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A empresa realiza o controle da potabilidade atraves de analises microbiologicas enviadas ao laboratorio depois
que faz a limpeza das caixas dgua.
6. MONITORIZAO
O que?
Limpeza e Manutenao da
Caixa dgua e reservatorios
Potabilidade da gua
Como?
Observao visual e condies
da caixa
Laudos das analises
microbiologicas
Quando?
Manuteno mensal
Limpeza - semestral
Analises semestral
Como?
Quando?
Observao visual
Semestralmente
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MONITORIZAO
O que?
Como?
Controle da Higienizao
Observao visual
Quando?
Diariamente ou conforme a
periodicidade da limpeza
Diario
VERIFICAO
O que?
Planilha de Controle da
Higienizao
Como?
Quando?
Observao visual
Mensal
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MONITORIZAO
O que?
Controle de Saude
Clinico dos
Manipuladores
Controle e Manuteno
dos Uniformes e EPI ou
EPC
Como?
Atravs de exame
mdico anual e carteira
de sade
Observao da situao
do uniforme e controle de
higiene dos unifomes.
Atravs de conversa em
Controle da Higiene e
particular mostramos ao
Comportamento dos
colaboredor que suas
Manipuladores
atitudes devem mudar
Controle e Manuteno
Observar o aspcto do
dos Cartazes Educativos
cartaz
Quando?
Quem?
Medico do posto de
sade ou conveniado
com a empresa
1 vez ao ano
Sempre que se faz
necessrio e na
admisso
Gerente e chefe de
produo
Gerente e chefe de
produo
Gerente Geral
7 MEDIDAS CORRETIVAS
Caso um funcinrio apresente algum problema de sade ele encaminhado para casa ou pronto socorro,
conforme for o caso
Os uniformes so trocados quando se faz necessrio atravs de controle dos uniformes
Nas reunies mensais com os colaboradores so feitas alertas de maneira geral sobre condutas errneas e as
regras so ali lembradas e se isto no for suficiente o colaborador e chamado em particular para uma conversa.
Troca dos cartazes quando necessrio
8
VERIFICAO
O que?
Como?
Quando?
Planilha de Registros da
Atravs de carteira de
Saude dos
anual
sade
Colaboradores
Planilha de Controle de
Uniformes, EPIs,
Conduta e
Atravs de anlise visual
Dirio
Comportamento dos
Manipuladores
Atravs de atestado
Laudo Medico
Na admisso
mdico
Manuteno de Cartazes
Anlise visual
Sempre que necessrio
Educativos
Treinamento dos
Atraves da vigilncia
1 vez ao mes no mnimo
Manipuladores
sanitria e administrao
Quem?
Gerente geral
Gerente geral e
cozinheira
mdico
Gerente geral e
cozinheira
Todos os colaboradores
REGISTROS
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Planilhas de Controle
Exames de sade
10 ANEXOS
Carteira de Sade
Ficha Medica
Atestados mdicos
Lista de Freqncia de treinamentos dos manipuladores
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MONITORIZAO
O que?
Controle das areas
externas e internas
Controle da empresa
contratada ou
produto usado
Como?
Observao visual das
condioes de limpeza e
barreiras fisicas
Contrato de prestao de
servios ou rotulagem do
produto e registro do
Ministerio da Saude
Verificado por:
Quando?
Quem?
mensalmente
Funcionarios
No ato da contratao da
empresa ou compra do
produto
Aprovado por:
Proprietario
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7 MEDIDAS CORRETIVAS
Trocar protees rasgagas ou quebradas
Refazer limpeza da area externa
Refazer a dedetizao caso no tenha solucionado o problema de pragas
Trocar de empresa de dedetizao
Adquirir produtos registrados no Ministerio da Saude
Orientao do responsavel pela dedetizao
8
VERIFICAO
O que?
Planilha deControle
de ocorrencia de
pragas
Como?
Quando?
Quem?
Observao visual
mensalmente
Empresa contratada
9
REGISTROS
Planilhas de controle
Contratos de Prestao de servio
10 ANEXOS
Fichas Tcnicas de produtos utilizados e diluio
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devem estar em contato com embalagens no sanitrias (jornais, revistas, papelo ou plstico reciclado);
A higiene do entregador, que deve estar com uniforme adequado e limpo;
Condies de conservao e higiene do transporte;
Exigir laudo de controle de qualidade;
Realizar controle microbiolgico e fsico-qumico quando necessrio, seguindo as rotinas e procedimentos de
classificao de risco e de histrico de recebimento registrado, atravs de laboratrio prprio ou terceirizado;
As matrias-primas em desacordo devem ser rejeitadas e encaminhada ao fornecedor
6.2.Seleo de s in natura:
Os fornecedores so avaliados para garantir a qualidade da matria-prima contra contaminantes
O encarregado pelo recebimento de matrias-primas deve:
Observar e registrar na planilha de recebimento as seguintes caractersticas da recebida;
Observar a qualidade da
6.3 Seleo de Fornecedores
Todos os fornecedores recebem uma carta de avaliao que deve ser devolvido preenchido, com as
caractersticas de qualidade na produo do produto. Essa documentao fica anexa junto com o cadastro de
fornecimento. Conforme haja alguma no conformidade a empresa pode fazer uma visita tcnica para resolver tais
problemas.
6.4. Armazenamento de Matrias-primas
O encarregado do depsito de matrias-primas deve:
Limpar periodicamente;
Manter o armazenamento organizado da seguinte forma:
- separados por grupos;
- dispostos longe do piso, sobre estrados e distantes da parede(10cm) e do forro(60cm);
- no armazenar entulho e material txico;
todo material de limpeza, higiene e material qumico deve ser armazenado separadamente dos alimentos;
as embalagens devem ser conservadas ntegras e dispostas de fcil identificao;
Seguir o sistema PEPS - Primeiro que Entra, Primeiro que Sai ou o sistema PVPS - Primeiro que Vence,
Primeiro que Sai;
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Produtos destinados devoluo ou descarte devem ser identificados e colocados em locais apropriados.
Em caso de transferncia de matria prima e produtos no manipulados de embalagens originais para outras
embalagens, transcrever o rtulo original ou desenvolver um sistema de etiquetas que permita a sua perfeita
rastreabilidade.
As caixas de papelo s devem permanecer nos locais de armazenamento sob refrigerao ou congelamento
em local segregado, delimitado ou em equipamento exclusivo para os produtos acondicionados nessas
embalagens;
No devem apresentar sinais de umidade ou embolora mento.
Produtos que exalem odor exsudem e produtos minimamente processados, devem ser armazenados de forma
a no favorecer contaminao;
proibido desligar os equipamentos de refrigerao com o objetivo de economizar energia;
As temperaturas devem ser mantidas para:
I - Armazenamento sob congelamento -18 C;
II - Armazenamento sob refrigerao: entre 7 a 10 C
III - a temperatura ambiente ou de acordo com as recomendaes do fabricante e as propriedades intrnsecas
do alimento;
5
MONITORIZAO
O que?
Como?
Quando?
Quem?
Obs. Visual e Avaliao
Controle de Recebimento
No recebimento
Encarregado
Sensorial
6
AES CORRETIVAS
Avaliar e fazer devoluo de produtos negados na avaliao sensorial e no controle de temperatura
Contatar fornecedor, para resolver possveis erros de entrega.
7
VERIFICAO
O que?
Como?
Quando?
Quem?
Planilha de Recebimento
de Matria Prima e
Obs. Visual
Sempre que receber
Gerente
embalagens
4
REGISTROS
POP 7-A Planilha de Recebimento de Matria Prima e embalagens
POP 7-B Carta de Qualificao do fornecedor
POP 7-C Ficha de Inspeo de fornecedor
11 ANEXOS
Cartas de advertncia, suspenso
12 REGISTRO DAS REVISES
REVISO
DESCRIO DA ALTERAO
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Identificar o equipamento
02
necessrio calibrao?
03
04
05
Registrar a calibrao
06
07
08
09
Verificado por:
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7 MONITORIZAO
O que?
Como?
Controle de Manuteno
Visualmente ou contrato
Quando?
Sempre que se
fizer necessrio
Quem?
Encarregado
8 AES CORRETIVAS
No caso de falhas na operao de manuteno, a empresa ou o encarregado pela manuteno dever fazer
de novo ou trocar o equipamento ou as peas danificadas.
9VERIFICAO
O que?
Planilha de Registro de
Manuteno de
equipamentos
Como?
Quando?
Quem?
Semestralmente
Gerente
10REGISTROS
Planilha de Registro de Manuteno de Equipamentos
11 ANEXOS
Notas Fiscais
Manual de Operao
12 REGISTRO DAS REVISES
REVISO
DESCRIO DA ALTERAO
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Coletores de detritos: lixeiras, recipientes que armazenam os resduos dentro das reas do estabelecimento.
5 RESPONSABILIDADES
Treinamentos:
Operao: manipuladores de alimentos.
Monitoramento das operaes:
6 DESCRIO
Para a retirada do lixo, os sacos de lixo so amarrados e os coletores de detritos so encaminhados at o lado
externo do estabelecimento, onde o saco de detritos transferido para o depsito de lixo, para aguardar a
coleta pelo servio pblico. colocado saco de lixo novo e o coletor devolvido para seu local de origem
No final do turno os sacos de lixo so sempre removidos, as lixeiras higienizadas.
O responsvel pela eliminao de lixo deve:
Recolher o lixo da rampa e lates quantas vezes se fizer necessrio para que no acumulem resduos dentro
da empresa;
Colocar os lixos ao final da produo nas lixeiras de acesso ao servio pblico de recolhimento de lixo;
Manter qualquer recipiente ou lixeira que acondicionem lixos e resduos tampados;
Limp-los diariamente com detergente e cloro;
Ao retornar para o interior da empresa entrar somente pelo gabinete de higienizao;
Fazer a higienizao das mos e trocar o uniforme se necessrio;
Os resduos slidos do caracol devem ser colocados na lixeira indicada de forma que mantenha a caixa vazia e
limpa;
Verificar diariamente a evaso de gua se est exalando mau cheiro e fluindo normalmente fechando as
entradas de ralos e caneletas ao final da produo;
Verificar as bombas de ar diariamente nos tanques de tratamento dos efluentes,
Comunicar ao supervisor qualquer alterao ocorrida.
Verificado por:
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7 MONITORIZAO
O que?
Controle das Lixeiras
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Como?
Quando?
Quem?
diariamente
Encarregado
8 AES CORRETIVAS
No caso de falhas na operao de manejo de resduos, os colaboradores so advertidos verbalmente, o que
registrado no respectivo formulrio de monitoramento, a providncia que no foi tomada imediatamente
adotada e, se necessrio, a operao repetida.
9 VERIFICAO
O que?
Planilha de registro de
Higienizaao das
instalaes,
equipamentos, moveis e
utenslios
Como?
Quando?
Quem?
Obs. visual
mensal
Gerente
10 REGISTROS
Planilha de registros de higienizaao das instalaes, equipamentos, moveis e utenslios
11 ANEXOS
No H
12 REGISTRO DAS REVISES
REVISO
DESCRIO DA ALTERAO
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1 OBJETIVOS
Estabelecer procedimentos tcnicos operacionais a serem adotados para o recolhimento de produtos.
2 DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Portaria Federal n 326/1997.
Resoluo Federal RDC n 275/2002.
Resoluo Federal RDC n 28/2000.
Decreto SC n 31.455/1978.
Instruo Normativa IN n 5/2000.
3 CAMPO DE APLICAO
Este procedimento se aplica nas reas expedio do estabelecimento.
4 DEFINIES
Contaminao: existncia de algum agente etiolgico.
Recolhimento: solicitao de devoluo de um lote ou de uma linha inteira de produtos devido a descoberta
de problemas relativos a segurana do produto.
Procedimento Operacional Padronizado POP: procedimento escrito de forma objetiva que estabelece
instrues seqenciais para a realizao de operaes rotineiras e especficas na produo,
armazenamento e transporte de alimentos.
5 RESPONSABILIDADES
Treinamentos:
Operao: Manipuladores de Alimentos.
Monitoramento das operaes: Gerentes de Produo
6 DESCRIO
6.1 Formao do Lote
So identificados os lotes pela data e produo dos turnos.
6.2 Rotulagem
Informaes contidas no rtulo dos produtos:
Nome do produto;
Peso;
Dados da empresa;
Fabricao/Lote;
Validade;
Responsvel Tcnica;
Informao No Contm Glten;
AUP;
Ingredientes;
Informao Nutricional somente nas embalagens de 1 kg;
Cdigo de barras somente para embalagens de 1 kg, conforme EAN Brasil;
Carimbo de Grau Alimentcio somente para o produto destinado a indstria de alimentos que no pode
conter iodo;
6.3 Armazenamento do Lote
A rea de expedio mapeada por cores e letras;
.
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Cdigo: POP
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Como?
Servidor de Rede
Sensum/Controle de
Produo Diria
Servidor de Rede
Sensum/ Ordem de
Carregamento
RQ Relatrio de Atendimento a
Reclamao e Sugesto
Visualmente
Quando?
Quem?
Diariamente
Almoxarife
A cada
carregamento
Encarregado de
Expedio
Quando houver
reclamao
Chefe do Depto
de Qualidade
8 AES CORRETIVAS
No caso de falhas na operao de expedio e carregamento acionado a Chefe do Depto de Qualidade para
determinar as medidas corretivas.
9 VERIFICAO
O que?
Como?
Quando?
Visualmente
Mensal
RQ Inspeo de Expedio
Visualmente
Mensal
Logstica/Faturamento
RQ Relatrio de Atendimento a
Reclamao e Sugesto
Visualmente
Quando houver
reclamao
Diretor Industrial
10 REGISTROS
RQ Controle de Produo Diria
RQ Inspeo de Expedio
RQ Relatrio de Atendimento a Reclamao e Sugesto
11 ANEXOS
Pasta de amostras e especificaes de embalagens
Elaborado por: Equipe BP
Verificado por:
Aprovado por:
Quem?
Chefe do Depto de
Qualidade
Cdigo: POP
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Laudos
PS 1.03 - Procedimento de Atendimento a Reclamaes e Sugestes Refisa
12 REGISTRO DAS REVISES
REVISO
Verificado por:
DESCRIO DA ALTERAO
Aprovado por: