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CLIENTE CONTRATO VENCIMENTO VALOR

1 6 3 0 4 1 - R A I M U N D A N O N A T A 170.381 02/02/2023 52,93


MARINHO RODRIGUES
RUA MONSENHOR AGOSTINHO - DE
1121/1122 AO FIM 1415 A
Parque São José - CEP:60730275
FORTALEZA CE
Atendimento Número Documento Data Processamento
108911061-1/1-23 06/01/2023
Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos
termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes
Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Itens da Fatura
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos Reparcelamento 106,93

do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras


Desconto -54,00
Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021

Dados Endereço Conexão


MONSENHOR AGOSTINHO - DE 1121/1122 AO FIM - 1415 A
Parque São José - CEP: 60730275 - FORTALEZA

TOTAL DA FATURA
52,93
Últimos protocolos de atendimento:
20230271131448 20230270492219 20230270485464 20230270021376 20230270021082

Declaração de Quitação Anual de Débitos


Em atenção à Lei Federal nº. 12.007/09, declaramos que todas as faturas de prestação de
serviços, vencidos em 2022, encontram - se quitadas.Esta declaração substitui as quitações
dos faturamentos mensais de débitos para efeito de comprovação de pagamento. Ficam
ressalvados desta declaração eventuais débitos decorrentes de processos judiciais ou
administrativos cuja decisão venha a ser favorável a empresa contratada e/ ou aos valores
posteriormente apurados como devidos ou nos quais tenha havido estorno no processamento
do pagamento.

|033-7| 03399.82811 69600.000009 39686.901016 1 92490000005293


Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander 02/02/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
TECNET PROVEDOR - CNPJ: 07.054.341/0001-99 3962/828169-6

Data Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite


Data Processamento Nosso Número
06/01/2023 108911061-1/1-23 DM
06/01/2023 N
0000000396869
Carteira Espécie Quantidade
(x) Valor (=) Valor do Documento
COBR-NOVO R$ 52,93
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS (+) Mora/Multa
VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CPF: 266.653.603-34


163041 - RAIMUNDA NONATA MARINHO RODRIGUES
RUA MONSENHOR AGOSTINHO - DE 1121/1122 AO FIM 1415 A Parque São José Ficha de Compensação

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