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R$521,72

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LIMITE PARA
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VENCIMENTO EM SAQUE
opções abaixo e pague o valor exato da COMPRAS
20/10/2022 R$0,00
parcela*. R$390,00

03X de 04X de Precisa de Ajuda?


VALOR TOTAL
R$521,72 R$196,94 R$156,52 CENTRAL DE RELACIONAMENTO:
4003 3900 (Capitais e regiões
metropolitanas)
0800 729 3900 (Demais localidades,
PAGAMENTO MÍNIMO 05X de 06X de somente de telefone fixo)
R$114,74
R$132,54 R$116,75 OUVIDORIA
Saldo com Juros de 19,99% a.m. 0800 777 5297 (Somente de telefone fixo,
de segunda a sexta, das 09h as 17h, exceto
feriados). €B^^^B€ukbe€wF€B^^^B€

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COMPRA 08/11/2022 Disponível para
Android e IOS y iii yIaAQ!)yy Ia1a )

Juros de parcelamento de 12,99% a.m. CET 332,99% a.a.


Leia as regras de parcelamento desta fatura.

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341-7 34191.09628 36470.758545 14557.400000 1 00000000000000


Parcela/Plano Local de Pagamento Vencimento

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU 20/10/2022


Vencimento Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
20/10/2022 End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 8541-0/45574-0
Exercício Ano Base Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
2022 08/10/2022 0233788787 DV N 08/10/2022 109/62364707-5
Agência/Código do Beneficiário Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
8541-0/45574-0 109 REAL X 521,72
Nosso Número Instruções (+) Outros Acréscimos
109/62364707-5 Sr. Caixa:
(=) Valor do Documento Nao receber apos 03/11/2022 (-) Descontos / Abatimentos

(+) Outros Acréscimos Valor total da fatura: R$ 521,72 (-) Outras Deduções
Valor minimo para refinanciamento: R$ 114,74
(-) Descontos / Abatimentos Fatura: 233788787-73 Cartao Mais!. (+) Mora / Multa

(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado Pagador NEUZA MATOS NASCIMENTO SANTOS - CPF: 776.206.825-20
RUA MANOEL MARTINS NETTO 152
Pagador
CONJUNTO RESIDENCIAL ELMANO VELOSO
12234-550 SAO JOSE DOS CAMPOS SP
NEUZA MATOS NASCIMENTO SANTOS Pagador / Avalista:
Beneficiário
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CREDSYSTEM INSTITUICAO


DE PAGAMENTO
Recibo do Pagador
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
Fat 233788787-73 FICHA DE COMPENSAÇÃO
TOTAL DA FATURA ANTERIOR PAGAMENTOS E CRÉDITOS DESPESAS E DÉBITOS TOTAL DA FATURA

43,70 45,70 523,72 521,72

08/09 a 08/10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS


Data Descrição Crédito Débito
08/09 DESCONTO FATURA DIGITAL 2,00
19/09 PAGAMENTO EFETUADO 43,70
08/10 ANUIDADE DIFERENCIADA 12,99
08/10 AVAL EMERG DE CREDITO 17,99

NEUZA SANTOS (final 6275)


Data Estabelecimento Valor em R$
28/03 MERCADOLIVRE*ARTHOME 7/7 32,74
14/09 CLAUDIO 210,00
26/09 PAG*AdemarSilvaDos 250,00
Sub-Total 492,74

Despesas Futuras

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Nov/22 Dez/22 Jan/23 Fev/23

Simulação de refinanciamento do valor total da fatura: ENCARGOS e CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) Valor total dos parcelamentos
Valor em R$ Saque nacional, Juros do Rotativo e Parcelamento: IOF de 0,38% + 03X de R$ 196,94 Valor total com juros R$ 590,82
Valor total da fatura: R$ 521,72 IOF diário de 0,0082% (limitado a 3%) 04X de R$ 156,52 Valor total com juros R$ 626,08
Saque Internacional IOF de 6,38% 05X de R$ 132,54 Valor total com juros R$ 662,70
Valor financiado do total da R$ 648,04 Juros do rotativo no período 19,99% a.m CET 790,72%
fatura (com encargos): 06X de R$ 116,75 Valor total com juros R$ 700,50
Juros do rotativo no próximo período 19,99% a.m CET 790,72%
Simulação de refinanciamento na condição de pagamento Juros por atraso 19,99% a.m CET 790,72 a.a.
mínimo da fatura: Juros de mora 1,00% a.m CET 12,68% a.a
Valor em R$ Multa 2,00%
Pagamento mínimo R$ 114,74 Juros por atraso após 60 dias: 5,90% a.m. CET 98,95% a.a.
da fatura:
Valor financiado do pagamento R$ 493,63
mínino da fatura (com encargos):

*REGRAS DO PARCELAMENTO DESTA FATURA: para aderir, pague o valor exato (inclusive centavos) de uma só vez, em até 14 dias do vencimento. Caso você pague
valor inferior ao PARCELAMENTO MÍNIMO, mas superior ao valor da menor parcela ofertada para PARCELAMENTO, o valor pago será, automaticamente,
considerado como entrada de parcelamento desta fatura. Os valores das parcelas serão descontados do limite de crédito do cartão. Após adesão, suas próximas
faturas irão conter: o valor da parcela do mês (com encargos e IOF), anuidade, as compras vincendas e demais valores não refinanciáveis. Importante: se você aderir
ao parcelamento após a data do vencimento desta fatura ou realizar pagamento em valor inferior a menor parcela ofertada nesta fatura, além dos encargos
contratuais do parcelamento, também cobraremos encargos contratuais pelo período do atraso. **Os juros do rotativo serão cobrados sobre o saldo em aberto
desta fatura no próximo vencimento.
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das 8h às 22h / domingos e feriados, das 9h às 20h.

*Não é um plano ou seguro de saúde e, por isso, estão expressamente excluídos no produto as internações hospitalares, exames de diagnose que necessitem
de internação hospitalar, day clinic ou procedimentos com riscos e intercorrências médicas e quaisquer procedimentos ou serviços de urgência e emergência.

033-4 03399.73141 56600.409793 39863.001010 6 00000000002490


BOLETO PROPOSTA
Atenção: ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. CASO NÃO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
O não pagamento NÃO dará causa a protestos, cobrança judicial ou extrajudicial, tampouco a inserção do seu nome em cadastro de restrição ao crédito.
O pagamento até a data de vencimento significa conhecimento prévio das condições e aceitação da proposta.
Dúvidas contatar o beneficiário através de seus Canais de Atendimento.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 20/10/2022
ESTE BOLETO SE REFERE A PROPOSTA PARA ADESÃO DO PRODUTO MAIS! SERVIÇOS SAÚDE. CASO TENHA INTERESSE, EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90 ATÉ O
VENCIMENTO.
Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER


Beneficiário Vencimento
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 20/10/2022
Data do Processamento Nº do Documento Nosso Número Agência/Cód. Beneficiário Carteira (=) Valor do Documento
08/10/2022 0233788787 101/40979398630-7 1229-0/731456-6 101 24,90
Instruções (-) Descontos / Abatimentos
SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 29/10/2022 ESTE PAGAMENTO SE REFERE A CONTRATACAO DO MAIS! SERVIÇO SAÚDE.
A CONTRATACAO E OPCIONAL. CASO NAO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
(=) Valor Cobrado
EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90

Pagador NEUZA MATOS NASCIMENTO SANTOS - CPF: 776.206.825-20


RUA MANOEL MARTINS NETTO 152
CONJUNTO RESIDENCIAL ELMANO VELOSO
12234-550 SAO JOSE DOS CAMPOS SP
Pagador / Avalista:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 FICHA DE COMPENSAÇÃO

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