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09/10/2023, 11:42 Banco do Brasil

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G338091130053894020
Consultas - Extrato de conta corrente 09/10/2023 11:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 138-4
Conta corrente 1645-4 IGREJA BATISTA BR SANGELO
Período do
05 / 2023
extrato

Lançamentos
Dt. Dt.
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
25/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

02/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.259.688.546 1.965,00 C


02/05 13:36 00097106895091 DANIEL SCHE

02/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.262.828.356 465,00 C


02/05 19:12 00009248739733 SILEZIA SAN

02/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.262.846.123 48,00 C

02/05 19:14 00009248739733 SILEZIA SAN

02/05/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.478,00 D 0,00 C

03/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.270.536.631 100,00 C


03/05 19:30 00033087121053 MAURI EDGAR

03/05/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 100,00 D 0,00 C

05/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.280.233.362 400,00 C


05/05 09:12 00005507682704 WELLINTON B

05/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.284.181.197 500,00 C


05/05 15:16 00004247649973 FELIPE GALH

05/05/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.501 6.350,00 D


05/05 10:05 Israel Ferreira Da Silva

05/05/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.502 1.000,00 D


05/05 12:26 Euclair Da Silva Moreira

05/05/2023 0000 13013 362 Pagto Energia Elétrica 48.548 230,99 D


RGE SUL DISTRIBUIDORA

05/05/2023 0000 13013 362 Pagto Energia Elétrica 48.548 110,94 D


RGE SUL DISTRIBUIDORA

05/05/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 4.342,11 C

05/05/2023 0000 00000 855 BB RF Automatico Empresa 5 2.449,82 C 0,00 C

10/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.317.438.291 200,00 C


10/05 10:28 00001714558002 JONATHAN GA

10/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.321.322.684 150,00 C


10/05 17:14 00049017365749 ISRAEL FERR

10/05/2023 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.301.201.036.304 64,00 D


Cobrança referente 10/05/2023

10/05/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 286,00 D 0,00 C

11/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.101 206,62 D


SOMPO SEGUROS S.A.

11/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.102 102,10 D


PROSERVER T LTDA

11/05/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 286,01 C

11/05/2023 0000 00000 855 BB RF Automatico Empresa 5 22,71 C 0,00 C


17/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.367.634.854 280,00 C

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09/10/2023, 11:42 Banco do Brasil

17/05 21:43 00003040754009 PRISCILA CR

17/05/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 280,00 D 0,00 C

22/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.395.136.260 400,00 C


22/05 16:28 00033089515091 ROSANE SCHE

22/05/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 400,00 D 0,00 C

24/05/2023 0000 13013 361 Pagamento Fatura de Água 18.631 58,11 D


CORSAN

24/05/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 58,11 C 0,00 C


31/05/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JD573734 ISRAEL FERREIRA DA SILVA.

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