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Boletim Tcnico

Novo Mtodo de Substituio deTtulos Provisrios

Produto : Microsiga Protheus Financeiro Verso 11

Chamado : TELBPN Data da publicao : 10/07/12

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para
Implementao.

Melhoria nas rotinas Contas a Receber (FINA040) e Contas a Pagar (FINA050) em que na funcionalidade de Substituio de
Provisrios possvel rastrear o processo possibilitando a baixa dos ttulos provisrios ao gerar o ttulo definitivo.

Melhoria nas rotinas Liquidao a Receber (FINA460) e Liquidao a Pagar (FINA565) efetuam o calculo de variao
monetria para os ttulos originados do processo de liquidao, melhorando as informaes contbeis do processo, registrando-as
nas tabelas SE1 Contas a Receber, SE2 Contas a pagar e SE5 Movimentos de baixas.

No possvel baixar ttulos provisrios atravs das rotinas Baixas a Receber (FINA070) e Baixas a Pagar (FINA080).

Para mais informaes da Substituio de Provisrios no Contas a receber, acesse: http://tdn.totvs.com.br/kbm#115726 e no


Contas a Pagar, acesse: http://tdn.totvs.com.br/kbm#115727.

Para o processo de substituio de ttulos provisrios, foram criados dois pontos de entrada que permitem a utilizao do
mtodo antigo de substituio em que excludo o ttulo provisrio. O F40DELPR Contas a Receber e o F50DELPR Contas a pagar,
ambos com retorno lgico sendo necessrio configur-los em .T.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN imprescindvel:


a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
PROTHEUS11_DATA\DATA), e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.

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c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo


Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s)
que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em)
a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate
nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes
da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e
confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_ UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou
superior a 06/07/2012.
2. Clique em OK para continuar.

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3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado. Confirme a execuo da atualizao.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. m seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador
cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

CONTAS A RECEBER

Para a Substituio Manual

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes\Contas a receber\ Contas a receber (FINA040).


2. Clique em Incluir.
3. Inclua de o ttulo provisrio.
4. Clique em Aes Relacionadas na opo Substituir.
5. Efetue a substituio dos provisrios, transformando-os em um titulo efetivo.
6. Os ttulos provisrios foram baixados sem movimentao bancria.

Para Cancelar a Substituio de provisrios

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes\Contas a receber\ Contas a receber (FINA040).


2. Selecione o titulo gerado pelo processo anterior.
3. Clique em Aes Relacionadas na opo Excluir.
4. apresentada a tela com os dados do titulo.
5. Verifique os dados e Confirme.
6. Os ttulos provisrios esto com status em aberto (legenda verde).

Para Liquidao com clculo de variao monetria

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Cadastros\Moedas (MATA090).


2. Inclua ou altere taxas para moeda desejada de forma a existirem diferenas de cotaes.
3. Acesse Atualizaes\Contas a receber\Contas a receber (FINA040).
4. Clique em Incluir.
5. Inclua 2 titulos simples, em moeda estrangeira para um cliente qualquer.
6. Altere a database do sistema para outra data que possua cotao diferente para a moeda estrangeira.

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7. Acesse Atualizaes\Contas a receber\Liquidao (FINA460).


8. Clique em Liquidar.
9. Efetue a liquidao dos ttulos includos anteriormente, gerando outras parcelas.
10. Confira os dados e Confirme.
11. Acesse Consultas\Contas a receber\Posio contas Rec (FINC040).
12. Selecione o ttulo gerador da liquidao.
13. apresentada uma linha com informaes da variao monetria calculada no processo de liquidao.

CONTAS A PAGAR

Para Substituio Manual

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes\Contas a pagar\Contas a pagar (FINA050).


2. Clique em Incluir.
3. Inclua 2 titulos provisrios para o fornecedor desejado.
4. Confira os dados e Confirme.
5. Clique em Aes Relacionadas na opo Substituir.
6. Efetue a substituio dos provisrios, transformando-os em um titulo efetivo.
7. Os ttulos provisrios foram baixados sem movimentao bancria.

Para cancelar a substituio de provisrios

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes\Contas a pagar\Contas a pagar (FINA050).


2. Selecione o titulo gerado pelo processo anterior.
3. Clique em Aes Relacionadas na opo Excluir.
4. apresentada a tela com os dados do titulo.
5. Verifique os dados e Confirme.
6. Os ttulos provisrios esto com status em aberto (legenda verde).

Para Liquidao com clculo de variao monetria

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Cadastros\Moedas (MATA090).


2. Inclua ou altere taxas para moeda desejada de forma a existirem diferenas de cotaes.
3. Acesse Atualizaes\Contas a pagar\Contas a pagar (FINA050).
4. Clique em Incluir.
5. Inclua 2 titulos simples, em moeda estrangeira para um cliente qualquer.
6. Altere a database do sistema para outra data que possua cotao diferente para a moeda estrangeira.
7. Acesse Atualizaes\Contas a pagar\Liquidao (FINA565).
8. Clique em Liquidar.
9. Efetue a liquidao dos ttulos includos anteriormente, gerando outras parcelas.
10. Confira os dados e Confirme.
11. Acesse Consultas\Contas a pagar\Posio contas Rec (FINC040).
12. Selecione o ttulo gerador da liquidao.
13. apresentada uma linha com informaes da variao monetria calculada no processo de liquidao.

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ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criao no arquivo SX3 Campos:

Tabela FIH Contr. Oper. Contas a Receber:

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Campo FIH_FILIAL
Tipo C - Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial do sistema
Usado No
Obrigatrio No
Browse No
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Grupo de Campos 033 - Tamanho da Filial
Help Filial do Sistema
Ordem 01

Campo FIH_ENTORI
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Ent.Orig.
Descrio Entidade Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe a Entidade de Origem.
Ordem 02

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Campo FIH_PREFOR
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Pref.Orig.
Descrio Prefixo Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe o prefixo origem.
Ordem 03

Campo FIH_NUMORI
Tipo C - Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Num.Orig.
Descrio Numero Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 018 - Documento de entrada/sada
Help Informe o nmero origem.
Ordem 04

Campo FIH_PARCOR
Tipo C - Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Parc.Orig.
Descrio Parcela Origem
Usado Sim

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Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 011 - Parcela
Help Informe a parcela origem.
Ordem 05

Campo FIH_TIPOOR
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Tipo Orig.
Descrio Tipo Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe o tipo origem.
Ordem 06

Campo FIH_CFORI
Tipo C - Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cli/For Orig
Descrio Cliente/Fornecedor Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 001 - Codigo Cliente/Fornecedor
Help Informe o cliente / fornecedor origem.
Ordem 07

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Campo FIH_LOJAOR
Tipo C - Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Loja Orig.
Descrio Loja Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 002 - Loja Cliente/Fornecedor
Help Informe a loja origem.
Ordem 08

Campo FIH_SEQ
Tipo C - Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Sequencia
Descrio Sequencia
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informao que armazena o cdigo da sequencia da baixa (SE5).
Ordem 09

Campo FIH_ENTDES
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Ent. Dest.
Descrio Entidade Destino

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Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe a Entidade de Destino.
Ordem 10

Campo FIH_PREFDE
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Pref.Dest.
Descrio Prefixo Destino
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe o prefixo destino.
Ordem 11

Campo FIH_NUMDES
Tipo C - Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Num.Dest.
Descrio Numero Destino
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 018 - Documento de entrada/sada
Help Informe o nmero destino.
Ordem 12

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Campo FIH_PARCDE
Tipo C - Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Parc.Dest.
Descrio Parcela Destino
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 011 - Parcela
Help Informe a parcela destino.
Ordem 13

Campo FIH_TIPODE
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Tipo Dest.
Descrio Tipo Destino
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe o tipo destino.
Ordem 14

Campo FIH_CFDES
Tipo C - Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cli/For Dest
Descrio Cliente/Fornecedor Dest.

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Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 001 - Codigo Cliente/Fornecedor
Help Informe o cliente/fornecedor destino.
Ordem 15

Campo FIH_LOJADE
Tipo C - Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Loja Dest.
Descrio Loja Destino
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 002 - Loja Cliente/Fornecedor
Help Informe a loja destino.
Ordem 16

Campo FIH_FILDES
Tipo C - Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial Dest.
Descrio Filial Destino
Usado No
Obrigatrio No
Browse No
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Grupo de Campos 033 - Tamanho da Filial
Help Informe filial do titulo destino

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Ordem 17

Campo FIH_ROTINA
Tipo C - Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Rotina
Descrio Rotina
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Infrome a rotina
Ordem 18

Campo FIH_OPERAC
Tipo C - Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Operacao
Descrio Operacao
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe a operao
Ordem 19

Tabela FII Contr. Oper. Contas a Pagar:

Campo FII_FILIAL
Tipo C - Caracter
Tamanho 8
Decimal 0

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Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial do Sistema
Usado No
Obrigatrio No
Browse No
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Grupo de Campos 033 - Tamanho da Filial
Help Filial do Sistema
Ordem 01

Campo FII_ENTORI
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Ent.Orig.
Descrio Entidade Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe a Entidade de Origem.
Ordem 01

Campo FII_PREFOR
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Pref.Orig.
Descrio Prefixo Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar

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Help Informe o prefixo origem.


Ordem 03

Campo FII_NUMORI
Tipo C - Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Num.Orig.
Descrio Numero Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 018 - Documento de entrada/sada
Help Informe o nmero origem.
Ordem 04

Campo FII_PARCOR
Tipo C - Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Parc.Orig.
Descrio Parcela Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 011 - Parcela
Help Informe a parcela origem.
Ordem 05

Campo FII_TIPOOR
Tipo C - Caracter
Tamanho 3

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Decimal 0
Formato @!
Ttulo Tipo Orig.
Descrio Tipo Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe o tipo origem.
Ordem 06

Campo FII_CFORI
Tipo C - Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cli/For Orig
Descrio Cliente/Fornecedor
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 001 - Codigo Cliente/Fornecedor
Help Informe o cliente / fornecedor origem.
Ordem 07

Campo FII_LOJAOR
Tipo C - Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Loja Orig.
Descrio Loja Origem
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real

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Propriedade Alterar
Grupo de Campos 002 - Loja Cliente/Fornecedor
Help Informe a loja origem.
Ordem 08

Campo FII_SEQ
Tipo C - Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Sequencia
Descrio Sequencia
Usado No
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informao que armazena o cdigo da sequencia da baixa (SE5).
Ordem 09

Campo FII_ENTDES
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Ent.Dest.
Descrio Entidade Destino
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe a Entidade de Destino.
Ordem 10

Campo FII_PREFDE
Tipo C - Caracter
Tamanho 3

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Decimal 0
Formato @!
Ttulo Pref.Dest.
Descrio Prefixo Destino
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe o prefixo destino.
Ordem 11

Campo FII_NUMDES
Tipo C - Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Num.Dest
Descrio Numero Destino
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 018 - Documento de entrada/sada
Help Informe o nmero destino.
Ordem 12

Campo FII_PARCDE
Tipo C - Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Parc.Dest.
Descrio Parcela Destino
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real

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Propriedade Alterar
Grupo de Campos 011 - Parcela
Help Informe a parcela destino.
Ordem 13

Campo FII_TIPODE
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Tipo Dest.
Descrio Tipo Destino
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe o tipo destino.
Ordem 14

Campo FII_CFDES
Tipo C - Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cli/For Dest
Descrio Cliente/Fornecedor Dest.
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 001 - Codigo Cliente/Fornecedor
Help Informe o cliente/fornecedor destino.
Ordem 15

Campo FII_LOJADE
Tipo C - Caracter

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Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Loja Dest.
Descrio Loja Destino
Usado No
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 002 - Loja Cliente/Fornecedor
Help Informe a loja destino.
Ordem 16

Campo FII_FILDES
Tipo C - Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial Dest.
Descrio Filial do titulo destino
Usado No
Obrigatrio No
Browse No
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Grupo de Campos 033 - Tamanho da Filial
Help Informe a filial do ttulo destino.
Ordem 17

Campo FII_ROTINA
Tipo C - Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Rotina
Descrio Rotina
Usado Sim
Obrigatrio No

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Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe a rotina.
Ordem 18

Campo FII_OPERAC
Tipo C - Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Operacao
Descrio Operacao
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe a operao.
Ordem 19

2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:

ndice FIH

Ordem 1

FIH_FILIAL+FIH_ENTORI+FIH_PREFOR+FIH_NUMORI+FIH_PARCOR+FIH_TIPO
Chave
OR+FIH_CFORI+FIH_LOJAOR

Descrio Ent.Orig+Pref.Orig.+Num.Orig.+Parc.Orig.+Tipo Orig.+Cli/For Orig+Loja Orig

Proprietrio S

ndice FIH

Ordem 2

FIH_FILIAL+FIH_ENTDES+FIH_PREFDE+FIH_NUMDES+FIH_PARCDE+FIH_TIPO
Chave
DE+FIH_CFDES+FIH_LOJADE

Ent.Dest.+Pref.Dest.+Num.Dest.+Parc.Dest.+Tipo Dest.+Cli/For Dest+Loja


Descrio
Dest

Proprietrio S

ndice FII

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Ordem 1

FII_FILIAL+FII_ENTORI+FII_PREFOR+FII_NUMORI+FII_PARCOR+FII_TIPOOR+FI
Chave
I_CFORI+FII_LOJAOR

Descrio Ent.Orig+Pref.Orig.+Num.Orig.+Parc.Orig.+Tipo Orig.+Cli/For Orig+Loja Orig

Proprietrio S

ndice FII

Ordem 2

FII_FILIAL+FII_ENTDES+FII_PREFDE+FII_NUMDES+FII_PARCDE+FII_TIPODE+FI
Chave
I_CFDES+FII_LOJADE

Ent.Dest.+Pref.Dest.+Num.Dest.+Parc.Dest.+Tipo Dest.+Cli/For Dest+Loja


Descrio
Dest

Proprietrio S

INFORMAES TCNICAS

SE1 Contas a Receber


SE2 Contas a Pagar
Tabelas Utilizadas SE5 Movimentao Bancria
FIH - Contr. Oper. Contas a Receber
FII - Contr. Oper. Contas a Pagar

FINA040 Contas a Receber.


FINA050 Contas a Pagar.
FINA070 Baixas a Receber.
Funes Envolvidas
FINA080 Baixas a Pagar.
FINA460 Liquidao Contas a Receber.
FINA565 Liquidao Contas a Pagar.

Sistemas Operacionais Windows/Linux

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