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Nota Fiscal

JOSE ALVES DE LIMA Conta de Energia Elétrica


R JOSE GONCALVES DA SILVA 1077 Nº 085900840 Série C
Data de Emissão: 02/08/2019
JD TREVO Data de Apresentação: 07/08/2019
13178-507 SUMARE SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310067896169
Leitura Próximo Mês: 02/09/2019

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco


01 SUMBU006-00000487 13207226 700005273 5308.5D46.C117.1E13.C097.F279.FA3E.BFBA

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JOSE ALVES DE LIMA CPF: 589.458.224-53


R JOSE GONCALVES DA SILVA, 1077 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V
JD TREVO
13178-507 SUMARE - SP

0800 010 1010 700005273 INSTALAÇÃO


AGO/2019 13/09/2019 205,56
www.cpfl.com.br 4001241959

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 905352483186 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 1,00% 4,67% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD AGO/19 220,000 kWh 0,35372728 77,82 77,82 25,00 19,46 77,82 0,78 3,63 Amarela
0601 Consumo - TE AGO/19 220,000 kWh 0,40059091 88,13 88,13 25,00 22,03 88,13 0,88 4,12 28 Dias
0601 Adicional de Bandeira Amarela AGO/19 4,44 4,44 25,00 1,11 4,44 0,04 0,21 Vermelha P1
02 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha AGO/19 0,84 0,84 25,00 0,21 0,84 0,01 0,04
0804 Juros de Mora JUN/19 0,72
0805 Multa por Atraso Pgto JUN/19 4,02
0805 Atualização Monetária JUN/19 0,57
Total Distribuidora 176,54
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0801 Cartão de Todos 08002838916 21,90
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal AGO/19 7,12

Total Consolidado 205,56 171,23 42,81 171,23 1,71 8,00

2019 AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


220 30 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
234 30 Consumo kWh 0,24526000 0,27776000 02/08/2019 03/07/2019 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
266 31 13207226 Ativa 7843 7623 1,00 220 02/09/2019
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
275 31
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
269 27
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
303 33
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
260 28
JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
266 30
2018 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
237 30
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
260 33
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
252 30
SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
233 32 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
183 30

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser


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Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento


Conta de Energia Elétrica 310067896169 205,56 13/09/2019
N° 085900840 Série C

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REFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO AV EMILIO BOSCO 877 - MATAO
FLORINALDO DOS SANTOS MAIA ME AVENIDA EMILIO BOSCO , 704 - MATAO
SUPERMERCADO MATAO AV SANTO IRINEU 322 - VILA SAN MARTIN

Autenticação Mecânica
836500000028 055600403103 133660255034 100678961697

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