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Ministério da Educação

Universidade Federal da Integração Latino-Americana


Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura
Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO / PREGÃO

Solicitante (nome do servidor) Siape Nº

Unidade Organizadora (micro e macro unidade) Ramal

Demanda da Contratação

PREGÃO/ ARP Nº: XXXX


Valores
Objeto Quantidade
Item Unitário Total

TOTAL R$ 0,00

Informações Orçamentárias

Unidade Gestora/Solicitante:
Plano Interno
PTRes
Fonte
Elemento de Despesa * Valor

Total R$ 0,00
Observações:
* Na dúvida sobre elemento de despesa, considerar 33.90.00 - Aplicações Diretas.

Outras Informações

Recurso proveniente de convênio? ( ) Sim Qual _________________________ ( ) Não

Em caso de equipamentos ou materiais, existe já infraestrutura para sua guarda e/ou instalação?
__________________________________

www.unila.edu.br
UNILA:Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 -Vila A - Foz do Iguaçu - PR - CXP 2044 – CEP 85866-000 – Fone: (45) 3529-2868 - Página1/2
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Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura
Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações

Declaro que os valores do(s) objeto(s) solicitado(s) nesta solicitação mantêm seus preços vantajosos na
presente data. E que em caso de ARP com mais de 180 dias de assinatura, será anexado o documento
com a correspondente pesquisa de mercado.

Justificativas da aquisição e do quantitativo

OBS:

(1) Informações sobre os itens a serem empenhados e sobre as atas de registro de preços que estão
disponíveis, ver em: https://www.unila.edu.br/compras/dicom

(2) A emissão do empenho ficará condicionada à existência de saldo orçamentário e de saldo na ata de
registro de preço. Dessa forma, caso a quantidade solicitada seja superior ao saldo, será empenhada
apenas a quantidade disponível.

(3) Devido à impossibilidade de lançamento de números fracionados no sistema para emissão de empenho,
caso o quantitativo a ser empenhado (unidades) seja um valor fracionado, arredondar para mais ou menos
conforme entendimento da área técnica para a necessidade em questão. (ex: 2,8 litros → 3,0 litros)

Encaminhar o formulário preenchido (formato .PDF) para a Divisão de Compras como documento
eletrônico, através do SIPAC em “Documentos”, utilizando no “Tipo do Documento” a opção “Formulário de
solicitação de empenho”, sendo que a chefia da área demandante deve assinar o documento eletrônico.

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