:25:31
Notas:
37
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1 RECEITAS
7 DESPESAS
1 Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e 12.036.769,83 25,00 24,93
Desenvolvimento do Ensino
2 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino 0,00 60,00 0,00
Fundamental e Médio
3 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil 8.612.184,65 60,00 79,59
e Ensino Fundamental
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CAMPO RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
CAMPO PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício ¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
CAMPO RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizado
1 Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de 10.855.981,65 15,00 22,88
Impostos
CAMPO DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
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APLICAÇÕES
DESPESAS TOTAIS
TOTAL 13.938.918,32 112,10 10.161.680,32 94,57 9.862.683,93 91,78 8.779.650,02 81,71
Magistério 7.913.080,00 63,64 8.574.913,03 79,80 8.552.828,01 79,59 7.654.945,05 71,24
Outras 6.025.838,32 48,46 1.586.767,29 14,77 1.309.855,92 12,19 1.124.704,97 10,47
DEDUÇÕES
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Magistério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 10.161.680,32 94,57 9.862.683,93 91,78 8.779.650,02 81,71
Magistério 8.574.913,03 79,80 8.552.828,01 79,59 7.654.945,05 71,24
Outras 1.586.767,29 14,77 1.309.855,92 12,19 1.124.704,97 10,47
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DESPESAS TOTAIS
TOTAL 15.238.757,20 28,57 13.390.280,55 27,74 12.865.179,37 26,65 12.346.724,78 25,58
Ensino Fundamental 3.110.700,00 5,83 4.469.213,19 9,26 4.313.070,33 8,93 3.917.837,53 8,12
Educação Infantil 4.580.440,00 8,59 2.338.351,44 4,84 1.969.393,12 4,08 1.846.171,33 3,82
Educação Infantil - Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil - Pré-Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retenções ao FUNDEB 7.547.617,20 14,15 6.582.715,92 13,64 6.582.715,92 13,64 6.582.715,92 13,64
DEDUÇÕES
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil - Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil - Pré-Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 13.390.280,55 27,74 12.865.179,37 26,65 12.346.724,78 25,58
Ensino Fundamental 4.469.213,19 9,26 4.313.070,33 8,93 3.917.837,53 8,12
Educação Infantil 2.338.351,44 4,84 1.969.393,12 4,08 1.846.171,33 3,82
Educação Infantil - Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil - Pré-Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retenções ao FUNDEB 6.582.715,92 13,64 6.582.715,92 13,64 6.582.715,92 13,64
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Sexta-feira, 29 de Novembro de 2019 IOBJP N°718 - Ano V
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APURAÇÃO DA APLICAÇÃO
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