Você está na página 1de 3

FATURA NATUREZA DA OPERAÇÃO DATA DA EMISSÃO Nº FATURA SERVIÇOS PRESTADOS EM

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVIÇOS 02.04.2024 8690 Abril DE 2024

NÚMERO DO CONTRATO A179023515 BRZ EMPR PORTAL EST DOS BENTOS SPE LTDA NFe: 008615 9744969WZU
CONTRATANTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (NOTAS FISCAIS DE REMESSA) VALOR QUANTIDADE M³ VALOR TOTAL
UNITÁRIO

PRESTACAO SERV. CONCRETAGEM C/EMPREGO DE MATERIAL ITEM 7.02 LC 116/03


MC.C.0D.Básica.14+-2.36H
(21) 28277 540,00 3,000 1.620,00
MC.C.0D.Básica.14+-2.36H
(22) 28321 540,00 3,000 1.620,00
MC.C.0D.Básica.14+-2.36H
(25) 28373 540,00 3,000 1.620,00
MC.C.0D.Básica.14+-2.36H
(26) 28402 540,00 3,000 1.620,00

VALOR MATERIAL BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO ISS ISS RETIDO?


12,000 6.480,00
3.077,92 6.480,00 2,00 129,60 SIM
AVENIDA NICOLAU CESARINO,SN LOTE B2,DOS PIRES - 37640-000 - EXTREMA - MG - COD.OBRA 0 - COD.CEI: 900132741370

Dispensa retencao de INSS conf. parag 1, inciso IV, art 130 IN 2110/2022
LEI DA TRANSPARENCIA 12.741/12 - VALOR DOS TRIBUTOS - PIS: 41,28 COFINS: 190,52

ESTABELECIMENTO EMISSOR

SUPERMIX CONCRETO S.A.


END Rodovia Fernão Dias, S/N - Parque Fernão Dias

CEP 12948-000 - Atibaia - SP

TELEFAX:
INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 34.230.979/0179-39
INSCR. ESTADUAL 190292284110
INSCR. MUNICIPAL 53008
DATA DE EMISSÃO 02.04.2024 C.F.O
FATURA 8615
VENCIMENTO 30.04.2024
VALOR 6.350,40
PRAZO 30 DFM
DESC. COND.

SACADO BRZ EMPR PORTAL EST DOS BENTOS SPE LTDA


E/OU BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S.A
END. FAT. AVENIDA NICOLAU CESARINO,422, DOS PIRES
CIDADE/UF 37640-000 EXTREMA MG
END. COB. AVENIDA NICOLAU CESARINO,422, DOS PIRES
PRAÇA 37640-000 EXTREMA MG
C.N.P.J SACADO 46.773.424/0001-90 INSCR. EST.: ISENTO INSCR. MUNIC.:
C.N.P.J. E/OU 04.065.053/0001-41 ORDDEM DE COMPRA OC 2073
VALOR SEIS MIL TREZENTOS E CINQÜENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS
POR
EXTENSO
Atraso de pagto: juros de 1% ao mês + reembolso desp. Financeiras de 7% ao mês
DETALHAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA SIMPLES CONFERENCIA, NAO SUBSTITUI A FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS
A179-SUPERMIX ATIBAIA EMISSÃO: 02.04.2024 NÚMERO: 008615 CONTRATANTE: A179023515 -BRZ EMPR PORTAL EST
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (NOTAS FISCAIS DE REMESSA) VLR. UNIT. QUANTIDADE M³ VALOR TOTAL
PRESTACAO SERV. CONCRETAGEM C/EMPREGO DE MATERIAL ITEM 7.02 LC 116/03
MC.C.0D.Básica.14+-2.36H
(21) 28277 540,00 3,000 1.620,00
MC.C.0D.Básica.14+-2.36H
(22) 28321 540,00 3,000 1.620,00
MC.C.0D.Básica.14+-2.36H
(25) 28373 540,00 3,000 1.620,00
MC.C.0D.Básica.14+-2.36H
(26) 28402 540,00 3,000 1.620,00

BASE DE CÁLCULO VLR MAT.APLIC. ALÍQUOTA VALOR DO ISS COND.PAGTO


12,000 6.480,00
6.480,00 3.077,92 2,00 129,60 V030
VENDEDOR:
PARCELA VENCIMENTO VALOR DESCONTO PRAZO %
1 30.04.2024 6.350,40 0,00 30

OBSERVAÇÃO: Dispensa retencao de INSS conf. parag 1, inciso IV, art 130 IN 2110/2022/LEI DA TRANSPARENCIA 12.741/12
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA NICOLAU CESARINO,SN LOTE B2,DOS PIRES EXTREMA 37640-000 MG
N.FISCAL ELETRÔNICA: 008615 - 02.04.2024 - 05:26:43 - 9744969WZU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7 Recibo do Pagador
Beneficiário Agência/Código do Beneficiário Vencimento
Supermix Concreto S.A. - 34.230.979/0001-06 3377/13000235-0 30.04.2024
Rua Professor José Vieira de Mendonça , 1.121 - 31310-260 - Belo Horizonte - MG
Pagador Nosso Número Valor do Documento
BRZ EMPR PORTAL EST DOS BENTOS SPE 46.773.424/0001-90 387627-6 6.350,40
AVENIDA NICOLAU CESARINO,422- DOS PIRES Número do Documento Valor Cobrado
37640-000 - EXTREMA - MG 008615-U
------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

033-7 03399.82217 85500.000006 38762.701019 7 97020000635040


Local de Pagamento Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 30.04.2024
Beneficiário Supermix Concreto S.A. - 34.230.979/0001-06 Agência/Código do Beneficiário
Rua Professor José Vieira de Mendonça , 1.121 - 31310-260 - Belo Horizonte - MG 3377/8221855
Data do Documento N.do Documento Especie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
02.04.2024 008615-U DM 04.04.2024 387627-6
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
101 R$ 6.350,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
JUROS/MORA POR DIA...: R$ 16.93
(-) Outras Deduções
CODIGO DE VERIFICACAO PARA 2 VIA DA NF ELETRONICA: 9744969WZU
(+) Mora / Multa
APOS 05 DIAS DE VENCIDO, TITULO SUJEITO A PROTESTO E INCLUSAO NO
CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SERASA. (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

BRZ EMPR PORTAL EST DOS BENTOS SPE 46.773.424/0001-90


AVENIDA NICOLAU CESARINO,422- DOS PIRES
37640-000 - EXTREMA - MG
Pagador/Avalista Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Você também pode gostar