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PA - PEDIDO DE AÇÃO

DATA RESPONSÁVEL PROCESSO Nº DOCTO PA Nº

( ) Ação corretiva ( ) QUALIDADE ( ) Auditoria interna ( ) Auditoria externa


( ) Reclamação de cliente:
( ) MA / GE
( ) Ação preventiva ( ) Fornecedor:
( ) SEG / RESP. SOCIAL
( ) Processo:
A 1- DESCREVER A NÃO CONFORMIDADE/POTENCIAL NÃO CONFORMIDADE

S
PROCEDE ( ) NÃO PROCEDE ( ) REQUISITO LEGAL APLICÁVEL: N/A
W
EXISTE SIMILARIDADE COM OUTRAS NC REGISTRADAS NO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI)?
( ) SIM QUAIS:
( ) NÃO
2- DISPOSIÇÃO – DESCREVER O QUE FOI FEITO COM A NÃO CONFORMIDADE

MATÉRIA PRIMA: ( ) APROVADA COM RESTRIÇÃO ( ) REPROVADA ( ) N/A

R 3- ANÁLISE DA CAUSA DA NÃO-CONFORMIDADE - DESCREVER A CAUSA / POTENCIAL


E MÃO DE MEIO
MÁQUINA MÉTODO MEDIDAS MATERIAL SGQ OUTROS
S OBRA AMBIENTE
P
O Participantes: Data:
N 4- AÇÕES PARA ELIMINAR A CAUSA DA NÃO CONFORMIDADE E SEUS EFEITOS POTENCIAIS
S C/P O QUE FAZER E COMO FAZER RESPONSAVEL PRAZO
Á
V
E
L
Q As ações implementadas sugerem uma revisão na planilha de gestão de risco?
U ( ) SIM Item que foi promovida revisão: ___________________
A ( ) NÃO
L
I 5- ANÁLISE CRÍTICA DAS AÇÕES:
D
A Análise Realizada por: Data:
D DESCREVER
E 6- AÇÃO EFICAZ?
( ) Sim ( ) Não

DATA FECHAMENTO RESPONSÁVEL DA PA / AUDITOR LÍDER RESPONSAVEL DO SGI

REV.:03

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