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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
ANEXO I – PREVISÃO DE
ATENDIMENTO/PÚBLICO
Sala Capacidade máxima Atendimento proposto
M² Nº Professores
nº Berçário MG Agrupamento N° Crianças
1 27,26 18 23 B I A/B/C 18 3
2 25,89 17 21 BII A/B 17 2
3 28,20 18 23 MG I A/B 23 2
4 16,00 10 13 B II C 9 1
5 42,85 28 35 B I D/E 14 2
6 16,73 11 14 BII D 9 1
7 24,15 16 20 B I F/G 14 2
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
TOTAL 104 13
VOLANTES 2
Despesas Gerais Clique aqui para digitar texto. Clique aqui para digitar texto.
RECURSOS HUMANOS Clique aqui para digitar texto. Clique aqui para digitar texto.
TOTALClique aqui para digitar texto. Clique aqui para digitar texto.
Provisão 21/57%
INSS patronal 26,5
Vale Transporte
Remuneração
Carga horária
Quantidade
Custo total
Cargo
FGTS8%
PIS1%
1 Diretora 40h 3.458,15 916,41 0,00 276,65 34,58 745,92 5.431,71
1 Coordenadora 40h 3.300,00 874,50 0,00 264,00 33,00 711,81 5.183,31
9 PEI 40h 27.404,82 7.262,27 0,00 2.192,38 274,05 5.911,22 43.044,74
1 Cozinheira 40h 1.614.,15 427,75 0,00 129,13 16,14 348,17 2.535,34
2 Aux. De Cozinha 40h 2.905,48 769,95 0,00 232,44 29,05 626,72 4.563,64
1 Aux. De limpeza 40h 1.452,74 384,97 0,00 116,22 14,53 313,36 2.281,82
1 Aux. De sala 40h 1.500,00 397,50 0,00 120,00 15,00 323,55 2.356,05
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 41.635,34 11.033,35 0,00 3.330,82 416,35 8.980,75 65.396,61