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ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 536

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
Total Geral 18.745.288.200.030,00 100,00
0.0.00 P G0 Acções Correntes 16.212.786.764.568,00 86,49
0.0.00.1 O Acções Correntes 16.212.786.764.568,00 86,49
0.0.00.1.1 M Acções Correntes 16.212.786.764.568,00 86,49
0.0.00.1.1.1 I Acções Correntes 16.212.786.764.568,00 86,49
1.1.1 P G3 Desenvolvimento Local E Combate À Pobreza 113.771.784.621,00 0,61

1.1.1.1 O Retirar Cidadãos Da Situação De Pobreza Extrema Por Meio Da Sua Integração Em Actividades 1.637.117.670,00 0,01
Geradoras De Rendimento
De 2018 A 2022, Pelo Menos, 91.242 Cidadãos São Integrados Em Actividades Geradoras
1.1.1.1.1 M De Rendimento Ao Abrigo Dos Programas De Combate À Pobreza (Incluindo Os 1.637.117.670,00 0,01
Ex-Militares), Passando O Número Total De Assistidos Para 91.242 Cidadãos No Ano 22
Cidadãos Integrados Em Actividades Geradoras De Rendimento Ao Abrigo Dos
1.1.1.1.1.1 I 20.083,00 Milhões 1.637.117.670,00 0,01
Programas De Luta Contra A Pobreza
Atribuir Rendimento Social Mínimo, Por Transferências Monetárias Directas, Às Famílias Pobres
1.1.1.2 O 167.008.935,00 0,00
Com Crianças Menores De 5 Anos De Idade
De 2018 A 2022, Pelo Menos, 14.473 Crianças Menores De 5 Anos, Provenientes De
1.1.1.2.2 M Famílias Pobres, Beneficiam Do Rendimento Social Mínimo, Passando O Número Total De 167.008.935,00 0,00
Assistidos Para 14.473 Crianças No Ano 2022 Contra Nenhuma No Ano 2017
1.1.1.2.2.1 I Crianças Menores De 5 Anos Beneficiárias Do Rendimento Social Mínimo 1.000,00 Número 167.008.935,00 0,00
1.1.1.4 O Atribuir Transferências Monetárias Directas Às Famílias Em Situação De Pobreza Extrema 45.061.039.528,00 0,24

1.1.1.4.4 M De 2018 A 2022, O Número De Famílias Beneficiárias De Transferências Monetárias Directas 45.061.039.528,00 0,24
É De, Pelo Menos, Um Milhão E Seiscentas Mil, No Ano 2022, Contra Nenhuma No Ano 2017
1.1.1.4.4.4 I Famílias Beneficiárias Das Transferências Monetárias Directas 1.000.000,00 Milhões 45.061.039.528,00 0,24
Impulsionar A Inclusão Produtiva De Agregados Familiares Em Situação De Pobreza,
1.1.1.88 O Retirando-Os Dessa Situação E Contribuindo Para O Desenvolvimento Económico Local (Rural 16.499.008.926,00 0,09
E Urbano)
Até 2022 Pelo Menos 2.153.900 Pessoas São Integradas Em Actividades Geradoras De
1.1.1.91.90 M 16.499.008.926,00 0,09
Rendimento Ao Abrigo Dos Programas De Combate À Pobreza (Incluindo Os Ex-Militares)

1.1.1.91.90.80 I Pessoas Integradas Em Actividades Geradoras De Rendimento Ao Abrigo Dos Programas 2.153.900,00 Número 16.499.008.926,00 0,09
De Luta Contra A Pobreza

1.1.1.89 O Reduzir Os Níveis De Pobreza Extrema A Nível Rural E Urbano, Elevando O Padrão De Vida 42.104.560.495,00 0,22
Dos Cidadãos Em Situação De Pobreza Extrema Através De Transferências Sociais
1.1.1.2.2 M A Taxa De Incidência Da Pobreza Passa De 36% Em 2017 Para 25% Em 2022 42.104.560.495,00 0,22
1.1.1.2.2.80 I Taxa De Incidência Da Pobreza 25,00 Percentual 42.104.560.495,00 0,22

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


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Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
Promover O Desenvolvimento Local E O Combate À Pobreza Através De Uma Gestão
Coordenada Do Pidlcp, Com Base Numa Selecção Adequada Dos Territórios E
1.1.1.90 O Beneficiários-Alvo E Na Concertação Entre As Administrações Municipais, Governos Provinciais 8.303.049.067,00 0,04
E Órgãos Da Administração Central Do Estado

1.1.1.3.2 M Em 2022, 1.131.783 Beneficiários Da Acção Social Estão Cadastrados Na Base De Dados Da 767.000.000,00 0,00
Vulnerabilidade (Cadastro Único)
1.1.1.3.2.83 I Beneficiários Da Acção Social Registados No Cadastro Único 1.131.783,00 Número 767.000.000,00 0,00

1.1.1.3.3 M Até 2022, São Aprovados Anualmente 164 Planos Municipais Integrados De Desenvolvimento
Local E Combate À Pobreza 7.536.049.067,00 0,04

1.1.1.3.3.81 I Planos Municipais Integrados De Desenvolvimento Local E Combate À Pobreza 164,00 Número
Aprovados 7.536.049.067,00 0,04

1.1.2 P G3 Protecção E Promoção De Direitos Da Criança 763.432.613,00 0,00

1.1.2.1 O Proteger Crianças Vítimas De Violência E Abandonadas, Promovendo A Sua Integração Familiar 590.123.560,00 0,00
Ou O Acolhimento Em Equipamentos Sociais
De 2018 A 2022, O Número De Crianças Vítimas De Violência E Desprotegidas Acolhidas Em
1.1.2.1.1 M Centros E Famílias Substitutas, Aumenta, Em Pelo Menos, 1.000 Crianças, Passando O 590.123.560,00 0,00
Número Total De Acolhidos Para 8.000 No Ano 2022, Contra 7.000 No Ano

1.1.2.1.1.1 I Crianças Vítimas De Violência E Desprotegidas Que Residem Nos Centros De 100,00 Número 590.123.560,00 0,00
Acolhimento E Famílias Substitutas
1.1.2.2 O Sensibilizar As Comunidades Sobre Os Direitos Da Criança 10.007.618,00 0,00
De 2018 A 2022, Pelo Menos, 534.921 Pessoas São Sensibilizadas Sobre Os Direitos Da
1.1.2.2.2 M Crianças, Passando O Número Total De Pessoas Sensibilizadas Sobre Os Direitos Da 10.007.618,00 0,00
Criança Para 534.921 Em 2022, Contra Nenhuma Em 2017
1.1.2.2.2.1 I Pessoas Sensibilizadas Sobre Os Direitos Da Criança 150.000,00 Número 10.007.618,00 0,00

1.1.2.3 O Aumentar O Número De Estabelecimentos Da Rede De Protecção De Direitos Da Criança, Em 109.485.064,00 0,00
Funcionamento.
De 2018 A 2022, Pelo Menos, Mais 267 Redes De Protecção Dos Direitos Da Criança
1.1.2.3.3 M Entram Em Funcionamento, Passando O Total De Redes Em Funcionamento Para 267 No 109.485.064,00 0,00
Ano 2022, Contra Nenhuma No Ano 2017
1.1.2.3.3.1 I Redes De Protecção Dos Direitos Da Criança Em Funcionamento Nas Comunidades 10,00 Número 109.485.064,00 0,00
De 2018 A 2022, Pelo Menos, 534.921 Pessoas São Sensibilizadas Sobre Os Direitos Da
1.1.2.89 O Crianças, Passando O Número Total De Pessoas Sensibilizadas Sobre Os Direitos Da Criança 53.816.371,00 0,00
Para 534.921 Em 2022, Contra Nenhuma Em 2017
1.1.2.2.1 M Em 2021, Pelo Menos, 125.000 Pessoas São Sensibilizadas Sobre Os Direitos Da Crianças 53.816.371,00 0,00
1.1.2.2.1.85 I Pessoas Sensibilizadas Sobre Os Direitos Da Criança Milhares 53.816.371,00 0,00
1.1.3 P G2 Valorização Da Família E Reforço Das Competências Familiares 12.649.013.713,00 0,07
1.1.3.1 O Aumentar O Número De Famílias Assistidas Com Cesta Básica De Alimentos 156.135.463,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


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Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
De 2018 A 2022, Pelo Menos, Mais 8.883 Famílias Serão Assistidas Com "Cesta Básica De
1.1.3.1.1 M Alimentos", Passando O Número De Famílias Assistidas De 6.117 No Ano 2017 Para 15.000 56.135.463,00 0,00
Famílias No Ano 2022
1.1.3.1.1.1 I Famílias Assistidas Com Cesta Básica De Alimentos 2.500,00 Número 56.135.463,00 0,00
De 2018 A 2022, O Número De Pessoas Idosas Em Situação De Risco Que Residem Em
1.1.3.1.80 M Lares De Acolhimento E Assistência À Pessoa Idosa, Aumenta Em Pelo Menos 52 Idosos, 100.000.000,00 0,00
Passando Do Número Total De Idosos Residentes Em Lares De 980 No Ano 2022, C
1.1.3.1.2.81 I Idosos Recebidos Em Lares De Acolhimento E Assistência À Pessoa Idosa 11,00 Número 100.000.000,00 0,00
Garantir Melhores Condições De Vida Às Pessoas Idosas, Em Especial As Que Se Encontram
1.1.3.2 O Em Situação De Risco De Pobreza E De Isolamento Social, Através De Apoios Sociais Pontuais 993.134.215,00 0,01
E De Acolhimento Em Situações Extremas, Nos Lares
De 2018 A 2022, O Número De Pessoas Idosas Em Situação De Risco Que Residem Em
1.1.3.2.1 M Lares De Acolhimento E Assistência À Pessoa Idosa, Aumenta Em Pelo Menos 52 Idosos, 993.134.215,00 0,01
Passando Do Número Total De Idosos Residentes Em Lares De 980 No Ano 2022
1.1.3.2.1.1 I Idosos Recebidos Em Lares De Acolhimento E Assistência À Pessoa Idosa 11,00 Número 993.134.215,00 0,01
Combater A Pobreza Extrema E Garantir A Segurança Alimentar Às Pessoas Em Situação De
1.1.3.82 O Vulnerabilidade Temporária Ou Calamidade, Através Da Atribuição De Prestações De Apoio 10.963.327.535,00 0,06
Temporário Ajustadas Às Necessidades Das Famílias
Os Serviços De Acção Social Atendem Cada Vez Mais Pessoas Afectadas Por Calamidades
1.1.4.2.2 M 10.963.327.535,00 0,06
E Sinistros, Conseguindo Assistir Pelo Menos 50.000 Em 2022

1.1.4.2.2.1 I
Pessoas Afectadas Por Calamidades E Sinistros Assistidas Pelos Serviços De Acção 50.000,00 Número 10.963.327.535,00 0,06
Social
Garantir Melhores Condições De Vida Às Pessoas Idosas, Em Especial As Que Se Encontram
1.1.3.83 O Em Situação De Risco, De Pobreza E De Isolamento Social, Através De Apoios Sociais Pontuais 536.416.500,00 0,00
E De Acolhimento, Em Situações Extremas, Em Lares
O Número De Pessoas Idosas Em Situação De Risco Acolhidas Em Lares De Assistência À
1.1.4.3.1 M 536.416.500,00 0,00
Pessoa Idosa Em Cada Ano Passa De 928 Em 2017 Para 980 Em 2022
1.1.4.3.1.1 I Idosos Acolhidos Em Lares 980,00 Número 536.416.500,00 0,00
1.1.4 P G1 Desenvolvimento Integral Da Juventude 1.609.194.962,00 0,01
Mobilizar Os Jovens Para Comportamentos Mais Éticos, Saudáveis, Desportivos, Inclusivos E
1.1.4.1 O Participativos No Desenvolvimento Social E Económico Do País, Possibilitando O Convívio, A 1.377.327.740,00 0,01
Troca De Experiências E Aprendizagens Conjuntas
De 2018 A 2022, O Número De Associações Juvenis E Estudantis
Registadas, No Quadro Do Programa De Promoção Do Associativismo Juvenil,
1.1.4.1.1 M Aumenta, Pelo Menos Em 146 Associações, Passando O Número Total Registado Em 1.377.327.740,00 0,01
2022 Para 220 Associações,
1.1.4.1.1.1 I Associações Juvenis Registadas 16,00 Número 1.377.327.740,00 0,01
Aumentar O Envolvimento Dos Jovens Nas Acções De Voluntariado, Promovendo O
1.1.4.2 O Aparecimento De Novas Associações De Jovens Voluntários Para Que Estes Possam Contribuir 95.948.908,00 0,00
Activamente Para O Desenvolvimento Do País

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


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Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
De 2018 A 2022, Pelo Menos 30 Associações De Voluntariado Juvenil São Cadastradas No
1.1.4.2.1 M Sistema De Controlo E Apoio Ao Voluntariado Juvenil, Passado O Número Total Para 30 60.000.000,00 0,00
Associações No Ano 2022, Contra Nenhuma O Ano 2017.
1.1.4.2.1.1 I Associações De Voluntariado Juvenil Cadastradas 3,00 Número 60.000.000,00 0,00
De 2018 A 2022, Pelo Menos 86 Projectos E Inicia De Voluntariado São Apoiadas, Passando
1.1.4.2.2 M O Numero Total De Projectos E Iniciativas De Voluntariado Apoiados Para 86 No Ano 2022, 35.948.908,00 0,00
Contro Nenhuma No Ano 2017.
1.1.4.2.2.1 I Projecto E Iniciativas De Voluntariado Apoiadas 23,00 Número 35.948.908,00 0,00
Aumentar Significativamente O Envolvimento Dos Jovens Nas Acções De Voluntariado,
1.1.4.82 O Promovendo O Aparecimento De Novas Associações De Jovens Voluntários Para Que Estes 135.918.314,00 0,00
Possam Contribuir Activamente Para O Desenvolvimento Do País
Em 2021, Pelo Menos, 23 Projectos E Iniciativas De Voluntariado São Apoiadas, Passando O
1.1.5.82.2 M Número Total De Projectos E Iniciativas De Voluntariado Apoiados Para 63 No Ano 2022, 135.918.314,00 0,00
Contra Nenhuma No Ano 2017
1.1.5.2.2.1 I Projecto E Iniciativas De Voluntariado Apoiadas 23,00 Número 135.918.314,00 0,00
1.2.1 P G2 Formação E Gestão Do Pessoal Docente 46.691.006,00 0,00
1.2.1.2 O Formar Professores De Educação Especial E De Educação De Adultos 46.691.006,00 0,00
De 2018 A 2022, Pelo Menos, 433 Professores De Educação Especial E Educação De
1.2.1.2.1 M Adultos São Formados, Passando O Total De Professores Formados Até 2022 Para 474 46.691.006,00 0,00
Professores, Contra Os 41 Formados Até Ao Ano 2017
1.2.1.2.1.1 I Professores De Educação Especial E De Educação De Adultos Formados 190,00 Número 46.691.006,00 0,00
1.2.2 P G1 Desenvolvimento Da Educação Pré-Escolar 1.672.279.557,00 0,01

1.2.2.1 O Aumentar O Número De Crianças Atendidas Em Centros Comunitários, Creches E 204.437.811,00 0,00
Jardins-De-Infância
De 2018 A 2022, Pelo Menos, Mais 6.940 Salas De Actividades Serão Disponibilizadas Para
1.2.2.1.1 M Crianças Dos 0 Aos 4 Anos Em Centros Comunitários, Creches E Jardins-De-Infância, 204.437.811,00 0,00
Passando O Total De Salas Para 26,7 Mil Salas Em 2022, Contra O Total
1.2.2.1.1.1 I Salas De Actividades Recomendadas Para Crianças Dos 0 Aos 4 Anos 1.388,00 Número 204.437.811,00 0,00
Garantir A Escolarização Obrigatória Das Crianças Com 5 Anos Na Classe De Iniciação, Através
1.2.2.82 O Do Aumento De Salas De Aulas Em Escolas Do Ensino Primário E Da Sensibilização Dos 1.467.841.746,00 0,01
Encarregados De Educação E Das Comunidades Sobre A Importância De As Crianças
Frequentarem A Educação Pré-Escolar

1.2.2.82.85 M O Número De Crianças Em Idade Escolar Matriculadas Na Classe De Iniciação Passa De 1.467.841.746,00
668,6 Milhares Em 2017 Para 802,3 Milhares Em 2022 0,01

1.2.2.82.85.82 I Crianças Matriculadas Na Classe De Iniciação 802,30 Milhares 1.467.841.746,00 0,01


1.2.3 P G3 Melhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino Primário 113.961.487.286,00 0,61
Aumentar O Número Matrículas De Crianças Na Faixa Etária Normal De Frequência Do Ensino
1.2.3.1 O Primário Em Relação Ao Número Total Das Referidas Crianças Na População 10.451.037.968,00 0,06

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 540

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
De 2018 A 2022, A Taxa De Escolarização Líquida Do Ensino Primário Atinge 77,1%, Em
1.2.3.1.1 M 2022, Face Aos 74,2% De 2017, Correspondendo A Um Incremento De 2,9 Pontos 10.451.037.968,00 0,06
Percentuais
1.2.3.1.1.1 I Taxa Líquida De Escolarização No Ensino Primário 77,10 Percentual 10.451.037.968,00 0,06
Reduzir Os Indicadores De Insucesso Escolar, Nomeadamente Aumentando A Taxa De
1.2.3.2 O Conclusão No Ensino Primário, Reduzir A Taxa De Abandono Escolar E Reduzir A Taxa De 1.444.975.856,00 0,01
Repetência Do Ensino Primário
De 2018 A 2022, A Taxa De Conclusão No Ensino Primário Atinge 60,2%, Em 2022, Face
1.2.3.2.1 M 1.300.815.915,00 0,01
Aos 50,2% Do Ano 2017, Correspondendo A Um Incremento De 10 Pontos Percentuais
1.2.3.2.1.1 I Taxa De Conclusão No Ensino Primário 60,20 Percentual 1.300.815.915,00 0,01
De 2018 A 2022, Reduzir A Taxa De Abandono Escolar Para Pelo Menos 5%, Em 2022, Face
1.2.3.2.2 M Aos 10% De 2017 144.159.941,00 0,00

1.2.3.2.2.1 I Taxa De Abandono Escolar No Ensino Primário 5,00 Percentual 144.159.941,00 0,00
Aumentar A Rede Escolar Do Ensino Primário Através Da Construção E Apetrechamento De
1.2.3.3 O Salas De Aulas, De Forma A Colmatar As Insuficiências Da Oferta Educativa Ainda Existentes 5.490.066.324,00 0,03
Em Algumas Províncias
De 2018 A 2022, O Número De Salas De Aulas Do Ensino Primário Atinge Pelo Menos,
1.2.3.3.1 M 48.406 Salas De Aula, Aumentando Em 12.761, Comparativamente Ao Número De Escolas 4.778.474.159,00 0,03
No Ano 2017
1.2.3.3.1.1 I Salas De Aulas Nas Escolas Do Ensino Primário 3.005,00 Número 4.778.474.159,00 0,03
De 2018 A 2022, Pelo Menos, 1.316 Escolas Do Ensino Primário Dispõem De Salas De
1.2.3.3.2 M Inclusão, Aumentando Em 500 Escolas Em Relação Ao Ano 2017 711.592.165,00 0,00

1.2.3.3.2.1 I Escolas Do Ensino Primário Com Salas De Inclusão 100,00 Número 711.592.165,00 0,00
Garantir Que Todas As Meninas E Meninos Completam O Ensino Primário, Que Deve Ser De
Acesso Livre, Equitativo E De Qualidade, E Que Conduza A Resultados De Aprendizagem
1.2.3.81 O Relevantes E Eficazes Através Da Melhoria Da Rede Escolar Do Ensino Primário, Colmatando 86.344.518.580,00 0,46
As Insuficiências Da Oferta Educativa Ainda Existentes Em Algumas Províncias

1.2.3.81.81 M Taxa De Escolarização Líquida Do Ensino Primário Passa De 74,2% Em 2017 Para 76,6% 42.609.883.174,00 0,23
Em 2022
1.2.3.81.81.81 I Taxa De Escolarização Líquida Do Ensino Primário 76,60 Percentual 42.609.883.174,00 0,23

1.2.3.81.82 M A Taxa De Conclusão No Ensino Primário Passa De 50,2% Em 2017 Para 60,2% Em 2022 1.793.280.421,00 0,01
1.2.3.81.82.82 I Taxa De Conclusão Do Ensino Primário 60,20 Percentual 1.793.280.421,00 0,01

1.2.3.81.83 M O Número De Salas Do Ensino Primário Passou De 35.655 Em 2017 Para 48.406 Em 2022 41.941.354.985,00 0,22
1.2.3.81.83.83 I Salas De Aulas Existentes Nas Escolas De Ensino Primário 48.406,00 Número 41.941.354.985,00 0,22
Combater O Insucesso Escolar No Ensino Primário, Através Da Melhoria Das Condições De
1.2.3.82 O Aprendizagem E De Ligação Afectiva Às Escolas, Assegurando A Inclusão E Apoio Pedagógico 10.230.888.558,00 0,05
Acrescido Para Alunos Com Deficiência, Espectro Autista E Altas Habilidades

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 541

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
1.2.3.82.81 M A Taxa De Abandono Escolar No Ensino Primário Reduz-Se Para Metade Em 2022 6.081.495.573,00 0,03
1.2.3.82.81.81 I Taxa De Abandono Escolar No Ensino Primário 5,00 Percentual 6.081.495.573,00 0,03
1.2.3.82.83 M Em 2022, Pelo Menos 1.316 Escolas Do Ensino Primário Dispõem De Salas De Inclusão 4.149.392.985,00 0,02
1.2.3.82.83.83 I Escolas Do Ensino Primário Com Salas De Inclusão 1.316,00 Número 4.149.392.985,00 0,02
1.2.4 P G2 Desenvolvimento Do Ensino Secundário Geral 23.860.680.297,00 0,13

1.2.4.1 O Aumentar O Número Matrículas De Crianças Na Faixa Etária Normal De Frequência Do Ensino 8.473.601.784,00 0,05
Secundário, Em Relação Ao Número Total Das Referidas Crianças Na População
De 2018 A 2022, A Taxa De Escolarização Líquida No Ensino Secundário Passa De 40,3%
1.2.4.1.1 M Do Ano 2017 Para 50% No Ano 2022 8.473.601.784,00 0,05

1.2.4.1.1.1 I Taxa Líquida De Escolarização Do Ensino Secundário 50,00 Percentual 8.473.601.784,00 0,05
Colmatar As Insuficiências Da Oferta Educativa Ainda Existentes No País, Alargando A Rede
1.2.4.2 O Escolar Do Ensino Secundário Geral, Através Da Construção E Apetrechamento De Salas De 9.483.184.759,00 0,05
Aula
De 2018 A 2022, O Número De Salas De Aula Do I Ciclo Do Ensino Secundário Passa Para
1.2.4.2.1 M 19.504 Salas De Aula, Em 2022, Contra 10.857 Salas De Aula Existentes Em 2017, 8.638.263.790,00 0,05
Correspondendo A Um Aumento De 8.647 Salas
1.2.4.2.1.1 I Salas De Aulas Existentes No I Ciclo Do Ensino Secundário 1.000,00 Número 8.638.263.790,00 0,05
De 2018 A 2022, O Número De Salas De Aula Do Ii Ciclo Do Ensino Secundário Atinge
1.2.4.2.2 M 13.283 Salas, Em 2022, Contra 3.203 Salas Existentes Em 2017, Correspondendo A Um 844.920.969,00 0,00
Aumento De 10.080 Salas
1.2.4.2.2.1 I Salas De Aula Existentes No Ii Ciclo Do Ensino Secundário 0,00 Número 844.920.969,00 0,00
1.2.4.3 O Aumentar A Taxa De Conclusão No Ensino Secundário Geral 3.014.640.601,00 0,02

1.2.4.3.1 M De 2018 A 2022, A Taxa De Conclusão No Ii Ciclo Do Ensino Secundário Atinge 40% No 3.014.640.601,00 0,02
Ano 2022, Contra A Taxa De 18% Em 2017
1.2.4.3.1.1 I Taxa De Conclusão Do Ensino Secundário 40,00 Percentual 3.014.640.601,00 0,02
Melhorar O Acompanhamento Dado Aos Alunos Durante O Seu Percurso No Secundário,
1.2.4.83 O Encaminhando-Os Para A Inserção Na Vida Activa Ou Para O Ensino Superior, Através Dos 2.889.253.153,00 0,02
Gabinetes De Apoio Psicopedagógico Nas Escolas

1.2.4.83.81 M Em 2022, 100% Das Escolas Públicas Dispõem De Gabinete De Apoio Psicopedagógico
2.889.253.153,00 0,02
Operacional
1.2.4.83.81.81 I Escolas Com Gabinete De Apoio Psicopedagógico Operacional 100,00 Percentual 2.889.253.153,00 0,02
1.2.5 P G2 Melhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-Profissional 8.581.197.068,00 0,05
Aumentar A Quantidade De Quadros Médios Técnico-Profissionais Formados Pelo Sistema De 1.891.568.066,00 0,01
1.2.5.1 O Ensino Técnico-Profissional
De 2018 A 2022, A Taxa De Participação No Subsistema Do Ensino Técnico-Profissional
1.2.5.1.1 M 1.891.568.066,00 0,01
Atinge 16,2%, Em 2022, Aumentando 7 Pontos Percentuais Em Relação A 2017

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Dotação Orçamental por Programa Página: 542

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
1.2.5.1.1.1 I Taxa De Participação No Ensino Técnico-Profissional 16,20 Percentual 1.891.568.066,00 0,01

1.2.5.81 O Satisfazer A Procura De Quadros Médios No Mercado De Trabalho Em Domínios Estratégicos, 6.019.652.306,00 0,03
Através Da Formação De Quadros Médios Técnico-Profissionais, Em Quantidade E Qualidade

1.2.5.81.81 M A Taxa De Participação No Sub-Sistema Do Ensino Técnico Profissional Passa De 9,2% Em 3.607.228.228,00 0,02
2017 Para 16,2% Em 2022
1.2.5.81.81.81 I Taxa De Participação No Ensino Técnico Profissional 16,20 Percentual 3.607.228.228,00 0,02
O Número De Alunos Diplomados Nos Cursos Do Ensino Técnico Profissional Passa De
1.2.5.81.82 M 29.650 Em 2017 Para 46.500 Em 2022 2.412.424.078,00 0,01

1.2.5.81.82.82 I Diplomados Nos Cursos Técnico-Profissionais 46.500,00 Número 2.412.424.078,00 0,01


Garantir Um Maior Intercâmbio Entre Alunos E Empresas, Promovendo A Inserção No Mercado
1.2.5.82 O De Trabalho, Através Da Dinamização Dos Gabinetes De Inserção Na Vida Activa (Giva) Dos 669.976.696,00 0,00
Institutos Médios Técnicos E Aumentando A Participação Dos Alunos Em Estágios Curriculares
Em 2020, 100% Dos Alunos Têm Orientação Profissional Vocacional Através Dos Gabinetes
1.2.5.2.1 M 76.515.419,00 0,00
De Inserção Na Vida Activa
1.2.5.2.1.81 I Alunos Atendidos Nos Gabinetes De Inserção Na Vida Activa Com Orientação Vocacional 100,00 Número 76.515.419,00 0,00

1.2.5.2.2 M Em 2022, 60% Dos Alunos Finalistas Dos Institutos Médios Técnicos Participam Em Estágios
Curriculares Supervisionados 593.461.277,00 0,00

1.2.5.2.2.82 I Alunos Finalistas Dos Institutos Médios Técnicos Em Estágios Profissionais 60,00 Percentual
Supervisionados 593.461.277,00 0,00

1.2.6 P G3 Intensificação Da Alfabetização E Da Educação De Jovens E Adultos 2.236.348.294,00 0,01


Reduzir O Índice De Analfabetismo Literal E Funcional Da População Jovem E Adulta, Com
1.2.6.1 O Realce Para As Mulheres Nas Zonas Rurais E Periurbanas, Através Da Intensificação Das 2.236.348.294,00 0,01
Acções De Alfabetização
De 2018 A 2022, A Taxa De Alfabetização De Jovens E Adultos (Maiores De 14 Anos) Passa
1.2.6.1.1 M Para 82,8%, Em 2022, Contra 75,3% Do Ano 2017 2.236.348.294,00 0,01

1.2.6.1.1.1 I Taxa De Alfabetização Da População Jovem E Adulta 82,80 Percentual 2.236.348.294,00 0,01
Melhoria Da Qualidade Do Ensino Superior E Desenvolvimento Da Investigação Cientifica E
1.2.7 P G1 Tecnológica 23.764.111.073,00 0,13

Aumentar O Número De Graduados No Ensino Superior, Em Especial, Nas Áreas De Formação


1.2.7.1 O 8.062.093.974,00 0,04
Deficitária
1.2.7.1.1 M De 2018 A 2022, São Graduados Pelo Ensino Superior, Pelo Menos, 134.804 Alunos 6.095.375.100,00 0,03
1.2.7.1.1.1 I Graduados Pelo Ensino Superior 33.257,00 Número 6.095.375.100,00 0,03
1.2.7.1.3 M De 2018 A 2022, Pelo Menos, 7 Novas Infra-Estruturas Das Ies Entram Em Funcionamento 1.966.718.874,00 0,01
1.2.7.1.3.1 I Novas Infra-Estruturas Das Ies Em Funcionamento 3,00 Número 1.966.718.874,00 0,01
1.2.7.2 O Dotar O Corpo Docente E Investigador Nacional Com Maiores Níveis De Qualificação 10.556.782.487,00 0,06
1.2.7.2.2 M De 2018 A 2022, Pelo Menos 240 Novos Doutores São Formados 10.556.782.487,00 0,06

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Dotação Orçamental por Programa Página: 543

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
1.2.7.2.2.1 I Doutores Formados 76,00 Número 10.556.782.487,00 0,06
1.2.7.83 O Desenvolver O Potencial Humano E Científico Do Corpo Docente E Investigador Nacional 593.494.800,00 0,00
1.2.7.83.81 M 40 Novos Investigadores Doutorados Nas Áreas Da Ciência E Tecnologia Até 2022 406.068.063,00 0,00
1.2.7.83.81.81 I Investigadores Doutorados Em Ciência E Tecnologia (N.º) 40,00 Número 406.068.063,00 0,00
1.2.7.83.83 M 300 Projectos De Investigação Científica E Tecnológica Financiados Até 2022 187.426.737,00 0,00
1.2.7.83.83.82 I Projectos De Investigação Científica E Tecnológica Financiados (N.º) 300,00 Número 187.426.737,00 0,00
Aumentar O Número De Graduados No Ensino Superior, Em Especial, Nas Áreas De Formação
1.2.7.84 O Deficitária 4.551.739.812,00 0,02

1.2.7.84.82 M Em 2021, Pelo Menos, 3 Novas Infra-Estruturas Das Ies Entram Em Funcionamento 1.784.736.931,00 0,01
1.2.7.84.82.83 I Novas Infra-Estruturas Das Ies Em Funcionamento Percentual 1.784.736.931,00 0,01
1.2.7.84.83 M Em 2021, São Graduados Pelo Ensino Superior, Pelo Menos, 30,611 Alunos 2.767.002.881,00 0,01
1.2.7.84.83.82 I Graduados Pelo Ensino Superior Percentual 2.767.002.881,00 0,01
1.2.8 P G1 Acção Social, Saúde E Desporto Escolar 139.347.273,00 0,00
1.2.8.84 O Melhorar A Capacidade Física E Motora Dos Alunos Do Ensino Primário E Secundário 139.347.273,00 0,00
Em 2021, A Percentagem De Alunos Do Ensino Primário Que Praticam Actividade Física Na
1.2.8.84.81 M Escola Passa Para 52%, Face Aos 10% Em 2017 139.347.273,00 0,00

1.2.8.84.81.83 I Alunos Do Ensino Primário Que Praticam Actividade Física Na Escola Percentual 139.347.273,00 0,00
1.3.1 P G1 Plano Nacional De Formação De Quadros 917.947.742,00 0,00
1.3.1.1 O Reprogramar O Plano Nacional De Formação De Quadros (Pnfq) 573.066.344,00 0,00
1.3.1.1.1 M De 2018 A 2022, É Feita A Reprogramação Do Plano Nacional De Formação De Quadros 573.066.344,00 0,00
1.3.1.1.1.1 I Plano Nacional De Formação De Quadros Reprogramado 0,00 Percentual 573.066.344,00 0,00
1.3.1.2 O Operacionalizar O Sistema De Informação De Registo E Gestão De Quadros 344.881.398,00 0,00
De 2018 A 2022, O Sistema De Informação De Registo E Gestão De Quadros (Sirgq) Dispõe
1.3.1.2.2 M De Informação Sobre Os Quadros Da Administração Local Do Estado 344.881.398,00 0,00

1.3.1.2.2.1 I Implementação Do Sirgq, Com Registo Dos Quadros Da Administração Local 0,00 Percentual 344.881.398,00 0,00
1.3.2 P G2 Reforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação Profissional 6.596.738.159,00 0,04
1.3.2.1 O Promover A Formação Profissional E Alargar A Rede De Centros De Formação Profissional 6.596.738.159,00 0,04
De 2018 - 2022, São Formadas Pelo Sistema Nacional De Emprego E Formação Profissional
1.3.2.1.1 M (Snefp) 254.000 Pessoas. 6.389.546.280,00 0,03

1.3.2.1.1.1 I Formados Pelo Snefp (Milhares) 50.800,00 Número 6.389.546.280,00 0,03


De 2018 - 2022, A Rede De Centros De Formação Profissional É Alargada Em, Pelo Menos,
1.3.2.1.2 M 10 Novos Centros, Passando Para 152, Face Aos 142 Em 2017. 207.191.879,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 544

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
1.3.2.1.2.1 I Centros De Formação Profissional Em Funcionamento 2,00 Número 207.191.879,00 0,00
1.3.3 P G1 Estabelecimento Do Sistema Nacional De Qualificações 781.735.164,00 0,00
1.3.3.1 O Elaborar E Aprovar O Quadro Nacional De Qualificações (Qnq) 353.319.526,00 0,00
1.3.3.1.1 M De 2018 A 2022, É Elaborado E Aprovado O Quadro Nacional De Qualificações 353.319.526,00 0,00
1.3.3.1.1.1 I Quadro Nacional De Qualificações Elaborado E Aprovado 0,00 Percentual 353.319.526,00 0,00
Melhorar O Conhecimento Das Profissões, Tarefas E Funções Mais Relevantes No País, Com
Base Numa Dimensão Sectorial, Através Da Definição De Famílias Profissionais Prioritárias E
1.3.3.2 O Suas Profissões E Os Perfis Profissionais Com As Respectivas Qualificações Para Cada 428.415.638,00 0,00
Profissão, Estruturado No Cnq
De 2018 A 2022, É Elaborado O Catálogo Nacional De Qualificações Com, Pelo Menos, 25
1.3.3.2.2 M Profissões Associadas 428.415.638,00 0,00

1.3.3.2.2.1 I Profissões Constantes Do Catálogo Nacional De Qualificações 15,00 Número 428.415.638,00 0,00
1.4.1 P G1 Melhoria Da Assistência Médica E Medicamentosa 166.353.743.018,00 0,89
Aumentar O Acesso E Utilização Dos Serviços De Saúde Em Todos Os Níveis De Atenção
1.4.1.1 O (Promoção, Prevenção, Tratamento E Reabilitação) De Forma A Cobrir O Território E Atender 130.228.095.105,00 0,69
Um Maior Número De Pessoas
De 2018 A 2022, A Percentagem De Municípios Que Dispõem De Unidades De Saúde
1.4.1.1.1 M Primária, Tendo Em Conta A População E Áreas Geográficas, Passa Para 60%, Face Aos 54.888.074.687,00 0,29
25% Em 2017

1.4.1.1.1.1 I Municípios Com Unidades Sanitárias De Atenção Primaria, Incluindo Equipas Móveis Com 60,00 Percentual
Serviços E Cuidados Essenciais (%) 54.888.074.687,00 0,29

1.4.1.1.2 M De 2018 A 2022, A Percentagem Da População Com Acesso Aos Serviços De Saúde Passa
Para 80%, Face Aos 50% Em 2017 27.905.728.378,00 0,15

1.4.1.1.2.1 I População Com Acesso Aos Serviços De Saúde (%) 80,00 Percentual 27.905.728.378,00 0,15
De 2018 A 2022, A Percentagem De Unidades Sanitárias Municipais Que Dispõem Do Pacote
1.4.1.1.3 M Integrado De Cuidados E Serviços De Saúde, Incluindo Cuidados E Medicamentos 10.289.416.593,00 0,05
Essenciais, Passa Para 60%, Face Aos 30% Em 2017
Unidades Sanitárias Municipais Com Pacote Básico De Cuidados E Medicamentos
1.4.1.1.3.1 I 60,00 Percentual 10.289.416.593,00 0,05
Essenciais (%)
De 2018 A 2022, A Percentagem De Equipas Municipais De Saúde, Que Realizam A Análise
1.4.1.1.4 M Da Situação De Saúde E Usam Os Resultados Para Melhorar A Prestação De Serviços De 645.125.490,00 0,00
Saúde, Passa Para 100%, Face Aos 25% Em 2017
1.4.1.1.4.1 I Equipas Municipais Que Realizam Análise Da Situação De Saúde (Asis) Do Município (%) 100,00 Percentual 645.125.490,00 0,00
De 2018 A 2022, O Número De Camas, Na Rede Hospitalar Pública, Passa Para 24.401,
1.4.1.1.6 M Face Às 22.281 Em 2017 36.499.749.957,00 0,19

1.4.1.1.6.1 I Novas Camas Em Hospitais (N.º) 380,00 Número 36.499.749.957,00 0,19


1.4.1.2 O Melhorar A Qualidade Dos Serviços De Saúde Prestados 23.558.173.472,00 0,13

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 545

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
1.4.1.2.1 M De 2018 A 2022, A Percentagem De Unidades Sanitárias Que Dispõem De Gabinetes De
Apoio Ao Utente Passa Para 90%, Face Aos 12% Em 201 23.257.957.626,00 0,12

1.4.1.2.1.1 I Unidades Sanitárias Com Gabinete De Apoio Ao Utente (%) 90,00 Percentual 23.257.957.626,00 0,12

1.4.1.2.2 M De 2018 A 2022, A Percentagem De Pacientes Evacuados Com Junta Médica Para O 300.215.846,00 0,00
Exterior Do País Reduz Para 50%, Face Aos 92% Em 2017
1.4.1.2.2.1 I Evacuações De Pacientes Para O Exterior Do País (%) 50,00 Percentual 300.215.846,00 0,00
Melhorar O Acesso Da População A Medicamentos, Dispositivos Médicos E Outros Produtos De
1.4.1.3 O Saúde De Qualidade; 11.753.493.601,00 0,06

De 2018 A 2022, Os Depósitos De Medicamentos E Dispositivos Médicos Entram Em


1.4.1.3.2 M Funcionamento 917.977.443,00 0,00

1.4.1.3.2.1 I Depósitos De Medicamentos Em Funcionamento Efectivo (%) 100,00 Percentual 917.977.443,00 0,00

1.4.1.3.3 M De 2018 A 2022, A Percentagem De Unidades Sanitárias Do País Que Dispõem De 10.835.516.158,00 0,06
Medicamentos E Dispositivos Médicos Essenciais Passa Para 80%, Face Aos 40% Em 2017
Unidades Sanitárias Do País Com Medicamentos Essenciais, Dispositivos Médicos E
1.4.1.3.3.2 I Outros Produtos De Saúde (%) 80,00 Percentual 10.686.767.462,00 0,06

Unidades Sanitárias Do País Com Medicamentos Essenciais, Dispositivos Médicos E Bytes Por
1.4.1.3.3.88 I 148.748.696,00 0,00
Outros Produtos De Saúde Segundo
1.4.1.4 O Melhorar A Gestão Dos Resíduos Hospitalares E Dos Serviços De Saúde 270.180.840,00 0,00
De 2018 A 2022, O Número De Unidades Sanitárias Que Efectuam Tratamento Eficiente Dos
1.4.1.4.1 M Seus Resíduos Hospitalares Passa Para 10, Em 2022 270.180.840,00 0,00

1.4.1.4.1.1 I Unidades Sanitárias Com Tratamento Adequado Dos Resíduos Hospitalares (%) 10,00 Número 270.180.840,00 0,00
1.4.1.88 O Melhorar A Qualidade Dos Serviços De Saúde Prestados; 543.800.000,00 0,00
Em 2021, A Percentagem De Unidades Sanitárias Que Dispõem De Gabinetes De Apoio Ao
1.4.1.8.2 M Utente Passa Para 80% 543.800.000,00 0,00

1.4.1.8.2.85 I Unidades Sanitárias Com Gabinete De Apoio Ao Utente Percentual 543.800.000,00 0,00
1.4.2 P G3 Melhoria Da Saúde Materno-Infantil E Nutrição 17.548.191.036,00 0,09
Aumentar A Disponibilidade Do Pacote Integrado De Cuidados E Serviços Essenciais De Saúde,
1.4.2.1 O De Atenção Integrada À Saúde Da Mulher E Do Recém-Nascido, Nos Diferentes Níveis Do 12.740.869.574,00 0,07
Serviço Nacional De Saúde
De 2018 A 2022, A Taxa De Mortalidade Materna Institucional Passa Para 199 Por Cem Mil
1.4.2.1.1 M Nascidos Vivos, Em 2022, Face Aos 239 De 2017 8.017.498.886,00 0,04

1.4.2.1.1.1 I Taxa De Mortalidade Materna Institucional (Por Mil) 199,00 Por 100 Mil 8.017.498.886,00 0,04
De 2018 A 2022, A Percentagem De Partos Institucionais Que São Assistidos Por Pessoal
1.4.2.1.3 M Qualificado Passa Para 60%, Face Aos 49% Em 201 545.500.000,00 0,00

1.4.2.1.3.1 I Partos Institucionais Assistidos Por Pessoal Qualificado (%) 60,00 Percentual 545.500.000,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


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Dotação Orçamental por Programa Página: 546

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
De 2018 A 2022, A Percentagem De Unidades Sanitárias Que Disponibilizam Consultas De
1.4.2.1.4 M Atenção Integral À Criança Passa Para 60%, Face Aos 25%, Em 201 4.177.870.688,00 0,02

1.4.2.1.4.1 I Unidades Sanitárias Com Consulta De Atenção Integral À Criança (%) 60,00 Percentual 4.177.870.688,00 0,02

1.4.2.2 O Melhorar A Qualidade Dos Serviços De Saúde Sexual E Reprodutiva, Incluindo O Planeamento
Familiar 314.138.552,00 0,00

1.4.2.2.1 M De 2018 A 2022, A Percentagem De Unidades Sanitárias Que Oferecem Pelo Menos 3
Métodos Modernos De Planeamento Familiar Passa Para 70%, Face Aos 30% Em 2017 314.138.552,00 0,00

1.4.2.2.1.1 I Unidades Sanitárias Que Oferecem Pelo Menos 3 Métodos Modernos De Planeamento 70,00 Percentual
Familiar (%) 314.138.552,00 0,00

1.4.2.4 O Aumentar A Cobertura Nacional De Vacinação Em Crianças Menores De 1 Ano Com A Penta-3
E Mulheres Grávidas Com Duas Doses Contra O Tétano 2.972.349.580,00 0,02

1.4.2.4.1 M De 2018 A 2022, A Taxa De Cobertura Nacional De Vacinação Em Crianças Menores De 1


Ano Com A Penta-3 Passa Para 90%, Face Aos 40% Em 2017 2.972.349.580,00 0,02

1.4.2.4.1.1 I Cobertura De Vacinação Penta-3 (%) 90,00 Percentual 2.972.349.580,00 0,02

1.4.2.6 O Melhorar O Estado Nutricional Das Crianças Menores De 5 Anos Com Suplementação De 1.520.833.330,00 0,01
Micronutrientes
De 2018 A 2022, A Percentagem De Crianças Com Menos De 6 Meses Que Têm
1.4.2.6.1 M 1.520.833.330,00 0,01
Aleitamento Materno Exclusivo Passa Para 80%, Face Aos 38% Em 2017
1.4.2.6.1.80 I Taxa De Malnutrição Em Crianças Menores De 5 Anos (%) 9,00 Percentual 1.520.833.330,00 0,01
1.4.3 P G3 Combate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da Saúde 60.611.460.454,00 0,32
1.4.3.1 O Reduzir A Morbimortalidade Por Malária 5.588.668.939,00 0,03
De 2018 A 2022, A Taxa De Mortalidade Por Malária Desce Para 10%, Face Aos 43,3% Em
1.4.3.1.1 M 2017 5.588.668.939,00 0,03

1.4.3.1.1.1 I Taxa De Mortalidade Por Malária (%) 10,00 Percentual 5.588.668.939,00 0,03
1.4.3.2 O Reduzir As Novas Infecções Por Vih Em Crianças Nascidas De Mães Seropositivas 5.516.978.782,00 0,03
1.4.3.2.1 M De 2018 A 2022, A Taxa De Transmissão Do Vih De Mãe Para Filho É Reduzida Para 13,2% 5.516.978.782,00 0,03
1.4.3.2.1.1 I Taxa De Mortalidade Por Hiv/Sida (%) 13,20 Percentual 5.516.978.782,00 0,03
Assegurar O Acesso Universal E Integrado À Prevenção, Controlo E Tratamento Da
1.4.3.3 O Tuberculose, Com Ênfase Nos Grupos Mais Vulneráveis 48.840.270.025,00 0,26

De 2018 A 2022, A Taxa De Tratamentos De Casos De Tuberculose Com Sucessso Passa


1.4.3.3.1 M Para 85%, Face Aos 64% Em 2017 48.840.270.025,00 0,26

1.4.3.3.1.1 I Taxa De Sucesso De Tratamento De Tuberculose 85,00 Percentual 48.840.270.025,00 0,26


Ampliar O Acesso Ao Diagnóstico E Ao Tratamento Da Lepra, De Forma A Reduzir A Sua
1.4.3.4 O Incidência 158.358.256,00 0,00

De 2018 A 2022, A Percentagem De Doentes Diagnosticados Com Lepra Que Recebem


1.4.3.4.1 M 158.358.256,00 0,00
Tratamento Multidroga (Mtd) Passa Para 85%, Face Aos 10% Em 201

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


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Dotação Orçamental por Programa Página: 547

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
1.4.3.4.1.1 I Doentes De Lepra Com Tratamento Multidroga (Mtd) (%) 85,00 Percentual 158.358.256,00 0,00
Reduzir O Impacto Das Doenças Crónicas Não Transmissíveis Prioritárias E Respectivos
1.4.3.7 O Factores De Risco 507.184.452,00 0,00

De 2018 A 2022, A Taxa De Unidades Sanitárias Que Dispõem De Mecanismos De Rastreio


1.4.3.7.1 M 507.184.452,00 0,00
E De Terapia Para O Tratamento Da Hipertensão E Diabetes Passa Para 50%
Unidades Sanitárias Com Rastreio E Seguimento De Doentes Com Hipertensão Arterial E 50,00 Percentual 507.184.452,00 0,00
1.4.3.7.1.1 I Com Diabetes (%)
1.4.4 P G1 Reforço Do Sistema De Informação Sanitária E Desenvolvimento Da Investigação Em Saúde 1.009.378.549,00 0,01
Melhorar O Nível De Informação Sanitária E A Vigilância Epidemiológica, Através De Uma
1.4.4.81 O Plataforma Digital Para A Gestão Eficiente De Recursos, Nos Três Níveis De Atenção (Municipal, 457.763.513,00 0,00
Provincial E Nacional)
De 2018 A 2022, A Percentagem De Municípios Que Implementam O Sistema De Vigilância
1.4.4.81.2 M Integrada De Doenças E Resposta, Através Do Sistema De Vigilância Epidemiológica, Passa 457.763.513,00 0,00
Para 95%, Face Aos 29% Em 2017
Hospitais, Direcções Municipais De Saúde, Direcções Provinciais De Saúde Inseridos Na
1.4.4.1.1.1 I 95,00 Percentual 457.763.513,00 0,00
Plataforma De Informação Digital Sanitária Dhis2 (%)
Melhorar A Detecção E O Conhecimento Dos Factores Determinantes E Condicionantes De
Saúde Individual Ou Colectiva, De Modo A Permitir A Adopção De Medidas De Prevenção E Um
1.4.4.82 O Melhor Controlo Das Doenças, Através Do Reforço Do Actual Sistema Nacional De Vigilância 551.615.036,00 0,00
Epidemiológica
Até 2022, Pelo Menos 95% Dos Municípios Do País Implementam O Sistema De Vigilância
1.4.4.82.1 M Integrada De Doenças E Resposta Através Do Sistema Nacional De Vigilância 551.615.036,00 0,00
Epidemiológica

1.4.4.2.1.1 I Municípios Do País Com O Vid-R Implementado Para Notificação De Surtos Epidémicos 95,00 Percentual
De Doenças Em Menos De 48 Horas (%) 551.615.036,00 0,00

1.6.1 P G1 Valorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural 2.932.700.691,00 0,02

1.7.1.1 O Reforçar A Cultura E A Identidade Nacional, Através Da Oferta E Da Melhoria Da Rede 403.287.871,00 0,00
Museológica Nacional E Da Preservação Do Património Cultural
1.7.1.1.1 M De 2018 - 2022, É Aberto Ao Público 1 Novo Museu. 41.317.198,00 0,00
1.7.1.1.1.1 I Novo Museu Aberto Ao Público Número 41.317.198,00 0,00
1.7.1.1.4 M De 2018 - 2022, 2 Novos Memoriais São Abertos Ao Público, Totalizando 3. 361.970.673,00 0,00
1.7.1.1.4.1 I Novos Memorias Abertos Ao Público 1,00 Número 361.970.673,00 0,00

1.7.1.2 O Aumentar O Acesso Gratuito A Livros E Outra Documentação, Para Lazer, Estudo Ou 90.732.095,00 0,00
Investigação, Através De Bibliotecas Públicas

1.7.1.2.1 M De 2018 - 2022, A Rede Nacional De Bibliotecas Públicas Dispõe De 8 Novas Bibliotecas, 90.732.095,00 0,00
Passando Para 20, Face Ás 12 Em 2017.
1.7.1.2.1.1 I Bibliotecas Da Rede Nacional De Bibliotecas Em Funcionamento 4,00 Número 90.732.095,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 548

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
1.7.1.3 O Melhorar O Acesso À Informação Histórica E Ao Património Documental De Angola, 2.390.854.963,00 0,01

1.7.1.3.1 M De 2018-2022, Pelo Menos, Um ( 1) Novo Arquivo Histórico Nacional É Disponibilizado Ao


Público 2.010.854.963,00 0,01

1.7.1.3.1.1 I Arquivo Historico Nacional É Disponibillizado Ao Público 1,00 Número 2.010.854.963,00 0,01

1.7.1.3.2 M De 2018 - 2022, Pelo Menos É Classificado Um(1) Património Cultural. 380.000.000,00 0,00
1.7.1.3.2.2 I Património Cultural Classificado 1,00 Número 380.000.000,00 0,00

1.7.1.81 O Reforçar A Cultura E A Identidade Nacional Através Da Oferta E A Melhoria Da Rede


Museológica Nacional E Da Preservação Do Património 27.457.912,00 0,00

1.7.1.81.88 M 6 Novos Memoriais Abertos Ao Público Em 2022 12.597.912,00 0,00


1.7.1.1.4.81 I Novos Memoriais Abertos Ao Público 6,00 Número 12.597.912,00 0,00
1.7.1.81.89 M Até 2022, Estão Disponíveis 7 Novas Ombalas Para As Comunidades Do Poder Tradicional 14.860.000,00 0,00
1.7.1.1.5.811 I Ombalas Disponíveis Para As Comunidades Do Poder Tradicional Número 14.860.000,00 0,00
Promover O Acesso Gratuito A Livros E Outra Documentação, Para Lazer, Estudo Ou
1.7.1.82 O 20.367.850,00 0,00
Investigação, Através De Uma Maior Cobertura Do Território Com Bibliotecas Públicas
O Número De Utilizadores De Bibliotecas Públicas Em Cada Ano Passa De 230,4 Milhares
1.7.1.82.81 M Em 2017 Para 345,7 Milhares Em 2022 20.367.850,00 0,00

1.7.1.2.2.1 I Utilizadores Da Rede Nacional De Bibliotecas Públicas 345,70 Milhares 20.367.850,00 0,00
1.6.2 P G1 Fomento Da Arte E Das Indústrias Culturais E Criativas 535.504.902,00 0,00

1.7.2.2 O Fomentar As Indústrias Culturais E Criativas, Em Especial, O Cinema, O Teatro, A Música E A


61.000.000,00 0,00
Dança
1.7.2.2.1 M De 2018 -2022, São Financiados 16 Projectos Culturais Ligados A Arte 61.000.000,00 0,00
1.7.2.2.1.1 I Projectos Culturais Financiados 4,00 Número 61.000.000,00 0,00
Fomentar A Circulação Da Produção Cultural Nas Áreas De Música, Artes Cénicas, Artes
1.7.2.81 O Visuais, Artes Integradas E Cultura, Proporcionando A Fruição E O Acesso Amplo Da População 373.357.842,00 0,00
Aos Bens Culturais, Através Da Construção De Casas De Cultura E Centros Culturais
O Número De Casas/Centros Culturais Em Todo O Território Nacional Passa De 10 Em 2017
1.7.2.1.1 M Para 16 Em 2022 373.357.842,00 0,00

1.7.2.1.1.1 I Casas/Centros Culturais Existentes 16,00 Número 373.357.842,00 0,00


Promover A Realização De Feiras Culturais E De Artesanato, Como Fonte De Rendimento Para 101.147.060,00 0,00
1.7.2.83 O As Comunidades E Divulgação Das Artes
Até 2022, Regista-Se Um Aumento Anual De 20% No Número De Feiras Culturais E De
1.7.2.3.1 M 101.147.060,00 0,00
Artesanato Realizadas
1.7.2.3.1.1 I Feiras Culturais E De Artesanato Realizadas 20,00 Número 101.147.060,00 0,00
1.7.1 P G1 Generalização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De Rendimento 2.230.958.110,00 0,01

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 549

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
Promover O Desporto E Melhorar As Infra-Estruturas Para A Prática De Actividades Físicas E
1.8.1.1 O Desportivas De Proximidade 2.224.291.443,00 0,01

De 2018 A 2022, O Número De Praticantes De Recreação Desportiva Passa Para 607 Mil,
1.8.1.1.1 M Face Aos 155 Mil Praticantes Em 2017. 139.317.650,00 0,00

1.8.1.1.1.1 I Novos Praticantes De Recreação Desportiva 27,70 Número 139.317.650,00 0,00


De 2018 A 2022, O Número De Espaços Desportivos De Proximidade
1.8.1.1.2 M Disponibilizados À População Passa Para 32, Face Aos 12 Em 2017. 2.084.973.793,00 0,01

1.8.1.1.2.1 I Novos Espaços Desportivos De Proximidade Disponibilizados À População 1,00 Número 2.084.973.793,00 0,01

1.8.1.2 O Aumentar O Número De Jogos E Campeonatos Organizados A Nível Nacional E Melhorar Os 6.666.667,00 0,00
Resultados Nas Competições Internacionais, Através Do Apoio Ao Desporto Federado

1.8.1.2.1 M De 2018 A 2022, O Número De Novos Atletas Federados Passa Para 312 Mil, Face Aos 53,9 6.666.667,00 0,00
Mil Em 2017
1.8.1.2.1.1 I Novos Atletas Federados 57.000,00 Número 6.666.667,00 0,00
2.10.1 P G1 Apoio À Produção, Substituição Das Importações E Diversificação Das Exportações 8.050.806.254,00 0,04
Promover A Melhoria Contínua Do Ambiente De Negócios, Procurando Reforçar A Atractividade
2.10.1.1 O 5.832.153.537,00 0,03
Da Economia Angolana
De 2018 A 2022, Angola Alcança A 158ª Posição No R Anking
2.10.1.1.1 M Ease 5.832.153.537,00 0,03
Of Doing Business , Melhorando 17 Posições
Ranking Eas E Of Doing Business
2.10.1.1.1.1 I 158,00 Posição 5.832.153.537,00 0,03

2.3.1.82 O Aumentar As Exportações Dos Produtos E Fileiras Prioritárias, Em Diversidade E Quantidade 849.275.071,00 0,00

2.3.1.2.1 M Até 2022, O Valor Anual Das Exportações Em Usd Dos Produtos E Fileiras Prioritárias 761.350.569,00
Aumenta 50% Em Relação A 2017 0,00

Milhões De
2.3.1.2.1.1 I Exportações Anuais Dos Produtos E Fileiras Prioritárias 1.834,20 Dólares 761.350.569,00 0,00

2.3.1.2.2 M Até 2022, O Nº De Licenças De Exportação Emitidas Anualmente Aumenta 30% Em Relação 87.924.502,00
A 2017 0,00

2.3.1.2.2.1 I Licenças De Exportação Emitidas 1.249,00 Número 87.924.502,00 0,00


2.3.1.83 O Atrair Ide Para Aumentar O Investimento Produtivo Diversificado Na Economia Angolana 1.369.377.646,00 0,01
Até 2022, O Ide (Em Usd) Realizado Em Angola Em Cada Ano, Excluído O Sector Do
2.3.1.3.1 M 1.369.377.646,00 0,01
Petróleo E Gás, Aumenta Até 60% Em Relação Ao Valor De 2017
Milhões De
2.3.1.3.1.1 I Ide Em Angola, Excluindo O Sector Do Petróleo E Gás 451,40 Dólares 1.369.377.646,00 0,01

2.10.10 P G1 Desenvolvimento Hoteleiro E Turístico 314.396.703,00 0,00


Expandir A Capacidade Hoteleira E Turística (Assente Em Investimento Privado), Visando O
2.10.10.85 O Aumento De Turistas E De Empregos No Sector 150.889.012,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 550

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
2.3.12.2.1 M 3 Pólos De Desenvolvimento Turístico Prioritários E O Projecto Kaza Infra-Estruturados Até
2022 150.889.012,00 0,00

2.3.12.2.1.1 I Pólos De Desenvolvimento Turístico Infra-Estruturados (Nº) 4,00 Número 150.889.012,00 0,00
Melhorar O Serviço Hoteleiro, Turístico E De Restauração, Em Termos Quantitativos E 33.785.472,00 0,00
2.10.10.86 O Qualitativos, Através De Recursos Humanos Capacitados
2.3.12.3.1 M 6 Hotéis-Escola Em Funcionamento No País Até 2022 33.785.472,00 0,00
2.3.12.3.1.1 I Hotéis-Escola Construídos E Em Funcionamento (Nº) 6,00 Número 33.785.472,00 0,00
Promover E Apoiar A Infra-Estruturação Dos Pólos De Desenvolvimento Turístico Prioritários E
2.10.10.87 O Projecto Kaza Para Atracção De Investimento Privado 129.722.219,00 0,00

2.3.12.1.3 M Até 2022, O Número De Camas Em Unidades Hoteleiras Aumenta 45% Em Relação À Média
De 2013/17 129.722.219,00 0,00

2.3.12.1.3.1 I Camas Em Unidades Hoteleiras (Nº) 3.764,00 Número 129.722.219,00 0,00


2.10.11 P G0 Desenvolvimento E Modernização Das Actividades Geológico-Mineiras 9.102.404.853,00 0,05

2.10.11.1 O Apoiar Os Produtores A Aumentar A Produção De Pedras E Metais Preciosos E Estender A 7.087.467.518,00 0,04
Cadeia De Valor A Jusante;
De 2018 A 2022, A Produção Anual De Diamantes Aumenta Em 1,1 Milhões Quilates,
2.10.11.1.1 M Passando De 9,004 Milhões Quilates, Em 2017, Para 10,055 Milhões De Quilates, Em 2022 6.153.024.261,00 0,03

Milhões De
2.10.11.1.1.1 I Produção De Diamantes 10,10 6.153.024.261,00 0,03
Quilates
2.10.11.1.2 M De 2018 A 2022, A Produção Anual De Ouro Atinge 13 Mil Onças Finas; 934.443.257,00 0,00
Milhares De
2.10.11.1.2.2 I Produção De Ouro 13,00 934.443.257,00 0,00
Onças
2.10.11.2 O Apoiar Os Produtores A Aumentar A Produção De Rochas Ornamentais 153.428.980,00 0,00
2.10.11.2.3 M De 2018 A 2022, A Produção De Rochas Ornamentais Atinge 61,63 Mil M³. 153.428.980,00 0,00
Mil Metros
2.10.11.2.3.3 I Produção De Rochas Ornamentais 61,60 153.428.980,00 0,00
Cúbicos
2.10.11.3 O Apoiar Os Produtores A Aumentar A Produção De Calcário 479.124.574,00 0,00
2.10.11.3.1 M De 2018 A 2022, A Produção De Calcário (Dolomítico) Atinge 35,5 Mil M³ 479.124.574,00 0,00
Mil Metros
2.10.11.3.1.1 I Produção De Calcário (Dolomítico) 35,50 479.124.574,00 0,00
Cúbicos
2.10.11.4 O Apoiar Os Produtores A Aumentar A Produção De Recursos Minerais Para A Construção Civil 1.006.379.781,00 0,01
De 2018 A 2022, A Produção Anual De Areia Siliciosa Aumenta Em 1,9 Mil M³, Passando De
2.10.11.4.5 M 12,1 Mil M³, Em 2017, Para 14,0 Mil M³, Em 2022. 808.000.000,00 0,00

Mil Metros 808.000.000,00 0,00


2.3.8.4.1.1 I Produção De Areia Silicosa 14,00 Cúbicos

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 551

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
2.10.11.4.6 M De 2018 A 2022, A Produção De Argila Aumenta Em 23,0 Mil M³, Passando De 144,1 Mil M³,
Em 2017, Para 167,06 Mil M³ Em 2022. 198.379.781,00 0,00

Mil Metros
2.3.8.4.2.1 I Produção De Argila 167,10 198.379.781,00 0,00
Cúbicos
Assegurar O Aproveitamento De Recursos Minerais Não Metálicos Para A Utilização Na
2.3.8.83 O Actividade Agrícola, Nomeadamente Fosfatos E Correctores De Solo. 376.004.000,00 0,00

2.3.8.3.1 M A Produção Anual De Fosfatos Alcança 1,35 Milhões De Toneladas Em 2022 376.004.000,00 0,00
Mil
2.3.8.3.1.1 I Produção De Fosfatos 1.350,00 376.004.000,00 0,00
Toneladas
2.10.12 P G0 Desenvolvimento E Consolidação Da Fileira Do Petróleo E Gás Natural 535.996.047,00 0,00
Impulsionar E Intensificar A Substituição De Reservas, Visando Atenuar O Declínio Acentuado
2.10.12.1 O Da Produção De Hidrocarbonetos 535.996.047,00 0,00

2.10.12.1.1 M De 2018 A 2022, A Produção Média Diária De Petróleo Bruto Atinge Os 1,237 Milhões De
535.996.047,00 0,00
Bopd;
Milhões
2.10.12.1.1.1 I Produção De Petróleo Bruto 1,24 Bopd / Dia 535.996.047,00 0,00

2.10.2 P G2 Fomento Da Produção Agrícola 36.861.791.837,00 0,20


Apoiar O Sector Privado Empresarial A Aumentar Os Níveis De Produção Nacional Da
2.10.2.1 O Agricultura 32.505.139.738,00 0,17

2.10.2.1.10 M De 2018 A 2022, A Produção De Hortícolas Aumenta Em 227,9 Mil Tons, Em Relação Ao
Ano 2017 562.015.000,00 0,00

Mil
2.10.2.1.10.5 I Produção De Hortícolas 2.142,00 562.015.000,00 0,00
Toneladas
De 2018 A 2022, A Produção De Cereais (Milho, Massango, Massambala E Arroz) Aumenta
2.10.2.1.2 M Em 1.405,6 Mil Tons, Em Relação Ao Ano 2017 10.454.884.589,00 0,06

Mil
2.10.2.1.2.1 I Produção De Cereais 3.913,20 10.454.884.589,00 0,06
Toneladas
De 2018 A 2022, São Criadas 51 Novas Estações De Desenvolvimento Agrário, Passando O
2.10.2.1.3 M Número Total De 131, Em 2017, Para 182, Em 2022 500.000.000,00 0,00

2.10.2.1.3.7 I Estações De Desenvolvimento Agrário (Eda´S) 8,00 Número 500.000.000,00 0,00


De 2018 A 2022, A Produção De Raízes E Tubérculos (Mandioca, Batatadoce E Batata Rena)
2.10.2.1.5 M Aumenta Em 3.917,3 Mil Tons, Em Relação Ao Ano 2017 485.198.710,00 0,00

Mil
2.10.2.1.5.1 I Produção De Raízes E Tubérculos 14.723,00 485.198.710,00 0,00
Toneladas
De 2018 A 2022, A Produção De Leguminosas E Oleaginosas (Feijão, Amendoim E Soja)
2.10.2.1.7 M Aumenta Em 299,5 Mil Ton, Em Relação Ao Ano 2017 8.432.406.166,00 0,04

Mil
2.10.2.1.7.2 I Produção De Leguminosas E Oleaginosas 867.000,00 8.432.406.166,00 0,04
Toneladas

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 552

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
2.10.2.1.80 M De 2018 A 2022, A Área Média De Cultivo Por Família Aumenta Para 2,5 Hectares, Contra
Os 1,4 Hectares Registados Em 2017. 9.930.904.483,00 0,05

2.10.2.1.1.4 I Área Média De Cultivo Por Família 3,00 Hectar 9.930.904.483,00 0,05
2.10.2.1.9 M De 2018 A 2022, A Produção De Café Passa Para 6.406 Ton. 2.139.730.790,00 0,01
2.10.2.1.9.3 I Produção De Café 6.406,00 Toneladas 2.139.730.790,00 0,01
2.3.2.82 O Aumentar A Produção De Culturas Industriais E De Rendimento 250.000.000,00 0,00
2.3.2.2.4 M Até 2022 A Produção De Cana De Açúcar Aumenta 101% Em Relação A 2017 250.000.000,00 0,00
Mil
2.3.2.2.4.1 I Produção De Cana-De-Açúcar 1.023,20 250.000.000,00 0,00
Toneladas
Apoiar A Produção Agrícola Dos Agricultores Familiares, Através Do Aumento Da
2.3.2.83 O Disponibilidade E Melhoria Do Acesso Aos Factores De Produção E Do Aumento Da Capacidade 4.106.652.099,00 0,02
Dos Serviços De Extensão E Desenvolvimento Rural
2.3.2.3.3 M A Disponibilidade De Sementes Passa De 10% Em 2017 Para 40% Em 2022 500.000.000,00 0,00
2.3.2.3.3.1 I Grau De Disponibilidade De Sementes 40,00 Percentual 500.000.000,00 0,00
2.3.2.3.4 M A Disponibilidade De Instrumentos De Trabalho/Equipamentos Passa De 10% Em 2017 Para
3.606.652.099,00 0,02
80% Em 2022
2.3.2.3.4.1 I Grau De Disponibilidade De Instrumentos De Trabalho / Equipamentos 80,00 Percentual 3.606.652.099,00 0,02
2.10.3 P G0 Fomento Da Produção Pecuária 11.981.890.479,00 0,06
2.10.3.1 O Apoiar O Sector Privado Empresarial A Aumentar Os Níveis De Produção Nacional Da Pecuária 8.451.928.697,00 0,05
De 2018 A 2022, A Produção Anual De Carne Aumenta 68,4 Mil Toneladas, Sendo Que 5.419.124.262,00 0,03
2.10.3.1.1 M Deverão Ser Produzidas 196,7 Mil Toneladas, Em 2020
Mil
2.10.3.1.1.1 I Produção De Carne 236,00 5.419.124.262,00 0,03
Toneladas
De 2018 A 2022, A Prevalência Das Principais Doenças Animais Diminui Para 10%,
2.10.3.1.4 M Esperando-Se 16%, Em 2020. 3.032.804.435,00 0,02

2.3.3.2.1.1 I Prevalência Das Principais Doenças Animais 10,00 Percentual 3.032.804.435,00 0,02
2.3.3.82 O Melhorar A Prevenção, O Controlo E A Erradicação De Doenças Animais E Zoonoses 3.529.961.782,00 0,02
2.3.3.82.80 M A Mortalidade Animal Diminui De 12% Em 2017 Para 2% Em 2022 3.529.961.782,00 0,02
2.3.3.2.2.1 I Mortalidade Animal 2,00 Percentual 3.529.961.782,00 0,02
2.10.4 P G0 Fomento Da Exploração E Gestão Sustentável De Recursos Florestais 6.881.880.409,00 0,04
2.10.4.1 O Apoiar O Sector Privado Empresarial A Aumentar Os Níveis De Produção Nacional Florestal 5.765.471.094,00 0,03
De 2018 A 2022, A Produção De Madeira Serrada Passa Para 150 Mil M³, Sendo Que
2.10.4.1.2 M Deverão Ser Produzidas 96 Mil M³, Em 2020. 365.271.094,00 0,00
Tabela

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


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Dotação Orçamental por Programa Página: 553

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
Milhares De
2.10.4.1.2.1 I Produção De Madeira Serrada 150,00 Metros 365.271.094,00 0,00
Cúbicos

2.10.4.1.7 M De 2018 A 2022, A Produção De Madeira Em Toro Aumenta Em 79,7 Mil M³, Em Relação Ao 5.400.200.000,00 0,03
Ano 2017
Milhares De
2.10.4.1.7.5 I Produção De Madeira Em Toro 250,00 Metros 5.400.200.000,00 0,03
Cúbicos

2.3.4.81 O Fomentar A Exploração E Gestão Dos Recursos Florestais, Designadamente De Madeiras E 563.991.230,00 0,00
Plantas
2.3.4.1.4 M Até 2022, A Produção De Plantas Aumenta 388% Em Relação A 2017 100.598.951,00 0,00
2.3.4.1.4.1 I Produção De Mudas De Plantas 8.400,00 Milhares 100.598.951,00 0,00
2.3.4.1.6 M Até 2022, São Realizadas 43 Concessões Florestais 463.392.279,00 0,00
Unidade Por
2.3.4.1.6.1 I Zoneamento E Licitação Das Áreas A Concessionar 6,00 463.392.279,00 0,00
Ano
Fomentar E Modernizar A Apicultura Tradicional, Visando O Aumento Da Produção De Mel E De
2.3.4.82 O Outros Produtos Apícolas 552.418.085,00 0,00

2.3.4.2.1 M Até 2022, A Produção Anual De Mel Aumenta 436% Em Relação A 2017 552.418.085,00 0,00
2.3.4.2.1.1 I Mel Produzido 63,40 Toneladas 552.418.085,00 0,00
2.10.5 P G1 Melhoria Da Segurança Alimentar E Nutricional 1.823.420.520,00 0,01
Melhorar A Tomada De Decisões Sobre Situações De Insegurança Alimentar Através Da
2.10.5.3 O 1.766.471.890,00 0,01
Implementação Do Sistema Nacional De Monitorização Da Segurança Alimentar E Nutricional
De 2018 A 2022, O Sistema Nacional De Segurança Alimentar E Nutricional É
2.10.5.3.2 M Implementado. 1.766.471.890,00 0,01

2.10.5.3.2.2 I Grau De Implantação Do Sistema Nacional De Segurança Alimentar E Nutricional 100,00 Percentual 1.766.471.890,00 0,01
Melhorar A Tomada De Decisões Sobre Situações De Insegurança Alimentar Através Da
2.10.5.83 O Implementação Do Sistema Nacional De Monitorização Da Segurança Alimentar E Nutricional 56.948.630,00 0,00

2.3.5.1.2 M A Rede Agro-Meteorológica É Implementada A Nível Nacional, Até 2022 56.948.630,00 0,00
2.3.5.1.2.80 I Instalação Da Rede Agro-Meteorológica 100,00 Percentual 56.948.630,00 0,00
2.10.6 P G0 Exploração Sustentável Dos Recursos Aquáticos Vivos E Do Sal 6.612.449.054,00 0,04
Apoiar O Sector Privado Empresarial A Aumentar Os Níveis De Produção Nacional Das Pescas
2.10.6.1 O 6.612.449.054,00 0,04
E Do Sal
De 2018 A 2022, O Volume Anual De Capturas Da Pesca Industrial E Semi-Industrial
2.10.6.1.5 M Aumenta Em 11 Mil Toneladas, Em Relação Ao Ano De 2017, Sendo Que Deverão Ser 6.245.699.053,00 0,03
Capturados 261,1 Mil Toneladas, Em 2020.
Mil
2.10.6.1.5.6 I Volume De Captura Da Pesca Industrial E Semi-Industrial 310,00 Toneladas 4.500.655.435,00 0,02

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Dotação Orçamental por Programa Página: 554

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida

2.3.6.1.1.1 I Volume De Capturas Da Pesca Industrial E Semi-Industrial 310,00 Mil 1.745.043.618,00 0,01
Toneladas

2.10.6.1.7 M De 2018 A 2022, A Produção De Sal Aumenta Em 42 Mil Toneladas, Sendo Que Deverão 277.750.001,00 0,00
Ser Produzidas 159,9 Mil Toneladas, Em 2020.

2.10.6.1.7.1 I Produção De Sal 148,00 Milhares De 277.750.001,00 0,00


Toneladas
Em 2021, O Volume Anual De Capturas Da Pesca Artesanal Continental É De Pelo Menos
2.10.6.1.80 M 25 Mil Tons. 89.000.000,00 0,00

2.10.6.1.4.2 I Volume De Capturas Da Pesca Artesanal Continental 26.000,00 Toneladas 89.000.000,00 0,00
2.10.7 P G1 Desenvolvimento Da Aquicultura Sustentável 1.738.592.296,00 0,01
Apoiar O Sector Privado Empresarial A Aumentar Os Níveis De Produção Nacional Da
2.10.7.1 O Aquicultura 1.738.592.296,00 0,01

2.10.7.1.1 M De 2018 A 2022, A Produção Aquícola Passa Para 340 Tons. 1.738.592.296,00 0,01
2.10.7.1.1.1 I Produção Aquícola 300,00 Toneladas 1.738.592.296,00 0,01
2.10.8 P G1 Fomento Da Produção Da Indústria Transformadora 18.849.421.191,00 0,10
Fomentar A Formação De Quadros Técnicos, Através Da Articulação Entre Os Centros De
2.10.8.2 O Formação E As Empresas Do Sector Industrial 4.646.704.525,00 0,02

2.10.8.2.81 M Até 2022, 600 Empresas Industriais Instaladas Estão Instaladas Nos Pdi 4.646.704.525,00 0,02
2.3.10.3.1.1 I Empresas Industriais Instaladas Nos Pdi (Nº) 600,00 Número 4.646.704.525,00 0,02
Promover O Adensamento Das Cadeias Produtivas, O Aproveitamento E Valorização Das
2.10.8.81 O Matérias-Primas, A Diversificação Da Produção Nacional Em Bases Competitivas E A 14.202.716.666,00 0,08
Substituição De Importações
2.3.10.1.1 M Até 2022, 65% Do Consumo Nacional De Sabão É Satisfeito Por Produção Interna 14.202.716.666,00 0,08
2.3.10.1.1.1 I Grau De Cobertura Do Consumo Nacional De Sabão Por Produção Interna (%) 65,00 Percentual 14.202.716.666,00 0,08
2.10.9 P G0 Desenvolvimento De Indústrias Da Defesa 6.794.624.050,00 0,04
2.10.9.1 O Aumentar A Auto-Suficiência Das Faa Em Fardamentos E Calçados 2.508.735.908,00 0,01
De 2018 A 2022, 70% Do Consumo Das Faa De Fardamentos E Calçado É Satisfeito Por
2.10.9.1.1 M Produção Própria, Contra Nenhum Em 2017; 2.508.735.908,00 0,01

2.10.9.1.1.1 I Consumo Das Faa De Fardamentos E Calçado Satisfeito Por Produção Própria 70,00 Percentual 2.508.735.908,00 0,01
2.10.9.2 O Aumentar A Auto-Suficiência Do Exército Em Equipamentos E Materiais 795.418.642,00 0,00
De 2018 A 2022, Entram Em Funcionamento Quatro Unidades De Complexo Fabril Do
2.10.9.2.1 M Exército; 795.418.642,00 0,00

2.10.9.2.1.1 I Unidades Do Complexo Fabril Do Exército Em Funcionamento 4,00 Número 795.418.642,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 555

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
Dotar As Faa De 3 Laboratórios Especializados, Nomeadamente: Laboratório De Produtos
2.10.9.5 O Químicos E Farmacêuticos, Laboratório Central De Metrologia E Laboratório De Reparação De 3.490.469.500,00 0,02
Munições
2.10.9.5.1 M De 2018 A 2022, 3 Laboratórios Das Faa Estão Operacionais. 3.490.469.500,00 0,02
2.10.9.5.1.1 I Laboratórios Operacionais 1,00 Número 3.490.469.500,00 0,02
2.11.1 P G1 Alterações Climáticas 5.771.684.481,00 0,03
2.11.1.1 O Promover A Redução Da Emissão De Gases Com Efeito Estufa 4.717.352.456,00 0,03
2.11.1.1.3 M De 2018- 2022, 2 Sectores Abrangidos Pelo Plano Nacional De Emissões De Gee 4.717.352.456,00 0,03
2.4.1.1.1.1 I Sectores Abrangidos Pelo Plano Nacional De Emissões De Gee (Nº) 5,00 Número 4.717.352.456,00 0,03
Adaptar O Território Nacional Aos Efeitos Das Alterações Climáticas, Através Da Integração Da
Componente Adaptação Nas Políticas, Programas E Actividades, Existentes Ou Novas,
2.11.1.2 O 32.442.884,00 0,00
Conducentes A Um Desenvolvimento Sustentável, Dando Desta Forma Orientação Aos
Fazedores De Políticas Dos Sectores Em Risco
De: 2018-2022, É Elaborada A Estratégia Sectorial E/Ou Provincial De Implementação Do
2.11.1.2.1 M Plano Nacional De Adaptação Às Alterações Climáticas. 32.442.884,00 0,00

2.11.1.2.1.85 I Estratégias De Sectoriais E/Ou Provinciais De Implementação Do Pnaac Elaboradas (Nº) 12,00 Número 32.442.884,00 0,00

2.11.1.82 O Reforçar O Combate À Seca E À Desertificação, Nomeadamente Através Da Criação De 1.021.889.141,00 0,01
Mecanismos Institucionais De Coordenação, Participação E Acção Entre Os Distintos Sectores
2.4.1.3.1 M Início De Construção De 3 Transvases De Rios 721.889.141,00 0,00
2.4.1.3.1.1 I Transvases Em Início De Construção (Nº) 3,00 Número 721.889.141,00 0,00
2.4.1.3.2 M Início De Construção De 6 Barragens De Terra Para Retenção De Águas 300.000.000,00 0,00
2.4.1.3.2.1 I Barragens De Terra Para Retenção De Águas Em Início De Construção (Nº) 3,00 Número 300.000.000,00 0,00
2.11.2 P G1 Prevenção De Riscos E Protecção Ambiental 22.954.087.136,00 0,12
Reduzir O Risco De Catástrofe Por Deslizamento De Terras E Galgamento Das Águas Do Mar,
2.11.2.1 O Promovendo Acções De Estabilização De Encostas, Protecção Costeira E Recuperação De 5.676.631.217,00 0,03
Zonas Ravinadas
2.11.2.1.1 M De 2018 A 2022, São Estabilizados 16 Hectares De Área De Risco De Deslizamento 1.933.590.003,00 0,01
2.11.2.1.1.1 I Área De Risco De Deslizamento Estabilizada 3,00 Hectar 1.933.590.003,00 0,01
2.11.2.1.2 M De 2018 A 2022, São Recuperados 140 Hectares De Zonas Ravinadas 3.743.041.214,00 0,02
2.11.2.1.2.2 I Zonas Ravinadas Recuperadas 20,00 Hectar 3.743.041.214,00 0,02

2.4.4.82 O Reduzir O Risco De Catástrofe Por Inundações E Cheias, Assegurando A Execução De Obras
De Desassoreamento, Regularização De Caudal E Protecção Das Margens De Rios 2.147.765.918,00 0,01

Até 2022, Uma Extensão De 43 Km De Rios É Desassoreada, O Seu Caudal Regularizado E


2.4.4.2.1 M As Margens Dos Rios Protegidas 2.147.765.918,00 0,01

2.4.4.2.1.1 I Área Desassoreada / Regularizada (Km) 43,16 Kilometros 2.147.765.918,00 0,01

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 556

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
2.4.4.83 O Apoiar As Actividades Marítimas Através Da Construção De Infra-Estruturas Portuárias 15.129.690.001,00 0,08
2.4.4.3.1 M 2 Pontes-Cais Construídas E Apetrechadas Até 2022 15.129.690.001,00 0,08
2.4.4.3.1.1 I Pontes-Cais Construídas E Apetrechadas (Nº) 0,00 Número 15.129.690.001,00 0,08
2.12.2 P G1 Promoção Da Empregabilidade 390.205.142,00 0,00
Aumentar A Capacidade De Resposta Da Rede De Centros E Serviços De Emprego,
2.12.2.1 O Aproximando-Os Dos Cidadãos E Promovendo Um Melhor Ajustamento Entre A Oferta E A 10.860.199,00 0,00
Procura De Emprego
2.12.2.1.1 M De 2018 A 2022, Entram Em Funcionamento 25 Centros E Serviços De Emprego; 10.860.199,00 0,00
2.12.2.1.1.1 I Centros E Serviços De Emprego Em Funcionamento (Nº) 2,00 Número 10.860.199,00 0,00
2.12.2.2 O Promover A Inserção De Jovens No Mercado De Trabalho, Através De Estágios Profissionais 365.601.217,00 0,00
De 2018 A 2022, 3.046 Formados Nos Cursos De Formação Profissional Dos Níveis Iii E Iv
2.12.2.2.1 M 365.601.217,00 0,00
Frequentam Os Estágios Profissionais Financiados Por Bolsas;

2.12.2.2.1.1 I
Formados Por Cursos De Formação Profissional Do Nível Iii E Iv Que Frequentam 1.300,00 Número 365.601.217,00 0,00
Estágios Profissionais.
2.12.2.3 O Apoiar A Iniciativa E O Espírito Empreendedor 13.743.726,00 0,00
De 2018 A 2022, São Capacitados 48,0 Mil Empreendedores Capacitados Em
2.12.2.3.1 M Empreendedorismo E Técnicas De Gestão Empresarial 13.743.726,00 0,00

2.12.2.3.1.1 I Pessoas Capacitadas Em Empreendedorismo E Técnicas De Gestão Empresarial 2.000,00 Número 13.743.726,00 0,00
2.12.3 P G3 Melhoria Da Organização E Das Condições De Trabalho 78.324.391,00 0,00

2.5.3.81 O Reduzir Situações De Risco E Infracções Laborais, Através De Um Melhor Funcionamento Da 15.215.311,00 0,00
Inspecção Do Trabalho Em Todas As Províncias.
As Acções Inspectivas Sobre Condições De Trabalho Passam De De 5.384 Em 2017 Para
2.5.3.1.1 M Cerca De 13,4 Mil Em 2022 15.215.311,00 0,00

2.5.3.1.1.1 I Acções Inspectivas Sobre Condições De Trabalho (Nº) 13.400,00 Número 15.215.311,00 0,00
Promover A Criação De Condições De Trabalho Adequadas Ao Nível Da Higiene, Segurança E
2.5.3.82 O Saúde No Trabalho, Com Vista A Diminuição Do Número De Acidentes De Trabalho E De 51.461.972,00 0,00
Doenças Profissionais.

2.5.3.2.1 M 1.050 Acções De Sensibilização Realizadas Para A Melhoria Das Condições De Trabalho Até
2022 51.461.972,00 0,00

2.5.3.2.1.1 I Acções De Sensibilização Para A Melhoria Das Condições De Trabalho (Nº) 1.050,00 Número 51.461.972,00 0,00

2.5.3.83 O Melhorar A Capacidade De Resposta A Conflitos Laborais Que Possam Surgir Em Todo O 11.647.108,00 0,00
Território
Até 2022, 10 Novos Centros De Mediação De Conflitos Laborais Criados Nas Províncias De
2.5.3.3.1 M Luanda, Benguela, Huambo, Huíla, Cabinda, Zaire E Cunene 11.647.108,00 0,00

2.5.3.3.1.1 I Centros De Mediação De Conflitos Laborais (Nº) 10,00 Número 11.647.108,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 557

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
Aumentar A Oferta Serviços De Formalização De Empresas Nas Estruturas De Atendimento
2.12.4 P G0 Ao Público Existentes 925.800.000,00 0,00

Aumentar A Oferta Serviços De Formalização De Empresas Nas Estruturas De Atendimento Ao


2.12.4.1 O Público Existentes 925.800.000,00 0,00

De 2018 A 2022, São Registadas E Formalizadas 2.000 Micro E Pequenas Empresas E


2.12.4.1.1 M Cooperativas Pelas Equipas De Atendimento Dos Serviços De Proximidade (Siac, Bue, Gue, 925.800.000,00 0,00
Balcão Do Cidadão E Inapem)
2.12.4.1.1.1 I Número De Micro E Pequenas Empresas E Cooperativas Registadas E Formalizadas 500,00 Número 925.800.000,00 0,00
2.8.1 P G2 Melhoria Da Gestão Das Finanças Públicas 142.361.383.142,00 0,76

2.1.1.2 O Melhorar A Gestão Da Despesa Pública De Forma A Assegurar Uma Afectação Eficiente Dos
Recursos Públicos 1.997.554.111,00 0,01

2.1.1.2.1 M De 2018 A 2022, 218 Unidades Orçamentais Utilizam O Sistema Nacional De Contratação
Pública Electrónica 1.629.814.837,00 0,01

2.1.1.2.1.1 I Unidades Orçamentais Que Utilizam O Sistema Nacional De Contratação Pública 102,00 Número
Electrónica 1.629.814.837,00 0,01

2.1.1.2.3 M De 2018 A 2022, A Percentagem Da Cabimentação E Da Liquidação Orçamental Sem


Despesa Fixada No Orçamento Geral Do Estado (Oge) Passa Para 90 367.739.274,00 0,00

2.1.1.2.3.1 I Execução Orçamental / Oge Aprovado 90,00 Percentual 367.739.274,00 0,00


2.1.1.4 O Assegurar A Sustentabilidade Da Dívida Pública 130.168.982.754,00 0,69
2.1.1.4.1 M De 2018 A 2022, O Rácio Dívida/Pib Diminui Para Cerca De 88% 130.168.982.754,00 0,69
2.1.1.4.1.1 I Rácio Dívida / Pib 88,00 Percentual 130.168.982.754,00 0,69
Reforçar A Capacidade De Arrecadação De Receitas Não Petrolíferas E Melhorar A
2.8.1.1 O 10.194.846.277,00 0,05
Previsibilidade Da Tesouraria Do Estado
De 2018 A 2022, O Hiato/Gap Entre As Receitas Previstas, Recolhidas E Registadas Reduz
2.1.1.1.1 M Para 4%, Esperando-Se Atingir 5% Em 202 2.492.789.042,00 0,01

2.1.1.1.1.1 I Gap Entre As Receitas Fiscais Previstas, Recolhidas E Registadas 4,00 Percentual 2.492.789.042,00 0,01

2.1.1.1.2 M De 2018 A 2022, O Rácio Receitas Fiscais Não Petrolíferas/Pib Não Petrolífero Passa Para 7.702.057.235,00
14%, Comparativamente Aos 8% Registado Em 2017 0,04

2.1.1.1.2.2 I Rácio Receitas Fiscais Não Petrolíferas/Pib Não Petrolífero 14,00 Percentual 7.702.057.235,00 0,04
2.9.3 P G1 Melhoria Do Sistema Nacional De Qualidade 4.978.086.942,00 0,03
2.9.3.1 O Consolidar O Sistema Angolano Da Qualidade 4.978.086.942,00 0,03

2.9.3.1.1 M De 2018 - 2022, 417 Gestores De Empresas São Capacitados Em Sistemas De Gestão Da 4.978.086.942,00
Qualidade 0,03

2.9.3.1.1.1 I Gestores Capacitados Em Sistemas De Gestão Da Qualidade 100,00 Número 4.978.086.942,00 0,03
2.9.4 P G2 Promoção Da Inovação E Transferência De Tecnologia 4.441.182.273,00 0,02

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 558

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
Criar Infra-Estruturas Para O Desenvolvimento Científico E Tecnológico E Promover A Inovação
2.2.4.1 O Nas Universidades 33.571.010,00 0,00

2.2.4.1.1 M De 2018 A 2022, Entra Em Funcionamento 1 Parque De Ciência E Tecnologia 33.571.010,00 0,00
2.2.4.1.1.1 I Parque De Ciência E Tecnologia Em Funcionamento 0,00 Número 33.571.010,00 0,00
Promover A Transferência De Tecnologia, Conhecimento E Inovação Entre Os Investigadores,
2.2.4.2 O As Instituições Do Ensino Superior E De Investigação E O Meio Empresarial 4.115.176.481,00 0,02

De 2018 A 2022, 20 Instituições Públicas E Privadas São Integradas Na Rede De


2.2.4.2.1 M Transferência De Tecnologia E Inovação (Rtti) 318.073.462,00 0,00

2.2.4.2.1.1 I Instituições Integradas Na Rtti 20,00 Número 318.073.462,00 0,00


De 2018 A 2022, 20 Instituições Públicas E Privadas São Integradas Na Rede De
2.2.4.2.81 M Transferência De Tecnologia E Inovação (Rtti) 3.797.103.019,00 0,02

2.2.4.2.81.81 I Pólos Tecnológicos Criados Em Universidades Públicas 0,00 Número 3.797.103.019,00 0,02
Fomentar A Aproximação E Colaboração Estreita Entre Os Investigadores, As Instituições Do
2.2.4.82 O Ensino Superior E De Investigação E O Meio Empresarial, No Sentido De Promover A 292.434.782,00 0,00
Transferência De Tecnologia, Conhecimento E Inovação Para As Empresas E Para A Sociedade
2.2.4.82.82 M Até 2022, 100 Profissionais Associados Integram A Rtti 232.482.100,00 0,00
2.2.4.82.82.84 I Profissionais Associados À Rtti 100,00 Número 232.482.100,00 0,00
Até 2022, São Estabelecidos, Pelo Menos, 10 Acordos Para Projectos De Investigação,
2.2.4.82.83 M Desenvolvimento E Inovação Colaborativos (Universidade - Empresa) 59.952.682,00 0,00

2.2.4.82.83.83 I Acordos De Colaboração Para Projectos De Investigação, Desenvolvimento E Inovação 10,00 Número 59.952.682,00 0,00
3.13.1 P G0 Modernização E Desenvolvimento Da Actividade De Transportes 1.779.742.165,00 0,01
Modernizar E Adequar Os Equipamentos De Ajuda A Navegação Aérea (Aquisição De Sistemas
De Vigilância Ads.C Automática E Multilateralização Da Fir E Tma De Luanda, Instalação De
3.1.1.81 O Sistemas Vor/Dme Nos Aeroportos De Malanje, Uíge E Benguela) E Os Sistemas De Gestão 1.520.662.482,00 0,01
Informática Aeroportuária (Modernização Dos Sistemas De Software Aodb, Fids, Cute, Brs,
Hardware,…, Etc.)

3.1.1.81.1 M Em 2021, Será Instalado 70% Do Sistema De Vigilância Do Espaço Aéreo Nacional Para A
Região De Informação De Voo (Fir) E O Terminal De Controlo Aéreo (Tma) De Luanda 1.520.662.482,00 0,01

3.1.1.1.1.1 I Sistema De Vigilância Do Espaço Aéreo Nacional Para A Fir E Tma De Luanda Instalado 0,00 Número
(N.º) 1.520.662.482,00 0,01

Assegurar A Operacionalidade Do Material Rebocado (Reforço Do Número De Carruagens E


Vagões) E Providenciar Atempadamente O Aprovisionamento De Materiais Necessários Para
Dar Cumprimento Aos Programas Pontuais De Manutenção (Preventiva E Correctiva), De Forma
3.1.1.82 O A Prover Um Melhor Serviço De Transporte De Passageiros E De Mercadorias, De Modo Seguro 259.079.683,00 0,00
E Eficaz, Com Vista A Satisfação Das Necessidades Dos Utentes (Empresas, Usuários E
Terceiros).
3.1.1.2.2 M Até 2022, 500 Carruagens Adquiridas 259.079.683,00 0,00
3.1.1.2.2.1 I Carruagens Adquiridas (N.º) 500,00 Número 259.079.683,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 559

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
3.13.2 P G1 Desenvolvimento E Melhoria Das Infraestruturas De Transportes 382.374.671.578,00 2,04
Desenvolver As Infra-Estruturas Necessárias Ao Funcionamento Do Transporte E Demais
Actividades Marítimas, Promovendo A Construção E Modernização De Infra-Estruturas
3.1.2.82 O Portuárias Consideradas De Intervenção Prioritária Para O Desenvolvimento Nacional, 343.404.002.346,00 1,83
Nomeadamente O Porto Caio Em Cabinda, O Porto Da Barra Do Dande No Bengo E Os
Projectos De Desenvolvimento Do Porto Do Namibe
Entre 2020 E 2022, A Carga Movimentada Anualmente No Porto Caio Em Cabinda Ascende
3.1.2.2.1 M 319.996.680.359,00 1,71
A 8 Milhões De Toneladas
Milhões De
3.1.2.2.1.1 I Carga Movimentada No Porto Caio Em Cabinda (Milhões De Toneladas) 8,00 Toneladas 319.996.680.359,00 1,71

Entre 2019 E 2022, A Carga Movimentada Anualmente No Cais Reabilitado No Porto Do


3.1.2.2.3 M 23.407.321.987,00 0,12
Namibe Ascende A 250 Mil Toneladas
Milhões De
3.1.2.2.3.1 I Carga Movimentada No Porto Do Namibe (Milhares De Toneladas) 250,00 23.407.321.987,00 0,12
Toneladas

3.13.2.1 O Elevar O Nível De Serviço E De Comodidade Nos Aeroportos De Acordo Com As Normas 22.040.157.078,00 0,12
Icao/Iata, Bem Como Ampliar, Reabilitar E Construir Vá rios Aeroportos
De 2018 A 2022, Pelo Menos, 3 Milhões De Passageiros São Beneficiados, Anualmente,
3.13.2.1.5 M Pelas 3 Pistas Reabilitadas (Aeroportos De Luanda , Soyo E Ondjiva) 3.042.500.000,00 0,02

Passageiros Beneficiados Pelas 3 Pistas Reabilitadas Dos Aeroportos De Luanda, Soyo E


3.13.2.1.5.6 I Ondjiva 3,00 Milhões 3.042.500.000,00 0,02

De 2018 A 2022, Três (3) Pistas Reabilitadas (Aeroportos De Luanda, Soyo E Ondjiva)
3.13.2.1.8 M 18.997.657.078,00 0,10
Permitem Movimentar, Pelo Menos, 156.000 Aeronaves, Em Cada Ano
Aeronaves Movimentadas Nas Pistas Reabilitadas Dos Aeroportos De Luanda, Soyo E
3.13.2.1.8.5 I 53,90 Milhares 18.997.657.078,00 0,10
Ondjiva
Concessionar Infra-Estruturas Portuárias Nos Portos: Caio (Em Cabinda), Barra Do Dande (No
3.13.2.2 O Bengo), Namibe, Luanda, Lobito E Soyo 3.792.000.000,00 0,02
De 2018 A 2022, São Concessionados 4 Terminais Marítimos E Portuários (Portos De
3.13.2.2.7 M Luanda, Lobito15, Namibe); E 6 Terminais Marítimos De Passageiros (Cabotagem) (Porto De 3.792.000.000,00 0,02
Luanda, Macoco, Museu Da Escravatura, Kapossoca, Cabinda E Soyo)
3.13.2.2.7.5 I Terminais Marítimos De Passageiro E De Carga Concessionados Número 3.792.000.000,00 0,02

3.13.2.3 O Melhorar As Condições De Navegabilidade Fluvial Com Vista À Redução De Acidentes De 2.504.757.295,00 0,01
Navegação Das Embarcações
3.13.2.3.1 M De 2018 A 2022, 10 Canais De Navegação São Reabilitados, Totalizando 10 Canais; 2.504.757.295,00 0,01
3.13.2.3.1.1 I Canais De Navegação Reabilitados 4,00 Número 2.504.757.295,00 0,01
Desenvolver O Transporte Ferroviário Urbano, Suburbano E De Longo Curso, Oferecendo
3.13.2.4 O Condições Que Promovam A Concorrência Intra E Inter-Modal 10.633.754.859,00 0,06

3.13.2.4.1 M De 2018 A 2022, São Construídas 5 Estações Multiusos; 10.418.754.859,00 0,06


3.13.2.4.1.1 I Grau De Implementação Da Construção De 5 Estações 100,00 Percentual 10.418.754.859,00 0,06

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 560

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
3.13.2.4.5 M De 2018 A 2022, É Concluída A Construção Do Ramal Ferroviário, Baia-Nail; 215.000.000,00 0,00
3.13.2.4.5.2 I Ramal Ferroviário, Baia-Nail Construído 100,00 Percentual 215.000.000,00 0,00
3.13.3 P G1 Expansão Do Transporte Público 22.690.374.904,00 0,12

3.13.3.1 O Apoiar O Transporte Interprovincial De Passageiros Através Da Implantação De Terminais 157.854.065,00 0,00
Integrados De Passageiros
3.13.3.1.1 M De 2018 A 2022, 4 Terminais Integrados De Passageiros São Implantados; 157.854.065,00 0,00
3.13.3.1.1.1 I Terminais Integrados De Passageiros Implantados 2,00 Número 157.854.065,00 0,00
Implementar A Rede De Cabotagem No Norte De Angola, Através Da Construção Dos Terminais
3.13.3.5 O Marítimos E Terrestres Em Cabinda E Soyo, Com Ligações A Luanda 10.200.000.000,00 0,05

3.13.3.5.2 M De 2018 A 2022, Movimento De Contentores De 2.080 Teu Nos Terminais De Cabinda E
10.200.000.000,00 0,05
Soyo;
Twenty-Foot
3.13.3.5.2.2 I Contentores Movimentados Por Ano Nos Terminais De Cabinda E Soyo (Teu/Ano) 1.080,00 Equivalent 10.200.000.000,00 0,05
Unit Por Ano
Implantar Em Luanda O Sistema De Transporte Urbano De Média Capacidade - Sistema Brt,
3.1.3.84 O Integrando Esta Tipologia Modal No Transporte Rodoviário Colectivo Urbano Em Interface Com 4.541.239.098,00 0,02
Os Sistemas Ferroviário E Marítimo.
3.1.3.4.1 M 240 Veículos Do Sistema Brt Em Circulação Em 2022 4.541.239.098,00 0,02
3.1.3.4.1.1 I Veículos Do Sistema Brt Em Circulação (N.º) 240,00 Número 4.541.239.098,00 0,02
3.1.3.85 O Promover O Transporte Ferroviário Rápido De Passageiros No Cfl 7.791.281.741,00 0,04
3.1.3.5.1 M 10 Locomotivas Dmu Em Circulação No Cfl Até 2022 7.655.123.098,00 0,04
3.1.3.5.1.1 I Locomotivas Dmu Em Circulação No Cfl (N.º) 10,00 Número 7.655.123.098,00 0,04
3.1.3.5.2 M 33,6 Mil Passageiros Transportados Por Dia No Cfl Até 2022 136.158.643,00 0,00
Milhares Por 136.158.643,00 0,00
3.1.3.5.2.1 I Passageiros Transportados Por Dia Em Locomotivas Dmu No Cfl (Milhares / Dia) 33,60 Dia

3.13.4 P G0 Desenvolvimento Da Logística E Da Distribuição 638.855.267,00 0,00


Dotar O Território De Estruturas Que Potenciem Os Grandes Eixos E Corredores Nacionais E
3.1.4.1 O Promover A Adesão Dos Stakeholders Internos E Externos Aos Projectos Da Rede Nacional Das 17.921.160,00 0,00
Plataformas Logísticas
De 2018 A 2022, É Feita A Concessão Do Corredor Do Lobito (Infra-Estruturas E
3.1.4.1.3 M Equipamentos) 17.921.160,00 0,00

3.1.4.1.3.3 I Grau De Implementação Do Processo De Concessão Do Corredor Do Lobito 100,00 Percentual 17.921.160,00 0,00
Operacionalizar E Rentabilizar As Estruturas Logísticas E Comerciais, Permitindo Melhorar O
Sistema De Escoamento, Armazenagem, Distribuição E Comercialização De Produtos Com
3.1.4.2.81 O Impacte Ao Nível Da Dis-Ponibilidade De Produtos Nacionais, Contribuindo Para A 620.934.107,00 0,00
Diversificação Da Economia E A Redução Da In-Formalidade.

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 561

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida

3.1.4.2.1.1 M Até 2022, Os 110 Activos Logísticos Do Estado Estão Concessionados A Operadores 171.459.796,00
Privados 0,00

3.1.4.2.1.1.1 I Activos Logísticos Do Estado Concessionados A Operadores Privados (N.º) 110,00 Número 171.459.796,00 0,00

3.1.4.2.1.2 M Até 2022, A Capacidade Instalada Da Rede De Armazenagem Do Estado (302.794 M3) Tem
Uma Utilização De 100% 449.474.311,00 0,00

3.1.4.2.1.2.1 I Grau De Utilização Da Capacidade Instalada Da Rede De Armazenagem Do Estado 100,00 M^3/%
(M3/%) 449.474.311,00 0,00

3.14.1 P G2 Expansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas
Rurais 43.138.944.410,00 0,23

3.14.1.1 O Aumentar O Acesso A Energia Eléctrica A Nível Nacional 39.883.866.380,00 0,21

3.14.1.1.1 M De 2018 A 2022, A Taxa De Electrificação A Nível Nacional Aumenta Para 44,1%, Contra 39.270.874.384,00
36% Do Ano 2017; 0,21

3.14.1.1.1.1 I Taxa De Electrificação 44,10 Percentual 39.270.874.384,00 0,21

3.14.1.1.2 M De 2018 A 2022, O Número De Clientes De Energia Eléctrica Mais Que Duplica, Alcançando 612.991.996,00
2,1 Milhões De Clientes 0,00

3.14.1.1.2.2 I Número De Clientes De Energia Eléctrica 150,00 Milhares 612.991.996,00 0,00


Aumentar O Acesso À Energia Eléctrica Em Todo Território Nacional, Assegurando Um Acesso
3.14.1.2 O Mínimo Em Todas As Províncias E A Cobertura De Todas As Sedes Municipais Por Sistema 3.255.078.030,00 0,02
Eléctrico Público
3.14.1.2.1 M De 2018 A 2022, A Taxa De Electrificação Provincial Aumenta De 13% Para 20% 316.379.236,00 0,00
3.14.1.2.1.2 I Taxa Mínima De Electrificação Provincial 20,00 Percentual 316.379.236,00 0,00

3.14.1.2.2 M De 2018 A 2022, 25 Sedes De Município São Servidas Por Sistema Eléctrico Público, 2.938.698.794,00
Totalizando 102. 0,02

3.14.1.2.2.1 I Número De Sedes De Município Servidas Por Sistema Eléctrico Público 10,00 Número 2.938.698.794,00 0,02
3.14.2 P G1 Consolidação E Optimização Do Sector Eléctrico 195.910.258.501,00 1,05

3.14.2.1 O Assegurar E Optimizar A Localização E Disponibilidade Da Geração Térmica Da Produção De 65.800.905.633,00 0,35
Energia
De 2018 A 2022, A Prodel Disponibiliza, Pelo Menos, 5,0 Gw De Potência, Alcançando 5,4
3.14.2.1.1 M 18.040.450.308,00 0,10
Gw
3.14.2.1.1.1 I Potência Instalada Das Centrais Prodel 5,40 Gigawats 18.040.450.308,00 0,10

3.14.2.1.2 M De 2018 A 2022, O Grau De Cobertura Da Ponta De Consumo Em Todos Os Sistemas De 47.760.455.325,00
Produção É De Pelo Menos 30% 0,25

3.14.2.1.2.1 I Grau De Cobertura Em Todos Os Sistemas De Produção 30,00 Percentual 47.760.455.325,00 0,25

3.14.2.2 O Reforçar A Rede Nacional De Transporte Para Permitir Transportar A Energia Do Sistema Norte, 20.972.439.729,00
Até Luanda, À Região Centro E À Região Sul 0,11

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


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Dotação Orçamental por Programa Página: 562

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
De 2018 A 2022, A Energia Transportada Do Sistema Norte Para Os Restantes Sistemas
3.14.2.2.1 M Alcança Os 225 Mw, Totalizando 450 Mw 20.972.439.729,00 0,11

3.14.2.2.1.1 I Energia Transportada Do Sistema Norte (Mw) 150,00 Megawatts 20.972.439.729,00 0,11
Assegurar A Manutenção E Disponibilidade Do Importante Reforço De Geração Em Curso,
3.2.2.81 O Resultante Do Pnd Anterior, E Optimizar A Localização E Disponibilidade Da Geração Térmica 84.792.874.960,00 0,45
Existente (Produção)
3.2.2.1.1 M Em 2022, A Prodel Disponibiliza, No Mínimo, 5,4 Gw De Potência 69.738.203.417,00 0,37
3.2.2.1.1.81 I Potência Instalada Das Centrais Prodel (Taxa De Disponibilidade) (Gw) 5,40 Gigawats 69.738.203.417,00 0,37
Grau De Cobertura Da Ponta De Consumo Em Todos Os Sistemas De Produção Superior A
3.2.2.1.2 M 30% Em 2022 15.054.671.543,00 0,08

3.2.2.1.2.83 I Grau De Cobertura Em Todos Os Sistemas De Produção (%) 30,00 Percentual 15.054.671.543,00 0,08
Contribuir Para A Gestão Sustentável Do Sector, Melhorando A Eficiência Do Serviço E
Reduzindo Substancialmente O Nível De Perdas, Quer Através Da Facturação E Cobrança Da
3.2.2.83 O Energia Entregue Via Telecontagem (Reduzindo As Perdas Comerciais), Quer Através Da 56.169.270,00 0,00
Melhoria Da Rede (Perdas Técnicas) (Distribuição E Comercialização)
3.2.2.3.3 M Perdas De Energia Na Distribuição Inferiores A 25% Em 2022 56.169.270,00 0,00
3.2.2.3.3.84 I Perda De Energia (Energia Facturada E Cobrada / Energia Adquirida À Rnt) (%) 25,00 Percentual 56.169.270,00 0,00
Aumentar A Potência Instalada, Mobilizando Investimento Privado, Quer Para Médias E Grandes
3.2.2.84 O Hidro-Eléctricas,Quer Para Novas Centrais Térmicas A Gás (Como Soyo 2 E Malembo 2) 19.307.814.083,00 0,10
(Produção Térmica E Hidro-Eléctrica)
3.2.2.4.1 M Mais De 1,5 Gw De Potência Instalada Nas Centrais Privadas Em 2022 19.307.814.083,00 0,10
3.2.2.4.1.85 I Potência Instalada Nas Centrais Privadas 1.500,00 Megawatts 19.307.814.083,00 0,10
Aumentar A Potência Instalada Em Energias Novas E Renováveis (Solar, Eólica, Biomassa E
3.2.2.85 O Mini-Hídricas), Visando A Substituição De Combustíveis Fósseis, Nomeadamente Através Da 4.980.054.826,00 0,03
Instalação De Centrais De Grande Escala (Energias Novas E Renováveis)
3.2.2.5.1 M A Potência Instalada Em Energias Renováveis Alcança 500 Mw Até 2022 4.980.054.826,00 0,03
3.2.2.5.1.86 I Potência Instalada Em Energias Renováveis (Mw) 500,00 Megawatts 4.980.054.826,00 0,03
3.15.1 P G2 Melhoria Do Saneamento Básico 86.774.792.476,00 0,46
Envolver A População No Esforço Nacional De Melhoria Do Saneamento Básico E Reduzir A
3.15.1.1 O Incidência De Doenças De Transmissão Hídrica 83.754.241.462,00 0,45

3.15.1.1.2 M De: 2018-2022, 4 Aterros Sanitários Entram Em Funcionamento 78.847.323,00 0,00


3.15.1.1.2.1 I Aterros Sanitários Funcionais 2,00 Número 78.847.323,00 0,00
De: 2018-2022, Quatro (4) Capitais De Província Dotadas De Infraestruturas De Gestão E
3.15.1.1.3 M Valorização De Resíduos 73.634.971,00 0,00

3.15.1.1.3.87 I Estações De Tratamento De Águas Residuais 7,00 Número 73.634.971,00 0,00


3.15.1.1.4 M De: 2018- 2022, Pelo Menos, São Construídas 70 Km De Rede De Drenagem Residual 125.535.038,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


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Dotação Orçamental por Programa Página: 563

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
3.15.1.1.4.2 I Rede De Drenagem Residual 70,00 Kilometros 125.535.038,00 0,00
Em 2022, Pelo Menos, São Construídas Três (3) Estações De Tratamento De Águas
3.15.1.1.5 M Residuais 199.393.849,00 0,00

3.15.1.1.5.1 I Estações De Tratamento De Águas Residuais 3,00 Número 43.185.784,00 0,00


3.15.1.1.5.81 I Rede De Drenagem Residual 270,00 Kilometros 156.208.065,00 0,00
De: 2018-2022, Pelo Menos 3(Três) Províncias Com Industrias De Tratamento De Resíduos
3.15.1.1.6 M 83.276.830.281,00 0,44
Sólidos Urbanos, Hospitalares E Industrias
3.15.1.1.6.1I Províncias Com Industrias De Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos, Hospitalares E 3,00 Número 83.276.830.281,00 0,44
Industrias
3.15.1.85 O Melhorar A Gestão Integrada De Resíduos Sólidos, Através Da Expansão Dos Sistemas De
Recolha E Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos E De Resíduos Hospitalares 1.646.748.780,00 0,01
3.3.3.4.1 M Até 2022, Todas As Capitais De Províncias Estão Dotadas De Aterros Sanitários 1.481.748.780,00 0,01
3.3.3.4.1.1 I Capitais De Província Com Aterros Sanitários 18,00 Número 1.481.748.780,00 0,01
Até 2022, Pelo Menos 10 Províncias Dispõem De Indústrias De Gestão De Resíduos Sólidos
3.3.3.4.2 M Urbanos 165.000.000,00 0,00

3.3.3.4.2.1 I Províncias Com Indústrias De Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos 10,00 Número 165.000.000,00 0,00
3.15.1.87 O Melhorar E Ampliar O Sistema De Drenagem Pluvial Em Áreas Urbanas E Periurbanas 1.373.802.234,00 0,01
3.3.3.2.1 M A Rede De Drenagem Pluvial É Ampliada De 115 Km Em 2017 Para 600 Km Em 2022 1.373.802.234,00 0,01
3.3.3.2.1.1 I Rede De Drenagem Pluvial 600,00 Kilometros 1.373.802.234,00 0,01

3.15.2 P G2 Expansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas
Rurais 232.477.707.780,00 1,24

3.14.3.1 O Aumentar A Capacidade De Produção E A Taxa De Cobertura Do Abastecimento De Água Nas


Áreas Urbanas E Rurais 190.398.457.925,00 1,02

De 2018 A 2022, A Taxa De Cobertura De Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas


3.14.3.1.1 M (Sedes Capitais De Província, Sedes Municipais E Sedes Comunais Mais Populosas) Passa 9.671.965.736,00 0,05
De 66% Para 75,9%;
3.14.3.1.1.1 I Taxa De Cobertura De Águas Nas Áreas Urbanas 75,90 Percentual 9.671.965.736,00 0,05
De 2018 A 2022, A Produção De Água Potável Nas Sedes Provinciais E Municipais Aumenta,
3.14.3.1.2 M Passando De 970 Milhões De M3/Dia Para 1,4 Milhões De M3/Dia 137.132.302.572,00 0,73

Milhares De
3.14.3.1.2.2 I Produção De Água Potável Nas Sedes Provinciais E Municipais 1.400,00 Metros 137.132.302.572,00 0,73
Cúbicos
De 2018 A 2022, A Taxa De Cobertura De Abastecimento De Água Nas Áreas Rurais Passa
3.14.3.1.3 M 43.594.189.617,00 0,23
De 66,0%, Em 2017, Para 76,2%, Em 2022
3.14.3.1.3.1 I Taxa De Cobertura Do Abastecimento De Água Nas Áreas Rurais 76,20 Percentual 43.594.189.617,00 0,23

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 564

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida

3.14.3.2 O Melhorar A Capacidade De Gestão Operacional E Recuperação Dos Sistemas De 1.405.178.385,00 0,01
Abastecimento De Água

3.14.3.2.1 M De 2018 A 2022, A Taxa De Operacionalidade Dos Sistemas De Abastecimento De Água Em 1.405.178.385,00 0,01
Funcionamento Atinge 88%
3.14.3.2.1.1 I Taxa De Operacionalidade Dos Sistemas De Abastecimento De Água 88,00 Percentual 1.405.178.385,00 0,01

3.3.1.81 O Expandir O Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas Rurais De 40.674.071.470,00 0,22
Forma Aumentar A Cobertura Actual Do Serviço
A Taxa De Cobertura De Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas (Sedes Capitais De
3.3.1.1.1 M Província, Sedes Municipais E Sedes Comunais Mais Populosas) Passa De 60% Em 2017 40.674.071.470,00 0,22
Para 85% Em 2022
3.3.1.1.1.80 I Taxa De Cobertura De Águas Nas Áreas Urbanas* 85,00 Percentual 40.674.071.470,00 0,22
3.15.3 P G2 Desenvolvimento E Consolidação Do Sector Da Água 3.625.502.688,00 0,02
3.14.4.1 O Descentralizar A Gestão Do Abastecimento E Tratamento De Água 1.554.378.224,00 0,01
3.14.4.1.1 M De 2018 A 2022, 19 Empresas Provinciais Gestoras Entram Em Funcionamento 1.554.378.224,00 0,01
3.14.4.1.1.1 I Empresas Provinciais Gestoras Em Funcionamento 2,00 Número 1.554.378.224,00 0,01
Garantir Que Todas As Bacias Hidrográficas Sejam Dotadas De Planos Gerais De
3.14.4.2 O Desenvolvimento E Utilização Dos Recursos Hídricos (Pgdurh) 1.086.994.609,00 0,01

De 2018 A 2022, 7 Bacias Hidrográficas Principais Dotadas De Plano Geral De


3.14.4.2.1 M Desenvolvimento E Utilização Dos Recursos Hídricos De Bacia Hidrográfica (Pgdurh), 1.086.994.609,00 0,01
Totalizando 18 Bacias
3.14.4.2.1.1 I Bacias Hidrográficas Dotadas De Pgdurh 2,00 Número 1.086.994.609,00 0,01
3.14.4.3 O Reabilitar As Estações Hidrométricas Existentes E Ampliar A Rede Hidrométrica Nacional 113.494.336,00 0,00
De 2018 A 2022, O Número De Estações Hidrométricas Na Rede Nacional Passa Para 100,
3.14.4.3.1 M Contra As 58 Em 2017; 113.494.336,00 0,00

3.14.4.3.1.1 I Estações Hidrométricas Na Rede Nacional 10,00 Número 113.494.336,00 0,00


Assegurar A Monitorização Efectiva Da Qualidade Da Água Para Consumo Humano Com
3.14.4.82 O Elevado Padrão 870.635.519,00 0,00

Em 2021, Pelo Menos 2 Laboratórios De Verificação Da Qualidade Da Água Entram Em


3.14.4.2.1 M 870.635.519,00 0,00
Funcionamento.
3.14.4.2.1.80 I Laboratórios Para Qualidade Da Água Em Funcionamento 18,00 Número 870.635.519,00 0,00
3.16.1 P G1 Desenvolvimento De Infraestruturas De Telecomunicações E Tecnologias De Informação 5.233.884.770,00 0,03
3.16.1.1 O Aumentar A Disponibilidade Da Comunicação Por Via Da Rede Móvel 1.741.044.174,00 0,01
De 2018 A 2022, A Taxa De Teledensidade Móvel Passa Para 59,33%, Contra Os 54,5% Em
3.16.1.1.1 M 2017; 1.741.044.174,00 0,01

3.16.1.1.1.1 I Taxa De Teledensidade Móvel 59,33 Percentual 1.741.044.174,00 0,01

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 565

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
3.16.1.3 O Aumentar A Disponibilidade Dos Serviços Meteorológicos 12.575.225,00 0,00
De 2018 A 2022, 3 Aeroportos São Dotados De Estações E Serviços Meteorológicos
3.16.1.3.1 M Certificados, Totalizando 10 Aeroportos; 12.575.225,00 0,00

3.16.1.3.1.1 I Aeroportos Com Serviços Meteorológicos Certificados 2,00 Número 12.575.225,00 0,00
3.16.1.4 O Aumentar O Número De Centros De Fiscalização E Monitorização Do Espectro Radioeléctrico 2.006.612.715,00 0,01

3.16.1.4.1 M De 2018 A 2022, São Construídos 3 Centros De Fiscalização E Monitorização Das 2.006.612.715,00 0,01
Comunicações Electrónicas, Totalizando 9;
3.16.1.4.1.1 I Centros De Fiscalização E Monitorização Das Comunicações Electrónicas Instalados 1,00 Número 2.006.612.715,00 0,01
3.4.1.81 O Garantir O Acesso Aos Serviços Fixos De Comunicações 1.019.289.549,00 0,01
3.4.1.81.81 M O Número De Linhas Fixas Instaladas Aumenta 7,3% Até 2022 1.019.289.549,00 0,01
3.4.1.1.1.1 I Crescimento Das Linhas Fixas Instaladas (Em Relação A 2017) 7,30 Percentual 1.019.289.549,00 0,01
Criar As Condições Para O Acesso Universal À Internet Para Edificação Da Sociedade De 218.506.022,00 0,00
3.4.1.83 O Informação

3.4.1.83.83 M A Taxa De Cobertura Da Rede Digital Da População Rural Aumenta De 34% Em 2017 Para
218.506.022,00 0,00
98,7% Em 2022
3.4.1.3.2.1 I População Coberta Pela Rede Digital Nas Zonas Rurais 98,70 Percentual 218.506.022,00 0,00
3.4.1.86 O Assegurar A Prestação De Serviços Meteorológicos 10.000.000,00 0,00
3.4.1.86.82 M 7 Estações Sísmicas Instaladas Até 2022 10.000.000,00 0,00
3.4.1.6.3.1 I N.º De Estações Sísmicas Instaladas 7,00 Número 10.000.000,00 0,00
3.4.1.87 O Promover Uma Gestão Eficiente Do Espectro Radioeléctrico 225.857.085,00 0,00
3.4.1.87.85 M Sistema De Gestão Do Espectro Radio-Eléctrico Instalado 225.857.085,00 0,00
3.4.1.7.1.1 I Sistema De Gestão De Espectro Instalado 1,00 Número 225.857.085,00 0,00
4.17.1 P G1 Melhoria Do Serviço Público Nacional Da Comunicação Social 1.682.164.842,00 0,01
Reabilitar E Aumentar As Infra-Estruturas De Difusão Dos Sinais De Rádio E Televisão, Bem
4.17.1.3 O Como Assegurar Uma Maior Distribuição Das Edições Novembro Pelas Províncias E Principais 68.636.613,00 0,00
Municípios Do País
De 2018 A 2022, 85% Dos Aglomerados Populacionais Do Território Nacional Com Cobertura
4.17.1.3.1 M 68.636.613,00 0,00
Do Sinal De Rádio;
4.17.1.3.1.1 I Cobertura De Sinal De Rádio 85,00 Percentual 68.636.613,00 0,00
Garantir O Maior Acesso Dos Cidadãos A Uma Informação Mais Plural, Isenta E Credível,
4.17.1.81 O Promovendo O Desenvolvimento Educacional Cívico E Cultural Da População 1.613.528.229,00 0,01

4.17.1.1.1 M Em 2021, O Índice De Pluralidade Na Comunicação Social Alcança 80% 25.000.000,00 0,00
4.17.1.1.1.82 I Índice De Pluralidade Na Comunicação Social 81,00 Percentual 25.000.000,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 566

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
Em 2021, O Número De Comunicações Institucionais Na Televisão, Rádio E Jornais Em
4.17.1.1.2 M Matéria De Saúde Pública, Deveres Cívicos, Campanhas Rodoviárias, Eventos Culturais E 1.588.528.229,00 0,01
Outros De Interesse Público, Passa Para 150, Contra Os 50 Em 2017
4.17.1.1.2.81 I Comunicações Institucionais/Ano Na Televisão, Na Rádio E Nos Jornais 76,00 Número 1.588.528.229,00 0,01
4.17.2 P G2 Promoção Da Cidadania E Da Participação Dos Cidadãos Na Governação 4.295.362.436,00 0,02

4.1.2.81 O Assegurar O Exercício Pleno Da Cidadania Por Parte Dos Cidadãos Angolanos, Nomeadamente 38.505.691,00 0,00
Através Da Universalidade Registo Civil E A Atribuição De Bilhete De Identidade
De 2018 A 2022, 596 Unidades Territoriais Possuem Comissões De Moradores A Funcionar
4.1.2.81.1 M Nos Termos Da Lei 38.505.691,00 0,00

4.1.2.1.1.1 I Cidadãos Angolanos Com Bilhete De Identidade 77,00 Percentual 38.505.691,00 0,00

4.17.2.1 O Fomentar A Participação Da Sociedade Civil Na Formulação, Acompanhamento E Avaliação Das 4.256.856.745,00 0,02
Políticas Públicas, Designadamente Nos Órgãos Colegiais De Âmbito Local
De 2018 A 2022, O Exercício Do "Orçamento Participativo" É Introduzido Em Pelo Menos 64
4.17.2.1.5 M Municípios. 4.256.856.745,00 0,02

4.17.2.1.5.1 I Municípios Com "Orçamento Participativo" 32,00 Número 4.256.856.745,00 0,02


4.18.1 P G1 Capacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração Pública 46.795.254.648,00 0,25
4.18.1.1 O Implementar Sistemas De Carreiras E Avaliação De Desempenho Na Administração Pública 6.129.490.229,00 0,03
De 2018 A 2022, O Novo Sistema De Carreiras Da Administração Pública Começa A Ser
4.18.1.1.1 M Implementado; 6.129.490.229,00 0,03

4.18.1.1.1.1 I Quadro Normativo Do Novo Regime Geral Das Carreiras Da Administração Pública 0,00 Número 6.129.490.229,00 0,03
Melhorar A Qualidade E A Eficiência Do Serviço Público, Através Do Desenvolvimento Das
4.18.1.2 O Competências Dos Dirigentes E Quadros Técnicos A Nível Nacional, Necessárias Ao 5.116.391.424,00 0,03
Desempenho Das Suas Funções

4.18.1.2.1 M De 2018 A 2022, Cerca De 32 Mil Funcionários Públicos São Capacitados Nas Modalidades
De Extensão, Aperfeiçoamento, Actualização E Seminários; 2.723.231.707,00 0,01

4.18.1.2.1.1 I Funcionários Capacitados Na Modalidade De Aperfeiçoamento (60h – 400h) 6.500,00 Número 2.723.231.707,00 0,01
4.18.1.2.81 M Retirar 2.393.159.717,00 0,01
4.2.2.2.1.1 I Funcionários Capacitados Na Modalidade De Extensão (+ 400h) 2.837,00 Número 2.393.159.717,00 0,01
Melhorar A Capacidade Dos Órgãos Da Administração Pública E Seus Quadros Para 35.549.372.995,00 0,19
4.2.2.83 O Desenvolverem Autonomamente As Suas Funções Com Os Níveis De Qualidade Exigíveis
20 Dos Principais Serviços Públicos Beneficiam De Acções De Capacitação Institucional
4.2.2.83.81 M (Com Excepção Das Referentes Aos Recursos Humanos), Entre 2018 E 2022 35.549.372.995,00 0,19

4.2.2.3.1.1 I Serviços Públicos Com Acções De Capacitação Institucional Concluídas 0,00 Número 35.549.372.995,00 0,19
4.18.2 P G1 Reforço Do Combate Ao Crime Económico, Financeiro E À Corrupção 10.896.872.517,00 0,06

4.18.2.1 O Reforçar O Quadro Jurídico Legal E Institucional Para Prevenir E Reprimir A Corrupção E Outros 4.404.905.241,00 0,02
Crimes Económicos E Financeiros

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 567

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
4.18.2.1.1 M De 2018 A 2022, É Reforçado Com 18 Pacotes O Quadro Legislativo 4.404.905.241,00 0,02
Pacotes Legislativos
4.18.2.1.1.1 I 3,00 Número 4.404.905.241,00 0,02
Aprovados
4.18.2.2 O Promover A Boa Governação, A Integridade E A Transparência Na Gestão Da Coisa Pública 559.996.562,00 0,00
De 2018 À 2022, São Criados Mecanismos Para Prevenir Situações De Não Conformidade
4.18.2.2.1 M 559.996.562,00 0,00
Com As Normas Legais Em Vigor Sobre A Execução Do Oge E Contratação Pública
Cadastro Dos Crimes Económicos E De Corrupção, Decorrentes De Actos De
4.18.2.2.1.1 I Improbidade Administrativa, Praticados Por Agentes Administrativos E Parceiros Do 1,00 Número 559.996.562,00 0,00
Estado Nos Procedimentos De Contratação Pública
Reforçar O Quadro Jurídico Legal E Institucional Para Prevenir E Reprimir A Corrupção E Outros
4.18.2.82 O 1.115.342.274,00 0,01
Crimes Económicos E Financeiros
4.18.2.2.1 M Em 2021, É Reforçado Com 5 Pacotes O Quadro Legislativo 1.115.342.274,00 0,01
4.18.2.2.1.1 I Pacotes Legislativos Aprovados 1.115.342.274,00 0,01
Prevenir Situações De Não Conformidade Com As Normas Legais Em Vigor Sobre Contratação
4.2.4.82 O 4.816.628.440,00 0,03
Pública E Execução Do Oge
A Percentagem De Adjudicação De Contratos Comerciais, Para A Execução De Projectos De
4.2.4.2.1 M Investimento Público, Via Concurso Público Aberto Deve Evoluir Para Cerca De 60% Até 4.816.628.440,00 0,03
2022
4.2.4.2.1.1 I Contratos Do Pip Adjudicados Via Concurso Público Aberto 60,00 Percentual 4.816.628.440,00 0,03
4.18.3 P G1 Reforma E Modernização Da Administração Da Justiça 38.700.954.518,00 0,21
Melhorar A Prestação De Serviços De Registos, Notariado, Identificação Civil E Criminal Aos
4.18.3.1 O Cidadãos E Às Empresas 8.864.660.208,00 0,05

De 2018 A 2022, Os Pontos De Acesso A Serviços De Registo Civil, Predial, Automóvel,


4.18.3.1.1 M Comercial, Cartórios E Postos De Identificação Civil E Criminal, Em Todo O 8.852.165.981,00 0,05
Território Nacional, Passa Para 267, Contra Os 205 Em 2017
Novos Pontos De Acesso A Serviços De Registo Civil, Predial, Automóvel, Comercial,
4.18.3.1.1.1 I Cartórios E Postos De Identificação 16,00 Número 8.852.165.981,00 0,05
Civil E Criminal
De 2018 A 2022, Os Pontos De Acesso Do Serviço Dos Registos E Do Notariado A Nível
4.18.3.1.2 M 12.494.227,00 0,00
Nacional Passa Para 295
Novos Pontos De Acesso Aos Serviços Dos Registos E Do 37,00 Número 12.494.227,00 0,00
4.18.3.1.2.1 I
Notariado A Nível Nacional
Garantir O Aumento Dos Serviços Prestados Pelo Centro De Resolução Extra-Judicial De 24.889.871.484,00 0,13
4.18.3.2 O Litígios (Crel)
De 2018 A 2022, O Número De Processos Resolvidos No Centro De Resolução Extrajudicial 24.889.871.484,00 0,13
4.18.3.2.1 M De Litígios Aumenta Para 1.500, Face Os 805 Em 2017
4.18.3.2.1.1 I Processos Resolvidos No Centro De Resolução Extrajudicial De Litígios 114,00 Número 24.889.871.484,00 0,13

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 568

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
4.18.3.3 O Aumentar O Grau De Implementação Do Novo Mapa Judiciário 113.508.505,00 0,00
4.18.3.3.1 M De 2018 A 2022, O Novo Mapa Judiciário É Implementado Em 45% 113.508.505,00 0,00
4.18.3.3.1.1 I Grau De Implementação Do Novo Mapa Judiciário 45,00 Percentual 113.508.505,00 0,00
Aumentar A Capacidade De Atendimento E De Internamento Dos Centros De Observação De
4.18.3.4 O 4.657.781.595,00 0,02
Menores Em Conflito Com A Lei
De 2018 A 2022, A Capacidade De Atendimento Dos Centros De Observação De Menores
4.18.3.4.1 M 4.657.781.595,00 0,02
Em Conflito Com A Lei Atinge 40%

4.18.3.4.1.1I Taxa De Crescimento Da Capacidade De Atendimento Dos Centros De Observação De 40,00 Percentual 4.657.781.595,00 0,02
Menores Em Conflito Com A Lei
Melhorar O Exercício Da Cidadania Por Parte Dos Cidadãos Angolanos, Através Da
4.18.3.6 O 148.177.693,00 0,00
Universalidade Do Registo Civil E A Atribuição Do Bilhete De Identidade
De 2018 A 2022, A Percentagem Da População Angolana Com Bilhete De Identidade Passa
4.18.3.6.1 M Para 77%, Contra Os 56% Em 2017 148.177.693,00 0,00

4.18.3.6.1.1 I Cidadãos Angolanos Com Bilhete De Identidade 77,00 Percentual 148.177.693,00 0,00
Promover E Proteger Os Direitos Humanos Através Da Sensibilização Da Sociedade E Do
4.2.3.86 O Reforço Institucional Do Sector 26.955.033,00 0,00

Até 2022, Angola Melhora 20 Posições No Ranking De Direitos Humanos Do Índice Ibrahim
4.2.3.6.1 M 26.955.033,00 0,00
De Governação Em África, Em Relação Ao Valor De 2016
4.2.3.6.1.1 I Posição De Angola Nos Indicadores De Direitos Humanos ( Ranking) 22,00 Ranking 26.955.033,00 0,00
4.18.4 P G1 Reforma Da Administração Local E Melhoria Dos Serviços Públicos A Nível Municipal 16.466.778.028,00 0,09
Melhorar A Qualidade Dos Serviços Prestados Aos Cidadãos, Sociedade E Empresas A Nível
4.18.4.1 O 5.020.400.949,00 0,03
Local, Através Da Simplificação Dos Procedimentos Administrativos
4.18.4.1.1 M De A 2018 A 2022, São Simplificados 30 Actos De Prestação De Serviços Municipais 5.020.400.949,00 0,03
4.18.4.1.1.1 I Actos E Procedimentos De Prestação De Serviços Municipais Simplificados 10,00 Número 5.020.400.949,00 0,03
4.18.4.2 O Promover A Implementação Do Sistema De Gestão Municipal 11.446.377.079,00 0,06
De 2018 A 2022, 164 Administrações Municipais Com Sistema De Gestão Municipal (Sgm)
4.18.4.2.1 M Implementado 11.446.377.079,00 0,06

4.18.4.2.1.1 I Administrações Municipais Com Sgm Implementado 30,00 Número 11.446.377.079,00 0,06
4.19.1 P G1 Desconcentração Administrativa E Financeira 59.574.663,00 0,00
4.19.1.1 O Reforçar O Processo De Desconcentração Administrativa 59.574.663,00 0,00
De 2018 A 2022, 15.308 Quadros Da Administração Local São Capacitados De Acordo Com
4.19.1.1.82 M 59.574.663,00 0,00
O Perfil Estabelecido Para A Descentralização Administrativa
4.19.1.1.82.81 I Termos De Transferência De Competências Assinados Entre Os Departamentos 270,00 Número 59.574.663,00 0,00
Ministeriais E Os Governos Provinciais
4.19.2 P G1 Descentralização E Implementação Das Autarquias Locais 13.425.593.607,00 0,07

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 569

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
4.19.2.1 O Assegurar As Condições Para A Implementação Das Autarquias 10.971.429.173,00 0,06

4.19.2.1.1 M De 2018 A 2022, 596 Unidades Territoriais Dispõem Do Sistema De Comunicação De


Fixação De Residência Dos Cidadãos 10.971.429.173,00 0,06

4.19.2.1.1.1 I Unidades Territoriais Com Sistema De Comunicação Da E Alteração Da Fixação E 340,00 Número
Alteração De Residência Dos Cidadãos 10.971.429.173,00 0,06

4.3.2.82 O Realizar As Primeiras Eleições Autárquicas 2.454.164.434,00 0,01


4.3.2.2.1 M Até 2022 São Institucionalizadas As Autarquias Locais 2.454.164.434,00 0,01
4.3.2.2.1.1 I Autarquias Locais Institucionalizadas 0,00 Número 2.454.164.434,00 0,01
5.20.1 P G0 Melhoria Do Sistema Geodésico E Cartográfico Nacional 13.558.806,00 0,00
Modernizar A Rede Geodésica Nacional E Re-Equipar As Estações De Referência No Sistema
5.20.1.1 O 4.582.103,00 0,00
De Posicionamento Global E No Sistema Global De Navegação Por Satélite (Gps/Gnss)
5.20.1.1.1 M De 2018 A 2022, 16 Estações De Referência São Conectadas, Perfazendo Um Total De 36 4.582.103,00 0,00
Estações Conectadas No Sistema De Posicionamento Global E No Sistema Global De
5.20.1.1.1.1 I 4,00 Número 4.582.103,00 0,00
Navegação Por Satélite
Dotar O País De Cartografia De Referência Actualizada À Escala 1:100 000 E, Por Derivação,
5.2.1.81 O Das Cartas De Referência A Escalas 1:250 000, 1:500 000 E 1: 1 000 000, E Efectuar A 8.976.703,00 0,00
Demarcação Dos Limites Político-Administrativos Do País
5.2.1.1.1 M 472 Cartas À Escala 1.100 000 Actualizadas Até 2022 8.976.703,00 0,00
5.2.1.1.1.1 I Cartas Cartográficas À Escala 1.100. 000 Actualizadas 472,00 Número 8.976.703,00 0,00
5.20.2 P G1 Construção E Reabilitação De Infraestruturas Rodoviárias 202.702.277.613,00 1,08
Asfaltar Estradas Das Redes Primária E Secundária, Construir E Reabilitar Pontes, Bem Como
5.20.2.1 O 119.808.844.447,00 0,64
Estender A Rede De Estradas De Terra
5.20.2.1.1 M De 2018 A 2022, São Asfaltados 2.309,7 Km De Estradas Da Rede Primária 56.040.806.100,00 0,30
5.20.2.1.1.1 I Estradas Da Rede Primária Asfaltadas 456,00 Kilometros 56.040.806.100,00 0,30
5.20.2.1.2 M De 2018 E 2022, São Asfaltados 344 Km De Estradas Da Rede Secundária 16.144.262.307,00 0,09
5.20.2.1.2.2 I Estradas Da Rede Secundária Asfaltadas 69,00 Kilometros 16.144.262.307,00 0,09
5.20.2.1.3 M De 2018 A 2022, São Construídos Ou Reabilitados 1.499 Metros De Pontes 3.632.369.384,00 0,02
5.20.2.1.3.1 I Pontes Construídas Ou Reabilitadas 203,00 Metros 3.632.369.384,00 0,02
5.20.2.1.4 M De 2018 A 2022, São Construídos 3.683 Km De Estradas De Terra 43.991.406.656,00 0,23
5.20.2.1.4.1 I Estradas De Terra 2.183,00 Kilometros 43.991.406.656,00 0,23
5.20.2.2 O Asfaltar As Zonas Urbanas De Algumas Províncias E Municípios 62.629.679.527,00 0,33
5.20.2.2.1 M De 2018 A 2022, São Asfaltados 128,6 Km De Vias Urbanas 62.629.679.527,00 0,33
5.20.2.2.1.1 I Vias Urbanas Asfaltadas 26,00 Kilometros 62.629.679.527,00 0,33

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 570

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
5.20.2.3 O Avaliar E Conservar Infra-Estruturas Rodoviárias 17.834.669.290,00 0,10
5.20.2.3.1 M De 2018 A 2022, São Conservados 1.572 Km De Estradas 17.834.669.290,00 0,10
5.20.2.3.1.1 I Estradas Conservadas 262,00 Kilometros 17.834.669.290,00 0,10
Avaliar, Conservar E Manter As Infra-Estruturas Rodoviárias, Permitindo A Sua Durabilidade,
5.2.2.83 O Segurança E Redução Da Sinistralidade, Através Da Avaliação Do Comportamento Estrutural E 2.429.084.349,00 0,01
Funcional Dos Pavimentos Rodoviários E De Intervenções De Conservação.
5.2.2.3.2 M Entre 2018 E 2022 São Avaliados 15.000 Km De Estradas 2.429.084.349,00 0,01
5.2.2.3.2.80 I Estradas Avaliadas 17.700,00 Kilometros 2.429.084.349,00 0,01
5.20.3 P G1 Construção E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos Sociais 111.490.444.747,00 0,59
5.20.3.1 O Assegurar A Construção E/Ou A Reabilitação De Equipamentos Sociais E Edifícios Públicos 107.198.551.790,00 0,57
5.20.3.1.1 M De 2018 A 2022, São Construídos Ou Reabilitados 31 Equipamentos Sociais 29.140.199.825,00 0,16
5.20.3.1.1.1 I Equipamentos Sociais Construídos Ou Reabilitados 20,00 Número 29.140.199.825,00 0,16
5.20.3.1.2 M De 2018 A 2022, São Construídos Ou Reabilitados 104 Edifícios Públicos 78.058.351.965,00 0,42
5.20.3.1.2.2 I Edifícios Públicos Construídos Ou Reabilitados 31,00 Número 78.058.351.965,00 0,42
5.2.3.82 O Assegurar A Manutenção E Conservação De Equipamentos Sociais E Edifícios 4.291.892.957,00 0,02
5.2.3.2.1 M 6 Equipamentos Sociais Com Intervenções De Manutenção/Conservação Até 2022 178.505.141,00 0,00
5.2.3.2.1.80 I Equipamentos Sociais Com Intervenções De Manutenção / Conservação 6,00 Número 178.505.141,00 0,00
5.2.3.2.2 M 18 Edifícios Públicos Com Intervenções De Manutenção/Conservação Até 2022 4.113.387.816,00 0,02
5.2.3.2.2.81 I Edifícios Públicos Com Intervenções De Manutenção / Conservação 18,00 Número 4.113.387.816,00 0,02
5.20.4 P G0 Desminagem 1.475.116.165,00 0,01
Desminar As Áreas De Impacto Socioeconómico Do País, ( Vias De Transporte, Linhas De
5.20.4.1 O Telecomunicações, De Energia Eléctrica E De Condutas De Água, Terrenos Agrícolas E Zonas 1.225.116.165,00 0,01
Industriais)
De 2018 A 2022, Pelo Menos 869,36 Km De Vias De Transporte E Linhas De
5.20.4.1.1 M Telecomunicações São Verificados E Desminados 1.014.199.549,00 0,01

Vias Rodoviárias, Caminhos-De-Ferro E Linhas De Telecomunicações Verificados E


5.20.4.1.1.1 I Desminados 150,00 Kilometros 1.014.199.549,00 0,01

Em 2021, Pelo Menos 200 Km De Linhas De Transporte De Energia Eléctrica De Alta Tensão
5.20.4.1.84 M 210.916.616,00 0,00
E Condutas De Água São Verificadas E Desminad as
Linhas De Transporte De Energia Eléctrica De Alta Tensão E Condutas De Água Bytes Por
5.20.4.1.84.81 I Verificadas E Desminadas Segundo 210.916.616,00 0,00

Desminar As Áreas De Impacte Socioeconómico Do País, Como Sejam As Áreas Para As Vias
De Transporte, Linhas De Telecomunicações, De Energia Eléctrica E De Condutas De Água,
5.20.4.821 O Terrenos Agrícolas E Zonas Industriais, Através Das Brigadas De Desminagem, De Acordo Com 250.000.000,00 0,00
As Prioridades Dos Vários Sectores

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:33

Dotação Orçamental por Programa Página: 571

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida

5.2.4.1.3 M Pelo Menos 5.000 Km De Linhas De Transporte De Energia Eléctrica De Alta Tensão E 250.000.000,00 0,00
Condutas De Água Verificadas E Desminadas Até 2022
Linhas De Transporte De Energia Eléctrica De Alta Tensão E Condutas De Água
5.2.4.1.3.1 I 5.000,00 Kilometros 250.000.000,00 0,00
Verificadas E Desminadas
5.20.5 P G1 Desenvolvimento Da Rede Urbana 85.376.875.285,00 0,46
5.20.5.1 O Construir Infra-Estruturas Externas Das Centralidades 4.530.431.235,00 0,02
5.20.5.1.1 M De 2018 A 2022, São Construídos 216,88 Km De Infra-Estruturas Externas Das Centralidades 4.530.431.235,00 0,02
5.20.5.1.1.1 I Infra-Estruturas Externas Das Centralidades 20,00 Kilometros 4.530.431.235,00 0,02
5.20.5.2 O Orientar O Crescimento Urbano, Promovendo A Ocupação Do Solo De Forma Ordenada 788.780.347,00 0,00
De 2018 A 2022, Pelo Menos 61 Planos Directores Municipais (Pdm) Estão Em Efectiva
5.20.5.2.1 M Aplicação 788.780.347,00 0,00

5.20.5.2.1.1 I Planos Directores Municipais Em Efectiva Aplicação 10,00 Número 788.780.347,00 0,00
Promover A Qualificação Das Capitais De Província, Com Débil Estrutura Urbana Que Não
Dispõem, Actualmente, De Condições Físicas E Infra-Estruturais Nem De Base Económica E De
5.2.5.81 O Serviços Para Desempenharem O Seu Papel De Centros Administrativos, De Prestadores De 10.222.433.651,00 0,05
Serviços Que Assegurem A Coesão Territorial E De Motores De Desenvolvimento Da Província,
De Modo A Conferir-Lhes Dimensão Económica Funcional
10 Programas De Acção De Desenvolvimento Urbano Integrado (Padui) Com Execução
5.2.5.1.1 M 10.222.433.651,00 0,05
Física Superior A 30% Em 2022
5.2.5.1.1.1 I Padui Com Execução Física Superior A 30% 10,00 Número 10.222.433.651,00 0,05
Requalificar Áreas Urbanas Que Justifiquem Intervenções Prioritárias, Melhorar As Condições
5.2.5.82 O 3.352.279.396,00 0,02
De Higiene Urbana E Prevenir Os Riscos Resultantes De Fenómenos Naturais
5.2.5.2.1 M 10 Centros Urbanos Com Operações Prioritárias De Requalificação Em Execução Até 2022 3.352.279.396,00 0,02
5.2.5.2.1.1 I Centros Urbanos Com Operações Prioritárias De Requalificação Em Execução 10,00 Número 3.352.279.396,00 0,02
Orientar O Crescimento Urbano, Promovendo A Ocupação Do Solo De Forma Ordenada E
5.2.5.83 O 95.170.000,00 0,00
Estimulando A Qualidade Dos Espaços
Até 2022, 71 Municípios Predominantemente Urbanos Com Planos Directores Municipais Em
5.2.5.3.1 M Efectiva Aplicação 95.170.000,00 0,00

5.2.5.3.1.1 I Municípios Predominantemente Urbanos Com Pdm Em Efectiva Aplicação 71,00 Número 95.170.000,00 0,00
Desenvolver Um Modelo Inovador De Financiamento Urbano E Promover Operações De
Desenvolvimento Urbano Enquadradas No Mesmo, De Modo A Que O Custo Do Investimento
5.2.5.84 O Seja Recuperável (Ainda Que A Um Prazo Longo) E A Que Os Recursos Públicos Sirvam Para 66.387.780.656,00 0,35
Estimular E Alavancar Financiamentos Privados (Devendo, Sempre Que Possível, Ser
Reembolsáveis)
3 Operações Enquadradas Num Modelo Inovador De Financiamento Do Desenvolvimento
5.2.5.4.1 M Urbano Até 2022 66.387.780.656,00 0,35

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:34

Dotação Orçamental por Programa Página: 572

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida

5.2.5.4.1.1 I Operações Enquadradas Num Modelo Inovador De Financiamento Do Desenvolvimento 3,00 Número 66.387.780.656,00 0,35
Urbano
5.21.1 P G1 Habitação 47.440.797.951,00 0,25
Promover O Loteamento E A Infra-Estruturação Das Reservas Fundiárias, Disponibilizando Lotes
1.6.1.81 O De Terreno Para Habitação E Serviços De Proximidade, Como Forma De Promover O 15.732.222.529,00 0,08
Ordenamento E A Qualidades Das Novas Áreas Residenciais
1.6.1.1.1 M Até 2022, 2.128 Lotes De Terreno Disponíveis Em Reservas Fundiárias Infra-Estruturadas 1.280.320.313,00 0,01
1.6.1.1.1.1 I Novos Lotes Disponibilizados Em Reservas Fundiárias Infra-Estruturadas 200,00 Número 1.280.320.313,00 0,01
1.6.1.1.2 M 429 Hectares De Reservas Fundiárias Infra-Estruturadas Até 2022 14.451.902.216,00 0,08
1.6.1.1.2.1 I Reservas Fundiárias Infra-Estruturadas Hectar 14.451.902.216,00 0,08
Promover E Fomentar A Habitação Social E A Auto-Construção Dirigida, Através Da Participação
Do Sector Público E Privado, Das Cooperativas E Pessoas Particulares, Principalmente Das De
1.6.1.82 O Menor Poder Aquisitivo, Disponibilizando Fogos Em Condições Especiais De Preços E 16.750.653.871,00 0,09
Financiamento, Celebrando Contratos Em Regime De Arrendamento, Propriedade Resolúvel,
Permuta E Venda Livre
1.6.1.2.2 M 18.000 Fogos Em Regime De Auto-Construção Dirigida Concluídos Até 2022 859.879.080,00 0,00
1.6.1.2.2.1 I Fogos De Auto-Construção Concluídos 18.000,00 Número 859.879.080,00 0,00
1.6.1.2.3 M 15 Urbanizações/Centralidades Concluídas Até 2022 15.890.774.791,00 0,08
1.6.1.2.3.1 I Urbanizações Concluídas 3,00 Número 15.890.774.791,00 0,08
Melhorar A Gestão Do Património Habitacional Do Estado, Com O Apoio Da Plataforma
1.6.1.83 O Informática De Gestão Do Património Habitacional Do Estado, Promovendo O Arrendamento E A 1.679.156.200,00 0,01
Alienação De Imóveis Disponíveis
1.6.1.3.2 M 5.876 Imóveis Do Património Habitacional Do Estado Alienados Até 2022 1.679.156.200,00 0,01
1.6.1.3.2.1 I Imóveis Do Património Habitacional Do Estado Alienados 5.876,00 Número 1.679.156.200,00 0,01
5.21.1.2 O Promover E Fomentar A Habitação Social E A Auto-Construção Dirigida 10.198.343.630,00 0,05
5.21.1.2.1 M De 2018 A 2022, São Concluídos 7.118 Fogos Habitacionais 10.064.921.601,00 0,05
5.21.1.2.1.1 I Fogos De Habitação Social Concluídos 1.300,00 Número 10.064.921.601,00 0,05
5.21.1.2.3 M De 2018 A 2022, São Concluídas 6 Urbanizações 133.422.029,00 0,00
5.21.1.2.3.1 I Urbanizações Concluídas 4,00 Número 133.422.029,00 0,00
5.21.1.3 O Melhorar A Gestão Do Património Habitacional Do Estado 3.080.421.721,00 0,02
5.21.1.3.1 M De 2018 A 2022, São Arrendados 20.505 Imóveis Habitacionais Do Estado 1.311.005.361,00 0,01
5.21.1.3.1.1 I Imóveis Habitacionais Do Estado Arrendados 2.018,00 Número 1.311.005.361,00 0,01
De 2018 A 2022, São Alienados/Propriedade Resolúvel 9.599 Imóveis Habitacionais Do
5.21.1.3.2 M 1.769.416.360,00 0,01
Estado

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:34

Dotação Orçamental por Programa Página: 573

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida
5.21.1.3.2.1 I Imóveis Habitacionais Do Estado Alienados/Propriedade Resolúvel 3.047,00 Número 1.769.416.360,00 0,01
6.22.1 P G0 Reforço Das Capacidades Técnico-Materiais E Operacionais 76.573.881.602,00 0,41
Potenciar As Capacidades Combativas Das Forças Armadas Angolanas, Tendo Unidades,
6.22.1.1 O Estabelecimentos E Órgãos Preparados E Apetrechados Para Cumprimento Das Missões 42.543.572.114,00 0,23
Operacionais
De 2018 - 2022, O Grau De Execução Do Plano De Reequipamento, Manutenção E
6.22.1.1.1 M Potenciação Das Capacidades Combativas E Operacionais Das Faa Passa Para 75% No Ano 42.543.572.114,00 0,23
2022 Contra 35% No Ano 2017;
6.22.1.1.1.1 I Grau De Execução Do Plano De Reequipamento, Manutenção E Potenciação Das Faa. 75,00 Percentual 42.543.572.114,00 0,23
6.22.1.2 O Melhorar As Condições Sociais E De Trabalho Dos Efectivos Das Forças Armadas Angolanas 14.063.972.545,00 0,08
De 2018 - 2022, São Construídas 21 Infra-Estruturas Do Sector Da Defesa Nacional,
6.22.1.2.1 M Passando O Total De Infra-Estruturas Para 28 No Ano 2022 Contra As 7 Infra-Estruturas No 14.063.972.545,00 0,08
Ano 2017;
6.22.1.2.1.1 I Infraestruturas Construídas, Reabilitadas E Equipadas 5,00 Número 14.063.972.545,00 0,08
6.22.1.3 O Melhorar A Vigilância E O Controlo Do Espaço Marítimo 19.966.336.943,00 0,11
De 2018 - 2022, O Alargamento Da Vigilância Do Espaço Marítimo E Da Plataforma
6.22.1.3.1 M Continental Em Tempo Real, Passa Para As 300 Mil Milhas No Ano 2022 Contra As 200 Mil 19.966.336.943,00 0,11
De Milhas No Ano 2017.
Milhares De
6.22.1.3.1.1 I Costa Vigiada Em Tempo Real (Em Milhares De Milhas) 25,00 19.966.336.943,00 0,11
Milhas
6.23.1 P G1 Reforço Do Combate À Criminalidade E À Delinquência 43.596.425.393,00 0,23
Melhorar A Cobertura Do Território Nacional Pelos Diferentes Serviços De Segurança, De Modo
6.23.1.1 O 9.535.696.385,00 0,05
A Dissuadir A Prática De Crimes
De 2018 A 2022, Estão Operacionais 43 Instalações Do Ministério Do Interior, Em Todo O
6.23.1.1.1 M Território, Passando Para 117 Instalações Operacionais No Ano 2022 Contra As 74 9.535.696.385,00 0,05
Instalações No Ano 2017
6.23.1.1.1.1 I Instalações Do Serviço Penitenciário 3,00 Número 8.581.112.910,00 0,05

6.23.1.1.1.3 I Novas Instalações Do Serviço 8,00 Número


De Investigação Criminal 954.583.475,00 0,01

6.23.1.2 O Alargar A Cobertura Do Sistema De Reabilitação Dos Reclusos, Através Da Formação


Técnico-Profissional E Da Sua Ocupação Em Actividades Socialmente Úteis 159.000.000,00 0,00

De 2018 A 2022, 13 Novos Estabelecimentos Penitenciários Com Sistemas De Reabilitação


6.23.1.2.2 M De Reclusos, Passando O Número Total De Estabelecimentos Para 27 No Ano 2022, Contra 159.000.000,00 0,00
Os 14 Estabelecimentos No Ano 2017
6.23.1.2.2.1 I Novas Instalações De Infra-Estruturas Policiais 3,00 Número 59.000.000,00 0,00
6.23.1.2.2.2 I Novos Estabelecimentos Penitenciários Com Sistemas De Reabilitação De Reclusos 7,00 Número 100.000.000,00 0,00

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi


ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | 2022 Emissão: 29/10/2021 - 14:41:34

Dotação Orçamental por Programa Página: 574

Unidade
Código PDN Desc. Género Programa / Objetivo / Meta / Indicador Meta 2022 %
Medida

6.23.1.3 O Melhorar As Condições De Investigação E Penitenciárias, Potenciando A Utilização Dos Meios 33.901.729.008,00 0,18
Já Existentes

6.23.1.3.3 M De 2018 A 2022, São Equipadas 10 Novas Forças E Instalações Policiais De Investigação 33.901.729.008,00 0,18
Criminal E Penitenciárias
6.23.1.3.3.1 I Novas Instalações Policiais De Investigação Criminal E Penitenciárias Equipadas 3,00 Número 33.901.729.008,00 0,18
6.23.2 P G0 Melhoria Do Controlo Das Fronteiras Nacionais E Imigração 2.842.415.314,00 0,02
Garantir A Presença Das Forças De Segurança Em Toda A Extensão Da Fronteira Terrestre,
6.23.2.1 O Marítima E Lacustre, Mediante A Construção De Instalações E Aquisição De Equipamentos Para 2.842.415.314,00 0,02
Unidades De Guarda Fronteira E Controlo De Fronteira
6.23.2.1.1 M De 2018 A 2022, 24 Infra-Estruturas De Guarda E Controlo De Fronteira Estão Operacionais 1.409.261.985,00 0,01
6.23.2.1.1.1 I Infra-Estruturas De Guarda E Controlo De Fronteira Operacionais 6,00 Número 1.409.261.985,00 0,01
De 2018 A 2022, 10 Postos De Controlo De Fronteira Com A Plataforma De Gestão
6.23.2.1.2 M Migratória, Passando O Número Total De Postos Com A Plataforma De Gestão 1.433.153.329,00 0,01
Migratória Para 18 Contra As 14 No Ano 2017
6.23.2.1.2.2 I Postos Fronteiriços Com Plataforma De Gestão Migratória 2,00 Número 1.433.153.329,00 0,01

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Nicola.Mvuayi

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