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Olá, Vivian :)

0252062214 / 98
Esta é a sua fatura de Março, no valor de
R$504,37

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25/03/2023 R$0,00
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VALOR TOTAL
R$504,37
R$76,54 R$78,45
CENTRAL DE RELACIONAMENTO:
4003 3900 (Capitais e regiões
metropolitanas)
0800 729 3900 (Demais localidades,
PAGAMENTO MÍNIMO 14X de 12X de somente de telefone fixo)
R$111,27 R$81,19 R$85,22 OUVIDORIA
Saldo com Juros de 21,99% a.m. 0800 777 5297 (Somente de telefone fixo,
de segunda a sexta, das 09h as 17h, exceto
feriados). €B^^^B€ukbe€wF€B^^^B€

10X de 08X de ;4(+) l-7.C@* 


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COMPRA 13/04/2023 R$91,40 R$101,45 Disponível para
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Juros de parcelamento de 15,99% a.m. CET 492,99% a.a.


Leia as regras de parcelamento desta fatura.

Aproveite para parcelar sua fatura! Para contratar, é só pagar o valor exato da parcela conforme indicado acima. Consulte as regras do
parcelamento no verso. O limite do cartão será restabelecido conforme as parcelas forem pagas. Para acessar as demais opções de
parcelamento de fatura disponíveis, acesse: https://www.portaldafatura.com.br/

341-7 34191.09784 26333.618549 14557.400000 4 00000000000000


Parcela/Plano Local de Pagamento Vencimento

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU 25/03/2023


Vencimento Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
25/03/2023 End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 8541-0/45574-0
Exercício Ano Base Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
2023 13/03/2023 0252062214 DV N 13/03/2023 109/78263336-1
Agência/Código do Beneficiário Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
8541-0/45574-0 109 REAL X 504,37
Nosso Número Instruções (+) Outros Acréscimos
109/78263336-1 Sr. Caixa:
(=) Valor do Documento Nao receber apos 08/04/2023 (-) Descontos / Abatimentos

(+) Outros Acréscimos Valor total da fatura: R$ 504,37 (-) Outras Deduções
Valor minimo para refinanciamento: R$ 111,27
(-) Descontos / Abatimentos Fatura: 252062214-98 Cartao Mais!. (+) Mora / Multa

(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado Pagador VIVIAN BARBOSA FUKNER CORTESE - CPF: 355.821.718-78
RUA NOVE DE JULHO 1145
Pagador
JARDIM NOVE DE JULHO
08505-000 FERRAZ DE VASCONCEL SP
VIVIAN BARBOSA FUKNER CORTESE Pagador / Avalista:
Beneficiário
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CREDSYSTEM INSTITUICAO


DE PAGAMENTO
Recibo do Pagador
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
Fat 252062214-98 FICHA DE COMPENSAÇ Ã O
TOTAL DA FATURA ANTERIOR PAGAMENTOS E CRÉDITOS DESPESAS E DÉBITOS TOTAL DA FATURA

589,87 618,57 533,07 504,37

13/02 a 13/03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS


Data Descrição Crédito Débito
07/02 CANC REF 220010/517396179- 28,70
14/02 PAGAMENTO EFETUADO 589,87
17/02 AVAL EMERG CREDITO 12/2022 17,99
13/03 ANUIDADE DIFERENCIADA 12,99

VIVIAN CORTESE (final 1111)


Data Estabelecimento Valor em R$
06/05 MERCADOLIVRE*GOLDENY 11/12 13,46
24/09 LOJA 15 FERRAZ 2 6/6 31,66
07/10 MERCADOLIVRE*GIGILCA 6/7 9,12
07/10 MERCADOLIVRE*LIKALIL 6/6 11,80
07/10 MERCADOLIVRE*SLMAGAZ 6/6 9,01
14/11 MERCADOLIVRE*MARCIO 4/6 9,08
14/11 MERCADOLIVRE*MGCALCA 4/6 13,17
28/01 MERCADOLIVRE*MUNDOPI 2/7 28,70
18/02 IFOOD *ifood 2,30
18/02 IFOOD *IFD*Mercado d 140,49
19/02 ifood *IFD*Familia K 42,99
22/02 ifood *IFD*Esfiharia 67,00
24/02 IFOOD *ifood 5,42
24/02 IFOOD *IFD*Mercado d 57,76
25/02 EBW *SONYPLAYSTATN 60,13
Sub-Total 502,09

Despesas Futuras
R$ 44,81

R$ 22,27

R$ 0,00 R$ 0,00
Abr/23 Mai/23 Jun/23 Demais Meses

Simulação de refinanciamento do valor total da fatura: ENCARGOS e CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) Valor total dos parcelamentos
Valor em R$ Saque nacional, Juros do Rotativo e Parcelamento: IOF de 0,38% + 18X de R$ 76,54 Valor total com juros R$ 1.377,72
Valor total da fatura: R$ 504,37 IOF diário de 0,0082% (limitado a 3%) 16X de R$ 78,45 Valor total com juros R$ 1.255,20
Saque Internacional IOF de 6,38% 14X de R$ 81,19 Valor total com juros R$ 1.136,66
Valor financiado do total da R$ 634,28 Juros do rotativo no período 21,99% a.m CET 986,15%
fatura (com encargos): 12X de R$ 85,22 Valor total com juros R$ 1.022,64
Juros do rotativo no próximo período 21,99% a.m CET 986,15% 10X de R$ 91,40 Valor total com juros R$ 914,00
Simulação de refinanciamento na condição de pagamento Juros por atraso 21,99% a.m CET 986,15 a.a. 08X de R$ 101,45 Valor total com juros R$ 811,60
mínimo da fatura: Juros de mora 1,00% a.m CET 12,68% a.a 07X de R$ 108,98 Valor total com juros R$ 762,86
Valor em R$ Multa 2,00%
06X de R$ 119,30 Valor total com juros R$ 715,80
Pagamento mínimo R$ 111,27 Juros por atraso após 60 dias: 5,90% a.m. CET 98,95% a.a.
da fatura:
Valor financiado do pagamento R$ 484,91
mínino da fatura (com encargos):

*REGRAS DO PARCELAMENTO DESTA FATURA: para aderir, pague o valor exato (inclusive centavos) de uma só vez, em até 14 dias do vencimento. Caso você pague
valor inferior ao PARCELAMENTO MÍNIMO, mas superior ao valor da menor parcela ofertada para PARCELAMENTO, o valor pago será, automaticamente,
considerado como entrada de parcelamento desta fatura. Os valores das parcelas serão descontados do limite de crédito do cartão. Após adesão, suas próximas
faturas irão conter: o valor da parcela do mês (com encargos e IOF), anuidade, as compras vincendas e demais valores não refinanciáveis. Importante: se você aderir
ao parcelamento após a data do vencimento desta fatura ou realizar pagamento em valor inferior a menor parcela ofertada nesta fatura, além dos encargos
contratuais do parcelamento, também cobraremos encargos contratuais pelo período do atraso. **Os juros do rotativo serão cobrados sobre o saldo em aberto
desta fatura no próximo vencimento.
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das 8h às 22h / domingos e feriados, das 9h às 20h.

*Não é um plano ou seguro de saúde e, por isso, estão expressamente excluídos no produto as internações hospitalares, exames de diagnose que necessitem
de internação hospitalar, day clinic ou procedimentos com riscos e intercorrências médicas e quaisquer procedimentos ou serviços de urgência e emergência.

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BOLETO PROPOSTA
Atenção: ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. CASO NÃO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
O não pagamento NÃO dará causa a protestos, cobrança judicial ou extrajudicial, tampouco a inserção do seu nome em cadastro de restrição ao crédito.
O pagamento até a data de vencimento significa conhecimento prévio das condições e aceitação da proposta.
Dúvidas contatar o beneficiário através de seus Canais de Atendimento.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 25/03/2023
ESTE BOLETO SE REFERE A PROPOSTA PARA ADESÃO DO PRODUTO MAIS! SERVIÇOS SAÚDE. CASO TENHA INTERESSE, EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90 ATÉ O
VENCIMENTO.
Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER


Beneficiário Vencimento
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End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 25/03/2023
Data do Processamento Nº do Documento Nosso Número Agência/Cód. Beneficiário Carteira (=) Valor do Documento
13/03/2023 0252062214 101/41029072066-9 1229-0/731456-6 101 24,90
Instruções (-) Descontos / Abatimentos
SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 03/04/2023 ESTE PAGAMENTO SE REFERE A CONTRATACAO DO MAIS! SERVIÇO SAÚDE.
A CONTRATACAO E OPCIONAL. CASO NAO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
(=) Valor Cobrado
EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90

Pagador VIVIAN BARBOSA FUKNER CORTESE - CPF: 355.821.718-78


RUA NOVE DE JULHO 1145
JARDIM NOVE DE JULHO
08505-000 FERRAZ DE VASCONCEL SP
Pagador / Avalista:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 FICHA DE COMPENSAÇÃO

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