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Araraquara, 30 de setembro de 2008

Implantação do Pedido Eletrônico para sistemas de Gerenciamento


Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda.

Araraquara - SP CEP. 14800-450 Fone (016) 3301-3000 Pag. 1


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Araraquara, 30 de setembro de 2008

Implantação do Pedido Eletrônico para sistemas de Gerenciamento ........................................................................................................................................................ 1


1. DADOS PARA CONEXÃO (INTERNET / DIAL-UP) ............................................................................................................................................................................ 3
2. LAY-OUT DE PEDIDO ......................................................................................................................................................................................................................... 4
1.1. REGISTRO TIPO 1 (Cabeçalho) .................................................................................................................................................................................................. 4
1.2. REGISTRO TIPO 2 (Itens) ............................................................................................................................................................................................................ 5
1.3. REGISTRO TIPO 3 (Registro de fim de arquivo) ......................................................................................................................................................................... 5
1.4. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ENVIO DE PEDIDOS: .............................................................................................................................................. 6
3. LAY-OUT DO RETORNO DE PEDIDO................................................................................................................................................................................................ 7
3.1. REGISTRO TIPO 1 (Cabeçalho) .................................................................................................................................................................................................. 7
3.2. REGISTRO TIPO 2 (Itens) ............................................................................................................................................................................................................ 7
3.3. REGISTRO TIPO 3 (Registro de fim de arquivo) ......................................................................................................................................................................... 8
3.4. CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP ......................................................................................................................................................................... 8
4. LAY-OUT DE BLOQUETOS .............................................................................................................................................................................................................. 10
4.1. REGISTO TIPO 0 (Cabeçalho) ................................................................................................................................................................................................... 10
4.2. REGISTRO TIPO 1 (Informação do Bloqueto) ........................................................................................................................................................................... 10
4.3. REGISTRO TIPO 2 (Registro de final de arquivo) ...................................................................................................................................................................... 11
5. LAYOUT DE NOTA FISCAL .............................................................................................................................................................................................................. 12
5.1. REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho) ................................................................................................................................................................................................ 12
5.2. REGISTRO TIPO 1 (Dados básicos da NF) ............................................................................................................................................................................... 13
5.3. REGISTRO TIPO 2 (Dados de ICMS da Nota Fiscal) ................................................................................................................................................................ 14
EGISTRO TIPO 2 (Dados de ICMS da Nota Fiscal – Cont.) ....................................................................................................................................................... 15
5.4. REGISTRO TIPO 7 (Itens da Nota Fiscal, repete o número de vezes indicado no campo 5 do registro 1) .............................................................................. 16
REGISTRO TIPO 7 (Itens da Nota Fiscal – cont.) ................................................................................................................................................................................. 17
5.5. REGISTRO TIPO 8 (Lotes dos Itens da Nota Fiscal) ................................................................................................................................................................. 18
5.6. REGISTRO TIPO 9 (Registro de fim de arquivo) ....................................................................................................................................................................... 19
6. LAYOUTS DAS OFERTAS (Promoções)........................................................................................................................................................................................... 20
6.1. ARQUIVO DE OFERTAS ............................................................................................................................................................................................................ 20
6.2. ARQUIVO DE ITENS DAS OFERTAS ....................................................................................................................................................................................... 20
6.3. ARQUIVO DE PARAMETROS DO CLIENTE ............................................................................................................................................................................. 21
6.4. ARQUIVO DE MATRIZ/FILIAL .................................................................................................................................................................................................... 21
6.5. Observações importantes sobre as OFERTAS .............................................................................................................................................................................. 22
7. LAY-OUT DE PREÇOS E PRODUTOS ............................................................................................................................................................................................. 24
7.1. LISTA DE IDENTIFICAÇÂO DA S.T. ............................................................................................................................................................................................. 25

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1. DADOS PARA CONEXÃO (INTERNET / DIAL-UP)


Segue abaixo tabela de dados para conexão utilizando Iternet ou Dial-up.

Acesso Internet Acesso através de linha discada


(Dial-up)
Telefone Provedor de acesso a Internet 0800 7077224
Usuário (Dial-up) ppps
Senha (Dial-up) synchro
CD D.N.S
CWB pepr.stcruz.com.br
ARA pespi.stcruz.com.br
IP BHZ pemg.stcruz.com.br 172.16.25.100
SPO pespc.stcruz.com.br
POA pers.stcruz.com.br
RIO perj.stcruz.com.br
Usuário <código do cliente> Ex.: p00088
Senha <Fornecida na solicitação de acesso ao Suporte do PE> Ex.: Pedidos
Diretório Up-load (Pedido) Internet
Diretório Download < Diretório Raiz >
Arquivo de Envio <código do cliente>.ZIP Ex.: p00088.ZIP
Arquivo de Pedido <código do cliente>.TXT Ex.: p00088.TXT
Arquivo de Retorno <código do cliente>.ZIP ou <código do cliente>.RET Ex.: p00088.ZIP ou p00088.RET
Arquivo de NF e Preços <código do cliente>.ZIP Ex.: p00088.ZIP.
Obs.: Esse arquivo deve ser sempre recebido antes do envio de pedido, pois o retorno irá
sobrepor o arquivo.

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2. LAY-OUT DE PEDIDO
TIPO ARQUIVO : SEQUENCIAL NOME ARQUIVO : X99999.TXT (X99999 = Código do cliente junto à Santa Cruz)
OBS: Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.

1.1. REGISTRO TIPO 1 (Cabeçalho)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo (Observação)


01 Tipo de Registro 01 Alfa 01 Fixo: “1”
02 Código do Cliente 02 Alfa 06 Código do Cliente na Santa Cruz
03 Número do Pedido do Cliente 08 Alfa 12 Numero Seqüencial (Identifica o pedido na Nota Fiscal)
04 Data do Pedido 20 Numérico 08 Formato: DDMMAAAA
05 Condição de Pagamento 28 Alfa 01 “0” – A Prazo; “1” – A Vista; “Z” – Negociado.
06 Tipo de Compra 29 Alfa 01 “E” – Estadual; “I” – Interestadual;
07 Tipo do Retorno 30 Alfa 01 “C” – Código Com Problema;
“D” – Descrição com Problema.
08 Versão do Programa 31 01 Utilizado para identificar o tipo de sistema utilizado
09 Compra Integral 32 Alfa 01 (S/N) – Se “S” a venda do produto só será efetivada se tiver
em estoque toda quantidade pedida.
10 Complemento do Pedido 33 Alfa 03 Caso seja necessário utilizar esse campo para complementar
o numero de pedido (Identifica o pedido na Nota Fiscal)
11 Número do Pedido da Santa Cruz 36 Numérico 05 Reservado a Santa Cruz
12 Versão do Programa PE 41 Alfa 05 Versão do Programa do Pedido Eletrônico Windows da Santa
Cruz. (Solicitamos que seja enviada a sigla da empresa de
Software para posterior identificação
13 Código da oferta 46 Numérico 05 Código da oferta (Zeros se pedido normal)
14 Prazo 51 Numérico 03 Prazo da oferta (Zeros se código da oferta for zeros ou se for
uma tabela)
15 Pedido/Consulta 54 Numérico 01 0 – Pedido; 1 – Consulta
16 Reservado 55 Alfa 26 Fixo: Espaços em branco

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1.2. REGISTRO TIPO 2 (Itens)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Tipo de registro 01 Alfa 01 Fixo: “2”
02 Código do Produto 02 Numérico 14 Código do Produto da Santa Cruz ou Código de Barras.
03 Quantidade 16 Numérico 05
04 Preço 21 Numérico 13 2
05 Reservado 34 Alfa 47 Fixo: Espaços

1.3. REGISTRO TIPO 3 (Registro de fim de arquivo)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo (Observação)


01 Tipo de registro 01 Alfa 01 Fixo: “3”
02 Número do Pedido do Cliente 02 Alfa 12
03 Quantidade Total de Itens 14 Numérico 05
04 Quantidade Total de Unidades 19 Numérico 10 2
05 Complemento do número do Pedido 29 Alfa 03
06 Reservado 32 Alfa 49 Fixo: Espaços

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1.4. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ENVIO DE PEDIDOS:

 Os arquivos de pedido TXT enviado eletronicamente são formados com registros de tipo „1‟ , „2‟ e „3‟, sendo possível inserir vários pedidos no mesmo
arquivo TXT;

 O registo tipo „1‟ contem o numero de pedido. Este número não pode ser repetido, caso ocorra num prazo de 15 dias o pedido não é faturado, gerando um
retorno com a informação de PEDIDO DUPLICADO;

 Nos registros tipo „1‟ são identificadas as modalidades de faturamento (a vista, a prazo, negociado, estadual, interestadual, oferta e tabela), esta
informações são de fundamental importância para o correto faturamento dos pedidos;

 Todas as letras dentro do arquivo devem estar em MAIÚSCULO;

 Em caso de envio de pedidos para as FILIAIS no mesmo arquivo enviado pela Matriz faz-se necessário solicitar ao Suporte do Pedido Eletrônico as
devidas mudanças para gerar os retornos corretamente;

 Pode-se utilizar no registo de tipo „2‟ o código de produtos Santa Cruz ou o código de barras;

 A data apresentada no registro de tipo „1‟ é utilizada para confirmação de condição comercial, sendo assim, faz-se necessário a correta apresentação;

 Em virtude da comunicação de dados muitas vezes ser precária solicitamos que os pedidos sejam enviados compactados;

 Em virtude da venda de produtos fracionados nas farmácias solicitamos que seja mantido um cadastro com os produtos de caixa fechada na distribuidora,
o objetivo é evitar que o cliente acabe comprando por exemplo 10 caixas sendo que o mesmo gostaria de receber 10 unidades. A Santa Cruz mantem um
cadastro de produtos com essa identificação.

 Em caso de comunicação via FTP é necessário definir a comunicação como binário.

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3. LAY-OUT DO RETORNO DE PEDIDO


TIPO ARQUIVO : SEQUENCIAL NOME ARQUIVO : X99999.RET (X99999 = Código do cliente junto à Santa Cruz)
OBS: Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.

3.1. REGISTRO TIPO 1 (Cabeçalho)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Tipo de Registro 01 Alfa 01 Fixo: “1”
02 Código do Cliente 02 Alfa 06 Código do Cliente
03 Número do Pedido do Cliente 08 Alfa 12 Número do Pedido do Cliente
04 Data do Pedido 20 Numérico 08 Formato: DDMMAAAA
05 Condição de Pagamento 28 Alfa 01 “0” – A Prazo; “1” – A Vista; “Z” – Negociado.
06 Hora do Processamento do Pedido 29 Numérico 08 HHMMSSSS
07 Número do Pedido da Santa Cruz 37 Numérico 12 Número do Pedido da Santa Cruz
08 Situação do Fechamento do Pedido 49 Numérico 02 Situação de Fechamento do Pedido conforme tabela abaixo
09 Reservado 51 Alfa 18 Fixo: Espaços
10 Pedido / Consulta 69 Numérico 01 0 – Pedido; 1 – Consulta
11 Reservado 51 Alfa 01 Fixo: Espaços

3.2. REGISTRO TIPO 2 (Itens)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Tipo de registro 01 Alfa 01 Fixo: “2”
02 Código do Produto 02 Numérico 14 Código do Produto da Santa Cruz ou Código de Barras.
03 Quantidade Atendida 16 Numérico 05
04 Quantidade não Atendida 21 Numérico 05
05 Motivo 26 Alfa 32 Motivo pelo qual o produto não foi vendido ao cliente.
06 Reservado 58 Alfa 13 Fixo: Espaços

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3.3. REGISTRO TIPO 3 (Registro de fim de arquivo)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Tipo de registro 01 Alfa 01 Fixo: “3”
02 Número do Pedido do Cliente 02 Alfa 12
03 Quantidade Total de Itens 14 Numérico 05
04 Quantidade Total de Itens Atendidos 19 Numérico 05
05 Quantidade Total de Itens não Atendidos 24 Numérico 05
06 Limite de Crédito Disponível do Cliente 29 Numérico 14 02
07 Reservado 43 Alfa 28 Fixo: Espaços

OBS: Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.
O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna “Dec” o número de casas decimais.

3.4. CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP

Código para Registro de tipo ‘1’

03- PROBLEMAS CADASTRAIS (Cliente Bloqueado)


05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO
08- PEDIDO NEGOCIADO E CLIENTE SEM NEGOCIAÇÃO
09- HORÁRIO DA VENDA INTER JÁ ENCERRADO
10- PEDIDO FATURADO COM CONDIÇÃO DIFERENTE
11- PEDIDO DUPLICADO
12- VENDA INTERESTADUAL NÃO AUTORIZADA
21- CÓDIGO DO CLIENTE INVÁLIDO
22- CLIENTE COM CEP INVÁLIDO
23- CLIENTE COM ROTA/ROTEIRO INVÁLIDA
24- CLIENTE COM SETOR INVÁLIDO
50- PEDIDO CONCLUÍDO COM SUCESSO
51- PEDIDO NÃO PROCESSADO POR HORÁRIO ULTRAPASSADO
Continua ...

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52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO


53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO
54-CLIENTE SEM DIREITO DA COMPRAR OFERTA
55-OFERTA INVALIDA
56-OFERTA BLOQUEADA
57-OFERTA BLOQUEADA PARA O CD
58-OFERTA NÃO LIBERADA
59-CLIENTE SEM DIREITO A COMPRAR ESTA OFERTA
60-PRAZO DA OFERTA INVALIDO
61-PRODUTO NÃO PERTENCE A ESTA OFERTA
62-PEDIDO NÃO ATINGIU O MINIMO DA OFERTA
63-OFERTA INVALIDA PARA CLIENTES A VISTA

Código para Registro de tipo ‘2’

04- PRODUTO NÃO CADASTRADO/DESATIVADO


05-FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO
06- FALTA NO ESTOQUE
07- PRODUTO BLOQUEADO
13- PRODUTO OK
14- PRODUTO ATENDIDO PARCIALMENTE
15- PRODUTO ALOCADO

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4. LAY-OUT DE BLOQUETOS

TIPO ARQUIVO : SEQUENCIAL NOME ARQUIVO : ?99999.BLQ (?99999 = Código de clientes junto à Santa Cruz)

4.1. REGISTO TIPO 0 (Cabeçalho)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Conteúdo (Observação)


01 TIPO DE REGISTRO = 0 1a1 Numérico 1
02 DATA GERAÇÃO DO ARQUIVO 2a9 Numérico 8 AAAAMMDD
03 HORA GERAÇÃO 10 a 17 Numérico 8 HHMMSSDD
04 CÓDIGO DA MATRIZ 18 a 23 Alfa 6
05 CGC SANTA CRUZ 24 a 37 Numérico 14

4.2. REGISTRO TIPO 1 (Informação do Bloqueto)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Conteúdo (Observação)


01 TIPO DE REGISTRO = 1 1a1 Numérico 1
02 CÓDIGO DA FARMÁCIA JUNTO À 2a7 Alfa 6
STA CRUZ
03 C.G.C. DA FARMÁCIA 8 a 21 Numérico 14
04 NÚMERO DO BLOQUETO 22 a 29 Numérico 8
05 NOSSO NÚMERO 30 a 44 Numérico 15
06 DATA EMISSÃO DO BLOQUETO 45 a 52 Numérico 8 AAAAMMDD

Continua...

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Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Conteúdo (Observação)


07 DATA VENCIMENTO 53 a 60 Numérico 8 AAAAMMDD
08 VALOR DO BLOQUETO 61 a 71 Numérico 11
09 CÓDIGO DO BANCO 72 a 75 Numérico 4
10 DESCONTO FINANCEIRO DO 76 a 86 Numérico 11
BLOQUETO
11 NÚMERO NOTA FISCAL 87 a 93 Numérico 7
12 DATA EMISSAO NOTA FISCAL 94 a 101 Numérico 8 DDMMAAAA

13 VALOR NOTA FISCAL 102 a 112 Numérico 11


14 TIPO DE OPERAÇÃO 113 a 113 Numérico 1 0 = VENDA
1 = DEVOL
15 CÓDIGO DE BARRAS 114 a 157 Alfa 44

4.3. REGISTRO TIPO 2 (Registro de final de arquivo)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Conteúdo (Observação)


01 TIPO DE REGISTRO = 2 1 a1 Numérico 1
02 QUANTIDADE DE REGISTROS NO 2a8 Numérico 7
ARQUIVO

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5. LAYOUT DE NOTA FISCAL


TIPO ARQUIVO : SEQUENCIAL NOME ARQUIVO : X99999.NFS (X99999 = Código do cliente junto à Santa Cruz)

5.1. REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Tipo de registro 01 Numérico 01 Fixo: 0
02 Data de gravação do arquivo 02 Numérico 06 Formato: AAMMDD
03 Código de operação (para a farmácia, se houver) 08 Numérico 03 Código de operação
04 Nome da operação 11 Alfa 20 Fixo: “REMESSA NOTA FISCAL”
05 CGC 31 Numérico 14 CGC do fornecedor
06 Razão Social 45 Alfa 35 Razão social do fornecedor
07 Responsável 80 Alfa 20 Responsável pela gravação do arquivo
08 Telefone 100 Alfa 20 Telefone para contato com a Santa Cruz
09 Reservado 120 Alfa 56 Fixo: Espaços
Tamanho do Registro: 175

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5.2. REGISTRO TIPO 1 (Dados básicos da NF)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Tipo de registro 01 Numérico 01 Fixo: 1
02 Espécie do documento 02 Alfa 03 Fixo: “NF”
03 Série do documento 05 Alfa 03 Fixo: “UN”
04 Número da Nota Fiscal 08 Numérico 06
05 Número de itens da nota fiscal 14 Numérico 03
06 Data de emissão da nota fiscal 17 Numérico 06 Formato: AAMMDD
07 Data de saída das mercadorias 23 Numérico 06 Formato: AAMMDD
08 CGC do fornecedor 29 Numérico 14
09 Nome fantasia do fornecedor 43 Alfa 10
10 Número da Nota do Cliente 53 Alfa 10
11 Número do pedido gerado pelo Fornecedor 63 Alfa 06
12 Valor da nota fiscal 69 Numérico 12 2
13 Valor das mercadorias 81 Numérico 12 2
14 Valor total do IPI 93 Numérico 12 2
15 Valor do desconto geral concedido 105 Numérico 12 2
16 Valor de repasse do ICMS concedido 117 Numérico 12 2
17 Código do cliente 129 Alfa 06
18 Vencimento desta nota fiscal 135 Numérico 06 Data Formato: aammdd
19 Número do pick list 141 Numérico 07
20 Número de pedido do cliente 148 Alfa 15 Enviado no Pedido
21 Outros Descontos 163 Numérico 10 2
22 Reservado 175 Alfa 01 Fixo: Espaços
Tamanho do Registro: 175

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5.3. REGISTRO TIPO 2 (Dados de ICMS da Nota Fiscal)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Tipo de registro 01 Numérico 01 Fixo: 2
02 Espécie do documento 02 Alfa 03 Fixo: “NF”
03 Série do documento 05 Alfa 03 Fixo: “UN”
04 Numero da Nota Fiscal 08 Numérico 06
05 Número do pedido do fornecedor 14 Alfa 06
06 Cód. fiscal da operação (CFOP) Natureza da 20 Numérico 03
Operação
07 Flag se N.F. complementar 23 Alfa 01 “S” ou “N”
08 Valor do frete 24 Numérico 12 2
09 Valor do seguro 36 Numérico 12 2
10 Base da 1ª alíquota de ICMS 48 Numérico 12 2
11 1ª alíquota de ICMS 60 Numérico 02
12 Valor da 1ª alíquota de ICMS 62 Numérico 12 2
13 Base da 2ª alíquota de ICMS 74 Numérico 12 2
14 2ª alíquota de ICMS 86 Numérico 02
15 Valor da 2ª alíquota de ICMS 88 Numérico 12 2
16 Base da 3ª alíquota de ICMS 100 Numérico 12 2
17 3ª alíquota de ICMS 112 Numérico 02
18 Valor da 3ª alíquota de ICMS 114 Numérico 12 2
19 Base para cálculo de subst. tributária 126 Numérico 12 2
20 Alíquota p/cálculo de subst. tributária 138 Numérico 02
21 Valor de ICMS substituição tributária 140 Numérico 12 2
22 Novo CFOP 152 Numérico 04
23 Valor da Base de Cálculo de ICMS 156 Numérico 12 2

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REGISTRO TIPO 2 (Dados de ICMS da Nota Fiscal – Cont.)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


24 UF do Cliente 168 Alfa 02
25 UF do Forncedor 170 Alfa 02
26 Reservado 172 Alfa 04 Fixo: Espaços
Tamanho do Registro: 175

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5.4. REGISTRO TIPO 7 (Itens da Nota Fiscal, repete o número de vezes indicado no campo 5 do registro 1)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Tipo de registro 01 Numérico 01 Fixo: 7
02 Espécie do documento 02 Alfa 03 Fixo: “NF”
03 Série do documento 05 Alfa 03 Fixo: “UN”
04 Número da Nota Fiscal 08 Numérico 06
05 Seqüência de item da nota fiscal 14 Numérico 03
06 Código de barra da mercadoria 17 Numérico 13 (Se houver)
07 Dígito zero 30 Alfa 01 Fixo : 0
08 Código da mercadoria no fornecedor 31 Alfa 07 Código Santa Cruz
09 Descrição da mercadoria 38 Alfa 35
10 Unidade da mercadoria 73 Alfa 02
11 Quantidade da mercadoria 75 Numérico 10 3
12 Preço unitário 85 Numérico 12 2 Preço Unitário = Preço de fábrica – Desconto. E -
Repasse se solicitado
13 Porcentagem de desconto deste item 97 Numérico 05 1
14 Preço total da mercadoria 102 Numérico 12 2 Preço Fábrica * Quantidade
15 Porcentagem de IPI 114 Numérico 02
16 Valor do IPI 116 Numérico 12 2
17 Situação tributária 128 Numérico 01 (0= não retém / 1=retém)
18 Alíquota de ICMS 129 Numérico 02 (12, 17, 18, 25)
19 Repasse 131 Numérico 12 2 Somente se solicitado pelo cliente
20 Lista 143 Alfa 02 Somente se solicitado pelo cliente
21 Valor Substituição Tributária 145 Numérico 07 2
22 Percentual Redução Base de Cálculo ICMS 152 Numérico 05 2
23 Desconto Financeiro 157 Numérico 05 2
24 Outros Descontos 162 Numérico 07 2
Tamanho do Registro: 175

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REGISTRO TIPO 7 (Itens da Nota Fiscal – cont.)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


25 Situação Tributária 169 Numérico 02
26 Reservado 171 Alfa 05 Fixo: Espaços
Tamanho do Registro: 175

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5.5. REGISTRO TIPO 8 (Lotes dos Itens da Nota Fiscal)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Tipo de registro 01 Numérico 01 Fixo: 8
02 Espécie do documento 02 Alfa 03 Fixo: “NF”
03 Série do documento 05 Alfa 03 Fixo: “UN”
04 Número da Nota Fiscal 08 Numérico 06
05 Seqüência de item da nota fiscal 14 Numérico 03
06 Número do Lote 17 Alfa 15
07 Data de Vencimento do Lote 32 Numérico 08 Formato: AAAAMMDD
08 Quantidade do Lote 40 Numérico 07
09 Reservado 47 Alfa 129 Fixo: Espaços
Tamanho do Registro: 175

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5.6. REGISTRO TIPO 9 (Registro de fim de arquivo)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Tipo de registro 01 Numérico 01 Fixo: 9
02 Número de registros tipo 1 02 Numérico 03
03 Número de registros tipo 2 05 Numérico 03
04 Número de registros tipo 7 08 Numérico 04
05 Valor total das notas fiscais 12 Numérico 14 2 Soma dos campos 11 dos registros tipo 1
06 Valor total das mercadorias 26 Numérico 14 2
07 Valor total do IPI 40 Numérico 14 2
08 Valor total do desconto concedido 54 Numérico 14 2 Soma dos campos 14 dos registros tipo 1
09 Valor total do repasse do ICMS 68 Numérico 14 2 Soma dos campos 15 dos registros tipo 1
10 Valor total do ICMS subst.tributária 82 Numérico 14 2 Soma dos campos 21 dos registros tipo 2
11 Valor total do seguro 96 Numérico 14 2 Soma dos campos 09 dos registros tipo 2
12 Valor total do frete 110 Numérico 14 2 Soma dos campos 08 dos registros tipo 2
13 Reservado 124 Alfa 52 Fixo: Espaços
Tamanho do Registro: 175

OBS: Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.
O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna “Dec” o número de casas decimais.

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6. LAYOUTS DAS OFERTAS (Promoções)

6.1. ARQUIVO DE OFERTAS


TIPO ARQUIVO : SEQUENCIAL NOME ARQUIVO : OFE99999.TXT (99999 = Código da oferta)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Código da oferta 01 Numérica 05
02 Descrição da oferta 06 Alfa 30
03 Data inicial da oferta 36 Numérico 06 Formato: AAMMDD
04 Hora inicial da oferta 42 Alfa 08 Formato: HH:MM:SS
05 Data final da oferta 50 Numérico 06 Formato: AAMMDD
06 Hora final da oferta 56 Alfa 08 Formato: HH:MM:SS
07 Oferta válida para venda estadual 64 Alfa 01 Sim/Não
08 Oferta válida para venda interestadual 65 Alfa 01 Sim/Não
09 Valor do pedido mínimo 66 Numérico 14 2
10 Quantidade mínima de unidades do pedido 80 Numérico 05
11 Prazos do produto na oferta 85 Numérico 18 6 ocorrências

6.2. ARQUIVO DE ITENS DAS OFERTAS


TIPO ARQUIVO : SEQUENCIAL NOME ARQUIVO : ITE99999.TXT (99999 = Código da oferta)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Código da oferta 01 Numérico 05
02 Código do produto 06 Numérico 06
03 Descontos do produto na oferta 12 Numérico 48 02 6 ocorrências

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6.3. ARQUIVO DE PARAMETROS DO CLIENTE


TIPO ARQUIVO : SEQUENCIAL NOME ARQUIVO : XXXXXX.LOJ (XXXXXX = Código da cliente)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Código do cliente 01 Alfa 06
02 Cliente com maior desconto na estadual entre o 07 Alfa 01 Sim/Não
cadastrado e oferta
03 Cliente com maior desconto na inter estadual 08 Alfa 01 Sim/Não
entre o cadastrado e oferta
04 Cliente com condição a vista na estadual 09 Alfa 01 Sim/Não
05 Cliente com condição a vista na inter estadual 10 Alfa 01 Sim/Não
06 Desconto com prazo do cliente na estadual 11 Alfa 01 Sim/Não
07 Prazo do cliente na estadual 12 Numérico 03
08 Desconto com prazo do cliente na interestadual 15 Alfa 01 Sim/Não
09 Prazo do cliente na interestadual 16 Numércio 03

6.4. ARQUIVO DE MATRIZ/FILIAL


TIPO ARQUIVO : SEQUENCIAL NOME ARQUIVO : XXXXXX.MTZ (XXXXXX = Código da matriz)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo


01 Código da matriz 01 Alfa 06
02 Código da filial 07 Alfa 06
03 Código da oferta 13 Numérico 05

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6.5. Observações importantes sobre as OFERTAS


Arquivo <Codigo_Cliente>.LOJ

Neste arquivo estão algumas informações adicionais das lojas. Essas informações são imprescindíveis para a validação das Ofertas.
Se o campo “Cliente com maior desconto na estadual” for igual a “S”, então o cliente pode comprar Ofertas pelo CD Principal.
Se o campo “Cliente com maior desconto na interestadual” for igual a “S”, então o cliente pode comprar Ofertas pelo CD Alternativo.
Se o campo “Cliente com condição à vista na estadual” for igual a “S”, então o cliente poderá comprar Ofertas pelo CD Principal com o prazo à vista, ou
seja, no máximo 7 dias.
Se o campo “Cliente com condição à vista na interestadual” for igual a “S”, então o cliente poderá comprar Ofertas pelo CD Alternativo com o prazo à vista,
ou seja, no máximo 7 dias.
Se o campo “Desconto com prazo do cliente na estadual” for igual a “S”, então o cliente poderá comprar Ofertas pelo CD Principal, apenas no prazo à vista
ou no prazo especificado no campo “Prazo do cliente na estadual”.
Se o campo “Desconto com prazo do cliente na interestadual” for igual a “S”, então o cliente poderá comprar Ofertas pelo CD Alternativo, apenas no prazo
à vista ou no prazo especificado no campo “Prazo do cliente na interestadual”.
Quando o cliente fizer um pedido de Oferta e selecionar o “Prazo do cliente”, seja estadual ou interestadual, o desconto a ser obtido será o desconto do
prazo mais próximo do “Prazo do cliente”. Se o “Prazo do cliente” estiver entre dois prazos da Oferta com a mesma distância, será escolhido o que tiver
maior desconto.

Arquivo <Codigo_Cliente>.OFE

Neste arquivo estão as principais informções de cada Oferta.


Se o campo “Oferta válida para venda estadual” for igual a “S”, então a Oferta é válida para o CD Principal.
Se o campo “Oferta válida para venda interestadual” for igual a “S”, então a Oferta é válida para o CD Alternativo.
Cada Oferta tem um prazo de validade, que é determinado pelos campos “Data inicial da oferta”, “Hora inicial da oferta” (quando começa a validade da
oferta), “Data final da oferta” e “Hora final da oferta” (quando termina a validade da oferta).
Cada oferta pode ter no máximo 6 prazos, e no mínimo 1 prazo.
Cada oferta pode ou não ter uma restrição, para que a oferta seja válida.
Se o campo “Valor do pedido mínimo” estiver preenchido, aquele valor será mínimo a ser comprado para que seja válida a Oferta.
Ou se o campo “Quantidade mínima de unidades do pedido” estiver preenchido, aquele valor será mínimo a ser comprado para que seja válida a Oferta.
Se no mesmo dia o cliente já fez um pedido de Oferta com um determinado prazo e esse pedido foi faturado, ele poderá fazer outro pedido para essa
mesma Oferta e mesmo prazo, sem que necessite alcançar os valores mínimos.

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Arquivo <Codigo_Cliente>.ITE

Neste arquivo estão todos os produtos pertencentes as ofertas com seus respectivos descontos.
Cada produto pode ter no máximo 6 descontos, e no mínimo 1 desconto, a posição do desconto corresponde a posição prazo da Oferta.

Arquivo <Codigo_Cliente>.MTZ

Neste arquivo estão as ofertas que cada loja tem direito, ou seja, cada loja “Código da filial” e sua oferta “Código da oferta”. E cada loja pode ter mais de
uma oferta.

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7. LAY-OUT DE PREÇOS E PRODUTOS

TIPO ARQUIVO : SEQUENCIAL NOME ARQUIVO : CLEAN.TXT (MEDICAMENTOS) CLEPEAN.TXT (PERFUMARIA)

Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Dec Conteúdo (Observação)


01 Código do produto da Santa Cruz 01 Numérico 06
02 Código de Barras (EAN do produto) 07 Numérico 12 Alguns produtos podem estar com 0 (zero)
03 Descrição do produto na Santa Cruz 20 Alfa 32
04 Preço de Fabrica 52 Numérico 11 2 Este é o preço de venda da industria para as
distribuidoras e farmácias
05 Preço Máximo Consumidor 63 Numérico 11 2 Este é o preço de venda ao consumidor final
(cliente da farmácia) / No arquivo CLEPAN.TXT
este campo é preenchido com ZEROS pois são
produtos com preço formado no pondo de venda.
06 Tipo de controle 74 Numérico 1 Monitorado = 0 e Liberado = 1
07 Curva ABC de venda 75 Numérico 1 Identifica a curva de faturamento (A = Alto, B =
Médio e C = Baixo)
08 Identificação de tipo de lista 76 Alfa 1 P = Positiva, N = Negativa e O = Outros ou Neutra
09 ICMS 77 Alfa 1 Identificação da alíquota de ICMS
10 Industria 78 Alfa 15 Nome a industria que fornece para Santa Cruz
11 Data de implantação do produto 93 Numérico 6 DDMMAA (Identifica em que data o produto foi
cadastrado na Santa Cruz)
12 Substituição Tributária 99 Numérico 3 Identifica se o produto tem incidência de ST ou
não. Segue abaixo tabela para identificação por
ESTADO/UF
13 Preço Interestadual 102 Numérico 11 2 No caso da perfumaria a Santa Cruz trabalha com
a redução do repasse diretamente no preço
(Somente para o arquivo CLEPEAN.TXT)
14 Cód. DCB – Denominação Comum Brasileira 113 Alfa Todos os produtos possuem um registro no
Governo que todas as farmácias devem enviar
quando exite venda pra este produto.

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7.1. LISTA DE IDENTIFICAÇÂO DA S.T.

UF dos Estados que incidem a Substituição Identific UF dos Estados que incidem a Substituição Identific
ador ador
Não Incide 0 MS RJ 21
Todos os Estados 1 MT MG 22
SC 2 MT RJ 23
MS 3 RO MG 24
MT 4 RO RJ 25
RO 8 MG RJ 26
MG 16 SC MS RO 12
RJ 17 SC MT RO 13
SC MS 5 SC MS MT 14
SC MT 6 MS MT RO 15
MS MT 7 SC MS MG 27
SC RO 9 SC MS RJ 28
MS RO 10 SC MT MG 29
MT RO 11 SC MT RJ 30
SC MG 18 SC RO MG 31
SC RJ 19 SC RO RJ 32
MS MG 20 SC MG RJ 33

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UF dos Estados que incidem a Substituição Identific UF dos Estados que incidem a Substituição Identific
ador ador
MS MT MG 34 MT RO MG RJ 57
MS MT RJ 35 RS PR SC SP 65
MS RO MG 36 RS PR RO SP 66
MS RO RJ 37 RS PR MS SP 67
MS MG RJ 38 RS PR MT SP 68
MT RO MG 39 RS PR MG SP 69
MT RO RJ 40 RS PR RJ SP 70
MT MG RJ 41 SC MS MT RO MG 58
RO MG RJ 42 SC MS MT RO RJ 59
RS PR SP 64 SC MS RO MG RJ 60
SC MS MT RO 43 SC MS MT MG RJ 61
SC MS MT MG 44 SC MT RO MG RJ 62
SC MS MT RJ 45 MS MT RO MG RJ 63
SC MT RO MG 46 RS PR MS RO SP 71
SC MT RO RJ 47 RS PR MS SC SP 72
SC MT MG RJ 48 RS PR MS MT SP 73
SC RO MG RJ 49 RS PR MS MG SP 74
SC MS MG RJ 50 RS PR MS RJ SP 75
SC MS RO MG 51 RS PR MT RO SP 76
SC MS RO RJ 52 RS PR MT RJ SP 77
MS MT RO MG 53 RS PR MT MG SP 78
MS MT RO RJ 54 RS PR MT SC SP 79
MS MT MG RJ 55 RS PR MG RJ SP 80
MS RO MG RJ 56 RS PR MG RO SP 81

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UF dos Estados que incidem a Substituição Identific UF dos Estados que incidem a Substituição Identific
ador ador
RS PR MG SC SP 82 RS PR RO RJ MG MS SP 104
RS PR RJ RO SP 83 RS PR MS MT RO MG RJ SP 105
RS PR RJ SC SP 84 RS PR MS MT RO MG SC SP 106
RS PR RO SC SP 85 RS PR MS MT RO RJ SC SP 107
RS PR MS MT RO SP 86 RS PR MS MT MG RJ SC SP 108
RS PR MS MT MG SP 87 RS PR MS MG RJ SC RO SP 109
RS PR MS MT RJ SP 88 RS PR MG RJ SC RO MT SP 110
RS PR MS MT SC SP 89 GO TO DF RS PR MG RJ RO MS SP 113
RS PR MT RO MG SP 90 GO TO DF RS PR MG RJ RO MT MS SC SP 112
RS PR MT RO RJ SP 91
RS PR MT RO SC SP 92
RS PR RO MG RJ SP 93
RS PR RO MG SC SP 94
RS PR MG RJ SC SP 95
MG RJ SC RO MT MS 111
RJ PR MG MS RS ES 114
RS PR MS MT RO MG SP 96
RS PR MS MT RO RJ SP 97
RS PR MS MT RO SC SP 98
RS PR MS MT MG RJ SP 99
RS PR MS MT MG SC SP 100
RS PR MS MT MG RO SP 101
RS PR MT RO RJ SC SP 102
RS PR MT RO RJ MG SP 103

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Anotações :

Araraquara - SP CEP. 14800-450 Fone (016) 3301-3000 Pag. 28


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Araraquara - SP CEP. 14800-450 Fone (016) 3301-3000 Curitiba - Pr CEP. 81030-001 Fone (041) 316-2000 Pag. 29
Rua Araraquara, 2000 - Bairro Quitandinha Rua Omílio Monteiro Soares, 2126 - Bairro Vila Fanny
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