Loa 2014 Vol1

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PODER EXECUTIVO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014


VOLUME 1

ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS

Rio de Janeiro, Janeiro de 2014


Rio de Janeiro - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Orçamento anual 2014, volume 1. Rio de Janeiro: SEPLAG 2014

Páginas: 378

1. Orçamento Público - Rio de Janeiro. I Título


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR
SÉRGIO CABRAL

VICE-GOVERNADOR
LUIZ FERNANDO DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MARFAN MARTINS VIEIRA

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PRESIDENTE DEPUTADO ESTADUAL PAULO MELO

TRIBUNAL DE CONTAS
PRESIDENTE JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DESEMBARGADORA LEILA MARIA CARRILO CAVALCANTE RIBEIRO MARIANO

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL


SECRETÁRIO REGIS FICHTNER

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO


SECRETÁRIO WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


SECRETÁRIO SÉRGIO RUY BARBOSA GUERRA MARTINS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA


SECRETÁRIO RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS


SECRETÁRIO JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS


SECRETÁRIO HUDSON BRAGA
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
SECRETÁRIO JOSÉ MARIANO BELTRAME

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA


SECRETÁRIO CESAR RUBENS MONTEIRO DE CARVALHO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE


SECRETÁRIO MARCOS ESNER MUSAFIR

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL


SECRETÁRIO CEL SÉRGIO SIMÕES

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


SECRETÁRIO WILSON RISOLIA RODRIGUES

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA


SECRETÁRIO GUSTAVO REIS FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO


SECRETÁRIO RAFAEL CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES


SECRETÁRIO JULIO LUIZ BAPTISTA LOPES

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE


SECRETÁRIO CARLOS MINC BAUMFELD

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA


SECRETÁRIO CHRISTINO ÁUREO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA


SECRETÁRIO FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA


SECRETÁRIO SÉRGIO TAVARES ROMAY

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA


SECRETÁRIA ADRIANA SCORZELLI RATTES

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


SECRETÁRIO ZAQUEU DA SILVA TEIXEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER


SECRETÁRIO ANDRÉ LUIZ LAZARONI DE MORAES

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO


SECRETÁRIO RONALD ABRAHÃO ÁZARO

SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA


MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SECRETÁRIA CIDINHA CAMPOS

SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA


SECRETÁRIO FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


PROCURADORA GERAL DRª LUCIA LEA GUIMARÃES TAVARES

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO


DEFENSOR PÚBLICO NILSON BRUNO FILHO
ÍNDICE
LEI
LEI 3
Anexo I - Resumo Geral da Receita 7
Anexo II - Resumo Geral da Despesa 8
Anexo III - Resumo da Despesa por Função 9
Anexo IV - Resumo da Despesa por Poderes e Órgãos 10

DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA
Demonstrativo das Condições Contratuais da Dívida Fundada Externa - Adm. Direta 13
Demonstrativo das Condições Contratuais da Dívida Fundada Interna - Adm. Direta 15
Demonstrativo das Condições Contratuais da Dívida Fundada Interna - Adm. Indireta 17

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DE FOMENTO AS ATIVIDADES


ECONÔMICAS
Demonstrativo Regionalizado de Fomento às Atividades Econômicas 21

COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAIS


Demonstrativo de Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o anexo de Metas Fiscais da
41
LDO/2014

RECEITA / DESPESA
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Geral 45
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal 46
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade 47

RECEITAS
Evolução da Receita por Origem 51
Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral 53
Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal 61
Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade 68
Sumário da Receita por Grupo de Receita - Geral 71
Sumário da Receita por Grupo de Receita - Fiscal 72
Sumário da Receita por Grupo de Receita - Seguridade 73
Legislação da Receita 75
Demonstrativo das Metodologia e Premissas das Receitas 93

DESPESAS
Evolução da Despesa por Fonte de Recursos 103
Síntese da Despesa por Fonte de Recursos 105
Resumo da Despesa - Geral 107
Resumo da Despesa - Fiscal 108
Resumo da Despesa - Seguridade 109
Sumário da Despesa por Funções do Governo - Geral 111
Sumário da Despesa por Funções do Governo - Fiscal 112
Sumário da Despesa por Funções do Governo - Seguridade 113
Demonstrativo da Despesa por Programa de Governo e Grupo de Gastos 115
Projetos e Atividades Finalísticas Consolidados e Recursos Destinados a Recuperação da Região Serrana 203
Despesas com a Realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e Copa do Mundo de 2014 205
Demonstrativo da Despesa por Região 209
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Desenvolvimento do Ensino 229
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação
231
- FUNDEB
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde 233
Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas na FAPERJ - Emenda Constitucional nº 23 de 2003 235
Demonstrativo das Receitas e Despesas Oriundas dos Royalties do Petróleo 237
Programas em Cooperação com os Municípios 239
Fundo Estadual de Combate a Pobreza e Desigualdades Sociais 241
Demonstrativo de Despesas com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 243
FEHIS - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social 245
Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas no FECAM 247
Consolidação das Despesas por Operação Especial e Reserva de Contingência - Ordem Numérica 249
Consolidação das Despesas por Projeto - Ordem Numérica 251
Consolidação das Despesas por Atividade - Ordem Numérica 261
Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Programa de Trabalho 273
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo de recursos 305
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programas por Projetos, Atividades e Operação
317
Especiais
Demonstrativo de Despesas por Órgãos, Unidades Orçamentárias e Funções 329
Demonstrativo da Despesa por Orgão e por Grupo de Despesa 337

DEMONSTRATIVO DE PESSOAL
Servidores Ativos e Inativos por Órgão de Governo 351

INVESTIMENTOS
Orçamento de Investimento 355
Programa de Dispendios Globais 361
1

LEI
2
3

LEI Nº 6.668 DE 13 DE JANEIRO DE 2014


ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício
financeiro de 2014, nos termos do § 5º do art. 209 da Constituição Estadual e o disposto na Lei
Estadual nº 6.485, de 09 de julho de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014 -,
compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado e seus fundos, órgãos e entidades da
Administração Estadual direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades
vinculadas da Administração Estadual direta e indireta, bem como as fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público; e
III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente detém
a maioria do capital social com direito a voto.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA PÚBLICA
Art. 2º - A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social corresponde à previsão da
receita bruta de R$ 82.899.620.142,00 (oitenta e dois bilhões, oitocentos e noventa e nove
milhões, seiscentos e vinte mil, cento e quarenta e dois reais) menos a estimativa das deduções
para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB no montante de R$ 5.810.678.992,00 (cinco bilhões,
oitocentos e dez milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e dois reais),
perfazendo o valor líquido de R$ 77.088.941.150,00 (setenta e sete bilhões, oitenta e oito
milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta reais), assim distribuído:
I - R$ 63.500.653.744,00 (sessenta e três bilhões, quinhentos milhões, seiscentos e cinquenta e
três mil, setecentos e quarenta e quatro reais), do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 13.588.287.406,00 (treze bilhões, quinhentos e oitenta e oito milhões, duzentos e oitenta
e sete mil, quatrocentos e seis reais), do Orçamento da Seguridade Social.
Parágrafo Único - Do montante estimado no caput a parcela de R$ 3.563.862.901,00 (três
bilhões, quinhentos e sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos e um
reais) refere-se à receita intraorçamentária.
Art. 3º - A receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o
desdobramento constante do Anexo I será realizada mediante a arrecadação de tributos,
contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
4

Seção II
DA DESPESA PÚBLICA
Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$
77.088.941.150,00 (setenta e sete bilhões, oitenta e oito milhões, novecentos e quarenta e um
mil, cento e cinquenta reais), discriminada nos Anexos II, III e IV por Categoria Econômica, por
Função de Governo e por Órgão, estando especificada nos incisos a despesa de cada
Orçamentoearelativaaorefinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto no art. 5º,
§ 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
I - R$ 54.318.186.334,00 (cinquenta e quatro bilhões, trezentos e dezoito milhões, cento e
oitenta e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais) do Orçamento Fiscal, excluídas as despesas de
que trata o inciso III deste artigo;
II - R$ 19.449.662.972,00 (dezenove bilhões, quatrocentos e quarenta e nove milhões, seiscentos
e sessenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais) do Orçamento da Seguridade Social; e
III - R$ 3.321.091.844,00 (três bilhões, trezentos e vinte e um milhões, noventa e um mil,
oitocentos e quarenta e quatro reais) correspondentes ao refinanciamento da dívida pública
estadual, constante do Orçamento Fiscal.
§ 1º - Do montante fixado no inciso II deste artigo a parcela de R$ 5.861.375.566,00 (cinco
bilhões, oitocentos e sessenta e um milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e
sessenta e seis reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.
§ 2 º O valor total da despesa inclui a parcela de R$ 3.563.862.901,00 (três bilhões, quinhentos e
sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos e um reais) referentes à
despesa intraorçamentária.
Seção III
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de
atender insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e o da Seguridade
Social, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:
a) cancelamento de recursos fixados nesta Lei, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da
despesa, por transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações,
inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, os grupos de despesa
relativos a "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", respeitadas
as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b) excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o exercício financeiro;
c) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
d) operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;
e) dotações consignadas à reserva de contingência; e
f) recursos colocados à disposição do Estado pela União ou outras entidades nacionais ou
estrangeiras, observada a destinação prevista no instrumento respectivo.
Parágrafo Único - Os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público Estadual e o
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ficam autorizados a realizar transposições,
remanejamentos ou transferências de dotações, dentro de suas respectivas unidades
orçamentárias, no mesmo limite previsto na alínea a deste artigo, exceto em dotações
consignadas a despesas com pessoal e encargos.
5

Art. 6º - O limite autorizado no art. 5º não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a
insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública
estadual, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, despesas
à conta de receitas vinculadas e transferências constitucionais aos municípios.
Art. 7º - Os créditos suplementares deverão ser elaborados de forma a possibilitar a identificação
do programa de trabalho e do grupo de despesa cancelados, bem como do respectivo programa
de trabalho e do grupo de despesa suplementados.
Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de
atender insuficiência nas dotações orçamentárias do Orçamento de Investimento, tendo por
limite a utilização de recursos decorrentes de:
I - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite de 30% (trinta por cento) da
despesa fixada, da mesma empresa; e,
II - geração de recursos na mesma empresa.
CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
Art. 9º - A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas é fixada em R$ 92.132.476,00
(noventa e dois milhões, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais), destacada
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 10 - As fontes de receitas estimadas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior
decorrerão da geração de recursos próprios e de Operações de Crédito, conforme especificado
nas fontes de financiamento do quadro síntese do Orçamento de Investimento.
CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito no País e no Exterior,
conforme prevê o art. 11 da Lei Estadual nº 6.485, de 09 de julho de 2013, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO 2014 -, até o limite de R$ 7.866.223.000,00 (sete bilhões, oitocentos e
sessenta e seis milhões e duzentos e vinte e três mi reais), observado o disposto na Constituição
Federal e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público estadual.
Parágrafo Único - As operações de crédito externas poderão ser garantidas pela União, ficando
o Poder Executivo Estadual, neste caso, autorizado a oferecer contragarantias.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 - Integram esta Lei os demonstrativos anexos nos termos dos arts. 18 e 24 da Lei
Estadual nº 6.485, de 09 de julho de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014.
Art. 13 - O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento aprovado por esta Lei em
virtude dos efeitos de alienação de participação acionária, inclusive em função de abertura de
capital; do aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição;
da transformação, incorporação, fusão ou cisão de empresas; da concessão de serviços públicos,
da liquidação e/ou extinção de organismos estaduais, ou da extinção da pessoa jurídica com
alienação dos ativos, na forma prevista na legislação em vigor.
Art. 14. O Poder Executivo fica autorizado a promover, sempre que necessário, ajustes do
Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais não dependentes, dando conhecimento ao
Poder Legislativo.
6

Art. 15 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias à compatibilização da execução


orçamentária do exercício de 2014 com as exigências da legislação federal e estadual pertinentes,
observados os efeitos econômicos relativos à:
I - realização de receitas não previstas;
II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III - catástrofe de abrangência limitada;
IV - alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as
decorrentes de mudanças de legislação; e
V - alteração na estrutura administrativa do Estado decorrente de mudança na estrutura
organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de
Entidades da Administração Indireta.
Parágrafo Único - As normas de que tratam o caput desse artigo serão publicadas no Diário
Oficial do Estado, assim como serão disponibilizadas na página eletrônica da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão do Estado.
Art. 16 - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2014 de que tratam o inciso II do art. 1º e o art.
5º da Lei Estadual nº 6.485, de 09 de julho de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
2014-, na forma dos Demonstrativos da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o
Anexo de Metas Fiscais da LDO/2014 constantes desta Lei.
Art. 17 - O Programa de Trabalho 37.01.04.122.0000.7983, fonte de recursos 00, grupo de
despesa 44 (Recursos de Emendas Parlamentares), passa a ter o valor de R$ 140.000.000,00
(cento e quarenta milhões de reais).
Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2014.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2014
SÉRGIO CABRAL
Governador
7

<subitem>Anexo I - Resumo Geral da Receita</subitem>


<item>Anexos</item>

ANEXO I

RESUMO GERAL DA RECEITA R$ (1,00)

RECURSOS DE
RECURSOS DO
ESPECIFICAÇÃO TOTAL OUTRAS
TESOURO
FONTES

10000000 RECEITAS CORRENTES 62.611.794.038 44.719.764.385 17.892.029.653

11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 44.111.279.155 42.008.894.700 2.102.384.455

12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.452.698.906 ----- 1.452.698.906

13000000 RECEITA PATRIMONIAL 9.600.998.750 4.216.232.480 5.384.766.270

14000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 478.643 ----- 478.643

15000000 RECEITA INDUSTRIAL 196.989.576 ----- 196.989.576

16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 475.297.396 5.373.104 469.924.292

17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.467.668.722 2.629.101.897 3.838.566.825

19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.554.798.981 1.572.883.678 981.915.303

72000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 2.447.152.132 ----- 2.447.152.132

73000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL 4.728.201 ----- 4.728.201

76000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 330.114.837 ----- 330.114.837

77000000 REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 626.317.233 ----- 626.317.233

79000000 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 153.950.498 97.957.518 55.992.980

91000000 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 5.356.283.748 - 5.356.283.748 -----

97000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE - 374.410.844 - 374.410.844 -----

99000000 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES - 79.984.400 - 79.984.400 -----

20000000 RECEITAS DE CAPITAL 14.477.147.112 7.868.427.369 6.608.719.743

21000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.866.223.000 7.866.223.000 -----

22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 3.020.080.662 ----- 3.020.080.662

23000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 238.396.157 2.204.369 236.191.788

24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.350.647.293 ----- 3.350.647.293

25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200.000 ----- 200.000

84000000 REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSF. CAPITAL 1.600.000 ----- 1.600.000

TOTAL GERAL 77.088.941.150 52.588.191.754 24.500.749.396


8
<item>Anexos</item>
<subitem>Anexo II - Resumo Geral da Despesa</subitem>

ANEXO II
RESUMO GERAL DA DESPESA R$ (1,00)

RECURSOS DO RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES
FISCAL
DESPESAS CORRENTES 42.612.109.270 35.698.593.122 6.913.516.148
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.744.017.312 13.885.112.524 2.858.904.788
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.387.123.015 1.948.879.588 438.243.427
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.156.963.819 3.156.963.819 -----
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.681.625.023 16.651.359.667 3.030.265.356
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 642.380.101 56.277.524 586.102.577
DESPESAS DE CAPITAL 15.026.868.908 11.256.241.277 3.770.627.631
INVESTIMENTOS 12.008.251.082 8.310.837.385 3.697.413.697
INVERSÕES FINANCEIRAS 148.358.537 75.144.603 73.213.934
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.870.259.289 2.870.259.289 -----
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----
TOTAL GERAL 57.639.278.178 46.955.134.399 10.684.143.779
SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS CORRENTES 19.160.028.695 5.463.153.323 13.696.875.372
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.666.582.189 1.341.145.952 325.436.237
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 97.986.635 94.563.388 3.423.247
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 656.000 ----- 656.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.808.513.754 3.651.070.833 1.157.442.921
OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS 12.149.916.967 ----- 12.149.916.967
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 436.373.150 376.373.150 60.000.000
DESPESAS DE CAPITAL 289.634.277 169.904.032 119.730.245
INVESTIMENTOS 286.420.168 169.889.923 116.530.245
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.014.109 14.109 2.000.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.200.000 ----- 1.200.000
TOTAL GERAL 19.449.662.972 5.633.057.355 13.816.605.617
TOTAL
DESPESAS CORRENTES 61.772.137.965 41.161.746.445 20.610.391.520
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.410.599.501 15.226.258.476 3.184.341.025
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.485.109.650 2.043.442.976 441.666.674
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.157.619.819 3.156.963.819 656.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.490.138.777 20.302.430.500 4.187.708.277
OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS 12.149.916.967 ----- 12.149.916.967
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.078.753.251 432.650.674 646.102.577
DESPESAS DE CAPITAL 15.316.503.185 11.426.145.309 3.890.357.876
INVESTIMENTOS 12.294.671.250 8.480.727.308 3.813.943.942
INVERSÕES FINANCEIRAS 150.372.646 75.158.712 75.213.934
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.871.459.289 2.870.259.289 1.200.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----
TOTAL GERAL 77.088.941.150 52.588.191.754 24.500.749.396
9
<item>Anexos</item>
<subitem>Anexo III - Resumo da Despesa por Função</subitem>

ANEXO III
RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO R$ (1,00)

RECURSOS DO RECURSOS DE
FUNÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES
Legislativa 1.408.445.695 1.390.698.115 17.747.580
Judiciária 3.815.347.325 2.656.983.015 1.158.364.310
Essencial à Justiça 2.123.740.460 1.803.149.797 320.590.663
Administração 3.379.929.978 3.098.301.791 281.628.187
Segurança Pública 9.144.524.736 6.949.587.498 2.194.937.238
Assistência Social 697.054.731 683.024.831 14.029.900
Previdência Social 12.253.154.201 ----- 12.253.154.201
Saúde 5.600.762.838 4.285.912.216 1.314.850.622
Trabalho 76.927.396 48.651.836 28.275.560
Educação 6.925.457.088 3.813.257.877 3.112.199.211
Cultura 203.686.223 197.545.143 6.141.080
Direitos da Cidadania 703.820.274 674.483.060 29.337.214
Urbanismo 3.392.878.906 2.094.124.720 1.298.754.186
Habitação 284.852.397 278.696.254 6.156.143
Saneamento 1.483.849.808 888.128.845 595.720.963
Gestão Ambiental 1.018.590.847 485.484.650 533.106.197
Ciência e Tecnologia 331.717.012 305.325.983 26.391.029
Agricultura 224.106.047 193.988.565 30.117.482
Organização Agrária 39.733.169 31.513.569 8.219.600
Indústria 224.635.631 99.883.533 124.752.098
Comércio e Serviços 388.500.664 37.450.335 351.050.329
Comunicações 89.345.804 89.345.804 -----
Transporte 5.061.123.586 4.285.831.386 775.292.200
Desporto e Lazer 119.201.704 99.268.301 19.933.403
Encargos Especiais 18.097.254.630 18.097.254.630 -----
Reserva de Contingência 300.000 300.000 -----
TOTAL 77.088.941.150 52.588.191.754 24.500.749.396
Do valor previsto para a função educação em 2014, R$ 6.925.457.088, devido à nova sistemática adotada
(STN), não consta o montante correspondente à parcela das transferências do Estado destinada à
aplicação nos municípios para o financiamento da Educação Básica (perda líquida) de R$ 3.015.533.388.
10

<subitem>Anexo
<item>Anexos</item>
IV - Resumo da Despesa por Poderes e Órgãos</subitem>

ANEXO IV
RESUMO DA DESPESA POR PODERES E ORGÃOS R$ (1,00)

RECURSOS DO RECURSOS DE
ORGÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES
Legislativo
01 - Assembléia Legislativa 762.625.082 754.303.502 8.321.580
02 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 647.345.963 637.919.963 9.426.000
SUBTOTAL 1.409.971.045 1.392.223.465 17.747.580
Judiciário
03 - Tribunal de Justiça 3.940.073.983 2.656.983.015 1.283.090.968
SUBTOTAL 3.940.073.983 2.656.983.015 1.283.090.968
Ministério Público
10 - Ministério Público 1.180.050.000 1.174.693.600 5.356.400
SUBTOTAL 1.180.050.000 1.174.693.600 5.356.400
Executivo
07 - Secretaria de Estado de Obras 6.100.617.801 3.648.033.296 2.452.584.505
08 - Vice-Governadoria 5.762.138 5.762.138 -----
09 - Procuradoria Geral do Estado 326.090.593 199.089.263 127.001.330
11 - Defensoria Pública Geral do Estado 492.873.209 429.366.934 63.506.275
12 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 12.394.974.769 121.565.621 12.273.409.148
13 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária 182.313.877 168.445.164 13.868.713
14 - Secretaria de Estado de Governo 44.025.991 44.025.991 -----
15 - Secretaria de Estado de Cultura 203.686.223 197.545.143 6.141.080
16 - Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.555.646.696 1.315.234.283 240.412.413
17 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 123.395.307 102.957.404 20.437.903
18 - Secretaria de Estado de Educação 4.851.203.275 1.919.851.724 2.931.351.551
19 - Secretaria de Estado de Habitação 299.585.566 285.209.823 14.375.743
20 - Secretaria de Estado de Fazenda 933.988.312 933.988.312 -----
21 - Secretaria de Estado da Casa Civil 1.991.604.407 295.369.188 1.696.235.219
22 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 322.462.831 113.044.016 209.418.815
Energia, Indústria e Serviços
24 - Secretaria de Estado do Ambiente 1.356.964.702 642.409.300 714.555.402
25 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 975.523.827 962.286.601 13.237.226
26 - Secretaria de Estado de Segurança 5.796.923.667 5.052.754.394 744.169.273
29 - Secretaria de Estado de Saúde 5.547.120.722 4.285.912.216 1.261.208.506
30 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda 76.927.396 48.651.836 28.275.560
31 - Secretaria de Estado de Transportes 3.796.094.612 3.722.632.008 73.462.604
32 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 733.118.423 697.966.823 35.151.600
Humanos
37 - Encargos Gerais do Estado 19.881.242.161 19.881.242.161 -----
40 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 2.306.332.250 2.112.496.077 193.836.173
43 - Secretaria de Estado de Turismo 121.499.361 71.527.217 49.972.144
45 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, 55.738.334 29.679.700 26.058.634
Abastecimento e Pesca
46 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e 28.478.276 28.477.976 300
Qualidade de Vida
47 - Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor 32.348.032 26.463.701 5.884.331
48 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência 22.003.364 22.003.364 -----
Química
Reserva de Contingência 300.000 300.000 -----
SUBTOTAL 70.558.846.122 47.364.291.674 23.194.554.448

TOTAL 77.088.941.150 52.588.191.754 24.500.749.396


11

DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA
12
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Posição em 31/07/2013
EM R$
DATA DA TÉRMINO DA DATA DE NÚMERO DE TAXA DE GARANTIAS ÍNDICE SALDO
COD\SCP DISCRIMINAÇÃO
ASSINATURA CARÊNCIA VENCIMENTO PRESTAÇÕES JUROS CORREÇÃO DEVEDOR
13
21.0 I-TÍTULOS (Ia+Ib) 3.500.509,06

Ia - TÍTULOS (LIBRA) 503.918,36

21.0.0 4.000.000,00-1904-PLANO A 5% UNIÃO LIBRA 176.461,87


21.0.3 1.926.500,00-1927-PLANO A UNIÃO LIBRA 327.456,49

Ib - TÍTULOS (DÓLAR) 2.996.590,70

21.0.2 12.000.000,00-1921-P.A 2,375 % UNIÃO DÓLAR 548.770,86


21.0.5 30.000.000,00-1928-P.A 2% UNIÃO DÓLAR 1.691.847,72
21.0.6 1.770.000,00-1928-P.A 1,875% UNIÃO DÓLAR 322.016,50
21.0.7 6.000.000,00-1929-EMPRES.AMER. UNIÃO DÓLAR 433.955,62

CONTRATOS 5.974.926.150,96

CONTRATOS MOEDA ORIGINAL DÓLAR 5.737.159.902,96

21.1.8 BID-782/OC-BR-DESP.GUANABARA 09.03.1994 09.03.2004 09.03.2019 31 semestrais 4,32%a.a. UNIÃO DÓLAR 309.109.128,62
21.1.9 BID-916/SF-BR-DESP.GUANABARA 09.03.1994 09.03.2004 09.03.2019 31 semestrais 3% a .a UNIÃO DÓLAR 44.818.851,45
21.1.14 BID-1037/OC-BR 28/07/99 PROG.BAIXADA VIVA 28.07.1999 28.01.2004 28.07.2024 42 semestrais 4,53% a .a UNIÃO DÓLAR 229.345.240,56
21.1.16 BIRD - 7508-BR 20/05/08 PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTES - Adicional 20.05.2008 15.04.2013 15.10.2022 20 semestrais 4,54% a .a UNIÃO DÓLAR 95.734.540,00
21.1.17 BIRD - 7719-BR 24/09/09 PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTES - II 24.9.2009 15.04.2017 15.04.2034 35 semestrais 0,68% a .a UNIÃO DÓLAR 422.875.060,72
21.1.18 BIRD -7773 - BR- RIO RURAL 14.12.2009 15.04.2014 15.10.2032 38 semestrais 0,81% a .a UNIÃO DÓLAR 54.168.227,08
21.1.19 BIRD -7827 - BR-PRODESF - DPL 22.03.2010 15.04.2016 15.04.2039 47 semestrais 0,87% a .a UNIÃO DÓLAR 1.110.795.500,00
21.1.20 BID - 2307-OC/BR-PROFAZ 15.05.2010 15.10.2015 15.04.2030 30 semestrais 1,19% a .a. UNIÃO DÓLAR 17.298.815,35
21.1.21 BIRD - 7955 - BR-PRÓ-GESTÃO 22.11.2010 15.05.2014 15.05.2030 33 semestrais 0,79% a .a. UNIÃO DÓLAR 5.502.880,01
21.1.22 BID - 2411/OC-BR / PRODETUR 08.08.2011 15.12.2015 15.06.2036 42 semestrais 1,09% a .a. UNIÃO DÓLAR 13.008.904,00
21.1.23 BIRD - 8011 - BR DPL / PROHDUMS 09.08.2011 15.11.2016 15.11.2040 49 semestrais 0,89% a .a. UNIÃO DÓLAR 1.110.795.500,00
21.1.24 BID - 2646/OC-BR PSAM 20.03.2012 15.06.2017 15.12.2036 40 semestrais 1,19% a .a. UNIÃO DÓLAR 20.612.700,00
21.1.25 BIRD - 8117-BR PROGR. ESTADUAL DE TRANSPORTES II adicional 05.09.2012 15.11.2017 15.11.2041 49 semestrais 0,99% a .a. UNIÃO DÓLAR 69.019.580,21
21.1.26 CAF - POE 13.09.2012 13.09.2014 13.09.2024 21 semestrais 2,1969% a .a. UNIÃO DÓLAR 91.612.000,00
21.1.27 CAF - PROVIAS 13.09.2012 13.03.2016 13.09.2027 24 semestrais 2,2469% a .a. UNIÃO DÓLAR 199.287.767,20
21.1.28 AFD - PMU 09.10.2012 30.04.2018 31.10.2037 40 semestrais 4,09% a .a. UNIÃO DÓLAR 903.523.350,00
21.1.29 BIRD - PRODESF II DPL III 30.10.2012 15.02.2018 15.02.2036 37 semestrais 0,92% a .a. UNIÃO DÓLAR 687.090.000,00
21.1.30 CAF - PROCOPA II 22.11.2012 22.05.2015 22.11.2027 26 semestrais 2,2474% a .a. UNIÃO DÓLAR 260.949.857,76
21.1.31 CAF - ARCO METROPOLITANO 05.12.2012 05.06.2016 05.12.2027 24 semestrais 2,3085% a .a. UNIÃO DÓLAR 91.612.000,00
21.1.32 BID - INCLUSÃO SOCIAL I - SEASDH 22.02.2013 15.05.2017 15.11.2017 42 semestrais 1,19% a .a. UNIÃO DÓLAR 0,00

CONTRATOS MOEDA ORIGINAL IENES 237.766.248,00

21.1.10 JBIC-BZ-P9 DESP.GUANABARA 29.03.1994 20.03.2001 20.03.2019 37 semestrais 5%a.a e 3,25 a.a. UNIÃO IENE 237.766.248,00

TOTAL DÍVIDA EXTERNA 5.978.426.660,02

TOTAL DÍVIDA EXTERNA + DÍVIDA INTERNA + PRECATÓRIOS 78.078.974.675,80


14
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
15
Posição em 31/07/2013
EM R$
DATA DA TÉRMINO DA DATA DE NÚMERO DE TAXA DE GARANTIAS ÍNDICE DE SALDO
COD\SCP DISCRIMINAÇÃO
ASSINATURA CARÊNCIA VENCIMENTO PRESTAÇÕES JUROS CORREÇÃO DEVEDOR

CONTRATOS 69.135.623.725,70

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - UNIÃO 61.192.633.630,05

12.1.119 REF. DA DÍVIDA - LEI N.8727/93 30.03.1994 01.03.2014 240 mensais 9,71% a.a. ICMS/IPI/FPE TR, TJLP e IGP-M 75.571.170,01
12.1.141 C-BONDS -REF.DA DIVIDA EXTERNA 29.12.1997 15.04.2004 15.04.2014 21 semestrais 8% ICMS/IPI/FPE DÓLAR 2.264.482,04
12.1.142 DISCOUNT BOND - REF.DA DIVIDA EXTERNA 29.12.1997 15.04.2024 15.04.2024 1 no fim de 30 a. 13/16%+LIBOR ICMS/IPI/FPE DÓLAR 18.589.108,41
12.1.143 PAR BOND - REF. DA DIVIDA EXTERNA 29.12.1997 15.04.2024 15.04.2024 1 no fim de 30 a. 6%a.a. ICMS/IPI/FPE DÓLAR 26.640.820,17
12.1.157 REFIN. DA DÍVIDA - PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL LEI 9496/97 29.10.1999 SEM CARÊNCIA 28.10.2029 360 mensais 6%a.a ICMS/IPI/FPE/Lei KANDIR IGP-DI 26.632.540.759,56
12.1.157A SALDO RESIDUAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA LEI 9496/97 29.10.1999 SEM CARÊNCIA 28.10.2039 variável 6%a.a ICMS/IPI/FPE IGP-DI 18.081.319.765,55
12.1.157B PENDÊNCIA JURÍDICA - AÇÃO CAUTELAR N.º 231/2004 SEM CARÊNCIA 28.10.2039 variável 6%a.a ICMS/IPI/FPE IGP-DI 3.835.625.925,49
12.1.162 ASSUNÇÃO DA DÍV. DO BANCO DO ERJ (EM LIQUIDAÇÃO ) JUNTO AO B. BRASIL 02/05/2000 SEM CARÊNCIA 01/02/2016 350 mensais 3% e 3,3% a.a. ICMS/IPI/FPE TR 4.334.566,92
12.1.163 ASSUNÇÃO DA DÍV. DA CEHAB (8.727/93) JUNTO AO B. BRASIL 02/05/2000 SEM CARÊNCIA 01/12/2023 283 mensais 2,85 % a.a. ICMS/IPI/FPE TR 89.271.835,89
12.1.159 ASSUNÇÃO DO SALDO DEVEDOR DA RESERVA BANCARIA 15.07.98 15.02.2000 15.07.2028 342 mensais 6%a.a. FPE IGP-DI 12.426.475.196,01
DO BANCO DO ERJ S/A (EM LIQUIDAÇÃO).

BNDES 1.729.486.333,69

12.1.164D PROGRAMA DE EXPANSÃO DO METRO 28.06.2002 15.11.2004 15.04.2016 138 mensais 10,0%a.a FPE-IPI T.J.L.P 6.120.575,71
12.1.164E PROGRAMA DE EXPANSÃO DO METRO 28.06.2002 15.11.2004 15.04.2016 138 mensais 10,0%a.a FPE-IPI T.J.L.P 4.136.295,80
12.1.164F PROGRAMA DE EXPANSÃO DO METRO 25.11.2009 15.01.2010 15.04.2016 76 mensais 10,0%a.a FPE-IPI T.J.L.P 1.424.224,48
12.1.165A PROGRAMA DE EXPANSÃO DO METRO 28.06.2002 15.09.2004 15.01.2016 137 mensais 10,0%a.a FPE-IPI T.J.L.P 23.423.480,86
12.1.165B PROGRAMA DE EXPANSÃO DO METRO 28.06.2002 15.01.2006 15.07.2015 115 mensais 10,0%a.a FPE-IPI T.J.L.P 19.183.211,65
12.1.165C PROGRAMA DE EXPANSÃO DO METRO 25.11.2009 15.01.2010 15.07.2015 67 mensais 10,0%a.a FPE-IPI T.J.L.P 2.360.156,78
12.1.168 PROGRAMA DE EXPANSÃO DO METRO 30.03.2006 15,12,2004 15.12.2017 156 mensais 7,5%a.a FPE-IPI T.J.L.P 302.363.000,25
12.1.169 PROGRAMA DE EXPANSÃO DO METRO 15.09.2006 15.05.2010 15.10.2021 138 mensais 7,0%a.a FPE-IPI T.J.L.P 197.145.881,34
12.1.169 A PROGRAMA DE EXPANSÃO DO METRO 25.11.2009 15.05.2010 15.10.2021 138 mensais 7,0%a.a FPE-IPI T.J.L.P 21.547.814,05
12.1.170 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ESTADUAL - PMAE 11.06.2008 15.07.2011 15.06.2016 60 mensais 7,0%a.a FPE-IPI T.J.L.P 8.868.080,74
12.1.173 PROGRAMA DELEGACIA LEGAL 10.08.2009 15.09.2011 15.08.2019 96 mensais 6,9%a.a FPE/IPI EXP T.J.L.P 112.173.832,08
12.1.176 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ESTADUAL II - PMAE II 26.05.2010 15.07.2013 15.06.2018 60 mensais 6,9%a.a FPE-IPI T.J.L.P 5.630.004,90
12.1.185 PROGRAMA MARACANÃ PROCOPA 2014 29.07.2011 15.09.2014 15.08.2026 144 mensais 6,9%a.a UNIÃO T.J.L.P 360.000.000,00
12.1.188 PROGRAMA METRO LINHA 4 12.06.2012 15.07.2014 15.06.2022 96 mensais 6,9%a.a FPE/IPI EXP T.J.L.P 135.109.775,05
12.1.193 PRÓ ML4 26.04.2013 15.12.2016 15.05.2043 318 mensais 6,1%a.a UNIÃO T.J.L.P 530.000.000,00

BANCO DO BRASIL 3.922.961.515,63

12.1.172 BB - PEF - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 14.08.2009 15.09.2010 15.08.2018 96 mensais 8,5%a.a FPE-IPI T.J.L.P 38.829.041,62
12.1.174A BB - SEAPPA - PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE INVESTIMENTO 23.12.2009 15.08.2010 15.01.2018 90 mensais 7,0%a.a FPE-IPI SEM CORREÇÃO 2.110.332,08
12.1.174B BB - SEAPPA - PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE INVESTIMENTO 23.12.2009 15.02.2012 15.01.2020 96 mensais 4,5%a.a FPE-IPI SEM CORREÇÃO 13.369.412,14
12.1.175 BB - PEF-II -PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO - II 28.12.2009 15.02.2012 15.01.2020 96 mensais 8%a.a FPE-IPI T.J.L.P 74.475.375,00
12.1.187 BB - PRÓ CIDADES 05.06.2012 15.06.2017 15.06.2032 31 semestrais 4,59%a.a UNIÃO DOLAR 2.244.641.482,49
12.1.190 BB - PRÓ INVEST 12.12.2012 15.01.2015 15.12.2032 216 mensais 6,1%a.a UNIÃO T.J.L.P 469.135.773,22
12.1.192 BB - PRÓ CIDADES II 26.04.2013 07.05.2018 07.05.2033 31 mensais 4,52%a.a UNIÃO DOLAR 1.080.400.099,08

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.026.644.908,62

12.1.155 CEF - PROG. NAC. DE APOIO A ADM. FISCAL P/ OS ESTADOS - PNAFE 29 .10.1997 01.09.2004 01.03.2017 26 semestrais 3,29%a.a. FPE-IPI E ICMS DÓLAR 17.338.320,75
12.1.171 CEF - SANEAMENTO 07.07.2009 19.03.2012 19.03.2032 240 mensais 6%a.a. FPE-IPI E ICMS TR 158.938.459,11
12.1.177 CEF - PROG. DE APOIO AO FINANC. DAS CONTRAPARTIDAS DO PAC 24.06.2010 15.04.2012 15.03.2020 96 mensais 7,3%a.a. UNIÃO T.J.L.P 450.410.701,76
12.1.178 CEF - VIA LIGHT 28.06.2011 19.07.2015 19.06.2035 240 mensais 6%a.a. UNIÃO TR 0,00
12.1.189 CEF - SANEAMENTO PARA TODOS II PAC 22.06.2012 16.09.2014 19.02.2035 240 mensais 6%a.a. UNIÃO TR 0,00
12.1.191 CEF - PROCOI 20.12.2012 25.01.2018 25.12.2031 180 mensais 7,5%a.a. UNIÃO REAL 399.957.427,00

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.041.715.130,46

12.1.166 TERMO DE PARCELAMENTO PASEP 14/06/2002 SEM CARÊNCIA 31/03/2039 240 mensais - repac Ñ CADIN TX.SELIC 264.709.706,86
12.1.179 PARCELAMENTO INSS (PGFN) Lei Fed. 11.941/2009 29.06.2011 SEM CARÊNCIA 30.10.2024 161 mensais SELIC FPE SEM CORREÇÃO 263.506.342,05
12.1.180 PARCELAMENTO INSS (RFB) Lei Fed. 11.941/2009 29.06.2011 SEM CARÊNCIA 30.10.2024 161 mensais SELIC FPE SEM CORREÇÃO 41.747.054,40
12.1.181 PARCELAMENTO INSS (NC) Lei Fed. 11.941/2009 29.06.2011 SEM CARÊNCIA 30.10.2024 180 mensais SELIC FPE SEM CORREÇÃO 325.799,32
12.1.182 PARCELAMENTO PASEP (PGFN) Lei Fed. 11.941/2009 29.06.2011 SEM CARÊNCIA 30.10.2024 161 mensais SELIC FPE SEM CORREÇÃO 22.283.329,50
12.1.183 PARCELAMENTO PASEP (RFB) Lei Fed. 11.941/2009 29.06.2011 SEM CARÊNCIA 30.10.2024 161 mensais SELIC FPE SEM CORREÇÃO 220.245.994,35
12.1.184 PARCELAMENTO PASEP (NC) Lei Fed. 11.941/2009 29.06.2011 SEM CARÊNCIA 30.10.2024 161 mensais SELIC FPE SEM CORREÇÃO 228.896.903,98

INSS 45.400.525,28

12.1.167 TERMO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL - ERJ - INSS 27.03.2002 SEM CARÊNCIA 10.11.2019 240 mensais Ñ FPE-IPI E ICMS T.J.L.P 45.400.525,28

MUNICÍPIOS D E.R.J. 176.781.681,97

12.1.186 PARCELAMENTO DECRETO N 42.516_16/06/ 2010 16.06.2010 16.06.2010 30.06.2015 38 mensais Ñ ICMS UFIR-RJ 176.781.681,97

TOTAL DÍVIDA INTERNA 69.135.623.725,70


PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive), INFORMADO PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO.
2.964.924.290,08
16
17
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Posição em 31/07/2013
Em R$
DISCRIMINAÇÃO DATA DA TÉRMINO DA DATA DE NÚMERO DE TAXA DE GARANTIAS ÍNDICE DE SALDO
ASSINATURA CARÊNCIA VENCIMENTO PRESTAÇÕES JUROS CORREÇÃO DEVEDOR

CONTRATOS 97.247.368,12

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - UNIÃO 40.692.968,88

DISCOUNT BOND - REF.DA DIVIDA EXTERNA 11.04.1996 - 15.04.2024 56 SEMESTRAIS 13/16%+LIBOR TESOURO ERJ DÓLAR 15.927.053,26
PAR BOND - REF. DA DIVIDA EXTERNA 11.04.1996 - 15.04.2024 56 SEMESTRAIS 6% a.a. TESOURO ERJ DÓLAR 22.825.718,94
C-BONDS -REF.DA DIVIDA EXTERNA 10.04.1996 - 15.04.2014 36 SEMESTRAIS 8% a.a. TESOURO ERJ DÓLAR 1.940.196,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.414.631,88

IVB - PAES / PAEX 30.09.2006 - 30.08.2016 120 MENSAIS 3,42% a.a. - TJLP 1.621.078,77
IVB - PAES / PAEX 30.09.2006 - 30.06.2017 130 MENSAIS 3,42% a.a - TJLP 1.916.473,07
CODERTE - REFIS IV 30.08.2003 - 30.06.2018 178 MENSAIS 6% a.a. - TJLP 1.877.080,04
INSS 21.924.430,40

METRÔ EM LIQÜIDAÇÃO - PAES 01.06.2003 - 20.06.2018 180 MENSAIS - - TJLP 1.914.000,00


CEHAB 26.11.2009 - 30.10.2024 180 MENSAIS 12% a.a. - SELIC 12.641.485,12
IVB 12.02.2009 - 31.07.2013 53 MENSAIS 11% a.a - SELIC 25.216,76
CEASA 31.07.2011 - 31.11.2024 160 MENSAIS 12% a.a. - SELIC 7.343.728,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 171.629,27

CEHAB - ÁGUA BRANCA 05.01.1993 - 05.09.2017 296 MENSAIS 3,6% a.a. - TR 171.629,27
LABOGEN S/A 3.496.088,59

IVB 30.08.2010 - 30.08.2017 84 MENSAIS - - - 3.496.088,59


CRISTÁLIA LTDA 25.547.619,10

IVB 23.10.2012 - 23.10.2019 84 MENSAIS - - - 25.547.619,10

TOTAL DA DÍVIDA INTERNA 97.247.368,12


PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive), INFORMADO PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO 988.217.281,89
18
19

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DE FOMENTO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS


20
21

CREDITÍCIO

Baixada Litorânea

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 32.069.529

Centro Sul

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Setor Viário Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 107.458

Médio Paraíba

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 88.018.241
Produtos Alimentícios Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 222.368
Química e Petroquímica Lei nº 4.184/2003 Indeterminado 52.365
Setor Viário Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 255.846.912

Metropolitana

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 96.891.757
Outros Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 6.484.660
Produtos Alimentícios Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 1.376.824
Química e Petroquímica Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 13.733.214

Serrana

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Produtos Alimentícios Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 16

FINANCEIRO

Metropolitana

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Editorial e Gráfica Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 172
Outros Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 243
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 61.625
Materiais para Uso Médico
Química e Petroquímica Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 109.022
Setor Viário Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 1.998
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 8.999
Departamento
22

TRIBUTÁRIO

Baixada Litorânea

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.580.904
Bebidas Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 56.611
Editorial e Gráfica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.524.110
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 29.356.635
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 327.995
Outros Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 4.188.416
Outros Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 2.730
Produtos Alimentícios Decreto nº 41.860/2009 Até o último dia útil de 2021 11.490.815
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 4.795.020
Produtos Alimentícios Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 21.605
Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 30.246
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 72.471
Materiais para Uso Médico
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 5.825.341
Serviço de Transporte Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 5.292
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.173.086
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 5.592/2009 10/12/2034 112.004
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 10.323.986
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 377.336
Material de Construção
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 3.442.446
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 1.423.006
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 28.619
Departamento
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 69.359
23

Centro Sul

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 11.686.749
Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 167
Editorial e Gráfica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.894.222
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 49.224.909
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 18.238
Outros Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 2.619.963
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 100/1997 31/07/2014 47.750
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 47.390.562
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 13.981.976
Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 120.431
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.221.470
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 949.849
Materiais para Uso Médico
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 113.079.116
Decreto nº 27.427/2000
Química e Petroquímica Indeterminado 2.008
Livro XII
Química e Petroquímica Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 356
Serviço de Transporte Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 588
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.370.259
Serviço de Transporte Convênio ICMS 120/1996 Indeterminado 10.192
Setor Viário Decreto nº 42.569/2010 31/12/2020 283.629
Setor Viário Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 191.053
Setor Viário Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 131.834
Setor Viário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 4.292.304
Setor Viário Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 19
Setor Viário Decreto nº 36.279/2004 Indeterminado 2.498.789
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 275.273.692
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e Decreto nº 27.427/2000
Indeterminado 440.629
Material de Construção Livro XII
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 36.844
Departamento
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 14.130.092
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 10.409.508
24

Costa Verde

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Petróleo e Combustível Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 132
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 105.815
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 2.169.553
Materiais para Uso Médico
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 695.925
Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 2.272
Serviço de Transporte Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 40
Setor Viário Decreto nº 41.681/2009 Até o último dia útil de 2019 248.001
Setor Viário Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 169.446
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 4.174/2003 Indeterminado 1.963.450
Material de Construção
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 7.484
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 262.114
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 12.038
Departamento
Médio Paraíba

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Bebidas Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 1.149
Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 72.798
Bebidas Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 732
Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.507.998
Outros Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 41.993.914
Outros Decreto nº 43.603/2012 Até o último dia útil de 2032 22.412.460
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 3.597.730
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 528.976
Decreto nº 27.427/2000
Outros Indeterminado 150.942
Livro XII
Outros Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 66
Petróleo e Combustível Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 178.411
Produtos Alimentícios Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 488.666
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 9.694.518
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 55.834.467
Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 223.994
25

Médio Paraíba (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 41.483/2008 29/06/2020 146.262.321
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 728.653
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 4.060.670
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 43.544
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.427.745
Materiais para Uso Médico
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 16.254.933
Decreto nº 27.427/2000
Química e Petroquímica Indeterminado 942
Livro XII
Química e Petroquímica Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 975
Serviço de Transporte Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 47.558
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 9.668.187
Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 8.680
Serviço de Transporte Convênio ICMS 120/1996 Indeterminado 61.459
Decreto nº 27.427/2000
Serviço de Transporte Indeterminado 6.323
Livro XII
Setor Viário Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.981.483
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 1.001
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 166.636.108
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 379.476
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e Decreto nº 27.427/2000
Indeterminado 1.664
Material de Construção Livro XII
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 32.341
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 79.683.653
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 215.976
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 23.082/1997 Indeterminado 1.671.589
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 94.064
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 602.463
Departamento
26

Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 587.289
Departamento
Médio Paraíba (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Têxtil e Vestuário Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 4.278.934
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 5.730.871

Metropolitana

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Bebidas Convênio ICMS 058/1996 Indeterminado 11.348
Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 292.538
Bebidas Decreto nº 26.271/2000 Indeterminado 87.677
Decreto nº 27.427/2000
Bebidas Indeterminado 233.195
Livro XII
Bebidas Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 5.423.213
Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 2.766.521
Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 5.978.817
Bebidas Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 42.363
Editorial e Gráfica Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 35.561
Editorial e Gráfica Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 921.023
Editorial e Gráfica Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 14.081.152
Editorial e Gráfica Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.280.292
Editorial e Gráfica Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 90.178
Energia Elétrica Convênio ICMS 070/1990 Indeterminado 6.701
Energia Elétrica Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 183.698
Energia Elétrica Decreto nº 26.271/2000 Indeterminado 41.445.168
Energia Elétrica Decreto nº 39.478/2006 Indeterminado 1.346.335
Energia Elétrica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 24.031.521
Outros Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 13.112
Outros Convênio ICMS 070/1990 Indeterminado 707.276
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 2.199.161
Outros Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 752
Outros Decreto nº 23.082/1997 Indeterminado 3.486
Outros Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 59
Outros Decreto nº 25.665/1999 Indeterminado 536.040
Decreto nº 27.427/2000
Outros Indeterminado 76.260.052
Livro XII
Outros Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 174.920
Outros Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 1.519.919
Outros Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 4.467
Outros Decreto nº 36.448/2004 Até o último dia útil de 2014 3.592.259
27

Outros Decreto nº 36.449/2004 Indeterminado 6.557


28

Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Outros Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 67.243.087
Outros Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 640.361
Outros Decreto nº 36.574/2004 Indeterminado 140.352
Outros Decreto nº 37.188/2005 Até o último dia útil de 2015 536
Outros Decreto nº 37.270/2005 Até o último dia útil de 2015 77.493.389
Outros Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 57.603
Outros Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 6.767.894
Outros Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 139.990
Outros Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 64.724
Outros Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 437
Outros Lei nº 4.178/2003 Até o último dia útil de 2013 627.155
Outros Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 15.922.365
Outros Lei nº 4.531/2005 Até abril de 2015 35.273.134
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 5.499.989
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 2.522.485
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 91.015
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 130/2007 31/12/2020 11.993
Decreto nº 27.427/2000
Petróleo e Combustível Indeterminado 81.840.340
Livro XII
Petróleo e Combustível Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 187.495
Produtos Alimentícios Convênio ICM 065/1988 Indeterminado 113.584
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 009/2012 Indeterminado 20
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 4.762.336
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 14.498
Produtos Alimentícios Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 5.432
Decreto nº 27.427/2000
Produtos Alimentícios Indeterminado 2.017
Livro XV Título I Capítulo II
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 125.037
Produtos Alimentícios Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 36.917
Produtos Alimentícios Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 605.176
Produtos Alimentícios Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 714.997
Produtos Alimentícios Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 727.170
Produtos Alimentícios Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 154
Produtos Alimentícios Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 3.175
Produtos Alimentícios Decreto nº 40.478/2006 Indeterminado 52.981
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 412
Produtos Alimentícios Decreto nº 43.771/2012 Indeterminado 6.484
29

Produtos Alimentícios Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 975.376.757


30

Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.366
Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 2.110.622
Produtos Alimentícios Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 144.656
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.738.092
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Convênio ICMS 001/1999 30/04/2014 86.724
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 19
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Convênio ICMS 120/1996 Indeterminado 34.336
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 16.988
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 34.777
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 1.272.450
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 36.448/2004 Até o último dia útil de 2014 1.371.301
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 236.100
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 37.188/2005 Até o último dia útil de 2015 100.645.506
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 5.976.567
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 623.176
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 41.483/2008 29/06/2020 21
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 16.731
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 17.584.387
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.820
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 31.488
Materiais para Uso Médico
Química e Petroquímica Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 7.670.186
31

Química e Petroquímica Decreto nº 23.082/1997 Indeterminado 2.048.306


32

Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Decreto nº 27.427/2000
Química e Petroquímica Indeterminado 5.771
Livro XII
Química e Petroquímica Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 273.646
Química e Petroquímica Decreto nº 33.976/2003 Indeterminado 43.652
Química e Petroquímica Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 182.608
Química e Petroquímica Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 1.027.696
Química e Petroquímica Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 1.766
Química e Petroquímica Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 28.923
Química e Petroquímica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 113.176
Química e Petroquímica Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.586.854
Química e Petroquímica Lei nº 4.178/2003 Até o último dia útil de 2013 149.702
Química e Petroquímica Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 8
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 939.805
Serviço de Comunicação Convênio ICM 015/1981 Indeterminado 86.799
Serviço de Comunicação Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 17.674.738
Decreto nº 27.427/2000
Serviço de Comunicação Indeterminado 1.876.862
Livro XII
Serviço de Comunicação Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 528.127
Serviço de Comunicação Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 107.644
Serviço de Comunicação Decreto nº 37.601/2005 Indeterminado 1.992.981
Serviço de Comunicação Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 25
Serviço de Comunicação Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 2.213.835
Serviço de Transporte Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 52.426
Serviço de Transporte Convênio ICMS 027/2006 31/12/2014 984.608
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 24.927
Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 728.658
Serviço de Transporte Convênio ICMS 153/2004 31/12/2014 50.651
Serviço de Transporte Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 7.308.054
Serviço de Transporte Decreto nº 25.666/1999 Indeterminado 389.242
Decreto nº 27.427/2000
Serviço de Transporte Indeterminado 3.607.191
Livro XII
Serviço de Transporte Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 1.889
Serviço de Transporte Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 24.899.082
Serviço de Transporte Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 2.007
Serviço de Transporte Decreto nº 39.478/2006 Indeterminado 2.774
Serviço de Transporte Decreto nº 41.557/2008 31/10/2014 296.868
Serviço de Transporte Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 4.105
33

Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Setor Viário Convênio ICMS 058/1996 Indeterminado 28.826
Setor Viário Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 349.681
Decreto nº 27.427/2000
Setor Viário Indeterminado 1.720.313
Livro XIII
Setor Viário Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 41.036.385
Setor Viário Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 859
Setor Viário Decreto nº 41.681/2009 Até o último dia útil de 2019 9.264
Setor Viário Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 21.889.805
Setor Viário Lei nº 4.183/2003 Indeterminado 40.556.460
Siderurgia e Metalurgia e
Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 551.397
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 1.735.305
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e Decreto nº 27.427/2000
Indeterminado 153.973
Material de Construção Livro XII
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 33.976/2003 Indeterminado 75.572
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 41.085.387
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 277.590.302
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 36.452/2004 Indeterminado 472.403
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 37.188/2005 Até o último dia útil de 2015 314
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 37.255/2005 Até o último dia útil de 2015 70.455.736
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 326.483.390
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 227
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 2.403.664
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 22.132.031
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 250.406
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 4.373.259
Material de Construção
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 552.197
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 22.443
Departamento
Supermercado,
Decreto nº 27.427/2000
Eletroeletrônico e Lojas de Indeterminado 1.244.505
Livro XII
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 110.534
Departamento
34

Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 308
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 250.754
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 654
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 3.335
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 10.439.181
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 539.206
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 126.691
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 65.376
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 72.596
Departamento
Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 026/2003 Indeterminado 196.281
Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 070/1990 Indeterminado 8.676.884
Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 525.959.566
Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 154.827
Têxtil e Vestuário Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 1.670.068
Têxtil e Vestuário Decreto nº 36.449/2004 Indeterminado 22.941.804
Têxtil e Vestuário Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 2.230.061
Têxtil e Vestuário Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 530.401
Têxtil e Vestuário Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 989.030
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 9.002.780
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 76.208.379
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.183/2003 Indeterminado 258.024
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.531/2005 Até abril de 2015 1.239.198
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.868.131
35

Noroeste

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 29.710
Decreto nº 27.427/2000
Outros Indeterminado 9.593
Livro XII
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.858.293
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 34.614
Produtos Alimentícios Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 1.749.069
Produtos Alimentícios Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 1.212.130
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 15.316.462
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 35.440
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 400.211
Materiais para Uso Médico
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 3.636.590
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 423.374
Setor Viário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 46.338
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 205.658
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 51.811.410
Material de Construção
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 1.729.042
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 3.065
Departamento
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 7.614.059

Norte

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 183.192
Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 18.972
Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 45.760
Editorial e Gráfica Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 3.662.746
Energia Elétrica Decreto nº 26.271/2000 Indeterminado 2.377.154
Energia Elétrica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 55.878
Outros Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 135.690
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.444
Outros Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 5.459.334
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 59.490
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 341.772
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 332.243
36

Norte (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Petróleo e Combustível Convênio ICMS 130/2007 31/12/2020 207
Petróleo e Combustível Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 6.454.340
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 6.424
Produtos Alimentícios Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 391.734
Produtos Alimentícios Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 914
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 462
Produtos Alimentícios Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 216.113
Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 427.401
Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 9.031.612
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.475
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 12
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 1.957
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 124.902
Materiais para Uso Médico
Química e Petroquímica Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 17.130.366
Química e Petroquímica Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 15.882.992
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.883.762
Serviço de Transporte Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 10.879.959
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 12.575.250
Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 540.072
Setor Viário Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 319.874
Setor Viário Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 6.058
Setor Viário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 13.702
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 858.344
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 8.451.784
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 139.538
Material de Construção
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 1.514.691
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 960.268
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 1.754.210
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 806.594
Departamento
37

Norte (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 3.265.887
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 3.360.714
Departamento
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 20.231.027

Serrana

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 27.793.290
Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 3.678.003
Editorial e Gráfica Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 2.681.370
Energia Elétrica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 240
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 9.334
Outros Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 7.531
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 118
Petróleo e Combustível Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.337.790
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 415.458
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 5.876.032
Produtos Alimentícios Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 651.108
Produtos Alimentícios Decreto nº 40.478/2006 Indeterminado 54.183
Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 31.544
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 621
Produtos Farmacêuticos
Decreto nº 27.427/2000
Perfumaria, Cosméticos e Indeterminado 853
Livro XII
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 2.164.511
Materiais para Uso Médico
Produtos Farmacêuticos
Perfumaria, Cosméticos e Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 94
Materiais para Uso Médico
Decreto nº 27.427/2000
Química e Petroquímica Indeterminado 203.209
Livro XII
Química e Petroquímica Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 85
Química e Petroquímica Lei nº 4.178/2003 Até o último dia útil de 2013 5.177.651
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 6.044.900
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 452.481
Serviço de Transporte Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 441.075
38

Serrana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2014


Siderurgia e Metalurgia e Decreto nº 27.427/2000
Indeterminado 131.451.926
Material de Construção Livro XII
Siderurgia e Metalurgia e
Decreto nº 37.255/2005 Até o último dia útil de 2015 29.824
Material de Construção
Siderurgia e Metalurgia e
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 592.188
Material de Construção
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 5.332.548
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 1.143
Departamento
Supermercado,
Eletroeletrônico e Lojas de Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 285.501
Departamento
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 4.133.965
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.182/2003 Até o último dia útil de 2014 14.615
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 75.875.483
39

COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAIS


40
41

DEMONSTRATIVOS DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS


ORÇAMENTOS COM O ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO/2014
(Art. 5º , inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

RESULTADO PRIMÁRIO R$(1.000,00) preços correntes

DISCRIMINAÇÃO LDO 2014 LOA 2014

RECEITA TOTAL 73.525.078 73.525.078


( - ) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 392.121 392.121
( - ) OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.866.223 7.866.223
( - ) RECEITA DE ALIENAÇÕES 3.020.081 3.020.081
( - ) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 238.396 238.396
RECEITA PRIMÁRIA ( A ) 62.008.258 62.008.258
DESPESA TOTAL 73.525.078 73.470.796
( - ) JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.029.079 6.029.079
( - ) CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 101.919 101.919
DESPESA PRIMÁRIA ( B ) 67.394.080 67.339.798
RESULTADO PRIMÁRIO ( A ) - ( B ) -5.385.823 -5.331.540

Observação :
Excluídas a CEDAE e a Imprensa Oficial por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente.

MONTANTE DA DÍVIDA E RESULTADO NOMINAL R$(1.000,00)


LDO 2014 LOA 2014
DISCRIMINAÇÃO
2013 2014 2013 2014

DÍVIDA CONSOLIDADA 83.444.800 91.569.234 83.444.800 91.569.234


( - ) DISPONIBILIDADE DE CAIXA 7.836.754 8.385.327 7.836.754 8.385.327
( - ) HAVERES FINANCEIROS 1.981.376 2.100.259 1.981.376 2.100.259
( + ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.464.832 2.612.722 2.464.832 2.612.722
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 76.091.502 83.696.370 76.091.502 83.696.370
( + ) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES - - - -
( - ) PASSIVOS RECONHECIDOS - - - -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 76.091.502 83.696.370 76.091.502 83.696.370
RESULTADO NOMINAL - 7.604.868 - 7.604.868

Observação :
Os valores são relativos às posições em 31/12 de cada ano, estando expressos a preços dessas datas.
42
43

RECEITA / DESPESA
44
45

<item>Demonstrativo da Receita</item>
<subitem>Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Geral</subitem>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA 44.111.279.155 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.410.599.501

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.452.698.906 PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.485.109.650

RECEITA PATRIMONIAL 9.600.998.750 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.157.619.819

RECEITA AGROPECUÁRIA 478.643 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.640.055.744

OUTRAS DESP CORR-INTRA-


RECEITA INDUSTRIAL 196.989.576 1.078.753.251
ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA DE SERVIÇOS 475.297.396

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.467.668.722

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.554.798.981

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE
2.447.152.132
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
4.728.201
PATRIMONIAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE
330.114.837
SERVIÇOS
REC. INTRA-ORÇAMENT.
626.317.233
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS INTRA-
153.950.498
ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 5.356.283.748

DEDUÇÃO DA RECEITA DE
- 374.410.844
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS
- 79.984.400
CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 62.611.794.038 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 61.772.137.965

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 839.656.073

TOTAL 62.611.794.038 TOTAL 62.611.794.038

SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE 839.656.073

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.866.223.000 INVESTIMENTOS 12.294.671.250

ALIENAÇÃO DE BENS 3.020.080.662 INVERSÕES FINANCEIRAS 150.372.646

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 238.396.157 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.871.459.289

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.350.647.293

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200.000

REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSF.


1.600.000
CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 14.477.147.112 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 15.316.503.185

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000

TOTAL 15.316.803.185 TOTAL 15.316.803.185

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 62.611.794.038 DESPESAS CORRENTES 61.772.137.965


RECEITAS DE CAPITAL 14.477.147.112 DESPESAS DE CAPITAL 15.316.503.185
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000

TOTAL 77.088.941.150 TOTAL 77.088.941.150


46

<item>Demonstrativo da Receita</item> <subitem>Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal</subitem>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA 44.111.279.155 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.744.017.312

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 81.722.092 PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.387.123.015

RECEITA PATRIMONIAL 4.414.258.988 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.156.963.819

RECEITA AGROPECUÁRIA 478.643 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.681.625.023

OUTRAS DESP CORR-INTRA-


RECEITA INDUSTRIAL 2.334.000 642.380.101
ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA DE SERVIÇOS 331.334.727

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.831.892.292

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.472.158.863

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE
62.097.272
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
4.728.201
PATRIMONIAL
REC. INTRA-ORÇAMENT.
580.058.920
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS INTRA-
153.950.498
ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 5.356.283.748

DEDUÇÃO DA RECEITA DE
- 374.410.844
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS
- 79.984.400
CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 52.235.614.659 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 42.612.109.270

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 9.623.505.389

TOTAL 52.235.614.659 TOTAL 52.235.614.659

SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE 9.623.505.389

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.866.223.000 INVESTIMENTOS 12.008.251.082

ALIENAÇÃO DE BENS 80.662 INVERSÕES FINANCEIRAS 148.358.537

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 58.188.130 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.870.259.289

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.338.747.293

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200.000

REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSF.


1.600.000
CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 11.265.039.085 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 15.026.868.908

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000

TRANSFERÊNCIA PARA A SEGURIDADE 5.861.375.566

TOTAL 20.888.544.474 TOTAL 20.888.544.474

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 52.235.614.659 DESPESAS CORRENTES 42.612.109.270


RECEITAS DE CAPITAL 11.265.039.085 DESPESAS DE CAPITAL 15.026.868.908
RESERVA + TRANSF. P/ SEGURIDADE 5.861.675.566

TOTAL 63.500.653.744 TOTAL 63.500.653.744


47

<subitem>Demonstrativo<item>Demonstrativo
da Receita e DespesadaSegundo
Receita</item>
as Categorias Econômicas - Seguridade</subitem>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.370.976.814 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.666.582.189

RECEITA PATRIMONIAL 5.186.739.762 PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 97.986.635

RECEITA INDUSTRIAL 194.655.576 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 656.000

RECEITA DE SERVIÇOS 143.962.669 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.958.430.721

OUTRAS DESP CORR-INTRA-


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 635.776.430 436.373.150
ORÇAMENTÁRIAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 82.640.118

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE
2.385.054.860
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE
330.114.837
SERVIÇOS
REC. INTRA-ORÇAMENT.
46.258.313
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 10.376.179.379 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 19.160.028.695

DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 8.783.849.316


TOTAL 19.160.028.695 TOTAL 19.160.028.695

DEFICIT ORÇAMENTO CORRENTE 8.783.849.316

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS 3.020.000.000 INVESTIMENTOS 286.420.168

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 180.208.027 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.014.109

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.900.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.200.000

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 3.212.108.027 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 289.634.277

TRANSFERENCIA DO ORÇAMENTO FISCAL 5.861.375.566


TOTAL 9.073.483.593 TOTAL 9.073.483.593

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 10.376.179.379 DESPESAS CORRENTES 19.160.028.695


RECEITAS DE CAPITAL 3.212.108.027 DESPESAS DE CAPITAL 289.634.277
TRANSFERÊNCIA DO ORÇAMENTO FISCAL 5.861.375.566

TOTAL 19.449.662.972 TOTAL 19.449.662.972


48
49

RECEITAS
50
51
EVOLUÇÃO DA RECEITA POR GRUPO DE RECEITA
ESPECIFICAÇÃO REALIZADA EM ORÇADA ESTIMADA
RECEITAS 2010 2011 2012 2013 2014
RECEITA TRIBUTÁRIA 29.086.555.271 32.555.744.840 35.141.715.073 38.968.308.044 44.111.279.155
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.040.247.231 1.176.528.738 1.312.756.562 1.384.384.653 1.452.698.906
RECEITA PATRIMONIAL 8.609.317.396 10.004.281.460 9.660.784.846 9.353.017.834 9.600.998.750
RECEITA AGROPECUÁRIA 162.944 137.959 137.257 481.759 478.643
RECEITA INDUSTRIAL 214.109 1.609.064 30.385.367 108.216.000 196.989.576
RECEITA DE SERVIÇOS 344.213.481 342.247.677 362.794.458 526.455.369 475.297.396
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.121.299.589 5.743.360.195 5.731.962.885 6.628.961.080 6.467.668.722
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.361.858.489 2.640.230.377 2.819.134.042 1.868.426.487 2.554.798.981
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - TRIBUTÁRIA 24.249 37.700 102.301 - -
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 1.598.795.365 1.591.914.058 2.034.671.447 2.324.280.158 2.447.152.132
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL 2.419.977 10.943.067 3.606.887 2.082.612 4.728.201
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 6.695.569 7.095.378 40.250.717 430.478.256 330.114.837
RECEITA INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 219.406.866 334.999.843 197.442.355 384.898.308 626.317.233
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 8.775.477 15.506.738 460.939.745 81.374.757 153.950.498
DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - - - - - 5.356.283.748
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - 374.410.844
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - - - - 79.984.400

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 48.399.986.011 54.424.637.094 57.796.683.943 62.061.365.317 62.611.794.038

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.295.236.509 1.271.501.228 4.755.172.978 6.092.358.188 7.866.223.000


ALIENAÇÃO DE BENS 45.991.799 534.777.144 23.108.379 3.076.634.928 3.020.080.662
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 148.826.066 180.564.340 213.449.963 239.869.442 238.396.157
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 741.948.593 951.766.060 523.125.281 1.242.417.534 3.350.647.293
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.199.160 54.496 189.855 1.016.188 200.000
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSF. CAPITAL 171.952.946 90.790.248 278.735.055 25.863.055 1.600.000

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.414.155.073 3.029.453.515 5.793.781.511 10.678.159.335 14.477.147.112

TOTAL 50.814.141.084 57.454.090.609 63.590.465.454 72.739.524.652 77.088.941.150


52
53
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>

RECURSOS RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 62.611.794.038 44.719.764.385 17.892.029.653
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 44.111.279.155 42.008.894.700 2.102.384.455
1110.00.00 IMPOSTOS 41.973.565.191 41.973.565.191 -----
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 5.544.798.148 5.544.798.148 -----
1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA 2.825.114.317 2.825.114.317 -----
1112.04.31 IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO 2.666.743.767 2.666.743.767 -----
1112.04.34 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 158.370.550 158.370.550 -----
1112.05.00 IMPOSTO S/ PROPR. VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 2.096.030.592 2.096.030.592 -----
1112.05.01 COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA 838.412.237 838.412.237 -----
1112.05.02 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA 1.048.015.296 1.048.015.296 -----
1112.05.03 COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA 209.603.059 209.603.059 -----
1112.07.00 IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOAÇ. BENS DIR.-ITD 623.653.239 623.653.239 -----
1112.07.01 COTA - PARTE DO ESTADO - ITD 498.922.591 498.922.591 -----
1112.07.02 COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD 124.730.648 124.730.648 -----
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 36.428.767.043 36.428.767.043 -----
1113.00.01 ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP 2.949.016.958 2.949.016.958 -----
1113.02.00 IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS 33.479.750.085 33.479.750.085 -----
1113.02.01 COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS 19.499.490.689 19.499.490.689 -----
1113.02.02 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS 8.124.753.089 8.124.753.089 -----
1113.02.03 COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS 4.874.851.876 4.874.851.876 -----
1113.02.07 COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS-SIMPLES 588.392.658 588.392.658 -----
1113.02.08 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS-SIMPLES 245.163.608 245.163.608 -----
1113.02.09 COTA-PARTE ESTADO PARA O FUNDEB-ICMS-SIMPLES 147.098.165 147.098.165 -----
1120.00.00 TAXAS 2.137.713.964 35.329.509 2.102.384.455
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 393.006.488 ----- 393.006.488
1121.21.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 5.648.326 ----- 5.648.326
1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA 387.358.162 ----- 387.358.162
1121.99.01 TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO EST. 9.896.987 ----- 9.896.987
1121.99.02 TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO RMRJ 12.881.620 ----- 12.881.620
1121.99.03 TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIÁRIO PASSAG. 2.947.111 ----- 2.947.111
1121.99.04 TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIÁRIO PASSAG. 2.999.576 ----- 2.999.576
1121.99.05 TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.ÁGUA TRAT.ESG. R.LAGOS 556.273 ----- 556.273
1121.99.06 TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.ÁGUA ESG.R.LAGOS ADJ 183.626 ----- 183.626
1121.99.07 TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS 563.515 ----- 563.515
1121.99.08 TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116 307.379 ----- 307.379
1121.99.10 TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MARÍT.PASSAG. BARCAS 841.254 ----- 841.254
1121.99.15 TAXA PELO EXERC. PODER DE POLÍCIA - SEGURANÇA 895.044 ----- 895.044
1121.99.16 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 355.285.777 ----- 355.285.777
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.744.707.476 35.329.509 1.709.377.967
1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 500.763.632 ----- 500.763.632
1122.29.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 337.107.084 ----- 337.107.084
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 906.836.760 35.329.509 871.507.251
1122.99.01 EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO 6.977.524 ----- 6.977.524
1122.99.02 TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO 166.198.873 ----- 166.198.873
1122.99.03 EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO 27.038 27.038 -----
1122.99.04 TAXAS DE NATUREZA FAZENDÁRIA 27.255.895 27.255.895 -----
1122.99.06 TAXA DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO 697.145.324 ----- 697.145.324
1122.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.232.106 8.046.576 1.185.530
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.452.698.906 ----- 1.452.698.906
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.452.698.906 ----- 1.452.698.906
1210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO 1.370.976.814 ----- 1.370.976.814
1210.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 805.564.687 ----- 805.564.687
1210.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 234.994.386 ----- 234.994.386
1210.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 206.823.491 ----- 206.823.491
1210.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 15.872.907 ----- 15.872.907
1210.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL 83.494.673 ----- 83.494.673
1210.29.18 CONTR. SERV. INAT. CIV. -PGTO SENT. JUDICIAIS 6.027.560 ----- 6.027.560
1210.29.51 CONTR. SERV. AFASTAM. SEM REMUNERAÇÃO 1.840.220 ----- 1.840.220
1210.29.52 CONTRIB. SERV. CEDIDOS COM ÔNUS/CARTÓRIO 3.329.914 ----- 3.329.914
1210.29.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 13.028.976 ----- 13.028.976
54
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>

RECURSOS RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES
1210.51.00 CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES 81.722.092 ----- 81.722.092
1210.51.01 CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES 81.722.092 ----- 81.722.092
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 9.600.998.750 4.216.232.480 5.384.766.270
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 54.325.662 8.910.140 45.415.522
1311.00.00 ALUGUÉIS 38.258.298 598.845 37.659.453
1311.01.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 35.984.584 ----- 35.984.584
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 2.273.714 598.845 1.674.869
1312.00.00 ARRENDAMENTOS 988.419 58.314 930.105
1312.01.00 ARRENDAMENTOS 988.419 58.314 930.105
1313.00.00 FOROS 1.983 1.983 -----
1313.01.00 FOROS 1.983 1.983 -----
1315.00.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 10.615.608 8.250.998 2.364.610
1315.01.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 10.615.608 8.250.998 2.364.610
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.461.354 ----- 4.461.354
1319.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.461.354 ----- 4.461.354
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 392.147.786 225.393.530 166.754.256
1321.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 5.671 ----- 5.671
1321.11.00 AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES 5.097 ----- 5.097
1321.99.00 OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS 574 ----- 574
1321.99.99 DEMAIS JUROS DE OUTROS TÍTULOS 574 ----- 574
1322.00.00 DIVIDENDOS 12.481 ----- 12.481
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS 12.481 ----- 12.481
1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 359.876.305 225.393.530 134.482.775
1325.01.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 47.678.056 10.721.724 36.956.332
1325.01.03 REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. - FUNDO SAÚDE 30.000.000 ----- 30.000.000
1325.01.05 REMUNERAÇÃO DEP.BANC.R.V. MANUT.DESENV.ENSINO 124.008 ----- 124.008
1325.01.99 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 17.554.048 10.721.724 6.832.324
1325.02.00 REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 249.296.049 214.192.729 35.103.320
1325.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 3.868.468 1.666.110 2.202.358
1325.02.03 REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONTA CENTRALIZADORA 72.191.691 72.191.691 -----
1325.02.05 REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANC.- CONTA ÚNICA -TESOURO 63.512.183 63.512.183 -----
1325.02.99 REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS 109.723.707 76.822.745 32.900.962
1325.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 33.172.270 479.077 32.693.193
1325.03.01 FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 14.451.560 174.210 14.277.350
1325.03.02 FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA 17.559.114 ----- 17.559.114
1325.03.04 FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RENDA VARIÁVEL 760.948 ----- 760.948
1325.03.99 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 400.648 304.867 95.781
1325.99.00 REMUNERAÇÕES OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS 29.729.930 ----- 29.729.930
1325.99.99 OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 29.729.930 ----- 29.729.930
1328.00.00 REMUN. INVEST. REG. PRÓPRIO PREV. SERVIDOR 32.244.377 ----- 32.244.377
1328.10.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA 32.244.377 ----- 32.244.377
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.952 ----- 8.952
1329.99.00 OUTRAS RECEITAS 8.952 ----- 8.952
1330.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 754.653.205 705.000.000 49.653.205
1331.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS 11.883.688 ----- 11.883.688
1331.01.00 REC. CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANSPORTES 11.883.688 ----- 11.883.688
1331.01.99 OUTRAS REC CONC. E PERM. - SERV. TRANSPORTE 11.883.688 ----- 11.883.688
1332.00.00 REC. CONC. E PERM.- EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS 26.738.280 ----- 26.738.280
1332.02.00 OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HÍDRICOS 26.738.280 ----- 26.738.280
1333.00.00 REC DE CONC E PERM - DIREITOS E USO BENS PUBL 1.177.477 ----- 1.177.477
1333.51.00 RECEITA DE CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO. 1.177.477 ----- 1.177.477
1339.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 714.853.760 705.000.000 9.853.760
1339.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 714.853.760 705.000.000 9.853.760
1340.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 8.397.337.439 3.274.502.343 5.122.835.096
1340.99.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 8.397.337.439 3.274.502.343 5.122.835.096
1340.99.01 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS 12.935.744 5.360.024 7.575.720
1340.99.02 COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS 2.644.729 2.644.729 -----
1340.99.03 ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% 1.048.750.829 167.800.133 880.950.696
1340.99.04 ROYALTIES PROD. PETR. COTA-PARTE MUNICÍPIOS 349.583.609 349.583.609 -----
1340.99.05 ROYALTIES P/PRODUÇÃO PETRÓLEO EXCEDENTE A 5% 1.012.587.006 195.766.821 816.820.185
55
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>

RECURSOS RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES
1340.99.06 COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT 4.291.440.170 2.012.901.102 2.278.539.068
1340.99.07 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 3.804.949 3.804.949 -----
1340.99.08 ROYALTIES ATÉ 5% - PRÉ-SAL 262.187.707 55.059.418 207.128.289
1340.99.09 ROYALTIES TRANSF. MUNIC. ATÉ 5% - PRÉ-SAL 87.395.902 87.395.902 -----
1340.99.10 ROYALTIES DO PETRÓLEO - EXCED A 5% - PRÉ-SAL 253.146.752 61.599.043 191.547.709
1340.99.11 PARTICIP. ESPEC. DE PETROL. GÁS NAT - PRÉ-SAL 1.072.860.042 332.586.613 740.273.429
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.534.658 2.426.467 108.191
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.534.658 2.426.467 108.191
1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 478.643 ----- 478.643
1410.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 26.399 ----- 26.399
1410.04.00 RECEITA DE EXTRAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS 26.399 ----- 26.399
1420.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 82.470 ----- 82.470
1420.02.00 RECEITA DE PECUÁRIA DE MÉDIO PORTE 80.336 ----- 80.336
1420.04.00 RECEITA DE CAÇA E PESCA 2.134 ----- 2.134
1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 369.774 ----- 369.774
1490.99.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 369.774 ----- 369.774
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 196.989.576 ----- 196.989.576
1520.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 196.989.576 ----- 196.989.576
1520.21.00 REC. IND. PROD. FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS 194.655.576 ----- 194.655.576
1520.26.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 2.142.000 ----- 2.142.000
1520.29.00 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA 192.000 ----- 192.000
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 475.297.396 5.373.104 469.924.292
1600.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 217.468 ----- 217.468
1600.01.02 SERV.COMERC.LIVROS,PERIÓD.,MAT. ESCOL.PUBLIC. 17.845 ----- 17.845
1600.01.99 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 199.623 ----- 199.623
1600.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 91.367.884 5.373.104 85.994.780
1600.02.01 SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS 73.447.374 1.457.532 71.989.842
1600.02.99 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 17.920.510 3.915.572 14.004.938
1600.03.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 9.995.112 ----- 9.995.112
1600.03.02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO 177.864 ----- 177.864
1600.03.06 ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS 5.783.652 ----- 5.783.652
1600.03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 4.033.596 ----- 4.033.596
1600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 83.255.320 ----- 83.255.320
1600.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 78.622.448 ----- 78.622.448
1600.05.03 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS 2.076.000 ----- 2.076.000
1600.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.556.872 ----- 2.556.872
1600.08.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 108.799.165 ----- 108.799.165
1600.12.00 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 1.325.996 ----- 1.325.996
1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 26.634.271 ----- 26.634.271
1600.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 40.677.187 ----- 40.677.187
1600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 38.707.919 ----- 38.707.919
1600.17.00 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 278.793 ----- 278.793
1600.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 5.717.635 ----- 5.717.635
1600.20.00 SERV.CONSULTORIA, ASSIST.TÉC. ANÁLISE PROJETO 9.349.201 ----- 9.349.201
1600.21.00 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 171.575 ----- 171.575
1600.22.00 SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 403.000 ----- 403.000
1600.24.00 SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO 52.212.000 ----- 52.212.000
1600.28.00 SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO 5.000 ----- 5.000
1600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 6.179.870 ----- 6.179.870
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.467.668.722 2.629.101.897 3.838.566.825
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.161.010.036 2.629.101.897 3.531.908.139
1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.365.864.429 2.629.101.897 736.762.532
1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.014.677.612 2.014.677.612 -----
1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO ESTADOS - FPE 881.063.724 881.063.724 -----
1721.01.03 COTA-PARTE FUNDO PARTICIP ESTADOS P/ FUNDEB 220.265.931 220.265.931 -----
1721.01.12 COTA-PARTE DO ESTADO - IPI 547.958.804 547.958.804 -----
1721.01.13 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI 228.316.168 228.316.168 -----
1721.01.14 COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPI 136.989.701 136.989.701 -----
1721.01.32 COTA-PARTE IMP.S/O.CR.CB.SG.TL.VAL.MB.C.OURO 83.284 83.284 -----
1721.33.00 TRANSFER. REC. DO SUS - REPAS FUNDO A FUNDO 610.376.130 ----- 610.376.130
56
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>

RECURSOS RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES
1721.34.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 6.500.000 ----- 6.500.000
1721.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 552.355.624 432.929.222 119.426.402
1721.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 432.929.222 432.929.222 -----
1721.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE 38.371.895 ----- 38.371.895
1721.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE 81.054.507 ----- 81.054.507
1721.36.00 TRANSF.FINANCEIRA ICMS- DESONERAÇÃO L.C.87/96 85.776.062 85.776.062 -----
1721.36.01 TRANSF. FINANCEIRA ICMS - L.C.87/96 - CTA EST 68.620.850 68.620.850 -----
1721.36.02 TRANSF FINANC. L.C.87/96 -COTA EST P/FUNDEB 17.155.212 17.155.212 -----
1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 96.179.001 95.719.001 460.000
1721.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 96.179.001 95.719.001 460.000
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 2.795.145.607 ----- 2.795.145.607
1724.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.795.145.607 ----- 2.795.145.607
1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 120.300 ----- 120.300
1730.02.00 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 120.300 ----- 120.300
1750.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 23.440 ----- 23.440
1751.00.00 DOAÇÕES, LEGADOS E HERANÇAS JACENTES 23.440 ----- 23.440
1751.02.00 HERANÇA JACENTE 23.440 ----- 23.440
1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 306.514.946 ----- 306.514.946
1761.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 223.443.947 ----- 223.443.947
1761.01.00 TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS 6.000.000 ----- 6.000.000
1761.02.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO 24.343.183 ----- 24.343.183
1761.03.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. ASSIST. SOCIAL 4.100.000 ----- 4.100.000
1761.20.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAC 36.000.000 ----- 36.000.000
1761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 153.000.764 ----- 153.000.764
1762.00.00 TRANSF.DE CONV. ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES 2.714.200 ----- 2.714.200
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO 2.714.200 ----- 2.714.200
1763.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 73.500.887 ----- 73.500.887
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS 73.500.887 ----- 73.500.887
1764.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 6.855.912 ----- 6.855.912
1764.01.00 TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 6.855.912 ----- 6.855.912
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.554.798.981 1.572.883.678 981.915.303
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 582.074.039 460.132.181 121.941.858
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 294.122.042 293.745.326 376.716
1911.00.01 MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009 ADIC. ICMS 2.740.451 2.740.451 -----
1911.00.02 JUROS E MULTAS DE MORA DO ADICIONAL - ICMS 6.438.164 6.438.164 -----
1911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA - ITD 26.385.994 26.385.994 -----
1911.20.02 CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ITD 17.625.248 17.625.248 -----
1911.20.03 COTA-PARTE FUNDEB JUROS E MULTAS MORA - ITD 4.406.312 4.406.312 -----
1911.20.20 MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ITD 4.354.434 4.354.434 -----
1911.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 98.992.486 98.992.486 -----
1911.41.02 CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - IPVA 39.596.994 39.596.994 -----
1911.41.04 CP MUNICÍPIOS DOS JUROS MULTAS MORA - IPVA 49.496.243 49.496.243 -----
1911.41.05 COTA-PARTE FUNDEB JUR MULTAS MORA - IPVA 9.899.249 9.899.249 -----
1911.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 159.157.931 159.157.931 -----
1911.42.01 MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) - ICMS 47.594.033 47.594.033 -----
1911.42.02 CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICMS 44.892.582 44.892.582 -----
1911.42.04 CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICM 1.527 1.527 -----
1911.42.05 CP ESTADO JUROS MULTAS MORA - ICMS SIMPLES 5.347.608 5.347.608 -----
1911.42.07 CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA - ICMS 18.705.243 18.705.243 -----
1911.42.09 CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA - ICM 381 381 -----
1911.42.10 CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA -ICMS SIMPLES 2.228.170 2.228.170 -----
1911.42.11 CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA - ICMS 11.223.145 11.223.145 -----
1911.42.12 COTA-PARTE FUNDEB JUR MULT MORA -ICMS SIMPLES 1.336.902 1.336.902 -----
1911.42.20 MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ICMS 27.828.340 27.828.340 -----
1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 407.016 30.300 376.716
1911.99.02 JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 407.016 30.300 376.716
1913.00.00 MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS 156.768.478 156.159.657 608.821
1913.00.01 MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) D.A. ADIC. ICMS 438.544 438.544 -----
1913.00.02 JUROS E MULTAS DE MORA DA D. A. DO ADIC. ICMS 1.248.114 1.248.114 -----
1913.14.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPVA 6.477.072 6.477.072 -----
57
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>

RECURSOS RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES
1913.14.01 MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) DA D.A. - IPVA 654.670 654.670 -----
1913.14.02 CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - IPVA APÓS 1997 2.328.960 2.328.960 -----
1913.14.03 CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D. A. - IPVA 582.241 582.241 -----
1913.14.05 CP MUNIC. JUR MULT MORA D. A. IPVA APÓS 1997 2.911.201 2.911.201 -----
1913.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS 146.754.503 146.145.682 608.821
1913.15.01 MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICMS 45.032.601 45.032.601 -----
1913.15.02 CP ESTADO JUR MULTAS MORA D.A. ICMS APÓS 1997 60.455.411 60.455.411 -----
1913.15.03 MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICM 23.185 23.185 -----
1913.15.04 CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - ICM APÓS 1997 265.156 265.156 -----
1913.15.05 CP FUNDEB JUROS E MULTAS DE MORA D.A. - ICMS 15.113.640 15.113.640 -----
1913.15.07 CP MUNIC JUR MULT MORA D. A. - ICMS APÓS 1997 25.189.400 25.189.400 -----
1913.15.09 CP MUNIC.JUROS MULTAS MORA D.A. ICM APÓS 1997 66.289 66.289 -----
1913.15.10 CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICMS ATÉ 1997 453.585 ----- 453.585
1913.15.11 CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICM ATÉ 1997 155.236 ----- 155.236
1913.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITD 878.767 878.767 -----
1913.20.01 MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ITD 76.015 76.015 -----
1913.20.02 CP EST. JUROS MULTAS MORA D.A.- ITD APÓS 1997 642.201 642.201 -----
1913.20.03 CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D.A. - ITD 160.551 160.551 -----
1913.99.00 MULTAS J. MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 971.478 971.478 -----
1913.99.01 MULTAS (LC EST Nº 134/2009) D.A. OUT.TRIBUTOS 532 532 -----
1913.99.02 CP ESTADO JUR MULT MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS 970.946 970.946 -----
1915.00.00 MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS 7.597.623 7.539.294 58.329
1915.98.00 OUT MULT/ J MORA D AT OUT REC- CT P- RIOPREV 58.329 ----- 58.329
1915.99.00 OUTRAS MULTAS J. MORA - D. A. OUTRAS RECEITAS 7.539.294 7.539.294 -----
1918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.573.639 1.152.443 421.196
1918.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.573.639 1.152.443 421.196
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 122.012.257 1.535.461 120.476.796
1919.00.01 MULTAS P/ INFRAÇÃO À LEGISL. RELAÇÕES CONSUMO 5.884.331 ----- 5.884.331
1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 104.381.447 ----- 104.381.447
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 546.094 240.178 305.916
1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 1.685.986 ----- 1.685.986
1919.99.00 OUTRAS MULTAS 9.514.399 1.295.283 8.219.116
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 243.528.173 164.113.192 79.414.981
1921.00.00 INDENIZAÇÕES 1.872.810 816.338 1.056.472
1921.06.00 INDENIZ. DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 552 552 -----
1921.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.872.258 815.786 1.056.472
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 241.655.363 163.296.854 78.358.509
1922.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 5.670.389 5.439.803 230.586
1922.10.00 COMP FINANC. ENTRE O REG. GER. E RPPS 77.654.959 ----- 77.654.959
1922.51.00 RESS..DESPESA PESSOAL CEDIDO-ÁREA EDUCAÇÃO 65.329 65.329 -----
1922.52.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- SEGURANÇA 3.547.866 3.547.866 -----
1922.53.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- DEMAIS ÁREAS 1.386.409 1.088.809 297.600
1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 153.330.411 153.155.047 175.364
1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 269.415.744 265.695.181 3.720.563
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 261.614.356 258.489.861 3.124.495
1931.00.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA ADIC. ICMS - LEI 4056/02 4.729.843 4.729.843 -----
1931.14.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA 10.047.564 10.047.564 -----
1931.14.01 COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. IPVA INSC. APÓS 97 4.019.025 4.019.025 -----
1931.14.02 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - IPVA 5.023.782 5.023.782 -----
1931.14.04 COTA-PARTE P/FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA 1.004.757 1.004.757 -----
1931.15.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 242.470.311 240.345.103 2.125.208
1931.15.01 COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97 143.390.918 143.390.918 -----
1931.15.02 COTA-PARTE MUNIC. DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97 59.746.216 59.746.216 -----
1931.15.03 COTA-PARTE ESTADO DÍVIDA ATIVA ICMS P/FUNDEB 35.847.730 35.847.730 -----
1931.15.04 COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. ATÉ 97 1.199.478 ----- 1.199.478
1931.15.05 COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.APÓS 97 1.088.191 1.088.191 -----
1931.15.06 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - ICM 272.048 272.048 -----
1931.15.07 COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.ATÉ 1997 925.730 ----- 925.730
1931.20.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD 2.049.363 2.049.363 -----
1931.20.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA ITD - INSC. APÓS 1997 1.639.490 1.639.490 -----
58
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>

RECURSOS RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES
1931.20.03 COTA - PARTE P/ FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA - ITD 409.873 409.873 -----
1931.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.317.275 1.317.988 999.287
1931.99.01 REC. DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS - INSC. APÓS 97 1.317.988 1.317.988 -----
1931.99.99 OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 999.287 ----- 999.287
1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.801.388 7.205.320 596.068
1932.99.00 R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS 7.801.388 7.205.320 596.068
1932.99.05 REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. APÓS 97 7.205.320 7.205.320 -----
1932.99.06 REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. ATÉ 97 596.068 ----- 596.068
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.459.781.025 682.943.124 776.837.901
1990.03.00 RECEITA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS 17.107 17.107 -----
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.459.763.918 682.926.017 776.837.901
1990.99.02 VENDA DE BILHETES DA LOT CONVENC MULT CHANCES 129.911.859 ----- 129.911.859
1990.99.03 VENDA BILHETES LOTERIAS INSTANTÂNEA E MISTA 76.389.744 ----- 76.389.744
1990.99.08 RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - PGE 77.371.430 ----- 77.371.430
1990.99.09 RECEITA CENTRO ESTUDOS JURÍDICOS - DPGE 5.724.629 ----- 5.724.629
1990.99.10 RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 12.630.061 ----- 12.630.061
1990.99.12 RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE 1.236.000 ----- 1.236.000
1990.99.13 RECEITA PROV DA LEI FEDERAL Nº 11.429/2006 326.000.000 326.000.000 -----
1990.99.14 RECEITA ORIUNDA DA L.C. ESTADUAL Nº 147/2013 326.926.017 326.926.017 -----
1990.99.99 DEMAIS RECEITAS 503.574.178 30.000.000 473.574.178
7200.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 2.447.152.132 ----- 2.447.152.132
7210.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.447.152.132 ----- 2.447.152.132
7210.29.00 REC.INTRA-ORÇAM DE CONTRIB.PREV. REG.PRÓPRIO 2.385.054.860 ----- 2.385.054.860
7210.29.01 R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.CIVIL 1.962.770.178 ----- 1.962.770.178
7210.29.02 R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.MILIT 422.284.682 ----- 422.284.682
7210.51.00 REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR 62.097.272 ----- 62.097.272
7210.51.01 REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR 62.097.272 ----- 62.097.272
7300.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL 4.728.201 ----- 4.728.201
7310.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IMOBILIÁRIA 329.854 ----- 329.854
7311.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE ALUGUÉIS 329.854 ----- 329.854
7311.01.00 RECEITA INTRA-ORÇAM. ALUGUÉIS IMÓV. URBANOS 329.854 ----- 329.854
7330.00.00 RECEITA INTRA ORÇ. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 4.398.347 ----- 4.398.347
7333.00.00 REC INTRA ORÇ DE CONC PERM - DIR USO BEN PÚBL 4.398.347 ----- 4.398.347
7333.51.00 REC INTRA ORÇ DA CESSÃO DE USO DE BENS DO EST 4.398.347 ----- 4.398.347
7600.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 330.114.837 ----- 330.114.837
7600.05.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERV. DE SAÚDE 330.114.837 ----- 330.114.837
7600.05.01 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA SERV. HOSPITALARES 330.114.837 ----- 330.114.837
7700.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 626.317.233 ----- 626.317.233
7760.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSF. CONVÊNIOS 626.317.233 ----- 626.317.233
7762.00.00 REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO E ENTID 626.317.233 ----- 626.317.233
7762.01.00 REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS DETRAN 560.892.216 ----- 560.892.216
7762.99.00 REC. INTRA-ORÇ. OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS 65.425.017 ----- 65.425.017
7900.00.00 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 153.950.498 97.957.518 55.992.980
7920.00.00 REC INTRA-ORÇ - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 97.957.518 97.957.518 -----
7922.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES 97.957.518 97.957.518 -----
7922.11.00 REC INTRA-ORÇ-RESSAR DESP PES CEDIDO-ÁREA SEG 33.196.532 33.196.532 -----
7922.12.00 REC INTRA-ORÇ-RESS DESP PES CEDIDO-DEM ÁREAS 78.717 78.717 -----
7922.51.00 REC INTRA-ORÇ-RESSAR PES CEDIDO-ÁREA EDUC 4.682.269 4.682.269 -----
7922.99.00 REC INTRA-ORÇ DE OUTRAS RESTITUIÇÕES 60.000.000 60.000.000 -----
7990.00.00 REC INTRA-ORÇ - RECEITAS DIVERSAS 55.992.980 ----- 55.992.980
7990.99.00 REC INTRA-ORÇ - OUTRAS RECEITAS 55.992.980 ----- 55.992.980
7990.99.99 RE INTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS RECEITAS 55.992.980 ----- 55.992.980
9100.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 5.356.283.748 - 5.356.283.748 -----
9110.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS - 5.356.283.748 - 5.356.283.748 -----
9112.00.00 DEDUÇÃO RECEITA IMPOSTOS PATRIMÔNIO E RENDA - 334.333.707 - 334.333.707 -----
9112.05.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE IPVA - 209.603.059 - 209.603.059 -----
9112.05.03 DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPVA - 209.603.059 - 209.603.059 -----
9112.07.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO ITD - 124.730.648 - 124.730.648 -----
9112.07.02 DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ITD - 124.730.648 - 124.730.648 -----
9113.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS PROD E CIRCUL - 5.021.950.041 - 5.021.950.041 -----
59
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>

RECURSOS RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES
9113.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - 5.021.950.041 - 5.021.950.041 -----
9113.02.03 DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ICMS - 4.874.851.876 - 4.874.851.876 -----
9113.02.09 DEDUÇÃO RECEITA COTA-P FUNDEB - ICMS SIMPLES - 147.098.165 - 147.098.165 -----
9700.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE - 374.410.844 - 374.410.844 -----
9720.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOV - 374.410.844 - 374.410.844 -----
9721.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 374.410.844 - 374.410.844 -----
9721.01.00 DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - 357.255.632 - 357.255.632 -----
9721.01.03 DEDUÇÃO RECEITA COTA-PARTE FPE PARA FUNDEB - 220.265.931 - 220.265.931 -----
9721.01.14 DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPI - 136.989.701 - 136.989.701 -----
9721.36.00 DEDUÇÃO RECEITA TRANSF FINAN ICMS - LC 87/96 - 17.155.212 - 17.155.212 -----
9721.36.02 DED REC TRANSF FINAN ICMS- LC 87- COTA FUNDEB - 17.155.212 - 17.155.212 -----
9900.00.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES - 79.984.400 - 79.984.400 -----
9910.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA - 42.722.040 - 42.722.040 -----
9911.00.00 DEDUÇÃO RECEITA DE MULTAS E JUROS - TRIBUTOS - 26.865.608 - 26.865.608 -----
9911.20.00 DED REC MULTAS E JUR MORA DO ITD - 4.406.312 - 4.406.312 -----
9911.20.03 DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MORA ITD - 4.406.312 - 4.406.312 -----
9911.41.00 DED REC MULT JUROS MORA DO IPVA - 9.899.249 - 9.899.249 -----
9911.41.05 DED REC COT-PART FUNDEB JUR MUL MOR IPVA - 9.899.249 - 9.899.249 -----
9911.42.00 DED REC DE MUL JUROS MOR ICMS - 12.560.047 - 12.560.047 -----
9911.42.11 DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MOR ICMS - 11.223.145 - 11.223.145 -----
9911.42.12 DED REC COT-PA FUNDEB JUR MU MOR ICMS SIMPLES - 1.336.902 - 1.336.902 -----
9913.00.00 DEDUÇÃO RECEITA MULTAS E JUROS DIV ATIVA TRIB - 15.856.432 - 15.856.432 -----
9913.14.00 DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS IPVA - 582.241 - 582.241 -----
9913.14.03 DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT IPVA - 582.241 - 582.241 -----
9913.15.00 DEDUÇÃO RECEITA MULTA JUR DIV ATIV ICMS - 15.113.640 - 15.113.640 -----
9913.15.05 DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ICMS - 15.113.640 - 15.113.640 -----
9913.20.00 DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS ITD - 160.551 - 160.551 -----
9913.20.03 DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ITD - 160.551 - 160.551 -----
9930.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 37.262.360 - 37.262.360 -----
9931.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 37.262.360 - 37.262.360 -----
9931.14.00 DED RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - 1.004.757 - 1.004.757 -----
9931.14.04 DED REC COT PART EST DIV AT IPVA P FUNDEB - 1.004.757 - 1.004.757 -----
9931.15.00 DED REC DÍV ATIVA DO ICMS E PREST SERV ICMS - 35.847.730 - 35.847.730 -----
9931.15.03 DED REC COT PAR EST DIV AT ICMS P FUNDEB - 35.847.730 - 35.847.730 -----
9931.20.00 DED RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD - 409.873 - 409.873 -----
9931.20.03 DED REC COT PAR P FUNDEB REC DÍV AT ITD - 409.873 - 409.873 -----
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 14.477.147.112 7.868.427.369 6.608.719.743
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.866.223.000 7.866.223.000 -----
2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 6.007.920.000 6.007.920.000 -----
2114.00.00 OPER. CRÉD. INTERNAS RELATIVAS A PROG.GOVERNO 6.007.920.000 6.007.920.000 -----
2114.03.00 OPER. CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE SANEAMENTO 274.061.000 274.061.000 -----
2114.99.00 OUTRAS OPER.DE CRÉD. INTERNAS P/PROG. GOVERNO 5.733.859.000 5.733.859.000 -----
2114.99.01 OPER.DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPORTES 2.428.491.000 2.428.491.000 -----
2114.99.99 DEMAIS OPER.CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. GOVERNO 3.305.368.000 3.305.368.000 -----
2120.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 1.858.303.000 1.858.303.000 -----
2123.00.00 OPER. CRÉD. EXT. CONTR. RELAT. A PROG. GOV. 1.858.303.000 1.858.303.000 -----
2123.03.00 OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. DE SANEAMENTO 49.057.000 49.057.000 -----
2123.99.00 OUT. OPER. CRÉD. EXTER. RELAT. PROG. GOVERNO 1.809.246.000 1.809.246.000 -----
2123.99.01 OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR.TRANSPORTES 329.533.000 329.533.000 -----
2123.99.99 DEMAIS OPER. CRÉDITO EXTERNAS P/ PROG.GOVERNO 1.479.713.000 1.479.713.000 -----
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 3.020.080.662 ----- 3.020.080.662
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.000.080.662 ----- 3.000.080.662
2211.00.00 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 3.000.000.000 ----- 3.000.000.000
2211.99.00 RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS 3.000.000.000 ----- 3.000.000.000
2214.00.00 ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES 80.662 ----- 80.662
2214.01.00 ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES 80.662 ----- 80.662
2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000.000 ----- 20.000.000
2229.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 20.000.000 ----- 20.000.000
2229.01.00 ALIEN. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDO C/ REC. VINC. 20.000.000 ----- 20.000.000
2229.01.01 ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADIQ.C/ RECURSOSL-RPPS 20.000.000 ----- 20.000.000
60
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>

RECURSOS RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 238.396.157 2.204.369 236.191.788
2300.99.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 238.396.157 2.204.369 236.191.788
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.350.647.293 ----- 3.350.647.293
2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.000.000 ----- 1.000.000
2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.000.000 ----- 1.000.000
2421.01.00 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS 1.000.000 ----- 1.000.000
2430.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 26.000.000 ----- 26.000.000
2430.02.00 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 26.000.000 ----- 26.000.000
2440.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 517.272 ----- 517.272
2440.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS 517.272 ----- 517.272
2450.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 7.200.000 ----- 7.200.000
2450.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 7.200.000 ----- 7.200.000
2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.315.930.021 ----- 3.315.930.021
2471.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 3.310.504.974 ----- 3.310.504.974
2471.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC DE CONVÊNIOS DO SUS 12.100.000 ----- 12.100.000
2471.02.00 TRANSF.CONV. UNIÃO DEST. PROG. EDUCAÇÃO 1.124.128 ----- 1.124.128
2471.20.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAC 1.908.232.149 ----- 1.908.232.149
2471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.389.048.697 ----- 1.389.048.697
2472.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDAD 117.200 ----- 117.200
2472.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS 117.200 ----- 117.200
2473.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 1.992.747 ----- 1.992.747
2473.99.00 TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS 1.992.747 ----- 1.992.747
2474.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.315.100 ----- 3.315.100
2474.01.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.315.100 ----- 3.315.100
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200.000 ----- 200.000
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS 200.000 ----- 200.000
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS 200.000 ----- 200.000
8400.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSF. CAPITAL 1.600.000 ----- 1.600.000
8470.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSF. CONVÊNIOS 1.600.000 ----- 1.600.000
8472.00.00 REC.INTRA-ORÇ. TRANSF. CONV. ESTADOS E ENTID. 1.600.000 ----- 1.600.000
8472.01.00 REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS DETRAN 1.600.000 ----- 1.600.000
TOTAL GERAL: 77.088.941.150 52.588.191.754 24.500.749.396
61
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

RECURSOS RECURSOS DE
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 52.235.614.659 44.719.764.385 7.515.850.274


1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 44.111.279.155 42.008.894.700 2.102.384.455
1110.00.00 IMPOSTOS 41.973.565.191 41.973.565.191 -----
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 5.544.798.148 5.544.798.148 -----
1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA 2.825.114.317 2.825.114.317 -----
1112.04.31 IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO 2.666.743.767 2.666.743.767 -----
1112.04.34 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 158.370.550 158.370.550 -----
1112.05.00 IMPOSTO S/ PROPR. VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 2.096.030.592 2.096.030.592 -----
1112.05.01 COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA 838.412.237 838.412.237 -----
1112.05.02 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA 1.048.015.296 1.048.015.296 -----
1112.05.03 COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA 209.603.059 209.603.059 -----
1112.07.00 IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOAÇ. BENS DIR.-ITD 623.653.239 623.653.239 -----
1112.07.01 COTA - PARTE DO ESTADO - ITD 498.922.591 498.922.591 -----
1112.07.02 COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD 124.730.648 124.730.648 -----
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 36.428.767.043 36.428.767.043 -----
1113.00.01 ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP 2.949.016.958 2.949.016.958 -----
1113.02.00 IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS 33.479.750.085 33.479.750.085 -----
1113.02.01 COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS 19.499.490.689 19.499.490.689 -----
1113.02.02 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS 8.124.753.089 8.124.753.089 -----
1113.02.03 COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS 4.874.851.876 4.874.851.876 -----
1113.02.07 COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS-SIMPLES 588.392.658 588.392.658 -----
1113.02.08 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS-SIMPLES 245.163.608 245.163.608 -----
1113.02.09 COTA-PARTE ESTADO PARA O FUNDEB-ICMS-SIMPLES 147.098.165 147.098.165 -----
1120.00.00 TAXAS 2.137.713.964 35.329.509 2.102.384.455
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 393.006.488 ----- 393.006.488
1121.21.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 5.648.326 ----- 5.648.326
1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA 387.358.162 ----- 387.358.162
1121.99.01 TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO EST. 9.896.987 ----- 9.896.987
1121.99.02 TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO RMRJ 12.881.620 ----- 12.881.620
1121.99.03 TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIÁRIO PASSAG. 2.947.111 ----- 2.947.111
1121.99.04 TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIÁRIO PASSAG. 2.999.576 ----- 2.999.576
1121.99.05 TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.ÁGUA TRAT.ESG. R.LAGOS 556.273 ----- 556.273
1121.99.06 TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.ÁGUA ESG.R.LAGOS ADJ 183.626 ----- 183.626
1121.99.07 TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS 563.515 ----- 563.515
1121.99.08 TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116 307.379 ----- 307.379
1121.99.10 TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MARÍT.PASSAG. BARCAS 841.254 ----- 841.254
1121.99.15 TAXA PELO EXERC. PODER DE POLÍCIA - SEGURANÇA 895.044 ----- 895.044
1121.99.16 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 355.285.777 ----- 355.285.777
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.744.707.476 35.329.509 1.709.377.967
1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 500.763.632 ----- 500.763.632
1122.29.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 337.107.084 ----- 337.107.084
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 906.836.760 35.329.509 871.507.251
1122.99.01 EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO 6.977.524 ----- 6.977.524
1122.99.02 TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO 166.198.873 ----- 166.198.873
1122.99.03 EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO 27.038 27.038 -----
1122.99.04 TAXAS DE NATUREZA FAZENDÁRIA 27.255.895 27.255.895 -----
1122.99.06 TAXA DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO 697.145.324 ----- 697.145.324
1122.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.232.106 8.046.576 1.185.530
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 81.722.092 ----- 81.722.092
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 81.722.092 ----- 81.722.092
1210.51.00 CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES 81.722.092 ----- 81.722.092
1210.51.01 CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES 81.722.092 ----- 81.722.092
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.414.258.988 4.216.232.480 198.026.508
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 46.974.942 8.910.140 38.064.802
1311.00.00 ALUGUÉIS 30.907.578 598.845 30.308.733
1311.01.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 28.633.864 ----- 28.633.864
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 2.273.714 598.845 1.674.869
1312.00.00 ARRENDAMENTOS 988.419 58.314 930.105
1312.01.00 ARRENDAMENTOS 988.419 58.314 930.105
1313.00.00 FOROS 1.983 1.983 -----
62
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

RECURSOS RECURSOS DE
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES

1313.01.00 FOROS 1.983 1.983 -----


1315.00.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 10.615.608 8.250.998 2.364.610
1315.01.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 10.615.608 8.250.998 2.364.610
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.461.354 ----- 4.461.354
1319.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.461.354 ----- 4.461.354
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 328.068.120 225.393.530 102.674.590
1321.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 4.774 ----- 4.774
1321.11.00 AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES 4.200 ----- 4.200
1321.99.00 OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS 574 ----- 574
1321.99.99 DEMAIS JUROS DE OUTROS TÍTULOS 574 ----- 574
1322.00.00 DIVIDENDOS 12.481 ----- 12.481
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS 12.481 ----- 12.481
1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 328.041.913 225.393.530 102.648.383
1325.01.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 17.230.620 10.721.724 6.508.896
1325.01.05 REMUNERAÇÃO DEP.BANC.R.V. MANUT.DESENV.ENSINO 124.008 ----- 124.008
1325.01.99 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 17.106.612 10.721.724 6.384.888
1325.02.00 REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 248.534.093 214.192.729 34.341.364
1325.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 3.603.468 1.666.110 1.937.358
1325.02.03 REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONTA CENTRALIZADORA 72.191.691 72.191.691 -----
1325.02.05 REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANC.- CONTA ÚNICA -TESOURO 63.512.183 63.512.183 -----
1325.02.99 REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS 109.226.751 76.822.745 32.404.006
1325.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 32.547.270 479.077 32.068.193
1325.03.01 FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 14.096.560 174.210 13.922.350
1325.03.02 FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA 17.289.114 ----- 17.289.114
1325.03.04 FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RENDA VARIÁVEL 760.948 ----- 760.948
1325.03.99 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 400.648 304.867 95.781
1325.99.00 REMUNERAÇÕES OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS 29.729.930 ----- 29.729.930
1325.99.99 OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 29.729.930 ----- 29.729.930
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.952 ----- 8.952
1329.99.00 OUTRAS RECEITAS 8.952 ----- 8.952
1330.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 754.653.205 705.000.000 49.653.205
1331.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS 11.883.688 ----- 11.883.688
1331.01.00 REC. CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANSPORTES 11.883.688 ----- 11.883.688
1331.01.99 OUTRAS REC CONC. E PERM. - SERV. TRANSPORTE 11.883.688 ----- 11.883.688
1332.00.00 REC. CONC. E PERM.- EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS 26.738.280 ----- 26.738.280
1332.02.00 OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HÍDRICOS 26.738.280 ----- 26.738.280
1333.00.00 REC DE CONC E PERM - DIREITOS E USO BENS PUBL 1.177.477 ----- 1.177.477
1333.51.00 RECEITA DE CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO. 1.177.477 ----- 1.177.477
1339.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 714.853.760 705.000.000 9.853.760
1339.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 714.853.760 705.000.000 9.853.760
1340.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 3.282.078.063 3.274.502.343 7.575.720
1340.99.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 3.282.078.063 3.274.502.343 7.575.720
1340.99.01 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS 12.935.744 5.360.024 7.575.720
1340.99.02 COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS 2.644.729 2.644.729 -----
1340.99.03 ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% 167.800.133 167.800.133 -----
1340.99.04 ROYALTIES PROD. PETR. COTA-PARTE MUNICÍPIOS 349.583.609 349.583.609 -----
1340.99.05 ROYALTIES P/PRODUÇÃO PETRÓLEO EXCEDENTE A 5% 195.766.821 195.766.821 -----
1340.99.06 COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT 2.012.901.102 2.012.901.102 -----
1340.99.07 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 3.804.949 3.804.949 -----
1340.99.08 ROYALTIES ATÉ 5% - PRÉ-SAL 55.059.418 55.059.418 -----
1340.99.09 ROYALTIES TRANSF. MUNIC. ATÉ 5% - PRÉ-SAL 87.395.902 87.395.902 -----
1340.99.10 ROYALTIES DO PETRÓLEO - EXCED A 5% - PRÉ-SAL 61.599.043 61.599.043 -----
1340.99.11 PARTICIP. ESPEC. DE PETROL. GÁS NAT - PRÉ-SAL 332.586.613 332.586.613 -----
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.484.658 2.426.467 58.191
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.484.658 2.426.467 58.191
1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 478.643 ----- 478.643
1410.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 26.399 ----- 26.399
1410.04.00 RECEITA DE EXTRAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS 26.399 ----- 26.399
1420.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 82.470 ----- 82.470
1420.02.00 RECEITA DE PECUÁRIA DE MÉDIO PORTE 80.336 ----- 80.336
63
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

RECURSOS RECURSOS DE
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES

1420.04.00 RECEITA DE CAÇA E PESCA 2.134 ----- 2.134


1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 369.774 ----- 369.774
1490.99.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 369.774 ----- 369.774
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 2.334.000 ----- 2.334.000
1520.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 2.334.000 ----- 2.334.000
1520.26.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 2.142.000 ----- 2.142.000
1520.29.00 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA 192.000 ----- 192.000
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 331.334.727 5.373.104 325.961.623
1600.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 216.671 ----- 216.671
1600.01.02 SERV.COMERC.LIVROS,PERIÓD.,MAT. ESCOL.PUBLIC. 17.845 ----- 17.845
1600.01.99 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 198.826 ----- 198.826
1600.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 31.298.542 5.373.104 25.925.438
1600.02.01 SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS 13.378.032 1.457.532 11.920.500
1600.02.99 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 17.920.510 3.915.572 14.004.938
1600.03.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 9.995.112 ----- 9.995.112
1600.03.02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO 177.864 ----- 177.864
1600.03.06 ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS 5.783.652 ----- 5.783.652
1600.03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 4.033.596 ----- 4.033.596
1600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 4.632.872 ----- 4.632.872
1600.05.03 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS 2.076.000 ----- 2.076.000
1600.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.556.872 ----- 2.556.872
1600.08.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 108.799.165 ----- 108.799.165
1600.12.00 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 1.325.996 ----- 1.325.996
1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 26.634.271 ----- 26.634.271
1600.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 40.677.187 ----- 40.677.187
1600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 38.707.919 ----- 38.707.919
1600.17.00 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 278.793 ----- 278.793
1600.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 5.717.635 ----- 5.717.635
1600.20.00 SERV.CONSULTORIA, ASSIST.TÉC. ANÁLISE PROJETO 9.349.201 ----- 9.349.201
1600.21.00 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 171.575 ----- 171.575
1600.22.00 SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 403.000 ----- 403.000
1600.24.00 SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO 52.212.000 ----- 52.212.000
1600.28.00 SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO 5.000 ----- 5.000
1600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 909.788 ----- 909.788
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.831.892.292 2.629.101.897 3.202.790.395
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.544.133.906 2.629.101.897 2.915.032.009
1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.748.988.299 2.629.101.897 119.886.402
1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.014.677.612 2.014.677.612 -----
1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO ESTADOS - FPE 881.063.724 881.063.724 -----
1721.01.03 COTA-PARTE FUNDO PARTICIP ESTADOS P/ FUNDEB 220.265.931 220.265.931 -----
1721.01.12 COTA-PARTE DO ESTADO - IPI 547.958.804 547.958.804 -----
1721.01.13 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI 228.316.168 228.316.168 -----
1721.01.14 COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPI 136.989.701 136.989.701 -----
1721.01.32 COTA-PARTE IMP.S/O.CR.CB.SG.TL.VAL.MB.C.OURO 83.284 83.284 -----
1721.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 552.355.624 432.929.222 119.426.402
1721.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 432.929.222 432.929.222 -----
1721.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE 38.371.895 ----- 38.371.895
1721.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE 81.054.507 ----- 81.054.507
1721.36.00 TRANSF.FINANCEIRA ICMS- DESONERAÇÃO L.C.87/96 85.776.062 85.776.062 -----
1721.36.01 TRANSF. FINANCEIRA ICMS - L.C.87/96 - CTA EST 68.620.850 68.620.850 -----
1721.36.02 TRANSF FINANC. L.C.87/96 -COTA EST P/FUNDEB 17.155.212 17.155.212 -----
1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 96.179.001 95.719.001 460.000
1721.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 96.179.001 95.719.001 460.000
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 2.795.145.607 ----- 2.795.145.607
1724.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.795.145.607 ----- 2.795.145.607
1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 120.000 ----- 120.000
1730.02.00 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 120.000 ----- 120.000
1750.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 23.440 ----- 23.440
1751.00.00 DOAÇÕES, LEGADOS E HERANÇAS JACENTES 23.440 ----- 23.440
1751.02.00 HERANÇA JACENTE 23.440 ----- 23.440
64
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

RECURSOS RECURSOS DE
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES

1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 287.614.946 ----- 287.614.946


1761.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 204.543.947 ----- 204.543.947
1761.01.00 TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS 6.000.000 ----- 6.000.000
1761.02.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO 24.343.183 ----- 24.343.183
1761.20.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAC 36.000.000 ----- 36.000.000
1761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 138.200.764 ----- 138.200.764
1762.00.00 TRANSF.DE CONV. ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES 2.714.200 ----- 2.714.200
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO 2.714.200 ----- 2.714.200
1763.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 73.500.887 ----- 73.500.887
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS 73.500.887 ----- 73.500.887
1764.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 6.855.912 ----- 6.855.912
1764.01.00 TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 6.855.912 ----- 6.855.912
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.472.158.863 1.572.883.678 899.275.185
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 581.406.889 460.132.181 121.274.708
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 294.122.042 293.745.326 376.716
1911.00.01 MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009 ADIC. ICMS 2.740.451 2.740.451 -----
1911.00.02 JUROS E MULTAS DE MORA DO ADICIONAL - ICMS 6.438.164 6.438.164 -----
1911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA - ITD 26.385.994 26.385.994 -----
1911.20.02 CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ITD 17.625.248 17.625.248 -----
1911.20.03 COTA-PARTE FUNDEB JUROS E MULTAS MORA - ITD 4.406.312 4.406.312 -----
1911.20.20 MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ITD 4.354.434 4.354.434 -----
1911.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 98.992.486 98.992.486 -----
1911.41.02 CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - IPVA 39.596.994 39.596.994 -----
1911.41.04 CP MUNICÍPIOS DOS JUROS MULTAS MORA - IPVA 49.496.243 49.496.243 -----
1911.41.05 COTA-PARTE FUNDEB JUR MULTAS MORA - IPVA 9.899.249 9.899.249 -----
1911.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 159.157.931 159.157.931 -----
1911.42.01 MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) - ICMS 47.594.033 47.594.033 -----
1911.42.02 CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICMS 44.892.582 44.892.582 -----
1911.42.04 CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICM 1.527 1.527 -----
1911.42.05 CP ESTADO JUROS MULTAS MORA - ICMS SIMPLES 5.347.608 5.347.608 -----
1911.42.07 CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA - ICMS 18.705.243 18.705.243 -----
1911.42.09 CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA - ICM 381 381 -----
1911.42.10 CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA -ICMS SIMPLES 2.228.170 2.228.170 -----
1911.42.11 CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA - ICMS 11.223.145 11.223.145 -----
1911.42.12 COTA-PARTE FUNDEB JUR MULT MORA -ICMS SIMPLES 1.336.902 1.336.902 -----
1911.42.20 MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ICMS 27.828.340 27.828.340 -----
1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 407.016 30.300 376.716
1911.99.02 JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 407.016 30.300 376.716
1913.00.00 MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS 156.159.657 156.159.657 -----
1913.00.01 MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) D.A. ADIC. ICMS 438.544 438.544 -----
1913.00.02 JUROS E MULTAS DE MORA DA D. A. DO ADIC. ICMS 1.248.114 1.248.114 -----
1913.14.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPVA 6.477.072 6.477.072 -----
1913.14.01 MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) DA D.A. - IPVA 654.670 654.670 -----
1913.14.02 CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - IPVA APÓS 1997 2.328.960 2.328.960 -----
1913.14.03 CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D. A. - IPVA 582.241 582.241 -----
1913.14.05 CP MUNIC. JUR MULT MORA D. A. IPVA APÓS 1997 2.911.201 2.911.201 -----
1913.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS 146.145.682 146.145.682 -----
1913.15.01 MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICMS 45.032.601 45.032.601 -----
1913.15.02 CP ESTADO JUR MULTAS MORA D.A. ICMS APÓS 1997 60.455.411 60.455.411 -----
1913.15.03 MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICM 23.185 23.185 -----
1913.15.04 CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - ICM APÓS 1997 265.156 265.156 -----
1913.15.05 CP FUNDEB JUROS E MULTAS DE MORA D.A. - ICMS 15.113.640 15.113.640 -----
1913.15.07 CP MUNIC JUR MULT MORA D. A. - ICMS APÓS 1997 25.189.400 25.189.400 -----
1913.15.09 CP MUNIC.JUROS MULTAS MORA D.A. ICM APÓS 1997 66.289 66.289 -----
1913.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITD 878.767 878.767 -----
1913.20.01 MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ITD 76.015 76.015 -----
1913.20.02 CP EST. JUROS MULTAS MORA D.A.- ITD APÓS 1997 642.201 642.201 -----
1913.20.03 CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D.A. - ITD 160.551 160.551 -----
1913.99.00 MULTAS J. MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 971.478 971.478 -----
1913.99.01 MULTAS (LC EST Nº 134/2009) D.A. OUT.TRIBUTOS 532 532 -----
65
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

RECURSOS RECURSOS DE
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES

1913.99.02 CP ESTADO JUR MULT MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS 970.946 970.946 -----
1915.00.00 MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS 7.539.294 7.539.294 -----
1915.99.00 OUTRAS MULTAS J. MORA - D. A. OUTRAS RECEITAS 7.539.294 7.539.294 -----
1918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.573.639 1.152.443 421.196
1918.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.573.639 1.152.443 421.196
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 122.012.257 1.535.461 120.476.796
1919.00.01 MULTAS P/ INFRAÇÃO À LEGISL. RELAÇÕES CONSUMO 5.884.331 ----- 5.884.331
1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 104.381.447 ----- 104.381.447
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 546.094 240.178 305.916
1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 1.685.986 ----- 1.685.986
1919.99.00 OUTRAS MULTAS 9.514.399 1.295.283 8.219.116
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 165.822.814 164.113.192 1.709.622
1921.00.00 INDENIZAÇÕES 1.872.810 816.338 1.056.472
1921.06.00 INDENIZ. DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 552 552 -----
1921.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.872.258 815.786 1.056.472
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 163.950.004 163.296.854 653.150
1922.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 5.670.389 5.439.803 230.586
1922.51.00 RESS..DESPESA PESSOAL CEDIDO-ÁREA EDUCAÇÃO 65.329 65.329 -----
1922.52.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- SEGURANÇA 3.547.866 3.547.866 -----
1922.53.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- DEMAIS ÁREAS 1.386.409 1.088.809 297.600
1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 153.280.011 153.155.047 124.964
1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 265.695.181 265.695.181 -----
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 258.489.861 258.489.861 -----
1931.00.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA ADIC. ICMS - LEI 4056/02 4.729.843 4.729.843 -----
1931.14.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA 10.047.564 10.047.564 -----
1931.14.01 COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. IPVA INSC. APÓS 97 4.019.025 4.019.025 -----
1931.14.02 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - IPVA 5.023.782 5.023.782 -----
1931.14.04 COTA-PARTE P/FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA 1.004.757 1.004.757 -----
1931.15.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 240.345.103 240.345.103 -----
1931.15.01 COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97 143.390.918 143.390.918 -----
1931.15.02 COTA-PARTE MUNIC. DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97 59.746.216 59.746.216 -----
1931.15.03 COTA-PARTE ESTADO DÍVIDA ATIVA ICMS P/FUNDEB 35.847.730 35.847.730 -----
1931.15.05 COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.APÓS 97 1.088.191 1.088.191 -----
1931.15.06 COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - ICM 272.048 272.048 -----
1931.20.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD 2.049.363 2.049.363 -----
1931.20.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA ITD - INSC. APÓS 1997 1.639.490 1.639.490 -----
1931.20.03 COTA - PARTE P/ FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA - ITD 409.873 409.873 -----
1931.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.317.988 1.317.988 -----
1931.99.01 REC. DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS - INSC. APÓS 97 1.317.988 1.317.988 -----
1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.205.320 7.205.320 -----
1932.99.00 R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS 7.205.320 7.205.320 -----
1932.99.05 REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. APÓS 97 7.205.320 7.205.320 -----
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.459.233.979 682.943.124 776.290.855
1990.03.00 RECEITA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS 17.107 17.107 -----
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.459.216.872 682.926.017 776.290.855
1990.99.02 VENDA DE BILHETES DA LOT CONVENC MULT CHANCES 129.911.859 ----- 129.911.859
1990.99.03 VENDA BILHETES LOTERIAS INSTANTÂNEA E MISTA 76.389.744 ----- 76.389.744
1990.99.08 RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - PGE 77.371.430 ----- 77.371.430
1990.99.09 RECEITA CENTRO ESTUDOS JURÍDICOS - DPGE 5.724.629 ----- 5.724.629
1990.99.10 RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 12.630.061 ----- 12.630.061
1990.99.12 RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE 1.236.000 ----- 1.236.000
1990.99.13 RECEITA PROV DA LEI FEDERAL Nº 11.429/2006 326.000.000 326.000.000 -----
1990.99.14 RECEITA ORIUNDA DA L.C. ESTADUAL Nº 147/2013 326.926.017 326.926.017 -----
1990.99.99 DEMAIS RECEITAS 503.027.132 30.000.000 473.027.132
7200.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 62.097.272 ----- 62.097.272
7210.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 62.097.272 ----- 62.097.272
7210.51.00 REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR 62.097.272 ----- 62.097.272
7210.51.01 REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR 62.097.272 ----- 62.097.272
7300.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL 4.728.201 ----- 4.728.201
7310.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IMOBILIÁRIA 329.854 ----- 329.854
66
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

RECURSOS RECURSOS DE
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES

7311.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE ALUGUÉIS 329.854 ----- 329.854


7311.01.00 RECEITA INTRA-ORÇAM. ALUGUÉIS IMÓV. URBANOS 329.854 ----- 329.854
7330.00.00 RECEITA INTRA ORÇ. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 4.398.347 ----- 4.398.347
7333.00.00 REC INTRA ORÇ DE CONC PERM - DIR USO BEN PÚBL 4.398.347 ----- 4.398.347
7333.51.00 REC INTRA ORÇ DA CESSÃO DE USO DE BENS DO EST 4.398.347 ----- 4.398.347
7700.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 580.058.920 ----- 580.058.920
7760.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSF. CONVÊNIOS 580.058.920 ----- 580.058.920
7762.00.00 REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO E ENTID 580.058.920 ----- 580.058.920
7762.01.00 REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS DETRAN 560.892.216 ----- 560.892.216
7762.99.00 REC. INTRA-ORÇ. OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS 19.166.704 ----- 19.166.704
7900.00.00 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 153.950.498 97.957.518 55.992.980
7920.00.00 REC INTRA-ORÇ - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 97.957.518 97.957.518 -----
7922.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES 97.957.518 97.957.518 -----
7922.11.00 REC INTRA-ORÇ-RESSAR DESP PES CEDIDO-ÁREA SEG 33.196.532 33.196.532 -----
7922.12.00 REC INTRA-ORÇ-RESS DESP PES CEDIDO-DEM ÁREAS 78.717 78.717 -----
7922.51.00 REC INTRA-ORÇ-RESSAR PES CEDIDO-ÁREA EDUC 4.682.269 4.682.269 -----
7922.99.00 REC INTRA-ORÇ DE OUTRAS RESTITUIÇÕES 60.000.000 60.000.000 -----
7990.00.00 REC INTRA-ORÇ - RECEITAS DIVERSAS 55.992.980 ----- 55.992.980
7990.99.00 REC INTRA-ORÇ - OUTRAS RECEITAS 55.992.980 ----- 55.992.980
7990.99.99 RE INTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS RECEITAS 55.992.980 ----- 55.992.980
9100.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 5.356.283.748 - 5.356.283.748 -----
9110.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS - 5.356.283.748 - 5.356.283.748 -----
9112.00.00 DEDUÇÃO RECEITA IMPOSTOS PATRIMÔNIO E RENDA - 334.333.707 - 334.333.707 -----
9112.05.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE IPVA - 209.603.059 - 209.603.059 -----
9112.05.03 DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPVA - 209.603.059 - 209.603.059 -----
9112.07.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO ITD - 124.730.648 - 124.730.648 -----
9112.07.02 DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ITD - 124.730.648 - 124.730.648 -----
9113.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS PROD E CIRCUL - 5.021.950.041 - 5.021.950.041 -----
9113.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - 5.021.950.041 - 5.021.950.041 -----
9113.02.03 DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ICMS - 4.874.851.876 - 4.874.851.876 -----
9113.02.09 DEDUÇÃO RECEITA COTA-P FUNDEB - ICMS SIMPLES - 147.098.165 - 147.098.165 -----
9700.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE - 374.410.844 - 374.410.844 -----
9720.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOV - 374.410.844 - 374.410.844 -----
9721.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 374.410.844 - 374.410.844 -----
9721.01.00 DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - 357.255.632 - 357.255.632 -----
9721.01.03 DEDUÇÃO RECEITA COTA-PARTE FPE PARA FUNDEB - 220.265.931 - 220.265.931 -----
9721.01.14 DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPI - 136.989.701 - 136.989.701 -----
9721.36.00 DEDUÇÃO RECEITA TRANSF FINAN ICMS - LC 87/96 - 17.155.212 - 17.155.212 -----
9721.36.02 DED REC TRANSF FINAN ICMS- LC 87- COTA FUNDEB - 17.155.212 - 17.155.212 -----
9900.00.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES - 79.984.400 - 79.984.400 -----
9910.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA - 42.722.040 - 42.722.040 -----
9911.00.00 DEDUÇÃO RECEITA DE MULTAS E JUROS - TRIBUTOS - 26.865.608 - 26.865.608 -----
9911.20.00 DED REC MULTAS E JUR MORA DO ITD - 4.406.312 - 4.406.312 -----
9911.20.03 DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MORA ITD - 4.406.312 - 4.406.312 -----
9911.41.00 DED REC MULT JUROS MORA DO IPVA - 9.899.249 - 9.899.249 -----
9911.41.05 DED REC COT-PART FUNDEB JUR MUL MOR IPVA - 9.899.249 - 9.899.249 -----
9911.42.00 DED REC DE MUL JUROS MOR ICMS - 12.560.047 - 12.560.047 -----
9911.42.11 DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MOR ICMS - 11.223.145 - 11.223.145 -----
9911.42.12 DED REC COT-PA FUNDEB JUR MU MOR ICMS SIMPLES - 1.336.902 - 1.336.902 -----
9913.00.00 DEDUÇÃO RECEITA MULTAS E JUROS DIV ATIVA TRIB - 15.856.432 - 15.856.432 -----
9913.14.00 DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS IPVA - 582.241 - 582.241 -----
9913.14.03 DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT IPVA - 582.241 - 582.241 -----
9913.15.00 DEDUÇÃO RECEITA MULTA JUR DIV ATIV ICMS - 15.113.640 - 15.113.640 -----
9913.15.05 DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ICMS - 15.113.640 - 15.113.640 -----
9913.20.00 DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS ITD - 160.551 - 160.551 -----
9913.20.03 DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ITD - 160.551 - 160.551 -----
9930.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 37.262.360 - 37.262.360 -----
9931.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 37.262.360 - 37.262.360 -----
9931.14.00 DED RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - 1.004.757 - 1.004.757 -----
9931.14.04 DED REC COT PART EST DIV AT IPVA P FUNDEB - 1.004.757 - 1.004.757 -----
67
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

RECURSOS RECURSOS DE
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES

9931.15.00 DED REC DÍV ATIVA DO ICMS E PREST SERV ICMS - 35.847.730 - 35.847.730 -----
9931.15.03 DED REC COT PAR EST DIV AT ICMS P FUNDEB - 35.847.730 - 35.847.730 -----
9931.20.00 DED RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD - 409.873 - 409.873 -----
9931.20.03 DED REC COT PAR P FUNDEB REC DÍV AT ITD - 409.873 - 409.873 -----
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 11.265.039.085 7.868.427.369 3.396.611.716
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.866.223.000 7.866.223.000 -----
2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 6.007.920.000 6.007.920.000 -----
2114.00.00 OPER. CRÉD. INTERNAS RELATIVAS A PROG.GOVERNO 6.007.920.000 6.007.920.000 -----
2114.03.00 OPER. CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE SANEAMENTO 274.061.000 274.061.000 -----
2114.99.00 OUTRAS OPER.DE CRÉD. INTERNAS P/PROG. GOVERNO 5.733.859.000 5.733.859.000 -----
2114.99.01 OPER.DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPORTES 2.428.491.000 2.428.491.000 -----
2114.99.99 DEMAIS OPER.CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. GOVERNO 3.305.368.000 3.305.368.000 -----
2120.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 1.858.303.000 1.858.303.000 -----
2123.00.00 OPER. CRÉD. EXT. CONTR. RELAT. A PROG. GOV. 1.858.303.000 1.858.303.000 -----
2123.03.00 OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. DE SANEAMENTO 49.057.000 49.057.000 -----
2123.99.00 OUT. OPER. CRÉD. EXTER. RELAT. PROG. GOVERNO 1.809.246.000 1.809.246.000 -----
2123.99.01 OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR.TRANSPORTES 329.533.000 329.533.000 -----
2123.99.99 DEMAIS OPER. CRÉDITO EXTERNAS P/ PROG.GOVERNO 1.479.713.000 1.479.713.000 -----
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 80.662 ----- 80.662
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 80.662 ----- 80.662
2214.00.00 ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES 80.662 ----- 80.662
2214.01.00 ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES 80.662 ----- 80.662
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 58.188.130 2.204.369 55.983.761
2300.99.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 58.188.130 2.204.369 55.983.761
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.338.747.293 ----- 3.338.747.293
2430.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 26.000.000 ----- 26.000.000
2430.02.00 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 26.000.000 ----- 26.000.000
2440.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 517.272 ----- 517.272
2440.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS 517.272 ----- 517.272
2450.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 7.200.000 ----- 7.200.000
2450.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 7.200.000 ----- 7.200.000
2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.305.030.021 ----- 3.305.030.021
2471.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 3.299.604.974 ----- 3.299.604.974
2471.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC DE CONVÊNIOS DO SUS 1.200.000 ----- 1.200.000
2471.02.00 TRANSF.CONV. UNIÃO DEST. PROG. EDUCAÇÃO 1.124.128 ----- 1.124.128
2471.20.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAC 1.908.232.149 ----- 1.908.232.149
2471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.389.048.697 ----- 1.389.048.697
2472.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDAD 117.200 ----- 117.200
2472.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS 117.200 ----- 117.200
2473.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 1.992.747 ----- 1.992.747
2473.99.00 TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS 1.992.747 ----- 1.992.747
2474.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.315.100 ----- 3.315.100
2474.01.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.315.100 ----- 3.315.100
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200.000 ----- 200.000
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS 200.000 ----- 200.000
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS 200.000 ----- 200.000
8400.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSF. CAPITAL 1.600.000 ----- 1.600.000
8470.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSF. CONVÊNIOS 1.600.000 ----- 1.600.000
8472.00.00 REC.INTRA-ORÇ. TRANSF. CONV. ESTADOS E ENTID. 1.600.000 ----- 1.600.000
8472.01.00 REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS DETRAN 1.600.000 ----- 1.600.000
TOTAL GERAL: 63.500.653.744 52.588.191.754 10.912.461.990
68
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>

RECURSOS RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.376.179.379 ----- 10.376.179.379


1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.370.976.814 ----- 1.370.976.814
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.370.976.814 ----- 1.370.976.814
1210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO 1.370.976.814 ----- 1.370.976.814
1210.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 805.564.687 ----- 805.564.687
1210.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 234.994.386 ----- 234.994.386
1210.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 206.823.491 ----- 206.823.491
1210.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 15.872.907 ----- 15.872.907
1210.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL 83.494.673 ----- 83.494.673
1210.29.18 CONTR. SERV. INAT. CIV. -PGTO SENT. JUDICIAIS 6.027.560 ----- 6.027.560
1210.29.51 CONTR. SERV. AFASTAM. SEM REMUNERAÇÃO 1.840.220 ----- 1.840.220
1210.29.52 CONTRIB. SERV. CEDIDOS COM ÔNUS/CARTÓRIO 3.329.914 ----- 3.329.914
1210.29.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 13.028.976 ----- 13.028.976
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.186.739.762 ----- 5.186.739.762
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 7.350.720 ----- 7.350.720
1311.00.00 ALUGUÉIS 7.350.720 ----- 7.350.720
1311.01.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 7.350.720 ----- 7.350.720
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 64.079.666 ----- 64.079.666
1321.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 897 ----- 897
1321.11.00 AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES 897 ----- 897
1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 31.834.392 ----- 31.834.392
1325.01.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 30.447.436 ----- 30.447.436
1325.01.03 REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. - FUNDO SAÚDE 30.000.000 ----- 30.000.000
1325.01.99 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 447.436 ----- 447.436
1325.02.00 REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 761.956 ----- 761.956
1325.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 265.000 ----- 265.000
1325.02.99 REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS 496.956 ----- 496.956
1325.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 625.000 ----- 625.000
1325.03.01 FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 355.000 ----- 355.000
1325.03.02 FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA 270.000 ----- 270.000
1328.00.00 REMUN. INVEST. REG. PRÓPRIO PREV. SERVIDOR 32.244.377 ----- 32.244.377
1328.10.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA 32.244.377 ----- 32.244.377
1340.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 5.115.259.376 ----- 5.115.259.376
1340.99.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 5.115.259.376 ----- 5.115.259.376
1340.99.03 ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% 880.950.696 ----- 880.950.696
1340.99.05 ROYALTIES P/PRODUÇÃO PETRÓLEO EXCEDENTE A 5% 816.820.185 ----- 816.820.185
1340.99.06 COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT 2.278.539.068 ----- 2.278.539.068
1340.99.08 ROYALTIES ATÉ 5% - PRÉ-SAL 207.128.289 ----- 207.128.289
1340.99.10 ROYALTIES DO PETRÓLEO - EXCED A 5% - PRÉ-SAL 191.547.709 ----- 191.547.709
1340.99.11 PARTICIP. ESPEC. DE PETROL. GÁS NAT - PRÉ-SAL 740.273.429 ----- 740.273.429
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 50.000 ----- 50.000
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 50.000 ----- 50.000
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 194.655.576 ----- 194.655.576
1520.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 194.655.576 ----- 194.655.576
1520.21.00 REC. IND. PROD. FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS 194.655.576 ----- 194.655.576
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 143.962.669 ----- 143.962.669
1600.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 797 ----- 797
1600.01.99 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 797 ----- 797
1600.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 60.069.342 ----- 60.069.342
1600.02.01 SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS 60.069.342 ----- 60.069.342
1600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 78.622.448 ----- 78.622.448
1600.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 78.622.448 ----- 78.622.448
1600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 5.270.082 ----- 5.270.082
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 635.776.430 ----- 635.776.430
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 616.876.130 ----- 616.876.130
1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 616.876.130 ----- 616.876.130
1721.33.00 TRANSFER. REC. DO SUS - REPAS FUNDO A FUNDO 610.376.130 ----- 610.376.130
1721.34.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 6.500.000 ----- 6.500.000
1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 300 ----- 300
1730.02.00 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 300 ----- 300
69
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade</subitem>

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>

RECURSOS RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DO TESOURO OUTRAS FONTES

1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 18.900.000 ----- 18.900.000


1761.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 18.900.000 ----- 18.900.000
1761.03.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. ASSIST. SOCIAL 4.100.000 ----- 4.100.000
1761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 14.800.000 ----- 14.800.000
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 82.640.118 ----- 82.640.118
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 667.150 ----- 667.150
1913.00.00 MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS 608.821 ----- 608.821
1913.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS 608.821 ----- 608.821
1913.15.10 CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICMS ATÉ 1997 453.585 ----- 453.585
1913.15.11 CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICM ATÉ 1997 155.236 ----- 155.236
1915.00.00 MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS 58.329 ----- 58.329
1915.98.00 OUT MULT/ J MORA D AT OUT REC- CT P- RIOPREV 58.329 ----- 58.329
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 77.705.359 ----- 77.705.359
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 77.705.359 ----- 77.705.359
1922.10.00 COMP FINANC. ENTRE O REG. GER. E RPPS 77.654.959 ----- 77.654.959
1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.400 ----- 50.400
1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 3.720.563 ----- 3.720.563
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 3.124.495 ----- 3.124.495
1931.15.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 2.125.208 ----- 2.125.208
1931.15.04 COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. ATÉ 97 1.199.478 ----- 1.199.478
1931.15.07 COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.ATÉ 1997 925.730 ----- 925.730
1931.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 999.287 ----- 999.287
1931.99.99 OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 999.287 ----- 999.287
1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 596.068 ----- 596.068
1932.99.00 R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS 596.068 ----- 596.068
1932.99.06 REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. ATÉ 97 596.068 ----- 596.068
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 547.046 ----- 547.046
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 547.046 ----- 547.046
1990.99.99 DEMAIS RECEITAS 547.046 ----- 547.046
7200.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 2.385.054.860 ----- 2.385.054.860
7210.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.385.054.860 ----- 2.385.054.860
7210.29.00 REC.INTRA-ORÇAM DE CONTRIB.PREV. REG.PRÓPRIO 2.385.054.860 ----- 2.385.054.860
7210.29.01 R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.CIVIL 1.962.770.178 ----- 1.962.770.178
7210.29.02 R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.MILIT 422.284.682 ----- 422.284.682
7600.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 330.114.837 ----- 330.114.837
7600.05.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERV. DE SAÚDE 330.114.837 ----- 330.114.837
7600.05.01 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA SERV. HOSPITALARES 330.114.837 ----- 330.114.837
7700.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.258.313 ----- 46.258.313
7760.00.00 REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSF. CONVÊNIOS 46.258.313 ----- 46.258.313
7762.00.00 REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO E ENTID 46.258.313 ----- 46.258.313
7762.99.00 REC. INTRA-ORÇ. OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS 46.258.313 ----- 46.258.313
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.212.108.027 ----- 3.212.108.027
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 3.020.000.000 ----- 3.020.000.000
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.000.000.000 ----- 3.000.000.000
2211.00.00 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 3.000.000.000 ----- 3.000.000.000
2211.99.00 RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS 3.000.000.000 ----- 3.000.000.000
2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000.000 ----- 20.000.000
2229.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 20.000.000 ----- 20.000.000
2229.01.00 ALIEN. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDO C/ REC. VINC. 20.000.000 ----- 20.000.000
2229.01.01 ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADIQ.C/ RECURSOSL-RPPS 20.000.000 ----- 20.000.000
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 180.208.027 ----- 180.208.027
2300.99.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 180.208.027 ----- 180.208.027
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.900.000 ----- 11.900.000
2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.000.000 ----- 1.000.000
2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.000.000 ----- 1.000.000
2421.01.00 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS 1.000.000 ----- 1.000.000
2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 10.900.000 ----- 10.900.000
2471.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 10.900.000 ----- 10.900.000
2471.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC DE CONVÊNIOS DO SUS 10.900.000 ----- 10.900.000
TOTAL GERAL: 13.588.287.406 ----- 13.588.287.406
70
71
<item>Sumário da Receita por Grupo Receita</item>

R$ (1,00)
<subitem>Sumário da Receita por Grupo de Receita - Geral</subitem>

SUMÁRIO DA RECEITA POR GRUPO DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

RECURSOS DE
RECURSOS DO
ESPECIFICAÇÃO TOTAL OUTRAS
TESOURO
FONTES

10000000 RECEITAS CORRENTES 62.611.794.038 44.719.764.385 17.892.029.653

11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 44.111.279.155 42.008.894.700 2.102.384.455

12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.452.698.906 ----- 1.452.698.906

13000000 RECEITA PATRIMONIAL 9.600.998.750 4.216.232.480 5.384.766.270

14000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 478.643 ----- 478.643

15000000 RECEITA INDUSTRIAL 196.989.576 ----- 196.989.576

16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 475.297.396 5.373.104 469.924.292

17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.467.668.722 2.629.101.897 3.838.566.825

19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.554.798.981 1.572.883.678 981.915.303

72000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 2.447.152.132 ----- 2.447.152.132

73000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL 4.728.201 ----- 4.728.201

76000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 330.114.837 ----- 330.114.837

REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS


77000000 626.317.233 ----- 626.317.233
CORRENTES
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
79000000 153.950.498 97.957.518 55.992.980
CORRENTES
91000000 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -5.356.283.748 -5.356.283.748 -----
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS
97000000 -374.410.844 -374.410.844 -----
CORRENTE
99000000 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES -79.984.400 -79.984.400 -----

20000000 RECEITAS DE CAPITAL 14.477.147.112 7.868.427.369 6.608.719.743

21000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.866.223.000 7.866.223.000 -----

22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 3.020.080.662 ----- 3.020.080.662

23000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 238.396.157 2.204.369 236.191.788

24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.350.647.293 ----- 3.350.647.293

25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200.000 ----- 200.000

84000000 REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSF. CAPITAL 1.600.000 ----- 1.600.000

TOTAL GERAL 77.088.941.150 52.588.191.754 24.500.749.396


72

<item>Sumário da Receita por Grupo Receita</item> <subitem>Sumário da Receita por Grupo de Receita - Fiscal</subitem>
R$ (1,00)

SUMÁRIO DA RECEITA POR GRUPO RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

RECURSOS DE
RECURSOS DO
ESPECIFICAÇÃO TOTAL OUTRAS
TESOURO
FONTES

10000000 RECEITAS CORRENTES 52.235.614.659 44.719.764.385 7.515.850.274

11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 44.111.279.155 42.008.894.700 2.102.384.455

12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 81.722.092 ----- 81.722.092

13000000 RECEITA PATRIMONIAL 4.414.258.988 4.216.232.480 198.026.508

14000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 478.643 ----- 478.643

15000000 RECEITA INDUSTRIAL 2.334.000 ----- 2.334.000

16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 331.334.727 5.373.104 325.961.623

17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.831.892.292 2.629.101.897 3.202.790.395

19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.472.158.863 1.572.883.678 899.275.185

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE
72000000 62.097.272 ----- 62.097.272
CONTRIBUIÇÕES
73000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL 4.728.201 ----- 4.728.201

REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS


77000000 580.058.920 ----- 580.058.920
CORRENTES
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
79000000 153.950.498 97.957.518 55.992.980
CORRENTES
91000000 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 5.356.283.748 - 5.356.283.748 -----

DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS


97000000 - 374.410.844 - 374.410.844 -----
CORRENTE
99000000 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES - 79.984.400 - 79.984.400 -----

20000000 RECEITAS DE CAPITAL 11.265.039.085 7.868.427.369 3.396.611.716

21000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.866.223.000 7.866.223.000 -----

22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 80.662 ----- 80.662

23000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 58.188.130 2.204.369 55.983.761

24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.338.747.293 ----- 3.338.747.293

25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200.000 ----- 200.000

84000000 REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSF. CAPITAL 1.600.000 ----- 1.600.000

TOTAL GERAL 63.500.653.744 52.588.191.754 10.912.461.990


73

<item>Sumário da Receita por Grupo Receita</item> <subitem>Sumário da Receita por Grupo de Receita - Seguridade</subitem>
R$ (1,00)

SUMÁRIO DA RECEITA POR GRUPO DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES

RECURSOS DE
RECURSOS DO
ESPECIFICAÇÃO TOTAL OUTRAS
TESOURO
FONTES

10000000 RECEITAS CORRENTES 10.376.179.379 ----- 10.376.179.379

12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.370.976.814 ----- 1.370.976.814

13000000 RECEITA PATRIMONIAL 5.186.739.762 ----- 5.186.739.762

15000000 RECEITA INDUSTRIAL 194.655.576 ----- 194.655.576

16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 143.962.669 ----- 143.962.669

17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 635.776.430 ----- 635.776.430

19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 82.640.118 ----- 82.640.118

72000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 2.385.054.860 ----- 2.385.054.860

76000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 330.114.837 ----- 330.114.837

REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS


77000000 46.258.313 ----- 46.258.313
CORRENTES
20000000 RECEITAS DE CAPITAL 3.212.108.027 ----- 3.212.108.027

22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 3.020.000.000 ----- 3.020.000.000

23000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 180.208.027 ----- 180.208.027

24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.900.000 ----- 11.900.000

TOTAL GERAL 13.588.287.406 ----- 13.588.287.406


74
75

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI
Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89
LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA
LEI FEDERAL 5172 25/10/1966
DECRETO-LEI 5 15/03/1975
DECRETO-LEI 343 25/01/1977
DECRETO-LEI 413 13/02/1979
DECRETO LEI FEDERAL (REVOGADO) 1852 27/01/1981
LEI 615 30/11/1982
LEI 713 26/12/1983
DECRETO 7194 27/02/1984
DECRETO 7950 28/12/1984
LEI 827 28/12/1984
DECRETO 10198 31/07/1987
LEI 1241 30/11/1987
LEI 1298 26/04/1988
LEI 1308 01/06/1988
LEI 1385 24/11/1988
DECRETO 13433 30/08/1989

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITD

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


LEI FEDERAL 5172 25/10/1966
DECRETO-LEI 5 15/03/1975
LEI 1385 24/11/1988
LEI 1427 13/02/1989
DECRETO 13433 30/08/1989
LEI 1618 23/02/1990
LEI 2052 31/12/1992
LEI 2821 07/11/1997
LEI 3515 21/12/2000
LEI 3633 13/09/2001
LEI 5076 16/08/2007
LEI 5440 05/05/2009
DECRETO 42737 08/12/2010

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM


Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89 e quando não conflitante com a legislação do ICMS
LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA
LEI FEDERAL 5172 25/10/1966
DECRETO-LEI FEDERAL 28 14/11/1966
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 208 27/02/1967
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 406 31/12/1968
76

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM
Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89 e quando não conflitante com a legislação do ICMS
LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 407 31/12/1968
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 834 08/09/1969
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 932 10/10/1969
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 1216 09/05/1972
LEI COMPLEMENTAR (REVOGADA) 24 07/01/1975
DECRETO LEI (REVOGADO) 5 15/03/1975
DECRETO LEI (REVOGADO) 238 21/07/1975
DECRETO (REVOGADO) 263 22/07/1975
DECRETO (REVOGADO) 1043 21/12/1976
DECRETO LEI (REVOGADO) 343 25/01/1977
DECRETO (REVOGADO) 1579 22/11/1977
DECRETO LEI (REVOGADO) 387 08/05/1978
DECRETO (REVOGADO) 1902 14/06/1978
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 1633 09/08/1978
DECRETO (REVOGADO) 2104 20/09/1978
DECRETO LEI (REVOGADO) 403 28/12/1978
DECRETO (REVOGADO) 2356 30/01/1979
DECRETO (REVOGADO) 2478 08/03/1979
DECRETO (REVOGADO) 2501 13/03/1979
LEI (REVOGADA) 288 05/12/1979
DECRETO (REVOGADO) 3295 27/06/1980
DECRETO (REVOGADO) 3304 03/07/1980
LEI (REVOGADA) 346 03/09/1980
LEI (REVOGADA) 428 10/06/1981
LEI (REVOGADA) 453 20/08/1981
DECRETO (REVOGADO) 4473 21/08/1981
LEI (REVOGADA) 547 11/06/1982
LEI COMPLEMENTAR (REVOGADA) 44 07/12/1983
LEI (REVOGADA) 713 26/12/1983
LEI (REVOGADA) 718 29/12/1983
DECRETO (REVOGADO) 7247 04/05/1984
LEI (REVOGADA) 827 28/12/1984
DECRETO (REVOGADO) 8050 03/04/1985
DECRETO (REVOGADO) 8095 23/05/1985
LEI (REVOGADA) 846 30/05/1985
LEI (REVOGADA) 868 10/07/1985
DECRETO (REVOGADO) 8364 22/08/1985
DECRETO (REVOGADO) 8688 04/12/1985
DECRETO (REVOGADO) 8838 12/02/1986
DECRETO (REVOGADO) 9142 28/08/1986
DECRETO (REVOGADO) 9696 27/02/1987
DECRETO (REVOGADO) 9881 06/04/1987
77

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM
Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89 e quando não conflitante com a legislação do ICMS
LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA
DECRETO (REVOGADO) 10339 14/09/1987
DECRETO (REVOGADO) 10520 22/10/1987
LEI (REVOGADA) 1241 30/11/1987
DECRETO (REVOGADO) 10957 02/02/1988
DECRETO (REVOGADO) 10996 12/02/1988
DECRETO (REVOGADO) 11220 21/04/1988
DECRETO (REVOGADO) 11330 20/05/1988
LEI (REVOGADA) 1381 03/11/1988
DECRETO (REVOGADO) 12706 20/02/1989

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE


TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

LEI (REVOGADA) 1423 27/01/1989


LEI (REVOGADA) 1442 22/03/1989
DECRETO 12844 21/04/1989
LEI 1477 01/06/1989
LEI 1492 03/07/1989
LEI (REVOGADA) 1556 30/10/1989
LEI (REVOGADA) 1595 15/12/1989
DECRETO 14236 27/12/1989
LEI 1609 16/01/1990
LEI (REVOGADA) 1613 23/01/1990
DECRETO (REVOGADO) 14523 14/03/1990
LEI (REVOGADA) 1641 03/04/1990
DECRETO 14747 09/05/1990
DECRETO (REVOGADO) 14998 27/06/1990
DECRETO 15056 06/07/1990
LEI (REVOGADA) 1705 13/09/1990
LEI (REVOGADA) 1858 26/09/1991
LEI 1954 26/01/1992
LEI (REVOGADA) 2055 25/01/1993
LEI (REVOGADA) 2141 20/07/1993
LEI 2207 30/12/1993
DECRETO 20024 03/06/1994
DECRETO 20074 15/06/1994
LEI (REVOGADA) 2273 17/06/1994
DECRETO (REVOGADO) 21320 16/02/1995
LEI (REVOGADA) 2414 26/06/1995
LEI COMPLEMENTAR 87 09/10/1996
LEI 2657 26/12/1996
DECRETO 22953 05/02/1997
78

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

DECRETO (REVOGADO) 22962 14/02/1997


DECRETO 22974 27/02/1997
DECRETO 23012 25/03/1997
DECRETO 23082 24/04/1997
DECRETO 23109 07/05/1997
LEI (REVOGADA) 2755 09/07/1997
LEI (REVOGADA) 2773 28/08/1997
LEI 2778 29/08/1997
LEI 2804 08/10/1997
DECRETO 23592 14/10/1997
LEI 2810 16/10/1997
DECRETO 23699 10/11/1997
LEI 2869 18/12/1997
DECRETO 23925 23/12/1997
DECRETO 23926 23/12/1997
LEI 2880 29/12/1997
LEI 2881 29/12/1997
DECRETO (REVOGADO) 24001 09/01/1998
DECRETO (REVOGADO) 24012 26/01/1998
DECRETO 24037 06/02/1998
DECRETO 24139 24/04/1998
DECRETO 24227 24/04/1998
DECRETO (REVOGADO) 24267 05/05/1998
DECRETO 24340 05/06/1998
DECRETO 24498 20/07/1998
LEI 3040 09/09/1998
LEI 3082 20/10/1998
DECRETO 25019 11/12/1998
DECRETO 25060 15/12/1998
LEI 3188 22/02/1999
DECRETO (REVOGADO) 25221 24/03/1999
DECRETO 25228 29/03/1999
DECRETO 25334 08/06/1999
DECRETO 25335 08/06/1999
DECRETO 25358 15/06/1999
DECRETO 25360 16/06/1999
DECRETO (REVOGADO) 25361 16/06/1999
DECRETO 25377 24/06/1999
DECRETO 25378 24/06/1999
DECRETO (REVOGADO) 25403 02/07/1999
DECRETO 25404 02/07/1999
DECRETO 25486 05/08/1999
79

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

DECRETO 25494 10/08/1999


DECRETO 25626 30/09/1999
LEI 3266 06/10/1999
DECRETO 25665 27/10/1999
DECRETO 25666 27/10/1999
DECRETO 25733 22/11/1999
DECRETO 25736 22/11/1999
DECRETO 25810 09/12/1999
DECRETO 25871 22/12/1999
DECRETO 25872 22/12/1999
DECRETO (REVOGADO) 25923 28/12/1999
DECRETO 25931 29/12/1999
LEI 3334 29/12/1999
LEI (REVOGADA) 3342 29/12/1999
LEI 3344 29/12/1999
DECRETO 25941 30/12/1999
DECRETO 25980 14/01/2000
DECRETO (REVOGADO) 25993 26/01/2000
DECRETO 26004 10/02/2000
DECRETO (REVOGADO) 26005 10/02/2000
DECRETO (REVOGADO) 26024 25/02/2000
DECRETO 26064 15/03/2000
DECRETO 26092 29/03/2000
DECRETO 26116 29/03/2000
DECRETO 26138 04/04/2000
DECRETO 26139 04/04/2000
DECRETO 26140 04/04/2000
DECRETO (REVOGADO) 26170 13/04/2000
DECRETO 26210 19/04/2000
DECRETO 26260 03/05/2000
LEI COMPLEMENTAR 101 04/05/2000
DECRETO 26271 04/05/2000
DECRETO 26274 04/05/2000
DECRETO 26275 04/05/2000
DECRETO (REVOGADO) 26273 04/05/2000
DECRETO 26280 04/05/2000
LEI 3394 04/05/2000
LEI 3393 05/05/2000
DECRETO (REVOGADO) 26497 14/06/2000
LEI 3419 14/06/2000
DECRETO 26788 25/06/2000
DECRETO 26789 25/06/2000
80

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

LEI COMPLEMENTAR 102 11/07/2000


DECRETO 26994 18/08/2000
DECRETO (REVOGADO) 27024 25/08/2000
DECRETO 27035 28/08/2000
LEI 3453 28/08/2000
LEI 3454 28/08/2000
DECRETO 27068 01/09/2000
DECRETO 27069 01/09/2000
DECRETO 27427 17/11/2000
DECRETO 27815 24/01/2001
DECRETO 27857 21/02/2001
DECRETO 28030 02/04/2001
DECRETO 28120 11/04/2001
DECRETO 28445 29/05/2001
DECRETO 28494 31/05/2001
DECRETO 28672 28/06/2001
DECRETO 28673 28/06/2001
DECRETO 28875 24/07/2001
DECRETO 28940 08/08/2001
DECRETO 29042 27/08/2001
LEI 3627 04/09/2001
LEI 3641 17/09/2001
DECRETO 29260 24/09/2001
DECRETO 29366 10/10/2001
DECRETO 29722 05/11/2001
DECRETO 29825 16/11/2001
DECRETO 29882 22/11/2001
DECRETO 29981 28/11/2001
DECRETO 30401 28/12/2001
DECRETO 30853 13/03/2002
DECRETO 30997 21/03/2002
DECRETO 31175 03/04/2002
DECRETO 31179 03/04/2002
DECRETO 31209 04/04/2002
DECRETO 31235 06/04/2002
DECRETO 31239 15/04/2002
LEI 3863 25/06/2002
DECRETO 31632 05/08/2002
LEI 3916 13/08/2002
DECRETO 31722 23/08/2002
LEI 3919 26/08/2002
DECRETO 32126 05/11/2002
81

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

DECRETO 32161 11/11/2002


DECRETO 32318 04/12/2002
LEI 4056 30/12/2002
DECRETO 32701 29/01/2003
LEI 4080 07/02/2003
DECRETO 33031 23/04/2003
DECRETO 33276 27/05/2003
DECRETO 33484 27/06/2003
LEI 4123 08/07/2003
LEI 4135 19/08/2003
DECRETO 33930 22/09/2003
DECRETO 33934 23/09/2003
DECRETO 33967 26/09/2003
DECRETO 33975 29/09/2003
DECRETO 33976 29/09/2003
DECRETO 33977 29/09/2003
DECRETO 33978 29/09/2003
DECRETO 33980 29/09/2003
DECRETO 33981 29/09/2003
LEI (REVOGADA) 4163 29/09/2003
LEI 4164 29/09/2003
LEI 4171 30/09/2003
LEI 4172 30/09/2003
LEI 4173 30/09/2003
LEI 4174 30/09/2003
LEI 4177 30/09/2003
LEI 4178 30/09/2003
LEI 4180 30/09/2003
LEI 4182 30/09/2003
LEI 4183 30/09/2003
LEI 4189 30/09/2003
DECRETO 34094 15/10/2003
DECRETO 34095 15/10/2003
DECRETO 34097 15/10/2003
DECRETO 34098 15/10/2003
DECRETO 34099 15/10/2003
DECRETO 34100 15/10/2003
DECRETO 34102 15/10/2003
DECRETO 34119 17/10/2003
DECRETO 34147 21/10/2003
DECRETO 34149 21/10/2003
DECRETO 34169 24/10/2003
82

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

DECRETO 34170 24/10/2003


DECRETO 34171 24/10/2003
DECRETO 34451 08/12/2003
DECRETO 34516 11/12/2003
DECRETO 34524 16/12/2003
DECRETO 34527 16/12/2003
DECRETO 34580 17/12/2003
LEI 4246 17/12/2003
DECRETO 34675 29/12/2003
DECRETO 34678 29/12/2003
DECRETO 34681 29/12/2003
DECRETO 34695 30/12/2003
LEI 4255 30/12/2003
DECRETO 34760 03/02/2004
DECRETO 34783 04/02/2004
DECRETO 34811 16/02/2004
DECRETO 34858 20/02/2004
DECRETO 34982 12/03/2004
DECRETO (REVOGADO) 35011 13/03/2004
DECRETO 35033 22/03/2004
LEI 4297 26/03/2004
DECRETO 35218 15/04/2004
DECRETO 35219 15/04/2004
DECRETO 35220 15/04/2004
DECRETO 35322 29/04/2004
DECRETO 35418 11/05/2004
DECRETO 35419 11/05/2004
DECRETO 35420 11/05/2004
DECRETO 35594 01/06/2004
DECRETO 35611 02/06/2004
DECRETO 35613 02/06/2004
DECRETO 35618 02/06/2004
DECRETO 35621 02/06/2004
DECRETO 35624 02/06/2004
DECRETO 35655 07/06/2004
LEI (REVOGADA) 4367 29/06/2004
DECRETO 35856 14/07/2004
DECRETO 35966 29/07/2004
DECRETO 35985 03/08/2004
DECRETO 36011 06/08/2004
DECRETO 36112 25/08/2004
DECRETO 36174 03/09/2004
83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

DECRETO 36175 03/09/2004


DECRETO 36279 24/09/2004
DECRETO 36295 29/09/2004
DECRETO 36297 29/09/2004
DECRETO 36324 06/10/2004
DECRETO 36376 18/10/2004
DECRETO 36447 29/10/2004
DECRETO 36448 29/10/2004
DECRETO 36449 29/10/2004
DECRETO 36450 29/10/2004
DECRETO 36451 29/10/2004
DECRETO 36452 29/10/2004
DECRETO 36453 29/10/2004
DECRETO 36454 29/10/2004
DECRETO 36455 29/10/2004
DECRETO 36458 29/10/2004
DECRETO 36459 29/10/2004
DECRETO 36460 29/10/2004
DECRETO 36461 29/10/2004
DECRETO 36463 29/10/2004
DECRETO 36464 29/10/2004
DECRETO 36465 29/10/2004
DECRETO 36468 29/10/2004
DECRETO 36470 29/10/2004
DECRETO 36472 29/10/2004
DECRETO 36474 29/10/2004
DECRETO 36476 29/10/2004
DECRETO 36477 29/10/2004
DECRETO 36478 29/10/2004
DECRETO 36480 29/10/2004
DECRETO 36481 29/10/2004
DECRETO 36486 29/10/2004
DECRETO 36487 29/10/2004
DECRETO 36488 29/10/2004
DECRETO 36489 29/10/2004
DECRETO 36491 29/10/2004
DECRETO 36514 03/11/2004
DECRETO 36515 03/11/2004
DECRETO 36574 12/11/2004
DECRETO 36687 01/12/2004
DECRETO 36733 14/12/2004
DECRETO 36734 14/12/2004
84

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

DECRETO 36816 28/12/2004


LEI 4485 28/12/2004
LEI (REVOGADA) 4487 28/12/2004
LEI (REVOGADA) 4482 29/12/2004
DECRETO 36845 03/01/2005
DECRETO 36894 27/01/2005
DECRETO 36994 25/02/2005
DECRETO 37050 10/03/2005
DECRETO 37052 10/03/2005
LEI 4526 18/03/2005
DECRETO 37149 28/03/2005
DECRETO 37154 28/03/2005
DECRETO 37159 28/03/2005
DECRETO 37167 28/03/2005
DECRETO 37168 28/03/2005
DECRETO 37170 28/03/2005
DECRETO 37172 28/03/2005
DECRETO 37177 28/03/2005
DECRETO 37178 28/03/2005
DECRETO 37179 28/03/2005
DECRETO 37183 28/03/2005
DECRETO 37188 28/03/2005
DECRETO 37193 28/03/2005
DECRETO 37196 28/03/2005
DECRETO 37198 28/03/2005
DECRETO 37203 28/03/2005
DECRETO 37204 28/03/2005
DECRETO 37207 28/03/2005
DECRETO 37208 28/03/2005
DECRETO 37210 28/03/2005
DECRETO 37254 31/03/2005
DECRETO 37255 31/03/2005
DECRETO 37256 31/03/2005
DECRETO 37257 31/03/2005
DECRETO 37260 31/03/2005
DECRETO 37261 31/03/2005
DECRETO 37263 31/03/2005
DECRETO 37270 01/04/2005
DECRETO 37271 01/04/2005
LEI 4529 01/04/2005
LEI 4546 15/04/2005
DECRETO 37586 13/05/2005
85

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

DECRETO 37587 13/05/2005


DECRETO 37588 13/05/2005
DECRETO 37590 13/05/2005
DECRETO 37591 13/05/2005
DECRETO 37592 13/05/2005
DECRETO 37597 13/05/2005
DECRETO 37598 13/05/2005
DECRETO 37599 13/05/2005
DECRETO 37600 13/05/2005
DECRETO 37601 13/05/2005
DECRETO 37604 13/05/2005
DECRETO 37605 13/05/2005
DECRETO 37888 29/06/2005
DECRETO 38039 26/07/2005
DECRETO 38144 23/08/2005
DECRETO 38223 14/09/2005
DECRETO 38231 14/09/2005
DECRETO 38233 14/09/2005
DECRETO 38311 27/09/2005
DECRETO 38501 27/09/2005
DECRETO 38547 23/11/2005
DECRETO 38655 19/12/2005
DECRETO 38660 20/12/2005
DECRETO 38661 20/12/2005
DECRETO 38662 20/12/2005
DECRETO 38664 20/12/2005
DECRETO 38665 20/12/2005
DECRETO 38694 28/12/2005
DECRETO 38732 11/01/2006
DECRETO 38888 20/02/2006
DECRETO 38938 07/03/2006
DECRETO 39111 04/04/2006
DECRETO 39112 04/04/2006
DECRETO 39116 05/04/2006
DECRETO 39477 29/06/2006
DECRETO 39478 29/06/2006
DECRETO 39479 29/06/2006
DECRETO 39565 18/07/2006
DECRETO 39566 18/07/2006
DECRETO 39567 18/07/2006
DECRETO 39619 27/07/2006
DECRETO 39729 16/08/2006
86

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

DECRETO 39758 21/08/2006


DECRETO 39784 24/08/2006
DECRETO 39800 28/08/2006
DECRETO 39801 28/08/2006
DECRETO 39853 05/09/2006
DECRETO 39855 05/09/2006
DECRETO 39962 19/09/2006
DECRETO 39963 19/09/2006
DECRETO 40016 28/09/2006
DECRETO 40021 28/09/2006
DECRETO 40163 17/10/2006
DECRETO 40164 17/10/2006
DECRETO 40166 17/10/2006
DECRETO 40167 17/10/2006
DECRETO 40168 17/10/2006
DECRETO 40170 17/10/2006
DECRETO 40171 17/10/2006
DECRETO 40252 30/10/2006
DECRETO 40286 01/11/2006
DECRETO 40313 09/11/2006
DECRETO 40433 19/12/2006
DECRETO 40435 20/12/2006
DECRETO 40442 21/12/2006
DECRETO 40443 21/12/2006
DECRETO 40456 22/12/2006
DECRETO 40478 28/12/2006
DECRETO 40562 23/01/2007
DECRETO 40597 09/02/2007
DECRETO 40609 15/02/2007
DECRETO 40625 28/02/2007
DECRETO 40673 26/03/2007
DECRETO 40692 03/04/2007
DECRETO 40820 22/06/2007
DECRETO 40858 23/07/2007
DECRETO 40892 09/08/2007
DECRETO 40897 10/08/2007
DECRETO 40942 13/09/2007
DECRETO 40953 26/09/2007
DECRETO 40954 27/09/2007
DECRETO 40988 19/10/2007
LEI 5147 07/12/2007
DECRETO 41108 02/01/2008
87

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

DECRETO 41142 23/01/2008


DECRETO 41175 13/02/2008
DECRETO 41244 02/04/2008
DECRETO 41263 15/04/2008
DECRETO 41290 07/05/2008
DECRETO 41302 13/05/2008
DECRETO 41370 27/06/2008
DECRETO 41483 18/09/2008
DECRETO 41532 04/11/2008
DECRETO 41557 18/11/2008
LEI 5329 19/11/2008
DECRETO 41560 24/11/2008
DECRETO 41596 15/12/2008
DECRETO 41601 18/12/2008
DECRETO 41681 09/02/2009
DECRETO 41726 04/03/2009
DECRETO 41741 10/03/2009
DECRETO 41766 20/03/2009
LEI 5428 02/04/2009
DECRETO 41854 06/05/2009
DECRETO 41858 07/05/2009
DECRETO 41860 11/05/2009
DECRETO 41934 26/06/2009
DECRETO 41961 23/07/2009
DECRETO 42005 26/08/2009
DECRETO 42015 01/09/2009
DECRETO 42035 16/09/2009
DECRETO 42042 23/09/2009
DECRETO 42061 05/10/2009
DECRETO 42097 29/10/2009
DECRETO 42099 29/10/2009
DECRETO 42109 05/11/2009
DECRETO 42124 17/11/2009
DECRETO 42125 17/11/2009
DECRETO 42139 25/11/2009
LEI 5592 11/12/2009
DECRETO 42203 22/12/2009
DECRETO 42218 05/01/2010
LEI 5636 07/01/2010
DECRETO 42223 08/01/2010
DECRETO 42226 08/01/2010
DECRETO 42227 11/01/2010
88

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

DECRETO 42268 28/01/2010


DECRETO 42292 11/02/2010
DECRETO 42303 12/02/2010
DECRETO 42359 16/03/2010
DECRETO 42397 09/04/2010
DECRETO 42398 09/04/2010
DECRETO 42424 26/04/2010
LEI 5703 27/04/2010
DECRETO 42431 28/04/2010
DECRETO 42463 17/05/2010
DECRETO 42475 26/05/2010
DECRETO 42504 09/06/2010
DECRETO 42516 16/06/2010
DECRETO 42528 22/06/2010
DECRETO 42543 23/06/2010
DECRETO 42548 23/06/2010
DECRETO 42565 23/07/2010
DECRETO 42569 28/07/2010
DECRETO 42588 16/08/2010
DECRETO 42641 05/10/2010
DECRETO 42643 05/10/2010
DECRETO 42644 05/10/2010
DECRETO 42646 05/10/2010
DECRETO 42647 05/10/2010
DECRETO 42649 05/10/2010
DECRETO 42677 28/10/2010
DECRETO 42683 04/11/2010
DECRETO 42721 26/11/2010
DECRETO 42742 13/12/2010
DECRETO 42761 23/12/2010
DECRETO 42771 29/12/2010
DECRETO 42782 05/01/2011
DECRETO 42815 24/01/2011
DECRETO 42855 18/02/2011
DECRETO 42861 23/02/2011
LEI 5917 18/03/2011
DECRETO 42897 24/03/2011
DECRETO 42904 28/03/2011
89

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


LEI (REVOGADA) 948 26/12/1985
DECRETO (REVOGADO) 9146 28/08/1986
LEI (REVOGADA) 1241 30/11/1987
DECRETO (REVOGADO) 10996 12/02/1988
LEI 2877 22/12/1997
LEI 3335 21/06/1999
LEI 3422 29/12/1999
DECRETO 25949 30/12/1999
LEI 3507 13/12/2000
LEI 3518 27/12/2000
LEI 4383 30/08/2004
LEI 4443 08/11/2004
LEI 4633 28/10/2005
DECRETO 38532 17/11/2005
LEI 4682 28/12/2005
LEI 4690 29/12/2005
LEI 5430 01/04/2009
LEI 5635 05/01/2010

TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


DECRETO-LEI 5 15/03/1975
DECRETO-LEI 238 21/07/1975
DECRETO-LEI 270 22/07/1975
DECRETO-LEI 283 19/12/1975
DECRETO-LEI 403 28/12/1978
LEI 288 05/12/1979
LEI 289 05/12/1979
LEI 346 03/09/1980
LEI 383 04/12/1980
DECRETO 3842 23/12/1980
DECRETO 3856 29/12/1980
DECRETO 3902 29/01/1981
DECRETO 4205 25/06/1981
LEI 439 25/06/1981
LEI 470 29/10/1981
DECRETO 5468 12/04/1982
LEI 713 26/12/1983
LEI 815 20/12/1984
LEI 1241 30/11/1987
LEI 1526 15/09/1989
90

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


LEI 2879 23/12/1997
DECRETO 24041 11/02/1998
LEI 3347 29/12/1999
LEI 3521 27/12/2000
LEI 5356 23/12/2008
DECRETO 42056 29/09/2009

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


CONSTITUIÇÃO FEDERAL art. 159, inc. I - 05/10/1988
LEI COMPLEMENTAR 62 28/12/1989
LEI FEDERAL 8016 08/04/1990

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE NA FONTE, SOBRE RENDIMENTOS
PAGOS A QUALQUER TÍTULO, PELO ESTADO

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Art. 157, Inc. I - 05/10/1988


DECRETO 12716 28/02/1989

ADICIONAL AO IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE SOBRE LUCROS, GANHOS E RENDIMENTOS DE CAPITAL

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Art. 155, inciso II (REVOGADO) - 05/10/1988
LEI (REVOGADA) 1394 02/12/1988
DECRETO (REVOGADO) 12715 28/02/1989

PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL (INDENIZAÇÃO)

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


LEI FEDERAL (REVOGADA) 2004 03/10/1953
LEI FEDERAL (REVOGADA) 3257 02/09/1957
LEI FEDERAL (REVOGADA) 7453 27/12/1985
LEI FEDERAL 7525 22/07/1986
DECRETO FEDERAL 93189 29/08/1986
DECRETO FEDERAL (REVOGADO) 94240 21/04/1987
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Art. 20, § 1º - 05/10/1988
LEI FEDERAL 7990 28/12/1989
LEI FEDERAL 8001 13/03/1990
LEI FEDERAL 9478 06/08/1997
91

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL (INDENIZAÇÃO)

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


DECRETO FEDERAL 2705 03/08/1998
DECRETO FEDERAL 3739 31/01/2001
LEI 5139 29/11/2007
DECRETO 42475 26/05/2010

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS - FECP

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


EMENDA CONSTITUCIONAL 31 14/12/2000
LEI ESTADUAL 4056 30/12/2002
DECRETO 32646 08/01/2003
PORTARIA SEAR 433 09/01/2003
RESOLUÇÃO SEF 6556 14/01/2003
PORTARIA SEAR 434 16/01/2003
PORTARIA SEAR 435 24/01/2003
RESOLUÇÃO SER 2 27/01/2003
RESOLUÇÃO SER 4 29/01/2003
RESOLUÇÃO SER 6 04/02/2003
DECRETO 33123 05/05/2003
DECRETO 33124 05/05/2003
DECRETO 34681 29/12/2003
PORTARIA SUAR 4 12/04/2004
DECRETO 37774 07/06/2005
DECRETO 37776 07/06/2005
DECRETO 37914 01/07/2005
LEI COMPLEMENTAR 115 14/12/2006
RESOLUÇÃO SEFAZ 54 27/07/2007
LEI COMPLEMENTAR 122 12/12/2008
PORTARIA SUACIEF 2 23/03/2009
DECRETO (ADI 4457 - INCONSTITUCIONAL) (REVOGADO) 42241 14/01/2010
LEI COMPLEMENTAR 139 08/08/2010
RESOLUÇÃO SEFAZ 331 09/09/2010
92

LEGISLAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO


CUSTAS JUDICIAIS

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


LEI FEDERAL 5172 25/10/1966
DECRETO-LEI 23 15/03/1975
DECRETO-LEI 164 03/07/1975
DECRETO-LEI 274 22/07/1975
DECRETO-LEI 403 28/12/1978
LEI 289 05/12/1979
LEI 713 26/12/1983
LEI 723 30/03/1984
LEI 1010 02/07/1986
LEI 1049 20/10/1986
LEI 1307 01/06/1988
LEI 1421 25/01/1989
LEI 1567 20/11/1989
DECRETO 14052 04/12/1989
LEI 1582 04/12/1989
LEI 1606 05/01/1990
LEI 2524 22/01/1996
LEI 2836 20/11/1997
LEI 3217 01/06/1999

TAXA JUDICIÁRIA

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA


DECRETO-LEI 5 15/03/1975
DECRETO-LEI 403 28/12/1978
LEI 289 05/12/1979
LEI 346 03/09/1980
LEI 383 04/12/1980
DECRETO 3842 23/12/1980
LEI 723 30/03/1984
LEI 815 20/12/1984
LEI 1241 30/11/1987
LEI 1307 01/06/1988
LEI 1410 13/12/1988
LEI 1567 20/11/1989
LEI 2524 22/01/1996
LEI 2836 20/11/1997
LEI 3217 01/06/1999
93

Demonstrativo das Metodologias e Premissas das Receitas

I – RECEITAS DO TESOURO

As estimativas acerca da arrecadação de 2014 foram construídas a partir de uma


série de dados e informações obtidas junto a órgãos oficiais e considerando as
diferentes peculiaridades inerentes aos diversos tipos de receita. Os modelos de
projeção foram adequados de acordo com cada caso, levando em consideração a
capacidade de previsão e os ajustes às séries de atividade econômica do Estado
do Rio de Janeiro.

De forma geral, três especificações basais foram empregadas para aferir as


diversas rubricas de receita para o exercício de 2014, a saber:

- extrapolação de tendências para valores ajustados serviram como base para


aplicação dos indicadores e indexadores econômicos; e somados a efeitos
sazonais e choques econômicos;
- tratamentos diferenciados foram aplicados às peculiaridades de cada receita;
- regressões de acordo com as relações econômicas centrais que regem o
comportamento das receitas.

Assim sendo, as predições de item de receita foram sujeitas à aplicação de


regressões com parâmetros macroeconômicos, como índice de preços e/ou do
nível de atividade econômica, e de premissas particulares de cada rubrica.

A taxa adotada para o crescimento real do PIB, em 2014, foi de 3,15%,


conforme previsão do Relatório TOP 5 da pesquisa FOCUS do Banco Central de
14 de junho de 2013. É importante ressaltar que, para muitos analistas de
mercado, tal taxa é otimista. Os índices de variação de preços utilizados foram
IPCA (5,81%) e IGP-DI (5,73%), fornecidos pela mesma fonte.

As estimativas realizadas utilizaram modelos estatísticos construídos por meio


das técnicas de econometria de séries temporais.

A seguir, são apresentadas, sucintamente, as premissas utilizadas para o cálculo


dos principais valores que compõem cada uma das categorias econômicas das
receitas do Tesouro do Estado totalizando R$ 56,61 bilhões, considerando neste
montante R$ 5,12 bilhões, relativos às parcelas dos Royalties do Petróleo e
Participação Especial destinadas ao RIOPREVIDÊNCIA.
94

 Receita Tributária – Estimada em R$ 40,72 bilhões, correspondentes a


71,93% das receitas do Tesouro.

O desempenho da arrecadação tributária do Estado do Rio de Janeiro pode ser


considerado significativo no período 2007/2012, ainda que tenha sofrido em
2009 impactos negativos da crise financeira internacional, iniciada no último
trimestre de 2008. O bom desempenho é fruto de diversos fatores, dentre os
quais pode ser destacada a conjunção de esforços empreendidos pelo Governo
do Estado, como as ações de combate a sonegação e também, o fortalecimento
de fiscalização. Para tal, foram realizados concursos públicos para Auditor Fiscal
da Receita Estadual , Oficial de Fazenda e Especialista em Finanças Públicas. As
principais ações adotadas para reduzir a sonegação são: o controle das
informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito/débito, ao
amparo da Lei 5.075/2007; a implementação do Emissor de Cupom Fiscal
(ECF); o CUPOM MANIA; o Refis Estadual (Lei 5.647/10); a realização de
diversas operações fiscais em alguns setores da economia e a intensificação das
barreiras fiscais.

A Receita Tributária, composta por impostos e taxas estaduais, tem suas


principais rubricas discriminadas a seguir:

 Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –


Trata-se da principal fonte de arrecadação, contribuindo com R$ 32,19
bilhões. Para previsão do ICMS, a partir de série histórica da arrecadação
dessazonalizada, as expectativas da conjuntura econômica brasileira e do
Estado do Rio de Janeiro, e ainda algumas mudanças na legislação pertinente
ao imposto em questão, optou-se por utilizar o modelo VAR dependendo
exogenamente do PIB brasileiro (estimado por ARIMA com crescimento fixo
determinado pelas expectativas do boletim FOCUS), consumo de energia do
sudeste (estimado pelo ARIMA) e consumo de petróleo (projetado por
ARIMA). Endogenamente ao ICMS, são previstas as vendas no varejo do
Estado do Rio de janeiro. Como ambas as variáveis tem correlação direta
entre si, a escolha pelo VAR se tornou uma exigência conjectural.

A receita oriunda do adicional de ICMS foi estimada no montante de R$


2,95 bilhões. O FECP tem a mesma base de cálculo do ICMS, diferindo em
apenas alguns pontos. Desta forma, optou-se pela simplificação da previsão
do FECP e utilizar a previsão já obtida do ICMS como base geradora do
comportamento do FECP. Eliminaram-se os efeitos sazonais por meio de
dummies já que ambas as séries são parecidas, mas os efeitos sazonais do
setor de energia elétrica e telecomunicações revelaram-se maiores no FECP.
95

 Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF –


Foi estimado em R$ 2,83 bilhões adotando-se o critério de proporcionalidade
em relação à folha de pessoal prevista para 2014, além da média do ajuste
salarial dos servidores de diversas categorias nos últimos anos, especialmente
aqueles aprovados pela Assembleia Legislativa em 2013.

 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –


Em 2014, o valor estimado para o IPVA é de R$ 2,10 bilhões. Para previsão
do IPVA modelamos pelo VAR dependendo exogenamente do PIB brasileiro
(estimado por ARIMA com crescimento fixo determinado pelas expectativas
do boletim FOCUS). Endogenamente ao IPVA temos as licenças, as quais
foram incorporadas por serem um proxy da compra de automóveis e
formação da frota.

 Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação – ITD –


A estimativa para 2014 é de R$ 623,65 milhões. Nessa receita o modelo
escolhido foi uma regressão simples dependente da inflação dos imóveis
(ponderação entre IPGM e índice Zap-Imóveis) adicionado dos óbitos, que
buscam refletir as doações por causa mortis.

 Receita Patrimonial – estimada em R$ 9,33 bilhões, correspondentes a


16,49% das receitas do Tesouro.

A receita patrimonial do Estado do Rio de Janeiro é constituída, principalmente,


pelos recursos de Royalties e da Participação Especial gerados pela exploração
de petróleo na plataforma continental do Estado, notadamente na Bacia de
Campos, cujo valor foi projetado em R$ 8,38 bilhões para 2014.

Esta previsão elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda teve como base a
estimativa de produção fornecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), autarquia federal responsável por promover a
regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da
indústria do petróleo. Para projetar o preço do petróleo, foi feita análise sobre a
séria histórica do barril do tipo Brent da Energy Information Administration –
EIA, órgão oficial do Governo dos Estados Unidos da América para a produção
96

de informações e estatísticas para a área de energia. Para o câmbio, foram


utilizados os parâmetros gerais da PLOA 2014.

É preciso advertir a existência de certo grau de incerteza na estimativa de


arrecadação de Royalties e Participação Especial associado ao comportamento
volátil das variáveis consideradas nas premissas. No caso da Participação
Especial, o risco é ainda maior decorrente da própria base de cálculo, que
consiste no resultado líquido (receita menos despesas e custos) trimestral dos
campos considerados.

Ressalta-se, finalmente, que as receitas geradas pelo petróleo, líquidas das


Transferências aos Municípios, da reserva para pagamento da dívida com a
União, e dos recursos vinculados ao FECAM e PASEP, vão constituir receita
para o regime próprio de previdência social (RPPS), vinculada ao
RIOPREVIDÊNCIA.

 Transferências Correntes – estimadas em R$ 2,63 bilhões, valor


correspondente a 4,64% das receitas do Tesouro.

As transferências correntes decorrem das transferências constitucionais e legais


da União para o Estado. Abaixo estão detalhadas as rubricas de maior
representatividade:

 FPE – R$ 1,10 bilhão;


 IPI – R$ 913,26 milhões;

Formado por percentual de 21,5% da arrecadação líquida do Imposto de Renda e


Proventos de Qualquer Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), estimou-se para as receitas que compõem o FPE 2014
expansão de cerca de 9,4% em relação ao valor estimado para 2013. Embora em
2012 esta transferência tenha crescido apenas 3,1% em relação ao ano anterior,
espera-se que para os próximos anos ela volte a apresentar crescimento razoável
na medida em que ocorram reduções nos programas de desoneração do IPI.

A receita do IPI exportação é proveniente de 10% (dez por cento) da arrecadação


federal do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, distribuídos
proporcionalmente aos estados de acordo com a participação destes nas
exportações de produtos industrializados, conforme o inciso II do artigo 159 da
Constituição Federal. Na análise, foram considerados o cenário econômico atual
97

e o prospectivo e a política corrente de desonerações adotada pela União com o


fim de beneficiar determinados setores.

 CIDE–

Com o fim de evitar riscos fiscais, adotou-se a perspectiva cautelosa de que o


Decreto 7.764/12, que zerou as alíquotas específicas da CIDE, com impacto no
repasse a partir de outubro de 2012, permanecerá em vigor em 2014. O Decreto
foi publicado em 22/06/2012, com prazo de vigência indeterminado.

 Salário Educação – R$ 432,93 milhões.


O valor do salário educação para 2014 foi estimado considerando o crescimento
projetado para as receitas da União.

 Transferências da Lei 87/96 (Lei Kandir) - R$ 85,78 milhões.


As transferências de recursos da Lei Kandir têm por objetivo a compensação
financeira aos Estados pela desoneração do ICMS nas operações e prestações
que destinem mercadorias, inclusive produtos primários e produtos
industrializados semi-elaborados, ou serviços ao exterior. A estimativa de
transferência para 2014 considerou a série histórica que permanece estática
desde 2006, de forma que não há variação para os valores projetados.

 FEX – Fundo de Auxílio aos Estados Exportadores – R$ 95,72 milhões


Representa uma complementação de auxílio financeiro da União aos Estados e
Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações do País. As projeções
para 2014 basearam-se no valor projetado para 2013.

 Outras Receitas Correntes - R$ 1,57 bilhão, correspondentes a 2,78%


das receitas do Tesouro.

Destacam-se neste grupo de receitas as Multas e Juros de Mora estimados em R$


460,13 milhões e a Dívida Ativa projetada em R$ 265,70 milhões. Os valores
das projeções para 2014 foram baseados na arrecadação de 2013. A projeção
considera também o comportamento histórico frente aos respectivos impostos
(ICMS, Adicional ao ICMS, ITD, IPVA), além de incorporarem a expectativa de
queda de receita decorrente do fim dos recebimentos vinculados ao REFIS nos
anos 2012 e 2013.
98

 Operações de Crédito – Estimadas em R$ 7,87 bilhões, representando


13,90% das receitas do Tesouro.

As operações de crédito previstas para o exercício financeiro de 2014 abrangem,


além dos saldos de operações contratadas em vigor, aquelas com perspectivas
concretas de realização no próximo exercício. Do total desta receita, R$6,01
bilhões são oriundos de operações de crédito internas e R$1,86 bilhão de
operações externas.

II – RECEITAS DE OUTRAS FONTES

Este grupo é composto pelas receitas diretamente arrecadadas e/ou vinculadas às


Unidades Orçamentárias do Estado. A Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG –, no intuito de garantir a padronização das estimativas de
receita do Estado, disponibilizou no Sistema de Inteligência em Planejamento e
Gestão (SIPLAG), instruções gerais a serem observadas e de grade com os
principais parâmetros de variação de preços e de produto. Este referencial básico
foi disponibilizado para utilização por parte das unidades que tenham suas
arrecadações atreladas a essas variáveis. O valor global das receitas de outras
fontes alcançou R$ 19,30 bilhões, destacando-se deste total R$ 3,47 bilhões
representados pelas receitas intraorçamentárias, ou seja, receitas que se originam
do trâmite de recursos entre unidades que compõem o orçamento de Estado,
como as Contribuições Patronais para a Previdência e os Convênios realizados
no âmbito do orçamento do Estado. Em resumo, estas receitas estão distribuídas
pelos seguintes principais grupos:

 Taxas, arrecadadas em função do exercício do poder de polícia ou da


utilização de serviços públicos colocados à disposição da população. Foram
estimadas, em seu conjunto, em R$ 2,10 bilhões, destacando-se os Emolumentos
Judiciais e Extrajudiciais, vinculados ao Tribunal de Justiça, com R$ 837,87
milhões, as Taxas de Controle e Fiscalização do Trânsito e de Serviços de
Trânsito, com R$ 355,29 milhões e R$ 697,15 milhões, respectivamente, ambas
vinculadas ao DETRAN e a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio, com R$
166,20 milhões, vinculada ao FUNESBOM;

 Contribuições, representadas pelo desconto compulsório sobre os salários


dos servidores, foram projetadas em R$ 1,45 bilhão. Destacam-se as vinculadas
ao RIOPREVIDÊNCIA que compõem o orçamento da previdência social do
99

Estado estimadas em R$1,37 bilhão, com base nas despesas com pessoal
previstas para o exercício financeiro de 2014;

 Receitas Patrimoniais, projetadas em R$ 269,51 milhões, exclusive os


valores derivados do petróleo vinculados ao RIOPREVIDÊNCIA, cuja
metodologia de cálculo foi objeto de apreciação no item relativo às receitas do
Tesouro. Deste montante, destacam-se as aplicações financeiras dos saldos
diários do fluxo de caixa de diversas unidades orçamentárias, estimados em R$
166,73 milhões;

 Transferências Correntes, no valor de R$ 3,75 bilhões. Deste total, R$


2,71 bilhões correspondem ao retorno aos cofres do Estado dos recursos
repassados ao FUNDEB, R$ 616,38 milhões às transferências do Sistema Único
de Saúde (SUS), R$ 119,43 milhões às transferências diretas do FNDE e R$
306,51 milhões às Transferências de Outros Convênios Correntes repassados
principalmente pela União a diversas Unidades Orçamentárias do Estado.

 Alienação de Bens, no valor de R$ 3,02 bilhões. Deste total, R$ 3,00


bilhões corresponde à operação de cessão de créditos a ser realizada pelo
RIOPREVIDÊNCIA e R$ 20,00 milhões referem-se à alienação de bens imóveis
pertencentes à referida autarquia e destinados ao pagamento de benefícios
previdenciários.

 Transferências de Capital, no valor de R$ 3,35 bilhões, representadas


basicamente pelas Transferências de Convênios de Capital pela União. Do total
de convênios de capital, R$ 1,91 bilhão referem-se a recursos de
responsabilidade do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
100
101

DESPESAS
102
103
EVOLUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS R$ (1,00)

REALIZADA FIXADA PREVISTA


CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO
2012 2013 2014
00 Ordinários Provenientes de Impostos 31.602.295.056 35.221.665.814 34.311.060.650
01 Ordinários Não Provenientes de Impostos 1.364.960.464 3.102.297.135 1.322.150.762
04 Indenização pela Extração de Petróleo 3.080.192.976 2.146.869.223 3.266.497.590
05 Salário Educação 439.800.609 409.234.542 433.234.089
06 Fundo de Participação dos Estados 1.012.449.167 1.129.265.492 881.063.724
07 Demais Transferências da União Provenientes de Impostos 910.224.059 1.259.835.068 844.979.106
10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 13.215.087.584 14.165.213.718 15.677.090.903
11 Operações de Crédito Através do Tesouro 4.047.444.317 5.381.441.794 7.543.105.000
12 Convênios - Administração Direta 216.800.163 299.326.270 1.489.469.746
13 Convênios - Administração Indireta 120.156.010 188.577.005 191.689.376
14 Convênios PAC - Administração Direta 313.749.611 581.906.174 1.639.532.350
15 Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valoriz Profis da Educ - 2.502.768.035 2.767.416.102 2.795.145.607
16 Convênios PAC - Administração Indireta 53.075.708 418.688.372 304.778.281
18 Convênios Intraorçamentários - Administração Direta 452.881.362 376.800.000 545.754.717
19 Convênios Intraorçamentários - Administração Indireta 35.852.096 33.961.363 82.162.516
20 Ressarcimento de Pessoal 36.213.126 43.152.302 41.491.996
21 Operações de Crédito destinadas à Ações de Meio Ambiente 72.161.979 710.916.394 323.118.000
22 Adicional do ICMS - FECP 2.573.892.189 2.853.400.775 2.964.612.074
23 Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde 33.175.727 430.478.256 330.114.837
24 Transf Volunt da União não Refer a Convênios 190.081.200 139.671.841 126.016.402
25 Sistema Único de Saúde 595.653.308 664.235.356 722.637.234
26 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID 59.053.968 ----- 38.108
90 Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06 74.146.122 20.236.172 326.257.146
91 Depósitos Judiciais e Extrajudiciais não Tributários - L.C. nº ----- ----- 326.926.017
95 Retorno de Empréstimos do Programa de Fomento Agropecuário e 3.417.351 3.648.894 3.657.492
96 Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor ----- 4.156.991 5.884.331
97 Conservação Ambiental 2.705.149 1.070.460 5.489.598
98 Outras Receitas da Administração Indireta 5.899.268 1.345.039 1.273.696
99 Outras Receitas da Administração Direta 441.381.316 384.714.100 583.709.802

TOTAL 63.455.517.922 72.739.524.652 77.088.941.150

Fonte da Despesa Realizada em 2012: Secretaria de Estado de Fazenda -SIG/SIAFEM.


104
105

SÍNTESE DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO TOTAL FISCAL SEGURIDADE


RECURSOS DO TESOURO 52.588.191.754 46.955.134.399 5.633.057.355
00 Ordinários Provenientes de Impostos 34.311.060.650 30.610.049.765 3.701.010.885
01 Ordinários Não Provenientes de Impostos 1.322.150.762 1.213.792.074 108.358.688
04 Indenização pela Extração de Petróleo 3.266.497.590 3.266.497.590 -----
05 Salário Educação 433.234.089 183.162.437 250.071.652
06 Fundo de Participação dos Estados 881.063.724 881.063.724 -----
07 Demais Transferências da União Provenientes de Impostos 844.979.106 844.979.106 -----
11 Operações de Crédito Através do Tesouro 7.543.105.000 7.473.892.000 69.213.000
20 Ressarcimento de Pessoal 41.491.996 41.491.996 -----
21 Operações de Crédito destinadas à Ações de Meio Ambiente 323.118.000 323.118.000 -----
22 Adicional do ICMS - FECP 2.964.612.074 1.460.208.944 1.504.403.130
26 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID 38.108 38.108 -----
90 Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06 326.257.146 326.257.146 -----
91 Depósitos Judiciais e Extrajudiciais não Tributários - L.C. nº 326.926.017 326.926.017 -----
147/2013
95 Retorno de Empréstimos do Programa de Fomento 3.657.492 3.657.492 -----
Agropecuário e Tecnológico
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 24.500.749.396 10.684.143.779 13.816.605.617
10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 15.677.090.903 3.076.829.890 12.600.261.013
12 Convênios - Administração Direta 1.489.469.746 1.489.169.746 300.000
13 Convênios - Administração Indireta 191.689.376 161.076.836 30.612.540
14 Convênios PAC - Administração Direta 1.639.532.350 1.639.532.350 -----
15 Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valoriz Profis da 2.795.145.607 2.795.145.607 -----
Educ - FUNDEB
16 Convênios PAC - Administração Indireta 304.778.281 304.778.281 -----
18 Convênios Intraorçamentários - Administração Direta 545.754.717 545.754.717 0
19 Convênios Intraorçamentários - Administração Indireta 82.162.516 35.904.203 46.258.313
23 Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde 330.114.837 ----- 330.114.837
24 Transf Volunt da União não Refer a Convênios 126.016.402 38.371.896 87.644.506
25 Sistema Único de Saúde 722.637.234 2.408.656 720.228.578
94 Emendas ALERJ 0 0 -----
96 Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor 5.884.331 5.884.331 -----
97 Conservação Ambiental 5.489.598 5.489.598 -----
98 Outras Receitas da Administração Indireta 1.273.696 1.273.696 -----
99 Outras Receitas da Administração Direta 583.709.802 582.523.972 1.185.830

TOTAL 77.088.941.150 57.639.278.178 19.449.662.972


106
107

RESUMO DA DESPESA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)


<subitem>Resumo da Despesa - Geral</subitem>
<item>Resumo da Despesa</item>

RECURSOS DO RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES
DESPESAS CORRENTES 61.772.137.965 41.161.746.445 20.610.391.520
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.410.599.501 15.226.258.476 3.184.341.025

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.485.109.650 2.043.442.976 441.666.674

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.157.619.819 3.156.963.819 656.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.490.138.777 20.302.430.500 4.187.708.277

OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS 12.149.916.967 ----- 12.149.916.967

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.078.753.251 432.650.674 646.102.577

DESPESAS DE CAPITAL 15.316.503.185 11.426.145.309 3.890.357.876


INVESTIMENTOS 12.294.671.250 8.480.727.308 3.813.943.942

INVERSÕES FINANCEIRAS 150.372.646 75.158.712 75.213.934

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.871.459.289 2.870.259.289 1.200.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----

TOTAL GERAL 77.088.941.150 52.588.191.754 24.500.749.396


108

RESUMO DA DESPESA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)


<subitem>Resumo da Despesa - Fiscal</subitem>
<item>Resumo da Despesa</item>

RECURSOS DO RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES
DESPESAS CORRENTES 42.612.109.270 35.698.593.122 6.913.516.148

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.744.017.312 13.885.112.524 2.858.904.788

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.387.123.015 1.948.879.588 438.243.427

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.156.963.819 3.156.963.819 -----


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.681.625.023 16.651.359.667 3.030.265.356

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 642.380.101 56.277.524 586.102.577

DESPESAS DE CAPITAL 15.026.868.908 11.256.241.277 3.770.627.631

INVESTIMENTOS 12.008.251.082 8.310.837.385 3.697.413.697

INVERSÕES FINANCEIRAS 148.358.537 75.144.603 73.213.934

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.870.259.289 2.870.259.289 -----


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----

TOTAL GERAL 57.639.278.178 46.955.134.399 10.684.143.779


109

RESUMO DA DESPESA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)


<item>Resumo da Despesa</item>
<subitem>Resumo da Despesa - Seguridade</subitem>

RECURSOS DO RECURSOS DE
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES 19.160.028.695 5.463.153.323 13.696.875.372

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.666.582.189 1.341.145.952 325.436.237

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 97.986.635 94.563.388 3.423.247

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 656.000 ----- 656.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.808.513.754 3.651.070.833 1.157.442.921

OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS 12.149.916.967 ----- 12.149.916.967

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 436.373.150 376.373.150 60.000.000

DESPESAS DE CAPITAL 289.634.277 169.904.032 119.730.245

INVESTIMENTOS 286.420.168 169.889.923 116.530.245

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.014.109 14.109 2.000.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.200.000 ----- 1.200.000

TOTAL GERAL 19.449.662.972 5.633.057.355 13.816.605.617


110
111
<item>Despesa por Funções</item>

<subitem>Sumário da Despesa por Funções do Governo - Geral</subitem>

SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO - GERAL R$ (1,00)

FUNÇÕES Valor em R$ %

01 Legislativa 1.408.445.695 1,8270


02 Judiciária 3.815.347.325 4,9493
03 Essencial à Justiça 2.123.740.460 2,7549
04 Administração 3.379.929.978 4,3845
06 Segurança Pública 9.144.524.736 11,8623
08 Assistência Social 697.054.731 0,9042
09 Previdência Social 12.253.154.201 15,8948
10 Saúde 5.600.762.838 7,2653
11 Trabalho 76.927.396 0,0998
12 Educação 6.925.457.088 8,9837
13 Cultura 203.686.223 0,2642
14 Direitos da Cidadania 703.820.274 0,9130
15 Urbanismo 3.392.878.906 4,4013
16 Habitação 284.852.397 0,3695
17 Saneamento 1.483.849.808 1,9249
18 Gestão Ambiental 1.018.590.847 1,3213
19 Ciência e Tecnologia 331.717.012 0,4303
20 Agricultura 224.106.047 0,2907
21 Organização Agrária 39.733.169 0,0515
22 Indústria 224.635.631 0,2914
23 Comércio e Serviços 388.500.664 0,5040
24 Comunicações 89.345.804 0,1159
26 Transporte 5.061.123.586 6,5653
27 Desporto e Lazer 119.201.704 0,1546
28 Encargos Especiais 18.097.254.630 23,4758
99 Reserva de Contingência 300.000 0,0004
TOTAL 77.088.941.150 100,0000
112
<subitem>Sumário da Despesa por Funções do Governo - Fiscal</subitem>

<item>Despesa por Funções</item>

SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO - FISCAL R$ (1,00)

FUNÇÕES Valor em R$ % ESFERA % GERAL

01 Legislativa 1.408.445.695 2,4436 1,8270


02 Judiciária 3.815.347.325 6,6194 4,9493
03 Essencial à Justiça 2.123.740.460 3,6845 2,7549
04 Administração 3.372.563.265 5,8512 4,3749
06 Segurança Pública 8.744.897.193 15,1718 11,3439
11 Trabalho 76.927.396 0,1335 0,0998
12 Educação 6.446.646.834 11,1845 8,3626
13 Cultura 203.686.223 0,3534 0,2642
14 Direitos da Cidadania 701.960.274 1,2179 0,9106
15 Urbanismo 3.392.878.906 5,8864 4,4013
16 Habitação 284.852.397 0,4942 0,3695
17 Saneamento 1.483.849.808 2,5744 1,9249
18 Gestão Ambiental 1.018.590.847 1,7672 1,3213
19 Ciência e Tecnologia 331.717.012 0,5755 0,4303
20 Agricultura 222.920.517 0,3868 0,2892
21 Organização Agrária 39.733.169 0,0689 0,0515
22 Indústria 224.635.631 0,3897 0,2914
23 Comércio e Serviços 378.659.502 0,6569 0,4912
24 Comunicações 89.345.804 0,1550 0,1159
26 Transporte 5.061.123.586 8,7807 6,5653
27 Desporto e Lazer 119.201.704 0,2068 0,1546
28 Encargos Especiais 18.097.254.630 31,3974 23,4758
99 Reserva de Contingência 300.000 0,0005 0,0004
TOTAL 57.639.278.178 100,0000 74,7698
113
<subitem>Sumário da Despesa por Funções do Governo - Seguridade</subitem>

<item>Despesa por Funções</item>

SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO - SEGURIDADE R$ (1,00)

FUNÇÕES Valor em R$ % ESFERA % GERAL

04 Administração 7.366.713 0,0379 0,0096


06 Segurança Pública 399.627.543 2,0547 0,5184
08 Assistência Social 697.054.731 3,5839 0,9042
09 Previdência Social 12.253.154.201 62,9993 15,8948
10 Saúde 5.600.762.838 28,7962 7,2653
12 Educação 478.810.254 2,4618 0,6211
14 Direitos da Cidadania 1.860.000 0,0096 0,0024
20 Agricultura 1.185.530 0,0061 0,0015
23 Comércio e Serviços 9.841.162 0,0506 0,0128
TOTAL 19.449.662.972 100,0000 25,2301
114
115

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

0000 Encargos Especiais do Estado 19.015.180.647 125.000.000 ----- 18.750.180.647 ----- 140.000.000

RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES

3701. 04. 122. 0000. 7983

F 00 140.000.000 ----- ----- ----- ----- 140.000.000

Pgto de Requisições Judiciais– Lei 147/2013

3702. 04. 122. 0000. 0013

F 91 6.000.000 ----- ----- 6.000.000 ----- -----

Pagto Precat Judic – Lei 147/2013

3702. 04. 122. 0000. 0014

F 91 300.926.017 ----- ----- 300.926.017 ----- -----

Pag Precat Judiciais-Art. 86 ADCT da CF/88

3702. 04. 122. 0000. 2775

F 91 20.000.000 ----- ----- 20.000.000 ----- -----

Contrib Regime Previd Servid ALERJ-TCE-TJ-MP

3702. 04. 122. 0000. 2889

F 00 125.000.000 125.000.000 ----- ----- ----- -----

Pagto Precat Judic - Emenda Constituc 62/2009

3702. 04. 122. 0000. 8036

F 90 326.000.000 ----- ----- 326.000.000 ----- -----

Restituição de Indébitos

3702. 28. 123. 0000. 2173

F 00 6.000.000 ----- ----- 6.000.000 ----- -----

Restituições Recursos de Terceiros

3702. 28. 123. 0000. 2765

F 00 105.000.000 ----- ----- 105.000.000 ----- -----

Gestão da Dívida Interna-Refinanciada

3702. 28. 841. 0000. 0003

F 00 1.262.830.996 ----- ----- 1.262.830.996 ----- -----

F 04 603.576.651 ----- ----- 603.576.651 ----- -----

F 06 852.050.427 ----- ----- 852.050.427 ----- -----

F 07 203.498.770 ----- ----- 203.498.770 ----- -----

F 11 399.135.000 ----- ----- 399.135.000 ----- -----

Gestão da Dívida Interna-Serviços

3702. 28. 843. 0000. 0004

F 00 775.053.800 ----- ----- 775.053.800 ----- -----

F 01 457.150.762 ----- ----- 457.150.762 ----- -----

F 04 432.821.069 ----- ----- 432.821.069 ----- -----

F 06 18.000.000 ----- ----- 18.000.000 ----- -----

F 07 254.373.462 ----- ----- 254.373.462 ----- -----

F 11 421.750.000 ----- ----- 421.750.000 ----- -----

F 90 257.146 ----- ----- 257.146 ----- -----

Gestão da Dívida Externa-Serviços

3702. 28. 844. 0000. 0005

F 00 188.267.226 ----- ----- 188.267.226 ----- -----

F 07 152.624.077 ----- ----- 152.624.077 ----- -----

Programação a Cargo dos Municípios

3702. 28. 845. 0000. 0002

F 00 9.581.570.965 ----- ----- 9.581.570.965 ----- -----

F 04 436.979.511 ----- ----- 436.979.511 ----- -----

F 07 228.316.168 ----- ----- 228.316.168 ----- -----


116

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Encargos com a União

3702. 28. 846. 0000. 0001

F 04 1.237.023.986 ----- ----- 1.237.023.986 ----- -----

Contribuições Obrigatórias

3702. 28. 846. 0000. 0007

F 00 373.788.314 ----- ----- 373.788.314 ----- -----

F 01 10.558.218 ----- ----- 10.558.218 ----- -----

F 04 79.447.775 ----- ----- 79.447.775 ----- -----

F 06 11.013.297 ----- ----- 11.013.297 ----- -----

F 07 6.166.629 ----- ----- 6.166.629 ----- -----

F 26 381 ----- ----- 381 ----- -----

0001 Programa de Gestão da TIC na Seg Pública 117.878.000 ----- ----- ----- 7.207.000 110.671.000

Mod. e Op. do Sist. Atendimento Emerg.

2601. 06. 181. 0001. 2896

F 00 5.519.520 ----- ----- ----- 5.519.520 -----

F 01 1.687.480 ----- ----- ----- 1.687.480 -----

Sistemas de Monitoramento e Sensores

2601. 06. 181. 0001. 3924

F 00 5.442.860 ----- ----- ----- ----- 5.442.860

F 01 1.664.140 ----- ----- ----- ----- 1.664.140

F 11 20.000.000 ----- ----- ----- ----- 20.000.000

C4IVR Comando, Controle, Comunicação, Computa

2601. 06. 181. 0001. 3925

F 00 49.062 ----- ----- ----- ----- 49.062

F 01 3.514.938 ----- ----- ----- ----- 3.514.938

F 11 80.000.000 ----- ----- ----- ----- 80.000.000

0002 Gestão Administrativa 18.842.319.469 16.852.753.063 1.363.466.558 503.825.000 122.274.848 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

0701. 15. 122. 0002. 2010

F 00 38.501 ----- 38.501 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0701. 15. 122. 0002. 2016

F 00 5.612.445 ----- 5.612.445 ----- ----- -----

Manutenção do Edificio Lucio Costa

0701. 15. 122. 0002. 2098

F 00 4.442.160 ----- 4.442.160 ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0701. 15. 122. 0002. 2660

F 00 24.045.265 24.045.265 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0701. 15. 122. 0002. 8021

F 00 10.956 ----- 10.956 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0731. 04. 122. 0002. 2016

F 00 103.975 ----- 103.975 ----- ----- -----

F 01 3.500 ----- 3.500 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

0731. 04. 122. 0002. 2467

F 00 64.000 ----- ----- 64.000 ----- -----


117

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pessoal e Encargos Sociais

0731. 04. 122. 0002. 2660

F 00 7.875.508 7.875.508 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0731. 04. 122. 0002. 8021

F 00 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

0741. 26. 122. 0002. 2010

F 00 1.708.000 ----- 1.708.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0741. 26. 122. 0002. 2016

F 00 7.735.257 ----- 7.735.257 ----- ----- -----

F 01 7.700 ----- 7.700 ----- ----- -----

F 10 7.473.773 ----- 7.473.773 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

0741. 26. 122. 0002. 2467

F 00 3.391.000 ----- ----- 3.391.000 ----- -----

F 01 200.000 ----- ----- 200.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0741. 26. 122. 0002. 2660

F 00 91.035.252 91.035.252 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0741. 26. 122. 0002. 8021

F 00 3.360.000 ----- 3.360.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

0751. 04. 122. 0002. 2010

F 00 430.737 ----- 430.737 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0751. 04. 122. 0002. 2016

F 00 4.517.503 ----- 4.517.503 ----- ----- -----

F 10 5.316.925 ----- 5.316.925 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

0751. 04. 122. 0002. 2467

F 00 6.183.798 ----- ----- 6.183.798 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0751. 04. 122. 0002. 2660

F 00 43.709.979 43.709.979 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0751. 04. 122. 0002. 8021

F 00 791.364 ----- 791.364 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

0801. 04. 122. 0002. 2010

F 00 184.800 ----- 184.800 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0801. 04. 122. 0002. 2016

F 00 326.900 ----- 326.900 ----- ----- -----

F 01 3.500 ----- 3.500 ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0801. 04. 122. 0002. 2660

F 00 5.152.138 5.152.138 ----- ----- ----- -----


118

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0801. 04. 122. 0002. 8021

F 00 44.800 ----- 44.800 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
VICEGOV
0801. 04. 122. 0002. 8071

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Despesas Obrigatórias

0901. 03. 122. 0002. 2467

F 00 200.000 ----- ----- 200.000 ----- -----

F 99 100.000 ----- ----- 100.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0901. 03. 122. 0002. 2660

F 00 198.412.613 198.412.613 ----- ----- ----- -----

F 99 32.000.000 32.000.000 ----- ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SEHAB
0901. 03. 122. 0002. 8072

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

0961. 03. 122. 0002. 2010

F 10 200.000 ----- 200.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0961. 03. 122. 0002. 2016

F 10 32.000.000 ----- 32.000.000 ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0961. 03. 122. 0002. 8021

F 10 5.000.000 ----- 5.000.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1101. 03. 122. 0002. 2467

F 00 10.000 ----- ----- 10.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais


1101. 03. 122. 0002. 2660

F 00 425.012.934 425.012.934 ----- ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-DEF
PUB
1101. 03. 122. 0002. 8074

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1161. 03. 122. 0002. 2010

F 10 470.000 ----- 470.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1161. 03. 122. 0002. 2016

F 00 294.000 ----- 294.000 ----- ----- -----

F 10 46.315.527 ----- 46.315.527 ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1161. 03. 122. 0002. 8021

F 10 9.034.506 ----- 9.034.506 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1201. 04. 122. 0002. 2010

F 00 245.000 ----- 245.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1201. 04. 122. 0002. 2016


119

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 00 3.453.323 ----- 3.453.323 ----- ----- -----

F 01 336.000 ----- 336.000 ----- ----- -----

Manutenção do Edifício Estácio de Sá

1201. 04. 122. 0002. 2250

F 00 70.000 ----- 70.000 ----- ----- -----

F 01 35.000 ----- 35.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1201. 04. 122. 0002. 2467

F 00 10.000 ----- ----- 10.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1201. 04. 122. 0002. 2660

F 00 57.484.811 57.484.811 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1201. 04. 122. 0002. 8021

F 00 910.000 ----- 910.000 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SEPLAG
1201. 04. 122. 0002. 8075

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1234. 09. 122. 0002. 2010

S 10 1.054.450 ----- 1.054.450 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1234. 09. 122. 0002. 2016

S 10 34.842.387 ----- 34.842.387 ----- ----- -----

Gestão de Investimentos do RIOPREVIDÊNCIA

1234. 09. 122. 0002. 2194

S 10 10.704.702 ----- 10.704.702 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1234. 09. 122. 0002. 2467

S 10 120.400.000 ----- ----- 120.400.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais


1234. 09. 122. 0002. 2660

S 10 30.701.660 30.701.660 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1234. 09. 122. 0002. 8021

S 10 6.934.000 ----- 6.934.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1241. 12. 122. 0002. 2010

F 10 300.000 ----- 300.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1241. 12. 122. 0002. 2016

F 10 2.928.716 ----- 2.928.716 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1241. 12. 122. 0002. 2467

F 00 300.000 ----- ----- 300.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1241. 12. 122. 0002. 2660

F 00 14.978.082 14.978.082 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1241. 12. 122. 0002. 8021


120

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 10 200.000 ----- 200.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1301. 20. 122. 0002. 2010

F 00 261.234 ----- 261.234 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1301. 20. 122. 0002. 2016

F 00 1.654.136 ----- 1.654.136 ----- ----- -----

F 01 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1301. 20. 122. 0002. 2467

F 00 150.000 ----- ----- 150.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1301. 20. 122. 0002. 2660

F 00 27.174.642 27.174.642 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1301. 20. 122. 0002. 8021

F 00 867.174 ----- 867.174 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SEAPEC
1301. 20. 122. 0002. 8076

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1353. 20. 122. 0002. 2010

F 00 210.000 ----- 210.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1353. 20. 122. 0002. 2016

F 00 2.335.264 ----- 2.335.264 ----- ----- -----

F 01 63.000 ----- 63.000 ----- ----- -----

F 10 272.339 ----- 272.339 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1353. 20. 122. 0002. 2467

F 00 1.605.931 ----- ----- 1.605.931 ----- -----

F 10 5.000 ----- ----- 5.000 ----- -----

F 13 10.000 ----- ----- 10.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1353. 20. 122. 0002. 2660

F 00 44.335.586 44.335.586 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1353. 20. 122. 0002. 8021

F 00 350.000 ----- 350.000 ----- ----- -----

F 13 10.000 ----- 10.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1354. 20. 122. 0002. 2010

F 00 112.000 ----- 112.000 ----- ----- -----

F 10 10.000 ----- 10.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1354. 20. 122. 0002. 2016

F 00 1.303.472 ----- 1.303.472 ----- ----- -----

F 01 11.900 ----- 11.900 ----- ----- -----

F 10 114.122 ----- 114.122 ----- ----- -----


121

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Despesas Obrigatórias

1354. 20. 122. 0002. 2467

F 00 1.069.644 ----- ----- 1.069.644 ----- -----

F 01 1.000 ----- ----- 1.000 ----- -----

F 10 35.000 ----- ----- 35.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1354. 20. 122. 0002. 2660

F 00 14.069.680 14.069.680 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1354. 20. 122. 0002. 8021

F 00 240.800 ----- 240.800 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1401. 04. 122. 0002. 2010

F 00 146.753 ----- 146.753 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1401. 04. 122. 0002. 2016

F 00 1.559.372 ----- 1.559.372 ----- ----- -----

F 01 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1401. 04. 122. 0002. 2467

F 00 18.500 ----- ----- 18.500 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1401. 04. 122. 0002. 2660

F 00 28.962.565 28.962.565 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1401. 04. 122. 0002. 8021

F 00 84.476 ----- 84.476 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SEGOV
1401. 04. 122. 0002. 8077

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif


1501. 13. 122. 0002. 2010

F 00 210.000 ----- 210.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1501. 13. 122. 0002. 2016

F 00 3.931.040 ----- 3.931.040 ----- ----- -----

F 01 70.000 ----- 70.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1501. 13. 122. 0002. 2467

F 00 1.000 ----- ----- 1.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1501. 13. 122. 0002. 2660

F 00 19.235.616 19.235.616 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1501. 13. 122. 0002. 8021

F 00 439.774 ----- 439.774 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
CULTURA
1501. 13. 122. 0002. 8078

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----


122

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1541. 13. 122. 0002. 2010

F 00 85.540 ----- 85.540 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1541. 13. 122. 0002. 2016

F 00 3.072.062 ----- 3.072.062 ----- ----- -----

F 01 72.100 ----- 72.100 ----- ----- -----

F 10 280.000 ----- 280.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1541. 13. 122. 0002. 2467

F 00 400.000 ----- ----- 400.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1541. 13. 122. 0002. 2660

F 00 20.761.064 20.761.064 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1541. 13. 122. 0002. 8021

F 00 525.000 ----- 525.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1543. 13. 122. 0002. 2010

F 00 161.343 ----- 161.343 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1543. 13. 122. 0002. 2016

F 00 2.527.000 ----- 2.527.000 ----- ----- -----

F 01 53.801 ----- 53.801 ----- ----- -----

F 10 1.600.000 ----- 1.600.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1543. 13. 122. 0002. 2467

F 00 30.000 ----- ----- 30.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1543. 13. 122. 0002. 2660

F 00 42.346.893 42.346.893 ----- ----- ----- -----

F 10 1.500.000 1.500.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1543. 13. 122. 0002. 8021

F 00 840.000 ----- 840.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1544. 13. 122. 0002. 2010

F 00 23.100 ----- 23.100 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1544. 13. 122. 0002. 2016

F 00 382.918 ----- 382.918 ----- ----- -----

F 10 30.000 ----- 30.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1544. 13. 122. 0002. 2467

F 00 2.000 ----- ----- 2.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1544. 13. 122. 0002. 2660

F 00 2.652.154 2.652.154 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1544. 13. 122. 0002. 8021


123

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 00 200.200 ----- 200.200 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1601. 06. 122. 0002. 2010

F 00 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1601. 06. 122. 0002. 2016

F 00 6.300 ----- 6.300 ----- ----- -----

F 01 700 ----- 700 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1601. 06. 122. 0002. 2467

F 00 180.000 ----- ----- 180.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1601. 06. 122. 0002. 2660

F 00 1.267.688.283 1.267.688.283 ----- ----- ----- -----

F 12 639.000 639.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1601. 06. 122. 0002. 8021

F 00 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-DEF
CIV
1601. 06. 122. 0002. 8079

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1661. 06. 122. 0002. 2010

F 10 15.000.000 ----- 15.000.000 ----- ----- -----

Fornecimento de Aliment ao Bombeiro Militar

1661. 06. 122. 0002. 2300

F 10 24.948.068 ----- 24.948.068 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1661. 06. 122. 0002. 2467

F 10 240.000 ----- ----- 240.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais


1661. 06. 122. 0002. 2660

F 10 51.952.919 51.952.919 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1661. 06. 122. 0002. 8021

F 10 10.000.000 ----- 10.000.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1701. 23. 122. 0002. 2010

F 00 60.200 ----- 60.200 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1701. 23. 122. 0002. 2016

F 00 658.846 ----- 658.846 ----- ----- -----

F 01 700 ----- 700 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1701. 23. 122. 0002. 2467

F 00 1.000 ----- ----- 1.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1701. 23. 122. 0002. 2660

F 00 2.829.690 2.829.690 ----- ----- ----- -----


124

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1701. 23. 122. 0002. 8021

F 00 28.000 ----- 28.000 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
ESPORTE
1701. 23. 122. 0002. 8080

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1731. 27. 122. 0002. 2010

F 00 112.000 ----- 112.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1731. 27. 122. 0002. 2467

F 00 101.000 ----- ----- 101.000 ----- -----

F 10 1.370 ----- ----- 1.370 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1731. 27. 122. 0002. 2660

F 00 12.799.873 12.799.873 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública


1731. 27. 122. 0002. 8021

F 00 5.600.000 ----- 5.600.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1801. 12. 122. 0002. 2010

F 00 684.700 ----- 684.700 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1801. 12. 122. 0002. 2016

F 00 34.829.004 ----- 34.829.004 ----- ----- -----

F 05 10.000.000 ----- 10.000.000 ----- ----- -----

Pagam Desp c/ Serv Util Públ Un Educacionais

1801. 12. 122. 0002. 2299

F 22 74.666.535 ----- ----- ----- 74.666.535 -----

Despesas Obrigatórias

1801. 12. 122. 0002. 2467

F 00 200.000 ----- ----- 200.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1801. 12. 122. 0002. 2660

F 00 148.001.568 148.001.568 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1801. 12. 122. 0002. 8021

F 00 1.422.674 ----- 1.422.674 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SEDUC
1801. 12. 122. 0002. 8081

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Pess e Enc Sociais da Educ Básica - Ens Funda

1801. 12. 361. 0002. 2030

F 15 852.097.952 852.097.952 ----- ----- ----- -----

F 22 492.479.007 492.479.007 ----- ----- ----- -----

Pess e Enc Sociais da Educ Básica - Ens médio

1801. 12. 362. 0002. 2070

F 00 142.694.100 142.694.100 ----- ----- ----- -----

F 15 1.943.047.655 1.943.047.655 ----- ----- ----- -----


125

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1802. 12. 122. 0002. 2010

F 00 556.000 ----- 556.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1802. 12. 122. 0002. 2467

F 00 4.000 ----- ----- 4.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1802. 12. 122. 0002. 2660

F 00 135.253.471 135.253.471 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1802. 12. 122. 0002. 8021

F 00 2.737.500 ----- 2.737.500 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
DEGASE
1802. 12. 122. 0002. 8082

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1901. 16. 122. 0002. 2010

F 00 84.000 ----- 84.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1901. 16. 122. 0002. 2016

F 00 10.225.576 ----- 10.225.576 ----- ----- -----

F 01 35.000 ----- 35.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1901. 16. 122. 0002. 2467

F 00 1.000 ----- ----- 1.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1901. 16. 122. 0002. 2660

F 00 3.285.810 3.285.810 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1901. 16. 122. 0002. 8021

F 00 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----

PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-SEH

1901. 16. 122. 0002. 8083

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1931. 21. 122. 0002. 2010

F 00 186.900 ----- 186.900 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1931. 21. 122. 0002. 2016

F 00 217.000 ----- 217.000 ----- ----- -----

F 01 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1931. 21. 122. 0002. 2467

F 00 10.000 ----- ----- 10.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1931. 21. 122. 0002. 2660

F 00 9.547.295 9.547.295 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1931. 21. 122. 0002. 8021

F 00 125.132 ----- 125.132 ----- ----- -----


126

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1971. 16. 122. 0002. 2010

F 00 240.086 ----- 240.086 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1971. 16. 122. 0002. 2016

F 00 2.468.218 ----- 2.468.218 ----- ----- -----

F 01 512.424 ----- 512.424 ----- ----- -----

F 10 2.777.067 ----- 2.777.067 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1971. 16. 122. 0002. 2467

F 00 2.223.760 ----- ----- 2.223.760 ----- -----

F 01 1.522.360 ----- ----- 1.522.360 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1971. 16. 122. 0002. 2660

F 00 40.546.826 40.546.826 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1971. 16. 122. 0002. 8021

F 00 528.731 ----- 528.731 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2001. 04. 122. 0002. 2010

F 00 455.000 ----- 455.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2001. 04. 122. 0002. 2016

F 00 26.862.703 ----- 26.862.703 ----- ----- -----

F 01 280.000 ----- 280.000 ----- ----- -----

Manutenção e Desenvolvimento da Informática

2001. 04. 122. 0002. 2168

F 00 1.540.000 ----- 1.540.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2001. 04. 122. 0002. 2467

F 00 30.000.000 ----- ----- 30.000.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2001. 04. 122. 0002. 2660

F 00 473.173.373 473.173.373 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2001. 04. 122. 0002. 8021

F 00 7.035.000 ----- 7.035.000 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SEFAZ
2001. 04. 122. 0002. 8084

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Pessoal e Encargos Sociais

2061. 04. 122. 0002. 2660

F 00 215.684.191 215.684.191 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Programa de Modernização da SEFAZ

2061. 04. 123. 0002. 2453

F 00 2.600.000 ----- 2.600.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2101. 04. 122. 0002. 2010

F 00 200.000 ----- 200.000 ----- ----- -----


127

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2101. 04. 122. 0002. 2016

F 00 24.201.188 ----- 24.201.188 ----- ----- -----

F 01 53.000 ----- 53.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2101. 04. 122. 0002. 2467

F 00 1.007.351 ----- ----- 1.007.351 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2101. 04. 122. 0002. 2660

F 00 36.677.490 36.677.490 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2101. 04. 122. 0002. 8021

F 00 2.136.552 ----- 2.136.552 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
C.CIVIL
2101. 04. 122. 0002. 8085

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif


2102. 24. 122. 0002. 2010

F 00 175.000 ----- 175.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2102. 24. 122. 0002. 2016

F 00 1.195.880 ----- 1.195.880 ----- ----- -----

F 01 56.000 ----- 56.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2102. 24. 122. 0002. 2467

F 00 10.000 ----- ----- 10.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2102. 24. 122. 0002. 2660

F 00 6.368.924 6.368.924 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2102. 24. 122. 0002. 8021

F 00 140.000 ----- 140.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2106. 06. 122. 0002. 2010

F 00 2.342.754 ----- 2.342.754 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2106. 06. 122. 0002. 2016

F 00 5.975.990 ----- 5.975.990 ----- ----- -----

F 01 70.000 ----- 70.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2106. 06. 122. 0002. 2467

F 00 10.000 ----- ----- 10.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2106. 06. 122. 0002. 2660

F 00 17.183.829 17.183.829 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2106. 06. 122. 0002. 8021

F 00 420.000 ----- 420.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2131. 04. 122. 0002. 2010


128

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 10 636.000 ----- 636.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2131. 04. 122. 0002. 2016

F 10 2.306.057 ----- 2.306.057 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2131. 04. 122. 0002. 2467

F 10 1.000 ----- ----- 1.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2131. 04. 122. 0002. 2660

F 10 10.271.279 10.271.279 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2131. 04. 122. 0002. 8021

F 10 580.000 ----- 580.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2132. 04. 122. 0002. 2010

F 10 516.811 ----- 516.811 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas


2132. 04. 122. 0002. 2016

F 10 5.370.255 ----- 5.370.255 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2132. 04. 122. 0002. 2467

F 10 100.000 ----- ----- 100.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2132. 04. 122. 0002. 2660

F 10 9.097.959 9.097.959 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2132. 04. 122. 0002. 8021

F 10 244.844 ----- 244.844 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2133. 06. 122. 0002. 2010

F 10 5.171.844 ----- 5.171.844 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2133. 06. 122. 0002. 2016

F 10 90.645.144 ----- 90.645.144 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2133. 06. 122. 0002. 2467

F 10 16.970.166 ----- ----- 16.970.166 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2133. 06. 122. 0002. 2660

F 10 187.615.810 187.615.810 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2133. 06. 122. 0002. 8021

F 10 11.147.903 ----- 11.147.903 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2134. 23. 122. 0002. 2010

F 10 400.000 ----- 400.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2134. 23. 122. 0002. 2016

F 10 19.051.000 ----- 19.051.000 ----- ----- -----


129

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Despesas Obrigatórias

2134. 23. 122. 0002. 2467

F 10 3.050.000 ----- ----- 3.050.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2134. 23. 122. 0002. 2660

F 10 8.959.441 8.959.441 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2134. 23. 122. 0002. 8021

F 10 300.000 ----- 300.000 ----- ----- -----

Subvenções Sociais

2134. 23. 244. 0002. 4030

S 10 9.841.162 ----- 9.841.162 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2135. 19. 122. 0002. 2010

F 00 224.301 ----- 224.301 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2135. 19. 122. 0002. 2016

F 00 1.606.828 ----- 1.606.828 ----- ----- -----

F 10 329.578 ----- 329.578 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2135. 19. 122. 0002. 2467

F 00 1.742.257 ----- ----- 1.742.257 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2135. 19. 122. 0002. 2660

F 00 52.206.910 52.206.910 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2135. 19. 122. 0002. 8021

F 00 2.390.248 ----- 2.390.248 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2153. 26. 122. 0002. 2016

F 00 31.240 ----- 31.240 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2153. 26. 122. 0002. 2467

F 00 2.500.000 ----- ----- 2.500.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2153. 26. 122. 0002. 2660

F 00 362.438 362.438 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2153. 26. 122. 0002. 8021

F 00 1.000 ----- 1.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2171. 26. 122. 0002. 2010

F 00 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2171. 26. 122. 0002. 2016

F 00 119.420 ----- 119.420 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2171. 26. 122. 0002. 2467

F 00 6.220.000 ----- ----- 6.220.000 ----- -----


130

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pessoal e Encargos Sociais

2171. 26. 122. 0002. 2660

F 00 446.795 446.795 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2172. 26. 122. 0002. 2016

F 00 66.248 ----- 66.248 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2172. 26. 122. 0002. 2467

F 00 188.220 ----- ----- 188.220 ----- -----

F 10 83.460 ----- ----- 83.460 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2172. 26. 122. 0002. 2660

F 00 483.712 483.712 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2172. 26. 122. 0002. 8021

F 00 1.680 ----- 1.680 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif


2173. 26. 122. 0002. 2010

F 00 1.000 ----- 1.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2173. 26. 122. 0002. 2016

F 00 12.467 ----- 12.467 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2173. 26. 122. 0002. 2467

F 00 3.073.333 ----- ----- 3.073.333 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2173. 26. 122. 0002. 2660

F 00 608.780 608.780 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2173. 26. 122. 0002. 8021

F 00 1.400 ----- 1.400 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2201. 22. 122. 0002. 2010

F 00 66.065 ----- 66.065 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2201. 22. 122. 0002. 2016

F 00 2.512.793 ----- 2.512.793 ----- ----- -----

F 01 35.000 ----- 35.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2201. 22. 122. 0002. 2467

F 00 2.000 ----- ----- 2.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2201. 22. 122. 0002. 2660

F 00 16.995.497 16.995.497 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2201. 22. 122. 0002. 8021

F 00 190.400 ----- 190.400 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SEDEIS
2201. 22. 122. 0002. 8086

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----


131

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2231. 22. 122. 0002. 2010

F 00 45.500 ----- 45.500 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2231. 22. 122. 0002. 2016

F 00 215.298 ----- 215.298 ----- ----- -----

F 01 3.500 ----- 3.500 ----- ----- -----

F 10 1.000 ----- 1.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2231. 22. 122. 0002. 2467

F 00 4.000 ----- ----- 4.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2231. 22. 122. 0002. 2660

F 00 7.494.269 7.494.269 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2231. 22. 122. 0002. 8021

F 00 63.000 ----- 63.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2232. 23. 122. 0002. 2010

F 10 770.000 ----- 770.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2232. 23. 122. 0002. 2016

F 10 9.558.898 ----- 9.558.898 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2232. 23. 122. 0002. 2467

F 10 761.000 ----- ----- 761.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2232. 23. 122. 0002. 2660

F 10 17.463.819 17.463.819 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2232. 23. 122. 0002. 8021

F 10 790.000 ----- 790.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2233. 22. 122. 0002. 2010

F 13 744.000 ----- 744.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2233. 22. 122. 0002. 2016

F 13 20.126.886 ----- 20.126.886 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2233. 22. 122. 0002. 2467

F 13 1.115.400 ----- ----- 1.115.400 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2233. 22. 122. 0002. 2660

F 13 14.662.726 14.662.726 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2233. 22. 122. 0002. 8021

F 13 578.800 ----- 578.800 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2271. 22. 122. 0002. 2010

F 00 67.200 ----- 67.200 ----- ----- -----


132

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 10 39.000 ----- 39.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2271. 22. 122. 0002. 2016

F 10 2.876.245 ----- 2.876.245 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2271. 22. 122. 0002. 2467

F 00 7.573.000 ----- ----- 7.573.000 ----- -----

F 10 500 ----- ----- 500 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2271. 22. 122. 0002. 2660

F 00 7.932.680 7.932.680 ----- ----- ----- -----

F 10 2.030.000 2.030.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2271. 22. 122. 0002. 8021

F 00 48.892 ----- 48.892 ----- ----- -----

F 10 86.000 ----- 86.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif


2401. 18. 122. 0002. 2010

F 00 154.261 ----- 154.261 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2401. 18. 122. 0002. 2016

F 00 1.319.500 ----- 1.319.500 ----- ----- -----

F 01 80.500 ----- 80.500 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2401. 18. 122. 0002. 2467

F 00 10.000 ----- ----- 10.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2401. 18. 122. 0002. 2660

F 00 13.403.917 13.403.917 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2401. 18. 122. 0002. 8021

F 00 140.000 ----- 140.000 ----- ----- -----

PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-SEA

2401. 18. 122. 0002. 8087

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2432. 18. 122. 0002. 2010

F 19 700.000 ----- 700.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2432. 18. 122. 0002. 2016

F 10 13.500.000 ----- 13.500.000 ----- ----- -----

F 19 3.743.711 ----- 3.743.711 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2432. 18. 122. 0002. 2467

F 10 400.000 ----- ----- 400.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2432. 18. 122. 0002. 2660

F 00 100.760.900 100.760.900 ----- ----- ----- -----

F 19 22.953.601 22.953.601 ----- ----- ----- -----


133

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2432. 18. 122. 0002. 8021

F 10 296.649 ----- 296.649 ----- ----- -----

F 19 300.000 ----- 300.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2463. 18. 122. 0002. 2010

F 10 1.000.000 ----- 1.000.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2463. 18. 122. 0002. 2016

F 10 5.000.000 ----- 5.000.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2463. 18. 122. 0002. 2467

F 10 500.000 ----- ----- 500.000 ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2463. 18. 122. 0002. 8021

F 10 1.300.000 ----- 1.300.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif


2501. 06. 122. 0002. 2010

F 00 3.500.000 ----- 3.500.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2501. 06. 122. 0002. 2016

F 00 14.953.607 ----- 14.953.607 ----- ----- -----

F 20 551.404 ----- 551.404 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2501. 06. 122. 0002. 2467

F 00 100.000 ----- ----- 100.000 ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2501. 06. 122. 0002. 8021

F 00 16.464.000 ----- 16.464.000 ----- ----- -----

PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-SEAP

2501. 06. 122. 0002. 8088

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Pessoal e Encargos Sociais

2501. 14. 122. 0002. 2660

F 00 605.874.379 605.874.379 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2541. 06. 122. 0002. 2010

F 00 82.880 ----- 82.880 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2541. 06. 122. 0002. 2016

F 00 668.630 ----- 668.630 ----- ----- -----

F 01 35.000 ----- 35.000 ----- ----- -----

F 10 50.000 ----- 50.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2541. 06. 122. 0002. 2467

F 00 330.000 ----- ----- 330.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2541. 06. 122. 0002. 2660

F 00 6.497.594 6.497.594 ----- ----- ----- -----


134

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2541. 06. 122. 0002. 8021

F 00 89.600 ----- 89.600 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2601. 06. 122. 0002. 2010

F 00 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2601. 06. 122. 0002. 2016

F 00 10.168.757 ----- 10.168.757 ----- ----- -----

F 01 140.000 ----- 140.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2601. 06. 122. 0002. 2467

F 00 50.000 ----- ----- 50.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2601. 06. 122. 0002. 2660

F 00 75.342.084 75.342.084 ----- ----- ----- -----

F 12 79.671.345 79.671.345 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2601. 06. 122. 0002. 8021

F 00 5.110.000 ----- 5.110.000 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SESEG
2601. 06. 122. 0002. 8089

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2604. 06. 122. 0002. 2016

F 00 13.120.976 ----- 13.120.976 ----- ----- -----

F 01 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2604. 06. 122. 0002. 2467

F 00 420.000 ----- ----- 420.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais


2604. 06. 122. 0002. 2660

F 00 1.262.855.630 1.262.855.630 ----- ----- ----- -----

F 18 75.000.000 75.000.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2604. 06. 122. 0002. 8021

F 00 11.575.414 ----- 11.575.414 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2611. 06. 122. 0002. 2016

F 00 28.303.014 ----- 28.303.014 ----- ----- -----

F 01 4.200 ----- 4.200 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2611. 06. 122. 0002. 2467

F 00 1.700.000 ----- ----- 1.700.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2611. 06. 122. 0002. 2660

F 00 2.862.416.089 2.862.416.089 ----- ----- ----- -----

F 01 382.588.740 382.588.740 ----- ----- ----- -----

F 18 238.300.000 238.300.000 ----- ----- ----- -----


135

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2611. 06. 122. 0002. 8021

F 00 15.506.274 ----- 15.506.274 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2632. 06. 122. 0002. 2010

F 00 1.680 ----- 1.680 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2632. 06. 122. 0002. 2016

F 00 185.009 ----- 185.009 ----- ----- -----

F 01 2.100 ----- 2.100 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2632. 06. 122. 0002. 2467

F 00 40.000 ----- ----- 40.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2632. 06. 122. 0002. 2660

F 00 2.814.452 2.814.452 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública


2632. 06. 122. 0002. 8021

F 00 10.996 ----- 10.996 ----- ----- -----

Fornecim. de Alimentação ao Policial Militar

2665. 06. 122. 0002. 2297

F 10 55.992.980 ----- 55.992.980 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2665. 06. 122. 0002. 2467

F 10 1.600.000 ----- ----- 1.600.000 ----- -----

Apoio administrativo e policiamento da PMERJ

2665. 06. 122. 0002. 8055

F 19 3.166.704 ----- 3.166.704 ----- ----- -----

Ativid a Cargo do Conselho Estadual de Saúde

2901. 10. 122. 0002. 2130

S 00 286.200 ----- 286.200 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2901. 10. 122. 0002. 2467

S 00 6.000.000 ----- ----- 6.000.000 ----- -----

PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-SES

2901. 10. 122. 0002. 8090

S 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2931. 10. 122. 0002. 2010

S 00 105.000 ----- 105.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2931. 10. 122. 0002. 2016

S 00 948.423 ----- 948.423 ----- ----- -----

S 01 700 ----- 700 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2931. 10. 122. 0002. 2467

S 10 63.000 ----- ----- 63.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2931. 10. 122. 0002. 2660

S 00 22.154.487 22.154.487 ----- ----- ----- -----


136

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2931. 10. 122. 0002. 8021

S 00 126.000 ----- 126.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2942. 10. 122. 0002. 2010

S 23 171.840 ----- 171.840 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2942. 10. 122. 0002. 2016

S 23 10.000 ----- 10.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2942. 10. 122. 0002. 2467

S 23 10.000 ----- ----- 10.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2942. 10. 122. 0002. 2660

S 23 273.953.207 273.953.207 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2942. 10. 122. 0002. 8021

S 23 10.000 ----- 10.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2961. 10. 122. 0002. 2010

S 00 4.000.000 ----- 4.000.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2961. 10. 122. 0002. 2016

S 00 104.069.493 ----- 104.069.493 ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2961. 10. 122. 0002. 2660

S 00 1.054.985.183 1.054.985.183 ----- ----- ----- -----

S 25 3.500.000 3.500.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2961. 10. 122. 0002. 8021

S 00 60.000.000 ----- 60.000.000 ----- ----- -----

Apoio às Ações do Inst. Vital Brazil SA - IVB

2961. 10. 303. 0002. 8062

S 00 46.258.313 ----- ----- ----- 46.258.313 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2971. 10. 122. 0002. 2010

S 10 200.000 ----- 200.000 ----- ----- -----

S 19 300.000 ----- 300.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2971. 10. 122. 0002. 2016

S 10 171.613.686 ----- 171.613.686 ----- ----- -----

S 19 7.462.960 ----- 7.462.960 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2971. 10. 122. 0002. 2467

S 10 12.400.000 ----- ----- 12.400.000 ----- -----

S 19 656.000 ----- ----- 656.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2971. 10. 122. 0002. 2660

S 19 19.539.353 19.539.353 ----- ----- ----- -----


137

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2971. 10. 122. 0002. 8021

S 10 200.000 ----- 200.000 ----- ----- -----

S 19 500.000 ----- 500.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3001. 11. 122. 0002. 2010

F 00 280.000 ----- 280.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3001. 11. 122. 0002. 2016

F 00 5.974.024 ----- 5.974.024 ----- ----- -----

F 01 35.000 ----- 35.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3001. 11. 122. 0002. 2467

F 00 1.000 ----- ----- 1.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3001. 11. 122. 0002. 2660

F 00 9.172.644 9.172.644 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3001. 11. 122. 0002. 8021

F 00 350.000 ----- 350.000 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SETRAB
3001. 11. 122. 0002. 8091

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3101. 26. 122. 0002. 2010

F 00 47.600 ----- 47.600 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3101. 26. 122. 0002. 2016

F 00 504.700 ----- 504.700 ----- ----- -----

F 01 834.696 ----- 834.696 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias
3101. 26. 122. 0002. 2467

F 00 500.000 ----- ----- 500.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3101. 26. 122. 0002. 2660

F 00 8.048.240 8.048.240 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3101. 26. 122. 0002. 8021

F 00 105.000 ----- 105.000 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SETRANS
3101. 26. 122. 0002. 8092

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3133. 26. 122. 0002. 2010

F 10 1.497.850 ----- 1.497.850 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3133. 26. 122. 0002. 2016

F 10 6.050.000 ----- 6.050.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3133. 26. 122. 0002. 2467


138

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 10 200.000 ----- ----- 200.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3133. 26. 122. 0002. 2660

F 10 15.993.966 15.993.966 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3133. 26. 122. 0002. 8021

F 10 400.000 ----- 400.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3171. 26. 122. 0002. 2010

F 10 237.000 ----- 237.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3171. 26. 122. 0002. 2016

F 10 4.014.187 ----- 4.014.187 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3171. 26. 122. 0002. 2467

F 10 7.650.288 ----- ----- 7.650.288 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais


3171. 26. 122. 0002. 2660

F 10 7.094.218 7.094.218 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3171. 26. 122. 0002. 8021

F 10 259.636 ----- 259.636 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3172. 26. 122. 0002. 2010

F 00 233.806 ----- 233.806 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3172. 26. 122. 0002. 2016

F 00 5.660.990 ----- 5.660.990 ----- ----- -----

F 01 478.380 ----- 478.380 ----- ----- -----

F 10 266.972 ----- 266.972 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias
3172. 26. 122. 0002. 2467

F 00 52.240.000 ----- ----- 52.240.000 ----- -----

F 10 191.800 ----- ----- 191.800 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3172. 26. 122. 0002. 2660

F 00 38.618.736 38.618.736 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3172. 26. 122. 0002. 8021

F 00 661.824 ----- 661.824 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3173. 26. 122. 0002. 2010

F 00 116.200 ----- 116.200 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3173. 26. 122. 0002. 2016

F 00 4.491.200 ----- 4.491.200 ----- ----- -----

F 10 983.508 ----- 983.508 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3173. 26. 122. 0002. 2467

F 00 54.096.995 ----- ----- 54.096.995 ----- -----


139

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 01 903.005 ----- ----- 903.005 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3173. 26. 122. 0002. 2660

F 00 34.786.508 34.786.508 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3173. 26. 122. 0002. 8021

F 00 630.000 ----- 630.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3201. 08. 122. 0002. 2010

S 22 560.000 ----- 560.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3201. 08. 122. 0002. 2016

S 22 5.888.567 ----- 5.888.567 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3201. 08. 122. 0002. 2467

S 00 400.000 ----- ----- 400.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais


3201. 08. 122. 0002. 2660

S 00 25.705.133 25.705.133 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3201. 08. 122. 0002. 8021

S 22 1.400.000 ----- 1.400.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3242. 08. 122. 0002. 2010

S 00 176.400 ----- 176.400 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3242. 08. 122. 0002. 2016

S 00 1.995.084 ----- 1.995.084 ----- ----- -----

S 01 35.000 ----- 35.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3242. 08. 122. 0002. 2467

S 00 600.000 ----- ----- 600.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3242. 08. 122. 0002. 2660

S 00 45.304.516 45.304.516 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3242. 08. 122. 0002. 8021

S 00 560.000 ----- 560.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3243. 08. 122. 0002. 2010

S 00 558.467 ----- 558.467 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3243. 08. 122. 0002. 2016

S 00 916.473 ----- 916.473 ----- ----- -----

S 01 6.364 ----- 6.364 ----- ----- -----

S 10 9.600 ----- 9.600 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3243. 08. 122. 0002. 2467

S 00 200.000 ----- ----- 200.000 ----- -----


140

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pessoal e Encargos Sociais

3243. 08. 122. 0002. 2660

S 00 31.684.717 31.684.717 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3243. 08. 122. 0002. 8021

S 00 2.963.732 ----- 2.963.732 ----- ----- -----

Encargos Gerais - SEPLAG

3701. 04. 121. 0002. 2291

F 00 75.000.000 ----- ----- 75.000.000 ----- -----

Capitalização do RJPREV

3701. 04. 122. 0002. 0011

F 00 5.000.000 ----- ----- 5.000.000 ----- -----

Pagamento de Benefícios Assistenciais

3701. 04. 122. 0002. 2774

F 00 12.717.572 12.717.572 ----- ----- ----- -----

Obrigações com o Pagam Pens Apos Previ-BANERJ

3702. 04. 694. 0002. 2024

F 00 773.343.942 773.343.942 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4001. 19. 122. 0002. 2010

F 00 50.400 ----- 50.400 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4001. 19. 122. 0002. 2016

F 00 418.600 ----- 418.600 ----- ----- -----

F 01 7.000 ----- 7.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4001. 19. 122. 0002. 2467

F 00 2.000 ----- ----- 2.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4001. 19. 122. 0002. 2660

F 00 5.923.784 5.923.784 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4001. 19. 122. 0002. 8021

F 00 61.740 ----- 61.740 ----- ----- -----

PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-SECT

4001. 19. 122. 0002. 8093

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4041. 19. 122. 0002. 2010

F 00 200.000 ----- 200.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4041. 19. 122. 0002. 2016

F 00 24.252.367 ----- 24.252.367 ----- ----- -----

F 10 100.000 ----- 100.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4041. 19. 122. 0002. 2467

F 00 200.000 ----- ----- 200.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4041. 19. 122. 0002. 2660

F 00 5.842.953 5.842.953 ----- ----- ----- -----


141

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4041. 19. 122. 0002. 8021

F 00 3.400.000 ----- 3.400.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4042. 19. 122. 0002. 2010

F 00 18.900 ----- 18.900 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4042. 19. 122. 0002. 2016

F 00 125.220 ----- 125.220 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4042. 19. 122. 0002. 2467

F 00 20.000 ----- ----- 20.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4042. 19. 122. 0002. 2660

F 00 7.785.817 7.785.817 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4042. 19. 122. 0002. 8021

F 00 10.080 ----- 10.080 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4043. 12. 122. 0002. 2010

F 00 729.360 ----- 729.360 ----- ----- -----

F 10 35.000 ----- 35.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4043. 12. 122. 0002. 2016

F 00 43.527.294 ----- 43.527.294 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4043. 12. 122. 0002. 2467

F 00 46.782.079 ----- ----- 46.782.079 ----- -----

F 10 4.538.700 ----- ----- 4.538.700 ----- -----

F 13 265.330 ----- ----- 265.330 ----- -----

F 25 40.000 ----- ----- 40.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4043. 12. 122. 0002. 2660

F 00 566.138.248 566.138.248 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4043. 12. 122. 0002. 8021

F 00 10.583.893 ----- 10.583.893 ----- ----- -----

F 10 30.000 ----- 30.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4044. 12. 122. 0002. 2010

F 00 1.192.248 ----- 1.192.248 ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais- Ens Médio Técnico

4044. 12. 122. 0002. 2019

F 00 231.350.974 231.350.974 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais - Ens Profissional

4044. 12. 122. 0002. 2022

F 00 166.212.739 166.212.739 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4044. 12. 122. 0002. 2467

F 00 6.110.000 ----- ----- 6.110.000 ----- -----


142

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pessoal e Encargos Sociais

4044. 12. 122. 0002. 2660

F 00 227.365.546 227.365.546 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4044. 12. 122. 0002. 8021

F 00 6.251.002 ----- 6.251.002 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4045. 12. 122. 0002. 2010

F 00 400.000 ----- 400.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4045. 12. 122. 0002. 2016

F 00 8.118.114 ----- 8.118.114 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4045. 12. 122. 0002. 2467

F 00 2.704.410 ----- ----- 2.704.410 ----- -----

F 10 2.000 ----- ----- 2.000 ----- -----

F 13 160.000 ----- ----- 160.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4045. 12. 122. 0002. 2660

F 00 103.479.813 103.479.813 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4045. 12. 122. 0002. 8021

F 00 4.188.000 ----- 4.188.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4046. 12. 122. 0002. 2010

F 00 214.989 ----- 214.989 ----- ----- -----

F 10 1.000 ----- 1.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4046. 12. 122. 0002. 2016

F 00 4.118.800 ----- 4.118.800 ----- ----- -----

F 10 2.065.004 ----- 2.065.004 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4046. 12. 122. 0002. 2467

F 00 181.000 ----- ----- 181.000 ----- -----

F 10 660.004 ----- ----- 660.004 ----- -----

F 13 300.000 ----- ----- 300.000 ----- -----

F 98 2.000 ----- ----- 2.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4046. 12. 122. 0002. 2660

F 00 27.385.343 27.385.343 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4046. 12. 122. 0002. 8021

F 00 395.200 ----- 395.200 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4047. 12. 122. 0002. 2010

F 00 200.000 ----- 200.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4047. 12. 122. 0002. 2016

F 00 503.000 ----- 503.000 ----- ----- -----


143

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Despesas Obrigatórias

4047. 12. 122. 0002. 2467

F 00 150.000 ----- ----- 150.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4047. 12. 122. 0002. 2660

F 00 22.665.003 22.665.003 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4047. 12. 122. 0002. 8021

F 00 24.000 ----- 24.000 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4301. 23. 122. 0002. 2010

F 00 112.000 ----- 112.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4301. 23. 122. 0002. 2016

F 00 1.788.454 ----- 1.788.454 ----- ----- -----

F 01 70.000 ----- 70.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias
4301. 23. 122. 0002. 2467

F 00 1.000 ----- ----- 1.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4301. 23. 122. 0002. 2660

F 00 3.697.442 3.697.442 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4301. 23. 122. 0002. 8021

F 00 232.400 ----- 232.400 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
SETUR
4301. 23. 122. 0002. 8094

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4371. 23. 122. 0002. 2010

F 00 53.802 ----- 53.802 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4371. 23. 122. 0002. 2016

F 00 850.204 ----- 850.204 ----- ----- -----

F 01 745 ----- 745 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4371. 23. 122. 0002. 2467

F 00 691.955 ----- ----- 691.955 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4371. 23. 122. 0002. 2660

F 00 4.887.227 4.887.227 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4371. 23. 122. 0002. 8021

F 00 48.049 ----- 48.049 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4501. 20. 122. 0002. 2010

F 00 91.840 ----- 91.840 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4501. 20. 122. 0002. 2016

F 00 1.849.226 ----- 1.849.226 ----- ----- -----


144

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 01 140.000 ----- 140.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4501. 20. 122. 0002. 2467

F 00 36.000 ----- ----- 36.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4501. 20. 122. 0002. 2660

F 00 8.308.186 8.308.186 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4501. 20. 122. 0002. 8021

F 00 112.000 ----- 112.000 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
PESCA
4501. 20. 122. 0002. 8095

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4541. 20. 122. 0002. 2010

F 00 208.817 ----- 208.817 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas


4541. 20. 122. 0002. 2016

F 00 1.469.722 ----- 1.469.722 ----- ----- -----

F 01 64.252 ----- 64.252 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4541. 20. 122. 0002. 2467

F 00 150.000 ----- ----- 150.000 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4541. 20. 122. 0002. 2660

F 00 6.598.737 6.598.737 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4541. 20. 122. 0002. 8021

F 00 157.560 ----- 157.560 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4571. 20. 122. 0002. 2010

F 00 49.000 ----- 49.000 ----- ----- -----

F 10 20.000 ----- 20.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4571. 20. 122. 0002. 2016

F 00 249.340 ----- 249.340 ----- ----- -----

F 01 1.400 ----- 1.400 ----- ----- -----

F 10 290.000 ----- 290.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4571. 20. 122. 0002. 2467

F 00 328.000 ----- ----- 328.000 ----- -----

F 10 105.384 ----- ----- 105.384 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4571. 20. 122. 0002. 2660

F 00 2.084.354 2.084.354 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4571. 20. 122. 0002. 8021

F 00 52.500 ----- 52.500 ----- ----- -----

F 10 15.000 ----- 15.000 ----- ----- -----


145

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4572. 20. 122. 0002. 2010

F 00 53.760 ----- 53.760 ----- ----- -----

F 10 54.000 ----- 54.000 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4572. 20. 122. 0002. 2016

F 10 11.759.385 ----- 11.759.385 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4572. 20. 122. 0002. 2467

F 00 900.000 ----- ----- 900.000 ----- -----

F 01 1.800.000 ----- ----- 1.800.000 ----- -----

F 10 3.305.000 ----- ----- 3.305.000 ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4572. 20. 122. 0002. 8021

F 10 500.000 ----- 500.000 ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4572. 23. 122. 0002. 2660

F 00 4.136.299 4.136.299 ----- ----- ----- -----

F 10 9.809.865 9.809.865 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4601. 04. 122. 0002. 2010

F 00 310.300 ----- 310.300 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4601. 04. 122. 0002. 2016

F 00 4.340.000 ----- 4.340.000 ----- ----- -----

F 01 315.000 ----- 315.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4601. 04. 122. 0002. 2467

F 00 25.000 ----- ----- 25.000 ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4601. 04. 122. 0002. 8021

F 00 227.500 ----- 227.500 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
IDOSO
4601. 04. 122. 0002. 8096

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Pessoal e Encargos Sociais

4601. 08. 122. 0002. 2660

S 00 4.705.476 4.705.476 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4701. 14. 122. 0002. 2010

F 00 3.338 ----- 3.338 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4701. 14. 122. 0002. 2016

F 00 1.302.840 ----- 1.302.840 ----- ----- -----

F 01 35.000 ----- 35.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4701. 14. 122. 0002. 2467

F 00 10.000 ----- ----- 10.000 ----- -----

F 01 5.000 ----- ----- 5.000 ----- -----


146

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pessoal e Encargos Sociais

4701. 14. 122. 0002. 2660

F 00 5.936.439 5.936.439 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4701. 14. 122. 0002. 8021

F 00 63.000 ----- 63.000 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
PROCON
4701. 14. 122. 0002. 8097

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4731. 14. 122. 0002. 2010

F 00 226.205 ----- 226.205 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4731. 14. 122. 0002. 2016

F 00 5.005.340 ----- 5.005.340 ----- ----- -----

F 01 1.035.000 ----- 1.035.000 ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias
4731. 14. 122. 0002. 2467

F 00 2.500 ----- ----- 2.500 ----- -----

F 01 2.500 ----- ----- 2.500 ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4731. 14. 122. 0002. 2660

F 00 11.316.002 11.316.002 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4731. 14. 122. 0002. 8021

F 00 137.633 ----- 137.633 ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4801. 08. 122. 0002. 2010

S 00 98.700 ----- 98.700 ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4801. 08. 122. 0002. 2016

S 00 1.010.800 ----- 1.010.800 ----- ----- -----

S 01 70.700 ----- 70.700 ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4801. 08. 122. 0002. 2660

S 00 2.011.850 2.011.850 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4801. 08. 122. 0002. 8021

S 00 147.000 ----- 147.000 ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
DEP.QUI
4801. 08. 122. 0002. 8098

S 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

0003 Programa Um Novo Tempo para Segurança 3.668.000 ----- ----- ----- ----- 3.668.000

Implantação do Sistema Integrado de Educação

2601. 06. 181. 0003. 3927

F 00 1.615.226 ----- ----- ----- ----- 1.615.226

F 01 1.898.774 ----- ----- ----- ----- 1.898.774

Implementação de Ação de Prevenção à Violênci

2601. 06. 181. 0003. 3928

F 00 5.366 ----- ----- ----- ----- 5.366


147

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 01 141.634 ----- ----- ----- ----- 141.634

Implantação do Complexo de ensino da Fazenda

2611. 06. 128. 0003. 3938

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 4.317 ----- ----- ----- ----- 4.317

0004 Parque Tecnológico do Norte Fluminense 445.708 ----- ----- ----- 245.708 200.000

Apoio ao Desenvolvimento Regional

4042. 19. 572. 0004. 2904

F 00 35.040 ----- ----- ----- 35.040 -----

F 01 10.668 ----- ----- ----- 10.668 -----

F 10 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Implantação do Parque Tecnológico do Norte Fl

4042. 19. 573. 0004. 3931

F 10 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

0005 Ampliação da Prestação Jurisdicional 15.300.000 ----- ----- ----- 15.300.000 -----

Apoio aos Registros Civis de Pessoas Naturais


0363. 02. 061. 0005. 2909

F 10 15.300.000 ----- ----- ----- 15.300.000 -----

0009 Ampliação da Capacidade da Defesa Civil 34.893.600 ----- ----- ----- 1.400 34.892.200

Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme

1601. 06. 182. 0009. 7987

F 00 268 ----- ----- ----- ----- 268

F 01 432 ----- ----- ----- ----- 432

F 11 34.888.000 ----- ----- ----- ----- 34.888.000

Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual

1601. 06. 182. 0009. 7988

F 00 268 ----- ----- ----- ----- 268

F 01 732 ----- ----- ----- ----- 732

Reequipamento da Defesa Civil


1601. 06. 182. 0009. 7989

F 00 268 ----- ----- ----- ----- 268

F 01 732 ----- ----- ----- ----- 732

Implantação de Unidade de Defesa Civil

1601. 06. 182. 0009. 7992

F 00 537 ----- ----- ----- ----- 537

F 01 963 ----- ----- ----- ----- 963

Preparação para Emergências/Desastres

1601. 06. 182. 0009. 8020

F 00 537 ----- ----- ----- 537 -----

F 01 863 ----- ----- ----- 863 -----

Amp. da Capac. de Atend. da DC/CB Gds


0010 1.400 ----- ----- ----- ----- 1.400
Eventos

Realiz. de Oper de Apoio aos Grandes Eventos

1601. 06. 182. 0010. 7990

F 00 537 ----- ----- ----- ----- 537

F 01 863 ----- ----- ----- ----- 863

0012 3ª Idade Com Qualidade 14.438.547 ----- 5.000 ----- 3.300.260 11.133.287

Inserção Digial do Idoso

4601. 04. 241. 0012. 8022


148

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

S 00 912.254 ----- ----- ----- 912.254 -----

S 01 1.530.778 ----- ----- ----- 1.530.778 -----

Realiz. de Eventos de Integr. Social do Idoso

4601. 04. 241. 0012. 8023

S 00 85.860 ----- ----- ----- 85.860 -----

S 01 771.368 ----- ----- ----- 771.368 -----

Implantação da Academia da Terceira Idade

4601. 04. 422. 0012. 7973

F 00 807.613 ----- ----- ----- ----- 807.613

F 01 10.325.674 ----- ----- ----- ----- 10.325.674

Ações Apoiadas pelo FUNDEPI

4601. 08. 241. 0012. 8058

S 00 4.700 ----- 4.700 ----- ----- -----

S 99 300 ----- 300 ----- ----- -----

0013 Atenção Social ao Idoso 4.066.453 ----- ----- ----- 4.066.453 -----

Implantação de Centro Dia/Convivência


4601. 04. 241. 0013. 8024

S 00 268.310 ----- ----- ----- 268.310 -----

S 01 1.229.722 ----- ----- ----- 1.229.722 -----

Aquis de Material Didático e de Informação

4601. 04. 241. 0013. 8025

S 00 80.493 ----- ----- ----- 80.493 -----

S 01 719.862 ----- ----- ----- 719.862 -----

Capacitação de Cuidadores de Idosos

4601. 04. 241. 0013. 8026

S 00 120.739 ----- ----- ----- 120.739 -----

S 01 464.295 ----- ----- ----- 464.295 -----

Implantação de Projetos de Atenção ao Idoso

4601. 04. 241. 0013. 8027

S 00 91.226 ----- ----- ----- 91.226 -----

S 01 1.091.806 ----- ----- ----- 1.091.806 -----

0014 Reestruturação Institucional do DRM-RJ 1.350 ----- ----- ----- ----- 1.350

Adequação das Instalações do DRM-RJ

2231. 22. 122. 0014. 3637

F 01 1.350 ----- ----- ----- ----- 1.350

0015 Sistema Rodoviário Estadual 198.497.923 ----- ----- ----- 197.937.923 560.000

Impl Rest,Melh Rod, Rod Vicinais e Obras Arte

0741. 26. 782. 0015. 3047

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 137.317 ----- ----- ----- ----- 137.317

Contenção de Encostas e Taludes

0741. 26. 782. 0015. 3090

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 137.317 ----- ----- ----- ----- 137.317

Renovação Equipam Rodov e Patrulha Mecanizada

0741. 26. 782. 0015. 3099

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 137.317 ----- ----- ----- ----- 137.317


149

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários

0741. 26. 782. 0015. 3120

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 137.317 ----- ----- ----- ----- 137.317

Conserv e Operação de Rodovias

0741. 26. 782. 0015. 4007

F 00 83.198.675 ----- ----- ----- 83.198.675 -----

F 01 25.337.773 ----- ----- ----- 25.337.773 -----

F 10 44.416.748 ----- ----- ----- 44.416.748 -----

F 26 37.727 ----- ----- ----- 37.727 -----

Operacionalização de Equipamentos Rodoviários

0741. 26. 782. 0015. 4070

F 00 18.776.334 ----- ----- ----- 18.776.334 -----

F 01 5.723.666 ----- ----- ----- 5.723.666 -----

Sinalização de Rodovias

0741. 26. 782. 0015. 4110

F 00 15.669.304 ----- ----- ----- 15.669.304 -----

F 01 4.777.696 ----- ----- ----- 4.777.696 -----

0016 Estruturação da Nova Secretaria 6.050.783 ----- ----- ----- ----- 6.050.783

Implantação da Secretaria

4701. 14. 122. 0016. 1056

F 00 52.475 ----- ----- ----- ----- 52.475

F 01 43.977 ----- ----- ----- ----- 43.977

Implant.de Sistema de Avaliação de Resultados

4701. 14. 122. 0016. 7999

F 00 48.296 ----- ----- ----- ----- 48.296

F 01 21.704 ----- ----- ----- ----- 21.704

Implementação das Ações do FEPROCON

4761. 14. 422. 0016. 1093

F 96 5.884.331 ----- ----- ----- ----- 5.884.331

0017 Infraestrutura e Urbanização em Municípios 280.000 ----- ----- ----- ----- 280.000

Execução de Obras Civis, Urbanização

0741. 26. 451. 0017. 3122

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 137.317 ----- ----- ----- ----- 137.317

Apoio aos Municípios

0741. 26. 451. 0017. 3124

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 137.317 ----- ----- ----- ----- 137.317

Coordenação de Operações de
0018 2.274.445 ----- ----- ----- ----- 2.274.445
Fiscalização

Operação Barreira Fiscal

1401. 04. 125. 0018. 7883

F 00 1.663.373 ----- ----- ----- ----- 1.663.373

F 01 586.432 ----- ----- ----- ----- 586.432

Operação Lei Seca

1401. 04. 422. 0018. 1115

F 00 17.279 ----- ----- ----- ----- 17.279

F 01 7.361 ----- ----- ----- ----- 7.361


150

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Cooperação para o Fomento da Inclusão


0019 8.891.720 ----- ----- ----- 591.720 8.300.000
Sócio-

Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES

1931. 21. 631. 0019. 1119

F 13 7.650.000 ----- ----- ----- ----- 7.650.000

F 22 650.000 ----- ----- ----- ----- 650.000

Celebração de TCT/Convênios com o INCRA, inst

1931. 21. 631. 0019. 8043

F 13 493.100 ----- ----- ----- 493.100 -----

F 22 98.620 ----- ----- ----- 98.620 -----

Fundo de Terras do Estado do Rio de


0020 76.500 ----- ----- ----- 76.500 -----
Janeiro -

Gestão/captaçâo de recursos

1931. 21. 631. 0020. 8042

F 10 38.250 ----- ----- ----- 38.250 -----

Investimento em Equipamentos nos assentamento

1931. 21. 631. 0020. 8044

F 10 38.250 ----- ----- ----- 38.250 -----

Prev, Acolhim e Reinser Dep Subst


0023 18.614.314 ----- ----- ----- 18.614.314 -----
Psicoativas

Prot Especial Criança e Adol Dep Químicos

4801. 08. 243. 0023. 8064

S 22 4.023.222 ----- ----- ----- 4.023.222 -----

Proteção Especial a Usuários de Drogas

4801. 08. 244. 0023. 8063

S 22 14.500.000 ----- ----- ----- 14.500.000 -----

Desenv Preven Prim Uso Abusiv Subst Psicoativ

4801. 08. 244. 0023. 8065

S 22 45.546 ----- ----- ----- 45.546 -----

Reinserção de Dependente Químico Âmbito Soci

4801. 08. 244. 0023. 8066

S 22 45.546 ----- ----- ----- 45.546 -----

0024 Reforma e Conservação de Bens Públicos 1.597.777 ----- ----- ----- 420.000 1.177.777

Reforma e Reequipamento das Unid da EMOP

0751. 04. 122. 0024. 1025

F 01 57.777 ----- ----- ----- ----- 57.777

Elab Proj Básico Executivo EMOP

0751. 04. 122. 0024. 2893

F 00 321.972 ----- ----- ----- 321.972 -----

F 01 98.028 ----- ----- ----- 98.028 -----

Sede do ITERJ implantada

1931. 21. 122. 0024. 3939

F 01 1.120.000 ----- ----- ----- ----- 1.120.000

0026 Defesa do Estado - PGE 58.127.980 ----- ----- ----- 45.798.080 12.329.900

Realização de Perícias Judiciais

0901. 03. 091. 0026. 2203

F 00 327.070 ----- ----- ----- 327.070 -----

F 01 99.580 ----- ----- ----- 99.580 -----

Centro de Estudos Jurídicos - PGE

0901. 03. 128. 0026. 2124

F 99 45.271.430 ----- ----- ----- 45.271.430 -----


151

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Ampliação e Modernização das Unidades da PGE

0961. 03. 091. 0026. 1046

F 10 12.329.900 ----- ----- ----- ----- 12.329.900

Ações a Cargo do FUNPERJ

0961. 03. 091. 0026. 2134

F 10 100.000 ----- ----- ----- 100.000 -----

0027 Defesa da Ordem Jurídica 28.704.967 ----- ----- ----- 28.554.845 150.122

Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade

1001. 03. 091. 0027. 2109

F 00 3.679.768 ----- ----- ----- 3.679.768 -----

F 01 24.875.077 ----- ----- ----- 24.875.077 -----

Gestão Estratégica do Ministério Público.

1001. 03. 091. 0027. 3471

F 00 56.210 ----- ----- ----- ----- 56.210

F 01 93.912 ----- ----- ----- ----- 93.912

Gestão Administrativa do Ministério


0028 1.151.345.033 865.146.794 286.148.239 ----- 50.000 -----
Público

Pessoal e Encargos Sociais do MP

1001. 03. 122. 0028. 2009

F 00 865.146.794 865.146.794 ----- ----- ----- -----

Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP

1001. 03. 122. 0028. 2162

F 00 243.607.388 ----- 243.607.388 ----- ----- -----

F 01 35.124.451 ----- 35.124.451 ----- ----- -----

PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-MP

1001. 03. 122. 0028. 8073

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Centro de Estudos Jurídicos - MP

1002. 03. 091. 0028. 2011

F 00 2.000.000 ----- 2.000.000 ----- ----- -----

F 01 60.000 ----- 60.000 ----- ----- -----

Fundo Especial do Ministério Público

1061. 03. 091. 0028. 2254

F 10 5.356.400 ----- 5.356.400 ----- ----- -----

0029 Assistência Jurídica Integral e Gratuita 11.686.242 ----- ----- ----- 6.804.175 4.882.067

MODERNIZAÇÃO DA INFRA.DE ATENDIMENTO DPGE

1101. 03. 061. 0029. 1161

F 00 2.000.000 ----- ----- ----- ----- 2.000.000

Modernização da Infra. de atendimento DPGE

1101. 03. 061. 0029. 3472

F 99 2.000 ----- ----- ----- ----- 2.000

Modernização da Gestão da DPGE

1101. 03. 061. 0029. 7993

F 00 2.000.000 ----- ----- ----- ----- 2.000.000

F 99 2.000 ----- ----- ----- ----- 2.000

Operacionalização CEJUR - DPGE

1101. 03. 128. 0029. 2764

F 99 6.084.175 ----- ----- ----- 6.084.175 -----

Realização de Exames de DNA

1161. 03. 061. 0029. 2257


152

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 10 720.000 ----- ----- ----- 720.000 -----

Apoio à Mod. Infra. de atendimento DPGE

1161. 03. 061. 0029. 7994

F 10 120.000 ----- ----- ----- ----- 120.000

F 13 400.000 ----- ----- ----- ----- 400.000

Apoio à Modernização da Gestão da DPGE

1161. 03. 061. 0029. 7995

F 10 87.613 ----- ----- ----- ----- 87.613

F 13 270.454 ----- ----- ----- ----- 270.454

0030 Modernização Gestão Pública Estadual 36.124.146 ----- ----- ----- ----- 36.124.146

Renovação do Patrimônio do ERJ

1201. 04. 121. 0030. 1071

F 00 5.366 ----- ----- ----- ----- 5.366

F 01 3.984.634 ----- ----- ----- ----- 3.984.634

F 11 2.145.994 ----- ----- ----- ----- 2.145.994

Acordo de Resultados da SEPLAG


1201. 04. 121. 0030. 1076

F 00 75.127 ----- ----- ----- ----- 75.127

F 01 29.873 ----- ----- ----- ----- 29.873

Reestr do Execut e Moderniz Admin e Organizac

1201. 04. 121. 0030. 1140

F 00 2.454.280 ----- ----- ----- ----- 2.454.280

F 01 2.610.315 ----- ----- ----- ----- 2.610.315

PRÓ-GESTÃO

1201. 04. 121. 0030. 1168

F 00 5.366 ----- ----- ----- ----- 5.366

F 01 1.634 ----- ----- ----- ----- 1.634

F 11 7.904.581 ----- ----- ----- ----- 7.904.581

Proj Integr Sist Compras e Gest de Contr Cust

1201. 04. 121. 0030. 1172

F 00 3.873.940 ----- ----- ----- ----- 3.873.940

F 01 3.979.464 ----- ----- ----- ----- 3.979.464

Fortalecimento da Gestão Estratégica no ERJ

1201. 04. 121. 0030. 1208

F 00 152.587 ----- ----- ----- ----- 152.587

F 01 53.456 ----- ----- ----- ----- 53.456

F 12 294.348 ----- ----- ----- ----- 294.348

Renovação do Edifício Estácio de Sá

1201. 04. 121. 0030. 3941

F 00 15.561 ----- ----- ----- ----- 15.561

F 01 4.086.738 ----- ----- ----- ----- 4.086.738

Modernização da Administração do Estado do RJ

1201. 04. 122. 0030. 1165

F 00 5.366 ----- ----- ----- ----- 5.366

F 01 1.634 ----- ----- ----- ----- 1.634

F 11 37.425 ----- ----- ----- ----- 37.425

Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI

1201. 04. 126. 0030. 1013

F 00 1.723.591 ----- ----- ----- ----- 1.723.591

F 01 2.519.767 ----- ----- ----- ----- 2.519.767


153

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Capacitação da Rede de Gestão

1201. 04. 128. 0030. 3942

F 00 119.665 ----- ----- ----- ----- 119.665

F 01 43.434 ----- ----- ----- ----- 43.434

Previdência Soc Servidores Estatutários


0035 12.002.054.002 12.002.054.002 ----- ----- ----- -----
ERJ

Encargos com Inativos - TCE-RJ

1234. 09. 272. 0035. 4045

S 10 294.176.832 294.176.832 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - ALERJ

1234. 09. 272. 0035. 4047

S 10 273.665.621 273.665.621 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - MP

1234. 09. 272. 0035. 4048

S 10 319.185.153 319.185.153 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - TJ

1234. 09. 272. 0035. 4050

S 10 1.083.693.921 1.083.693.921 ----- ----- ----- -----

Encargos c/Inativos-Demais Áreas Admin Estadu

1234. 09. 272. 0035. 4127

S 10 1.535.598.673 1.535.598.673 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - Área de Seg Pública

1234. 09. 272. 0035. 4135

S 10 3.162.002.782 3.162.002.782 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - Área de Educação

1234. 09. 272. 0035. 4141

S 10 2.632.454.868 2.632.454.868 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - Área de Saúde

1234. 09. 272. 0035. 4146

S 10 164.528.429 164.528.429 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - Área de Saneamento


1234. 09. 272. 0035. 4199

S 10 35.318.769 35.318.769 ----- ----- ----- -----

Encargos c/Pensões e Benef Previdenciários

1234. 09. 272. 0035. 4200

S 10 2.501.428.954 2.501.428.954 ----- ----- ----- -----

0036 Qualidade da Gestão Previdenciária 46.463.000 ----- ----- ----- 2.463.000 44.000.000

Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis

1234. 09. 122. 0036. 1188

S 10 5.700.000 ----- ----- ----- ----- 5.700.000

Capacitação Desenvolv.Servidor RIOPREVIDÊNCIA

1234. 09. 122. 0036. 2648

S 10 1.463.000 ----- ----- ----- 1.463.000 -----

Melhoria Canais de Atend. aos Segurados/Benef

1234. 09. 122. 0036. 2649

S 10 1.000.000 ----- ----- ----- 1.000.000 -----

Implementação de Sist.de Gestão Informatizado

1234. 09. 122. 0036. 3474

S 10 38.300.000 ----- ----- ----- ----- 38.300.000

0037 Rio Rural 57.934.985 ----- ----- ----- ----- 57.934.985


154

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Promoção Desenv Sustent Microb Hidrográficas

1301. 20. 606. 0037. 1625

F 00 5.366.200 ----- ----- ----- ----- 5.366.200

F 01 2.091.600 ----- ----- ----- ----- 2.091.600

F 11 50.325.000 ----- ----- ----- ----- 50.325.000

Transf Tecnol aos Produt Microb Hidrográficas

1354. 20. 601. 0037. 3492

F 00 2.127 ----- ----- ----- ----- 2.127

F 01 1.290 ----- ----- ----- ----- 1.290

F 13 20.000 ----- ----- ----- ----- 20.000

Seleção, Multipl e Introd Materiais Genéticos

1354. 20. 601. 0037. 3493

F 00 2.889 ----- ----- ----- ----- 2.889

F 01 879 ----- ----- ----- ----- 879

F 10 10.000 ----- ----- ----- ----- 10.000

F 13 115.000 ----- ----- ----- ----- 115.000

0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 15.967.114 ----- ----- ----- 2.071.057 13.896.057

Promoção Melhoramento Genético - Rio Genética

1301. 20. 602. 0038. 1050

F 00 464.713 ----- ----- ----- ----- 464.713

F 01 162.487 ----- ----- ----- ----- 162.487

Desenv Agropec Cadeias Emerg e Tradicionais

1301. 20. 606. 0038. 1059

F 00 1.789.467 ----- ----- ----- ----- 1.789.467

F 01 709.534 ----- ----- ----- ----- 709.534

F 12 279.021 ----- ----- ----- ----- 279.021

Apoio Financeiro a Projetos de Fomento

1301. 20. 606. 0038. 1118

F 95 3.657.492 ----- ----- ----- ----- 3.657.492

Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO


1353. 20. 122. 0038. 1098

F 00 123.369 ----- ----- ----- ----- 123.369

F 01 1.121.721 ----- ----- ----- ----- 1.121.721

Apoio ao Desenv da Agricult Familiar-PRONAF

1353. 20. 606. 0038. 1066

F 00 157.171 ----- ----- ----- ----- 157.171

F 01 325.912 ----- ----- ----- ----- 325.912

F 10 2.067.201 ----- ----- ----- ----- 2.067.201

F 13 2.827.310 ----- ----- ----- ----- 2.827.310

Ativ Assist Técn Extensão Rural - EMATER-RIO

1353. 20. 606. 0038. 2175

F 00 222.166 ----- ----- ----- 222.166 -----

F 01 172.641 ----- ----- ----- 172.641 -----

F 10 631.195 ----- ----- ----- 631.195 -----

F 13 1.045.055 ----- ----- ----- 1.045.055 -----

Desenv Sustent Agrop Reg Serrana Fluminense

1354. 20. 601. 0038. 3487

F 00 1.719 ----- ----- ----- ----- 1.719

F 01 522 ----- ----- ----- ----- 522


155

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Desenv Transf Tecnol Pec Leit Melhor Genético

1354. 20. 602. 0038. 3486

F 00 2.484 ----- ----- ----- ----- 2.484

F 01 934 ----- ----- ----- ----- 934

F 10 50.000 ----- ----- ----- ----- 50.000

F 13 155.000 ----- ----- ----- ----- 155.000

Programa Sanidade Rio de Defesa


0039 4.842.911 ----- ----- ----- 4.533.345 309.566
Agropecuária

Fundo Estadual de Defesa Agropecuária

1301. 20. 304. 0039. 2083

S 99 1.185.530 ----- ----- ----- 1.185.530 -----

Operac Sistema Unificado Defesa Agropecuária

1301. 20. 604. 0039. 2116

F 00 594.575 ----- ----- ----- 594.575 -----

F 01 286.025 ----- ----- ----- 286.025 -----

F 12 2.467.215 ----- ----- ----- 2.467.215 -----

Serv Labor Interesse para Desenv Agrop ERJ


1354. 20. 604. 0039. 3494

F 00 1.718 ----- ----- ----- ----- 1.718

F 01 633 ----- ----- ----- ----- 633

F 10 10.000 ----- ----- ----- ----- 10.000

F 13 297.215 ----- ----- ----- ----- 297.215

0042 Supervisão Regional 10.922.880 ----- ----- ----- ----- 10.922.880

Operação SOS Saúde

1401. 04. 422. 0042. 1035

F 00 17.172 ----- ----- ----- ----- 17.172

F 01 14.188 ----- ----- ----- ----- 14.188

Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos

1401. 04. 422. 0042. 1107

F 00 10.666.267 ----- ----- ----- ----- 10.666.267

F 01 225.253 ----- ----- ----- ----- 225.253

0052 Nossa Terra 19.551.622 ----- ----- ----- 3.389.242 16.162.380

Assentam. e Reassent. de Famílias Ass. ITERJ

1931. 21. 482. 0052. 1557

F 00 10.000.000 ----- ----- ----- ----- 10.000.000

F 22 4.222.380 ----- ----- ----- ----- 4.222.380

Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção

1931. 21. 482. 0052. 1571

F 22 1.610.000 ----- ----- ----- ----- 1.610.000

Regularização Fundiária nas Áreas de Implanta

1931. 21. 631. 0052. 1568

F 22 330.000 ----- ----- ----- ----- 330.000

Regularização Fundiária de Interesse Social

1931. 21. 631. 0052. 2710

F 22 702.000 ----- ----- ----- 702.000 -----

Levantamento Físico e Socioeconômico RFIS

1931. 21. 631. 0052. 2711

F 22 1.387.242 ----- ----- ----- 1.387.242 -----

Cons dos Assentamentos Rurais e Urbanos

1931. 21. 631. 0052. 2712


156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 22 400.000 ----- ----- ----- 400.000 -----

Melhoria de Unidades Habitacionais

1931. 21. 631. 0052. 8039

F 22 700.000 ----- ----- ----- 700.000 -----

Produção de conhecimento das comunidades urb

1931. 21. 631. 0052. 8040

F 22 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Modern Adm Rec e Gest Fiscal,Financ e


0054 176.308.045 ----- ----- ----- 167.217.045 9.091.000
Patrim

Modernização das Unidades da SEFAZ

2001. 04. 122. 0054. 1003

F 00 482.958 ----- ----- ----- ----- 482.958

F 01 217.042 ----- ----- ----- ----- 217.042

Premiação do Programa Cupom Mania

2001. 04. 122. 0054. 2045

F 00 2.414.790 ----- ----- ----- 2.414.790 -----

F 01 735.210 ----- ----- ----- 735.210 -----

Educação Continuada na Administração Fazendár

2001. 04. 122. 0054. 2252

F 00 268.310 ----- ----- ----- 268.310 -----

F 01 81.690 ----- ----- ----- 81.690 -----

Modernização da Gestão Fazendária

2001. 04. 123. 0054. 1645

F 11 8.391.000 ----- ----- ----- ----- 8.391.000

Promoção da Administração Fazendária

2001. 04. 123. 0054. 2713

F 00 2.119.649 ----- ----- ----- 2.119.649 -----

F 01 645.351 ----- ----- ----- 645.351 -----

F 11 30.000.000 ----- ----- ----- 30.000.000 -----

Gestão e Modernização da Administ. Fazendária

2061. 04. 123. 0054. 2051

F 00 130.952.045 ----- ----- ----- 130.952.045 -----

Desenv Sist de Inform e Gestão Docum


0055 4.597.792 ----- ----- ----- 773.442 3.824.350
Estadual

Implant Sistema de Gerenci Eletrôn Documentos

2101. 04. 122. 0055. 1077

F 00 2.727.226 ----- ----- ----- ----- 2.727.226

F 01 582.824 ----- ----- ----- ----- 582.824

Modernização e Divulgação do APERJ

2101. 04. 122. 0055. 1133

F 00 301.434 ----- ----- ----- ----- 301.434

F 01 68.866 ----- ----- ----- ----- 68.866

F 12 124.000 ----- ----- ----- ----- 124.000

Nova Sede do APERJ

2101. 04. 122. 0055. 7996

F 00 537 ----- ----- ----- ----- 537

F 01 19.463 ----- ----- ----- ----- 19.463

Operacionalização do Sistema do Processo Dig

2101. 04. 122. 0055. 8031

F 00 641.711 ----- ----- ----- 641.711 -----

F 01 131.731 ----- ----- ----- 131.731 -----


157

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

0056 Gestão do Depósito Público 27.500 ----- ----- ----- ----- 27.500

Implem Ações Fundo Especial do Depós Público

2101. 04. 122. 0056. 1192

F 99 27.500 ----- ----- ----- ----- 27.500

Restauração e Operacionalização dos


0057 9.060.000 ----- ----- ----- ----- 9.060.000
Palácios

Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais

2101. 04. 122. 0057. 1520

F 00 595.976 ----- ----- ----- ----- 595.976

F 01 8.464.024 ----- ----- ----- ----- 8.464.024

Desenv das Atividades de Segurança


0059 13.613.186 ----- ----- ----- 13.613.186 -----
Oficial

Atividade de Segurança da SSMCC

2106. 06. 181. 0059. 2281

F 00 928.353 ----- ----- ----- 928.353 -----

F 01 1.374.834 ----- ----- ----- 1.374.834 -----

Operação Aérea da SSMCC


2106. 06. 781. 0059. 2039

F 00 8.664.879 ----- ----- ----- 8.664.879 -----

F 01 2.645.120 ----- ----- ----- 2.645.120 -----

0061 Divulgação das Ações de Governo 81.400.000 ----- ----- ----- 81.400.000 -----

Serviço de Comunicação e Divulgação

2102. 24. 131. 0061. 2355

F 00 61.328.000 ----- ----- ----- 61.328.000 -----

F 01 18.672.000 ----- ----- ----- 18.672.000 -----

Operação e Manut do Sistema de Radiodifusão

2102. 24. 722. 0061. 2040

F 00 437.345 ----- ----- ----- 437.345 -----

F 01 962.655 ----- ----- ----- 962.655 -----

Regulação de Serviços Públicos


0062 7.631.797 ----- ----- ----- 7.631.797 -----
Concedidos

Acomp Serv Públ Concedidos de Transportes

2131. 04. 125. 0062. 2080

F 10 4.308.724 ----- ----- ----- 4.308.724 -----

Acomp Serv Públ Conced Energia e Saneamento

2132. 04. 125. 0062. 2005

F 10 3.073.073 ----- ----- ----- 3.073.073 -----

Acomp Serv Públ Consorc de Gest Res Sólid

2132. 04. 125. 0062. 8029

F 10 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Fisc Serv Energ Elet ANEEL no ESTRJ

2132. 04. 125. 0062. 8030

F 13 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Moderniz dos Serviços Operacionais do


0064 889.754.858 ----- ----- ----- 835.494.922 54.259.936
DETRAN

Apoio às Ações de Segurança

2133. 06. 122. 0064. 4087

F 10 513.300.000 ----- ----- ----- 513.300.000 -----

Moderniz e Reequip Unid Operacionais DETRAN

2133. 06. 125. 0064. 3836

F 10 50.001.316 ----- ----- ----- ----- 50.001.316


158

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Ativid Operacionais de Registro de Veículos

2133. 06. 125. 0064. 4111

F 10 203.313.403 ----- ----- ----- 203.313.403 -----

Habilitação de Motoristas

2133. 06. 125. 0064. 4120

F 10 54.914.795 ----- ----- ----- 54.914.795 -----

Identificação Civil

2133. 06. 422. 0064. 4119

F 10 63.966.724 ----- ----- ----- 63.966.724 -----

Educação no Trânsito

2133. 06. 782. 0064. 3010

F 13 4.258.620 ----- ----- ----- ----- 4.258.620

0066 Gestão dos Serviços da LOTERJ 165.000.000 ----- ----- ----- 165.000.000 -----

Pagamento de Prêmios

2134. 23. 694. 0066. 4028

F 10 165.000.000 ----- ----- ----- 165.000.000 -----

Atração de Investimento e Atividade


0068 3.360 ----- ----- ----- ----- 3.360
Produtiva

FUNDES - Programas e Projetos Prioritários

2201. 22. 661. 0068. 1048

F 00 537 ----- ----- ----- ----- 537

F 01 2.823 ----- ----- ----- ----- 2.823

Recup Econ Mun Flum Des Econ Com


0072 68.000.042 ----- ----- ----- 18.414.461 49.585.581
Pacificadas

Financiamento a Empresas

2261. 22. 661. 0072. 1136

F 10 49.585.581 ----- ----- ----- ----- 49.585.581

Apoio Financeiro a Acões Estatais

2261. 22. 661. 0072. 2905

F 10 56.058 ----- ----- ----- 56.058 -----

Financiamento a Comunidades Pacificadas


2262. 22. 661. 0072. 2021

F 10 18.358.403 ----- ----- ----- 18.358.403 -----

0089 Sistema Penitenciário Estruturado 336.296.775 ----- ----- ----- 331.211.361 5.085.414

Atendim à Saúde dos Internos do Sist Penit

2501. 06. 302. 0089. 2169

S 00 2.146.480 ----- ----- ----- 2.146.480 -----

S 01 2.790.665 ----- ----- ----- 2.790.665 -----

S 25 6.000.000 ----- ----- ----- 6.000.000 -----

Alimentação dos Apenados e Custodiados

2501. 06. 306. 0089. 2487

S 00 229.980.000 ----- ----- ----- 229.980.000 -----

S 01 70.020.000 ----- ----- ----- 70.020.000 -----

Supervisão e Coorden do Sistema Penitenciário

2501. 06. 421. 0089. 1585

F 00 20.462 ----- ----- ----- ----- 20.462

F 01 6.930 ----- ----- ----- ----- 6.930

F 12 343.170 ----- ----- ----- ----- 343.170

Criação e Melhoria de Oficinas do Sist Penal

2541. 06. 421. 0089. 1106


159

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 00 537 ----- ----- ----- ----- 537

F 01 66.887 ----- ----- ----- ----- 66.887

Qualific Profiss e Diversif de Oportun Trab

2541. 06. 421. 0089. 4106

F 00 3.290.418 ----- ----- ----- 3.290.418 -----

F 01 1.001.805 ----- ----- ----- 1.001.805 -----

F 10 5.961.951 ----- ----- ----- 5.961.951 -----

Constr, Implant e Ref Unid Sist Penitenciário

2561. 06. 421. 0089. 1581

F 00 865.950 ----- ----- ----- ----- 865.950

F 01 2.899.373 ----- ----- ----- ----- 2.899.373

F 10 882.105 ----- ----- ----- ----- 882.105

Apoio aos Hospitais do Sistema Penitenciário

2961. 10. 302. 0089. 2218

S 00 10.020.042 ----- ----- ----- 10.020.042 -----

0092 Sistema de Investigação Criminal 218.570.840 ----- ----- ----- ----- 218.570.840

Reestr Delegacias Legais e Órg Investigativos

0701. 06. 181. 0092. 1632

F 11 85.712.496 ----- ----- ----- ----- 85.712.496

Constru Sede COE e Casas Custódia

0701. 06. 182. 0092. 3937

F 11 99.858.344 ----- ----- ----- ----- 99.858.344

F 12 33.000.000 ----- ----- ----- ----- 33.000.000

0097 Assistência Farmacêutica 140.125.769 ----- ----- ----- 140.125.769 -----

Assistência Farmacêutica Básica

2961. 10. 303. 0097. 2714

S 00 39.970.713 ----- ----- ----- 39.970.713 -----

Assistência Farmacêutica Especializada

2961. 10. 303. 0097. 2716

S 13 26.400 ----- ----- ----- 26.400 -----

S 22 59.568.656 ----- ----- ----- 59.568.656 -----

S 25 40.560.000 ----- ----- ----- 40.560.000 -----

Prevenção de Adversidades e Prest de


0098 114.729.060 114.729.060 ----- ----- ----- -----
Socorro

APOIO DO CBMERJ AO SUS/RJ

2961. 10. 182. 0098. 2183

S 00 114.729.060 114.729.060 ----- ----- ----- -----

Política Pública Estadual de Trabalho e


0099 61.064.728 ----- ----- ----- 53.955.138 7.109.590
Renda

Projovem Trabalhador

3001. 11. 333. 0099. 2761

F 00 216 ----- ----- ----- 216 -----

F 01 64 ----- ----- ----- 64 -----

F 12 17.262.842 ----- ----- ----- 17.262.842 -----

Fomento Impl Prog Operario Padrão Empresas

3001. 11. 333. 0099. 2762

F 00 1.449 ----- ----- ----- 1.449 -----

F 01 441 ----- ----- ----- 441 -----

Gestão do Sistema Nacional de Empregos

3001. 11. 333. 0099. 8041


160

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 00 14.248.151 ----- ----- ----- 14.248.151 -----

F 01 431.772 ----- ----- ----- 431.772 -----

TORCEDOR SOCORRISTA VOLUNTÁRIO

3001. 11. 334. 0099. 1163

F 00 1.600.000 ----- ----- ----- ----- 1.600.000

Microcrédito e Cooperativismo

3001. 11. 334. 0099. 1178

F 00 5.501.717 ----- ----- ----- ----- 5.501.717

F 01 523 ----- ----- ----- ----- 523

Gestão e Integr Polít Públ Empr, Trab e Renda

3001. 11. 334. 0099. 1201

F 00 5.635 ----- ----- ----- ----- 5.635

F 01 1.715 ----- ----- ----- ----- 1.715

Qualific Prof e Intermediação de Mão-de-Obra

3001. 11. 334. 0099. 2280

F 00 8.568.889 ----- ----- ----- 8.568.889 -----

F 01 1.628.596 ----- ----- ----- 1.628.596 -----

F 12 11.012.718 ----- ----- ----- 11.012.718 -----

FUNDO ESTADUAL DE ECONÔMIA SOLIDÁRIA

3001. 11. 334. 0099. 8102

F 00 800.000 ----- ----- ----- 800.000 -----

0100 Gestão da Política de Transportes 15.981.332 ----- ----- ----- ----- 15.981.332

Ações de Apoio Infra Local Des Region SETRANS

3101. 26. 451. 0100. 3963

F 11 14.585.000 ----- ----- ----- ----- 14.585.000

Desenvolvimento/Gestão Sistema Transp Metropo

3101. 26. 453. 0100. 3581

F 00 106.787 ----- ----- ----- ----- 106.787

F 01 33.213 ----- ----- ----- ----- 33.213

Planej EstratTransp Interm ,Logíst e Cargas


3101. 26. 782. 0100. 7625

F 00 104.641 ----- ----- ----- ----- 104.641

F 01 35.359 ----- ----- ----- ----- 35.359

Desenvolv.do Plano Mobilidade/Acessibilidade

3101. 26. 785. 0100. 3579

F 00 10.732 ----- ----- ----- ----- 10.732

F 01 3.268 ----- ----- ----- ----- 3.268

Transporte não Motorizado - Rio Est Bicicleta

3101. 26. 785. 0100. 7626

F 00 83.306 ----- ----- ----- ----- 83.306

F 01 102.363 ----- ----- ----- ----- 102.363

F 12 916.663 ----- ----- ----- ----- 916.663

0101 Bilhete Único 522.002.100 ----- ----- ----- 522.000.000 2.100

Ampliação do Bilhete Único do Estado do RJ

3101. 26. 453. 0101. 1180

F 22 2.100 ----- ----- ----- ----- 2.100


AMPLIAÇÃO DO BIL.ÚNICO PETRÓPOLIS E SUL
FLUMI
3101. 26. 453. 0101. 8101

F 00 2.000.000 ----- ----- ----- 2.000.000 -----


161

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Operacionalização do Bilhete Único

3161. 26. 453. 0101. 2581

F 22 520.000.000 ----- ----- ----- 520.000.000 -----

0102 Porto do Rio no Século XXI 7.000 ----- ----- ----- ----- 7.000

Melhoria do Acesso e Reestrut do Porto do Rio

3101. 26. 785. 0102. 1594

F 01 7.000 ----- ----- ----- ----- 7.000

Infraestrutura e Logíst de Transp e de


0103 10.045.241 ----- ----- ----- ----- 10.045.241
Cargas

Urbanização no Corredor Log Açu

0701. 26. 782. 0103. 1561

F 00 15.271 ----- ----- ----- ----- 15.271

F 01 4.649 ----- ----- ----- ----- 4.649

Expansão e Moderniz doTransporte Aeroviário

3101. 26. 781. 0103. 1018

F 01 100.000 ----- ----- ----- ----- 100.000

F 12 9.913.321 ----- ----- ----- ----- 9.913.321

F 99 12.000 ----- ----- ----- ----- 12.000

Expansão e Consolidação das Linhas de


0104 2.612.279.800 ----- ----- ----- ----- 2.612.279.800
Metrô

Transporte sobre Trilhos

2404. 18. 453. 0104. 3944

F 04 60.000.000 ----- ----- ----- ----- 60.000.000

Implantação de Novas Linhas Metroviárias

3173. 26. 453. 0104. 1029

F 01 58.800 ----- ----- ----- ----- 58.800

F 11 2.552.221.000 ----- ----- ----- ----- 2.552.221.000

0105 Programa Estadual de Transportes - PET 320.547.000 ----- ----- ----- ----- 320.547.000

Melhoria no Sistema de Transp Ferrov - PET II

3172. 26. 783. 0105. 1630

F 01 5.600.000 ----- ----- ----- ----- 5.600.000

F 11 297.786.476 ----- ----- ----- ----- 297.786.476

Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano

3172. 26. 783. 0105. 3593

F 11 17.160.524 ----- ----- ----- ----- 17.160.524

0107 Transporte Rodoviário Intermunicipal 14.981.195 ----- ----- ----- 14.981.195 -----

Reforma Modern Unid Descentralizadas DETRO

3133. 26. 121. 0107. 2767

F 10 4.604.047 ----- ----- ----- 4.604.047 -----

Fiscalização dos Serviços de Transportes

3133. 26. 125. 0107. 4345

F 10 10.377.148 ----- ----- ----- 10.377.148 -----

0109 Proteção Social Básica de Assist Social 17.251.872 ----- ----- ----- 17.220.000 31.872

Reforma da Casa Princesa

0701. 08. 241. 0109. 1266

S 00 24.433 ----- ----- ----- ----- 24.433

S 01 7.439 ----- ----- ----- ----- 7.439

Atendimento Especializado ao Idoso

3261. 08. 241. 0109. 2214


162

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

S 22 2.520.000 ----- ----- ----- 2.520.000 -----

Atendimento Integral à Família – PAIF

3261. 08. 244. 0109. 2768

S 22 14.700.000 ----- ----- ----- 14.700.000 -----

0110 Proteção Social Especial de Assist Social 21.110.000 ----- ----- ----- 21.110.000 -----

Proteção Social Especial de Alta Complexidade

3261. 08. 244. 0110. 2181

S 13 870.000 ----- ----- ----- 870.000 -----

S 22 8.400.000 ----- ----- ----- 8.400.000 -----

S 24 6.590.000 ----- ----- ----- 6.590.000 -----

Proteção Social de Média Complexidade

3261. 08. 244. 0110. 2777

S 22 5.250.000 ----- ----- ----- 5.250.000 -----

0111 Segurança Alimentar e Nutricional 70.800.000 ----- ----- ----- 67.000.000 3.800.000

Promoção de Alimentação Saudável

3261. 08. 306. 0111. 2908

S 22 67.000.000 ----- ----- ----- 67.000.000 -----

Impl Revit Unid. Segurança Alim.e Nutricional

3261. 08. 306. 0111. 3596

S 13 2.400.000 ----- ----- ----- ----- 2.400.000

S 22 1.400.000 ----- ----- ----- ----- 1.400.000

Promoção e Proteção da Criança e


0112 31.268.286 ----- ----- ----- 31.223.486 44.800
Adolescente

Prot Soc Espec Criança Adolesc c Deficiência

3261. 08. 243. 0112. 2163

S 01 1.000.000 ----- ----- ----- 1.000.000 -----

S 22 13.043.104 ----- ----- ----- 13.043.104 -----

SOS Desaparecidos

3261. 08. 243. 0112. 4057

S 01 1.000.000 ----- ----- ----- 1.000.000 -----

S 22 119.000 ----- ----- ----- 119.000 -----

Serviços de Atend à Criança e Adolescente

3261. 08. 243. 0112. 4176

S 01 500.000 ----- ----- ----- 500.000 -----

S 22 10.908.123 ----- ----- ----- 10.908.123 -----

Combate à Viol.e Explor.Sexual Criança/Adol.

3261. 08. 243. 0112. 4348

S 01 1.000.000 ----- ----- ----- 1.000.000 -----

S 22 3.653.259 ----- ----- ----- 3.653.259 -----

Sistema de Direitos da Criança e do Adolesc.

3266. 08. 243. 0112. 3597

S 22 44.800 ----- ----- ----- ----- 44.800

0118 Atendimento Social à População Adulta 3.850.181 ----- ----- ----- 3.689.119 161.062

Desenvolv Comunitário e Integração Social

3242. 08. 244. 0118. 2220

S 22 595.000 ----- ----- ----- 595.000 -----

Revitaliz dos Centros de Recuperação Social

3242. 08. 244. 0118. 3129

S 22 161.062 ----- ----- ----- ----- 161.062


163

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Proteção Social Especial à População de Rua

3261. 08. 244. 0118. 4078

S 22 3.094.119 ----- ----- ----- 3.094.119 -----

Expansão e Melhoria da Educação


0121 79.551.973 ----- ----- ----- 71.781.781 7.770.192
Profissional

Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC

4044. 12. 306. 0121. 2253

S 22 11.648.400 ----- ----- ----- 11.648.400 -----

Desenv Centros Vocacionais Tecnolog - CVTs

4044. 12. 363. 0121. 1517

F 00 6.629.851 ----- ----- ----- ----- 6.629.851

F 22 1.125.607 ----- ----- ----- ----- 1.125.607

Impl Cursos Prof Hotelaria Idiomas da FAETEC

4044. 12. 363. 0121. 1631

F 22 14.734 ----- ----- ----- ----- 14.734

Modern. Operacio. Ativ das Unid da FAETEC

4044. 12. 363. 0121. 2167

F 00 3.865.601 ----- ----- ----- 3.865.601 -----

F 10 90.000 ----- ----- ----- 90.000 -----

F 13 5.938.780 ----- ----- ----- 5.938.780 -----

F 22 36.913.820 ----- ----- ----- 36.913.820 -----

Manut. Proj. Rio Estado Digital

4044. 12. 363. 0121. 2812

F 00 1.027.800 ----- ----- ----- 1.027.800 -----

Ampliação da Educação Profissional

4044. 12. 363. 0121. 2813

F 00 890.760 ----- ----- ----- 890.760 -----

Isenção Pag. Transp Colet Alunos/Servidores

4044. 12. 363. 0121. 2814

F 00 3.288.960 ----- ----- ----- 3.288.960 -----

Implant Sist.Gestão Acadêm e Governança


4044. 12. 363. 0121. 2815

F 00 1.027.800 ----- ----- ----- 1.027.800 -----

Apoio à Formação do Estudante

4044. 12. 363. 0121. 2891

F 00 7.089.860 ----- ----- ----- 7.089.860 -----

0122 Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ 155.577.323 ----- ----- ----- 153.603.147 1.974.176

Apoio à Residência na UERJ

4043. 12. 364. 0122. 2207

F 01 3.471.850 ----- ----- ----- 3.471.850 -----

F 22 18.709.003 ----- ----- ----- 18.709.003 -----

Integração UERJ/Sociedade

4043. 12. 364. 0122. 2258

F 10 51.490.844 ----- ----- ----- 51.490.844 -----

Incent à Permanência - Cotistas e dem estud

4043. 12. 364. 0122. 2267

F 00 8.758.212 ----- ----- ----- 8.758.212 -----

F 22 16.621.304 ----- ----- ----- 16.621.304 -----

Apoio à Formação do Estudante - UERJ

4043. 12. 364. 0122. 2268


164

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 00 8.250.078 ----- ----- ----- 8.250.078 -----

F 22 19.476.794 ----- ----- ----- 19.476.794 -----

Interiorização da UERJ

4043. 12. 364. 0122. 2803

F 00 2.145.994 ----- ----- ----- 2.145.994 -----

Ampliação e Reequipamento da UERJ

4043. 12. 364. 0122. 3106

F 00 1.154.037 ----- ----- ----- ----- 1.154.037

Desenv Graduação, Pós-Grad, Pesq, Extensão

4043. 12. 364. 0122. 3481

F 00 658.059 ----- ----- ----- ----- 658.059

Desenvolvimento Técnico e Científico

4043. 12. 364. 0122. 4134

F 00 502.858 ----- ----- ----- 502.858 -----

F 13 24.176.210 ----- ----- ----- 24.176.210 -----

IMPLANT CAMPUS AVANÇADO EM QUEIMADOS

4043. 12. 364. 0122. 7985

F 00 162.080 ----- ----- ----- ----- 162.080

Ampliação da Cap Inst p/ Realiz Pesq Univ


0126 71.692.850 ----- ----- ----- 51.692.850 20.000.000
RJ

Desenv de Estudos e Pesquisas através da UERJ

4041. 12. 364. 0126. 2153

F 00 24.000.000 ----- ----- ----- 24.000.000 -----

Desenv Estudos e Pesquisas através da UENF

4041. 12. 364. 0126. 2157

F 00 10.860.000 ----- ----- ----- 10.860.000 -----

Desenv de Estudos e Pesquisa Através da UEZO

4041. 12. 364. 0126. 2223

F 00 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Apoio à Formação Superior à Distância CECIERJ

4041. 12. 364. 0126. 8038

F 00 16.632.850 ----- ----- ----- 16.632.850 -----

Nova sede da FAPERJ

4041. 19. 571. 0126. 3945

F 00 20.000.000 ----- ----- ----- ----- 20.000.000

0127 Pesquisa Rio 143.287.997 ----- ----- ----- 143.287.997 -----

Desenvol Estudos e Pesquisas através FAPERJ

4041. 12. 571. 0127. 2232

F 00 68.460.835 ----- ----- ----- 68.460.835 -----

F 13 12.091.771 ----- ----- ----- 12.091.771 -----

Apoio à Pesquisa na Administ Pública Estadual

4041. 19. 571. 0127. 2224

F 00 55.735.391 ----- ----- ----- 55.735.391 -----

Fundo de Apoio ao Desenv Tecnológico - FATEC

4041. 19. 572. 0127. 2227

F 10 7.000.000 ----- ----- ----- 7.000.000 -----

0128 Capacitação para Pesquisa 80.019.458 ----- ----- ----- 80.019.458 -----

Apoio a Estudantes e Pesquisadores

4041. 12. 573. 0128. 4137

F 00 78.519.458 ----- ----- ----- 78.519.458 -----


165

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 13 1.500.000 ----- ----- ----- 1.500.000 -----

0129 Rio Inovação 62.778.828 ----- ----- ----- ----- 62.778.828

Inovação Tecnológica

4041. 19. 572. 0129. 3014

F 00 52.270.599 ----- ----- ----- ----- 52.270.599

F 13 10.508.229 ----- ----- ----- ----- 10.508.229

0130 Capacitação do Empreendedor 2.360.000 ----- ----- ----- 2.360.000 -----

Apoio ao Pesquisador na Empresa

4041. 19. 573. 0130. 2265

F 00 2.360.000 ----- ----- ----- 2.360.000 -----

Tecnologia p/ Problemas Sociais e Núcleos


0131 55.008.640 ----- ----- ----- 200.000 54.808.640
Int

Tecnologia da Inform p/ Gest Pública- PRODERJ

4041. 19. 126. 0131. 1069

F 00 5.000.000 ----- ----- ----- ----- 5.000.000

Rede-Rio de Computadores
4041. 19. 126. 0131. 4034

F 00 150.000 ----- ----- ----- 150.000 -----

F 10 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Núcl de Pesquisa e Tecnol p/Desenv Socioecon

4041. 19. 572. 0131. 1513

F 00 49.758.640 ----- ----- ----- ----- 49.758.640

F 10 50.000 ----- ----- ----- ----- 50.000

Moderniz Infraestr Tecnol da Admin Públ


0132 20.656.655 ----- ----- ----- 20.572.655 84.000
Est

Atualização do Parque Computacional

2135. 19. 126. 0132. 1293

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 39.317 ----- ----- ----- ----- 39.317

Atualização dos Sistemas de Informações

2135. 19. 126. 0132. 1294

F 00 5.366 ----- ----- ----- ----- 5.366

F 01 36.634 ----- ----- ----- ----- 36.634

Gerenciamento de Processamento de Dados

2135. 19. 126. 0132. 4133

F 00 9.668.691 ----- ----- ----- 9.668.691 -----

F 01 2.950.742 ----- ----- ----- 2.950.742 -----

F 10 7.953.222 ----- ----- ----- 7.953.222 -----

0133 Inclusão Digital 42.000 ----- ----- ----- ----- 42.000

Internet Comunitária

2135. 19. 126. 0133. 1295

F 00 5.366 ----- ----- ----- ----- 5.366

F 01 36.634 ----- ----- ----- ----- 36.634

0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo 694.560.992 595.019.602 99.158.326 ----- 12.564 370.500

Modernização Operacional da ALERJ

0101. 01. 031. 0135. 2486

F 00 1.470.970 ----- 1.470.970 ----- ----- -----

F 01 3.563.479 ----- 3.563.479 ----- ----- -----


166

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Pessoal e Encargos Sociais da ALERJ

0101. 01. 122. 0135. 2000

F 00 595.019.602 595.019.602 ----- ----- ----- -----

Manut das Ativid Admin e Legislat da ALERJ

0101. 01. 122. 0135. 2462

F 00 82.033.252 ----- 82.033.252 ----- ----- -----

F 01 12.090.625 ----- 12.090.625 ----- ----- -----


CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DA NOVA
SEDE DA
0101. 01. 122. 0135. 7981

F 00 370.500 ----- ----- ----- ----- 370.500

Capacitação e Valorização dos Servid da ALERJ

0161. 01. 128. 0135. 2301

F 10 12.564 ----- ----- ----- 12.564 -----

0136 Gestão Legislativa 66.430.784 ----- ----- ----- 61.231.547 5.199.237

Projetos a Cargo da ALERJ

0101. 01. 031. 0136. 1116

F 00 5.189.237 ----- ----- ----- ----- 5.189.237

F 01 10.000 ----- ----- ----- ----- 10.000

Ampliação e Modern das Instal da ALERJ

0101. 01. 031. 0136. 2213

F 00 11.926.753 ----- ----- ----- 11.926.753 -----

F 01 41.103.734 ----- ----- ----- 41.103.734 -----

Edificação, Implant e Recup Física da ALERJ

0161. 01. 031. 0136. 2303

F 10 8.201.060 ----- ----- ----- 8.201.060 -----

Fiscalização e Controle dos Recursos


0137 109.086.715 ----- ----- ----- 74.678.894 34.407.821
Públicos

Ações de Planej e Fiscaliz Recursos Públicos

0201. 01. 032. 0137. 2003

F 00 68.868.570 ----- ----- ----- 68.868.570 -----

F 01 1.563.800 ----- ----- ----- 1.563.800 -----

Ampl e Modernização das Instalações do TCE-RJ

0201. 01. 122. 0137. 1002

F 00 3.060.000 ----- ----- ----- ----- 3.060.000

F 01 17.021.746 ----- ----- ----- ----- 17.021.746

Informatização do Órgão

0201. 01. 122. 0137. 1189

F 00 8.960.600 ----- ----- ----- ----- 8.960.600

F 01 2.493.000 ----- ----- ----- ----- 2.493.000

Agenda Ambiental do TCE-RJ

0201. 01. 542. 0137. 2899

F 00 421.551 ----- ----- ----- 421.551 -----

F 01 291.750 ----- ----- ----- 291.750 -----

Modernização do Controle Externo do TCE-RJ

0261. 01. 032. 0137. 2015

F 10 3.533.223 ----- ----- ----- 3.533.223 -----

Edificação, Impl e Recuper Física do TCE-RJ

0261. 01. 122. 0137. 1011

F 10 2.872.475 ----- ----- ----- ----- 2.872.475

Desenvolv de Recursos Humanos do TCE-


0138 3.020.302 ----- ----- ----- 3.020.302 -----
RJ
167

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Capacitação e Treinamento de Rec. Hum. TCE-RJ

0261. 01. 128. 0138. 2913

F 10 3.020.302 ----- ----- ----- 3.020.302 -----

Gestão Administrativa do Tribunal de


0139 535.238.946 535.188.946 ----- ----- 50.000 -----
Contas

Pessoal e Encargos Sociais - TCE

0201. 01. 122. 0139. 2006

F 00 535.188.946 535.188.946 ----- ----- ----- -----

PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-TCE

0201. 01. 122. 0139. 8069

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

0140 Gestão Administrativa do Poder Judiciário 2.656.983.015 2.656.933.015 ----- ----- 50.000 -----

Pessoal e Encargos Sociais - TJ

0301. 02. 122. 0140. 2008

F 00 2.656.933.015 2.656.933.015 ----- ----- ----- -----

PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-TJ

0301. 02. 122. 0140. 8070

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional 1.259.621.077 ----- ----- ----- 968.494.419 291.126.658

Operacionalização da Prestação Jurisdicional

0301. 02. 061. 0141. 2295

F 99 335.330.403 ----- ----- ----- 335.330.403 -----

Apoio Progr Nac de Segurança Públ Cidadania

0301. 02. 062. 0141. 2142

F 12 91.250 ----- ----- ----- 91.250 -----

Modernização da Prestação Jurisdicional

0301. 03. 061. 0141. 1001

F 99 124.726.658 ----- ----- ----- ----- 124.726.658

Ampliação dos Juizados Especiais

0361. 02. 061. 0141. 1053

F 10 1.900.000 ----- ----- ----- ----- 1.900.000

Edificação, Implantação e Recup Física TJ

0361. 02. 061. 0141. 1647

F 10 3.500.000 ----- ----- ----- ----- 3.500.000

Aperfeiçoamento e Sustentação das Tec Informa

0361. 02. 061. 0141. 1648

F 10 161.000.000 ----- ----- ----- ----- 161.000.000

Operacionalização do Processamento Judiciário

0361. 02. 061. 0141. 2004

F 10 595.102.284 ----- ----- ----- 595.102.284 -----

Capac. e Valorização dos Serv. da Justiça

0361. 02. 061. 0141. 2298

F 10 6.920.482 ----- ----- ----- 6.920.482 -----

Operac. Corregeedoria Geral da Justiça

0361. 02. 061. 0141. 8048

F 10 31.050.000 ----- ----- ----- 31.050.000 -----

Modernização das Instalaç e equip da


0142 8.169.891 ----- ----- ----- 7.399.425 770.466
EMERJ

Ampliação e Modernização da EMERJ

0362. 02. 061. 0142. 1636


168

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 10 770.466 ----- ----- ----- ----- 770.466

Operacionalização da EMERJ

0362. 02. 061. 0142. 2296

F 10 7.399.425 ----- ----- ----- 7.399.425 -----

0147 Gestão da Segurança Pública 394.631.473 ----- ----- ----- 390.042.751 4.588.722

Implantação da Nova Sede da SESEG

2601. 06. 181. 0147. 1139

F 00 5.366 ----- ----- ----- ----- 5.366

F 01 77.906 ----- ----- ----- ----- 77.906

Comando de Operações Especiais - COE

2601. 06. 181. 0147. 1154

F 00 1.073 ----- ----- ----- ----- 1.073

F 01 5.927 ----- ----- ----- ----- 5.927

Gerenciamento das Instituições Policais

2601. 06. 181. 0147. 2325

F 00 9.417.681 ----- ----- ----- 9.417.681 -----

F 01 3.021.319 ----- ----- ----- 3.021.319 -----

F 11 20.000.000 ----- ----- ----- 20.000.000 -----

Op. das Un. Estrat. , Sis. e Soluções de TIC

2601. 06. 181. 0147. 2900

F 00 1.770.846 ----- ----- ----- 1.770.846 -----

F 01 546.154 ----- ----- ----- 546.154 -----

Implantação do Novo QG

2601. 06. 181. 0147. 3922

F 00 1.073 ----- ----- ----- ----- 1.073

F 01 5.927 ----- ----- ----- ----- 5.927

Plano de Reenquadramento de Cargos, Classes e

2604. 06. 122. 0147. 2897

F 01 100.000 ----- ----- ----- 100.000 -----

Fazendo a Melhor Polícia


2604. 06. 181. 0147. 1047

F 00 353.652 ----- ----- ----- ----- 353.652

F 01 177.673 ----- ----- ----- ----- 177.673

Atividade Operacional da Polícia Civil

2604. 06. 181. 0147. 2055

F 00 12.199.107 ----- ----- ----- 12.199.107 -----

F 01 3.752.655 ----- ----- ----- 3.752.655 -----

F 18 54.000.000 ----- ----- ----- 54.000.000 -----

F 20 5.000.000 ----- ----- ----- 5.000.000 -----

Oper. das un. ins. no Prog. Delegacia Legal

2604. 06. 181. 0147. 8059

F 00 3.833 ----- ----- ----- 3.833 -----

F 01 3.691.327 ----- ----- ----- 3.691.327 -----

Gestão da Frota

2604. 06. 181. 0147. 8060

F 00 10.300.528 ----- ----- ----- 10.300.528 -----

F 01 3.136.111 ----- ----- ----- 3.136.111 -----

Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ

2604. 06. 302. 0147. 2001

S 00 233.161 ----- ----- ----- 233.161 -----


169

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

S 01 119.989 ----- ----- ----- 119.989 -----

Ampliação da Ativ Aeropolicial e Marítima

2611. 06. 181. 0147. 1144

F 00 1.416.981 ----- ----- ----- ----- 1.416.981

F 01 434.916 ----- ----- ----- ----- 434.916

Modernização da Polícia Militar

2611. 06. 181. 0147. 1230

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 4.317 ----- ----- ----- ----- 4.317

Atividade Operacional da Polícia Militar

2611. 06. 181. 0147. 2673

F 00 7.482.385 ----- ----- ----- 7.482.385 -----

F 01 2.281.596 ----- ----- ----- 2.281.596 -----

F 18 46.000.000 ----- ----- ----- 46.000.000 -----

F 20 16.792.994 ----- ----- ----- 16.792.994 -----

Gestão da Frota

2611. 06. 181. 0147. 2878

F 00 13.672.502 ----- ----- ----- 13.672.502 -----

F 01 4.162.747 ----- ----- ----- 4.162.747 -----

F 18 84.000.000 ----- ----- ----- 84.000.000 -----

Batalhão de Proximidade

2611. 06. 181. 0147. 3943

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 4.317 ----- ----- ----- ----- 4.317

Gestão da Coordenadoria de Projetos

2632. 06. 181. 0147. 2898

F 00 557 ----- ----- ----- 557 -----

F 01 869 ----- ----- ----- 869 -----

Gestão dos Conselhos Comunitários

2632. 06. 181. 0147. 8054

F 00 805 ----- ----- ----- 805 -----

F 01 945 ----- ----- ----- 945 -----

Melhoria da Qualidade na Segurança Pública

2632. 06. 183. 0147. 4338

F 00 7.608 ----- ----- ----- 7.608 -----

F 01 3.016 ----- ----- ----- 3.016 -----

Apoio à Capacit e Treinam em Recursos Humanos

2661. 06. 128. 0147. 1031

F 10 1.205.952 ----- ----- ----- ----- 1.205.952

Apoio ao Policiamento Civil

2662. 06. 181. 0147. 1382

F 10 888.276 ----- ----- ----- ----- 888.276

Apoio aos órgãos de Segurança Pública

2664. 06. 181. 0147. 2901

F 10 6.768 ----- ----- ----- 6.768 -----

Operacionalizaçã do Sistema de Saúde da PMERJ

2665. 06. 302. 0147. 2087

S 10 88.337.248 ----- ----- ----- 88.337.248 -----

0150 Escola Inclusiva 373.880 ----- ----- ----- 373.880 -----


170

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Atendimento a Públicos Especiais

1801. 12. 367. 0150. 2313

F 00 273.880 ----- ----- ----- 273.880 -----

F 05 100.000 ----- ----- ----- 100.000 -----

0152 Operacionaliz Desenvolv Rede de Ensino 184.498.369 ----- ----- ----- 184.498.369 -----

Operacionalização da Educação Básica

1801. 12. 122. 0152. 2033

F 00 15.833.064 ----- ----- ----- 15.833.064 -----

F 05 9.000.000 ----- ----- ----- 9.000.000 -----

Apoio aos Serviços Educacionais

1801. 12. 122. 0152. 2192

F 00 67.545.758 ----- ----- ----- 67.545.758 -----

F 05 92.119.547 ----- ----- ----- 92.119.547 -----

0153 Educação para Inclusão Social 36.953.934 ----- ----- ----- 34.071.023 2.882.911

Implantação, Reforma e Reequipamento

1802. 12. 243. 0153. 1196

S 00 1.746.518 ----- ----- ----- ----- 1.746.518

Construção e Implantação de Cinco CENSEs

1802. 12. 243. 0153. 1202

S 00 514.229 ----- ----- ----- ----- 514.229

Equipamento de Cinco CENSEs

1802. 12. 243. 0153. 1547

S 00 622.164 ----- ----- ----- ----- 622.164

Disponibilização de Refeição

1802. 12. 243. 0153. 2701

S 00 8.548.500 ----- ----- ----- 8.548.500 -----

Profissionalização de Adolescentes

1802. 12. 243. 0153. 2702

S 00 152.900 ----- ----- ----- 152.900 -----

Operacionalização do Novo DEGASE


1802. 12. 243. 0153. 2703

S 00 25.230.623 ----- ----- ----- 25.230.623 -----

Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire

1802. 12. 243. 0153. 2707

S 00 139.000 ----- ----- ----- 139.000 -----

0154 Sistema Transporte sobre Trilhos 140.000 ----- ----- ----- ----- 140.000

Reestrut e Desenv Sist Metrov

3101. 26. 453. 0154. 1649

F 00 80.493 ----- ----- ----- ----- 80.493

F 01 59.507 ----- ----- ----- ----- 59.507

Prog Nacional Desenv Turismo –


0156 115.319.552 ----- ----- ----- ----- 115.319.552
PRODETUR - RJ

Revit. Atividades e Pontos Turísticos

0701. 15. 451. 0156. 3459

F 11 29.980.000 ----- ----- ----- ----- 29.980.000

Recuper Rodovias Circuitos Turísticos

0701. 15. 451. 0156. 3460

F 00 209.972 ----- ----- ----- ----- 209.972

F 01 63.928 ----- ----- ----- ----- 63.928


171

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 12 29.770.735 ----- ----- ----- ----- 29.770.735

Gestão Ambient Inter Turíst - PRODETUR - RJ

2401. 18. 541. 0156. 1668

F 01 5.600 ----- ----- ----- ----- 5.600

Reativação das Estradas de Ferro Turísticas

3101. 26. 783. 0156. 3575

F 00 101.958 ----- ----- ----- ----- 101.958

F 01 38.042 ----- ----- ----- ----- 38.042

Gestão do PRODETUR - RJ

4301. 22. 695. 0156. 1664

F 01 317 ----- ----- ----- ----- 317

F 11 28.172.799 ----- ----- ----- ----- 28.172.799

Estrat Comerc Setor Turístico - PRODETUR - RJ

4301. 22. 695. 0156. 1665

F 11 14.488.701 ----- ----- ----- ----- 14.488.701

Fortalec Instit Setor Turíst - PRODETUR - RJ

4301. 22. 695. 0156. 1666

F 11 12.487.500 ----- ----- ----- ----- 12.487.500

Programa de Desenvolvimento Regional


0159 4.930.058 ----- ----- ----- ----- 4.930.058
Sustentá

Programa de Desenvolvimento Sustentável das R

1201. 04. 127. 0159. 1170

F 00 94.336 ----- ----- ----- ----- 94.336

F 01 35.722 ----- ----- ----- ----- 35.722

F 12 4.800.000 ----- ----- ----- ----- 4.800.000

Isenção de Pagmento nos Transport


0161 838.323 ----- ----- ----- 838.323 -----
Coletivos

Concessão do Passe Social

3101. 26. 785. 0161. 2288

F 22 698.323 ----- ----- ----- 698.323 -----

Concessão de Vale-social

3201. 08. 241. 0161. 2230

S 22 140.000 ----- ----- ----- 140.000 -----

0162 Pacto pelo Saneamento 248.448.157 ----- ----- ----- ----- 248.448.157

Lixão Zero

2401. 18. 512. 0162. 1030

F 12 2.033.412 ----- ----- ----- ----- 2.033.412

Saneamento Amb da Bacia da Baía de Sepetiba

2401. 18. 512. 0162. 1540

F 12 100.000 ----- ----- ----- ----- 100.000

Saneam nas Bacias da Baía de Guanabara

2404. 17. 512. 0162. 1197

F 04 50.000.000 ----- ----- ----- ----- 50.000.000

Esgotamento Sanitário da Zona Oeste

2404. 17. 512. 0162. 1198

F 04 50.000.000 ----- ----- ----- ----- 50.000.000

Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM

2404. 17. 543. 0162. 1554

F 04 20.000.000 ----- ----- ----- ----- 20.000.000

Rio Mais Limpo

2404. 18. 512. 0162. 1000


172

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 04 32.465.010 ----- ----- ----- ----- 32.465.010

Lixão Zero - FECAM

2404. 18. 512. 0162. 1009

F 04 25.000.000 ----- ----- ----- ----- 25.000.000

Projeto de Saneamento - RJ

2432. 17. 543. 0162. 1149

F 10 50.000 ----- ----- ----- ----- 50.000

Projeto Saneamento - PAC-RJ

2432. 17. 543. 0162. 3537

F 16 68.799.735 ----- ----- ----- ----- 68.799.735

Apoio Desenv Pesquisa Científ e Tecn


0166 2.272.237 ----- ----- ----- 2.066.676 205.561
Agropec

Modernização da Infraestrutura de Pesquisa

1354. 20. 601. 0166. 2091

F 00 3.041 ----- ----- ----- 3.041 -----

F 01 1.125 ----- ----- ----- 1.125 -----

F 13 2.062.510 ----- ----- ----- 2.062.510 -----

Desenvolvimento Agroflorestal no ERJ

1354. 20. 601. 0166. 3488

F 00 2.448 ----- ----- ----- ----- 2.448

F 01 1.321 ----- ----- ----- ----- 1.321

Desenv Adaptação de Tecnologias Agropecuárias

1354. 20. 601. 0166. 3489

F 00 3.349 ----- ----- ----- ----- 3.349

F 01 1.595 ----- ----- ----- ----- 1.595

F 10 50.000 ----- ----- ----- ----- 50.000

F 13 55.000 ----- ----- ----- ----- 55.000

Desenv Tecnológico da Agric Sustentável

1354. 20. 601. 0166. 3490

F 00 3.177 ----- ----- ----- ----- 3.177

F 01 1.767 ----- ----- ----- ----- 1.767

F 10 10.000 ----- ----- ----- ----- 10.000

F 13 75.000 ----- ----- ----- ----- 75.000

Acomp Estatístico Preços Prod Alimentícios

1354. 20. 605. 0166. 3491

F 00 1.459 ----- ----- ----- ----- 1.459

F 01 445 ----- ----- ----- ----- 445

0260 Programa Somando Forças 1.306.336.412 ----- ----- ----- ----- 1.306.336.412

Exec Obras Vias Urb - Asfalto Porta e B Novo

0701. 15. 451. 0260. 1153

F 00 7.635.336 ----- ----- ----- ----- 7.635.336

F 01 2.321.664 ----- ----- ----- ----- 2.321.664

F 11 293.619.260 ----- ----- ----- ----- 293.619.260

Recup, Modern e Implant de Obras no ERJ

0701. 15. 451. 0260. 1156

F 00 1.908.834 ----- ----- ----- ----- 1.908.834

F 01 581.166 ----- ----- ----- ----- 581.166

F 11 25.000.000 ----- ----- ----- ----- 25.000.000

Implantação de Projetos de Infraestrutura

0701. 15. 451. 0260. 3461


173

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 00 2.604.700 ----- ----- ----- ----- 2.604.700

F 01 793.030 ----- ----- ----- ----- 793.030

F 11 41.022.370 ----- ----- ----- ----- 41.022.370

F 12 6.076.197 ----- ----- ----- ----- 6.076.197

Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios

0701. 15. 451. 0260. 3462

F 00 3.802.336 ----- ----- ----- ----- 3.802.336

F 01 1.157.664 ----- ----- ----- ----- 1.157.664

F 11 919.813.855 ----- ----- ----- ----- 919.813.855

0262 Estradas da Produção 4.967.706 ----- ----- ----- 3.217.706 1.750.000

Recup Emergencial Rede de Estradas Vicinais

1301. 20. 606. 0262. 3485

F 00 1.341.550 ----- ----- ----- ----- 1.341.550

F 01 408.450 ----- ----- ----- ----- 408.450

Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais

1353. 20. 606. 0262. 2036

F 00 2.466.694 ----- ----- ----- 2.466.694 -----

F 01 751.012 ----- ----- ----- 751.012 -----

Programa Dedicação Integral ao Cidadão -


0263 21.888.750 ----- ----- ----- 21.874.750 14.000
DEDIC

Implantação da Cidade da Polícia

2604. 06. 181. 0263. 1112

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 4.317 ----- ----- ----- ----- 4.317

Inteligência e Segurança da Informação

2604. 06. 181. 0263. 2046

F 00 3.934.766 ----- ----- ----- 3.934.766 -----

F 01 1.232.984 ----- ----- ----- 1.232.984 -----

F 18 1.000.000 ----- ----- ----- 1.000.000 -----

Implantação das Divisões de Homicídios

2604. 06. 181. 0263. 3926

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 4.317 ----- ----- ----- ----- 4.317

Operacionalização da Cidade da Polícia

2604. 06. 181. 0263. 8032

F 00 482.958 ----- ----- ----- 482.958 -----

F 01 217.042 ----- ----- ----- 217.042 -----

F 18 15.000.000 ----- ----- ----- 15.000.000 -----

Operacionalização das Divisões de Homicídios

2604. 06. 181. 0263. 8033

F 00 2.683 ----- ----- ----- 2.683 -----

F 01 4.317 ----- ----- ----- 4.317 -----

0264 Programa Polícia Pacificadora 2.350.000 ----- ----- ----- 2.007.000 343.000

Implantação da Polícia Pacificadora

2601. 06. 181. 0264. 1142

F 00 5.366 ----- ----- ----- ----- 5.366

F 01 330.634 ----- ----- ----- ----- 330.634

Ações de Apoio Infra Local Des Region SESEG

2601. 06. 451. 0264. 3958

F 00 4.293 ----- ----- ----- ----- 4.293


174

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 01 2.707 ----- ----- ----- ----- 2.707

Operação Especial da PMERJ

2611. 06. 181. 0264. 2061

F 00 2.683 ----- ----- ----- 2.683 -----

F 01 4.317 ----- ----- ----- 4.317 -----

Atividade de Polícia Pacificadora - UPP

2611. 06. 181. 0264. 2062

F 20 2.000.000 ----- ----- ----- 2.000.000 -----

0265 Programa Integração da Segurança Pública 350.000 ----- ----- ----- ----- 350.000

Implantação da R. Integ. de Seg. Pública

2601. 06. 181. 0265. 3923

F 00 26.831 ----- ----- ----- ----- 26.831

F 01 323.169 ----- ----- ----- ----- 323.169

0266 Grandes Eventos 130.007.000 ----- ----- ----- ----- 130.007.000

Implantação de Ações de Apoio Grandes Eventos

2601. 06. 181. 0266. 1122

F 00 1.073 ----- ----- ----- ----- 1.073

F 01 5.927 ----- ----- ----- ----- 5.927

F 11 130.000.000 ----- ----- ----- ----- 130.000.000

Prog Morar Seguro Estrat Habitac Des Urb


0268 113.050.000 ----- ----- ----- ----- 113.050.000
ERJ

Reassentamento de Moradores de Áreas de Risco

0701. 16. 482. 0268. 1158

F 11 25.000.000 ----- ----- ----- ----- 25.000.000

Atend à Pop Res em Áreas de Risco

3201. 08. 244. 0268. 1155

S 22 1.050.000 ----- ----- ----- ----- 1.050.000

Concessão de Aluguel Social

3201. 08. 244. 0268. 1579

S 22 87.000.000 ----- ----- ----- ----- 87.000.000

Prom e Def dos Direitos Humanos e


0269 63.259.404 400.000 ----- ----- 24.897.404 37.962.000
Cidadania

Programa de Prevenção e Combate à Tortura

0101. 14. 422. 0269. 2264

F 00 400.000 400.000 ----- ----- ----- -----


PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-
ALERJ
0101. 14. 422. 0269. 8068

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Promoção da Acessib. à Pessoa com Deficiência

3201. 14. 242. 0269. 2781

S 01 1.000.000 ----- ----- ----- 1.000.000 -----

S 12 300.000 ----- ----- ----- 300.000 -----

S 22 560.000 ----- ----- ----- 560.000 -----

Programa Supervia e Teleférico Lilás

3201. 14. 422. 0269. 1157

F 11 30.652.000 ----- ----- ----- ----- 30.652.000

Promoção/Defesa Direitos Humanos e Cidadania

3201. 14. 422. 0269. 2198

F 12 12.934.000 ----- ----- ----- 12.934.000 -----

F 22 1.540.000 ----- ----- ----- 1.540.000 -----


175

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher

3201. 14. 422. 0269. 2199

F 12 3.310.000 ----- ----- ----- 3.310.000 -----

F 22 1.400.000 ----- ----- ----- 1.400.000 -----

Promoção da Igualdade Racial

3201. 14. 422. 0269. 2200

F 12 1.088.000 ----- ----- ----- 1.088.000 -----

F 22 700.000 ----- ----- ----- 700.000 -----

Prom e Def Direitos Individ, Colet e Difusos

3201. 14. 422. 0269. 2202

F 22 1.915.404 ----- ----- ----- 1.915.404 -----

Promoção e Proteção da Vida e Integr. Humana

3201. 14. 422. 0269. 3598

F 01 2.000.000 ----- ----- ----- ----- 2.000.000

F 12 3.490.000 ----- ----- ----- ----- 3.490.000

F 22 1.050.000 ----- ----- ----- ----- 1.050.000

Promoção da Memória pela Com.Est.da Verdade


3201. 14. 422. 0269. 3599

F 22 210.000 ----- ----- ----- ----- 210.000

Gar.Dir das Comun. Quilombolas, Trad. e Relig

3201. 14. 422. 0269. 3601

F 22 560.000 ----- ----- ----- ----- 560.000


IMP PLANO EST DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL
3201. 14. 422. 0269. 8067

F 00 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----


ESTRUTURAÇÃO FUNDO ESPECIAL DIREITOS
MULHER
3201. 14. 422. 0269. 8099

F 01 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

0270 Desenvolvimento Social dos Territórios 40.521.475 ----- ----- ----- 8.592.475 31.929.000

Qual. Aperf. Rede Atendim. à Juventude


3201. 08. 243. 0270. 3605

S 11 28.429.000 ----- ----- ----- ----- 28.429.000

S 22 3.500.000 ----- ----- ----- ----- 3.500.000

Proteção Social da Juventude

3261. 08. 243. 0270. 2191

S 22 2.902.475 ----- ----- ----- 2.902.475 -----

Implant Polític Sociais Áreas Urbaniz Favelas

3261. 08. 244. 0270. 2186

S 22 2.800.000 ----- ----- ----- 2.800.000 -----

Atendimento Comunitário- Geração de Renda

3261. 08. 244. 0270. 2189

S 13 1.000.000 ----- ----- ----- 1.000.000 -----

S 22 1.890.000 ----- ----- ----- 1.890.000 -----

0271 Cultura e Sociedade 3.637.654 ----- ----- ----- 700.000 2.937.654

Cultura e Cidadania

1501. 13. 392. 0271. 1072

F 00 1.697.514 ----- ----- ----- ----- 1.697.514

F 01 490.140 ----- ----- ----- ----- 490.140


176

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

IMP APARELHOS CULTURAIS NA BAIXADA


FLUMINENSE
1501. 13. 392. 0271. 1159

F 01 50.000 ----- ----- ----- ----- 50.000

Desenvolvimento da Economia Criativa

1501. 13. 392. 0271. 2653

F 00 535.547 ----- ----- ----- 535.547 -----

F 01 164.453 ----- ----- ----- 164.453 -----

Desenv. Proj. Estrut. Muncip. Fluminenses

1501. 13. 392. 0271. 3500

F 00 536.620 ----- ----- ----- ----- 536.620

F 01 163.380 ----- ----- ----- ----- 163.380

Fortalecimento do Esporte no Estado do


0272 101.012.628 ----- ----- ----- 91.228.704 9.783.924
RJ

Ações de Apoio Infra Local Des Region SEEL

1701. 17. 451. 0272. 3959

F 01 60.667 ----- ----- ----- ----- 60.667

F 12 504.500 ----- ----- ----- ----- 504.500

Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento

1701. 27. 811. 0272. 1055

F 99 1.200.000 ----- ----- ----- ----- 1.200.000

Implantação e modernização de Infraestrutura

1701. 27. 812. 0272. 3930

F 01 9.450 ----- ----- ----- ----- 9.450

F 12 802.000 ----- ----- ----- ----- 802.000

F 99 1.000 ----- ----- ----- ----- 1.000

Realização do Rio Esporte Para Todos

1701. 27. 812. 0272. 8034

F 00 45.996.000 ----- ----- ----- 45.996.000 -----

F 01 14.004.000 ----- ----- ----- 14.004.000 -----

Realização do Projeto Segundo Tempo

1701. 27. 813. 0272. 1061

F 00 797.042 ----- ----- ----- ----- 797.042

F 01 242.668 ----- ----- ----- ----- 242.668

F 12 6.026.597 ----- ----- ----- ----- 6.026.597

Realização de Atividades Esportivas

1701. 27. 813. 0272. 2085

F 00 7.666.000 ----- ----- ----- 7.666.000 -----

F 01 2.334.700 ----- ----- ----- 2.334.700 -----

F 99 11.766.806 ----- ----- ----- 11.766.806 -----

Reforma de Equipamentos Esportivos

1731. 27. 812. 0272. 1082

F 00 53.662 ----- ----- ----- ----- 53.662

F 01 86.338 ----- ----- ----- ----- 86.338

Ativid Operacionais dos Complexos Esportivos

1731. 27. 812. 0272. 4293

F 00 7.075.463 ----- ----- ----- 7.075.463 -----

F 01 2.250.105 ----- ----- ----- 2.250.105 -----

F 10 135.630 ----- ----- ----- 135.630 -----

0273 Gestão Estratégica de Pessoas 6.778.402 ----- ----- ----- 1.783.527 4.994.875
177

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Reorganiz e Moderniz da Gestão Recur Humanos

1201. 04. 121. 0273. 1240

F 00 2.868.640 ----- ----- ----- ----- 2.868.640

F 01 2.126.235 ----- ----- ----- ----- 2.126.235

Realização de Perícia Médica

1201. 04. 128. 0273. 2910

F 00 1.361.886 ----- ----- ----- 1.361.886 -----

F 01 421.641 ----- ----- ----- 421.641 -----

0274 Modernização do Ciclo de Planejamento 942.123 ----- ----- ----- 371.000 571.123

Melhorias no Sistema SIPLAG

1201. 04. 121. 0274. 1081

F 00 236.113 ----- ----- ----- ----- 236.113

F 01 78.887 ----- ----- ----- ----- 78.887

Apoio à Gestão Municipal

1201. 04. 121. 0274. 1083

F 00 56.823 ----- ----- ----- ----- 56.823

F 01 24.300 ----- ----- ----- ----- 24.300

Gestão Inform. Fortalec. Ação Governamental

1201. 04. 121. 0274. 1537

F 00 10.732 ----- ----- ----- ----- 10.732

F 01 10.268 ----- ----- ----- ----- 10.268

Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão Te

1201. 04. 121. 0274. 1550

F 00 107.324 ----- ----- ----- ----- 107.324

F 01 46.676 ----- ----- ----- ----- 46.676

Elaboração de Planos e Orçamento

1201. 04. 121. 0274. 2172

F 00 214.648 ----- ----- ----- 214.648 -----

F 01 72.352 ----- ----- ----- 72.352 -----

Capacit de Auxílio ao Ciclo de Planejamento


1201. 04. 121. 0274. 8037

F 00 53.662 ----- ----- ----- 53.662 -----

F 01 30.338 ----- ----- ----- 30.338 -----

0275 Pacto pela Preservação da Biodiversidade 4.803.612 ----- ----- ----- 3.803.612 1.000.000

Instrumentos de Conserv da Biodiv e Florestas

2404. 18. 541. 0275. 1044

F 04 500.000 ----- ----- ----- ----- 500.000

Gestão e Controle Florestal

2404. 18. 601. 0275. 1572

F 04 500.000 ----- ----- ----- ----- 500.000

Preservação da Biodiversidade

2432. 18. 541. 0275. 2117

F 97 3.803.612 ----- ----- ----- 3.803.612 -----

Serv Metrológico e Avaliação da


0277 10.050.000 ----- ----- ----- 3.000.000 7.050.000
Conformidade

Serviço Metrológico

2233. 22. 125. 0277. 3015

F 13 6.500.000 ----- ----- ----- ----- 6.500.000

Conformidade de Produtos e Serviços

2233. 22. 125. 0277. 4142


178

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 13 3.000.000 ----- ----- ----- 3.000.000 -----

Implement. do Modelo de Gestão p/ Resultados

2233. 22. 665. 0277. 3643

F 13 550.000 ----- ----- ----- ----- 550.000

Revitalização e Conservação de Lagoas e


0278 42.729.366 ----- ----- ----- ----- 42.729.366
Baías

Recupe Complexo Lagunar Barra Tijuca e Jacare

0701. 17. 544. 0278. 3935

F 11 42.512.829 ----- ----- ----- ----- 42.512.829

Recuperação Ambiental e Sistemas Lagunais

2401. 18. 543. 0278. 3919

F 12 216.537 ----- ----- ----- ----- 216.537

0279 Urbanização das Comunidades 1.332.219.119 ----- ----- ----- ----- 1.332.219.119

Urbanização do Dona Marta

0701. 15. 451. 0279. 1206

F 22 3.067.648 ----- ----- ----- ----- 3.067.648

Urbanização das Comunidades - PAC


0701. 15. 451. 0279. 1562

F 11 100.000.000 ----- ----- ----- ----- 100.000.000

F 14 323.359.007 ----- ----- ----- ----- 323.359.007

F 22 3.800.000 ----- ----- ----- ----- 3.800.000

Urbanização da Rocinha - PAC-RJ

0701. 15. 451. 0279. 1613

F 00 11.146.571 ----- ----- ----- ----- 11.146.571

F 01 3.276.708 ----- ----- ----- ----- 3.276.708

F 11 1.398.290 ----- ----- ----- ----- 1.398.290

F 14 497.533.875 ----- ----- ----- ----- 497.533.875

Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ

0701. 15. 451. 0279. 1614

F 00 98.648 ----- ----- ----- ----- 98.648

F 01 30.035 ----- ----- ----- ----- 30.035

F 11 22.802.541 ----- ----- ----- ----- 22.802.541

F 12 12.650.000 ----- ----- ----- ----- 12.650.000

F 14 97.448.356 ----- ----- ----- ----- 97.448.356

F 22 10.177.689 ----- ----- ----- ----- 10.177.689

Urbanização do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ

0701. 15. 451. 0279. 1615

F 11 30.961.992 ----- ----- ----- ----- 30.961.992

F 14 4.974.423 ----- ----- ----- ----- 4.974.423

F 22 3.224.584 ----- ----- ----- ----- 3.224.584

Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ

0701. 15. 451. 0279. 1616

F 14 12.640.623 ----- ----- ----- ----- 12.640.623

F 22 11.061.834 ----- ----- ----- ----- 11.061.834

Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ

0701. 15. 451. 0279. 3463

F 14 58.960.254 ----- ----- ----- ----- 58.960.254

F 22 20.745.428 ----- ----- ----- ----- 20.745.428

Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ

0701. 15. 451. 0279. 3465


179

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 14 75.089.805 ----- ----- ----- ----- 75.089.805

F 22 17.096.677 ----- ----- ----- ----- 17.096.677

Urbanização em Barros Filho

0701. 15. 451. 0279. 3466

F 12 2.652.489 ----- ----- ----- ----- 2.652.489

F 22 8.021.642 ----- ----- ----- ----- 8.021.642

0280 Cultura e Gestão 81.517.964 ----- ----- ----- 1.050.000 80.467.964

Promoção e Difusão Cultural

1501. 13. 392. 0280. 2659

F 00 804.393 ----- ----- ----- 804.393 -----

F 01 245.607 ----- ----- ----- 245.607 -----

Modernização da Gestão dos Equip Culturais

1501. 13. 392. 0280. 3498

F 00 6.758.153 ----- ----- ----- ----- 6.758.153

F 01 2.057.596 ----- ----- ----- ----- 2.057.596

Formulação/Implantação do Sistema Estadual de


1501. 13. 392. 0280. 3499

F 00 107.324 ----- ----- ----- ----- 107.324

F 01 32.676 ----- ----- ----- ----- 32.676

Modernização das Unid Culturais da SEC

1501. 13. 392. 0280. 3501

F 00 26.831 ----- ----- ----- ----- 26.831

F 01 1.373.169 ----- ----- ----- ----- 1.373.169

F 11 69.000.000 ----- ----- ----- ----- 69.000.000

Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ

1541. 13. 392. 0280. 3503

F 01 178.448 ----- ----- ----- ----- 178.448

F 10 161.080 ----- ----- ----- ----- 161.080

Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ

1543. 13. 392. 0280. 3505

F 01 709.687 ----- ----- ----- ----- 709.687

Modernização das Unidades Culturais da FMIS

1544. 13. 392. 0280. 3507

F 00 48.296 ----- ----- ----- ----- 48.296

F 01 14.704 ----- ----- ----- ----- 14.704

0281 Museu e Memória 2.061.000 ----- ----- ----- 1.061.000 1.000.000

Desenvolvimento da Área Museológica

1501. 13. 392. 0281. 2661

F 00 643.944 ----- ----- ----- 643.944 -----

F 01 196.056 ----- ----- ----- 196.056 -----

Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ

1541. 13. 392. 0281. 2664

F 00 48.296 ----- ----- ----- 48.296 -----

F 01 14.704 ----- ----- ----- 14.704 -----

F 10 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ

1541. 13. 392. 0281. 2665

F 00 53.662 ----- ----- ----- 53.662 -----

F 01 16.338 ----- ----- ----- 16.338 -----


180

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 10 10.000 ----- ----- ----- 10.000 -----

Realização das Atividades Culturais da FMIS

1544. 13. 392. 0281. 2669

F 00 21.465 ----- ----- ----- 21.465 -----

F 01 6.535 ----- ----- ----- 6.535 -----

Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som

1544. 13. 392. 0281. 3508

F 11 1.000.000 ----- ----- ----- ----- 1.000.000

0283 Rio Artes 9.597.000 ----- ----- ----- 8.617.000 980.000

Incentivo às Atividades Artísticas

1501. 13. 392. 0283. 2662

F 00 1.878.170 ----- ----- ----- 1.878.170 -----

F 01 571.830 ----- ----- ----- 571.830 -----

Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ

1541. 13. 392. 0283. 2666

F 00 220.014 ----- ----- ----- 220.014 -----

F 01 66.986 ----- ----- ----- 66.986 -----

F 10 610.000 ----- ----- ----- 610.000 -----

Realização de Ativ Cult e Educativas na FTMRJ

1543. 13. 392. 0283. 2668

F 00 2.583.442 ----- ----- ----- 2.583.442 -----

F 01 786.558 ----- ----- ----- 786.558 -----

F 10 1.900.000 ----- ----- ----- 1.900.000 -----

mplantação da Nova CTP/FTMRJ

1543. 13. 392. 0283. 3506

F 01 980.000 ----- ----- ----- ----- 980.000

Administração Terminais Rodoviários


0284 2.800.000 ----- ----- ----- 2.200.000 600.000
Estaciona

Implantação e Reforma Term Rodov e Estacion

3171. 26. 782. 0284. 3582

F 10 600.000 ----- ----- ----- ----- 600.000

Operacionalização Terminais e Estacionamentos

3171. 26. 782. 0284. 6098

F 10 2.200.000 ----- ----- ----- 2.200.000 -----

0285 Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas de 2016 311.245.412 ----- ----- ----- 140.000 311.105.412

Realização de Eventos Esportivos

1701. 27. 811. 0285. 2047

F 00 106.787 ----- ----- ----- 106.787 -----

F 01 33.213 ----- ----- ----- 33.213 -----

Autoridade Pública Olímpica - APO

2101. 04. 122. 0285. 1148

F 00 83.662 ----- ----- ----- ----- 83.662

F 01 116.338 ----- ----- ----- ----- 116.338

Projet. Olímpicos,Paralímpicos e Copado Mundo

2101. 04. 122. 0285. 7997

F 01 1.000 ----- ----- ----- ----- 1.000

F 12 226.599.412 ----- ----- ----- ----- 226.599.412

Melhoria Transp Copa 2014 e Olimpíadas 2016

3172. 26. 453. 0285. 1064

F 01 140.000 ----- ----- ----- ----- 140.000


181

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 11 80.000.000 ----- ----- ----- ----- 80.000.000

Construção e Reforma de Estações e Oficinas

3172. 26. 783. 0285. 3584

F 01 4.165.000 ----- ----- ----- ----- 4.165.000

0286 Gestão da Política Habitacional 10.067.934 ----- ----- ----- ----- 10.067.934

Ações de Apoio Infra Local Des Region SEH

1901. 16. 451. 0286. 3964

F 22 1.000.000 ----- ----- ----- ----- 1.000.000

Realização de Estudos Técnicos

1901. 16. 482. 0286. 3438

F 22 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Acomp Exc do Pl Est Hab Int Social - PEHIS

1901. 16. 482. 0286. 3440

F 22 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Capac de Repr Poder Púb e Soc Civ Organizada

1901. 16. 482. 0286. 3441

F 22 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Banco de Terras

1901. 16. 482. 0286. 3442

F 22 4.667.934 ----- ----- ----- ----- 4.667.934

Reloc Morad Assent Pop - Áreas Risco/Insalub

1901. 16. 482. 0286. 3443

F 22 2.300.000 ----- ----- ----- ----- 2.300.000

Reabilitação de Imóveis p/ Fins Habitacionais

1901. 16. 482. 0286. 3444

F 22 1.500.000 ----- ----- ----- ----- 1.500.000

0287 Núcleos Habitacionais Integrados 2.600.000 ----- ----- ----- ----- 2.600.000

Desenvolvimento de Modelo de Projeto

1901. 16. 482. 0287. 3445

F 22 2.500.000 ----- ----- ----- ----- 2.500.000

Realização de Estudos de Viabilidade Técnica

1901. 16. 482. 0287. 3446

F 22 100.000 ----- ----- ----- ----- 100.000

0288 Prog. Integ. Reg. Metrop. - Rio Metrópole 1.127.416.332 ----- ----- ----- ----- 1.127.416.332

Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapuí - PAC RJ

0701. 15. 451. 0288. 3448

F 00 445.333 ----- ----- ----- ----- 445.333

F 01 135.586 ----- ----- ----- ----- 135.586

F 11 110.818.072 ----- ----- ----- ----- 110.818.072

Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ

0701. 15. 451. 0288. 3449

F 11 146.074.000 ----- ----- ----- ----- 146.074.000

Amplia Via Light

0701. 15. 451. 0288. 3450

F 11 138.138.000 ----- ----- ----- ----- 138.138.000

Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole

0701. 15. 451. 0288. 3454

F 11 34.330.000 ----- ----- ----- ----- 34.330.000


182

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Implantação da Linha 3 do Metrô

0701. 26. 453. 0288. 3929

F 11 18.133.000 ----- ----- ----- ----- 18.133.000

F 12 623.000.000 ----- ----- ----- ----- 623.000.000

Aquisição de Embarcação

0701. 26. 784. 0288. 3934

F 11 56.342.341 ----- ----- ----- ----- 56.342.341

0289 Recupe Local Atingidas Catástrofes 230.316.378 ----- ----- ----- 107.956 230.208.422

Transferência a Municípios Fluminenses

0161. 01. 031. 0289. 2302

F 10 107.956 ----- ----- ----- 107.956 -----

Recup Reg. Serrana

0701. 15. 451. 0289. 3455

F 11 47.854.989 ----- ----- ----- ----- 47.854.989

F 12 10.693.673 ----- ----- ----- ----- 10.693.673

F 14 140.904.749 ----- ----- ----- ----- 140.904.749

F 99 26.000.000 ----- ----- ----- ----- 26.000.000

Recup. Local Ating Catástrofes

0701. 15. 451. 0289. 3456

F 11 4.755.011 ----- ----- ----- ----- 4.755.011

0290 Saneamento Básico 991.068.607 ----- ----- ----- ----- 991.068.607

Abastecimento de Água - PAC

0701. 17. 512. 0290. 1209

F 00 372.900 ----- ----- ----- ----- 372.900

F 01 113.534 ----- ----- ----- ----- 113.534

F 11 285.707.710 ----- ----- ----- ----- 285.707.710

F 14 161.603.621 ----- ----- ----- ----- 161.603.621

F 21 204.800.845 ----- ----- ----- ----- 204.800.845

Esgotamento Sanitário - PAC

0701. 17. 512. 0290. 1300

F 14 67.084.945 ----- ----- ----- ----- 67.084.945

F 21 69.260.155 ----- ----- ----- ----- 69.260.155

Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades

0701. 17. 512. 0290. 1528

F 00 2.417.247 ----- ----- ----- ----- 2.417.247

F 01 735.958 ----- ----- ----- ----- 735.958

F 11 893.000 ----- ----- ----- ----- 893.000

F 12 50.000 ----- ----- ----- ----- 50.000

F 14 185.028.692 ----- ----- ----- ----- 185.028.692

Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM

2404. 17. 512. 0290. 1522

F 04 13.000.000 ----- ----- ----- ----- 13.000.000

Desenvolvimento Pessoas, Recrutam. e


0292 8.642.592 ----- ----- ----- ----- 8.642.592
Seleção

Concursos Públicos, Proc. Seletivos, Aval Esp

1241. 04. 122. 0292. 3483

F 00 1.220 ----- ----- ----- ----- 1.220

F 01 372 ----- ----- ----- ----- 372

F 10 6.950.000 ----- ----- ----- ----- 6.950.000


183

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Educação Continuada e Desenvolv. Profissional

1241. 12. 128. 0292. 3484

F 10 1.590.000 ----- ----- ----- ----- 1.590.000


EDUCAÇÃO CONTINUADA E DESENVOLV
PROFISSIONAL
1241. 12. 128. 0292. 7955

F 10 101.000 ----- ----- ----- ----- 101.000

0293 Rio de Janeiro em Dados 3.102.315 ----- ----- ----- ----- 3.102.315

Fortalecimento Adm Pública dos Municipios

1241. 04. 122. 0293. 3479

F 00 1.478 ----- ----- ----- ----- 1.478

F 01 450 ----- ----- ----- ----- 450

F 10 380.000 ----- ----- ----- ----- 380.000

Gestão para Resultados

1241. 04. 122. 0293. 3480

F 00 1.478 ----- ----- ----- ----- 1.478

F 01 450 ----- ----- ----- ----- 450

F 10 380.000 ----- ----- ----- ----- 380.000

Implantação da Rede de Dados Espaciais

1241. 14. 126. 0293. 3475

F 00 1.425 ----- ----- ----- ----- 1.425

F 01 434 ----- ----- ----- ----- 434

F 10 852.883 ----- ----- ----- ----- 852.883

Prod. Cartográfica/Estudos Georreferenciados

1241. 14. 126. 0293. 3476

F 00 1.427 ----- ----- ----- ----- 1.427

F 01 434 ----- ----- ----- ----- 434

F 10 368.000 ----- ----- ----- ----- 368.000

LabGeo/RJ-Laborat Central de Geoprocessamento

1241. 14. 126. 0293. 3477

F 00 1.478 ----- ----- ----- ----- 1.478

F 01 450 ----- ----- ----- ----- 450

F 10 370.000 ----- ----- ----- ----- 370.000

Estudos e Pesquisas Socioeconômicas

1241. 14. 126. 0293. 3478

F 00 1.478 ----- ----- ----- ----- 1.478

F 01 450 ----- ----- ----- ----- 450

F 10 360.000 ----- ----- ----- ----- 360.000

Ceperj em Ação

1241. 14. 183. 0293. 3482

F 10 380.000 ----- ----- ----- ----- 380.000

0295 Rio Patrimônio 700.000 ----- ----- ----- 700.000 -----

Apoio ao Desenv do Patr Hist Cult

1501. 13. 391. 0295. 2652

F 00 535.546 ----- ----- ----- 535.546 -----

F 01 164.454 ----- ----- ----- 164.454 -----

0297 Rio Audiovisual 2.800.000 ----- ----- ----- 2.800.000 -----

Incentivo ao Setor Audiovisual

1501. 13. 392. 0297. 2655

F 00 2.092.818 ----- ----- ----- 2.092.818 -----


184

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 01 707.182 ----- ----- ----- 707.182 -----

0298 Rio Leitor 1.890.000 ----- ----- ----- 700.000 1.190.000

Incentivo à Leitura e Conhecimento

1501. 13. 392. 0298. 2657

F 00 536.083 ----- ----- ----- 536.083 -----

F 01 163.917 ----- ----- ----- 163.917 -----

Implantação de Bibliotecas Parque

1501. 13. 392. 0298. 3496

F 00 273.676 ----- ----- ----- ----- 273.676

F 01 916.324 ----- ----- ----- ----- 916.324

0299 Ampliação da Capacidade do CBMERJ 150.032.426 ----- ----- ----- 97.350.772 52.681.654

Operacionalização Def. Civil Est./CBMERJ

1661. 06. 182. 0299. 2676

F 10 39.740.000 ----- ----- ----- 39.740.000 -----

F 25 2.368.656 ----- ----- ----- 2.368.656 -----

Reequipamento do CBMERJ
1661. 06. 182. 0299. 3511

F 10 8.000.000 ----- ----- ----- ----- 8.000.000

F 13 2.346.244 ----- ----- ----- ----- 2.346.244

Implantação de Unidade do CBMERJ

1661. 06. 182. 0299. 3512

F 10 4.935.410 ----- ----- ----- ----- 4.935.410

F 20 12.400.000 ----- ----- ----- ----- 12.400.000

Ampliação da Frota do CBMERJ

1661. 06. 182. 0299. 7991

F 10 17.000.000 ----- ----- ----- ----- 17.000.000

F 13 8.000.000 ----- ----- ----- ----- 8.000.000

Prevenção a Incêndios e Salvamentos

1661. 06. 182. 0299. 8019

F 10 1.600.000 ----- ----- ----- 1.600.000 -----

Operac. Sist. de Saúde Int. CBMERJ

1661. 10. 302. 0299. 2674

S 10 53.642.116 ----- ----- ----- 53.642.116 -----

Magistério Atrativo, Qualificado e


0300 6.756.931 ----- ----- ----- 6.756.931 -----
Valorizado

Desenvolvimento Profissional

1801. 12. 122. 0300. 2696

F 00 1.045.108 ----- ----- ----- 1.045.108 -----

F 05 964.225 ----- ----- ----- 964.225 -----

F 20 4.747.598 ----- ----- ----- 4.747.598 -----

Qualidade no Processo Ensino-


0301 76.599.569 ----- ----- ----- 76.599.569 -----
Aprendizagem

Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público

1801. 12. 122. 0301. 2318

F 00 5.195.162 ----- ----- ----- 5.195.162 -----

F 05 7.000.001 ----- ----- ----- 7.000.001 -----

Avaliação do Sistema Educacional do ERJ

1801. 12. 122. 0301. 2691

F 00 5.973.323 ----- ----- ----- 5.973.323 -----

F 05 8.000.000 ----- ----- ----- 8.000.000 -----


185

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Correção do Fluxo Esc e Nov Op Aprendiz

1801. 12. 122. 0301. 2693

F 00 7.466.653 ----- ----- ----- 7.466.653 -----

F 05 2.500.000 ----- ----- ----- 2.500.000 -----

Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda

1801. 12. 362. 0301. 2244

F 05 30.000.000 ----- ----- ----- 30.000.000 -----

Realização de Atividades Extracurriculares

1801. 12. 367. 0301. 2312

F 00 3.982.216 ----- ----- ----- 3.982.216 -----

F 05 1.999.999 ----- ----- ----- 1.999.999 -----

Educação p/ Pessoas c/ Necessidades Especiais

1801. 12. 367. 0301. 2339

F 00 3.982.215 ----- ----- ----- 3.982.215 -----

F 05 500.000 ----- ----- ----- 500.000 -----

0302 Efetividade da Gestão Escolar 71.202.195 ----- ----- ----- 71.202.195 -----

Autonomia Financeira e Administrativa das Esc

1801. 12. 362. 0302. 2028

F 05 9.000.000 ----- ----- ----- 9.000.000 -----

F 22 23.830.299 ----- ----- ----- 23.830.299 -----

F 24 38.371.896 ----- ----- ----- 38.371.896 -----

Padrão Qualid. Infraestrutura Física da


0303 636.044.231 ----- ----- ----- 395.310.772 240.733.459
Rede

Transporte Escolar

1801. 12. 243. 0303. 2229

S 00 1.685.586 ----- ----- ----- 1.685.586 -----

S 22 48.092.104 ----- ----- ----- 48.092.104 -----

Nutrição Escolar

1801. 12. 306. 0303. 2421

S 05 250.071.652 ----- ----- ----- 250.071.652 -----

S 24 81.054.506 ----- ----- ----- 81.054.506 -----

Ampliação da Rede e Melhor da Infraestrutura

1801. 12. 362. 0303. 1546

F 00 113.503 ----- ----- ----- ----- 113.503

F 05 3.478.667 ----- ----- ----- ----- 3.478.667

F 11 200.000.000 ----- ----- ----- ----- 200.000.000

F 12 16.577.042 ----- ----- ----- ----- 16.577.042

Reequip de Unid Educacionais

1801. 12. 362. 0303. 1676

F 00 1.130.940 ----- ----- ----- ----- 1.130.940

F 05 4.500.000 ----- ----- ----- ----- 4.500.000

F 22 14.933.307 ----- ----- ----- ----- 14.933.307

Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutur

1801. 12. 362. 0303. 2179

F 00 4.623.326 ----- ----- ----- 4.623.326 -----

F 05 3.999.998 ----- ----- ----- 3.999.998 -----

F 12 202.500 ----- ----- ----- 202.500 -----

F 22 5.581.100 ----- ----- ----- 5.581.100 -----

Prod. e Ampliação de Hab. de Interesse


0311 92.704.054 ----- ----- ----- ----- 92.704.054
Social
186

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Produção de Unidades Habitacionais

1971. 16. 482. 0311. 3526

F 00 70.000.000 ----- ----- ----- ----- 70.000.000

F 22 17.798.539 ----- ----- ----- ----- 17.798.539

Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS

1971. 16. 482. 0311. 3932

F 16 3.379.076 ----- ----- ----- ----- 3.379.076

F 22 1.526.439 ----- ----- ----- ----- 1.526.439

Reg. Fund. e Melhorias em Assent.


0312 87.385.711 ----- ----- ----- ----- 87.385.711
Irregulares

Urbanização de Assentamentos Irregulares

1971. 16. 451. 0312. 3530

F 22 42.411.201 ----- ----- ----- ----- 42.411.201

Recuperação e Melhoria de U. Habitacionais

1971. 16. 482. 0312. 3529

F 22 44.602.714 ----- ----- ----- ----- 44.602.714

Titulação de Imóveis Existentes


1971. 16. 482. 0312. 3532

F 22 371.796 ----- ----- ----- ----- 371.796

0313 Gestão da Informação e Reg. de Contratos 2.586.840 ----- ----- ----- ----- 2.586.840

Recuperação de Receita Oriunda do FCVS

1971. 16. 482. 0313. 3533

F 22 1.210.711 ----- ----- ----- ----- 1.210.711

Preservação de Documentos - Digitalização

1971. 16. 482. 0313. 3534

F 22 876.129 ----- ----- ----- ----- 876.129

Sistema Integrado de Informações Cadastrais

1971. 16. 482. 0313. 3535

F 22 500.000 ----- ----- ----- ----- 500.000

Gestão e Fortalecimento da Atenção à


0314 945.456.125 170.720.690 ----- ----- 746.058.583 28.676.852
Saúde

Qualif. Atenç. Integ Gru/Agravos Estratégicos

2961. 10. 301. 0314. 2718

S 00 581.162 ----- ----- ----- 581.162 -----

S 25 555.000 ----- ----- ----- 555.000 -----

Apoio à Exp. e Qual.da At. Básica nos Munic.

2961. 10. 301. 0314. 2719

S 00 27.327.387 ----- ----- ----- 27.327.387 -----

Ampl. da Capac. Inst. da At. Básica de Saúde

2961. 10. 301. 0314. 3542

S 00 10.930.955 ----- ----- ----- ----- 10.930.955

HOSPITAL EM VALENÇA

2961. 10. 302. 0314. 1160

S 01 10.000.000 ----- ----- ----- ----- 10.000.000

Fortal. do Progr. Est. de Transplantes - PET

2961. 10. 302. 0314. 1996

S 00 1.462.926 ----- ----- ----- ----- 1.462.926

S 25 1.680.000 ----- ----- ----- ----- 1.680.000

Pessoal e Enc.Soc.do Hosp.Univ. Pedro Ernesto

2961. 10. 302. 0314. 2038

S 00 170.720.690 170.720.690 ----- ----- ----- -----


187

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto

2961. 10. 302. 0314. 2682

S 00 58.879.427 ----- ----- ----- 58.879.427 -----

Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI

2961. 10. 302. 0314. 2717

S 00 60.598.481 ----- ----- ----- 60.598.481 -----

Organização de Redes de Serviços de Saúde

2961. 10. 302. 0314. 2720

S 00 163.964 ----- ----- ----- 163.964 -----

S 25 100.000 ----- ----- ----- 100.000 -----

Realização de Tratamento Fora de Domicílio

2961. 10. 302. 0314. 2721

S 25 7.000.000 ----- ----- ----- 7.000.000 -----

Operac. das Centrais de Regulação da SES

2961. 10. 302. 0314. 2723

S 00 409.911 ----- ----- ----- 409.911 -----

S 13 21.600 ----- ----- ----- 21.600 -----

S 25 1.819.800 ----- ----- ----- 1.819.800 -----

Assist. Hosp. e Amb. em Méd. e Alta Complex.

2961. 10. 302. 0314. 2724

S 25 258.000.000 ----- ----- ----- 258.000.000 -----

Contratação de Serviço de Saúde Privado

2961. 10. 302. 0314. 2725

S 00 206.485.391 ----- ----- ----- 206.485.391 -----

S 25 33.000.000 ----- ----- ----- 33.000.000 -----

Apoio a Instituições de Reabilitação Física

2961. 10. 302. 0314. 2726

S 00 3.270.616 ----- ----- ----- 3.270.616 -----

Apoio a Entes para Ações de Saúde

2961. 10. 302. 0314. 2727

S 00 24.993.396 ----- ----- ----- 24.993.396 -----

Expansão da Hemorrede

2961. 10. 302. 0314. 3544

S 00 1.992.947 ----- ----- ----- ----- 1.992.947

S 13 158.400 ----- ----- ----- ----- 158.400

S 25 1.000.000 ----- ----- ----- ----- 1.000.000


MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO HOSPITAL DE
VALENÇA
2961. 10. 302. 0314. 8100

S 01 15.000.000 ----- ----- ----- 15.000.000 -----

Recuperação e Modernização do HUPE

4043. 12. 302. 0314. 3409

S 00 1.451.624 ----- ----- ----- ----- 1.451.624

Oper do Hospital Universitário Pedro Ernesto

4043. 12. 302. 0314. 4326

S 25 47.852.448 ----- ----- ----- 47.852.448 -----

0315 Controle de Doenças e Promoção da Saúde 41.444.966 ----- ----- ----- 37.453.962 3.991.004

Realização de Ações de Vigilância Sanitária

2961. 10. 304. 0315. 2729

S 00 455.456 ----- ----- ----- 455.456 -----

S 25 2.000.014 ----- ----- ----- 2.000.014 -----


188

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Monit. Lab.de Doenç de Interesse Saúde Púb.

2961. 10. 304. 0315. 2731

S 00 28.238 ----- ----- ----- 28.238 -----

S 13 24.000 ----- ----- ----- 24.000 -----

S 25 9.820.461 ----- ----- ----- 9.820.461 -----

Estruturação de Lab. Reg. de Saúde Pública

2961. 10. 304. 0315. 3545

S 25 537.600 ----- ----- ----- ----- 537.600

Realiz. de Ações de Imuniz. Hum. e Animal

2961. 10. 305. 0315. 2730

S 00 9.109.129 ----- ----- ----- 9.109.129 -----

S 25 1.724.540 ----- ----- ----- 1.724.540 -----

Realiz de Ações de Vigilância Epidemiológica

2961. 10. 305. 0315. 2732

S 00 910.913 ----- ----- ----- 910.913 -----

S 25 10.781.211 ----- ----- ----- 10.781.211 -----

Realiz Ações Prom Saúde e Prev Doen Agrav


2961. 10. 305. 0315. 2733

S 25 2.600.000 ----- ----- ----- 2.600.000 -----

Implant de Central de Frios no Estado do RJ

2961. 10. 305. 0315. 3546

S 00 255.056 ----- ----- ----- ----- 255.056

S 13 1.400.000 ----- ----- ----- ----- 1.400.000

S 25 400.000 ----- ----- ----- ----- 400.000

Implant da Rede de Serv.de Verific. de Óbitos

2961. 10. 305. 0315. 3547

S 00 546.548 ----- ----- ----- ----- 546.548

S 25 851.800 ----- ----- ----- ----- 851.800

0316 Vigil. Amb. e Prev e Controle de Endemias 14.874.509 ----- ----- ----- 14.523.509 351.000

Realização de Ações de Controle de Vetores


2961. 10. 305. 0316. 2736

S 00 7.287.303 ----- ----- ----- 7.287.303 -----

S 25 5.519.050 ----- ----- ----- 5.519.050 -----

Realiz Ativ Mobiliz. Soc.p/ Prev.Contr.Dengue

2961. 10. 305. 0316. 2737

S 25 1.717.156 ----- ----- ----- 1.717.156 -----

Impl. Sist. Inform. Regist. Visitas Imóveis

2961. 10. 305. 0316. 3548

S 25 351.000 ----- ----- ----- ----- 351.000

0317 Gestão da Educação em Saúde 18.293.447 ----- ----- ----- 18.293.447 -----

Apoio às Resid e Estág de Grad e Nivel Médio

2961. 10. 128. 0317. 2018

S 00 13.866.759 ----- ----- ----- 13.866.759 -----

Educ. Perman. para Profissionais de Saúde

2961. 10. 128. 0317. 2738

S 00 3.317.951 ----- ----- ----- 3.317.951 -----

S 13 2.400 ----- ----- ----- 2.400 -----

S 25 1.106.337 ----- ----- ----- 1.106.337 -----

0318 Assistência Pré-hospitalar 473.787.703 ----- ----- ----- 472.146.614 1.641.089


189

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas

2961. 10. 302. 0318. 2742

S 00 7.003.718 ----- ----- ----- 7.003.718 -----

S 22 63.763.903 ----- ----- ----- 63.763.903 -----

Operacionalização das UPAS 24 H Próprias

2961. 10. 302. 0318. 2743

S 22 2.004.009 ----- ----- ----- 2.004.009 -----

S 25 5.000.000 ----- ----- ----- 5.000.000 -----

Prest. Assist. Móvel Urgência e Emergência

2961. 10. 302. 0318. 2744

S 22 4.554.565 ----- ----- ----- 4.554.565 -----

S 25 21.000.000 ----- ----- ----- 21.000.000 -----

Realiz. de Resgate Aéreo p/ Urg/Emerg Saúde

2961. 10. 302. 0318. 2894

S 00 2.732.738 ----- ----- ----- 2.732.738 -----

Oper. de UPAS 24 H Própr por Gest Compart

2961. 10. 302. 0318. 2895

S 22 271.087.681 ----- ----- ----- 271.087.681 -----

S 25 95.000.000 ----- ----- ----- 95.000.000 -----

Implantação das UPAS 24 Horas

2961. 10. 302. 0318. 3549

S 22 1.641.089 ----- ----- ----- ----- 1.641.089

Assist. Hosp/Ambulat nas Unid. Públ


0319 1.815.180.077 ----- ----- ----- 1.705.625.898 109.554.179
Saúde

Execução do Contrato de Gestão assinado SES

2942. 10. 302. 0319. 2912

S 23 55.959.790 ----- ----- ----- 55.959.790 -----

Const, Reforma e Aquis de Mat Perm Und Saúde

2961. 10. 302. 0319. 1094

S 00 57.485.892 ----- ----- ----- ----- 57.485.892

S 11 40.784.000 ----- ----- ----- ----- 40.784.000

Construção do Hosp Regional de Queimados

2961. 10. 302. 0319. 1138

S 00 915.121 ----- ----- ----- ----- 915.121

S 13 5.023.100 ----- ----- ----- ----- 5.023.100

Constr Hosp de Oncologia na Reg Serrana

2961. 10. 302. 0319. 1143

S 00 823.866 ----- ----- ----- ----- 823.866

S 13 4.522.200 ----- ----- ----- ----- 4.522.200

Oper. Integ. de Unid. Próp. p/ Gest Compart.

2961. 10. 302. 0319. 2745

S 00 402.390.245 ----- ----- ----- 402.390.245 -----

S 22 332.906.772 ----- ----- ----- 332.906.772 -----

Operacion das Unid. Próprias Hosp.e Ambulat

2961. 10. 302. 0319. 2746

S 22 176.717.104 ----- ----- ----- 176.717.104 -----

S 25 140.180.274 ----- ----- ----- 140.180.274 -----

Op Serv Saúde Unid Próp por Gest Compart

2961. 10. 302. 0319. 2748

S 00 262.342.917 ----- ----- ----- 262.342.917 -----

S 25 4.376.320 ----- ----- ----- 4.376.320 -----


190

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Operac Unid Públ Saúde por Fund Saúde

2961. 10. 302. 0319. 2911

S 00 330.114.837 ----- ----- ----- 330.114.837 -----

Instalação de Unid. Móvel de Assist. à Saúde

2961. 10. 302. 0319. 8049

S 00 637.639 ----- ----- ----- 637.639 -----

0320 Rio Imagem 61.789.293 ----- ----- ----- 61.789.293 -----

Real. Ex. Cent. Diag. por Imag. - Rio Imagem

2961. 10. 302. 0320. 2749

S 00 22.617.057 ----- ----- ----- 22.617.057 -----

S 25 5.000.000 ----- ----- ----- 5.000.000 -----

Prest. Serviços de Assist. Móvel de Imagem

2961. 10. 302. 0320. 2750

S 00 13.241.281 ----- ----- ----- 13.241.281 -----

S 25 5.000.000 ----- ----- ----- 5.000.000 -----

Realiz de Exames de Imagem nas Unid Próp


2961. 10. 302. 0320. 8050

S 00 10.930.955 ----- ----- ----- 10.930.955 -----

S 25 5.000.000 ----- ----- ----- 5.000.000 -----

Fortal. da Gestão do SUS e da Partic


0321 112.111.317 ----- ----- ----- 112.111.317 -----
Social

Qualificação do Planej. do SUS - PlanejaSUS

2961. 10. 122. 0321. 2751

S 25 300.000 ----- ----- ----- 300.000 -----

Fortalecimento do Controle Social

2961. 10. 122. 0321. 2752

S 25 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Qualificação da Gestão na SES

2961. 10. 122. 0321. 2753

S 00 110.911.310 ----- ----- ----- 110.911.310 -----

Desenvolv. Regiões de Saúde - Regionalização


2961. 10. 122. 0321. 2754

S 25 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Disseminação da Gestão Estratég Participativa

2961. 10. 122. 0321. 2755

S 13 4.440 ----- ----- ----- 4.440 -----

S 25 495.567 ----- ----- ----- 495.567 -----

0322 Expansão do Complexo Científico 22.000.000 ----- ----- ----- 500.000 21.500.000

Ampliação de Laboratórios Experimentais

2971. 10. 303. 0322. 3556

S 13 2.000.000 ----- ----- ----- ----- 2.000.000

S 19 5.500.000 ----- ----- ----- ----- 5.500.000

Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida

2971. 10. 571. 0322. 3557

S 13 1.000.000 ----- ----- ----- ----- 1.000.000

S 19 11.800.000 ----- ----- ----- ----- 11.800.000

Implantação de CIT em Saúde Sautec

2971. 10. 571. 0322. 3558

S 19 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000


191

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Promoção de Eventos Científicos

2971. 10. 573. 0322. 2757

S 10 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

S 19 300.000 ----- ----- ----- 300.000 -----

Modernização dos Espaços Cient. Culturais

2971. 10. 573. 0322. 3559

S 10 1.000.000 ----- ----- ----- ----- 1.000.000

0323 Expansão do Complexo Industrial 30.697.324 ----- ----- ----- 30.697.324 -----

Realização de Testes para Prevenção de Doença

2961. 10. 303. 0323. 2758

S 00 12.297.324 ----- ----- ----- 12.297.324 -----

Ampliação da Capacidade de Prod Industrial

2971. 10. 303. 0323. 2286

S 10 9.400.000 ----- ----- ----- 9.400.000 -----

S 13 9.000.000 ----- ----- ----- 9.000.000 -----

0324 Apoio a Programas de Saúde 6.341.317 ----- ----- ----- 620.784 5.720.533

Qualificação da Gestão do Componente Especial

2961. 10. 122. 0324. 2759

S 00 420.784 ----- ----- ----- 420.784 -----

Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento

2961. 10. 571. 0324. 3561

S 00 5.720.533 ----- ----- ----- ----- 5.720.533

Promoção de Ações de Responsabilidade Social

2971. 10. 303. 0324. 2760

S 10 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

0326 Transporte Hidroviário 330.400 ----- ----- ----- ----- 330.400

Reestruturação do Transporte Hidroviário

3101. 26. 784. 0326. 1065

F 00 252.748 ----- ----- ----- ----- 252.748

F 01 77.652 ----- ----- ----- ----- 77.652

Trecho Fluminense das Ferrovias EF-118 e


0329 140.000 ----- ----- ----- ----- 140.000
EF-3

Regul Patr do Trecho São Bento - P Visc Itab

3101. 26. 783. 0329. 1195

F 00 53.662 ----- ----- ----- ----- 53.662

F 01 86.338 ----- ----- ----- ----- 86.338

0332 Implant. de Centros/Plataformas Logísticas 7.000 ----- ----- ----- ----- 7.000

Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero

3101. 26. 782. 0332. 3573

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 4.317 ----- ----- ----- ----- 4.317

Operação/Conservação- Bonde de Santa


0335 1.365.000 ----- ----- ----- 175.000 1.190.000
Teresa.

Operacionaliz e Conservação Transp Trilhos

3172. 26. 783. 0335. 6099

F 00 134.155 ----- ----- ----- 134.155 -----

F 01 40.845 ----- ----- ----- 40.845 -----

Recuperação do Sistema Bondes de Santa Teresa

3172. 26. 785. 0335. 3583


192

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 01 1.190.000 ----- ----- ----- ----- 1.190.000

Melhoria Sistema de Transportes


0337 22.497.836 ----- ----- ----- ----- 22.497.836
Ferroviário.

Construção/Reforma Subsistemas de Transporte

3172. 26. 783. 0337. 1092

F 01 677.436 ----- ----- ----- ----- 677.436

Revitaliz. Malha Ferrov. Rio de Janeiro.

3172. 26. 783. 0337. 1994

F 01 560.000 ----- ----- ----- ----- 560.000

Reativação Ramal Ferrov. Sta Cruz X Itaguai.

3172. 26. 783. 0337. 3587

F 01 140.000 ----- ----- ----- ----- 140.000

Implantação do VLT Macaé

3172. 26. 785. 0337. 3588

F 01 140.000 ----- ----- ----- ----- 140.000

Operação do Teleférico do Alemão

3172. 26. 785. 0337. 3589

F 22 18.320.400 ----- ----- ----- ----- 18.320.400

Regularização dos Imóveis da Companhia

3172. 26. 999. 0337. 3586

F 01 2.660.000 ----- ----- ----- ----- 2.660.000

0339 Programa Gestão Legal 3.790.000 ----- ----- ----- 3.790.000 -----

Fortalecimento dos Conselhos Vinculados

3201. 08. 244. 0339. 2890

S 22 280.000 ----- ----- ----- 280.000 -----

Gestão do SUAS

3261. 08. 244. 0339. 2788

S 13 3.160.000 ----- ----- ----- 3.160.000 -----

S 22 350.000 ----- ----- ----- 350.000 -----

0340 Programa Rio sem Miséria 274.595.024 ----- ----- ----- ----- 274.595.024

Transf Renda Famí Pobreza Extrem - Renda Melh

3201. 08. 244. 0340. 3606

S 22 274.035.024 ----- ----- ----- ----- 274.035.024

Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais

3201. 08. 244. 0340. 3608

S 22 560.000 ----- ----- ----- ----- 560.000

Apoio Científico,Tecnológico e
0341 678.807 ----- ----- ----- 678.807 -----
Institucional

Apoio ao Desenvolvimento Científico,Tecnol

4001. 19. 364. 0341. 2789

F 00 520.373 ----- ----- ----- 520.373 -----

F 01 158.434 ----- ----- ----- 158.434 -----

0364 Apoio a Estudantes Carentes 6.960.000 ----- ----- ----- 6.960.000 -----

Concessão de Bolsa Auxílio para Estudantes

4045. 12. 364. 0364. 2816

F 00 3.936.000 ----- ----- ----- 3.936.000 -----

Operacionalização do Restaurante Universit

4045. 12. 364. 0364. 2817

F 00 3.024.000 ----- ----- ----- 3.024.000 -----


193

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Ampliação e Manutenção de Cursos Semi-


0365 5.571.296 ----- ----- ----- 5.571.296 -----
Presenc

Apoio ao Ensino à Dist Através do Cons CEDERJ

4045. 12. 364. 0365. 2818

F 13 5.571.296 ----- ----- ----- 5.571.296 -----

0366 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 6.657.169 ----- ----- ----- 6.657.169 -----

Desenvolvimento do Ens, Pesq e Extens da UENF

4045. 12. 364. 0366. 2819

F 00 2.394.640 ----- ----- ----- 2.394.640 -----

F 10 184.790 ----- ----- ----- 184.790 -----

F 13 3.477.739 ----- ----- ----- 3.477.739 -----

Apoio à ativ. acad.de fomento à coop. intern.

4045. 12. 364. 0366. 8045

F 00 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Apoio à mob. estud.de fomento à coop.nac.int.

4045. 12. 364. 0366. 8046

F 00 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Apoio a ativ.de inov.e prop. intel.e desen.te

4045. 12. 364. 0366. 8047

F 00 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Consolidação e Expansão do Complexo


0367 3.158.292 ----- ----- ----- 2.158.292 1.000.000
Universit

Criação de Novos Campi

4045. 12. 364. 0367. 1113

F 00 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Implantação da Biblioteca Central

4045. 12. 364. 0367. 1121

F 00 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Implantação do Espaço da Ciência

4045. 12. 364. 0367. 1123

F 00 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Implantação da Fazenda Experimental

4045. 12. 364. 0367. 1132

F 00 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Ampliação do Campi de Macaé

4045. 12. 364. 0367. 1134

F 00 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Manut e Melhoria da Infraest dos Campi UENF

4045. 12. 364. 0367. 2821

F 00 2.158.292 ----- ----- ----- 2.158.292 -----

0368 Melhoria da Qualif Func e da Qual de Vida 400.000 ----- ----- ----- 400.000 -----

Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho

4045. 12. 364. 0368. 2823

F 00 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Capacitação Contínua dos Servidores

4045. 12. 364. 0368. 2824

F 00 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Formação de Profes para Educação Básica


0369 400.000 ----- ----- ----- 400.000 -----
e Tec

Concessão de Bolsa aos Doc Env no Prog Cap/Fo

4045. 12. 364. 0369. 2825


194

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 00 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Concessão de Bolsa de Incentivo aos Professor

4045. 12. 364. 0369. 2826

F 00 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

Implantação do Colégio de Aplicação da


0370 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000
UENF

Construção e Aparelhamento do Colégio de Apli

4045. 12. 364. 0370. 1152

F 00 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Gestão e operacio. ensino superior


0371 18.541.063 ----- ----- ----- 18.382.983 158.080
distância

Oferta do Pré-Vestibular Social

4046. 12. 362. 0371. 2829

F 00 1.295.166 ----- ----- ----- 1.295.166 -----

F 10 60.000 ----- ----- ----- 60.000 -----

Formação Superior à Distância

4046. 12. 364. 0371. 2828

F 00 2.885.797 ----- ----- ----- 2.885.797 -----

F 10 150.000 ----- ----- ----- 150.000 -----

F 13 13.992.020 ----- ----- ----- 13.992.020 -----

Criação de Pólos Regionais

4046. 12. 364. 0371. 3609

F 00 158.080 ----- ----- ----- ----- 158.080

0372 Formação continuada de professores 11.818.400 ----- ----- ----- ----- 11.818.400

Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ

4046. 12. 362. 0372. 3611

F 00 11.658.400 ----- ----- ----- ----- 11.658.400

F 10 25.000 ----- ----- ----- ----- 25.000

F 13 135.000 ----- ----- ----- ----- 135.000

0373 Projeto SEJA Profissional 494.000 ----- ----- ----- ----- 494.000

Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do


4046. 12. 366. 0373. 3612

F 00 494.000 ----- ----- ----- ----- 494.000

0375 Divulgação Científica 1.642.672 ----- ----- ----- 928.384 714.288

Real de Ev de Divulg Cient em Espaços Abertos

4046. 12. 392. 0375. 2830

F 00 390.458 ----- ----- ----- 390.458 -----

F 10 21.000 ----- ----- ----- 21.000 -----

F 13 190.000 ----- ----- ----- 190.000 -----

F 98 326.926 ----- ----- ----- 326.926 -----

Consolidação do Museu Ciência Viva

4046. 12. 392. 0375. 3615

F 00 459.206 ----- ----- ----- ----- 459.206

F 98 255.082 ----- ----- ----- ----- 255.082

0379 Campus UEZO 9.020.000 ----- ----- ----- ----- 9.020.000

Construção de um Campus para a UEZO

4047. 12. 364. 0379. 3618

F 00 9.010.000 ----- ----- ----- ----- 9.010.000


195

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Aparelhamento do Campus da UEZO

4047. 12. 364. 0379. 3619

F 00 10.000 ----- ----- ----- ----- 10.000

0380 Inova UEZO 2.669.748 ----- ----- ----- 2.669.748 -----

Apoio e Expans ao Ens, Pesq, Extensão na UEZO

4047. 12. 364. 0380. 2831

F 00 307.500 ----- ----- ----- 307.500 -----

F 10 40.000 ----- ----- ----- 40.000 -----

Incentivo à Permanência e ao Desenv Discente

4047. 12. 364. 0380. 2832

F 00 2.282.248 ----- ----- ----- 2.282.248 -----

F 10 40.000 ----- ----- ----- 40.000 -----

Apoio à Gestão e Melhoria da Infraest da


0381 555.000 ----- ----- ----- 555.000 -----
UEZO

Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO

4047. 12. 364. 0381. 2833

F 00 75.000 ----- ----- ----- 75.000 -----

Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO

4047. 12. 364. 0381. 2834

F 00 460.000 ----- ----- ----- 460.000 -----

F 10 20.000 ----- ----- ----- 20.000 -----

0382 Desenvolvimento do Turismo no ERJ 53.866.766 ----- ----- ----- 53.857.316 9.450

Ações de Apoio Infra Local Des Region SETUR

4301. 17. 451. 0382. 3968

F 00 1.610 ----- ----- ----- ----- 1.610

F 01 490 ----- ----- ----- ----- 490

Promoção e Divulgação do Turismo no ERJ

4301. 23. 695. 0382. 2835

F 00 2.297.002 ----- ----- ----- 2.297.002 -----

F 01 699.698 ----- ----- ----- 699.698 -----

F 12 49.822.144 ----- ----- ----- 49.822.144 -----

Fortalecimento Instit. do Sist. Estr. de Tur.

4301. 23. 695. 0382. 2836

F 00 134.155 ----- ----- ----- 134.155 -----

F 01 47.845 ----- ----- ----- 47.845 -----

Implantação do Novo Plano de Turismo no ERJ

4301. 23. 695. 0382. 3620

F 00 5.366 ----- ----- ----- ----- 5.366

F 01 1.984 ----- ----- ----- ----- 1.984

Incremento e Difusão Dest Prod Tur RJ

4371. 23. 695. 0382. 2014

F 00 314.628 ----- ----- ----- 314.628 -----

F 01 96.492 ----- ----- ----- 96.492 -----

Formalização da Atividade Turística no RJ

4371. 23. 695. 0382. 2027

F 00 182.371 ----- ----- ----- 182.371 -----

F 01 56.371 ----- ----- ----- 56.371 -----

F 13 150.000 ----- ----- ----- 150.000 -----

Fortalecimento da Regionalização

4371. 23. 695. 0382. 2902


196

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 00 40.177 ----- ----- ----- 40.177 -----

F 01 16.433 ----- ----- ----- 16.433 -----

0383 Programa de Desenvolvimento Regional 231.700 ----- ----- ----- 119.000 112.700

Elab. de Est., Planos e Proj. de Des. Reg.

4501. 20. 127. 0383. 3623

F 00 34.344 ----- ----- ----- ----- 34.344

F 01 10.456 ----- ----- ----- ----- 10.456

Promoção de Polític. Públic. em Geotecnologia

4501. 20. 127. 0383. 7998

F 00 537 ----- ----- ----- ----- 537

F 01 163 ----- ----- ----- ----- 163

Qualificação Técnica dos Municípios

4501. 20. 128. 0383. 3624

F 00 17.172 ----- ----- ----- ----- 17.172

F 01 5.228 ----- ----- ----- ----- 5.228

Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAP


4501. 20. 131. 0383. 2838

F 00 45.612 ----- ----- ----- 45.612 -----

F 01 73.388 ----- ----- ----- 73.388 -----

Exec. de Proj de Obras Loc. e Reg. de Infra

4501. 20. 451. 0383. 3625

F 00 12.342 ----- ----- ----- ----- 12.342

F 01 31.758 ----- ----- ----- ----- 31.758

Ações de Apoio Infra Local Des Region SEDRAP

4501. 20. 451. 0383. 3966

F 00 268 ----- ----- ----- ----- 268

F 01 432 ----- ----- ----- ----- 432

Programa de Desenvolvimento
0384 444.906 ----- ----- ----- ----- 444.906
Institucional

Estrut. e Modern. da Secretaria e Vinculadas

4501. 20. 122. 0384. 3626

F 00 23.243 ----- ----- ----- ----- 23.243

F 01 421.663 ----- ----- ----- ----- 421.663

Desenv e Sustent Pesca e Aquic-


0385 112.101 ----- ----- ----- 59.486 52.615
AQUAPESCA RIO

Pesq Biológica Recursos Aquát Tecnol Pescado

4541. 20. 571. 0385. 2840

F 00 4.894 ----- ----- ----- 4.894 -----

F 01 15.943 ----- ----- ----- 15.943 -----

Ap implan infraest física cadeias prod aqui p

4541. 20. 602. 0385. 1998

F 00 12.928 ----- ----- ----- ----- 12.928

F 01 20.386 ----- ----- ----- ----- 20.386

Desenv. Territ. Da pesca e aquicultura

4541. 20. 606. 0385. 1997

F 00 2.683 ----- ----- ----- ----- 2.683

F 01 817 ----- ----- ----- ----- 817

Monitoramento Prod. Pesqueira e Aquícola

4541. 20. 606. 0385. 2839

F 00 12.542 ----- ----- ----- 12.542 -----

F 01 10.425 ----- ----- ----- 10.425 -----


197

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Assist Técn Extensão Pesq Aquíc-ATEPA

4541. 20. 606. 0385. 2841

F 00 10.061 ----- ----- ----- 10.061 -----

F 01 5.621 ----- ----- ----- 5.621 -----

Censo Pesqueiro e Aquícola

4541. 20. 606. 0385. 3627

F 00 10.918 ----- ----- ----- ----- 10.918

F 01 4.883 ----- ----- ----- ----- 4.883

0386 Abast. Segurança Alim. e Sustent. Social 200.000 ----- ----- ----- 50.000 150.000

Promoção de Politicas de Sustentabilidade

4572. 20. 605. 0386. 1993

F 10 50.000 ----- ----- ----- ----- 50.000

Promoção de Políticas de Abastecimento

4572. 20. 605. 0386. 2892

F 10 50.000 ----- ----- ----- 50.000 -----

Centro de Comerc. da Agricult. Familiar


4572. 20. 605. 0386. 3629

F 10 50.000 ----- ----- ----- ----- 50.000

Prom de Polit. de Seg. Alim. Nutric. Ambienta

4572. 20. 605. 0386. 3630

F 10 50.000 ----- ----- ----- ----- 50.000

Gestão de Convênios e Projetos


0387 3.264.542 ----- ----- ----- 1.499.000 1.765.542
Estruturantes

Implantação da Sistematização de Controle de

2101. 04. 122. 0387. 3632

F 00 1.667.778 ----- ----- ----- ----- 1.667.778

F 01 97.764 ----- ----- ----- ----- 97.764

Monitoramento dos Convênios e Projetos Estrut

2101. 04. 122. 0387. 8028

F 00 1.496.993 ----- ----- ----- 1.496.993 -----

F 01 2.007 ----- ----- ----- 2.007 -----

0389 Estruturação do Novo Procon 1.166.452 ----- ----- ----- 112.000 1.054.452

Desen.Ativid.Consc.Assist.Direitos Consumidor

4731. 14. 422. 0389. 2903

F 00 53.662 ----- ----- ----- 53.662 -----

F 01 58.338 ----- ----- ----- 58.338 -----

Modernização do Sistema de Atendimento ao Pub

4731. 14. 422. 0389. 3633

F 00 1.014.912 ----- ----- ----- ----- 1.014.912

F 01 39.540 ----- ----- ----- ----- 39.540

0391 Desenv. Sustentável do Setor Energético 23.100 ----- ----- ----- 23.100 -----

Rio Capital da Energia

2201. 22. 751. 0391. 2844

F 00 17.709 ----- ----- ----- 17.709 -----

F 01 5.391 ----- ----- ----- 5.391 -----

0392 Fortalecimento da Economia no Território 27.536 ----- ----- ----- 27.536 -----

Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local

2201. 22. 127. 0392. 2845

F 00 13.596 ----- ----- ----- 13.596 -----


198

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 01 4.140 ----- ----- ----- 4.140 -----

Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs

2201. 22. 661. 0392. 2846

F 00 7.512 ----- ----- ----- 7.512 -----

F 01 2.288 ----- ----- ----- 2.288 -----

0393 Apoio às Micro e Pequenas Empresas 17.500 ----- ----- ----- 17.500 -----

Fortalec. do Design Fluminense - Rio é Design

2201. 22. 661. 0393. 2847

F 00 5.903 ----- ----- ----- 5.903 -----

F 01 1.797 ----- ----- ----- 1.797 -----

Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense

2201. 23. 691. 0393. 2848

F 00 7.512 ----- ----- ----- 7.512 -----

F 01 2.288 ----- ----- ----- 2.288 -----

0394 Desenvolvimento do Setor Mineral no ERJ 44.299 ----- ----- ----- 44.299 -----

Regularização da Atividade Mineral


2231. 22. 663. 0394. 2850

F 00 31.660 ----- ----- ----- 31.660 -----

F 01 9.990 ----- ----- ----- 9.990 -----

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral

2231. 22. 663. 0394. 2851

F 00 2.031 ----- ----- ----- 2.031 -----

F 01 618 ----- ----- ----- 618 -----

0395 Est. Geol., Rec. Min., Petróleo e Riscos Nat. 57.700 ----- ----- ----- 57.700 -----

Prevenção e Análise de Desastres Geológicos

2231. 22. 573. 0395. 2853

F 00 31.699 ----- ----- ----- 31.699 -----

F 01 9.651 ----- ----- ----- 9.651 -----

Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico


2231. 22. 573. 0395. 2855

F 00 3.488 ----- ----- ----- 3.488 -----

F 01 1.062 ----- ----- ----- 1.062 -----

F 10 9.000 ----- ----- ----- 9.000 -----

Informações CIPEG

2231. 22. 753. 0395. 2852

F 00 1.609 ----- ----- ----- 1.609 -----

F 01 1.191 ----- ----- ----- 1.191 -----

0396 Controle de Registro Empresarial 6.868.283 ----- ----- ----- 601.255 6.267.028

Serviço de Registro Empresarial

2232. 23. 691. 0396. 2856

F 10 601.255 ----- ----- ----- 601.255 -----

Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA

2232. 23. 691. 0396. 3638

F 10 4.900.000 ----- ----- ----- ----- 4.900.000

Impl.Sist. de Reg. de Empresa. - SRE via WEB

2232. 23. 691. 0396. 3639

F 10 1.367.028 ----- ----- ----- ----- 1.367.028

0397 Rio Poupa Tempo 78.209.434 ----- ----- ----- 77.759.434 450.000
199

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Part. Programa Rio Poupa Tempo DETRAN

2133. 06. 422. 0397. 2065

F 10 16.454.717 ----- ----- ----- 16.454.717 -----

Operac. das Unid. de Atend. Rio Poupa Tempo

2201. 23. 422. 0397. 2857

F 00 13.200.000 ----- ----- ----- 13.200.000 -----

F 18 32.104.717 ----- ----- ----- 32.104.717 -----

Impl. Unid. de Atend. do Rio Poupa Tempo

2201. 23. 422. 0397. 3640

F 00 100.000 ----- ----- ----- ----- 100.000

F 18 350.000 ----- ----- ----- ----- 350.000

Partic. no Prog. Rio Poupa Tempo JUCERJA

2232. 23. 422. 0397. 8061

F 10 16.000.000 ----- ----- ----- 16.000.000 -----

0398 Ampl. da Capacidade de Atendimento 1.800.000 ----- ----- ----- 300.000 1.500.000

Manut., Criação e Acreditação de Laboratórios


2233. 22. 665. 0398. 2858

F 13 300.000 ----- ----- ----- 300.000 -----

Adequação Operacional e Reforma das Regionais

2233. 22. 665. 0398. 3641

F 13 1.500.000 ----- ----- ----- ----- 1.500.000

Educação para o Consumo e para a


0399 450.000 ----- ----- ----- 450.000 -----
Produção

Educação para o Consumo

2233. 22. 665. 0399. 2859

F 13 250.000 ----- ----- ----- 250.000 -----

Alinhamento Produtivo à Legislação

2233. 22. 665. 0399. 2860

F 13 200.000 ----- ----- ----- 200.000 -----

0400 Apoio à Ativ. Produtiva e Atração de Invest. 3.461.576 ----- ----- ----- 2.891.353 570.223

Atração e Apoio Proj. Estrut. e Estratégicos

2201. 22. 661. 0400. 2002

F 00 53.662 ----- ----- ----- 53.662 -----

F 01 16.338 ----- ----- ----- 16.338 -----

Desenv. dos Distr. Ind. e Logísticos da CODIN

2271. 22. 661. 0400. 2861

F 01 700.000 ----- ----- ----- 700.000 -----

F 10 1.099.276 ----- ----- ----- 1.099.276 -----

Atração de Invest. p/Municípios Fluminenses

2271. 22. 661. 0400. 2862

F 01 509.077 ----- ----- ----- 509.077 -----

F 10 450.000 ----- ----- ----- 450.000 -----

Apoio investidor na ident. de Benef. Fiscais

2271. 22. 661. 0400. 2863

F 10 63.000 ----- ----- ----- 63.000 -----

Modernização da CODIN

2271. 22. 661. 0400. 3644

F 10 570.223 ----- ----- ----- ----- 570.223

0401 Fomento ao Desenvolvimento Econômico 55.000.000 ----- ----- ----- ----- 55.000.000
200

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL DA INVESTE RIO -


EM
2201. 04. 123. 0401. 7984

F 11 55.000.000 ----- ----- ----- ----- 55.000.000

0409 Fortalecimento Institucional 1.000.000 ----- ----- ----- ----- 1.000.000

Fortalecimento Institucional

2432. 18. 542. 0409. 1095

F 10 600.000 ----- ----- ----- ----- 600.000

F 19 400.000 ----- ----- ----- ----- 400.000

0410 Gestão de Recursos Hídricos 170.882.708 ----- ----- ----- 1.000.000 169.882.708

Execu Obras Controle Cheias

0701. 17. 544. 0410. 3936

F 11 123.251.900 ----- ----- ----- ----- 123.251.900

Mitigação de Enchentes

2401. 18. 544. 0410. 1995

F 14 14.904.000 ----- ----- ----- ----- 14.904.000

Gestão de Bacias Hidrográficas

2463. 18. 544. 0410. 1097

F 10 31.726.808 ----- ----- ----- ----- 31.726.808

Oper e Análise Dados Rede Hidrometeorológica

2463. 18. 544. 0410. 4042

F 10 1.000.000 ----- ----- ----- 1.000.000 -----

0411 Economia Verde e Baixo Carbono 304.320.000 ----- ----- ----- ----- 304.320.000

Implementação do Rio + Sustentável

2401. 18. 542. 0411. 3921

F 12 292.900.000 ----- ----- ----- ----- 292.900.000

Desenv Prog Reaproveit Óleo Vegetal - PROVE

2404. 18. 541. 0411. 1147

F 04 500.000 ----- ----- ----- ----- 500.000

Implementação do Plano Mudança do Clima


2404. 18. 542. 0411. 3667

F 04 1.250.000 ----- ----- ----- ----- 1.250.000

Implementação do Plano de Economia Verde

2404. 18. 542. 0411. 3668

F 04 1.250.000 ----- ----- ----- ----- 1.250.000

Geração de empreg e renda em comunid UPP

2404. 18. 542. 0411. 3669

F 04 8.000.000 ----- ----- ----- ----- 8.000.000

Jogos Limpos 2016

2432. 18. 541. 0411. 3676

F 10 400.000 ----- ----- ----- ----- 400.000

F 19 20.000 ----- ----- ----- ----- 20.000

Contr Inundações e Recup de Áreas


0413 360.599.470 ----- ----- ----- ----- 360.599.470
Degradadas

Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM

2404. 17. 543. 0413. 1555

F 04 25.000.000 ----- ----- ----- ----- 25.000.000

Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM

2404. 18. 541. 0413. 1010

F 04 33.000.000 ----- ----- ----- ----- 33.000.000


201

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

Prevenção e Contr Ambiental de Inundações

2404. 18. 541. 0413. 1539

F 04 70.000.000 ----- ----- ----- ----- 70.000.000

Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ

2432. 17. 543. 0413. 3536

F 16 68.799.735 ----- ----- ----- ----- 68.799.735

Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ

2432. 17. 543. 0413. 3672

F 16 43.799.735 ----- ----- ----- ----- 43.799.735

Projeto Iguaçu - PAC-RJ

2432. 18. 541. 0413. 1534

F 16 120.000.000 ----- ----- ----- ----- 120.000.000

Articulação Institucional e Comunic


0414 5.609.865 ----- ----- ----- 4.609.865 1.000.000
Ambiental

Fortalec de Mecanismos de Artic Institucional

2404. 18. 542. 0414. 1089

F 04 500.000 ----- ----- ----- ----- 500.000

Pl Comun Amb Rio+20,Copa 2014 e Olimp 2016

2404. 18. 542. 0414. 3665

F 04 500.000 ----- ----- ----- ----- 500.000

Articulação Instit para o Desenv Sustentável

2432. 18. 541. 0414. 2132

F 10 350.000 ----- ----- ----- 350.000 -----

Integr dos Municípios no Sist Gest Ambiental

2432. 18. 541. 0414. 2906

F 10 4.259.865 ----- ----- ----- 4.259.865 -----

0415 Educação Ambiental e Gestão Participativa 10.450.000 ----- ----- ----- 300.000 10.150.000

Implementação de Educação Ambiental

2404. 18. 542. 0415. 1058

F 04 10.000.000 ----- ----- ----- ----- 10.000.000

Educação Ambiental no Estado


2432. 18. 541. 0415. 2872

F 10 300.000 ----- ----- ----- 300.000 -----

Educ Amb para Condutores de Veíc Automotores

2432. 18. 542. 0415. 1529

F 10 100.000 ----- ----- ----- ----- 100.000

F 19 50.000 ----- ----- ----- ----- 50.000

0416 Desenv Políticas Públicas Governança TIC 42.000 ----- ----- ----- ----- 42.000

Implementação Política de Governança em TIC

2135. 19. 126. 0416. 1020

F 00 5.366 ----- ----- ----- ----- 5.366

F 01 36.634 ----- ----- ----- ----- 36.634

Modernização do Sist. Estadual Meio


0417 45.285.964 ----- ----- ----- ----- 45.285.964
Ambiente

Elaboração de Est e Proj sobre Saneam Ambient

0101. 18. 542. 0417. 1565

F 00 1.075.350 ----- ----- ----- ----- 1.075.350

Apoio a proj de saneam, prot e recup ambiente

2404. 18. 541. 0417. 1551

F 01 779.024 ----- ----- ----- ----- 779.024


202

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS R$ (1,00)


ATIVIDADES DE OUTRAS
E PESSOAL E ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE
F ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS MANUTENÇÃO CARÁTER FINALÍSTICAS
PROJETOS
R ADMINISTRATIVA
F SOCIAIS OBRIGATÓRIO

F 04 32.183.588 ----- ----- ----- ----- 32.183.588

F 97 1.685.986 ----- ----- ----- ----- 1.685.986

Aprimoram de Inform e Instrum de Planejamento

2404. 18. 542. 0417. 1057

F 04 1.000.000 ----- ----- ----- ----- 1.000.000

Aprimoram dos Sistemas de Gestão Ambiental

2432. 18. 542. 0417. 1101

F 10 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Controle e Qualidade Ambiental

2432. 18. 542. 0417. 1135

F 98 689.688 ----- ----- ----- ----- 689.688

Monitoramento da Qualidade Ambiental

2432. 18. 542. 0417. 1526

F 13 2.802.141 ----- ----- ----- ----- 2.802.141

F 19 4.020.187 ----- ----- ----- ----- 4.020.187

Acreditação dos Laborat do INEA

2432. 18. 542. 0417. 1532

F 10 300.000 ----- ----- ----- ----- 300.000

F 19 350.000 ----- ----- ----- ----- 350.000

Implantação do Centro de Referência Veicular

2432. 18. 542. 0417. 1533

F 19 200.000 ----- ----- ----- ----- 200.000

Progr de Saneam Amb Munic Entorno BG-


0421 91.057.000 ----- ----- ----- ----- 91.057.000
PSAM

San Amb Municípios entorno Baía de Guanabara

2402. 18. 512. 0421. 1102

F 21 49.057.000 ----- ----- ----- ----- 49.057.000

Saneam Amb dos Munic do Entorno da BG-FECAM

2404. 18. 512. 0421. 3651

F 04 42.000.000 ----- ----- ----- ----- 42.000.000

0422 Pró-Vias 239.636.615 ----- ----- ----- ----- 239.636.615

Implant e Melh da Infraestr Viária – Pró-Vias

0701. 26. 782. 0422. 5275

F 11 212.781.000 ----- ----- ----- ----- 212.781.000

F 12 26.855.615 ----- ----- ----- ----- 26.855.615

9999 Reserva de Contingência 300.000 ----- ----- 300.000 ----- -----

Reserva de Contingência

3702. 99. 999. 9999. 9000

F 01 300.000 ----- ----- 300.000 ----- -----

TOTAL GERAL: 77.088.941.150 33.917.945.172 1.748.778.123 19.254.305.647 9.425.105.479 12.742.806.729

TOTAL FISCAL: 57.639.278.178 20.116.195.838 1.318.995.233 19.113.576.647 4.964.633.057 12.125.877.403

TOTAL SEGURIDADE: 19.449.662.972 13.801.749.334 429.782.890 140.729.000 4.460.472.422 616.929.326


203

PROJETOS E ATIVIDADES FINALÍSTICAS CONSOLIDADOS E RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DA REGIÃO SERRANA R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

Serrana
0701 15.451.0289.3455 Recuperação da Região Serrana 225.453.411 ----- 225.453.411
0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 69.260.155 ----- 69.260.155
1201 04.127.0159.1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Fluminenses 2.860.058 ----- 2.860.058
1354 20.601.0038.3487 Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana 2.241 ----- 2.241
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 4.249.565 ----- 4.249.565
1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais 1.000.000 ----- 1.000.000
2404 18.542.0415.1058 Implementação de Educação Ambiental 3.334.000 ----- 3.334.000
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção Básica nos Municípios ----- 1.923.848 1.923.848
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica ----- 1.984.550 1.984.550
3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 41.000.000 ----- 41.000.000

TOTAL: 347.159.430 3.908.398 351.067.828


204
205

DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016 e COPA DO MUNDO DE 2014. R$ (1,00)

UO: 1701 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer


UGE: 170100 Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer
F OUTRAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO TOTAL CORRENTES
INVESTIMENTOS
R

PT: 27.811.0285.2047 Realização de Eventos Esportivos 00 106.787 106.787 ----


PT: 27.811.0285.2047 Realização de Eventos Esportivos 01 33.213 32.513 700

Total do PT: 140.000

Total UO: 140.000

UO: 2101 Secretaria de Estado da Casa Civil


UGE: 210100 Secretaria de Estado da Casa Civil
F OUTRAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO TOTAL CORRENTES
INVESTIMENTOS
R

PT: 04.122.0285.1148 Autoridade Pública Olímpica - APO 00 83.662 83.662 ----


PT: 04.122.0285.1148 Autoridade Pública Olímpica - APO 01 116.338 16.338 100.000

Total do PT: 200.000

Total UO: 200.000

UO: 2404 Fundo Estadual de Conservação Ambiental


UGE: 240400 Fundo Estadual de Conservação Ambiental
F OUTRAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO TOTAL CORRENTES
INVESTIMENTOS
R

PT: 18.542.0414.3665 Pl Comun Amb Rio+20,Copa 2014 e Olimp 2016 04 500.000 ---- 500.000

Total do PT: 500.000

Total UO: 500.000

UO: 2432 Instituto Estadual do Ambiente


UGE: 243200 Instituto Estadual do Ambiente - INEA
F OUTRAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO TOTAL CORRENTES
INVESTIMENTOS
R

PT: 18.541.0411.3676 Jogos Limpos 2016 10 400.000 400.000 ----


PT: 18.541.0411.3676 Jogos Limpos 2016 19 20.000 20.000 ----
Total do PT: 420.000

Total UO: 420.000

UO: 2601 Secretaria de Estado de Segurança


UGE: 260100 Secretaria de Estado de Segurança
F OUTRAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO TOTAL CORRENTES
INVESTIMENTOS
R

PT: 06.181.0266.1122 Implantação de Ações de Apoio Grandes Eventos 00 1.073 1.073 ----
PT: 06.181.0266.1122 Implantação de Ações de Apoio Grandes Eventos 01 5.927 327 5.600

PT: 06.181.0266.1122 Implantação de Ações de Apoio Grandes Eventos 11 130.000.000 ---- 130.000.000

PT: 06.181.0266.1122 Implantação de Ações de Apoio Grandes Eventos 18 0 ---- ----


Total do PT: 130.007.000

Total UO: 130.007.000

UO: 2611 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro


UGE: 261100 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
F OUTRAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO TOTAL CORRENTES
INVESTIMENTOS
R
206

DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016 e COPA DO MUNDO DE 2014. R$ (1,00)

PT: 06.181.0264.2061 Operação Especial da PMERJ 00 2.683 2.683 ----


PT: 06.181.0264.2061 Operação Especial da PMERJ 01 4.317 817 3.500

Total do PT: 7.000

PT: 06.181.0264.2062 Atividade de Polícia Pacificadora - UPP 20 2.000.000 1.995.000 5.000

Total do PT: 2.000.000

Total UO: 2.007.000

UO: 3172 Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística


UGE: 317200 Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
F OUTRAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO TOTAL CORRENTES
INVESTIMENTOS
R

PT: 26.453.0285.1064 Melhoria Transp Copa 2014 e Olimpíadas 2016 01 140.000 ---- 140.000

PT: 26.453.0285.1064 Melhoria Transp Copa 2014 e Olimpíadas 2016 11 80.000.000 ---- 80.000.000

Total do PT: 80.140.000

PT: 26.783.0285.3584 Construção e Reforma de Estações e Oficinas 01 4.165.000 ---- 4.165.000

Total do PT: 4.165.000

PT: 26.783.0105.3593 Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano 11 17.160.524 ---- 17.160.524

Total do PT: 17.160.524

Total UO: 101.465.524


207

DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016 e COPA DO MUNDO DE 2014. R$ (1,00)

Resumos:
Por Fonte de Recursos (FR)

00 Ordinários Provenientes de Impostos 194.205

01 Ordinários Não Provenientes de Impostos 4.464.795

04 Indenização pela Extração de Petróleo 500.000

10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 400.000

11 Operações de Crédito Através do Tesouro 227.160.524

19 Convênios Intraorçamentários - Administração Indireta 20.000

20 Ressarcimento de Pessoal 2.000.000

Total: 234.739.524

Por Grupo de Despesa (GD)

33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.659.200

44 INVESTIMENTOS 232.080.324

Total: 234.739.524

Por Unidade Orçamentária/Unidade Gestora Executora (UO/UGE)

1701 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer / 170100 Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer 140.000

2101 Secretaria de Estado da Casa Civil / 210100 Secretaria de Estado da Casa Civil 200.000

2404 Fundo Estadual de Conservação Ambiental / 240400 Fundo Estadual de Conservação Ambiental 500.000

2432 Instituto Estadual do Ambiente / 243200 Instituto Estadual do Ambiente - INEA 420.000

2601 Secretaria de Estado de Segurança / 260100 Secretaria de Estado de Segurança 130.007.000

2611 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro / 261100 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 2.007.000

3172 Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística / 317200 Companhia Estadual de Engenharia de 101.465.524

Total: 234.739.524
208
209

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

Estado
0101 01.031.0136.1116 Projetos a Cargo da ALERJ 5.199.237 ----- 5.199.237
0101 01.031.0136.2213 Ampliação e Modernização das Instalações da ----- 53.030.487 53.030.487
ALERJ
0101 14.422.0269.8068 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - ALERJ
0101 18.542.0417.1565 Elaboração de Estudos e Projetos sobre 1.075.350 ----- 1.075.350
Saneamento Ambiental
0161 01.031.0136.2303 Edificação, Implantação e Recuperação Física da ----- 8.201.060 8.201.060
ALERJ
0161 01.031.0289.2302 Transferência a Municípios Fluminenses ----- 107.956 107.956
0161 01.128.0135.2301 Capacitação e Valorização dos Servidores da ----- 12.564 12.564
ALERJ
0201 01.032.0137.2003 Ações de Planejamento e Fiscalização de ----- 12.536.097 12.536.097
Recursos Públicos
0201 01.122.0137.1002 Ampliação e Modernização das Instalações do 5.000.000 ----- 5.000.000
TCE-RJ
0201 01.122.0137.1189 Informatização do Órgão 3.000.000 ----- 3.000.000
0201 01.122.0139.8069 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - TCE
0301 02.061.0141.2295 Operacionalização da Prestação Jurisdicional ----- 335.330.403 335.330.403
0301 02.062.0141.2142 Apoio ao Programa Nacional de Segurança ----- 91.250 91.250
Pública em Cidadania
0301 02.122.0140.8070 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - TJ
0361 02.061.0141.1648 Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologias 136.000.000 ----- 136.000.000
da Informação
0361 02.061.0141.2004 Operacionalização do Processamento Judiciário ----- 595.102.284 595.102.284
0361 02.061.0141.2298 Capacitação e Valorização dos Servidores da ----- 6.920.482 6.920.482
Justiça
0361 02.061.0141.8048 Operacionalização da Corregedoria Geral da ----- 26.666.874 26.666.874
Justiça
0363 02.061.0005.2909 Apoio aos Registros Civis de Pessoas Naturais ----- 15.300.000 15.300.000
0701 06.182.0092.3937 Construção da Sede do Comando de Operações 132.858.344 ----- 132.858.344
Especiais - COE e Casas de Custódia
0701 15.451.0156.3459 Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos 29.980.000 ----- 29.980.000
0701 15.451.0260.1153 Execução de Obras em Vias Urbanas - Asfalto na 303.576.260 ----- 303.576.260
Porta e Bairro Novo
0701 15.451.0260.1156 Recuperação, Modernização e Implantação de 27.490.000 ----- 27.490.000
Obras nos Municípios do ERJ
0701 15.451.0260.3461 Implantação de Projetos de Infraestrutura 50.496.297 ----- 50.496.297
0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 1.157.664 ----- 1.157.664
0701 16.482.0268.1158 Reassentamento de Moradores de Áreas de Risco 25.000.000 ----- 25.000.000
0701 17.544.0278.3935 Recuperação do Complexo Lagunar da Barra da 42.512.829 ----- 42.512.829
Tijuca e Jacarepaguá
0701 17.544.0410.3936 Execução de Obras de Controle de Cheias 123.251.900 ----- 123.251.900
0741 26.451.0017.3122 Execução de Obras Civis, Urbanização 140.000 ----- 140.000
0741 26.451.0017.3124 Apoio aos Municípios 140.000 ----- 140.000
0741 26.782.0015.3047 Implantação,Restauração e Melhoria de Rodovias, 140.000 ----- 140.000
Rodov Vicinais e Obras de Arte
0741 26.782.0015.3090 Contenção de Encostas e Taludes 140.000 ----- 140.000
0741 26.782.0015.3099 Renovação de Equipamento Rodoviário e Patrulha 140.000 ----- 140.000
Mecanizada
0741 26.782.0015.3120 Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários 140.000 ----- 140.000
0741 26.782.0015.4007 Conservação e Operação de Rodovias ----- 152.990.923 152.990.923
0741 26.782.0015.4070 Operacionalização de Equipamentos Rodoviários ----- 24.500.000 24.500.000
0741 26.782.0015.4110 Sinalização de Rodovias ----- 20.447.000 20.447.000
0751 04.122.0024.1025 Reforma e Reequipamento das Unidades da 57.777 ----- 57.777
EMOP
0751 04.122.0024.2893 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos a ----- 420.000 420.000
Cargo da EMOP
0801 04.122.0002.8071 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - VICE GOV
0901 03.091.0026.2203 Realização de Perícias Judiciais ----- 426.650 426.650
0901 03.122.0002.8072 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEHAB
210

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

0901 03.128.0026.2124 Centro de Estudos Jurídicos - PGE ----- 45.271.430 45.271.430


0961 03.091.0026.1046 Ampliação e Modernização das Unidades da PGE 12.329.900 ----- 12.329.900
0961 03.091.0026.2134 Ações a Cargo do Fundo Especial da Procuradoria ----- 100.000 100.000
Geral do ERJ - FUNPERJ
1001 03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade ----- 28.554.845 28.554.845
1001 03.091.0027.3471 Gestão Estratégica do Ministério Público 150.122 ----- 150.122
1001 03.122.0028.8073 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - MP
1101 03.061.0029.1161 MODERNIZAÇÃO DA INFRA.DE ATENDIMENTO 2.000.000 ----- 2.000.000
DPGE
1101 03.061.0029.3472 Modernização da Infraestrutura de atendimento da 2.000 ----- 2.000
DPGE
1101 03.061.0029.7993 Modernização da Gestão da DPGE 2.002.000 ----- 2.002.000
1101 03.122.0002.8074 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - DEF PUB
1101 03.128.0029.2764 Operacionalização do Centro de Estudos Jurídicos ----- 6.084.175 6.084.175
- DPGE
1161 03.061.0029.2257 Realização de Exames de DNA ----- 720.000 720.000
1161 03.061.0029.7994 Apoio à Modernização da Infraestrutura de 520.000 ----- 520.000
atendimento da DPGE
1161 03.061.0029.7995 Apoio à Modernização da Gestão da DPGE 358.067 ----- 358.067
1201 04.121.0030.1071 Renovação do Patrimônio do ERJ 2.152.994 ----- 2.152.994
1201 04.121.0030.1076 Acordo de Resultados da SEPLAG 105.000 ----- 105.000
1201 04.121.0030.1140 Reestruturação do Executivo e Modernização 5.064.595 ----- 5.064.595
Administrativa e Organizacional
1201 04.121.0030.1168 Programa de Renovação e Fortalecimento da 7.911.581 ----- 7.911.581
Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO
1201 04.121.0030.1172 Projeto Integrado de Sistema de Compras e 7.853.404 ----- 7.853.404
Gestão de Contratos e Custos ERJ
1201 04.121.0030.1208 Fortalecimento da Gestão Estratégica no Estado 500.391 ----- 500.391
do Rio de Janeiro
1201 04.121.0273.1240 Reorganização e Modernização da Gestão de 4.994.875 ----- 4.994.875
Recursos Humanos
1201 04.121.0274.1081 Melhorias no Sistema SIPLAG 315.000 ----- 315.000
1201 04.121.0274.1083 Apoio à Gestão Municipal 81.123 ----- 81.123
1201 04.121.0274.1537 Gestão da Informação para Fortalecimento da 21.000 ----- 21.000
Ação Governamental
1201 04.121.0274.1550 Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão 154.000 ----- 154.000
Territorial e Setorial
1201 04.121.0274.2172 Elaboração de Planos e Orçamento ----- 287.000 287.000
1201 04.121.0274.8037 Capacitação de Auxílio ao Ciclo de Planejamento ----- 84.000 84.000
1201 04.122.0002.8075 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEPLAG
1201 04.122.0030.1165 Modernização da Administração do Estado do Rio 44.425 ----- 44.425
de Janeiro-PMAE-SEPLAG
1201 04.126.0030.1013 Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI- 4.243.358 ----- 4.243.358
SEPLAG
1201 04.128.0030.3942 Capacitação da Rede de Gestão 163.099 ----- 163.099
1201 04.128.0273.2910 Realização de Perícia Médica ----- 1.783.527 1.783.527
1234 09.122.0036.1188 Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis 5.700.000 ----- 5.700.000
do RIOPREVIDÊNCIA
1234 09.122.0036.2648 Capacitação e Desenvolvimento do Servidor do ----- 1.463.000 1.463.000
Rioprevidência
1234 09.122.0036.2649 Melhoria dos Canais de Atendimento aos ----- 1.000.000 1.000.000
Segurados/Beneficiários
1234 09.122.0036.3474 Implementação de Sistema de Gestão 38.300.000 ----- 38.300.000
Informatizado
1241 04.122.0292.3483 Concursos Públicos, Processos Seletivos e 6.951.592 ----- 6.951.592
Avaliações Especiais
1241 04.122.0293.3479 Fortalecimento da Administração Pública dos 381.928 ----- 381.928
Municípios
1241 04.122.0293.3480 Gestão para Resultados 381.928 ----- 381.928
1241 12.128.0292.3484 Educação Continuada e Desenvolvimento 1.590.000 ----- 1.590.000
Profissional
1241 12.128.0292.7955 EDUCAÇÃO CONTINUADA E DESENVOLV 101.000 ----- 101.000
PROFISSIONAL
1241 14.126.0293.3475 Implantação da Rede de Dados Espaciais 854.742 ----- 854.742
211

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

1241 14.126.0293.3476 Produção Cartográfica e Estudos 369.861 ----- 369.861


Georreferenciados
1241 14.126.0293.3477 Implementação da Rede LabGeo/RJ - Laboratorio 371.928 ----- 371.928
Central de Geoprocessamento
1241 14.126.0293.3478 Estudos Pesquisas Socioeconômicas 361.928 ----- 361.928
1241 14.183.0293.3482 Disseminação de Inform., Difusão da Cultura e 380.000 ----- 380.000
Promoção Instit. Fundação CEPERJ
1301 20.122.0002.8076 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEAPEC
1301 20.304.0039.2083 Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - ----- 1.185.530 1.185.530
FUNDEAGRO/RJ
1301 20.602.0038.1050 Promoção do Melhoramento Genético - Rio 627.200 ----- 627.200
Genética
1301 20.604.0039.2116 Operacionalização do Sistema Unificado de ----- 3.347.815 3.347.815
Defesa Agropecuária
1301 20.606.0037.1625 Promoção do Desenvolvimento Sustentável de 57.782.800 ----- 57.782.800
Microbacias Hidrográficas
1301 20.606.0038.1059 Desenvolvimento Setor Agropecuário das Cadeias 2.778.022 ----- 2.778.022
Emergentes e Tradicionais
1301 20.606.0038.1118 Apoio Financeiro a Projetos de Fomento 3.657.492 ----- 3.657.492
1301 20.606.0262.3485 Recuperação Emergencial da Rede de Estradas 1.750.000 ----- 1.750.000
Vicinais
1353 20.122.0038.1098 Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO 1.245.090 ----- 1.245.090
1353 20.606.0038.1066 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar 5.377.594 ----- 5.377.594
- PRONAF
1353 20.606.0038.2175 Atividades de Assistência Técnica e Extensão ----- 2.071.057 2.071.057
Rural - EMATER-RIO
1353 20.606.0262.2036 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais ----- 3.217.706 3.217.706
1354 20.601.0037.3492 Transferência de Tecnologia aos Produtores das 23.417 ----- 23.417
Microbacias Hidrográficas
1354 20.601.0037.3493 Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais 128.768 ----- 128.768
Genéticos
1354 20.601.0166.2091 Modernização da Infraestrutura de Pesquisa ----- 2.066.676 2.066.676
1354 20.601.0166.3488 Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no 3.769 ----- 3.769
ERJ
1354 20.601.0166.3489 Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias 109.944 ----- 109.944
Agropecuárias
1354 20.601.0166.3490 Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura 89.944 ----- 89.944
Sustentável
1354 20.602.0038.3486 Desenvol Transferência Tecnologia a Pecuária 208.418 ----- 208.418
Leiteira e Melhoramento Genético
1354 20.604.0039.3494 Serviços Laboratoriais de Interesse para o 309.566 ----- 309.566
Desenvolvimento Agropecuário do ERJ
1354 20.605.0166.3491 Acompanhamento Estatístico de Preços de 1.904 ----- 1.904
Produtos Alimentícios
1401 04.122.0002.8077 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEGOV
1401 04.125.0018.7883 Operação Barreira Fiscal 2.249.805 ----- 2.249.805
1401 04.422.0018.1115 Operação Lei Seca 24.640 ----- 24.640
1401 04.422.0042.1035 Operação SOS Saúde 31.360 ----- 31.360
1401 04.422.0042.1107 Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos 10.891.520 ----- 10.891.520
1501 13.122.0002.8078 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CULTURA
1501 13.391.0295.2652 Desenvolvimento do Patrimônio Histórico e ----- 700.000 700.000
Cultural
1501 13.392.0271.1072 Cultura e Cidadania 2.187.654 ----- 2.187.654
1501 13.392.0271.1159 IMPLANTAÇÃO DE APARELHOS CULTURAIS 50.000 ----- 50.000
NA BAIXADA FLUMINENSE
1501 13.392.0271.2653 Desenvolvimento da Economia Criativa ----- 700.000 700.000
1501 13.392.0271.3500 Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nos 700.000 ----- 700.000
Municípios Fluminenses
1501 13.392.0280.2659 Promoção e Difusão Cultural ----- 1.050.000 1.050.000
1501 13.392.0280.3499 Formulação/Implantação do Sistema Estadual de 140.000 ----- 140.000
Cultura
1501 13.392.0281.2661 Desenvolvimento da Área Museológica ----- 840.000 840.000
1501 13.392.0283.2662 Incentivo às Atividades Artísticas ----- 2.450.000 2.450.000
1501 13.392.0297.2655 Incentivo ao Setor Audiovisual ----- 2.800.000 2.800.000
1501 13.392.0298.2657 Incentivo à Leitura e Conhecimento ----- 700.000 700.000
212

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

1501 13.392.0298.3496 Implantação de Bibliotecas Parque 1.190.000 ----- 1.190.000


1541 13.392.0280.3503 Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ 339.528 ----- 339.528
1601 06.122.0002.8079 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - DEF CIVIL
1601 06.182.0009.7987 Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme 34.888.700 ----- 34.888.700
1601 06.182.0009.7988 Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual 1.000 ----- 1.000
1601 06.182.0009.7989 Reequipamento da Defesa Civil 1.000 ----- 1.000
1601 06.182.0009.7992 Implantação de Unidade de Defesa Civil 1.500 ----- 1.500
1601 06.182.0009.8020 Preparação para Emergências/Desastres ----- 1.400 1.400
1601 06.182.0010.7990 Realização de Operações de Apoio aos Grandes 1.400 ----- 1.400
Eventos
1661 06.182.0299.2676 Operacionalização da Defesa Civil ----- 42.108.656 42.108.656
Estadual/CBMERJ
1661 06.182.0299.3511 Reequipamento do CBMERJ 10.346.244 ----- 10.346.244
1661 06.182.0299.3512 Implantação de Unidade do CBMERJ 17.335.410 ----- 17.335.410
1661 06.182.0299.7991 Ampliação da Frota do CBMERJ 25.000.000 ----- 25.000.000
1661 06.182.0299.8019 Prevenção a Incêndios e Salvamentos ----- 1.600.000 1.600.000
1661 10.302.0299.2674 Operacionalização do Sistema de Saúde Interno ----- 53.642.116 53.642.116
do CBMERJ
1701 17.451.0272.3959 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao 565.167 ----- 565.167
Desenvolvimento Regional - SEEL
1701 23.122.0002.8080 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - ESPORTE
1701 27.811.0272.1055 Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento 1.200.000 ----- 1.200.000
1701 27.811.0285.2047 Realização de Eventos Esportivos ----- 140.000 140.000
1701 27.812.0272.8034 Realização do Rio Esporte Para Todos ----- 60.000.000 60.000.000
1701 27.813.0272.1061 Realização do Projeto Segundo Tempo 7.066.307 ----- 7.066.307
1701 27.813.0272.2085 Realização de Atividades Esportivas ----- 21.767.506 21.767.506
1801 12.122.0002.2299 Pagamento de Despesas com Serviços de ----- 74.666.535 74.666.535
Utilidade Pública em Unidades Educacionais
1801 12.122.0002.8081 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDUC
1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica ----- 24.833.064 24.833.064
1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais ----- 159.665.305 159.665.305
1801 12.122.0300.2696 Desenvolvimento Profissional ----- 6.756.931 6.756.931
1801 12.122.0301.2318 Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público ----- 12.195.163 12.195.163
1801 12.122.0301.2691 Avaliação do Sistema Educacional do ERJ ----- 13.973.323 13.973.323
1801 12.122.0301.2693 Correção do Fluxo Escolar e Novas ----- 9.966.653 9.966.653
Oportunidades de Aprendizagem
1801 12.243.0303.2229 Transporte Escolar ----- 49.777.690 49.777.690
1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar ----- 331.126.158 331.126.158
1801 12.362.0301.2244 Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda ----- 30.000.000 30.000.000
Melhor Jovem
1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 220.169.212 ----- 220.169.212
1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 20.564.247 ----- 20.564.247
1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura ----- 14.406.924 14.406.924
Tecnológica
1801 12.367.0150.2313 Atendimento a Públicos Especiais ----- 373.880 373.880
1801 12.367.0301.2312 Realização de Atividades Extracurriculares ----- 5.982.215 5.982.215
1801 12.367.0301.2339 Educação para Pessoas com Necessidades ----- 4.482.215 4.482.215
Especiais
1802 12.122.0002.8082 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - DEGASE
1802 12.243.0153.1196 Implantação, Reforma e Reequipamento das 1.746.518 ----- 1.746.518
Unidades do Novo DEGASE
1802 12.243.0153.1202 Construção e Implantação de Cinco CENSEs 514.229 ----- 514.229
1802 12.243.0153.1547 Equipamento de Cinco CENSEs 622.164 ----- 622.164
1802 12.243.0153.2701 Disponibilização de Refeição ----- 8.548.500 8.548.500
1802 12.243.0153.2702 Profissionalização de Adolescentes ----- 152.900 152.900
1802 12.243.0153.2703 Operacionalização do Novo DEGASE ----- 25.230.623 25.230.623
213

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

1802 12.243.0153.2707 Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire ----- 139.000 139.000
1901 16.122.0002.8083 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEH
1901 16.451.0286.3964 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao 1.000.000 ----- 1.000.000
Desenvolvimento Regional - SEH
1901 16.482.0286.3438 Realização de Estudos Técnicos 200.000 ----- 200.000
1901 16.482.0286.3440 Acompanhamento da Execução do Plano Est. de 200.000 ----- 200.000
Habitação de Interesse Social-PEHIS
1901 16.482.0286.3441 Capacitação de Representantes do Poder Público 200.000 ----- 200.000
e da Sociedade Civil Organizada
1901 16.482.0286.3442 Banco de Terras 4.667.934 ----- 4.667.934
1901 16.482.0286.3443 Relocação de Moradores de Assentamentos 2.300.000 ----- 2.300.000
Populares em Áreas de Risco/Insalubres
1901 16.482.0287.3445 Desenvolvimento de Modelo de Projeto 2.500.000 ----- 2.500.000
1901 16.482.0287.3446 Realização de Estudos de Viabilidade Técnica 100.000 ----- 100.000
1931 21.122.0024.3939 Sede do ITERJ implantada 1.120.000 ----- 1.120.000
1931 21.482.0052.1557 Assentamento e Reassentamento de Famílias 14.222.380 ----- 14.222.380
Assistidas pelo ITERJ
1931 21.482.0052.1571 Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção 1.610.000 ----- 1.610.000
Agrícola nos Assentamentos Rurais
1931 21.631.0019.1119 Acordo de Cooperação Técnico-Financeira 8.300.000 ----- 8.300.000
BNDES/ITERJ
1931 21.631.0019.8043 Celebração de TCT/Convênios com o INCRA, ----- 591.720 591.720
instituições educativas e órgãos govern
1931 21.631.0020.8042 Gestão/captaçâo de recursos ----- 38.250 38.250
1931 21.631.0020.8044 Investimento em Equipamentos nos ----- 38.250 38.250
assentamentos
1931 21.631.0052.1568 Regularização Fundiária nas Áreas de 330.000 ----- 330.000
Implantação das UPP
1931 21.631.0052.2710 Regularização Fundiária de Interesse Social ----- 702.000 702.000
1931 21.631.0052.2711 Levantamento Físico e Socioeconômico para ----- 1.387.242 1.387.242
Efeito de RFIS
1931 21.631.0052.2712 Consolidação dos Assentamentos Rurais e ----- 400.000 400.000
Urbanos
1931 21.631.0052.8039 Melhoria de Unidades Habitacionais ----- 700.000 700.000
1931 21.631.0052.8040 Produção de conhecimento das comunidades ----- 200.000 200.000
urbanas e rurais
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 70.000.000 ----- 70.000.000
1971 16.482.0313.3533 Recuperação de Receita Oriunda do FCVS 1.210.711 ----- 1.210.711
1971 16.482.0313.3534 Preservação de Documentos - Digitalização 876.129 ----- 876.129
1971 16.482.0313.3535 Sistema Integrado de Informações Cadastrais 500.000 ----- 500.000
2001 04.122.0002.8084 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEFAZ
2001 04.122.0054.1003 Modernização das Unidades da SEFAZ 700.000 ----- 700.000
2001 04.122.0054.2045 Premiação do Programa Cupom Mania ----- 3.150.000 3.150.000
2001 04.122.0054.2252 Educação Continuada na Administração ----- 350.000 350.000
Fazendária
2001 04.123.0054.1645 Modernização da Gestão Fazendária do Estado 8.391.000 ----- 8.391.000
do Rio de Janeiro - PROFAZ
2001 04.123.0054.2713 Promoção da Administração Fazendária ----- 32.765.000 32.765.000
2061 04.123.0054.2051 Gestão e Modernização da Administração ----- 130.952.045 130.952.045
Fazendária
2101 04.122.0002.8085 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CASA
CIVIL
2101 04.122.0055.1077 Implantação de Sistema de Gerenciamento 3.310.050 ----- 3.310.050
Eletrônico de Documentos
2101 04.122.0055.1133 Modernização e Divulgação do Arquivo Público do 494.300 ----- 494.300
Estado do Rio de Janeiro
2101 04.122.0055.7996 Nova Sede do Arquivo Público do Estado do Rio 20.000 ----- 20.000
de Janeiro
2101 04.122.0055.8031 Operacionalização do Sistema do Processo Digital ----- 773.442 773.442
2101 04.122.0056.1192 Implementação das Ações do Fundo Especial do 27.500 ----- 27.500
Depósito Público
2101 04.122.0057.1520 Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais 9.060.000 ----- 9.060.000
2101 04.122.0285.1148 Autoridade Pública Olímpica - APO 200.000 ----- 200.000
214

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

2101 04.122.0285.7997 Elaboração de Projetos Olímpicos e Paralímpicos 226.600.412 ----- 226.600.412


Rio 2016 e Copa do Mundo 2014
2101 04.122.0387.3632 Implantação da Sistematização de Controle de 1.765.542 ----- 1.765.542
Convênios e Projetos Estruturantes
2101 04.122.0387.8028 Monitoramento dos Convênios e Projetos ----- 1.499.000 1.499.000
Estruturantes
2102 24.131.0061.2355 Serviço de Comunicação e Divulgação ----- 80.000.000 80.000.000
2102 24.722.0061.2040 Operação e Manutenção do Sistema de ----- 1.400.000 1.400.000
Radiodifusão
2106 06.181.0059.2281 Atividade de Segurança da SSMCC ----- 2.303.187 2.303.187
2106 06.781.0059.2039 Operação Aérea da SSMCC ----- 11.309.999 11.309.999
2131 04.125.0062.2080 Acompanhamento dos Serviços Públicos ----- 4.308.724 4.308.724
Concedidos de Transportes
2132 04.125.0062.2005 Acompanhamento dos Serviços Públicos ----- 3.073.073 3.073.073
Concedidos de Energia e Saneamento
2132 04.125.0062.8029 Acompanhamento dos Serviços Públicos ----- 50.000 50.000
Consorciados de Gestão de Resíduos Sólidos
2132 04.125.0062.8030 Fiscaliz dos Serviços de Distrib de Energia Elétrica ----- 200.000 200.000
do ERJ Delegados pela ANEEL
2133 06.122.0064.4087 Apoio às Ações de Segurança ----- 513.300.000 513.300.000
2133 06.125.0064.3836 Modernização e Reequipamento das Unidades 50.001.316 ----- 50.001.316
Operacionais do DETRAN
2133 06.125.0064.4111 Atividades Operacionais de Registro de Veículos ----- 203.313.403 203.313.403
2133 06.125.0064.4120 Habilitação de Motoristas ----- 54.914.795 54.914.795
2133 06.422.0064.4119 Identificação Civil ----- 63.966.724 63.966.724
2133 06.422.0397.2065 Participação no Programa Rio Poupa Tempo ----- 16.454.717 16.454.717
DETRAN
2133 06.782.0064.3010 Educação no Trânsito 4.258.620 ----- 4.258.620
2134 23.694.0066.4028 Pagamento de Prêmios ----- 165.000.000 165.000.000
2135 19.126.0132.1293 Atualização Tecnológica do Parque 42.000 ----- 42.000
Computacional
2135 19.126.0132.1294 Atualização Tecnológica dos Sistemas de 42.000 ----- 42.000
Informações
2135 19.126.0132.4133 Gerenciamento de Processamento de Dados ----- 20.572.655 20.572.655
2135 19.126.0133.1295 Internet Comunitária 42.000 ----- 42.000
2135 19.126.0416.1020 Implementação da Política de Governança em TIC 42.000 ----- 42.000
2201 04.123.0401.7984 INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL DA INVESTE 55.000.000 ----- 55.000.000
RIO
2201 22.122.0002.8086 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDEIS
2201 22.127.0392.2845 Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local ----- 17.736 17.736
2201 22.661.0068.1048 FUNDES - Programas e Projetos Prioritários 3.360 ----- 3.360
2201 22.661.0392.2846 Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs ----- 9.800 9.800
2201 22.661.0393.2847 Fortalecimento do Design Fluminense - Rio é ----- 7.700 7.700
Design
2201 22.661.0400.2002 Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e ----- 70.000 70.000
Estratégicos
2201 22.751.0391.2844 Racionalização, Inovação e Sustentabilidade – Rio ----- 23.100 23.100
Capital da Energia
2201 23.691.0393.2848 Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense ----- 9.800 9.800
2231 22.573.0395.2853 Prevenção e Análise de Desastres Geológicos ----- 41.350 41.350
2231 22.573.0395.2855 Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico ----- 13.550 13.550
e Meio Físico
2231 22.663.0394.2850 Regularização da Atividade Mineral ----- 41.650 41.650
2231 22.663.0394.2851 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral ----- 2.649 2.649
2231 22.753.0395.2852 Geração de Informações sobre Petróleo e Gás - ----- 2.800 2.800
CIPEG
2232 23.691.0396.2856 Serviço de Registro Empresarial ----- 601.255 601.255
2232 23.691.0396.3639 Implantação do Sistema de Registro Empresarial 1.367.028 ----- 1.367.028
- SRE via WEB
2233 22.125.0277.3015 Serviço Metrológico 6.500.000 ----- 6.500.000
2233 22.125.0277.4142 Normas de Verificação da Conformidade de ----- 3.000.000 3.000.000
Produtos e Serviços
2233 22.665.0277.3643 Implementação do Modelo de Gestão por 550.000 ----- 550.000
Resultados
215

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

2233 22.665.0398.2858 Manutenção, Criação e Acreditação de ----- 300.000 300.000


Laboratórios
2233 22.665.0398.3641 Adequação Operacional e Reforma das Unidades 1.500.000 ----- 1.500.000
Regionais
2233 22.665.0399.2859 Educação para o Consumo ----- 250.000 250.000
2233 22.665.0399.2860 Alinhamento Produtivo à Legislação ----- 200.000 200.000
2261 22.661.0072.1136 Financiamento a Empresas 49.585.581 ----- 49.585.581
2261 22.661.0072.2905 Apoio Financeiro a Acões Estatais ----- 56.058 56.058
2262 22.661.0072.2021 Financiamento a Comunidades Pacificadas ----- 18.358.403 18.358.403
2271 22.661.0400.2861 Desenvolvimento dos Distritos Industriais e ----- 1.799.276 1.799.276
Logísticos da CODIN
2271 22.661.0400.2862 Atração de Investimentos para os Municipios ----- 959.077 959.077
Fluminenses
2271 22.661.0400.2863 Apoio ao Investidor na identificação de Benefícios ----- 63.000 63.000
Fiscais e Tributários
2271 22.661.0400.3644 Modernização da CODIN 570.223 ----- 570.223
2401 18.122.0002.8087 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEA
2401 18.512.0162.1030 Lixão Zero 2.033.412 ----- 2.033.412
2401 18.541.0156.1668 Gestão Ambiental de Interesse Turístico - 5.600 ----- 5.600
PRODETUR - RJ
2401 18.542.0411.3921 Implementação do Rio + Sustentável 292.900.000 ----- 292.900.000
2401 18.543.0278.3919 Recuperação Ambiental em Sistemas Lagunares 216.537 ----- 216.537
2401 18.544.0410.1995 Mitigação de Enchentes 14.904.000 ----- 14.904.000
2404 17.512.0290.1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 13.000.000 ----- 13.000.000
2404 17.543.0162.1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 20.000.000 ----- 20.000.000
2404 17.543.0413.1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 25.000.000 ----- 25.000.000
2404 18.512.0162.1000 Rio Mais Limpo 32.465.010 ----- 32.465.010
2404 18.512.0162.1009 Lixão Zero - FECAM 25.000.000 ----- 25.000.000
2404 18.512.0421.3651 Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno 42.000.000 ----- 42.000.000
da Baía de Guanabara - FECAM
2404 18.541.0275.1044 Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv. 250.000 ----- 250.000
da Biodiversidade e das Florestas
2404 18.541.0411.1147 Desenvolvimento do Programa de 500.000 ----- 500.000
Reaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE
2404 18.541.0413.1539 Prevenção e Controle Ambiental de Inundações 70.000.000 ----- 70.000.000
2404 18.541.0417.1551 Apoio a projetos de saneamento, proteção e 34.648.598 ----- 34.648.598
recuperação do meio ambiente
2404 18.542.0411.3667 Implementação do Plano Mudança do Clima 1.250.000 ----- 1.250.000
2404 18.542.0411.3668 Implementação do Plano de Economia Verde 1.250.000 ----- 1.250.000
2404 18.542.0411.3669 Geração de emprego e renda em comunidades 8.000.000 ----- 8.000.000
assistidas por UPPs - Comunidade Verde
2404 18.542.0414.1089 Fortalecimento dos Mecanismos de Articulação 500.000 ----- 500.000
Institucional
2404 18.542.0414.3665 Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20, 400.000 ----- 400.000
Copa 2014 e Olimpíadas 2016
2404 18.542.0417.1057 Aprimoramento de Informação e de Instrumentos 1.000.000 ----- 1.000.000
de Planejamento e Gestão Ambiental
2404 18.601.0275.1572 Gestão e Controle Florestal 500.000 ----- 500.000
2432 17.543.0162.1149 Projeto de Saneamento - RJ 50.000 ----- 50.000
2432 17.543.0162.3537 Projeto Saneamento - PAC-RJ 68.799.735 ----- 68.799.735
2432 17.543.0413.3536 Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ 68.799.735 ----- 68.799.735
2432 18.541.0275.2117 Preservação da Biodiversidade ----- 3.803.612 3.803.612
2432 18.541.0411.3676 Jogos Limpos 2016 420.000 ----- 420.000
2432 18.541.0414.2132 Articulação Institucional para o Desenvolvimento ----- 350.000 350.000
Sustentável
2432 18.541.0414.2906 Integração dos Municípios no Sistema de Gestão ----- 4.259.865 4.259.865
Ambiental
2432 18.541.0415.2872 Educação Ambiental no Estado ----- 300.000 300.000
2432 18.542.0415.1529 Educação Ambiental para Condutores de Veículos 150.000 ----- 150.000
Automotores
2432 18.542.0417.1101 Aprimoramento dos Sistemas de Gestão 200.000 ----- 200.000
Ambiental
216

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

2432 18.542.0417.1135 Controle e Qualidade Ambiental 689.688 ----- 689.688


2432 18.542.0417.1526 Monitoramento da Qualidade Ambiental 5.422.328 ----- 5.422.328
2463 18.544.0410.1097 Gestão de Bacias Hidrográficas 31.726.808 ----- 31.726.808
2463 18.544.0410.4042 Operação e Análise Dados da Rede ----- 1.000.000 1.000.000
Hidrometeorológica
2501 06.122.0002.8088 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEAP
2501 06.302.0089.2169 Atendimento à Saúde dos Internos do Sistema ----- 10.937.145 10.937.145
Penitenciário
2501 06.306.0089.2487 Alimentação dos Apenados e Custodiados ----- 300.000.000 300.000.000
2501 06.421.0089.1585 Supervisão e Coordenação do Sistema 370.562 ----- 370.562
Penitenciário
2561 06.421.0089.1581 Construção, Implantação e Reforma de Unidades 4.647.428 ----- 4.647.428
do Sistema Penitenciário
2601 06.122.0002.8089 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SESEG
2601 06.181.0001.2896 Modernização e Operacionalização do Sistema de ----- 7.207.000 7.207.000
Atendimento à Emergências
2601 06.181.0001.3924 Sistemas de Monitoramento e Sensores 27.107.000 ----- 27.107.000
2601 06.181.0001.3925 C4IVR Comando, Controle, Comunicação, 83.564.000 ----- 83.564.000
Computação, Inteligência, Vigilância e Rec
2601 06.181.0003.3927 Implantação do Sistema Integrado de Educação e 3.514.000 ----- 3.514.000
Valorização Profissional
2601 06.181.0003.3928 Implementação de Ação de Prevenção à Violência 147.000 ----- 147.000
2601 06.181.0147.1139 Implantação da Nova Sede da SESEG 83.272 ----- 83.272
2601 06.181.0147.1154 Comando de Operações Especiais - COE 7.000 ----- 7.000
2601 06.181.0147.2325 Gerenciamento das Instituições Policiais ----- 32.439.000 32.439.000
2601 06.181.0147.2900 Operacionalização das Unidades Estratégicas, ----- 2.317.000 2.317.000
dos Sistemas e de Soluções de TIC
2601 06.181.0147.3922 Implantação do Novo Quartel General 7.000 ----- 7.000
2601 06.181.0264.1142 Implantação da Polícia Pacificadora 336.000 ----- 336.000
2601 06.181.0265.3923 Implantação da Região Integrada de Segurança 350.000 ----- 350.000
Pública
2601 06.181.0266.1122 Implantação de Ações de Apoio aos Grandes 130.007.000 ----- 130.007.000
Eventos - SESEG
2601 06.451.0264.3958 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao 7.000 ----- 7.000
Desenvolvimento Regional - SESEG
2604 06.122.0147.2897 Plano de Reenquadramento de Cargos, Classes e ----- 100.000 100.000
Índices da PCERJ
2604 06.181.0147.1047 Fazendo a Melhor Polícia 531.325 ----- 531.325
2604 06.181.0147.2055 Atividade Operacional da Polícia Civil ----- 74.951.762 74.951.762
2604 06.181.0147.8059 Operacionalização das unidades inseridas no ----- 3.695.160 3.695.160
Programa Delegacia Legal
2604 06.181.0147.8060 Gestão da Frota da PCERJ ----- 13.436.639 13.436.639
2604 06.181.0263.1112 Implantação da Cidade da Polícia 7.000 ----- 7.000
2604 06.181.0263.2046 Inteligência e Segurança da Informação ----- 6.167.750 6.167.750
2604 06.181.0263.3926 Implantação das Divisões de Homicídios 7.000 ----- 7.000
2604 06.181.0263.8032 Operacionalização da Cidade da Polícia ----- 15.700.000 15.700.000
2604 06.181.0263.8033 Operacionalização das Divisões de Homicídios ----- 7.000 7.000
2604 06.302.0147.2001 Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ ----- 353.150 353.150
2611 06.128.0003.3938 Implantação do Complexo de ensino da Fazenda 7.000 ----- 7.000
dos Affonsos
2611 06.181.0147.1144 Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima 1.851.897 ----- 1.851.897
2611 06.181.0147.1230 Modernização da Polícia Militar 7.000 ----- 7.000
2611 06.181.0147.2673 Atividade Operacional da Polícia Militar ----- 72.556.975 72.556.975
2611 06.181.0147.2878 Gestão da Frota da PMERJ ----- 101.835.249 101.835.249
2611 06.181.0147.3943 Batalhão de Proximidade 7.000 ----- 7.000
2611 06.181.0264.2061 Operação Especial da PMERJ ----- 7.000 7.000
2611 06.181.0264.2062 Atividade de Polícia Pacificadora - UPP ----- 2.000.000 2.000.000
2632 06.181.0147.2898 Gestão da Coordenadoria de Projetos ----- 1.426 1.426
2632 06.181.0147.8054 Gestão dos Conselhos Comunitários de ----- 1.750 1.750
Segurança Pública
217

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

2632 06.183.0147.4338 Melhoria da Qualidade na Segurança Pública ----- 10.624 10.624


2661 06.128.0147.1031 Apoio à Capacitação e Treinamento em Recursos 1.205.952 ----- 1.205.952
Humanos
2662 06.181.0147.1382 Apoio ao Policiamento Civil 888.276 ----- 888.276
2664 06.181.0147.2901 Apoio aos órgãos de Segurança Pública ----- 6.768 6.768
2665 06.302.0147.2087 Operacionalização do Sistema de Saúde da ----- 88.337.248 88.337.248
PMERJ
2901 10.122.0002.8090 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SES
2942 10.302.0319.2912 Execução do Contrato de Gestão assinado com a ----- 55.959.790 55.959.790
SES
2961 10.122.0321.2751 Qualificação do Planejamento do SUS - ----- 300.000 300.000
PlanejaSUS
2961 10.122.0321.2752 Fortalecimento do Controle Social ----- 200.000 200.000
2961 10.122.0321.2753 Qualificação da Gestão na SES ----- 110.911.310 110.911.310
2961 10.122.0321.2754 Desenvolvimento das Regiões de Saúde - ----- 200.000 200.000
Regionalização
2961 10.122.0321.2755 Disseminação da Gestão Estratégica e ----- 500.007 500.007
Participativa
2961 10.122.0324.2759 Qualificação da Gestão do Componente ----- 420.784 420.784
Especializado da Assistência Farmacêutica
2961 10.128.0317.2018 Apoio às Residencias e aos Estágios de ----- 13.866.759 13.866.759
Graduação e de Nível Médio
2961 10.128.0317.2738 Educação Permanente para Profissionais de ----- 4.426.688 4.426.688
Saúde
2961 10.301.0314.2718 Qualific. da Atenção Integral à Saúde com Foco ----- 1.136.162 1.136.162
em Grupos/Agravos Estratégicos
2961 10.301.0314.3542 Ampliação da Capacidade Instalada da Atenção 10.930.955 ----- 10.930.955
Básica de Saúde
2961 10.302.0089.2218 Apoio aos Hospitais do Sistema Penitenciário ----- 10.020.042 10.020.042
2961 10.302.0314.1160 HOSPITAL EM VALENÇA 10.000.000 ----- 10.000.000
2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual de 2.094.997 ----- 2.094.997
Transplantes - PET
2961 10.302.0314.2682 Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto ----- 5.951.743 5.951.743
2961 10.302.0314.2717 Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI ----- 60.598.481 60.598.481
2961 10.302.0314.2720 Organização de Redes de Serviços de Saúde ----- 263.964 263.964
2961 10.302.0314.2721 Realização de Tratamento Fora de Domicílio ----- 7.000.000 7.000.000
2961 10.302.0314.2723 Operacionalização das Centrais de Regulação da ----- 2.251.311 2.251.311
SES
2961 10.302.0314.2724 Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Média e ----- 258.000.000 258.000.000
Alta Complexidade
2961 10.302.0314.2725 Contratação de Serviço de Saúde Privado ----- 239.485.391 239.485.391
2961 10.302.0314.2726 Apoio a Instituições de Reabilitação Física ----- 3.270.616 3.270.616
2961 10.302.0314.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde ----- 24.993.396 24.993.396
2961 10.302.0314.3544 Expansão da Hemorrede 3.151.347 ----- 3.151.347
2961 10.302.0314.8100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ----- 15.000.000 15.000.000
HOSPITAL DE VALENÇA
2961 10.302.0318.2742 Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24 ----- 70.767.621 70.767.621
Horas - UPA 24 H Municipalizadas
2961 10.302.0318.2743 Operacionalização das Unidades de Pronto ----- 7.004.009 7.004.009
Atendimento 24 Horas Próprias
2961 10.302.0318.2744 Prestação de Assistência Móvel de Urgência e ----- 25.554.565 25.554.565
Emergência
2961 10.302.0318.2894 Realização de Resgate Aéreo para Urgência ----- 2.732.738 2.732.738
/Emergência em Saúde
2961 10.302.0318.2895 Operacional.das UPAs 24 Horas Próprias por ----- 366.087.681 366.087.681
meio de Gestão Compartilhada
2961 10.302.0318.3549 Implantação das Unidades de Pronto Atendimento 1.641.089 ----- 1.641.089
24 Horas - UPA 24 H
2961 10.302.0319.1094 Construção, Reforma e Aquisição de Material 98.269.892 ----- 98.269.892
Permanente para Unidades de Saúde
2961 10.302.0319.2745 Operacion. Integral de Unidades Próprias por meio ----- 735.297.017 735.297.017
de Gestão Compartilhada
2961 10.302.0319.2746 Operacionalização das Unidades Próprias ----- 316.897.378 316.897.378
Hospitalares e Ambulatoriais
2961 10.302.0319.2748 Operacio de Serv de Saúde nas Unid Próp por ----- 266.719.237 266.719.237
meio de Gestão Compartilhada
2961 10.302.0319.2911 Operacionaliz. de Unidades Públicas de Saúde ----- 330.114.837 330.114.837
por meio da Fundação Saúde
218

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

2961 10.302.0319.8049 Instalação de Unidade Móvel de Assistência à ----- 637.639 637.639


Saúde
2961 10.302.0320.2749 Realização de exames no Centro de Diagnóstico ----- 27.617.057 27.617.057
Por Imagem - Rio Imagem
2961 10.302.0320.2750 Prestação de Serviços de Assistência Móvel de ----- 18.241.281 18.241.281
Imagem
2961 10.302.0320.8050 Realização de Exames de Imagem nas Unidades ----- 15.930.955 15.930.955
Próprias
2961 10.303.0002.8062 Apoio às Ações do Instituto Vital Brazil S.A. - IVB ----- 46.258.313 46.258.313
2961 10.303.0097.2716 Assistência Farmacêutica Especializada ----- 100.155.056 100.155.056
2961 10.303.0323.2758 Realização de Testes para Prevenção de Doenças ----- 12.297.324 12.297.324
Infecciosas e Crônico-Degenerativ
2961 10.304.0315.2729 Realização de Ações de Vigilância Sanitária ----- 2.455.470 2.455.470
2961 10.304.0315.2731 Monitoramento Laboratorial de Doenças de ----- 9.872.699 9.872.699
Interesse em Saúde Pública
2961 10.304.0315.3545 Estruturação de Laboratórios Regionais de Saúde 537.600 ----- 537.600
Pública
2961 10.305.0315.2730 Realização de Ações de Imunização Humana e ----- 10.833.669 10.833.669
Animal
2961 10.305.0315.2732 Realização de Ações de Vigilância Epidemiológica ----- 11.692.124 11.692.124
2961 10.305.0315.2733 Realiz. de Ações de Promoção da Saúde e ----- 2.600.000 2.600.000
Prevenção de Doenças e Agravos
2961 10.305.0315.3546 Implantação de Central de Frios no Estado do Rio 2.055.056 ----- 2.055.056
de Janeiro
2961 10.305.0315.3547 Implantação da Rede de Serviço de Verificação de 1.398.348 ----- 1.398.348
Óbitos
2961 10.305.0316.2736 Realização de Ações de Vigilância Ambiental e ----- 12.806.353 12.806.353
Controle de Vetores
2961 10.305.0316.2737 Realização de Ativ.de Mobilização Social para ----- 1.717.156 1.717.156
Prevenção e Controle da Dengue
2961 10.305.0316.3548 Implantação do Sistema Informatizado do Registro 351.000 ----- 351.000
das Visitas aos Imóveis
2961 10.571.0324.3561 Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento 5.720.533 ----- 5.720.533
2971 10.303.0322.3556 Ampliação de Laboratórios Experimentais 7.500.000 ----- 7.500.000
2971 10.303.0323.2286 Ampliação da Capacidade de Produção Industrial ----- 18.400.000 18.400.000
2971 10.303.0324.2760 Promoção de Ações de Responsabilidade Social ----- 200.000 200.000
2971 10.571.0322.3557 Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida 12.800.000 ----- 12.800.000
2971 10.571.0322.3558 Implantação de Centro de Inovação Tecnológica 200.000 ----- 200.000
em Saúde - Sautec
2971 10.573.0322.2757 Promoção de Eventos Científicos ----- 500.000 500.000
2971 10.573.0322.3559 Modernização dos Espaços Científicos Culturais 1.000.000 ----- 1.000.000
3001 11.122.0002.8091 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SETRAB
3001 11.333.0099.2761 Qualificação profissional de jovens-Projovem ----- 17.263.122 17.263.122
Trabalhador-Juventude Cidadã
3001 11.333.0099.2762 Fomento à Implementação do Programa Operario ----- 1.890 1.890
Padrão nas Empresas
3001 11.333.0099.8041 Gestão do Sistema Nacional de Empregos ----- 14.679.923 14.679.923
3001 11.334.0099.1163 TORCEDOR SOCORRISTA VOLUNTÁRIO 1.600.000 ----- 1.600.000
3001 11.334.0099.1178 Microcrédito e Cooperativismo 5.502.240 ----- 5.502.240
3001 11.334.0099.1201 Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicas 7.350 ----- 7.350
de Emprego, Trabalho e Renda
3001 11.334.0099.2280 Qualificação Profissional e Intermediação de Mão- ----- 21.210.203 21.210.203
de-Obra
3001 11.334.0099.8102 FUNDO ESTADUAL DE ECONÔMIA SOLIDÁRIA ----- 800.000 800.000
3101 26.122.0002.8092 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SETRANS
3101 26.451.0100.3963 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao 14.585.000 ----- 14.585.000
Desenvolvimento Regional - SETRANS
3101 26.453.0101.1180 Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio de 2.100 ----- 2.100
Janeiro
3101 26.453.0101.8101 AMPLIAÇÃO DO BILHETE ÚNICO PARA O ----- 2.000.000 2.000.000
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E SUL
FLUMINENSE
3101 26.782.0100.7625 Planejamento Estratégico Transp Intermunic, 140.000 ----- 140.000
Logística e Cargas
3101 26.783.0156.3575 Reativação das Estradas de Ferro Turísticas 140.000 ----- 140.000
3101 26.785.0100.7626 Transporte não Motorizado - Rio Estado da 17.555 ----- 17.555
219

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

Bicicleta
3101 26.785.0161.2288 Concessão do Passe Social ----- 698.323 698.323
3133 26.121.0107.2767 Reforma e Modernização das Unidades ----- 4.604.047 4.604.047
Descentralizadas do DETRO/RJ
3133 26.125.0107.4345 Fiscalização dos Serviços de Transportes ----- 10.377.148 10.377.148
3172 26.783.0105.1630 Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - 303.386.476 ----- 303.386.476
PET II
3172 26.783.0105.3593 Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano 17.160.524 ----- 17.160.524
3172 26.783.0337.1994 Revitalização da Malha Ferroviária do Rio de 560.000 ----- 560.000
Janeiro.
3201 08.241.0161.2230 Concessão de Vale-social ----- 140.000 140.000
3201 08.244.0268.1155 Atendimento à População Residente em Áreas de 1.050.000 ----- 1.050.000
Risco
3201 08.244.0339.2890 Fortalecimento dos Conselhos Vinculados ----- 280.000 280.000
3201 08.244.0340.3606 Transferência de Renda às Famílias em Pobreza 274.035.024 ----- 274.035.024
Extrema - Renda Melhor
3201 08.244.0340.3608 Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais 560.000 ----- 560.000
3201 14.242.0269.2781 Promoção da Acessibilidade à Pessoa com ----- 1.860.000 1.860.000
Deficiência
3201 14.422.0269.2198 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da ----- 14.474.000 14.474.000
Cidadania
3201 14.422.0269.2199 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher ----- 4.710.000 4.710.000
3201 14.422.0269.2200 Promoção da Igualdade Racial ----- 1.788.000 1.788.000
3201 14.422.0269.2202 Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, ----- 1.915.404 1.915.404
Coletivos e Difusos
3201 14.422.0269.3598 Promoção e Proteção da Vida e da Integridade 6.540.000 ----- 6.540.000
Humana
3201 14.422.0269.3599 Promoção da Memória pela Comissão Estadual da 210.000 ----- 210.000
Verdade
3201 14.422.0269.3601 Garantia dos Direitos das Comunidades 560.000 ----- 560.000
Quilombolas, Tradicionais e Religiosas
3201 14.422.0269.8067 IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ----- 50.000 50.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
3201 14.422.0269.8099 ESTRUTURAÇÃO FUNDO ESPECIAL DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS DA MULHER
3242 08.244.0118.2220 Desenvolvimento Comunitário e Integração Social ----- 595.000 595.000
3242 08.244.0118.3129 Revitalização dos Centros de Recuperação Social 161.062 ----- 161.062
3261 08.241.0109.2214 Atendimento Especializado ao Idoso ----- 2.520.000 2.520.000
3261 08.243.0112.2163 Proteção Social Especial à Criança e ao ----- 14.043.104 14.043.104
Adolescente com Deficiência
3261 08.243.0112.4057 SOS Desaparecidos ----- 1.119.000 1.119.000
3261 08.243.0112.4176 Serviços de Atendimento à Criança e ao ----- 11.408.123 11.408.123
Adolescente
3261 08.243.0112.4348 Combate à Violência e Exploração Sexual de ----- 4.653.259 4.653.259
Crianças e Adolescentes
3261 08.243.0270.2191 Proteção Social da Juventude ----- 2.902.475 2.902.475
3261 08.244.0109.2768 Atendimento Integral à Família – PAIF ----- 14.700.000 14.700.000
3261 08.244.0110.2181 Proteção Social Especial de Alta Complexidade ----- 15.860.000 15.860.000
3261 08.244.0110.2777 Proteção Social de Média Complexidade ----- 5.250.000 5.250.000
3261 08.244.0118.4078 Proteção Social Especial à População de Rua ----- 3.094.119 3.094.119
3261 08.244.0270.2189 Atendimento Comunitário - Geração de Renda ----- 2.890.000 2.890.000
3261 08.244.0339.2788 Gestão do SUAS ----- 3.510.000 3.510.000
3261 08.306.0111.2908 Promoção de Alimentação Saudável ----- 67.000.000 67.000.000
3261 08.306.0111.3596 Implantação e Revitalização das Unidades de 3.800.000 ----- 3.800.000
Segurança Alimentar e Nutricional
3266 08.243.0112.3597 Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente 44.800 ----- 44.800
3701 04.122.0000.7983 RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES 140.000.000 ----- 140.000.000
4001 19.122.0002.8093 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SECT
4041 12.364.0126.2153 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através ----- 24.000.000 24.000.000
da UERJ
4041 12.364.0126.2157 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através ----- 10.860.000 10.860.000
da UENF
4041 12.364.0126.2223 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através ----- 200.000 200.000
da UEZO
220

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

4041 12.364.0126.8038 Apoio à Formação Superior à Distância - ----- 16.632.850 16.632.850


CECIERJ
4041 12.571.0127.2232 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através ----- 80.552.606 80.552.606
da FAPERJ
4041 12.573.0128.4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores ----- 80.019.458 80.019.458
4041 19.126.0131.1069 Tecnologia da Informação para Gestão Pública - 5.000.000 ----- 5.000.000
PRODERJ
4041 19.126.0131.4034 Rede-Rio de Computadores ----- 200.000 200.000
4041 19.571.0126.3945 Nova sede da FAPERJ 20.000.000 ----- 20.000.000
4041 19.571.0127.2224 Apoio à Pesquisa na Administração Pública ----- 55.735.391 55.735.391
Estadual
4041 19.572.0127.2227 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico ----- 7.000.000 7.000.000
- FATEC
4041 19.572.0129.3014 Inovação Tecnológica 62.778.828 ----- 62.778.828
4041 19.572.0131.1513 Núcleos Integrados de Pesquisa e Novas 49.808.640 ----- 49.808.640
Tecnologias para o Desenv Socioeconômico
4041 19.573.0130.2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa ----- 2.360.000 2.360.000
4043 12.302.0314.3409 Recuperação e Modernização do Hospital 1.289.544 ----- 1.289.544
Universitário Pedro Ernesto
4043 12.364.0122.2207 Apoio à Residência na UERJ ----- 3.471.850 3.471.850
4043 12.364.0122.2267 Incentivo à Permanência - Cotistas e Demais ----- 7.935.656 7.935.656
Estudantes
4043 12.364.0122.2268 Apoio à Formação do Estudante - UERJ ----- 7.439.678 7.439.678
4043 12.364.0122.2803 Interiorização da UERJ ----- 2.145.994 2.145.994
4043 12.364.0122.3106 Ampliação e Reequipamento da UERJ 991.957 ----- 991.957
4043 12.364.0122.3481 Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação, 495.979 ----- 495.979
Pesquisa e Extensão
4044 12.306.0121.2253 Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC ----- 11.648.400 11.648.400
4044 12.363.0121.1517 Desenvolvimento dos Centros Vocacionais 7.755.458 ----- 7.755.458
Tecnológicos - CVTs
4044 12.363.0121.1631 Impl Cursos Profissionalizantes de Hotelaria e 14.734 ----- 14.734
Idiomas da FAETEC em São Gonçalo
4044 12.363.0121.2167 Modernização e Operacionalização das Atividades ----- 46.808.201 46.808.201
das Unidades da FAETEC
4044 12.363.0121.2812 Manutenção do Projeto Rio Estado Digital ----- 1.027.800 1.027.800
4044 12.363.0121.2813 Ampliação da Educação Profissional ----- 890.760 890.760
4044 12.363.0121.2814 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos ----- 3.288.960 3.288.960
dos Alunos e Servidores
4044 12.363.0121.2815 Implantação do Sistema de Gestão Acadêmica e ----- 1.027.800 1.027.800
Governança
4044 12.363.0121.2891 Apoio à Formação do Estudante ----- 7.089.860 7.089.860
4046 12.362.0371.2829 Oferta do Pré-Vestibular Social ----- 1.355.166 1.355.166
4046 12.362.0372.3611 Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ 11.818.400 ----- 11.818.400
4046 12.364.0371.2828 Oferta de Cursos Superiores à Distância ----- 17.027.817 17.027.817
4046 12.364.0371.3609 Criação de Pólos de Apoio Presencial 158.080 ----- 158.080
4046 12.366.0373.3612 Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do RJ 494.000 ----- 494.000
4046 12.392.0375.2830 Realização de Eventos de Divulgação Científica ----- 928.384 928.384
em Espaços Abertos
4046 12.392.0375.3615 Consolidação e Aperfeiçoamento do Museu 714.288 ----- 714.288
Ciência Viva em Duque de Caxias
4047 12.364.0379.3618 Construção de um Campus para a UEZO 9.000.000 ----- 9.000.000
4301 17.451.0382.3968 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao 2.100 ----- 2.100
Desenvolvimento Regional - SETUR
4301 22.695.0156.1664 Gestão do PRODETUR - RJ 28.173.116 ----- 28.173.116
4301 22.695.0156.1665 Estratégia de Comercialização do Setor Turístico - 14.488.701 ----- 14.488.701
PRODETUR - RJ
4301 22.695.0156.1666 Fortalecimento Institucional do Setor Turístico - 12.487.500 ----- 12.487.500
PRODETUR - RJ
4301 23.122.0002.8094 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SETUR
4301 23.695.0382.2835 Promoção e Divulgação do Turismo no Estado do ----- 52.818.844 52.818.844
Rio de Janeiro
4301 23.695.0382.2836 Fortalecimento Institucional do Sistema Estadual ----- 182.000 182.000
de Turismo
4301 23.695.0382.3620 Implantação do Novo Plano de Turismo no Estado 7.350 ----- 7.350
do Rio de Janeiro
221

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

4371 23.695.0382.2014 Incremento e Difusão dos Destinos e Produtos ----- 411.120 411.120
Turístico no Estado do RJ
4371 23.695.0382.2027 Formalização da Atividade Turística no Rio de ----- 388.742 388.742
Janeiro
4371 23.695.0382.2902 Fortalecimento da Regionalização do Turismo no ----- 56.610 56.610
Estado do Rio de Janeiro
4501 20.122.0002.8095 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - PESCA
4501 20.122.0384.3626 Estruturação e Modernização da Secretaria e 444.906 ----- 444.906
Vinculadas
4501 20.127.0383.3623 Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de 44.800 ----- 44.800
Desenvolvimento Regional
4501 20.127.0383.7998 Promoção de Políticas Públicas em 700 ----- 700
Geotecnologias
4501 20.128.0383.3624 Qualificação Técnica dos Municípios 22.400 ----- 22.400
4501 20.131.0383.2838 Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAP ----- 119.000 119.000
e Relacionamento com a População
4501 20.451.0383.3625 Execução de Projetos de Obras Locais e 44.100 ----- 44.100
Regionais de Infraestrutura
4501 20.451.0383.3966 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao 700 ----- 700
Desenvolvimento Regional - SEDRAP
4541 20.571.0385.2840 Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dos ----- 20.837 20.837
Recursos Aquáticos e Tecnologia
4541 20.602.0385.1998 Apoio à implantação de Infraestrutura física para 33.314 ----- 33.314
as cadeias prod da aqui e pesc
4541 20.606.0385.1997 Desenvolvimento territorial da pesca e aquicultura 3.500 ----- 3.500
4541 20.606.0385.2839 Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola ----- 22.967 22.967
4541 20.606.0385.2841 Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e ----- 15.682 15.682
Aquícola - ATEPA
4541 20.606.0385.3627 Censo Pesqueiro e Aquícola 15.801 ----- 15.801
4572 20.605.0386.1993 Promoção de Politicas de Sustentabilidade 50.000 ----- 50.000
4572 20.605.0386.2892 Promoção de Políticas de Abastecimento ----- 50.000 50.000
4572 20.605.0386.3629 Centro de Comercialização da Agricultura Familiar 50.000 ----- 50.000
- CECAF
4572 20.605.0386.3630 Promoção de Políticas de Segurança Alim. e 50.000 ----- 50.000
Nutricional, Ambiental e Cidadania
4601 04.122.0002.8096 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - IDOSO
4601 04.241.0012.8022 Inserção Digital do Idoso ----- 2.443.032 2.443.032
4601 04.241.0012.8023 Realização de Eventos de Integração Social do ----- 857.228 857.228
Idoso
4601 04.241.0013.8024 Implantação de Centro Dia/Convivência ----- 1.498.032 1.498.032
4601 04.241.0013.8025 Aquisição de Material Didático e de Informação ----- 800.355 800.355
4601 04.241.0013.8026 Capacitação de Cuidadores de Idosos ----- 585.034 585.034
4601 04.241.0013.8027 Implantação de Projetos de Atenção ao Idoso ----- 1.183.032 1.183.032
4601 04.422.0012.7973 Implantação da Academia da Terceira Idade 11.133.287 ----- 11.133.287
4701 14.122.0002.8097 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - PROCON
4701 14.122.0016.1056 Implantação da Secretaria 96.452 ----- 96.452
4701 14.122.0016.7999 Implantação de Sistema de Avaliação de 70.000 ----- 70.000
Resultados
4731 14.422.0389.2903 Desenv. das Ativid. de Conscientização e ----- 112.000 112.000
Assistencia aos Direitos do Consumidor
4731 14.422.0389.3633 Modernização do Sistema de Atendimento ao 1.054.452 ----- 1.054.452
Publico
4761 14.422.0016.1093 Implementação das Ações do FEPROCON 5.884.331 ----- 5.884.331
4801 08.122.0002.8098 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS ----- 50.000 50.000
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - DEP
QUIMICA
4801 08.243.0023.8064 Proteção Especial à Criança e Adolescente ----- 4.023.222 4.023.222
Dependentes Químicos
4801 08.244.0023.8063 Proteção Especial a Usuários de Drogas ----- 14.500.000 14.500.000
4801 08.244.0023.8065 Desenvolvimento de Prevenção Primária ao Uso ----- 45.546 45.546
Abusivo de Substância Psicoativa
4801 08.244.0023.8066 Reinserção de Dependente Químico no Âmbito ----- 45.546 45.546
Social

TOTAL Estado: 4.144.470.647 8.337.390.324 12.481.860.971


222

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

Metropolitana
0101 01.122.0135.7981 CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DA 370.500 ----- 370.500
NOVA SEDE DA ALERJ
0201 01.032.0137.2003 Ações de Planejamento e Fiscalização de ----- 57.896.273 57.896.273
Recursos Públicos
0201 01.122.0137.1002 Ampliação e Modernização das Instalações do 15.081.746 ----- 15.081.746
TCE-RJ
0201 01.122.0137.1189 Informatização do Órgão 8.453.600 ----- 8.453.600
0201 01.542.0137.2899 Agenda Ambiental do TCE-RJ ----- 713.301 713.301
0261 01.032.0137.2015 Modernização do Controle Externo do TCE-RJ ----- 3.533.223 3.533.223
0261 01.122.0137.1011 Edificação, Implantação e Recuperação Física do 2.872.475 ----- 2.872.475
TCE-RJ
0261 01.128.0138.2913 Capacitação e Treinamento de Recursos ----- 2.677.302 2.677.302
Humanos do TCE-RJ
0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 111.876.658 ----- 111.876.658
0361 02.061.0141.1053 Ampliação dos Juizados Especiais 1.300.000 ----- 1.300.000
0361 02.061.0141.1647 Edificação, Implantação e Recuperação Física do 3.500.000 ----- 3.500.000
Tribunal de Justiça
0361 02.061.0141.1648 Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologias 25.000.000 ----- 25.000.000
da Informação
0361 02.061.0141.8048 Operacionalização da Corregedoria Geral da ----- 4.383.126 4.383.126
Justiça
0362 02.061.0142.1636 Ampliação e Modernização da EMERJ 770.466 ----- 770.466
0362 02.061.0142.2296 Operacionalização da EMERJ ----- 7.399.425 7.399.425
0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outros 85.712.496 ----- 85.712.496
Órgãos Investigativos
0701 08.241.0109.1266 Reforma da Casa da Princesa 31.872 ----- 31.872
0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 923.616.191 ----- 923.616.191
0701 15.451.0279.1206 Urbanização do Dona Marta 3.067.648 ----- 3.067.648
0701 15.451.0279.1562 Urbanização das Comunidades - PAC 427.159.007 ----- 427.159.007
0701 15.451.0279.1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 513.355.444 ----- 513.355.444
0701 15.451.0279.1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 143.207.269 ----- 143.207.269
0701 15.451.0279.1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC- 39.160.999 ----- 39.160.999
RJ
0701 15.451.0279.1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 23.702.457 ----- 23.702.457
0701 15.451.0279.3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 79.705.682 ----- 79.705.682
0701 15.451.0279.3465 Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC - 92.186.482 ----- 92.186.482
RJ
0701 15.451.0279.3466 Urbanização em Barros Filho 10.674.131 ----- 10.674.131
0701 15.451.0288.3448 Implantação da Rodovia Transbaixada - Marginal 111.398.991 ----- 111.398.991
Sarapuí - PAC - RJ
0701 15.451.0288.3449 Implantação do Arco Metropolitano - PAC - RJ 146.074.000 ----- 146.074.000
0701 15.451.0288.3450 Ampliação da Via Light 138.138.000 ----- 138.138.000
0701 15.451.0288.3454 Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole 34.330.000 ----- 34.330.000
0701 15.451.0289.3456 Recuperação de Localidades Atingidas por 4.755.011 ----- 4.755.011
Catástrofes
0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 652.598.610 ----- 652.598.610
0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 67.084.945 ----- 67.084.945
0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 189.124.897 ----- 189.124.897
0701 26.453.0288.3929 Implantação da Linha 3 do Metrô 641.133.000 ----- 641.133.000
0701 26.782.0422.5275 Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária – 239.636.615 ----- 239.636.615
Pró-Vias
0701 26.784.0288.3934 Aquisição de Embarcação 56.342.341 ----- 56.342.341
1201 04.121.0030.1071 Renovação do Patrimônio do ERJ 3.983.000 ----- 3.983.000
1201 04.121.0030.3941 Renovação do Edifício Estácio de Sá 4.102.299 ----- 4.102.299
1501 13.392.0280.3498 Modernização da Gestão dos Equipamentos 8.815.749 ----- 8.815.749
Culturais
1501 13.392.0280.3501 Modernização das Unidades Culturais da SEC 70.400.000 ----- 70.400.000
1541 13.392.0281.2664 Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ ----- 113.000 113.000
1541 13.392.0281.2665 Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ ----- 80.000 80.000
1541 13.392.0283.2666 Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ ----- 897.000 897.000
223

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

1543 13.392.0280.3505 Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ 709.687 ----- 709.687
1543 13.392.0283.2668 Realização de Atividades Culturais e Educativas ----- 5.270.000 5.270.000
na FTMRJ
1543 13.392.0283.3506 Implantação da Nova Central Técnica de 980.000 ----- 980.000
Produções-CTP/FTMRJ
1544 13.392.0280.3507 Modernização das Unidades Culturais da FMIS 63.000 ----- 63.000
1544 13.392.0281.2669 Realização das Atividades Culturais da FMIS ----- 28.000 28.000
1544 13.392.0281.3508 Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som 1.000.000 ----- 1.000.000
1701 27.812.0272.3930 Implantação e modernização de Infraestrutura 812.450 ----- 812.450
para Esporte
1731 27.812.0272.1082 Reforma de Equipamentos Esportivos 140.000 ----- 140.000
1731 27.812.0272.4293 Atividades Operacionais dos Complexos ----- 9.461.198 9.461.198
Esportivos
1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa das ----- 71.202.195 71.202.195
Escolas
1901 16.482.0286.3444 Reabilitação de Imóveis para Fins Habitacionais 1.500.000 ----- 1.500.000
1971 16.451.0312.3530 Urbanização de Assentamentos Irregulares 42.411.201 ----- 42.411.201
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 9.539.373 ----- 9.539.373
1971 16.482.0311.3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 2.798.245 ----- 2.798.245
1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de Unidades 41.878.461 ----- 41.878.461
Habitacionais
1971 16.482.0312.3532 Titulação de Imóveis Existentes 371.796 ----- 371.796
2201 23.422.0397.2857 Operacionalização das Unidades de Atendimento ----- 45.304.717 45.304.717
do Rio Poupa Tempo
2201 23.422.0397.3640 Implantação das Unidades de Atendimento do Rio 450.000 ----- 450.000
Poupa Tempo
2231 22.122.0014.3637 Adequação das Instalações do DRM-RJ 1.350 ----- 1.350
2232 23.422.0397.8061 Participação no Programa Rio Poupa Tempo ----- 16.000.000 16.000.000
JUCERJA
2232 23.691.0396.3638 Modernização e Reestruturação da Nova 4.900.000 ----- 4.900.000
JUCERJA
2401 18.512.0162.1540 Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de 100.000 ----- 100.000
Sepetiba
2402 18.512.0421.1102 Saneamento Ambiental nos Municípios do entorno 49.057.000 ----- 49.057.000
da Baía de Guanabara
2404 17.512.0162.1197 Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara 50.000.000 ----- 50.000.000
2404 17.512.0162.1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 50.000.000 ----- 50.000.000
2404 18.453.0104.3944 Transporte sobre Trilhos 60.000.000 ----- 60.000.000
2404 18.541.0413.1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 33.000.000 ----- 33.000.000
2404 18.542.0414.3665 Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20, 100.000 ----- 100.000
Copa 2014 e Olimpíadas 2016
2404 18.542.0415.1058 Implementação de Educação Ambiental 3.333.000 ----- 3.333.000
2432 17.543.0413.3672 Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ 43.799.735 ----- 43.799.735
2432 18.541.0413.1534 Projeto Iguaçu - PAC-RJ 120.000.000 ----- 120.000.000
2432 18.542.0409.1095 Fortalecimento Institucional 1.000.000 ----- 1.000.000
2432 18.542.0417.1526 Monitoramento da Qualidade Ambiental 1.400.000 ----- 1.400.000
2432 18.542.0417.1532 Acreditação dos Laboratórios do INEA 650.000 ----- 650.000
2432 18.542.0417.1533 Implantação do Centro de Referência Veicular 200.000 ----- 200.000
2541 06.421.0089.1106 Criação e Melhoria de Oficinas do Sistema Penal 67.424 ----- 67.424
2541 06.421.0089.4106 Qualificação Profissional e Diversificação de ----- 10.254.174 10.254.174
Oportunidade de Trabalho
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção ----- 15.306.070 15.306.070
Básica nos Municípios
2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual de 349.310 ----- 349.310
Transplantes - PET
2961 10.302.0314.2682 Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto ----- 52.927.684 52.927.684
2961 10.302.0319.1138 Construção do Hospital Regional de Queimados 5.938.221 ----- 5.938.221
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica ----- 30.825.591 30.825.591
3101 26.453.0100.3581 Desenvolvimento e Gestão do Sistema de 140.000 ----- 140.000
Transportes Metropolitano
3101 26.453.0154.1649 Reestruturação e Desenvolvimento dos Sistemas 140.000 ----- 140.000
Metroviário e Ferroviário.
3101 26.782.0332.3573 Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero 7.000 ----- 7.000
224

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

3101 26.783.0329.1195 Regularização Patrimonial do Trecho São Bento - 140.000 ----- 140.000
Pátio Visconde de Itaboraí
3101 26.784.0326.1065 Reestruturação do Transporte Hidroviário 330.400 ----- 330.400
3101 26.785.0100.3579 Desenvolv.do Plano Participativo Mobilidade e 14.000 ----- 14.000
Acessibilidade Sustentável da RMRJ
3101 26.785.0100.7626 Transporte não Motorizado - Rio Estado da 1.084.777 ----- 1.084.777
Bicicleta
3101 26.785.0102.1594 Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio 7.000 ----- 7.000
3161 26.453.0101.2581 Operacionalização do Bilhete Único ----- 520.000.000 520.000.000
3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários e ----- 815.872 815.872
Estacionamentos
3172 26.453.0285.1064 Melhoria dos Transportes Urbanos sobre Trilhos 80.140.000 ----- 80.140.000
para Copa 2014 e Olimpíadas 2016
3172 26.783.0285.3584 Construção e Reforma de Estações e Oficinas 4.165.000 ----- 4.165.000
3172 26.783.0335.6099 Operacionalização e Conservação de Transportes ----- 175.000 175.000
sobre Trilhos
3172 26.783.0337.1092 Construção e Reforma dos Subsistemas de 677.436 ----- 677.436
Transporte Ferroviário
3172 26.783.0337.3587 Reativação do Ramal Ferroviário entre as 140.000 ----- 140.000
Estações de Santa Cruz e Itaguaí
3172 26.785.0335.3583 Recuperação do Sistema de Bondes de Santa 1.190.000 ----- 1.190.000
Teresa
3172 26.785.0337.3589 Operação do Teleférico do Alemão 18.320.400 ----- 18.320.400
3172 26.999.0337.3586 Regularização dos Imóveis da Companhia 2.660.000 ----- 2.660.000
3173 26.453.0104.1029 Implantação de Novas Linhas Metroviárias 2.552.279.800 ----- 2.552.279.800
3201 08.243.0270.3605 Qualificação e Aperfeiçoamento da Rede de 31.929.000 ----- 31.929.000
Atendimento à Juventude
3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 42.970.000 ----- 42.970.000
3201 14.422.0269.1157 Programa SuperVia e Teleférico Lilás 30.652.000 ----- 30.652.000
3261 08.244.0270.2186 Implantação de Políticas Sociais em Áreas de ----- 2.800.000 2.800.000
Urbanização de Favelas
4043 12.302.0314.3409 Recuperação e Modernização do Hospital 162.080 ----- 162.080
Universitário Pedro Ernesto
4043 12.302.0314.4326 Operacionalização do Hospital Universitário Pedro ----- 47.852.448 47.852.448
Ernesto
4043 12.364.0122.2207 Apoio à Residência na UERJ ----- 18.709.003 18.709.003
4043 12.364.0122.2258 Integração UERJ/Sociedade ----- 51.490.844 51.490.844
4043 12.364.0122.2267 Incentivo à Permanência - Cotistas e Demais ----- 17.443.860 17.443.860
Estudantes
4043 12.364.0122.2268 Apoio à Formação do Estudante - UERJ ----- 20.287.194 20.287.194
4043 12.364.0122.3106 Ampliação e Reequipamento da UERJ 162.080 ----- 162.080
4043 12.364.0122.3481 Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação, 162.080 ----- 162.080
Pesquisa e Extensão
4043 12.364.0122.4134 Desenvolvimento Técnico e Científico ----- 24.679.068 24.679.068
4043 12.364.0122.7985 IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO EM 162.080 ----- 162.080
QUEIMADOS
4047 12.364.0379.3618 Construção de um Campus para a UEZO 10.000 ----- 10.000
4047 12.364.0379.3619 Aparelhamento do Campus da UEZO 10.000 ----- 10.000
4047 12.364.0380.2831 Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, Extensão ----- 347.500 347.500
e Inovação na UEZO
4047 12.364.0380.2832 Incentivo à Permanência e ao Desenvolvimento ----- 2.322.248 2.322.248
Discente
4047 12.364.0381.2833 Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO ----- 75.000 75.000
4047 12.364.0381.2834 Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO ----- 480.000 480.000

TOTAL Metropolitana: 8.172.927.967 1.041.750.316 9.214.678.283

Noroeste Fluminense
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 319.108 ----- 319.108
2404 18.541.0275.1044 Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv. 250.000 ----- 250.000
da Biodiversidade e das Florestas
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção ----- 1.606.850 1.606.850
Básica nos Municípios
2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual de 698.619 ----- 698.619
Transplantes - PET
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica ----- 717.757 717.757
225

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários e ----- 553.992 553.992


Estacionamentos

TOTAL Noroeste Fluminense: 1.267.727 2.878.599 4.146.326

Norte Fluminense
0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 6.000.000 ----- 6.000.000
0701 26.782.0103.1561 Urbanização no Corredor Logístico do Complexo 19.920 ----- 19.920
do Açu
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção ----- 691.383 691.383
Básica nos Municípios
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica ----- 1.836.310 1.836.310
3172 26.785.0337.3588 Implantação do VLT Macaé 140.000 ----- 140.000
4042 19.572.0004.2904 Apoio ao Desenvolvimento Regional ----- 245.708 245.708
4042 19.573.0004.3931 Implantação do Parque Tecnológico do Norte 200.000 ----- 200.000
Fluminense
4045 12.364.0364.2816 Concessão de Bolsa Auxílio para Estudantes ----- 3.936.000 3.936.000
Carentes
4045 12.364.0364.2817 Operacionalização do Restaurante Universitário ----- 3.024.000 3.024.000
(R.U.)
4045 12.364.0365.2818 Apoio ao Ensino à Distância Através do Consórcio ----- 5.571.296 5.571.296
CEDERJ
4045 12.364.0366.2819 Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão ----- 6.057.169 6.057.169
da UENF
4045 12.364.0366.8045 Apoio à atividade acadêmica de fomento à ----- 200.000 200.000
cooperação internacional
4045 12.364.0366.8046 Apoio à mobilidade estudantil de fomento à ----- 200.000 200.000
cooperação nacional e internacional
4045 12.364.0366.8047 Apoio a atividade de inovação e propriedade ----- 200.000 200.000
intelectual e desenvolvimento tecnol
4045 12.364.0367.1113 Criação de Novos Campi 200.000 ----- 200.000
4045 12.364.0367.1121 Implantação da Biblioteca Central 200.000 ----- 200.000
4045 12.364.0367.1123 Implantação do Espaço da Ciência 200.000 ----- 200.000
4045 12.364.0367.1132 Implantação da Fazenda Experimental 200.000 ----- 200.000
4045 12.364.0367.1134 Ampliação do Campi de Macaé 200.000 ----- 200.000
4045 12.364.0367.2821 Manutenção e Melhoria da Infraestrutura dos ----- 2.158.292 2.158.292
Campi da UENF
4045 12.364.0368.2823 Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho ----- 200.000 200.000
4045 12.364.0368.2824 Capacitação Contínua dos Servidores ----- 200.000 200.000
4045 12.364.0369.2825 Concessão de Bolsa aos Docentes Envolvidos no ----- 200.000 200.000
Prog Cap/Form dos Prof Educ Básica
4045 12.364.0369.2826 Concessão de Bolsa de Incentivo aos Professores ----- 200.000 200.000
da Educação Básica e Tecnológica
4045 12.364.0370.1152 Construção e Aparelhamento do Colégio de 200.000 ----- 200.000
Aplicação

TOTAL Norte Fluminense: 7.559.920 24.920.158 32.480.078

Baixadas Litorâneas
0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 1.350.000 ----- 1.350.000
1201 04.127.0159.1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável das 2.070.000 ----- 2.070.000
Regiões Fluminenses
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 1.107.389 ----- 1.107.389
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção ----- 2.475.861 2.475.861
Básica nos Municípios
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica ----- 1.510.184 1.510.184
3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração do 3.845.035 ----- 3.845.035
Transporte Aeroviário
3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários e ----- 226.716 226.716
Estacionamentos

TOTAL Baixadas Litorâneas: 8.372.424 4.212.761 12.585.185

Serrana
0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 5.500.000 ----- 5.500.000
0701 15.451.0289.3455 Recuperação da Região Serrana 225.453.411 ----- 225.453.411
0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 69.260.155 ----- 69.260.155
1201 04.127.0159.1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável das 2.860.058 ----- 2.860.058
226

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

Regiões Fluminenses
1354 20.601.0038.3487 Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na 2.241 ----- 2.241
Região Serrana Fluminense
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 4.249.565 ----- 4.249.565
1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de Unidades 1.000.000 ----- 1.000.000
Habitacionais
2404 18.542.0415.1058 Implementação de Educação Ambiental 3.334.000 ----- 3.334.000
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção ----- 1.923.848 1.923.848
Básica nos Municípios
2961 10.302.0319.1143 Construção do Hospital de Oncologia da Região 5.346.066 ----- 5.346.066
Serrana
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica ----- 1.984.550 1.984.550
3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 41.000.000 ----- 41.000.000
4001 19.364.0341.2789 Apoio ao Desenvolvimento Científico,Tecnológico ----- 678.807 678.807
e Institucional

TOTAL Serrana: 358.005.496 4.587.205 362.592.701

Médio Paraíba
0361 02.061.0141.1053 Ampliação dos Juizados Especiais 600.000 ----- 600.000
0701 15.451.0156.3460 Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos 273.900 ----- 273.900
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 1.954.078 ----- 1.954.078
1971 16.482.0311.3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 2.092.207 ----- 2.092.207
2404 18.542.0415.1058 Implementação de Educação Ambiental 3.333.000 ----- 3.333.000
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção ----- 2.576.973 2.576.973
Básica nos Municípios
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica ----- 1.862.463 1.862.463
3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração do 1.576.475 ----- 1.576.475
Transporte Aeroviário
3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 30.000 ----- 30.000

TOTAL Médio Paraíba: 9.859.660 4.439.436 14.299.096

Centro-Sul Fluminense
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 629.026 ----- 629.026
1971 16.482.0311.3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 15.063 ----- 15.063
1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de Unidades 1.724.253 ----- 1.724.253
Habitacionais
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção ----- 1.710.694 1.710.694
Básica nos Municípios
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica ----- 695.272 695.272
3171 26.782.0284.3582 Implantação, Ampliação e Reforma de Terminais 600.000 ----- 600.000
Rodoviários e Estacionamentos
3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários e ----- 603.420 603.420
Estacionamentos
3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 3.000.000 ----- 3.000.000

TOTAL Centro-Sul Fluminense: 5.968.342 3.009.386 8.977.728

Costa Verde
0701 15.451.0156.3460 Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos 29.770.735 ----- 29.770.735
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção ----- 1.035.708 1.035.708
Básica nos Municípios
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica ----- 538.586 538.586
3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração do 4.603.811 ----- 4.603.811
Transporte Aeroviário

TOTAL Costa Verde: 34.374.546 1.574.294 35.948.840

Demais Regiões
0261 01.128.0138.2913 Capacitação e Treinamento de Recursos ----- 343.000 343.000
Humanos do TCE-RJ

TOTAL Demais Regiões: 0 343.000 343.000

TOTAL: 12.742.806.729 9.425.105.479 22.167.912.208


227

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO R$ (1,00)

ATIVIDADES
DISCRIMINAÇÃO PROJETOS TOTAL
FINALÍSTICAS

GRUPO DE GASTOS NÃO REGIONALIZADOS

L1 - Atividades de pessoal e encargos sociais 33.917.945.172


L2 - Atividades de manutenção administrativa 1.748.778.123
L3 - Outras atividades de caráter obrigatório 19.254.005.647
Reserva de Contingência 300.000

VALOR TOTAL DA DESPESA FIXADA: 77.088.941.150


228
229

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I ) = ( II + III - IV ) 34.972.940.838

( + )RECEITAS DE IMPOSTOS( II ) 42.682.374.298

IMPOSTOS 41.973.565.191

MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 293.715.026

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 155.797.000

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 259.297.081

( + )RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( III ) 2.100.453.674

( - )TRANSFERÊNCIAS AO MUNICÍPIO ( IV ) 9.809.887.134

LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 25% 8.743.235.210

DESPESAS

DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL( V ) = ( VI + VII + VIII - IX ) 8.748.335.207

( + ) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ( VI ) 3.901.460.739

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.271.450.559


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 619.011.485


INVESTIMENTOS 10.998.695
INVERSÕES FINANCEIRAS -------

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -------

( + ) OUTROS ÓRGÃOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO ( VII ) 2.065.489.208

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.450.104.441


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 555.303.516


INVESTIMENTOS 60.073.651
INVERSÕES FINANCEIRAS 7.600
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -------

( + ) PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( VIII ) 3.015.533.385

( + ) TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 5.810.678.992

( - ) TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA O ESTADO 2.795.145.607

( - ) DESPESAS DEDUZIDAS DA EDUCAÇÃO ( IX ) 234.148.125

( + ) DESPESAS NO CEPERJ (FUNÇÃO EDUCAÇÃO) 15.278.082

( + ) DESPESAS COM AÇÕES DE NUTRIÇÃO - FUNÇÃO EDUCAÇÃO 20.196.900

( + ) DESPESAS NA FAPERJ (FUNÇÃO EDUCAÇÃO) 198.673.143

CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE


25,01 %
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XI) = ( V / I )
230
231

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO


DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB R$ (1,00)

%
RECEITA FUNDEB
Aplicado

RECEITA TOTAL DO FUNDEB ( I ) = ( II + III ) 8.265.479.410

(+) Recursos do Estado (II) 5.810.678.992


Cota - Parte para o FUNDEB - ITD 20 % 124.730.648
Cota - Parte para o FUNDEB da Rec da Dívida Ativa - ITD 20 % 409.873
Cota-Parte p/ o FUNDEB da Receita da Dívida Ativa do Imp Propried de 20 % 1.004.757
Veíc- IPVA
Cota-Parte do Estado da Dívida Ativa do ICMS para o FUNDEB 20 % 35.847.730
Cota-Parte do Estado para o FUNDEB - IPI 20 % 136.989.701
Cota-Parte do Estado para o FUNDEB - ICMS-SIMPLES 20 % 147.098.165
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa do 20 % 15.113.640
ICMS
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa do 20 % 582.241
IPVA
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa 20 % 160.551
sobre ITD
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ICMS 20 % 11.223.145
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ICMS SIMPLES 20 % 1.336.902
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do IPVA 20 % 9.899.249
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ITD 20 % 4.406.312
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE para o FUNDEB 20 % 220.265.931
Cota-Parte Estadual para o FUNDEB - ICMS 20 % 4.874.851.876
Cota-Parte Estadual para o FUNDEB - IPVA 20 % 209.603.059
Transferência Financeira - Lei Complementar Nº 87/96 - Cota Estadual 20 % 17.155.212
para FUNDEB
(+) Recursos dos Municípios (III) 2.454.800.418
Cota-Parte do FPM 20 % 486.007.701
Cota-Parte do ITR 20 % 1.164.630
Cota-Parte dos Municípios - ICMS 20 % 1.624.950.618
Cota-Parte dos Municípios - ICMS-SIMPLES 20 % 49.032.722
Cota-Parte dos Municípios - IPI 20 % 45.663.234
Cota-Parte dos Municípios - IPVA 20 % 209.603.059
Cota-Parte dos Municípios da Dívida Ativa - IPVA 20 % 1.004.756
Cota-Parte dos Municípios da Dívida Ativa do ICMS - Inscrita após 1997 20 % 11.949.243
Cota-Parte dos Municípios dos Juros e Multas de Mora do ICMS 20 % 3.741.049
Cota-Parte dos Municípios dos Juros e Multas de Mora do ICMS 20 % 445.634
SIMPLES
Cota-Parte dos Municípios dos Juros e Multas de Mora do IPVA 20 % 9.899.249
CP Municípios Juros e Multas de Mora da Divida Ativa do ICMS incrita 20 % 5.037.880
após 1997
CP Municípios Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa do IPVA inscrita 20 % 582.240
após 1997
Transferência Financeira - Lei Complementar Nº 87/96 - Cota Estadual 20 % 5.718.404
para FUNDEB
232

APLICAÇÃO DOS RECURSOS


TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA O ESTADO ( IV ) = ( I * VII ) 2.795.145.604
Pagamento do Magistério de Educação Básica e
Outras Despesas do Ensino Básico
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA O MUNICÍPIO ( V ) = ( I - IV ) 5.470.333.806

8.265.479.410

PERDA LÍQUIDA DO ESTADO PARA O FUNDEB ( VI ) = ( II - IV ) 3.015.533.388

* Coeficiente de Distribuição de Recursos do FUNDEB ( VII ) 0.338171020177

Coeficiente de Distribuição de Recursos do FUNDEB = 0.338171020177 ( calculado conforme o disposto na Emenda Constitucional Federal nº 53/2006 e
Lei Federal nº 11.494/2007 ).
233

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RECEITAS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS ( I ) = ( II ) + ( III ) - ( IV ) 34.972.857.554


( + ) RECEITAS DE IMPOSTOS ( II ) 42.682.374.298
IMPOSTOS 41.973.565.191
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 155.797.000
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 293.715.026
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 259.297.081

( + ) RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( III ) 2.100.370.390

( - ) TRANSFERÊNCIAS AO MUNICÍPIO ( IV ) 9.809.887.134

LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 12% 4.196.742.906

DESPESAS

DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( V ) = ( VI - VII ) 4.196.793.606

( + ) DESPESAS COM SAÚDE ( VI ) 5.600.762.838


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.626.670.788
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 656.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.761.994.281
INVESTIMENTOS 208.232.660
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.009.109
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.200.000

( - ) DESPESAS DEDUZIDAS DA SAÚDE ( VII ) 1.403.969.232


DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS -------
DESPESAS DO IASERJ 23.333.910
DESPESAS COM AÇÕES DE SANEAMENTO -------
DESPESAS COM FARMÁCIA POPULAR -------
DESPESAS COM AÇÕES DE NUTRIÇÃO -------
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 666.376.130
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONVÊNIOS, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 714.259.192

CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 12% DAS


RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS NA 12,00 %
SAÚDE ( VIII ) = ( V / I )
234
235

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NA FAPERJ


EMENDA CONSTITUCIONAL N° 32 DE 2003

RECEITAS

RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA DE TRANSFERÊNCIAS E VINCULAÇÕES( I ) = ( II ) - ( III + IV + V ) + ( VI ) 20.892.154.661

RECEITA TRIBUTÁRIA ( II ) 42.682.374.298


Impostos 41.973.565.191
Multa e Juros de Mora D.A. dos Impostos 155.797.000
Multas e Juros de Mora dos Impostos 293.715.026
Receita da Dívida Ativa dos Impostos 259.297.081

(-) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( III ) 9.581.570.966

(-) APLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO ( IV ) 8.275.200.833

(-) APLICAÇÕES NA SAÚDE ( V ) 3.972.096.400

(+) TAXAS DO TESOURO, MULTAS E RECEITAS DE OUTROS TRIBUTOS ( VI ) 38.648.562

LIMITE CONSTITUCIONAL DE 2,00 % 417.843.093

DESPESAS

APLICAÇÕES NA FAPERJ

AÇÕES ORIGEM TRIBUTÁRIA ( VII ) OUTRAS FONTES TOTAL

1069 Tecnologia da Informação para Gestão Pública - PRODERJ 5.000.000 ---- 5.000.000
1513 Núcleos Integrados de Pesquisa e Novas Tecnologias para o Desenv 49.758.640 50.000 49.808.640
Socioeconômico
2010 Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e 200.000 ---- 200.000
Lubrificantes
2016 Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas 24.252.367 100.000 24.352.367
2153 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UERJ 24.000.000 ---- 24.000.000
2157 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UENF 10.860.000 ---- 10.860.000
2223 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através da UEZO 200.000 ---- 200.000
2224 Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual 55.735.391 ---- 55.735.391
2227 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC ---- 7.000.000 7.000.000
2232 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da FAPERJ 68.460.835 12.091.771 80.552.606
2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa 2.360.000 ---- 2.360.000
2467 Despesas Obrigatórias 200.000 ---- 200.000
2660 Pessoal e Encargos Sociais 5.842.953 ---- 5.842.953
3014 Inovação Tecnológica 52.270.599 10.508.229 62.778.828
3945 Nova sede da FAPERJ 20.000.000 ---- 20.000.000
4034 Rede-Rio de Computadores 150.000 50.000 200.000
4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores 78.519.458 1.500.000 80.019.458
8021 Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública 3.400.000 ---- 3.400.000
8038 Apoio à Formação Superior à Distância - CECIERJ 16.632.850 ---- 16.632.850

TOTAL 417.843.093 31.300.000 449.143.093

DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( VIII ) 417.843.093

CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 2% DA RECEITA TRIBUTÁRIA,


DEDUZIDAS AS TRANSFERÊNCIAS E VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( IX ) = ( VIII / I )
2,00 %
236
237

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ORIUNDAS DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO


RECEITAS
Subalínea Valor(R$1,00)

13409903 Cota-Parte da Comp. Financ. dos Royalties pela Produção do Petróleo - Até 5% 1.048.750.829
13409904 Cota-Parte Compens. Financ. dos Royalties pela Prod. Petróleo Transf. Municípios 349.583.609
13409905 Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5% 1.012.587.006
13409906 Cota-Parte Participação Especial Exp. Petrol. e Gas Natural - Lei nº 9.478/97 4.291.440.170
13409907 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 3.804.949
13409908 Cota-parte Royalties Produção do Petróleo - Até 5%- PRÉ-SAL 262.187.707
13409909 Cota-parte dos Royalties Produção do Petróleo Transf. Munic. - Até 5%- PRÉ-SAL 87.395.902
13409910 Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5%- PRÉ-SAL 253.146.752
13409911 Cota-Parte Participação Espec. Exp. Petrol. e Gás Nat.- Lei n° 9.478/97- PRÉ-SAL 1.072.860.042

TOTAL 8.381.756.966
DESPESAS
UO AÇÃO FR Valor(R$1,00)

2404 - FECAM 1000 Rio Mais Limpo 04 32.465.010

2404 - FECAM 1009 Lixão Zero - FECAM 04 25.000.000

2404 - FECAM 1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 04 33.000.000

2404 - FECAM 1044 Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv. da Biodiversidade e das Florestas 04 500.000

2404 - FECAM 1057 Aprimoramento de Informação e de Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental 04 1.000.000

2404 - FECAM 1058 Implementação de Educação Ambiental 04 10.000.000

2404 - FECAM 1089 Fortalecimento dos Mecanismos de Articulação Institucional 04 500.000

2404 - FECAM 1147 Desenvolvimento do Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE 04 500.000

2404 - FECAM 1197 Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara 04 50.000.000

2404 - FECAM 1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 04 50.000.000

2404 - FECAM 1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 04 13.000.000

2404 - FECAM 1539 Prevenção e Controle Ambiental de Inundações 04 70.000.000

2404 - FECAM 1551 Apoio a projetos de saneamento, proteção e recuperação do meio ambiente 04 32.183.588

2404 - FECAM 1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 04 20.000.000

2404 - FECAM 1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 04 25.000.000

2404 - FECAM 1572 Gestão e Controle Florestal 04 500.000

2404 - FECAM 3651 Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara - FECAM 04 42.000.000

2404 - FECAM 3665 Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20, Copa 2014 e Olimpíadas 2016 04 500.000

2404 - FECAM 3667 Implementação do Plano Mudança do Clima 04 1.250.000

2404 - FECAM 3668 Implementação do Plano de Economia Verde 04 1.250.000

2404 - FECAM 3669 Geração de emprego e renda em comunidades assistidas por UPPs - Comunidade Verde 04 8.000.000

2404 - FECAM 3944 Transporte sobre Trilhos 04 60.000.000

3702 - EGE/SEFAZ 0001 Encargos com a União 04 1.237.023.986

3702 - EGE/SEFAZ 0002 Programação a Cargo dos Municípios 04 436.979.511

3702 - EGE/SEFAZ 0003 Gestão da Dívida Interna-Refinanciada 04 603.576.651

3702 - EGE/SEFAZ 0004 Gestão da Dívida Interna-Serviços 04 432.821.069

3702 - EGE/SEFAZ 0007 Contribuições Obrigatórias 04 79.447.775

1234 - RIOPREVIDÊNCIA DIVERSAS AÇÕES 10 5.115.259.376

TOTAL 8.381.756.966
238
239

PROGRAMAS EM COOPERAÇÃO COM MUNICÍPIOS


R$ 1,00

Programa: 0017 Infraestrutura e Urbanização em Municípios 140.000


UNIDADE
AÇÃO REGIÃO VALOR
ORÇAMENTÁRIA

3124 Apoio aos Municípios 0741 - DER-RJ Estado 140.000

Programa: 0097 Assistência Farmacêutica 140.125.769


UNIDADE
AÇÃO REGIÃO VALOR
ORÇAMENTÁRIA

2714 Assistência Farmacêutica Básica 2961 - FES Baixadas Litorâneas 1.510.184


Centro-Sul 695.272
Costa Verde 538.586
Médio Paraíba 1.862.463
Metropolitana 30.825.591
Noroeste Fluminense 717.757
Norte Fluminense 1.836.310
Serrana 1.984.550

2716 Assistência Farmacêutica Especializada 2961 - FES Estado 100.155.056

Programa: 0109 Proteção Social Básica de Assistência Social 14.700.000


UNIDADE
AÇÃO REGIÃO VALOR
ORÇAMENTÁRIA

2768 Atendimento Integral à Família – PAIF 3261 - FEAS Estado 14.700.000

Programa: 0110 Proteção Social Especial de Assistência Social 5.250.000


UNIDADE
AÇÃO REGIÃO VALOR
ORÇAMENTÁRIA

2777 Proteção Social de Média Complexidade 3261 - FEAS Estado 5.250.000

Programa: 0150 Escola Inclusiva 373.880


UNIDADE
AÇÃO REGIÃO VALOR
ORÇAMENTÁRIA

2313 Atendimento a Públicos Especiais 1801 - SEEDUC Estado 373.880

Programa: 0260 Programa Somando Forças 924.773.855


UNIDADE
AÇÃO REGIÃO VALOR
ORÇAMENTÁRIA

3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 0701 - SEOBRAS Estado 1.157.664


Metropolitana 923.616.191

Programa: 0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 113.183.228


UNIDADE
AÇÃO REGIÃO VALOR
ORÇAMENTÁRIA

2717 Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI 2961 - FES Estado 60.598.481
240

PROGRAMAS EM COOPERAÇÃO COM MUNICÍPIOS


R$ 1,00

2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção 2961 - FES Baixadas Litorâneas 2.475.861
Básica nos Municípios
Centro-Sul 1.710.694
Costa Verde 1.035.708
Médio Paraíba 2.576.973
Metropolitana 15.306.070
Noroeste Fluminense 1.606.850
Norte Fluminense 691.383
Serrana 1.923.848

2720 Organização de Redes de Serviços de Saúde 2961 - FES Estado 263.964

2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde 2961 - FES Estado 24.993.396

Programa: 0318 Assistência Pré-hospitalar 70.767.621


UNIDADE
AÇÃO REGIÃO VALOR
ORÇAMENTÁRIA

2742 Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24 2961 - FES Estado 70.767.621


Horas - UPA 24 H Municipalizadas
241

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADES SOCIAIS R$ 1,00

UNIDADE CATEGORIA GRUPO DE


FUNÇÃO FR VALOR
ORÇAMENTÁRIA ECONÔMICA DESPESA
08 Assistência Social 3201 - SEASDH Correntes Outras Despesas Correntes 22 370.913.591
08 Assistência Social 3201 - SEASDH Capital Investimentos 22 3.500.000
08 Assistência Social 3242 - FLXIII Correntes Outras Despesas Correntes 22 567.000
08 Assistência Social 3242 - FLXIII Capital Investimentos 22 189.062
08 Assistência Social 3261 - FEAS Correntes Outras Despesas Correntes 22 136.008.200
08 Assistência Social 3261 - FEAS Capital Investimentos 22 2.021.880
08 Assistência Social 3266 - FFIA Correntes Outras Despesas Correntes 22 37.800
08 Assistência Social 3266 - FFIA Capital Investimentos 22 7.000
08 Assistência Social 4801 - SEPREDEQ Correntes Outras Despesas Correntes 22 18.396.096
08 Assistência Social 4801 - SEPREDEQ Capital Investimentos 22 218.218
10 Saúde 2961 - FES Correntes Outras Despesas Correntes 22 910.238.325
10 Saúde 2961 - FES Capital Investimentos 22 2.005.454
12 Educação 1801 - SEEDUC Correntes Pessoal e Encargos Sociais 22 492.479.007
12 Educação 1801 - SEEDUC Correntes Outras Despesas Correntes 22 167.103.345
12 Educação 4043 - UERJ Correntes Outras Despesas Correntes 22 54.807.101
12 Educação 4044 - FAETEC Correntes Outras Despesas Correntes 22 48.751.662
12 Educação 4044 - FAETEC Capital Investimentos 22 950.899
14 Direitos da Cidadania 3201 - SEASDH Correntes Outras Despesas Correntes 22 7.095.404
14 Direitos da Cidadania 3201 - SEASDH Capital Investimentos 22 840.000
15 Urbanismo 0701 - SEOBRAS Capital Investimentos 22 77.195.502
16 Habitação 1901 - SEH Correntes Outras Despesas Correntes 22 3.300.000
16 Habitação 1901 - SEH Capital Investimentos 22 4.700.000
16 Habitação 1901 - SEH Capital Inversões Financeiras 22 4.667.934
16 Habitação 1971 - CEHAB-RJ Correntes Outras Despesas Correntes 22 1.210.711
16 Habitação 1971 - CEHAB-RJ Capital Investimentos 22 108.086.818
21 Organização Agrária 1931 - ITERJ Correntes Outras Despesas Correntes 22 4.127.862
21 Organização Agrária 1931 - ITERJ Capital Investimentos 22 6.171.380
21 Organização Agrária 1931 - ITERJ Capital Inversões Financeiras 22 1.000
26 Transporte 3101 - SETRANS Correntes Outras Despesas Correntes 22 595.423
26 Transporte 3101 - SETRANS Capital Investimentos 22 105.000
26 Transporte 3161 - FET Correntes Outras Despesas Correntes 22 519.999.000
26 Transporte 3161 - FET Capital Investimentos 22 1.000
26 Transporte 3172 - CENTRAL Correntes Outras Despesas Correntes 22 18.320.400

TOTAL 2.964.612.074
242
243

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC R$ 1,00

UO AÇÃO TÍTULO DA AÇÃO GD FR VALOR


0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 00 372.900
0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 01 113.534
0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 11 285.707.710
0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 14 161.603.621
0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 21 204.800.845
0701 - SEOBRAS 1300 Esgotamento Sanitário - PAC 4 14 67.084.945
0701 - SEOBRAS 1300 Esgotamento Sanitário - PAC 4 21 69.260.155
0701 - SEOBRAS 1562 Urbanização das Comunidades - PAC 4 11 100.000.000
0701 - SEOBRAS 1562 Urbanização das Comunidades - PAC 4 14 323.359.007
0701 - SEOBRAS 1562 Urbanização das Comunidades - PAC 4 22 3.800.000
0701 - SEOBRAS 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 4 00 11.146.571
0701 - SEOBRAS 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 4 01 3.276.708
0701 - SEOBRAS 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 4 11 1.398.290
0701 - SEOBRAS 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 4 14 497.533.875
0701 - SEOBRAS 1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 4 00 98.648
0701 - SEOBRAS 1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 4 01 30.035
0701 - SEOBRAS 1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 4 11 22.802.541
0701 - SEOBRAS 1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 4 12 12.650.000
0701 - SEOBRAS 1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 4 14 97.448.356
0701 - SEOBRAS 1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 4 22 10.177.689
0701 - SEOBRAS 1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ 4 11 30.961.992
0701 - SEOBRAS 1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ 4 14 4.974.423
0701 - SEOBRAS 1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ 4 22 3.224.584
0701 - SEOBRAS 1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 4 14 12.640.623
0701 - SEOBRAS 1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 4 22 11.061.834
0701 - SEOBRAS 3448 Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapuí - PAC RJ 4 00 445.333
0701 - SEOBRAS 3448 Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapuí - PAC RJ 4 01 135.586
0701 - SEOBRAS 3448 Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapuí - PAC RJ 4 11 110.818.072
0701 - SEOBRAS 3449 Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ 4 11 146.074.000
0701 - SEOBRAS 3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 4 14 58.960.254
0701 - SEOBRAS 3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 4 22 20.745.428
0701 - SEOBRAS 3465 Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ 4 14 75.089.805
0701 - SEOBRAS 3465 Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ 4 22 17.096.677
2404 - FECAM 1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 4 04 33.000.000
2404 - FECAM 1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 4 04 13.000.000
2404 - FECAM 1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 4 04 20.000.000
2404 - FECAM 1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 4 04 25.000.000
2432 - INEA 1534 Projeto Iguaçu - PAC-RJ 4 16 120.000.000
2432 - INEA 3536 Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ 4 16 68.799.735
2432 - INEA 3537 Projeto Saneamento - PAC-RJ 4 16 68.799.735
2432 - INEA 3672 Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ 4 16 43.799.735

TOTAL 2.757.293.246
244
245

FEHIS - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITAS
RECEITAS RESULTANTES DA LEI 4.056/02 ( I ) 2.964.612.074
Adicional do ICMS - Lei 4056/02 - FECP 2.949.016.958
Multas (Lei Complementar Estadual nº 134/2009) do Adicional do ICMS 2.740.451
Juros e Multas de Mora do Adicional do ICMS 6.438.164
Multas (LC Estadual nº 134/2009) da Dívida Ativa do Adicional do ICMS 438.544
Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa do Adicional do ICMS 1.248.114
Receita da Dívida Ativa do Adicional do ICMS - Lei 4056/02 4.729.843

LIMITE MÍNIMO LEI 4.056/02 DE 10,00 % 296.461.207

DESPESAS
AÇÕES VALOR FEHIS( II ) OUTRAS FONTES TOTAL

0701 Secretaria de Estado de Obras 77.195.502 741.668.173 818.863.675


1206 - Urbanização do Dona Marta 3.067.648 ----- 3.067.648
1562 - Urbanização das Comunidades - PAC 3.800.000 423.359.007 427.159.007
1614 - Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 10.177.689 133.029.580 143.207.269
1615 - Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC-RJ 3.224.584 35.936.415 39.160.999
1616 - Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 11.061.834 12.640.623 23.702.457
3463 - Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 20.745.428 58.960.254 79.705.682
3465 - Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC - RJ 17.096.677 75.089.805 92.186.482
3466 - Urbanização em Barros Filho 8.021.642 2.652.489 10.674.131
1901 Secretaria de Estado de Habitação 12.667.934 ----- 12.667.934
3438 - Realização de Estudos Técnicos 200.000 ----- 200.000
3440 - Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitação 200.000 ----- 200.000
de Interesse Social-PEHIS
3441 - Capacitação de Representantes do Poder Público e da 200.000 ----- 200.000
Sociedade Civil Organizada
3442 - Banco de Terras 4.667.934 ----- 4.667.934
3443 - Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em 2.300.000 ----- 2.300.000
Áreas de Risco/Insalubres
3444 - Reabilitação de Imóveis para Fins Habitacionais 1.500.000 ----- 1.500.000
3445 - Desenvolvimento de Modelo de Projeto 2.500.000 ----- 2.500.000
3446 - Realização de Estudos de Viabilidade Técnica 100.000 ----- 100.000
3964 - Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento 1.000.000 ----- 1.000.000
Regional - SEH
1931 Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro 10.300.242 18.143.100 28.443.342
1119 - Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES/ITERJ 650.000 7.650.000 8.300.000
1557 - Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas pelo 4.222.380 10.000.000 14.222.380
ITERJ
1568 - Regularização Fundiária nas Áreas de Implantação das UPP 330.000 ----- 330.000
1571 - Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção Agrícola 1.610.000 ----- 1.610.000
nos Assentamentos Rurais
2710 - Regularização Fundiária de Interesse Social 702.000 ----- 702.000
2711 - Levantamento Físico e Socioeconômico para Efeito de RFIS 1.387.242 ----- 1.387.242
2712 - Consolidação dos Assentamentos Rurais e Urbanos 400.000 ----- 400.000
8039 - Melhoria de Unidades Habitacionais 700.000 ----- 700.000
8040 - Produção de conhecimento das comunidades urbanas e 200.000 ----- 200.000
rurais
8043 - Celebração de TCT/Convênios com o INCRA, instituições 98.620 493.100 591.720
educativas e órgãos govern
1971 Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro 109.297.529 73.379.076 182.676.605
3526 - Produção de Unidades Habitacionais 17.798.539 70.000.000 87.798.539
3529 - Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais 44.602.714 ----- 44.602.714
3530 - Urbanização de Assentamentos Irregulares 42.411.201 ----- 42.411.201
3532 - Titulação de Imóveis Existentes 371.796 ----- 371.796
246

3533 - Recuperação de Receita Oriunda do FCVS 1.210.711 ----- 1.210.711


3534 - Preservação de Documentos - Digitalização 876.129 ----- 876.129
3535 - Sistema Integrado de Informações Cadastrais 500.000 ----- 500.000
3932 - Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 1.526.439 3.379.076 4.905.515
3201 Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 87.000.000 ----- 87.000.000
1579 - Concessão de Aluguel Social 87.000.000 ----- 87.000.000
TOTAL 296.461.207 833.190.349 1.129.651.556

DESPESAS CONSIDERADAS ( III ) 296.461.207

MÍNIMO DE 10% DA RECEITA DO ADICIONAL DE ICMS LEI 4.056/02 ( IV ) = ( III / I ) 10,00 %


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NO FECAM - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31 DE 2003 E Nº 48 DE 2011
247

RECEITA

RECEITA LÍQUIDA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ( I = II - III + V - VI ) 7.960.357.928

( + ) RECEITA BRUTA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - (PÓS-SAL) ( II ) 6.721.747.036


CP Comp Financ - Rec. Hídricos 12.935.744
CP Comp Financ - Rec. Minerais 2.644.729
CP Comp Financ - Royalties Petróleo - até 5% 1.048.750.829
CP Comp Financ - Royalties Petróleo - TM 349.583.609
CP Comp Financ - Royalties Petróleo - exc 5% 1.012.587.006
CP Participação Especial Exp. Petrol. e Gas Natural - Lei nº 9.478/97 4.291.440.170
CP Fundo Especial do Petróleo - FEP 3.804.949
( - ) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( III ) 349.583.609
CP Compens Financ - Royalties Petróleo-TM 349.583.609
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 5% ( IV ) 318.608.171

( + ) RECEITA BRUTA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - (PRÉ-SAL) ( V ) 1.675.590.403


CP Comp Financ - Royalties Petróleo - até 5% - PRÉ-SAL 262.187.707
CP Comp Financ - Royalties Petróleo - TM - PRÉ-SAL 87.395.902
CP Comp Financ - Royalties Petróleo - exc 5% - PRÉ-SAL 253.146.752
CP Participação Especial - Lei 9.478/97 - PRÉ-SAL 1.072.860.042
( - ) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( VI ) 87.395.902
CP Comp Financ - Royalties Petróleo - TM - PRÉ-SAL 87.395.902
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 10% ( VII ) 158.819.450

VALOR MÍNIMO FECAM = 5% (PÓS-SAL) + 10% (PRÉ-SAL) ( VIII = IV + VII ) 477.427.621

DESPESA

UO AÇÃO TÍTULO AÇÃO VALOR FECAM ( IX ) OUTRAS FONTES TOTAL

2404-FECAM 1000 Rio Mais Limpo 32.465.010 - 32.465.010


2404-FECAM 1009 Lixão Zero - FECAM 25.000.000 - 25.000.000
2404-FECAM 1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 33.000.000 - 33.000.000
2404-FECAM 1044 Instrumentos de Conserv da Biodiv e Florestas 500.000 - 500.000
2404-FECAM 1057 Aprimoram de Inform e Instrum de Planejamento 1.000.000 - 1.000.000
2404-FECAM 1058 Implementação de Educação Ambiental 10.000.000 - 10.000.000
2404-FECAM 1089 Fortalec de Mecanismos de Artic Institucional 500.000 - 500.000
2404-FECAM 1147 Desenv Prog Reaproveit Óleo Vegetal - PROVE 500.000 - 500.000
2404-FECAM 1197 Saneam nas Bacias da Baía de Guanabara 50.000.000 - 50.000.000
2404-FECAM 1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 50.000.000 - 50.000.000
2404-FECAM 1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 13.000.000 - 13.000.000
2404-FECAM 1539 Prevenção e Contr Ambiental de Inundações 70.000.000 - 70.000.000
2404-FECAM 1551 Apoio a proj de saneam, prot e recup ambiente 32.962.612 1.685.986 34.648.598
2404-FECAM 1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 20.000.000 - 20.000.000
2404-FECAM 1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 25.000.000 - 25.000.000
2404-FECAM 1572 Gestão e Controle Florestal 500.000 - 500.000
2404-FECAM 3651 Saneam Amb dos Munic do Entorno da BG-FECAM 42.000.000 - 42.000.000
2404-FECAM 3665 Pl Comun Amb Rio+20,Copa 2014 e Olimp 2016 500.000 - 500.000
2404-FECAM 3667 Implementação do Plano Mudança do Clima 1.250.000 - 1.250.000
2404-FECAM 3668 Implementação do Plano de Economia Verde 1.250.000 - 1.250.000
2404-FECAM 3669 Geração de empreg e renda em comunid UPP 8.000.000 - 8.000.000
2404-FECAM 3944 Transporte sobre Trilhos 60.000.000 - 60.000.000

TOTAL 477.427.622 1.685.986 479.113.608

DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( X ) 477.427.622

CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 5% (PÓS-SAL) E 10% (PRÉ-SAL)


DA RECEITA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS, DEDUZIDAS AS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ( XI ) = ( X / VIII ) 100,00%
248
249

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR OPERAÇÃO ESPECIAL - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


0001 Encargos com a União F 1.237.023.986 1.237.023.986 -----
0002 Programação a Cargo dos Municípios F 10.246.866.644 10.246.866.644 -----
0003 Gestão da Dívida Interna-Refinanciada F 3.321.091.844 1.575.686.201 1.745.405.643
0004 Gestão da Dívida Interna-Serviços F 2.359.406.239 1.369.942.260 989.463.979
0005 Gestão da Dívida Externa-Serviços F 340.891.303 209.718.001 131.173.302
0007 Contribuições Obrigatórias F 480.974.614 480.974.614 -----
0011 Capitalização do Regime Previdenciário F 5.000.000 5.000.000 -----
Complementar do Estado do Rio de Janeiro
0013 Pagamento de Requisições Judiciais – Lei nº F 6.000.000 6.000.000 -----
147/2013
0014 Pagamento de Precatórios Judiciais – Lei F 300.926.017 300.926.017 -----
147/2013

TOTAL GERAL: 18.298.180.647 15.432.137.723 2.866.042.924

TOTAL FISCAL: 18.298.180.647 15.432.137.723 2.866.042.924

TOTAL SEGURIDADE: ----- ----- -----

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


9000 Reserva de Contingência F 300.000 ----- -----

TOTAL GERAL: 300.000


250
251

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


1000 Rio Mais Limpo F 32.465.010 ----- 32.465.010
1001 Modernização da Prestação Jurisdicional F 124.726.658 ----- 124.726.658
1002 Ampliação e Modernização das Instalações do F 20.081.746 3.060.000 17.021.746
TCE-RJ
1003 Modernização das Unidades da SEFAZ F 700.000 630.000 70.000
1009 Lixão Zero - FECAM F 25.000.000 ----- 25.000.000
1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM F 33.000.000 ----- 33.000.000
1011 Edificação, Implantação e Recuperação Física F 2.872.475 ----- 2.872.475
do TCE-RJ
1013 Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI- F 4.243.358 2.248.358 1.995.000
SEPLAG
1018 Expansão, Modernização e Integração do F 10.025.321 12.000 10.013.321
Transporte Aeroviário
1020 Implementação da Política de Governança em F 42.000 7.000 35.000
TIC
1025 Reforma e Reequipamento das Unidades da F 57.777 ----- 57.777
EMOP
1029 Implantação de Novas Linhas Metroviárias F 2.552.279.800 ----- 2.552.279.800
1030 Lixão Zero F 2.033.412 ----- 2.033.412
1031 Apoio à Capacitação e Treinamento em F 1.205.952 1.085.356 120.596
Recursos Humanos
1035 Operação SOS Saúde F 31.360 22.400 8.960
1044 Desenv. e Implem. de Instrumentos de F 500.000 ----- 500.000
Conserv. da Biodiversidade e das Florestas
1046 Ampliação e Modernização das Unidades da F 12.329.900 100.000 12.229.900
PGE
1047 Fazendo a Melhor Polícia F 531.325 461.325 70.000
1048 FUNDES - Programas e Projetos Prioritários F 3.360 700 2.660
1050 Promoção do Melhoramento Genético - Rio F 627.200 606.200 21.000
Genética
1053 Ampliação dos Juizados Especiais F 1.900.000 1.300.000 600.000
1055 Desenvolvimento do Esporte de Alto F 1.200.000 1.200.000 -----
Rendimento
1056 Implantação da Secretaria F 96.452 68.452 28.000
1057 Aprimoramento de Informação e de F 1.000.000 ----- 1.000.000
Instrumentos de Planejamento e Gestão
Ambiental
1058 Implementação de Educação Ambiental F 10.000.000 ----- 10.000.000
1059 Desenvolvimento Setor Agropecuário das F 2.778.022 2.613.312 164.710
Cadeias Emergentes e Tradicionais
1061 Realização do Projeto Segundo Tempo F 7.066.307 7.066.307 -----
1064 Melhoria dos Transportes Urbanos sobre F 80.140.000 ----- 80.140.000
Trilhos para Copa 2014 e Olimpíadas 2016
1065 Reestruturação do Transporte Hidroviário F 330.400 329.700 700
1066 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura F 5.377.594 2.964.228 2.413.366
Familiar - PRONAF
1069 Tecnologia da Informação para Gestão Pública F 5.000.000 4.000.000 1.000.000
- PRODERJ
1071 Renovação do Patrimônio do ERJ F 6.135.994 7.000 6.128.994
1072 Cultura e Cidadania F 2.187.654 2.187.654 -----
1076 Acordo de Resultados da SEPLAG F 105.000 98.000 7.000
1077 Implantação de Sistema de Gerenciamento F 3.310.050 3.250.050 60.000
Eletrônico de Documentos
1081 Melhorias no Sistema SIPLAG F 315.000 308.000 7.000
1082 Reforma de Equipamentos Esportivos F 140.000 70.000 70.000
1083 Apoio à Gestão Municipal F 81.123 74.123 7.000
1089 Fortalecimento dos Mecanismos de Articulação F 500.000 ----- 500.000
Institucional
1092 Construção e Reforma dos Subsistemas de F 677.436 ----- 677.436
Transporte Ferroviário
252

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


1093 Implementação das Ações do FEPROCON F 5.884.331 1.104.331 4.780.000
1094 Construção, Reforma e Aquisição de Material S 98.269.892 ----- 98.269.892
Permanente para Unidades de Saúde
1095 Fortalecimento Institucional F 1.000.000 500.000 500.000
1097 Gestão de Bacias Hidrográficas F 31.726.808 ----- 31.726.808
1098 Modernização e Reestruturação da EMATER- F 1.245.090 160.930 1.084.160
RIO
1101 Aprimoramento dos Sistemas de Gestão F 200.000 200.000 -----
Ambiental
1102 Saneamento Ambiental nos Municípios do F 49.057.000 ----- 49.057.000
entorno da Baía de Guanabara
1106 Criação e Melhoria de Oficinas do Sistema F 67.424 700 66.724
Penal
1107 Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos F 10.891.520 10.869.120 22.400
1112 Implantação da Cidade da Polícia F 7.000 3.500 3.500
1113 Criação de Novos Campi F 200.000 ----- 200.000
1115 Operação Lei Seca F 24.640 22.540 2.100
1116 Projetos a Cargo da ALERJ F 5.199.237 5.189.237 10.000
1118 Apoio Financeiro a Projetos de Fomento F 3.657.492 ----- 3.657.492
1119 Acordo de Cooperação Técnico-Financeira F 8.300.000 ----- 8.300.000
BNDES/ITERJ
1121 Implantação da Biblioteca Central F 200.000 ----- 200.000
1122 Implantação de Ações de Apoio aos Grandes F 130.007.000 1.400 130.005.600
Eventos - SESEG
1123 Implantação do Espaço da Ciência F 200.000 ----- 200.000
1132 Implantação da Fazenda Experimental F 200.000 ----- 200.000
1133 Modernização e Divulgação do Arquivo Público F 494.300 484.300 10.000
do Estado do Rio de Janeiro
1134 Ampliação do Campi de Macaé F 200.000 ----- 200.000
1135 Controle e Qualidade Ambiental F 689.688 100.000 589.688
1136 Financiamento a Empresas F 49.585.581 ----- 49.585.581
1138 Construção do Hospital Regional de S 5.938.221 ----- 5.938.221
Queimados
1139 Implantação da Nova Sede da SESEG F 83.272 7.000 76.272
1140 Reestruturação do Executivo e Modernização F 5.064.595 5.057.595 7.000
Administrativa e Organizacional
1142 Implantação da Polícia Pacificadora F 336.000 7.000 329.000
1143 Construção do Hospital de Oncologia da S 5.346.066 ----- 5.346.066
Região Serrana
1144 Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima F 1.851.897 1.848.397 3.500
1147 Desenvolvimento do Programa de F 500.000 ----- 500.000
Reaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE
1148 Autoridade Pública Olímpica - APO F 200.000 100.000 100.000
1149 Projeto de Saneamento - RJ F 50.000 ----- 50.000
1152 Construção e Aparelhamento do Colégio de F 200.000 100.000 100.000
Aplicação
1153 Execução de Obras em Vias Urbanas - Asfalto F 303.576.260 ----- 303.576.260
na Porta e Bairro Novo
1154 Comando de Operações Especiais - COE F 7.000 1.400 5.600
1155 Atendimento à População Residente em Áreas S 1.050.000 980.000 70.000
de Risco
1156 Recuperação, Modernização e Implantação de F 27.490.000 ----- 27.490.000
Obras nos Municípios do ERJ
1157 Programa SuperVia e Teleférico Lilás F 30.652.000 ----- 30.652.000
1158 Reassentamento de Moradores de Áreas de F 25.000.000 ----- 25.000.000
Risco
1159 IMPLANTAÇÃO DE APARELHOS CULTURAIS F 50.000 ----- 50.000
NA BAIXADA FLUMINENSE
1160 HOSPITAL EM VALENÇA S 10.000.000 ----- 10.000.000
253

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


1161 MODERNIZAÇÃO DA INFRA.DE F 2.000.000 ----- 2.000.000
ATENDIMENTO DPGE
1163 TORCEDOR SOCORRISTA VOLUNTÁRIO F 1.600.000 1.600.000 -----
1165 Modernização da Administração do Estado do F 44.425 7.000 37.425
Rio de Janeiro-PMAE-SEPLAG
1168 Programa de Renovação e Fortalecimento da F 7.911.581 7.000 7.904.581
Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO
1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável das F 4.930.058 4.923.058 7.000
Regiões Fluminenses
1172 Projeto Integrado de Sistema de Compras e F 7.853.404 5.053.404 2.800.000
Gestão de Contratos e Custos ERJ
1178 Microcrédito e Cooperativismo F 5.502.240 5.502.240 -----
1180 Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio F 2.100 2.100 -----
de Janeiro
1188 Avaliação, Reforma e Modernização dos S 5.700.000 700.000 5.000.000
Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA
1189 Informatização do Órgão F 11.453.600 8.960.600 2.493.000
1192 Implementação das Ações do Fundo Especial F 27.500 20.000 7.500
do Depósito Público
1195 Regularização Patrimonial do Trecho São F 140.000 70.000 70.000
Bento - Pátio Visconde de Itaboraí
1196 Implantação, Reforma e Reequipamento das S 1.746.518 31.108 1.715.410
Unidades do Novo DEGASE
1197 Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara F 50.000.000 ----- 50.000.000
1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste F 50.000.000 ----- 50.000.000
1201 Gestão de Ações Integradas de Políticas F 7.350 7.350 -----
Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
1202 Construção e Implantação de Cinco CENSEs S 514.229 ----- 514.229
1206 Urbanização do Dona Marta F 3.067.648 ----- 3.067.648
1208 Fortalecimento da Gestão Estratégica no F 500.391 493.391 7.000
Estado do Rio de Janeiro
1209 Abastecimento de Água - PAC F 652.598.610 ----- 652.598.610
1230 Modernização da Polícia Militar F 7.000 3.500 3.500
1240 Reorganização e Modernização da Gestão de F 4.994.875 4.959.875 35.000
Recursos Humanos
1266 Reforma da Casa da Princesa S 31.872 ----- 31.872
1293 Atualização Tecnológica do Parque F 42.000 3.500 38.500
Computacional
1294 Atualização Tecnológica dos Sistemas de F 42.000 7.000 35.000
Informações
1295 Internet Comunitária F 42.000 7.000 35.000
1300 Esgotamento Sanitário - PAC F 136.345.100 ----- 136.345.100
1382 Apoio ao Policiamento Civil F 888.276 532.966 355.310
1513 Núcleos Integrados de Pesquisa e Novas F 49.808.640 25.000.000 24.808.640
Tecnologias para o Desenv Socioeconômico
1517 Desenvolvimento dos Centros Vocacionais F 7.755.458 6.819.293 936.165
Tecnológicos - CVTs
1520 Reforma e Reequipamento dos Palácios F 9.060.000 680.000 8.380.000
Oficiais
1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM F 13.000.000 ----- 13.000.000
1526 Monitoramento da Qualidade Ambiental F 6.822.328 4.422.328 2.400.000
1528 Saneamento Ambiental em Pequenas F 189.124.897 ----- 189.124.897
Localidades
1529 Educação Ambiental para Condutores de F 150.000 150.000 -----
Veículos Automotores
1532 Acreditação dos Laboratórios do INEA F 650.000 450.000 200.000
1533 Implantação do Centro de Referência Veicular F 200.000 ----- 200.000
1534 Projeto Iguaçu - PAC-RJ F 120.000.000 ----- 120.000.000
1537 Gestão da Informação para Fortalecimento da F 21.000 14.000 7.000
Ação Governamental
1539 Prevenção e Controle Ambiental de Inundações F 70.000.000 ----- 70.000.000
254

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


1540 Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de F 100.000 ----- 100.000
Sepetiba
1546 Ampliação da Rede e Melhoria da F 220.169.212 3.478.667 216.690.545
Infraestrutura
1547 Equipamento de Cinco CENSEs S 622.164 ----- 622.164
1550 Planejamento e Gestão com Foco na F 154.000 140.000 14.000
Dimensão Territorial e Setorial
1551 Apoio a projetos de saneamento, proteção e F 34.648.598 ----- 34.648.598
recuperação do meio ambiente
1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM F 20.000.000 ----- 20.000.000
1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM F 25.000.000 ----- 25.000.000
1557 Assentamento e Reassentamento de Famílias F 14.222.380 ----- 14.222.380
Assistidas pelo ITERJ
1561 Urbanização no Corredor Logístico do F 19.920 ----- 19.920
Complexo do Açu
1562 Urbanização das Comunidades - PAC F 427.159.007 ----- 427.159.007
1565 Elaboração de Estudos e Projetos sobre F 1.075.350 1.075.350 -----
Saneamento Ambiental
1568 Regularização Fundiária nas Áreas de F 330.000 330.000 -----
Implantação das UPP
1571 Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da F 1.610.000 1.210.000 400.000
Produção Agrícola nos Assentamentos Rurais
1572 Gestão e Controle Florestal F 500.000 ----- 500.000
1579 Concessão de Aluguel Social S 87.000.000 87.000.000 -----
1581 Construção, Implantação e Reforma de F 4.647.428 1.482.439 3.164.989
Unidades do Sistema Penitenciário
1585 Supervisão e Coordenação do Sistema F 370.562 369.862 700
Penitenciário
1594 Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio F 7.000 ----- 7.000
1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ F 513.355.444 ----- 513.355.444
1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC- F 143.207.269 ----- 143.207.269
RJ
1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos - F 39.160.999 ----- 39.160.999
PAC-RJ
1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ F 23.702.457 ----- 23.702.457
1625 Promoção do Desenvolvimento Sustentável de F 57.782.800 7.000.000 50.782.800
Microbacias Hidrográficas
1630 Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - F 303.386.476 ----- 303.386.476
PET II
1631 Impl Cursos Profissionalizantes de Hotelaria e F 14.734 ----- 14.734
Idiomas da FAETEC em São Gonçalo
1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outros F 85.712.496 ----- 85.712.496
Órgãos Investigativos
1636 Ampliação e Modernização da EMERJ F 770.466 ----- 770.466
1645 Modernização da Gestão Fazendária do Estado F 8.391.000 ----- 8.391.000
do Rio de Janeiro - PROFAZ
1647 Edificação, Implantação e Recuperação Física F 3.500.000 ----- 3.500.000
do Tribunal de Justiça
1648 Aperfeiçoamento e Sustentação das F 161.000.000 136.050.000 24.950.000
Tecnologias da Informação
1649 Reestruturação e Desenvolvimento dos F 140.000 105.000 35.000
Sistemas Metroviário e Ferroviário.
1664 Gestão do PRODETUR - RJ F 28.173.116 ----- 28.173.116
1665 Estratégia de Comercialização do Setor F 14.488.701 ----- 14.488.701
Turístico - PRODETUR - RJ
1666 Fortalecimento Institucional do Setor Turístico - F 12.487.500 ----- 12.487.500
PRODETUR - RJ
1668 Gestão Ambiental de Interesse Turístico - F 5.600 ----- 5.600
PRODETUR - RJ
1676 Reequipamento de Unidades Educacionais F 20.564.247 14.933.307 5.630.940
1993 Promoção de Politicas de Sustentabilidade F 50.000 35.000 15.000
1994 Revitalização da Malha Ferroviária do Rio de F 560.000 ----- 560.000
Janeiro.
1995 Mitigação de Enchentes F 14.904.000 ----- 14.904.000
255

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


1996 Fortalecimento do Programa Estadual de S 3.142.926 3.142.926 -----
Transplantes - PET
1997 Desenvolvimento territorial da pesca e F 3.500 3.500 -----
aquicultura
1998 Apoio à implantação de Infraestrutura física F 33.314 16.865 16.449
para as cadeias prod da aqui e pesc
3010 Educação no Trânsito F 4.258.620 3.258.620 1.000.000
3014 Inovação Tecnológica F 62.778.828 30.270.599 32.508.229
3015 Serviço Metrológico F 6.500.000 ----- 6.500.000
3047 Implantação,Restauração e Melhoria de F 140.000 3.500 136.500
Rodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte
3090 Contenção de Encostas e Taludes F 140.000 3.500 136.500
3099 Renovação de Equipamento Rodoviário e F 140.000 3.500 136.500
Patrulha Mecanizada
3106 Ampliação e Reequipamento da UERJ F 1.154.037 81.040 1.072.997
3120 Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários F 140.000 3.500 136.500
3122 Execução de Obras Civis, Urbanização F 140.000 3.500 136.500
3124 Apoio aos Municípios F 140.000 3.500 136.500
3129 Revitalização dos Centros de Recuperação S 161.062 7.000 154.062
Social
3409 Recuperação e Modernização do Hospital S 1.451.624 81.040 1.370.584
Universitário Pedro Ernesto
3438 Realização de Estudos Técnicos F 200.000 ----- 200.000
3440 Acompanhamento da Execução do Plano Est. F 200.000 ----- 200.000
de Habitação de Interesse Social-PEHIS
3441 Capacitação de Representantes do Poder F 200.000 200.000 -----
Público e da Sociedade Civil Organizada
3442 Banco de Terras F 4.667.934 ----- 4.667.934
3443 Relocação de Moradores de Assentamentos F 2.300.000 ----- 2.300.000
Populares em Áreas de Risco/Insalubres
3444 Reabilitação de Imóveis para Fins F 1.500.000 ----- 1.500.000
Habitacionais
3445 Desenvolvimento de Modelo de Projeto F 2.500.000 2.100.000 400.000
3446 Realização de Estudos de Viabilidade Técnica F 100.000 ----- 100.000
3448 Implantação da Rodovia Transbaixada - F 111.398.991 ----- 111.398.991
Marginal Sarapuí - PAC - RJ
3449 Implantação do Arco Metropolitano - PAC - RJ F 146.074.000 ----- 146.074.000
3450 Ampliação da Via Light F 138.138.000 ----- 138.138.000
3454 Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole F 34.330.000 ----- 34.330.000
3455 Recuperação da Região Serrana F 225.453.411 ----- 225.453.411
3456 Recuperação de Localidades Atingidas por F 4.755.011 ----- 4.755.011
Catástrofes
3459 Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos F 29.980.000 ----- 29.980.000
3460 Recuperação de Rodovias em Circuitos F 30.044.635 ----- 30.044.635
Turísticos
3461 Implantação de Projetos de Infraestrutura F 50.496.297 ----- 50.496.297
3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios F 924.773.855 ----- 924.773.855
3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ F 79.705.682 ----- 79.705.682
3465 Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC F 92.186.482 ----- 92.186.482
- RJ
3466 Urbanização em Barros Filho F 10.674.131 ----- 10.674.131
3471 Gestão Estratégica do Ministério Público F 150.122 56.210 93.912
3472 Modernização da Infraestrutura de atendimento F 2.000 1.000 1.000
da DPGE
3474 Implementação de Sistema de Gestão S 38.300.000 30.300.000 8.000.000
Informatizado
3475 Implantação da Rede de Dados Espaciais F 854.742 804.742 50.000
3476 Produção Cartográfica e Estudos F 369.861 319.861 50.000
Georreferenciados
256

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


3477 Implementação da Rede LabGeo/RJ - F 371.928 311.928 60.000
Laboratorio Central de Geoprocessamento
3478 Estudos Pesquisas Socioeconômicas F 361.928 301.928 60.000
3479 Fortalecimento da Administração Pública dos F 381.928 321.928 60.000
Municípios
3480 Gestão para Resultados F 381.928 321.928 60.000
3481 Desenvolvimento da Graduação, Pós- F 658.059 577.019 81.040
Graduação, Pesquisa e Extensão
3482 Disseminação de Inform., Difusão da Cultura e F 380.000 320.000 60.000
Promoção Instit. Fundação CEPERJ
3483 Concursos Públicos, Processos Seletivos e F 6.951.592 6.851.592 100.000
Avaliações Especiais
3484 Educação Continuada e Desenvolvimento F 1.590.000 1.590.000 -----
Profissional
3485 Recuperação Emergencial da Rede de F 1.750.000 1.750.000 -----
Estradas Vicinais
3486 Desenvol Transferência Tecnologia a Pecuária F 208.418 173.240 35.178
Leiteira e Melhoramento Genético
3487 Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária F 2.241 2.241 -----
na Região Serrana Fluminense
3488 Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no F 3.769 3.192 577
ERJ
3489 Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias F 109.944 54.368 55.576
Agropecuárias
3490 Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura F 89.944 14.368 75.576
Sustentável
3491 Acompanhamento Estatístico de Preços de F 1.904 1.904 -----
Produtos Alimentícios
3492 Transferência de Tecnologia aos Produtores F 23.417 2.773 20.644
das Microbacias Hidrográficas
3493 Seleção, Multiplicação e Introdução de F 128.768 53.768 75.000
Materiais Genéticos
3494 Serviços Laboratoriais de Interesse para o F 309.566 12.239 297.327
Desenvolvimento Agropecuário do ERJ
3496 Implantação de Bibliotecas Parque F 1.190.000 357.000 833.000
3498 Modernização da Gestão dos Equipamentos F 8.815.749 8.815.749 -----
Culturais
3499 Formulação/Implantação do Sistema Estadual F 140.000 140.000 -----
de Cultura
3500 Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nos F 700.000 700.000 -----
Municípios Fluminenses
3501 Modernização das Unidades Culturais da SEC F 70.400.000 35.000 70.365.000
3503 Modernização das Unidades Culturais da F 339.528 ----- 339.528
FUNARJ
3505 Modernização das Unidades Culturais da F 709.687 ----- 709.687
FTMRJ
3506 Implantação da Nova Central Técnica de F 980.000 ----- 980.000
Produções-CTP/FTMRJ
3507 Modernização das Unidades Culturais da FMIS F 63.000 63.000 -----
3508 Implantação do Novo Museu da Imagem e do F 1.000.000 ----- 1.000.000
Som
3511 Reequipamento do CBMERJ F 10.346.244 ----- 10.346.244
3512 Implantação de Unidade do CBMERJ F 17.335.410 ----- 17.335.410
3526 Produção de Unidades Habitacionais F 87.798.539 ----- 87.798.539
3529 Recuperação e Melhoria de Unidades F 44.602.714 ----- 44.602.714
Habitacionais
3530 Urbanização de Assentamentos Irregulares F 42.411.201 ----- 42.411.201
3532 Titulação de Imóveis Existentes F 371.796 ----- 371.796
3533 Recuperação de Receita Oriunda do FCVS F 1.210.711 1.210.711 -----
3534 Preservação de Documentos - Digitalização F 876.129 ----- 876.129
3535 Sistema Integrado de Informações Cadastrais F 500.000 ----- 500.000
3536 Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ F 68.799.735 ----- 68.799.735
3537 Projeto Saneamento - PAC-RJ F 68.799.735 ----- 68.799.735
257

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


3542 Ampliação da Capacidade Instalada da S 10.930.955 ----- 10.930.955
Atenção Básica de Saúde
3544 Expansão da Hemorrede S 3.151.347 323.274 2.828.073
3545 Estruturação de Laboratórios Regionais de S 537.600 ----- 537.600
Saúde Pública
3546 Implantação de Central de Frios no Estado do S 2.055.056 200.000 1.855.056
Rio de Janeiro
3547 Implantação da Rede de Serviço de Verificação S 1.398.348 548.348 850.000
de Óbitos
3548 Implantação do Sistema Informatizado do S 351.000 351.000 -----
Registro das Visitas aos Imóveis
3549 Implantação das Unidades de Pronto S 1.641.089 ----- 1.641.089
Atendimento 24 Horas - UPA 24 H
3556 Ampliação de Laboratórios Experimentais S 7.500.000 4.331.876 3.168.124
3557 Desenvolvimento do Parque Tecnológico da S 12.800.000 6.157.330 6.642.670
Vida
3558 Implantação de Centro de Inovação S 200.000 ----- 200.000
Tecnológica em Saúde - Sautec
3559 Modernização dos Espaços Científicos S 1.000.000 500.000 500.000
Culturais
3561 Realização de Estudos Sobre o S 5.720.533 5.641.356 79.177
Envelhecimento
3573 Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero F 7.000 3.500 3.500
3575 Reativação das Estradas de Ferro Turísticas F 140.000 133.000 7.000
3579 Desenvolv.do Plano Participativo Mobilidade e F 14.000 14.000 -----
Acessibilidade Sustentável da RMRJ
3581 Desenvolvimento e Gestão do Sistema de F 140.000 139.300 700
Transportes Metropolitano
3582 Implantação, Ampliação e Reforma de F 600.000 100.000 500.000
Terminais Rodoviários e Estacionamentos
3583 Recuperação do Sistema de Bondes de Santa F 1.190.000 ----- 1.190.000
Teresa
3584 Construção e Reforma de Estações e Oficinas F 4.165.000 ----- 4.165.000
3586 Regularização dos Imóveis da Companhia F 2.660.000 ----- 2.660.000
3587 Reativação do Ramal Ferroviário entre as F 140.000 ----- 140.000
Estações de Santa Cruz e Itaguaí
3588 Implantação do VLT Macaé F 140.000 ----- 140.000
3589 Operação do Teleférico do Alemão F 18.320.400 18.320.400 -----
3593 Gestão do Transporte e Desenvolvimento F 17.160.524 ----- 17.160.524
Urbano
3596 Implantação e Revitalização das Unidades de S 3.800.000 360.000 3.440.000
Segurança Alimentar e Nutricional
3597 Sistema de Direitos da Criança e do S 44.800 37.800 7.000
Adolescente
3598 Promoção e Proteção da Vida e da Integridade F 6.540.000 5.980.000 560.000
Humana
3599 Promoção da Memória pela Comissão Estadual F 210.000 175.000 35.000
da Verdade
3601 Garantia dos Direitos das Comunidades F 560.000 490.000 70.000
Quilombolas, Tradicionais e Religiosas
3605 Qualificação e Aperfeiçoamento da Rede de S 31.929.000 350.000 31.579.000
Atendimento à Juventude
3606 Transferência de Renda às Famílias em S 274.035.024 274.035.024 -----
Pobreza Extrema - Renda Melhor
3608 Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais S 560.000 420.000 140.000
3609 Criação de Pólos de Apoio Presencial F 158.080 150.176 7.904
3611 Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ F 11.818.400 10.842.016 976.384
3612 Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do F 494.000 454.480 39.520
RJ
3615 Consolidação e Aperfeiçoamento do Museu F 714.288 663.498 50.790
Ciência Viva em Duque de Caxias
3618 Construção de um Campus para a UEZO F 9.010.000 ----- 9.010.000
3619 Aparelhamento do Campus da UEZO F 10.000 ----- 10.000
3620 Implantação do Novo Plano de Turismo no F 7.350 7.000 350
Estado do Rio de Janeiro
258

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


3623 Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de F 44.800 44.800 -----
Desenvolvimento Regional
3624 Qualificação Técnica dos Municípios F 22.400 22.400 -----
3625 Execução de Projetos de Obras Locais e F 44.100 16.100 28.000
Regionais de Infraestrutura
3626 Estruturação e Modernização da Secretaria e F 444.906 30.320 414.586
Vinculadas
3627 Censo Pesqueiro e Aquícola F 15.801 14.243 1.558
3629 Centro de Comercialização da Agricultura F 50.000 30.000 20.000
Familiar - CECAF
3630 Promoção de Políticas de Segurança Alim. e F 50.000 35.000 15.000
Nutricional, Ambiental e Cidadania
3632 Implantação da Sistematização de Controle de F 1.765.542 1.758.542 7.000
Convênios e Projetos Estruturantes
3633 Modernização do Sistema de Atendimento ao F 1.054.452 1.019.452 35.000
Publico
3637 Adequação das Instalações do DRM-RJ F 1.350 ----- 1.350
3638 Modernização e Reestruturação da Nova F 4.900.000 900.000 4.000.000
JUCERJA
3639 Implantação do Sistema de Registro F 1.367.028 1.367.028 -----
Empresarial - SRE via WEB
3640 Implantação das Unidades de Atendimento do F 450.000 350.000 100.000
Rio Poupa Tempo
3641 Adequação Operacional e Reforma das F 1.500.000 1.500.000 -----
Unidades Regionais
3643 Implementação do Modelo de Gestão por F 550.000 550.000 -----
Resultados
3644 Modernização da CODIN F 570.223 434.152 136.071
3651 Saneamento Ambiental nos Municípios do F 42.000.000 ----- 42.000.000
Entorno da Baía de Guanabara - FECAM
3665 Plano de Comunicação Ambiental para o F 500.000 ----- 500.000
Rio+20, Copa 2014 e Olimpíadas 2016
3667 Implementação do Plano Mudança do Clima F 1.250.000 ----- 1.250.000
3668 Implementação do Plano de Economia Verde F 1.250.000 ----- 1.250.000
3669 Geração de emprego e renda em comunidades F 8.000.000 ----- 8.000.000
assistidas por UPPs - Comunidade Verde
3672 Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ F 43.799.735 ----- 43.799.735
3676 Jogos Limpos 2016 F 420.000 420.000 -----
3836 Modernização e Reequipamento das Unidades F 50.001.316 26.507.009 23.494.307
Operacionais do DETRAN
3919 Recuperação Ambiental em Sistemas F 216.537 ----- 216.537
Lagunares
3921 Implementação do Rio + Sustentável F 292.900.000 ----- 292.900.000
3922 Implantação do Novo Quartel General F 7.000 1.400 5.600
3923 Implantação da Região Integrada de F 350.000 35.000 315.000
Segurança Pública
3924 Sistemas de Monitoramento e Sensores F 27.107.000 7.100.000 20.007.000
3925 C4IVR Comando, Controle, Comunicação, F 83.564.000 64.000 83.500.000
Computação, Inteligência, Vigilância e Rec
3926 Implantação das Divisões de Homicídios F 7.000 3.500 3.500
3927 Implantação do Sistema Integrado de F 3.514.000 2.107.000 1.407.000
Educação e Valorização Profissional
3928 Implementação de Ação de Prevenção à F 147.000 7.000 140.000
Violência
3929 Implantação da Linha 3 do Metrô F 641.133.000 ----- 641.133.000
3930 Implantação e modernização de Infraestrutura F 812.450 ----- 812.450
para Esporte
3931 Implantação do Parque Tecnológico do Norte F 200.000 100.000 100.000
Fluminense
3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS F 4.905.515 ----- 4.905.515
3934 Aquisição de Embarcação F 56.342.341 ----- 56.342.341
3935 Recuperação do Complexo Lagunar da Barra F 42.512.829 ----- 42.512.829
da Tijuca e Jacarepaguá
259

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


3936 Execução de Obras de Controle de Cheias F 123.251.900 ----- 123.251.900
3937 Construção da Sede do Comando de F 132.858.344 ----- 132.858.344
Operações Especiais - COE e Casas de
Custódia
3938 Implantação do Complexo de ensino da F 7.000 3.500 3.500
Fazenda dos Affonsos
3939 Sede do ITERJ implantada F 1.120.000 ----- 1.120.000
3941 Renovação do Edifício Estácio de Sá F 4.102.299 20.299 4.082.000
3942 Capacitação da Rede de Gestão F 163.099 156.099 7.000
3943 Batalhão de Proximidade F 7.000 3.500 3.500
3944 Transporte sobre Trilhos F 60.000.000 ----- 60.000.000
3945 Nova sede da FAPERJ F 20.000.000 ----- 20.000.000
3958 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao F 7.000 5.600 1.400
Desenvolvimento Regional - SESEG
3959 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao F 565.167 ----- 565.167
Desenvolvimento Regional - SEEL
3963 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao F 14.585.000 ----- 14.585.000
Desenvolvimento Regional - SETRANS
3964 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao F 1.000.000 1.000.000 -----
Desenvolvimento Regional - SEH
3966 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao F 700 350 350
Desenvolvimento Regional - SEDRAP
3968 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao F 2.100 2.100 -----
Desenvolvimento Regional - SETUR
5275 Implantação e Melhorias da Infraestrutura F 239.636.615 ----- 239.636.615
Viária – Pró-Vias
7625 Planejamento Estratégico Transp Intermunic, F 140.000 136.500 3.500
Logística e Cargas
7626 Transporte não Motorizado - Rio Estado da F 1.102.332 408.669 693.663
Bicicleta
7883 Operação Barreira Fiscal F 2.249.805 2.172.805 77.000
7955 EDUCAÇÃO CONTINUADA E DESENVOLV F 101.000 100.000 1.000
PROFISSIONAL
7973 Implantação da Academia da Terceira Idade F 11.133.287 10.788.466 344.821
7981 CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DA F 370.500 370.500 -----
NOVA SEDE DA ALERJ
7983 RECURSOS DE EMENDAS F 140.000.000 ----- 140.000.000
PARLAMENTARES
7984 INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL DA INVESTE F 55.000.000 ----- 55.000.000
RIO
7985 IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO EM F 162.080 81.040 81.040
QUEIMADOS
7987 Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme F 34.888.700 350 34.888.350
7988 Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual F 1.000 350 650
7989 Reequipamento da Defesa Civil F 1.000 350 650
7990 Realização de Operações de Apoio aos F 1.400 700 700
Grandes Eventos
7991 Ampliação da Frota do CBMERJ F 25.000.000 ----- 25.000.000
7992 Implantação de Unidade de Defesa Civil F 1.500 700 800
7993 Modernização da Gestão da DPGE F 2.002.000 2.001.000 1.000
7994 Apoio à Modernização da Infraestrutura de F 520.000 110.000 410.000
atendimento da DPGE
7995 Apoio à Modernização da Gestão da DPGE F 358.067 77.613 280.454
7996 Nova Sede do Arquivo Público do Estado do F 20.000 700 19.300
Rio de Janeiro
7997 Elaboração de Projetos Olímpicos e F 226.600.412 ----- 226.600.412
Paralímpicos Rio 2016 e Copa do Mundo 2014
7998 Promoção de Políticas Públicas em F 700 700 -----
Geotecnologias
7999 Implantação de Sistema de Avaliação de F 70.000 63.000 7.000
Resultados
260

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL

TOTAL GERAL: 12.742.806.729 871.444.447 11.871.362.282

TOTAL FISCAL: 12.125.877.403 455.946.365 11.669.931.038

TOTAL SEGURIDADE: 616.929.326 415.498.082 201.431.244


261

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


2000 Pessoal e Encargos Sociais da ALERJ F 595.019.602 595.019.602 -----
2001 Modernização do Sistema de Saúde da S 353.150 304.150 49.000
PCERJ
2002 Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e F 70.000 70.000 -----
Estratégicos
2003 Ações de Planejamento e Fiscalização de F 70.432.370 68.868.570 1.563.800
Recursos Públicos
2004 Operacionalização do Processamento F 595.102.284 565.102.284 30.000.000
Judiciário
2005 Acompanhamento dos Serviços Públicos F 3.073.073 2.573.073 500.000
Concedidos de Energia e Saneamento
2006 Pessoal e Encargos Sociais - TCE F 535.188.946 535.188.946 -----
2008 Pessoal e Encargos Sociais - TJ F 2.656.933.015 2.656.933.015 -----
2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP F 865.146.794 865.146.794 -----
2010 Prestação de Serviços entre Órgãos F 45.672.605 45.672.605 -----
Estaduais/ Aquis Combustível e
Lubrificantes
2010 Prestação de Serviços entre Órgãos S 7.224.857 7.224.857 -----
Estaduais/ Aquis Combustível e
Lubrificantes
2011 Centro de Estudos Jurídicos - MP F 2.060.000 2.000.000 60.000
2014 Incremento e Difusão dos Destinos e F 411.120 410.420 700
Produtos Turístico no Estado do RJ
2015 Modernização do Controle Externo do F 3.533.223 2.040.223 1.493.000
TCE-RJ
2016 Manutenção das Atividades Operacionais/ F 646.004.395 611.275.802 34.728.593
Administrativas
2016 Manutenção das Atividades Operacionais/ S 328.880.237 301.671.538 27.208.699
Administrativas
2018 Apoio às Residencias e aos Estágios de S 13.866.759 13.866.759 -----
Graduação e de Nível Médio
2019 Pessoal e Encargos Sociais - Ensino F 231.350.974 231.350.974 -----
Médio Técnico
2021 Financiamento a Comunidades Pacificadas F 18.358.403 1.595.000 16.763.403
2022 Pessoal e Encargos Sociais - Ensino F 166.212.739 166.212.739 -----
Profissional
2024 Obrigações com o Pagamento de Pension F 773.343.942 773.343.942 -----
e Aposent dos Ex Segurados do Previ-
BANERJ
2027 Formalização da Atividade Turística no Rio F 388.742 367.895 20.847
de Janeiro
2028 Autonomia Financeira e Administrativa das F 71.202.195 71.202.195 -----
Escolas
2030 Pessoal e Encargos Sociais da Educação F 1.344.576.959 1.344.576.959 -----
Básica - Ensino Fundamental
2033 Operacionalização da Educação Básica F 24.833.064 24.833.064 -----
2036 Manutenção e Recuperação de Estradas F 3.217.706 3.217.706 -----
Vicinais
2038 Pessoal e Encargos Sociais do Hospital S 170.720.690 170.720.690 -----
Universitário Pedro Ernesto
2039 Operação Aérea da SSMCC F 11.309.999 11.302.999 7.000
2040 Operação e Manutenção do Sistema de F 1.400.000 570.500 829.500
Radiodifusão
2045 Premiação do Programa Cupom Mania F 3.150.000 3.150.000 -----
2046 Inteligência e Segurança da Informação F 6.167.750 6.132.750 35.000
2047 Realização de Eventos Esportivos F 140.000 139.300 700
2051 Gestão e Modernização da Administração F 130.952.045 74.912.927 56.039.118
Fazendária
2055 Atividade Operacional da Polícia Civil F 74.951.762 74.913.262 38.500
2061 Operação Especial da PMERJ F 7.000 3.500 3.500
2062 Atividade de Polícia Pacificadora - UPP F 2.000.000 1.995.000 5.000
2065 Participação no Programa Rio Poupa F 16.454.717 16.454.717 -----
Tempo DETRAN
262

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


2070 Pessoal e Encargos Sociais da Educação F 2.085.741.755 2.085.741.755 -----
Básica - Ensino Médio
2080 Acompanhamento dos Serviços Públicos F 4.308.724 3.480.560 828.164
Concedidos de Transportes
2083 Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - S 1.185.530 1.035.530 150.000
FUNDEAGRO/RJ
2085 Realização de Atividades Esportivas F 21.767.506 21.765.806 1.700
2087 Operacionalização do Sistema de Saúde S 88.337.248 79.000.000 9.337.248
da PMERJ
2091 Modernização da Infraestrutura de F 2.066.676 3.966 2.062.710
Pesquisa
2098 Manutenção do Edificio Lucio Costa F 4.442.160 4.442.160 -----
2109 Defesa dos Direitos e Interesses da F 28.554.845 3.679.768 24.875.077
Sociedade
2116 Operacionalização do Sistema Unificado F 3.347.815 2.460.245 887.570
de Defesa Agropecuária
2117 Preservação da Biodiversidade F 3.803.612 1.901.806 1.901.806
2124 Centro de Estudos Jurídicos - PGE F 45.271.430 39.651.430 5.620.000
2130 Atividades a Cargo do Conselho Estadual S 286.200 284.000 2.200
de Saúde
2132 Articulação Institucional para o F 350.000 350.000 -----
Desenvolvimento Sustentável
2134 Ações a Cargo do Fundo Especial da F 100.000 100.000 -----
Procuradoria Geral do ERJ - FUNPERJ
2142 Apoio ao Programa Nacional de F 91.250 91.250 -----
Segurança Pública em Cidadania
2153 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas F 24.000.000 24.000.000 -----
através da UERJ
2157 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas F 10.860.000 10.860.000 -----
através da UENF
2162 Manutenção, Reaparelhamento e F 278.731.839 243.607.388 35.124.451
Expansão do Ministério Público
2163 Proteção Social Especial à Criança e ao S 14.043.104 13.974.969 68.135
Adolescente com Deficiência
2167 Modernização e Operacionalização das F 46.808.201 42.521.221 4.286.980
Atividades das Unidades da FAETEC
2168 Manutenção e Desenvolvimento da F 1.540.000 1.540.000 -----
Informática
2169 Atendimento à Saúde dos Internos do S 10.937.145 6.800.000 4.137.145
Sistema Penitenciário
2172 Elaboração de Planos e Orçamento F 287.000 280.000 7.000
2173 Restituição de Indébitos F 6.000.000 6.000.000 -----
2175 Atividades de Assistência Técnica e F 2.071.057 1.868.410 202.647
Extensão Rural - EMATER-RIO
2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da F 14.406.924 8.257.096 6.149.828
Infraestrutura Tecnológica
2181 Proteção Social Especial de Alta S 15.860.000 14.200.000 1.660.000
Complexidade
2183 Apoio do Corpo de Bombeiro Militar do S 114.729.060 114.729.060 -----
Estado do Rio de Janeirio ao SUS/RJ
2186 Implantação de Políticas Sociais em Áreas S 2.800.000 2.625.000 175.000
de Urbanização de Favelas
2189 Atendimento Comunitário - Geração de S 2.890.000 2.820.000 70.000
Renda
2191 Proteção Social da Juventude S 2.902.475 2.800.000 102.475
2192 Apoio aos Serviços Educacionais F 159.665.305 159.665.305 -----
2194 Gestão de Investimentos do S 10.704.702 10.704.702 -----
RIOPREVIDÊNCIA
2198 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos F 14.474.000 11.400.000 3.074.000
e da Cidadania
2199 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher F 4.710.000 3.500.000 1.210.000
2200 Promoção da Igualdade Racial F 1.788.000 1.325.000 463.000
2202 Promoção e Defesa dos Direitos F 1.915.404 1.845.404 70.000
Individuais, Coletivos e Difusos
2203 Realização de Perícias Judiciais F 426.650 426.650 -----
263

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


2207 Apoio à Residência na UERJ F 22.180.853 22.180.853 -----
2213 Ampliação e Modernização das F 53.030.487 11.926.753 41.103.734
Instalações da ALERJ
2214 Atendimento Especializado ao Idoso S 2.520.000 2.450.000 70.000
2218 Apoio aos Hospitais do Sistema S 10.020.042 9.109.129 910.913
Penitenciário
2220 Desenvolvimento Comunitário e Integração S 595.000 560.000 35.000
Social
2223 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa F 200.000 200.000 -----
Através da UEZO
2224 Apoio à Pesquisa na Administração F 55.735.391 30.735.391 25.000.000
Pública Estadual
2227 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento F 7.000.000 3.600.000 3.400.000
Tecnológico - FATEC
2229 Transporte Escolar S 49.777.690 49.777.690 -----
2230 Concessão de Vale-social S 140.000 140.000 -----
2232 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas F 80.552.606 40.077.065 40.475.541
através da FAPERJ
2244 Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - F 30.000.000 30.000.000 -----
Renda Melhor Jovem
2250 Manutenção do Edifício Estácio de Sá F 105.000 70.000 35.000
2252 Educação Continuada na Administração F 350.000 350.000 -----
Fazendária
2253 Nutrição Escolar para Unidades da S 11.648.400 11.648.400 -----
FAETEC
2254 Fundo Especial do Ministério Público F 5.356.400 267.820 5.088.580
2257 Realização de Exames de DNA F 720.000 720.000 -----
2258 Integração UERJ/Sociedade F 51.490.844 38.737.278 12.753.566
2264 Programa de Prevenção e Combate à F 400.000 400.000 -----
Tortura do Estado
2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa F 2.360.000 2.360.000 -----
2267 Incentivo à Permanência - Cotistas e F 25.379.516 25.367.360 12.156
Demais Estudantes
2268 Apoio à Formação do Estudante - UERJ F 27.726.872 27.726.872 -----
2280 Qualificação Profissional e Intermediação F 21.210.203 19.604.919 1.605.284
de Mão-de-Obra
2281 Atividade de Segurança da SSMCC F 2.303.187 1.211.000 1.092.187
2286 Ampliação da Capacidade de Produção S 18.400.000 9.765.250 8.634.750
Industrial
2288 Concessão do Passe Social F 698.323 593.323 105.000
2291 Encargos Gerais - SEPLAG F 75.000.000 75.000.000 -----
2295 Operacionalização da Prestação F 335.330.403 335.330.403 -----
Jurisdicional
2296 Operacionalização da EMERJ F 7.399.425 7.399.425 -----
2297 Fornecimento de Alimentação ao Policial F 55.992.980 50.000.000 5.992.980
Militar
2298 Capacitação e Valorização dos Servidores F 6.920.482 6.920.482 -----
da Justiça
2299 Pagamento de Despesas com Serviços de F 74.666.535 74.666.535 -----
Utilidade Pública em Unidades
Educacionais
2300 Fornecimento de Alimentação ao Bombeiro F 24.948.068 24.948.068 -----
Militar
2301 Capacitação e Valorização dos Servidores F 12.564 12.564 -----
da ALERJ
2302 Transferência a Municípios Fluminenses F 107.956 107.956 -----
2303 Edificação, Implantação e Recuperação F 8.201.060 201.754 7.999.306
Física da ALERJ
2312 Realização de Atividades Extracurriculares F 5.982.215 4.978.291 1.003.924
2313 Atendimento a Públicos Especiais F 373.880 373.880 -----
2318 Aprimoramento e Efetividade do Ensino F 12.195.163 10.950.721 1.244.442
Público
264

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


2325 Gerenciamento das Instituições Policiais F 32.439.000 12.285.000 20.154.000
2339 Educação para Pessoas com F 4.482.215 3.982.215 500.000
Necessidades Especiais
2355 Serviço de Comunicação e Divulgação F 80.000.000 80.000.000 -----
2421 Nutrição Escolar S 331.126.158 331.126.158 -----
2453 Apoio ao Programa de Modernização da F 2.600.000 2.600.000 -----
SEFAZ
2462 Manutenção das Atividades F 94.123.877 82.033.252 12.090.625
Administrativas e Legislativas da ALERJ
2467 Despesas Obrigatórias F 283.096.000 278.604.635 4.491.365
2467 Despesas Obrigatórias S 140.729.000 139.529.000 1.200.000
2486 Modernização Operacional da ALERJ F 5.034.449 1.470.970 3.563.479
2487 Alimentação dos Apenados e Custodiados S 300.000.000 300.000.000 -----
2581 Operacionalização do Bilhete Único F 520.000.000 519.999.000 1.000
2648 Capacitação e Desenvolvimento do S 1.463.000 1.463.000 -----
Servidor do Rioprevidência
2649 Melhoria dos Canais de Atendimento aos S 1.000.000 1.000.000 -----
Segurados/Beneficiários
2652 Desenvolvimento do Patrimônio Histórico e F 700.000 698.600 1.400
Cultural
2653 Desenvolvimento da Economia Criativa F 700.000 698.600 1.400
2655 Incentivo ao Setor Audiovisual F 2.800.000 2.730.000 70.000
2657 Incentivo à Leitura e Conhecimento F 700.000 699.300 700
2659 Promoção e Difusão Cultural F 1.050.000 1.049.300 700
2660 Pessoal e Encargos Sociais F 10.724.563.540 10.724.563.540 -----
2660 Pessoal e Encargos Sociais S 1.514.245.582 1.514.245.582 -----
2661 Desenvolvimento da Área Museológica F 840.000 840.000 -----
2662 Incentivo às Atividades Artísticas F 2.450.000 2.450.000 -----
2664 Promoção de Eventos nos Museus da F 113.000 113.000 -----
FUNARJ
2665 Preservação do Acervo dos Museus da F 80.000 80.000 -----
FUNARJ
2666 Produções Culturais nos Teatros da F 897.000 897.000 -----
FUNARJ
2668 Realização de Atividades Culturais e F 5.270.000 5.270.000 -----
Educativas na FTMRJ
2669 Realização das Atividades Culturais da F 28.000 28.000 -----
FMIS
2673 Atividade Operacional da Polícia Militar F 72.556.975 72.553.475 3.500
2674 Operacionalização do Sistema de Saúde S 53.642.116 41.642.116 12.000.000
Interno do CBMERJ
2676 Operacionalização da Defesa Civil F 42.108.656 38.528.656 3.580.000
Estadual/CBMERJ
2682 Apoio ao Hospital Universitário Pedro S 58.879.427 58.879.427 -----
Ernesto
2691 Avaliação do Sistema Educacional do ERJ F 13.973.323 13.973.323 -----
2693 Correção do Fluxo Escolar e Novas F 9.966.653 7.466.653 2.500.000
Oportunidades de Aprendizagem
2696 Desenvolvimento Profissional F 6.756.931 6.756.931 -----
2701 Disponibilização de Refeição S 8.548.500 8.548.500 -----
2702 Profissionalização de Adolescentes S 152.900 139.000 13.900
2703 Operacionalização do Novo DEGASE S 25.230.623 24.985.000 245.623
2707 Escola de Gestão Socioeducativa Paulo S 139.000 125.100 13.900
Freire
2710 Regularização Fundiária de Interesse F 702.000 702.000 -----
Social
2711 Levantamento Físico e Socioeconômico F 1.387.242 1.387.242 -----
para Efeito de RFIS
2712 Consolidação dos Assentamentos Rurais e F 400.000 200.000 200.000
Urbanos
265

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


2713 Promoção da Administração Fazendária F 32.765.000 2.765.000 30.000.000
2714 Assistência Farmacêutica Básica S 39.970.713 39.970.713 -----
2716 Assistência Farmacêutica Especializada S 100.155.056 99.764.291 390.765
2717 Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI S 60.598.481 60.598.481 -----
2718 Qualific. da Atenção Integral à Saúde com S 1.136.162 1.136.162 -----
Foco em Grupos/Agravos Estratégicos
2719 Apoio à Expansão e Qualificação da S 27.327.387 27.327.387 -----
Atenção Básica nos Municípios
2720 Organização de Redes de Serviços de S 263.964 263.964 -----
Saúde
2721 Realização de Tratamento Fora de S 7.000.000 7.000.000 -----
Domicílio
2723 Operacionalização das Centrais de S 2.251.311 2.229.711 21.600
Regulação da SES
2724 Assistência Hospitalar e Ambulatorial em S 258.000.000 258.000.000 -----
Média e Alta Complexidade
2725 Contratação de Serviço de Saúde Privado S 239.485.391 239.485.391 -----
2726 Apoio a Instituições de Reabilitação Física S 3.270.616 3.270.616 -----
2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde S 24.993.396 24.993.396 -----
2729 Realização de Ações de Vigilância S 2.455.470 2.371.434 84.036
Sanitária
2730 Realização de Ações de Imunização S 10.833.669 10.833.669 -----
Humana e Animal
2731 Monitoramento Laboratorial de Doenças de S 9.872.699 9.849.926 22.773
Interesse em Saúde Pública
2732 Realização de Ações de Vigilância S 11.692.124 4.667.124 7.025.000
Epidemiológica
2733 Realiz. de Ações de Promoção da Saúde e S 2.600.000 2.600.000 -----
Prevenção de Doenças e Agravos
2736 Realização de Ações de Vigilância S 12.806.353 8.806.353 4.000.000
Ambiental e Controle de Vetores
2737 Realização de Ativ.de Mobilização Social S 1.717.156 1.717.156 -----
para Prevenção e Controle da Dengue
2738 Educação Permanente para Profissionais S 4.426.688 4.426.688 -----
de Saúde
2742 Apoio às Unidades de Pronto Atendimento S 70.767.621 70.767.621 -----
24 Horas - UPA 24 H Municipalizadas
2743 Operacionalização das Unidades de S 7.004.009 7.004.009 -----
Pronto Atendimento 24 Horas Próprias
2744 Prestação de Assistência Móvel de S 25.554.565 25.554.565 -----
Urgência e Emergência
2745 Operacion. Integral de Unidades Próprias S 735.297.017 735.297.017 -----
por meio de Gestão Compartilhada
2746 Operacionalização das Unidades Próprias S 316.897.378 316.897.378 -----
Hospitalares e Ambulatoriais
2748 Operacio de Serv de Saúde nas Unid Próp S 266.719.237 266.719.237 -----
por meio de Gestão Compartilhada
2749 Realização de exames no Centro de S 27.617.057 27.617.057 -----
Diagnóstico Por Imagem - Rio Imagem
2750 Prestação de Serviços de Assistência S 18.241.281 18.241.281 -----
Móvel de Imagem
2751 Qualificação do Planejamento do SUS - S 300.000 300.000 -----
PlanejaSUS
2752 Fortalecimento do Controle Social S 200.000 200.000 -----
2753 Qualificação da Gestão na SES S 110.911.310 110.911.310 -----
2754 Desenvolvimento das Regiões de Saúde - S 200.000 200.000 -----
Regionalização
2755 Disseminação da Gestão Estratégica e S 500.007 495.567 4.440
Participativa
2757 Promoção de Eventos Científicos S 500.000 500.000 -----
2758 Realização de Testes para Prevenção de S 12.297.324 11.841.868 455.456
Doenças Infecciosas e Crônico-
Degenerativ
2759 Qualificação da Gestão do Componente S 420.784 420.784 -----
Especializado da Assistência Farmacêutica
2760 Promoção de Ações de Responsabilidade S 200.000 200.000 -----
266

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


Social
2761 Qualificação profissional de jovens- F 17.263.122 17.263.122 -----
Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã
2762 Fomento à Implementação do Programa F 1.890 1.890 -----
Operario Padrão nas Empresas
2764 Operacionalização do Centro de Estudos F 6.084.175 5.434.175 650.000
Jurídicos - DPGE
2765 Restituições Recursos de Terceiros F 105.000.000 105.000.000 -----
2767 Reforma e Modernização das Unidades F 4.604.047 4.594.047 10.000
Descentralizadas do DETRO/RJ
2768 Atendimento Integral à Família – PAIF S 14.700.000 14.700.000 -----
2774 Pagamento de Benefícios Assistenciais F 12.717.572 12.717.572 -----
2775 Pagamento de Precatórios Judiciais - Art. F 20.000.000 20.000.000 -----
86 ADCT da CF/88
2777 Proteção Social de Média Complexidade S 5.250.000 5.250.000 -----
2781 Promoção da Acessibilidade à Pessoa com S 1.860.000 1.690.000 170.000
Deficiência
2788 Gestão do SUAS S 3.510.000 2.880.000 630.000
2789 Apoio ao Desenvolvimento F 678.807 678.807 -----
Científico,Tecnológico e Institucional
2803 Interiorização da UERJ F 2.145.994 2.064.954 81.040
2812 Manutenção do Projeto Rio Estado Digital F 1.027.800 993.540 34.260
2813 Ampliação da Educação Profissional F 890.760 ----- 890.760
2814 Isenção de Pagamento nos Transportes F 3.288.960 3.288.960 -----
Coletivos dos Alunos e Servidores
2815 Implantação do Sistema de Gestão F 1.027.800 1.027.800 -----
Acadêmica e Governança
2816 Concessão de Bolsa Auxílio para F 3.936.000 3.936.000 -----
Estudantes Carentes
2817 Operacionalização do Restaurante F 3.024.000 3.024.000 -----
Universitário (R.U.)
2818 Apoio ao Ensino à Distância Através do F 5.571.296 4.826.296 745.000
Consórcio CEDERJ
2819 Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e F 6.057.169 5.598.040 459.129
Extensão da UENF
2821 Manutenção e Melhoria da Infraestrutura F 2.158.292 407.273 1.751.019
dos Campi da UENF
2823 Aumento da Qualidade de Vida no F 200.000 200.000 -----
Trabalho
2824 Capacitação Contínua dos Servidores F 200.000 200.000 -----
2825 Concessão de Bolsa aos Docentes F 200.000 200.000 -----
Envolvidos no Prog Cap/Form dos Prof
Educ Básica
2826 Concessão de Bolsa de Incentivo aos F 200.000 200.000 -----
Professores da Educação Básica e
Tecnológica
2828 Oferta de Cursos Superiores à Distância F 17.027.817 12.938.777 4.089.040
2829 Oferta do Pré-Vestibular Social F 1.355.166 1.355.166 -----
2830 Realização de Eventos de Divulgação F 928.384 660.480 267.904
Científica em Espaços Abertos
2831 Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, F 347.500 347.500 -----
Extensão e Inovação na UEZO
2832 Incentivo à Permanência e ao F 2.322.248 2.322.248 -----
Desenvolvimento Discente
2833 Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO F 75.000 75.000 -----
2834 Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO F 480.000 360.000 120.000
2835 Promoção e Divulgação do Turismo no F 52.818.844 52.818.494 350
Estado do Rio de Janeiro
2836 Fortalecimento Institucional do Sistema F 182.000 175.000 7.000
Estadual de Turismo
2838 Divulgação e Publicidade das Ações da F 119.000 59.500 59.500
SEDRAP e Relacionamento com a
População
267

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


2839 Monitoramento da Produção Pesqueira e F 22.967 16.360 6.607
Aquícola
2840 Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional F 20.837 6.385 14.452
dos Recursos Aquáticos e Tecnologia
2841 Assistência Técnica e Extensão Pesqueira F 15.682 13.124 2.558
e Aquícola - ATEPA
2844 Racionalização, Inovação e F 23.100 23.100 -----
Sustentabilidade – Rio Capital da Energia
2845 Apoio ao Desenvolvimento Econômico e F 17.736 17.736 -----
Local
2846 Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - F 9.800 9.800 -----
APLs
2847 Fortalecimento do Design Fluminense - Rio F 7.700 7.700 -----
é Design
2848 Fomento ao Segmento Artesanal F 9.800 9.800 -----
Fluminense
2850 Regularização da Atividade Mineral F 41.650 41.300 350
2851 Apoio ao Desenvolvimento do Setor F 2.649 2.649 -----
Mineral
2852 Geração de Informações sobre Petróleo e F 2.800 2.100 700
Gás - CIPEG
2853 Prevenção e Análise de Desastres F 41.350 41.350 -----
Geológicos
2855 Ampliação e Difusão do Conhecimento F 13.550 8.550 5.000
Geológico e Meio Físico
2856 Serviço de Registro Empresarial F 601.255 601.255 -----
2857 Operacionalização das Unidades de F 45.304.717 45.254.717 50.000
Atendimento do Rio Poupa Tempo
2858 Manutenção, Criação e Acreditação de F 300.000 300.000 -----
Laboratórios
2859 Educação para o Consumo F 250.000 250.000 -----
2860 Alinhamento Produtivo à Legislação F 200.000 200.000 -----
2861 Desenvolvimento dos Distritos Industriais e F 1.799.276 1.099.276 700.000
Logísticos da CODIN
2862 Atração de Investimentos para os F 959.077 450.000 509.077
Municipios Fluminenses
2863 Apoio ao Investidor na identificação de F 63.000 63.000 -----
Benefícios Fiscais e Tributários
2872 Educação Ambiental no Estado F 300.000 200.000 100.000
2878 Gestão da Frota da PMERJ F 101.835.249 101.834.249 1.000
2889 Contribuição Regime Previdência F 125.000.000 125.000.000 -----
Servidores ALERJ-TCE-TJ-MP
2890 Fortalecimento dos Conselhos Vinculados S 280.000 210.000 70.000
2891 Apoio à Formação do Estudante F 7.089.860 7.089.860 -----
2892 Promoção de Políticas de Abastecimento F 50.000 30.000 20.000
2893 Elaboração de Projetos Básicos e F 420.000 420.000 -----
Executivos a Cargo da EMOP
2894 Realização de Resgate Aéreo para S 2.732.738 2.732.738 -----
Urgência /Emergência em Saúde
2895 Operacional.das UPAs 24 Horas Próprias S 366.087.681 366.087.681 -----
por meio de Gestão Compartilhada
2896 Modernização e Operacionalização do F 7.207.000 7.200.000 7.000
Sistema de Atendimento à Emergências
2897 Plano de Reenquadramento de Cargos, F 100.000 100.000 -----
Classes e Índices da PCERJ
2898 Gestão da Coordenadoria de Projetos F 1.426 726 700
2899 Agenda Ambiental do TCE-RJ F 713.301 421.551 291.750
2900 Operacionalização das Unidades F 2.317.000 2.310.000 7.000
Estratégicas, dos Sistemas e de Soluções
de TIC
2901 Apoio aos órgãos de Segurança Pública F 6.768 1.000 5.768
2902 Fortalecimento da Regionalização do F 56.610 52.410 4.200
Turismo no Estado do Rio de Janeiro
2903 Desenv. das Ativid. de Conscientização e F 112.000 70.000 42.000
Assistencia aos Direitos do Consumidor
268

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


2904 Apoio ao Desenvolvimento Regional F 245.708 145.708 100.000
2905 Apoio Financeiro a Acões Estatais F 56.058 ----- 56.058
2906 Integração dos Municípios no Sistema de F 4.259.865 2.259.865 2.000.000
Gestão Ambiental
2908 Promoção de Alimentação Saudável S 67.000.000 67.000.000 -----
2909 Apoio aos Registros Civis de Pessoas F 15.300.000 15.300.000 -----
Naturais
2910 Realização de Perícia Médica F 1.783.527 1.776.527 7.000
2911 Operacionaliz. de Unidades Públicas de S 330.114.837 330.114.837 -----
Saúde por meio da Fundação Saúde
2912 Execução do Contrato de Gestão assinado S 55.959.790 54.873.012 1.086.778
com a SES
2913 Capacitação e Treinamento de Recursos F 3.020.302 2.026.160 994.142
Humanos do TCE-RJ
4007 Conservação e Operação de Rodovias F 152.990.923 152.983.923 7.000
4028 Pagamento de Prêmios F 165.000.000 165.000.000 -----
4030 Subvenções Sociais S 9.841.162 9.841.162 -----
4034 Rede-Rio de Computadores F 200.000 150.000 50.000
4042 Operação e Análise Dados da Rede F 1.000.000 ----- 1.000.000
Hidrometeorológica
4045 Encargos com Inativos - Tribunal de S 294.176.832 294.176.832 -----
Contas do Estado do Rio de Janeiro
4047 Encargos com Inativos - Assembléia S 273.665.621 273.665.621 -----
Legislativa do Est RJ
4048 Encargos com Inativos - Ministério Público S 319.185.153 319.185.153 -----
4050 Encargos com Inativos -Tribunal de Justiça S 1.083.693.921 1.083.693.921 -----
4057 SOS Desaparecidos S 1.119.000 1.119.000 -----
4070 Operacionalização de Equipamentos F 24.500.000 24.493.000 7.000
Rodoviários
4078 Proteção Social Especial à População de S 3.094.119 3.024.119 70.000
Rua
4087 Apoio às Ações de Segurança F 513.300.000 513.300.000 -----
4106 Qualificação Profissional e Diversificação F 10.254.174 10.254.174 -----
de Oportunidade de Trabalho
4110 Sinalização de Rodovias F 20.447.000 20.440.000 7.000
4111 Atividades Operacionais de Registro de F 203.313.403 202.819.608 493.795
Veículos
4119 Identificação Civil F 63.966.724 63.946.724 20.000
4120 Habilitação de Motoristas F 54.914.795 54.894.795 20.000
4127 Encargos com Inativos - Demais Áreas da S 1.535.598.673 1.535.598.673 -----
Administração Estadual
4133 Gerenciamento de Processamento de F 20.572.655 20.565.655 7.000
Dados
4134 Desenvolvimento Técnico e Científico F 24.679.068 10.726.342 13.952.726
4135 Encargos com Inativos - Área de S 3.162.002.782 3.162.002.782 -----
Segurança Pública
4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores F 80.019.458 80.019.458 -----
4141 Encargos com Inativos - Área de Educação S 2.632.454.868 2.632.454.868 -----
4142 Normas de Verificação da Conformidade F 3.000.000 ----- 3.000.000
de Produtos e Serviços
4146 Encargos com Inativos - Área de Saúde S 164.528.429 164.528.429 -----
4176 Serviços de Atendimento à Criança e ao S 11.408.123 11.339.988 68.135
Adolescente
4199 Encargos com Inativos - Área de S 35.318.769 35.318.769 -----
Saneamento
4200 Encargos com Pensões e Outros S 2.501.428.954 2.501.428.954 -----
Benefícios Previdenciários
4293 Atividades Operacionais dos Complexos F 9.461.198 9.364.298 96.900
Esportivos
4326 Operacionalização do Hospital S 47.852.448 41.852.448 6.000.000
Universitário Pedro Ernesto
269

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


4338 Melhoria da Qualidade na Segurança F 10.624 9.924 700
Pública
4345 Fiscalização dos Serviços de Transportes F 10.377.148 10.377.148 -----
4348 Combate à Violência e Exploração Sexual S 4.653.259 4.585.124 68.135
de Crianças e Adolescentes
6098 Operacionalização de Terminais F 2.200.000 2.200.000 -----
Rodoviários e Estacionamentos
6099 Operacionalização e Conservação de F 175.000 175.000 -----
Transportes sobre Trilhos
8019 Prevenção a Incêndios e Salvamentos F 1.600.000 1.550.000 50.000
8020 Preparação para Emergências/Desastres F 1.400 700 700
8021 Pagamento de Despesas com Serviços de F 149.216.756 149.216.756 -----
Utilidade Pública
8021 Pagamento de Despesas com Serviços de S 72.840.732 72.840.732 -----
Utilidade Pública
8022 Inserção Digital do Idoso S 2.443.032 2.233.032 210.000
8023 Realização de Eventos de Integração S 857.228 857.228 -----
Social do Idoso
8024 Implantação de Centro Dia/Convivência S 1.498.032 350.000 1.148.032
8025 Aquisição de Material Didático e de S 800.355 800.355 -----
Informação
8026 Capacitação de Cuidadores de Idosos S 585.034 578.034 7.000
8027 Implantação de Projetos de Atenção ao S 1.183.032 814.355 368.677
Idoso
8028 Monitoramento dos Convênios e Projetos F 1.499.000 1.498.300 700
Estruturantes
8029 Acompanhamento dos Serviços Públicos F 50.000 50.000 -----
Consorciados de Gestão de Resíduos
Sólidos
8030 Fiscaliz dos Serviços de Distrib de Energia F 200.000 200.000 -----
Elétrica do ERJ Delegados pela ANEEL
8031 Operacionalização do Sistema do F 773.442 766.442 7.000
Processo Digital
8032 Operacionalização da Cidade da Polícia F 15.700.000 15.630.000 70.000
8033 Operacionalização das Divisões de F 7.000 3.500 3.500
Homicídios
8034 Realização do Rio Esporte Para Todos F 60.000.000 60.000.000 -----
8036 Pagamento de Precatórios Judiciais - F 326.000.000 326.000.000 -----
Emenda Constitucional 62/2009
8037 Capacitação de Auxílio ao Ciclo de F 84.000 70.000 14.000
Planejamento
8038 Apoio à Formação Superior à Distância - F 16.632.850 16.632.850 -----
CECIERJ
8039 Melhoria de Unidades Habitacionais F 700.000 ----- 700.000
8040 Produção de conhecimento das F 200.000 200.000 -----
comunidades urbanas e rurais
8041 Gestão do Sistema Nacional de Empregos F 14.679.923 14.679.923 -----
8042 Gestão/captaçâo de recursos F 38.250 38.250 -----
8043 Celebração de TCT/Convênios com o F 591.720 591.720 -----
INCRA, instituições educativas e órgãos
govern
8044 Investimento em Equipamentos nos F 38.250 38.250 -----
assentamentos
8045 Apoio à atividade acadêmica de fomento à F 200.000 200.000 -----
cooperação internacional
8046 Apoio à mobilidade estudantil de fomento à F 200.000 200.000 -----
cooperação nacional e internacional
8047 Apoio a atividade de inovação e F 200.000 200.000 -----
propriedade intelectual e desenvolvimento
tecnol
8048 Operacionalização da Corregedoria Geral F 31.050.000 30.718.762 331.238
da Justiça
8049 Instalação de Unidade Móvel de S 637.639 637.639 -----
Assistência à Saúde
8050 Realização de Exames de Imagem nas S 15.930.955 15.930.955 -----
270

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


Unidades Próprias
8054 Gestão dos Conselhos Comunitários de F 1.750 1.050 700
Segurança Pública
8055 Apoio as Ações Administrativas e de F 3.166.704 2.816.704 350.000
Policiamento da PMERJ
8058 Ações Apoiadas pelo Fundo de Defesa da S 5.000 5.000 -----
Pessoa Idosa – FUNDEPI
8059 Operacionalização das unidades inseridas F 3.695.160 5.000 3.690.160
no Programa Delegacia Legal
8060 Gestão da Frota da PCERJ F 13.436.639 13.435.639 1.000
8061 Participação no Programa Rio Poupa F 16.000.000 16.000.000 -----
Tempo JUCERJA
8062 Apoio às Ações do Instituto Vital Brazil S 46.258.313 46.258.313 -----
S.A. - IVB
8063 Proteção Especial a Usuários de Drogas S 14.500.000 14.300.000 200.000
8064 Proteção Especial à Criança e Adolescente S 4.023.222 4.023.222 -----
Dependentes Químicos
8065 Desenvolvimento de Prevenção Primária S 45.546 36.437 9.109
ao Uso Abusivo de Substância Psicoativa
8066 Reinserção de Dependente Químico no S 45.546 36.437 9.109
Âmbito Social
8067 IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL F 50.000 50.000 -----
DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
8068 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- ALERJ
8069 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- TCE
8070 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- TJ
8071 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- VICE GOV
8072 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SEHAB
8073 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- MP
8074 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- DEF PUB
8075 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SEPLAG
8076 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SEAPEC
8077 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SEGOV
8078 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- CULTURA
8079 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- DEF CIVIL
8080 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- ESPORTE
8081 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SEDUC
8082 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- DEGASE
8083 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
271

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL CORRENTE CAPITAL


DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SEH
8084 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SEFAZ
8085 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- CASA CIVIL
8086 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SEDEIS
8087 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SEA
8088 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SEAP
8089 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SESEG
8090 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E S 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SES
8091 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SETRAB
8092 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SETRANS
8093 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SECT
8094 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- SETUR
8095 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- PESCA
8096 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- IDOSO
8097 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- PROCON
8098 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E S 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- DEP QUIMICA
8099 ESTRUTURAÇÃO FUNDO ESPECIAL F 50.000 50.000 -----
DOS DIREITOS DA MULHER
8100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S 15.000.000 15.000.000 -----
HOSPITAL DE VALENÇA
8101 AMPLIAÇÃO DO BILHETE ÚNICO PARA F 2.000.000 2.000.000 -----
O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E SUL
FLUMINENSE
8102 FUNDO ESTADUAL DE ECONÔMIA F 800.000 800.000 -----
SOLIDÁRIA

TOTAL GERAL: 46.047.653.774 45.468.555.795 579.097.979

TOTAL FISCAL: 27.214.920.128 26.724.025.182 490.894.946

TOTAL SEGURIDADE: 18.832.733.646 18.744.530.613 88.203.033


272
273

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
01 Assembléia Legislativa 6.645.087 755.979.995 ----- 762.625.082

01. 01 Assembléia Legislativa 6.645.087 747.658.415 ----- 754.303.502

01. 031. 0135. 2486 Modernização Operacional da ALERJ ----- 5.034.449 ----- 5.034.449

01. 031. 0136. 1116 Projetos a Cargo da ALERJ 5.199.237 ----- ----- 5.199.237
Ampliação e Modernização das
01. 031. 0136. 2213
Instalações da ALERJ
----- 53.030.487 ----- 53.030.487

01. 122. 0135. 2000 Pessoal e Encargos Sociais da ALERJ ----- 595.019.602 ----- 595.019.602
Manutenção das Atividades
01. 122. 0135. 2462
Administrativas e Legislativas da
----- 94.123.877 ----- 94.123.877

ALERJ
CONCURSO NACIONAL DE
01. 122. 0135. 7981
PROJETO DA NOVA SEDE DA
370.500 ----- ----- 370.500

ALERJ
Programa de Prevenção e Combate à
14. 422. 0269. 2264
Tortura do Estado
----- 400.000 ----- 400.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
14. 422. 0269. 8068
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - ALERJ


Elaboração de Estudos e Projetos
18. 542. 0417. 1565
sobre Saneamento Ambiental
1.075.350 ----- ----- 1.075.350

Fundo Especial da Assembléia


01. 61
Legislativa
----- 8.321.580 ----- 8.321.580

Edificação, Implantação e
01. 031. 0136. 2303
Recuperação Física da ALERJ
----- 8.201.060 ----- 8.201.060

Transferência a Municípios
01. 031. 0289. 2302
Fluminenses
----- 107.956 ----- 107.956

Capacitação e Valorização dos


01. 128. 0135. 2301
Servidores da ALERJ
----- 12.564 ----- 12.564

Tribunal de Contas do Estado do Rio


02
de Janeiro
34.407.821 612.938.142 ----- 647.345.963

Tribunal de Contas do Estado do Rio


02. 01
de Janeiro
31.535.346 606.384.617 ----- 637.919.963

Ações de Planejamento e Fiscalização


01. 032. 0137. 2003
de Recursos Públicos
----- 70.432.370 ----- 70.432.370

Ampliação e Modernização das


01. 122. 0137. 1002
Instalações do TCE-RJ
20.081.746 ----- ----- 20.081.746

01. 122. 0137. 1189 Informatização do Órgão 11.453.600 ----- ----- 11.453.600

01. 122. 0139. 2006 Pessoal e Encargos Sociais - TCE ----- 535.188.946 ----- 535.188.946
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
01. 122. 0139. 8069
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - TCE


01. 542. 0137. 2899 Agenda Ambiental do TCE-RJ ----- 713.301 ----- 713.301
Fundo Especial de Modernização do
02. 61
Controle Externo do Tribunal de
2.872.475 6.553.525 ----- 9.426.000

Contas do ERJ
Modernização do Controle Externo do
01. 032. 0137. 2015
TCE-RJ
----- 3.533.223 ----- 3.533.223

Edificação, Implantação e
01. 122. 0137. 1011
Recuperação Física do TCE-RJ
2.872.475 ----- ----- 2.872.475

Capacitação e Treinamento de
01. 128. 0138. 2913
Recursos Humanos do TCE-RJ
----- 3.020.302 ----- 3.020.302

03 Tribunal de Justiça 291.897.124 3.648.176.859 ----- 3.940.073.983

03. 01 Tribunal de Justiça 124.726.658 2.992.404.668 ----- 3.117.131.326


Operacionalização da Prestação
02. 061. 0141. 2295
Jurisdicional
----- 335.330.403 ----- 335.330.403

Apoio ao Programa Nacional de


02. 062. 0141. 2142
Segurança Pública em Cidadania
----- 91.250 ----- 91.250

02. 122. 0140. 2008 Pessoal e Encargos Sociais - TJ ----- 2.656.933.015 ----- 2.656.933.015
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
02. 122. 0140. 8070
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - TJ
Modernização da Prestação
03. 061. 0141. 1001
Jurisdicional
124.726.658 ----- ----- 124.726.658

03. 61 Fundo Especial do Tribunal de Justiça 166.400.000 633.072.766 ----- 799.472.766

02. 061. 0141. 1053 Ampliação dos Juizados Especiais 1.900.000 ----- ----- 1.900.000
Edificação, Implantação e
02. 061. 0141. 1647
Recuperação Física do Tribunal de
3.500.000 ----- ----- 3.500.000

Justiça
Aperfeiçoamento e Sustentação das
02. 061. 0141. 1648
Tecnologias da Informação
161.000.000 ----- ----- 161.000.000

Operacionalização do Processamento
02. 061. 0141. 2004
Judiciário
----- 595.102.284 ----- 595.102.284

Capacitação e Valorização dos


02. 061. 0141. 2298
Servidores da Justiça
----- 6.920.482 ----- 6.920.482

Operacionalização da Corregedoria
02. 061. 0141. 8048
Geral da Justiça
----- 31.050.000 ----- 31.050.000
274

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Fundo Especial da Escola da
03. 62
Magistratura do Estado do Rio de
770.466 7.399.425 ----- 8.169.891

Janeiro
02. 061. 0142. 1636 Ampliação e Modernização da EMERJ 770.466 ----- ----- 770.466

02. 061. 0142. 2296 Operacionalização da EMERJ ----- 7.399.425 ----- 7.399.425
Fundo de Apoio aos Registradores
03. 63
Civis das Pessoas Naturais do ERJ
----- 15.300.000 ----- 15.300.000

Apoio aos Registros Civis de Pessoas


02. 061. 0005. 2909
Naturais
----- 15.300.000 ----- 15.300.000

07 Secretaria de Estado de Obras 5.684.195.280 416.422.521 ----- 6.100.617.801

07. 01 Secretaria de Estado de Obras 5.683.297.503 34.149.327 ----- 5.717.446.830


Reestruturação das Delegacias Legais
06. 181. 0092. 1632
e outros Órgãos Investigativos
85.712.496 ----- ----- 85.712.496
Construção da Sede do Comando de
06. 182. 0092. 3937
Operações Especiais - COE e Casas
132.858.344 ----- ----- 132.858.344

de Custódia
08. 241. 0109. 1266 Reforma da Casa da Princesa 31.872 ----- ----- 31.872
Prestação de Serviços entre Órgãos
15. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 38.501 ----- 38.501

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
15. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 5.612.445 ----- 5.612.445

15. 122. 0002. 2098 Manutenção do Edificio Lucio Costa ----- 4.442.160 ----- 4.442.160

15. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 24.045.265 ----- 24.045.265
Pagamento de Despesas com
15. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 10.956 ----- 10.956

Revitalização de Atividades e Pontos


15. 451. 0156. 3459
Turísticos
29.980.000 ----- ----- 29.980.000

Recuperação de Rodovias em
15. 451. 0156. 3460
Circuitos Turísticos
30.044.635 ----- ----- 30.044.635

Execução de Obras em Vias Urbanas


15. 451. 0260. 1153
- Asfalto na Porta e Bairro Novo
303.576.260 ----- ----- 303.576.260
Recuperação, Modernização e
15. 451. 0260. 1156
Implantação de Obras nos Municípios
27.490.000 ----- ----- 27.490.000

do ERJ
Implantação de Projetos de
15. 451. 0260. 3461
Infraestrutura
50.496.297 ----- ----- 50.496.297

Apoio ao Desenvolvimento dos


15. 451. 0260. 3462
Municípios
924.773.855 ----- ----- 924.773.855

15. 451. 0279. 1206 Urbanização do Dona Marta 3.067.648 ----- ----- 3.067.648

15. 451. 0279. 1562 Urbanização das Comunidades - PAC 427.159.007 ----- ----- 427.159.007

15. 451. 0279. 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 513.355.444 ----- ----- 513.355.444
Urbanização do Complexo do Alemão
15. 451. 0279. 1614
- PAC-RJ
143.207.269 ----- ----- 143.207.269

Urbanização do Complexo de
15. 451. 0279. 1615
Manguinhos - PAC-RJ
39.160.999 ----- ----- 39.160.999

Urbanização do Pavão-Pavãozinho -
15. 451. 0279. 1616
PAC-RJ
23.702.457 ----- ----- 23.702.457

Urbanização do Complexo da Tijuca -


15. 451. 0279. 3463
PAC - RJ
79.705.682 ----- ----- 79.705.682

Urbanização do Complexo da
15. 451. 0279. 3465
Mangueira - PAC - RJ
92.186.482 ----- ----- 92.186.482

15. 451. 0279. 3466 Urbanização em Barros Filho 10.674.131 ----- ----- 10.674.131
Implantação da Rodovia Transbaixada
15. 451. 0288. 3448
- Marginal Sarapuí - PAC - RJ
111.398.991 ----- ----- 111.398.991

Implantação do Arco Metropolitano -


15. 451. 0288. 3449
PAC - RJ
146.074.000 ----- ----- 146.074.000

15. 451. 0288. 3450 Ampliação da Via Light 138.138.000 ----- ----- 138.138.000
Desenvolvimento Institucional - Rio
15. 451. 0288. 3454
Metrópole
34.330.000 ----- ----- 34.330.000

15. 451. 0289. 3455 Recuperação da Região Serrana 225.453.411 ----- ----- 225.453.411
Recuperação de Localidades
15. 451. 0289. 3456
Atingidas por Catástrofes
4.755.011 ----- ----- 4.755.011

Reassentamento de Moradores de
16. 482. 0268. 1158
Áreas de Risco
25.000.000 ----- ----- 25.000.000

17. 512. 0290. 1209 Abastecimento de Água - PAC 652.598.610 ----- ----- 652.598.610

17. 512. 0290. 1300 Esgotamento Sanitário - PAC 136.345.100 ----- ----- 136.345.100
Saneamento Ambiental em Pequenas
17. 512. 0290. 1528
Localidades
189.124.897 ----- ----- 189.124.897

Recuperação do Complexo Lagunar


17. 544. 0278. 3935
da Barra da Tijuca e Jacarepaguá
42.512.829 ----- ----- 42.512.829

Execução de Obras de Controle de


17. 544. 0410. 3936
Cheias
123.251.900 ----- ----- 123.251.900

26. 453. 0288. 3929 Implantação da Linha 3 do Metrô 641.133.000 ----- ----- 641.133.000
Urbanização no Corredor Logístico do
26. 782. 0103. 1561
Complexo do Açu
19.920 ----- ----- 19.920
275

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Implantação e Melhorias da
26. 782. 0422. 5275
Infraestrutura Viária – Pró-Vias
239.636.615 ----- ----- 239.636.615

26. 784. 0288. 3934 Aquisição de Embarcação 56.342.341 ----- ----- 56.342.341
Instituto Estadual de Engenharia e
07. 31
Arquitetura
----- 8.053.983 ----- 8.053.983

Manutenção das Atividades


04. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 107.475 ----- 107.475

04. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 64.000 ----- 64.000

04. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 7.875.508 ----- 7.875.508
Pagamento de Despesas com
04. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 7.000 ----- 7.000
Fundação Departamento de Estradas
07. 41
de Rodagem do Estado do Rio de
840.000 312.848.905 ----- 313.688.905

Janeiro
Prestação de Serviços entre Órgãos
26. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 1.708.000 ----- 1.708.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
26. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 15.216.730 ----- 15.216.730

26. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 3.591.000 ----- 3.591.000

26. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 91.035.252 ----- 91.035.252
Pagamento de Despesas com
26. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 3.360.000 ----- 3.360.000

Execução de Obras Civis,


26. 451. 0017. 3122
Urbanização
140.000 ----- ----- 140.000

26. 451. 0017. 3124 Apoio aos Municípios 140.000 ----- ----- 140.000
Implantação,Restauração e Melhoria
26. 782. 0015. 3047
de Rodovias, Rodov Vicinais e Obras
140.000 ----- ----- 140.000

de Arte
26. 782. 0015. 3090 Contenção de Encostas e Taludes 140.000 ----- ----- 140.000
Renovação de Equipamento
26. 782. 0015. 3099
Rodoviário e Patrulha Mecanizada
140.000 ----- ----- 140.000

Planejamento, Estudos e Projetos


26. 782. 0015. 3120
Rodoviários
140.000 ----- ----- 140.000

26. 782. 0015. 4007 Conservação e Operação de Rodovias ----- 152.990.923 ----- 152.990.923
Operacionalização de Equipamentos
26. 782. 0015. 4070
Rodoviários
----- 24.500.000 ----- 24.500.000

26. 782. 0015. 4110 Sinalização de Rodovias ----- 20.447.000 ----- 20.447.000
Empresa de Obras Públicas do Estado
07. 51
do Rio de Janeiro
57.777 61.370.306 ----- 61.428.083
Prestação de Serviços entre Órgãos
04. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 430.737 ----- 430.737

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
04. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 9.834.428 ----- 9.834.428

04. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 6.183.798 ----- 6.183.798

04. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 43.709.979 ----- 43.709.979
Pagamento de Despesas com
04. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 791.364 ----- 791.364

Reforma e Reequipamento das


04. 122. 0024. 1025
Unidades da EMOP
57.777 ----- ----- 57.777

Elaboração de Projetos Básicos e


04. 122. 0024. 2893
Executivos a Cargo da EMOP
----- 420.000 ----- 420.000

08 Vice-Governadoria ----- 5.762.138 ----- 5.762.138

08. 01 Vice-Governadoria ----- 5.762.138 ----- 5.762.138


Prestação de Serviços entre Órgãos
04. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 184.800 ----- 184.800

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
04. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 330.400 ----- 330.400

04. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 5.152.138 ----- 5.152.138
Pagamento de Despesas com
04. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 44.800 ----- 44.800

PROMOÇÃO DA IGUALDADE
04. 122. 0002. 8071
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - VICE


GOV

09 Procuradoria Geral do Estado 12.329.900 313.760.693 ----- 326.090.593

09. 01 Procuradoria Geral do Estado ----- 276.460.693 ----- 276.460.693

03. 091. 0026. 2203 Realização de Perícias Judiciais ----- 426.650 ----- 426.650

03. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 300.000 ----- 300.000

03. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 230.412.613 ----- 230.412.613
276

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
03. 122. 0002. 8072
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SEHAB


03. 128. 0026. 2124 Centro de Estudos Jurídicos - PGE ----- 45.271.430 ----- 45.271.430
Fundo Especial da Procuradoria Geral
09. 61
do Estado do Rio de Janeiro
12.329.900 37.300.000 ----- 49.629.900

Ampliação e Modernização das


03. 091. 0026. 1046
Unidades da PGE
12.329.900 ----- ----- 12.329.900
Ações a Cargo do Fundo Especial da
03. 091. 0026. 2134
Procuradoria Geral do ERJ -
----- 100.000 ----- 100.000

FUNPERJ
Prestação de Serviços entre Órgãos
03. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 200.000 ----- 200.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
03. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 32.000.000 ----- 32.000.000

Pagamento de Despesas com


03. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 5.000.000 ----- 5.000.000

10 Ministério Público 150.122 1.179.899.878 ----- 1.180.050.000

10. 01 Ministério Público 150.122 1.172.483.478 ----- 1.172.633.600


Defesa dos Direitos e Interesses da
03. 091. 0027. 2109
Sociedade
----- 28.554.845 ----- 28.554.845

Gestão Estratégica do Ministério


03. 091. 0027. 3471
Público
150.122 ----- ----- 150.122

03. 122. 0028. 2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP ----- 865.146.794 ----- 865.146.794
Manutenção, Reaparelhamento e
03. 122. 0028. 2162
Expansão do Ministério Público
----- 278.731.839 ----- 278.731.839
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
03. 122. 0028. 8073
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - MP
10. 02 Centro de Estudos Jurídicos ----- 2.060.000 ----- 2.060.000

03. 091. 0028. 2011 Centro de Estudos Jurídicos - MP ----- 2.060.000 ----- 2.060.000

10. 61 Fundo Especial do Ministério Público ----- 5.356.400 ----- 5.356.400

03. 091. 0028. 2254 Fundo Especial do Ministério Público ----- 5.356.400 ----- 5.356.400

11 Defensoria Pública Geral do Estado 4.882.067 487.991.142 ----- 492.873.209

11. 01 Defensoria Pública Geral do Estado 4.004.000 431.157.109 ----- 435.161.109


MODERNIZAÇÃO DA INFRA.DE
03. 061. 0029. 1161
ATENDIMENTO DPGE
2.000.000 ----- ----- 2.000.000

Modernização da Infraestrutura de
03. 061. 0029. 3472
atendimento da DPGE
2.000 ----- ----- 2.000

03. 061. 0029. 7993 Modernização da Gestão da DPGE 2.002.000 ----- ----- 2.002.000

03. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 10.000 ----- 10.000

03. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 425.012.934 ----- 425.012.934
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
03. 122. 0002. 8074
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - DEF PUB


Operacionalização do Centro de
03. 128. 0029. 2764
Estudos Jurídicos - DPGE
----- 6.084.175 ----- 6.084.175

Fundo Especial da Defensoria Pública


11. 61
do Estado do Rio de Janeiro
878.067 56.834.033 ----- 57.712.100

03. 061. 0029. 2257 Realização de Exames de DNA ----- 720.000 ----- 720.000
Apoio à Modernização da
03. 061. 0029. 7994
Infraestrutura de atendimento da
520.000 ----- ----- 520.000

DPGE
Apoio à Modernização da Gestão da
03. 061. 0029. 7995
DPGE
358.067 ----- ----- 358.067
Prestação de Serviços entre Órgãos
03. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 470.000 ----- 470.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
03. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 46.609.527 ----- 46.609.527

Pagamento de Despesas com


03. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 9.034.506 ----- 9.034.506

Secretaria de Estado de Planejamento


12
e Gestão
102.365.109 12.292.609.660 ----- 12.394.974.769

Secretaria de Estado de Planejamento


12. 01
e Gestão
46.620.202 64.748.661 ----- 111.368.863

04. 121. 0030. 1071 Renovação do Patrimônio do ERJ 6.135.994 ----- ----- 6.135.994

04. 121. 0030. 1076 Acordo de Resultados da SEPLAG 105.000 ----- ----- 105.000
Reestruturação do Executivo e
04. 121. 0030. 1140
Modernização Administrativa e
5.064.595 ----- ----- 5.064.595

Organizacional
Programa de Renovação e
04. 121. 0030. 1168
Fortalecimento da Gestão Pública -
7.911.581 ----- ----- 7.911.581

PRÓ-GESTÃO
277

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Projeto Integrado de Sistema de
04. 121. 0030. 1172
Compras e Gestão de Contratos e
7.853.404 ----- ----- 7.853.404

Custos ERJ
Fortalecimento da Gestão Estratégica
04. 121. 0030. 1208
no Estado do Rio de Janeiro
500.391 ----- ----- 500.391

04. 121. 0030. 3941 Renovação do Edifício Estácio de Sá 4.102.299 ----- ----- 4.102.299
Reorganização e Modernização da
04. 121. 0273. 1240
Gestão de Recursos Humanos
4.994.875 ----- ----- 4.994.875

04. 121. 0274. 1081 Melhorias no Sistema SIPLAG 315.000 ----- ----- 315.000

04. 121. 0274. 1083 Apoio à Gestão Municipal 81.123 ----- ----- 81.123
Gestão da Informação para
04. 121. 0274. 1537
Fortalecimento da Ação
21.000 ----- ----- 21.000

Governamental
Planejamento e Gestão com Foco na
04. 121. 0274. 1550
Dimensão Territorial e Setorial
154.000 ----- ----- 154.000

04. 121. 0274. 2172 Elaboração de Planos e Orçamento ----- 287.000 ----- 287.000
Capacitação de Auxílio ao Ciclo de
04. 121. 0274. 8037
Planejamento
----- 84.000 ----- 84.000
Prestação de Serviços entre Órgãos
04. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 245.000 ----- 245.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
04. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 3.789.323 ----- 3.789.323

04. 122. 0002. 2250 Manutenção do Edifício Estácio de Sá ----- 105.000 ----- 105.000

04. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 10.000 ----- 10.000

04. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 57.484.811 ----- 57.484.811
Pagamento de Despesas com
04. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 910.000 ----- 910.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
04. 122. 0002. 8075
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SEPLAG


Modernização da Administração do
04. 122. 0030. 1165
Estado do Rio de Janeiro-PMAE-
44.425 ----- ----- 44.425

SEPLAG
Implantação do Novo Modelo de
04. 126. 0030. 1013
Gestão de TI-SEPLAG
4.243.358 ----- ----- 4.243.358

Programa de Desenvolvimento
04. 127. 0159. 1170
Sustentável das Regiões Fluminenses
4.930.058 ----- ----- 4.930.058

04. 128. 0030. 3942 Capacitação da Rede de Gestão 163.099 ----- ----- 163.099

04. 128. 0273. 2910 Realização de Perícia Médica ----- 1.783.527 ----- 1.783.527
Fundo Único de Previdência Social do
12. 34
Estado do Rio de Janeiro
44.000.000 12.209.154.201 ----- 12.253.154.201
Prestação de Serviços entre Órgãos
09. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 1.054.450 ----- 1.054.450

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
09. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 34.842.387 ----- 34.842.387

Gestão de Investimentos do
09. 122. 0002. 2194
RIOPREVIDÊNCIA
----- 10.704.702 ----- 10.704.702

09. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 120.400.000 ----- 120.400.000

09. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 30.701.660 ----- 30.701.660
Pagamento de Despesas com
09. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 6.934.000 ----- 6.934.000

Avaliação, Reforma e Modernização


09. 122. 0036. 1188
dos Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA
5.700.000 ----- ----- 5.700.000

Capacitação e Desenvolvimento do
09. 122. 0036. 2648
Servidor do Rioprevidência
----- 1.463.000 ----- 1.463.000

Melhoria dos Canais de Atendimento


09. 122. 0036. 2649
aos Segurados/Beneficiários
----- 1.000.000 ----- 1.000.000

Implementação de Sistema de Gestão


09. 122. 0036. 3474
Informatizado
38.300.000 ----- ----- 38.300.000

Encargos com Inativos - Tribunal de


09. 272. 0035. 4045
Contas do Estado do Rio de Janeiro
----- 294.176.832 ----- 294.176.832

Encargos com Inativos - Assembléia


09. 272. 0035. 4047
Legislativa do Est RJ
----- 273.665.621 ----- 273.665.621

Encargos com Inativos - Ministério


09. 272. 0035. 4048
Público
----- 319.185.153 ----- 319.185.153

Encargos com Inativos -Tribunal de


09. 272. 0035. 4050
Justiça
----- 1.083.693.921 ----- 1.083.693.921

Encargos com Inativos - Demais Áreas


09. 272. 0035. 4127
da Administração Estadual
----- 1.535.598.673 ----- 1.535.598.673

Encargos com Inativos - Área de


09. 272. 0035. 4135
Segurança Pública
----- 3.162.002.782 ----- 3.162.002.782

Encargos com Inativos - Área de


09. 272. 0035. 4141
Educação
----- 2.632.454.868 ----- 2.632.454.868

Encargos com Inativos - Área de


09. 272. 0035. 4146
Saúde
----- 164.528.429 ----- 164.528.429

Encargos com Inativos - Área de


09. 272. 0035. 4199
Saneamento
----- 35.318.769 ----- 35.318.769
278

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Encargos com Pensões e Outros
09. 272. 0035. 4200
Benefícios Previdenciários
----- 2.501.428.954 ----- 2.501.428.954
Fundação Centro Estadual de
12. 41
Estatist., Pesq. e Formação de Servid.
11.744.907 18.706.798 ----- 30.451.705

Públ. do RJ
Concursos Públicos, Processos
04. 122. 0292. 3483
Seletivos e Avaliações Especiais
6.951.592 ----- ----- 6.951.592

Fortalecimento da Administração
04. 122. 0293. 3479
Pública dos Municípios
381.928 ----- ----- 381.928

04. 122. 0293. 3480 Gestão para Resultados 381.928 ----- ----- 381.928
Prestação de Serviços entre Órgãos
12. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 300.000 ----- 300.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
12. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 2.928.716 ----- 2.928.716

12. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 300.000 ----- 300.000

12. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 14.978.082 ----- 14.978.082
Pagamento de Despesas com
12. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 200.000 ----- 200.000

Educação Continuada e
12. 128. 0292. 3484
Desenvolvimento Profissional
1.590.000 ----- ----- 1.590.000

EDUCAÇÃO CONTINUADA E
12. 128. 0292. 7955
DESENVOLV PROFISSIONAL
101.000 ----- ----- 101.000

Implantação da Rede de Dados


14. 126. 0293. 3475
Espaciais
854.742 ----- ----- 854.742

Produção Cartográfica e Estudos


14. 126. 0293. 3476
Georreferenciados
369.861 ----- ----- 369.861
Implementação da Rede LabGeo/RJ -
14. 126. 0293. 3477
Laboratorio Central de
371.928 ----- ----- 371.928

Geoprocessamento
14. 126. 0293. 3478 Estudos Pesquisas Socioeconômicas 361.928 ----- ----- 361.928
Disseminação de Inform., Difusão da
14. 183. 0293. 3482
Cultura e Promoção Instit. Fundação
380.000 ----- ----- 380.000

CEPERJ
Secretaria de Estado de Agricultura e
13
Pecuária
74.096.169 108.217.708 ----- 182.313.877

Secretaria de Estado de Agricultura e


13. 01
Pecuária
66.595.514 34.697.531 ----- 101.293.045
Prestação de Serviços entre Órgãos
20. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 261.234 ----- 261.234

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
20. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.661.136 ----- 1.661.136

20. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 150.000 ----- 150.000

20. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 27.174.642 ----- 27.174.642
Pagamento de Despesas com
20. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 867.174 ----- 867.174
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
20. 122. 0002. 8076
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SEAPEC


Fundo Estadual de Defesa
20. 304. 0039. 2083
Agropecuária - FUNDEAGRO/RJ
----- 1.185.530 ----- 1.185.530

Promoção do Melhoramento Genético


20. 602. 0038. 1050
- Rio Genética
627.200 ----- ----- 627.200

Operacionalização do Sistema
20. 604. 0039. 2116
Unificado de Defesa Agropecuária
----- 3.347.815 ----- 3.347.815
Promoção do Desenvolvimento
20. 606. 0037. 1625
Sustentável de Microbacias
57.782.800 ----- ----- 57.782.800

Hidrográficas
Desenvolvimento Setor Agropecuário
20. 606. 0038. 1059
das Cadeias Emergentes e
2.778.022 ----- ----- 2.778.022

Tradicionais
Apoio Financeiro a Projetos de
20. 606. 0038. 1118
Fomento
3.657.492 ----- ----- 3.657.492

Recuperação Emergencial da Rede de


20. 606. 0262. 3485
Estradas Vicinais
1.750.000 ----- ----- 1.750.000
Empresa de Assistência Técnica e
13. 53
Extensão Rural do Estado do Rio de
6.622.684 54.485.883 ----- 61.108.567

Janeiro
Prestação de Serviços entre Órgãos
20. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 210.000 ----- 210.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
20. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 2.670.603 ----- 2.670.603

20. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.620.931 ----- 1.620.931

20. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 44.335.586 ----- 44.335.586
Pagamento de Despesas com
20. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 360.000 ----- 360.000

Modernização e Reestruturação da
20. 122. 0038. 1098
EMATER-RIO
1.245.090 ----- ----- 1.245.090

Apoio ao Desenvolvimento da
20. 606. 0038. 1066
Agricultura Familiar - PRONAF
5.377.594 ----- ----- 5.377.594
279

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Atividades de Assistência Técnica e
20. 606. 0038. 2175
Extensão Rural - EMATER-RIO
----- 2.071.057 ----- 2.071.057

Manutenção e Recuperação de
20. 606. 0262. 2036
Estradas Vicinais
----- 3.217.706 ----- 3.217.706

Empresa de Pesquisa Agropecuária


13. 54
do Estado do Rio de Janeiro
877.971 19.034.294 ----- 19.912.265
Prestação de Serviços entre Órgãos
20. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 122.000 ----- 122.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
20. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.429.494 ----- 1.429.494

20. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.105.644 ----- 1.105.644

20. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 14.069.680 ----- 14.069.680
Pagamento de Despesas com
20. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 240.800 ----- 240.800
Transferência de Tecnologia aos
20. 601. 0037. 3492
Produtores das Microbacias
23.417 ----- ----- 23.417

Hidrográficas
Seleção, Multiplicação e Introdução de
20. 601. 0037. 3493
Materiais Genéticos
128.768 ----- ----- 128.768
Desenvolvimento Sustentável da
20. 601. 0038. 3487
Agropecuária na Região Serrana
2.241 ----- ----- 2.241

Fluminense
Modernização da Infraestrutura de
20. 601. 0166. 2091
Pesquisa
----- 2.066.676 ----- 2.066.676

Desenvolvimento Tecnológico
20. 601. 0166. 3488
Agroflorestal no ERJ
3.769 ----- ----- 3.769

Desenvolvimento e Adaptação de
20. 601. 0166. 3489
Tecnologias Agropecuárias
109.944 ----- ----- 109.944

Desenvolvimento Tecnológico da
20. 601. 0166. 3490
Agricultura Sustentável
89.944 ----- ----- 89.944
Desenvol Transferência Tecnologia a
20. 602. 0038. 3486
Pecuária Leiteira e Melhoramento
208.418 ----- ----- 208.418

Genético
Serviços Laboratoriais de Interesse
20. 604. 0039. 3494
para o Desenvolvimento Agropecuário
309.566 ----- ----- 309.566

do ERJ
Acompanhamento Estatístico de
20. 605. 0166. 3491
Preços de Produtos Alimentícios
1.904 ----- ----- 1.904

14 Secretaria de Estado de Governo 13.197.325 30.828.666 ----- 44.025.991

14. 01 Secretaria de Estado de Governo 13.197.325 30.828.666 ----- 44.025.991


Prestação de Serviços entre Órgãos
04. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 146.753 ----- 146.753

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
04. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.566.372 ----- 1.566.372

04. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 18.500 ----- 18.500

04. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 28.962.565 ----- 28.962.565
Pagamento de Despesas com
04. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 84.476 ----- 84.476
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
04. 122. 0002. 8077
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SEGOV


04. 125. 0018. 7883 Operação Barreira Fiscal 2.249.805 ----- ----- 2.249.805

04. 422. 0018. 1115 Operação Lei Seca 24.640 ----- ----- 24.640

04. 422. 0042. 1035 Operação SOS Saúde 31.360 ----- ----- 31.360
Gestão da Qualidade dos Serviços
04. 422. 0042. 1107
Públicos
10.891.520 ----- ----- 10.891.520

15 Secretaria de Estado de Cultura 86.575.618 117.110.605 ----- 203.686.223

15. 01 Secretaria de Estado de Cultura 83.483.403 33.177.430 ----- 116.660.833


Prestação de Serviços entre Órgãos
13. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 210.000 ----- 210.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
13. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 4.001.040 ----- 4.001.040

13. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.000 ----- 1.000

13. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 19.235.616 ----- 19.235.616
Pagamento de Despesas com
13. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 439.774 ----- 439.774

PROMOÇÃO DA IGUALDADE
13. 122. 0002. 8078
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA -
CULTURA
Desenvolvimento do Patrimônio
13. 391. 0295. 2652
Histórico e Cultural
----- 700.000 ----- 700.000

13. 392. 0271. 1072 Cultura e Cidadania 2.187.654 ----- ----- 2.187.654
280

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
IMPLANTAÇÃO DE APARELHOS
13. 392. 0271. 1159
CULTURAIS NA BAIXADA
50.000 ----- ----- 50.000

FLUMINENSE
Desenvolvimento da Economia
13. 392. 0271. 2653
Criativa
----- 700.000 ----- 700.000
Desenvolvimento de Projetos
13. 392. 0271. 3500
Estruturantes nos Municípios
700.000 ----- ----- 700.000

Fluminenses
13. 392. 0280. 2659 Promoção e Difusão Cultural ----- 1.050.000 ----- 1.050.000
Modernização da Gestão dos
13. 392. 0280. 3498
Equipamentos Culturais
8.815.749 ----- ----- 8.815.749

Formulação/Implantação do Sistema
13. 392. 0280. 3499
Estadual de Cultura
140.000 ----- ----- 140.000

Modernização das Unidades Culturais


13. 392. 0280. 3501
da SEC
70.400.000 ----- ----- 70.400.000

Desenvolvimento da Área
13. 392. 0281. 2661
Museológica
----- 840.000 ----- 840.000

13. 392. 0283. 2662 Incentivo às Atividades Artísticas ----- 2.450.000 ----- 2.450.000

13. 392. 0297. 2655 Incentivo ao Setor Audiovisual ----- 2.800.000 ----- 2.800.000

13. 392. 0298. 2657 Incentivo à Leitura e Conhecimento ----- 700.000 ----- 700.000

13. 392. 0298. 3496 Implantação de Bibliotecas Parque 1.190.000 ----- ----- 1.190.000
Fundação Anita Mantuano de Artes do
15. 41
Estado do Rio de Janeiro
339.528 26.285.766 ----- 26.625.294
Prestação de Serviços entre Órgãos
13. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 85.540 ----- 85.540

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
13. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 3.424.162 ----- 3.424.162

13. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 400.000 ----- 400.000

13. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 20.761.064 ----- 20.761.064
Pagamento de Despesas com
13. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 525.000 ----- 525.000

Modernização das Unidades Culturais


13. 392. 0280. 3503
da FUNARJ
339.528 ----- ----- 339.528

Promoção de Eventos nos Museus da


13. 392. 0281. 2664
FUNARJ
----- 113.000 ----- 113.000

Preservação do Acervo dos Museus


13. 392. 0281. 2665
da FUNARJ
----- 80.000 ----- 80.000

Produções Culturais nos Teatros da


13. 392. 0283. 2666
FUNARJ
----- 897.000 ----- 897.000

Fundação Teatro Municipal do Rio de


15. 43
Janeiro
1.689.687 54.329.037 ----- 56.018.724
Prestação de Serviços entre Órgãos
13. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 161.343 ----- 161.343

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
13. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 4.180.801 ----- 4.180.801

13. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 30.000 ----- 30.000

13. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 43.846.893 ----- 43.846.893
Pagamento de Despesas com
13. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 840.000 ----- 840.000

Modernização das Unidades Culturais


13. 392. 0280. 3505
da FTMRJ
709.687 ----- ----- 709.687

Realização de Atividades Culturais e


13. 392. 0283. 2668
Educativas na FTMRJ
----- 5.270.000 ----- 5.270.000

Implantação da Nova Central Técnica


13. 392. 0283. 3506
de Produções-CTP/FTMRJ
980.000 ----- ----- 980.000

Fundação Museu da Imagem e do


15. 44
Som
1.063.000 3.318.372 ----- 4.381.372
Prestação de Serviços entre Órgãos
13. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 23.100 ----- 23.100

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
13. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 412.918 ----- 412.918

13. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 2.000 ----- 2.000

13. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 2.652.154 ----- 2.652.154
Pagamento de Despesas com
13. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 200.200 ----- 200.200

Modernização das Unidades Culturais


13. 392. 0280. 3507
da FMIS
63.000 ----- ----- 63.000

Realização das Atividades Culturais


13. 392. 0281. 2669
da FMIS
----- 28.000 ----- 28.000

Implantação do Novo Museu da


13. 392. 0281. 3508
Imagem e do Som
1.000.000 ----- ----- 1.000.000

16 Secretaria de Estado de Defesa Civil 87.575.254 1.468.071.442 ----- 1.555.646.696

16. 01 Secretaria de Estado de Defesa Civil 34.893.600 1.268.579.683 ----- 1.303.473.283


281

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Prestação de Serviços entre Órgãos
06. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 7.000 ----- 7.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
06. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 7.000 ----- 7.000

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 180.000 ----- 180.000

06. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 1.268.327.283 ----- 1.268.327.283
Pagamento de Despesas com
06. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 7.000 ----- 7.000

PROMOÇÃO DA IGUALDADE
06. 122. 0002. 8079
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - DEF


CIVIL
Ampliação do Sistema de Alerta e
06. 182. 0009. 7987
Alarme
34.888.700 ----- ----- 34.888.700

Ampliação da Frota da Defesa Civil


06. 182. 0009. 7988
Estadual
1.000 ----- ----- 1.000

06. 182. 0009. 7989 Reequipamento da Defesa Civil 1.000 ----- ----- 1.000
Implantação de Unidade de Defesa
06. 182. 0009. 7992
Civil
1.500 ----- ----- 1.500

Preparação para
06. 182. 0009. 8020
Emergências/Desastres
----- 1.400 ----- 1.400

Realização de Operações de Apoio


06. 182. 0010. 7990
aos Grandes Eventos
1.400 ----- ----- 1.400

Fundo Especial do Corpo de


16. 61
Bombeiros
52.681.654 199.491.759 ----- 252.173.413
Prestação de Serviços entre Órgãos
06. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 15.000.000 ----- 15.000.000

Lubrificantes
Fornecimento de Alimentação ao
06. 122. 0002. 2300
Bombeiro Militar
----- 24.948.068 ----- 24.948.068

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 240.000 ----- 240.000

06. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 51.952.919 ----- 51.952.919
Pagamento de Despesas com
06. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 10.000.000 ----- 10.000.000

Operacionalização da Defesa Civil


06. 182. 0299. 2676
Estadual/CBMERJ
----- 42.108.656 ----- 42.108.656

06. 182. 0299. 3511 Reequipamento do CBMERJ 10.346.244 ----- ----- 10.346.244

06. 182. 0299. 3512 Implantação de Unidade do CBMERJ 17.335.410 ----- ----- 17.335.410

06. 182. 0299. 7991 Ampliação da Frota do CBMERJ 25.000.000 ----- ----- 25.000.000

06. 182. 0299. 8019 Prevenção a Incêndios e Salvamentos ----- 1.600.000 ----- 1.600.000
Operacionalização do Sistema de
10. 302. 0299. 2674
Saúde Interno do CBMERJ
----- 53.642.116 ----- 53.642.116

Secretaria de Estado de Esporte e


17
Lazer
9.783.924 113.611.383 ----- 123.395.307

Secretaria de Estado de Esporte e


17. 01
Lazer
9.643.924 85.535.942 ----- 95.179.866
Ações de Apoio a Infraestrutura Local
17. 451. 0272. 3959
e ao Desenvolvimento Regional -
565.167 ----- ----- 565.167

SEEL
Prestação de Serviços entre Órgãos
23. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 60.200 ----- 60.200

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
23. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 659.546 ----- 659.546

23. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.000 ----- 1.000

23. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 2.829.690 ----- 2.829.690
Pagamento de Despesas com
23. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 28.000 ----- 28.000

PROMOÇÃO DA IGUALDADE
23. 122. 0002. 8080
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA -
ESPORTE
Desenvolvimento do Esporte de Alto
27. 811. 0272. 1055
Rendimento
1.200.000 ----- ----- 1.200.000

27. 811. 0285. 2047 Realização de Eventos Esportivos ----- 140.000 ----- 140.000
Implantação e modernização de
27. 812. 0272. 3930
Infraestrutura para Esporte
812.450 ----- ----- 812.450

27. 812. 0272. 8034 Realização do Rio Esporte Para Todos ----- 60.000.000 ----- 60.000.000
Realização do Projeto Segundo
27. 813. 0272. 1061
Tempo
7.066.307 ----- ----- 7.066.307

27. 813. 0272. 2085 Realização de Atividades Esportivas ----- 21.767.506 ----- 21.767.506
Superintendência de Desportos do
17. 31
Estado do Rio de Janeiro
140.000 28.075.441 ----- 28.215.441
Prestação de Serviços entre Órgãos
27. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 112.000 ----- 112.000

Lubrificantes
282

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
27. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 102.370 ----- 102.370

27. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 12.799.873 ----- 12.799.873
Pagamento de Despesas com
27. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 5.600.000 ----- 5.600.000

27. 812. 0272. 1082 Reforma de Equipamentos Esportivos 140.000 ----- ----- 140.000
Atividades Operacionais dos
27. 812. 0272. 4293
Complexos Esportivos
----- 9.461.198 ----- 9.461.198

18 Secretaria de Estado de Educação 243.616.370 4.607.586.905 ----- 4.851.203.275

18. 01 Secretaria de Estado de Educação 240.733.459 4.434.914.911 ----- 4.675.648.370


Prestação de Serviços entre Órgãos
12. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 684.700 ----- 684.700

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
12. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 44.829.004 ----- 44.829.004
Pagamento de Despesas com
12. 122. 0002. 2299
Serviços de Utilidade Pública em
----- 74.666.535 ----- 74.666.535

Unidades Educacionais
12. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 200.000 ----- 200.000

12. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 148.001.568 ----- 148.001.568
Pagamento de Despesas com
12. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 1.422.674 ----- 1.422.674
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
12. 122. 0002. 8081
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SEDUC


Operacionalização da Educação
12. 122. 0152. 2033
Básica
----- 24.833.064 ----- 24.833.064

12. 122. 0152. 2192 Apoio aos Serviços Educacionais ----- 159.665.305 ----- 159.665.305

12. 122. 0300. 2696 Desenvolvimento Profissional ----- 6.756.931 ----- 6.756.931
Aprimoramento e Efetividade do
12. 122. 0301. 2318
Ensino Público
----- 12.195.163 ----- 12.195.163

Avaliação do Sistema Educacional do


12. 122. 0301. 2691
ERJ
----- 13.973.323 ----- 13.973.323

Correção do Fluxo Escolar e Novas


12. 122. 0301. 2693
Oportunidades de Aprendizagem
----- 9.966.653 ----- 9.966.653

12. 243. 0303. 2229 Transporte Escolar ----- 49.777.690 ----- 49.777.690

12. 306. 0303. 2421 Nutrição Escolar ----- 331.126.158 ----- 331.126.158
Pessoal e Encargos Sociais da
12. 361. 0002. 2030
Educação Básica - Ensino
----- 1.344.576.959 ----- 1.344.576.959

Fundamental
Pessoal e Encargos Sociais da
12. 362. 0002. 2070
Educação Básica - Ensino Médio
----- 2.085.741.755 ----- 2.085.741.755

Incentivo à Conclusão do Ensino


12. 362. 0301. 2244
Médio - Renda Melhor Jovem
----- 30.000.000 ----- 30.000.000

Autonomia Financeira e Administrativa


12. 362. 0302. 2028
das Escolas
----- 71.202.195 ----- 71.202.195

Ampliação da Rede e Melhoria da


12. 362. 0303. 1546
Infraestrutura
220.169.212 ----- ----- 220.169.212

Reequipamento de Unidades
12. 362. 0303. 1676
Educacionais
20.564.247 ----- ----- 20.564.247

Aperfeiçoamento e Manutenção da
12. 362. 0303. 2179
Infraestrutura Tecnológica
----- 14.406.924 ----- 14.406.924

12. 367. 0150. 2313 Atendimento a Públicos Especiais ----- 373.880 ----- 373.880
Realização de Atividades
12. 367. 0301. 2312
Extracurriculares
----- 5.982.215 ----- 5.982.215

Educação para Pessoas com


12. 367. 0301. 2339
Necessidades Especiais
----- 4.482.215 ----- 4.482.215

Departamento Geral de Ações Socio-


18. 02
Educativas
2.882.911 172.671.994 ----- 175.554.905
Prestação de Serviços entre Órgãos
12. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 556.000 ----- 556.000

Lubrificantes
12. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 4.000 ----- 4.000

12. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 135.253.471 ----- 135.253.471
Pagamento de Despesas com
12. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 2.737.500 ----- 2.737.500
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
12. 122. 0002. 8082
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - DEGASE


Implantação, Reforma e
12. 243. 0153. 1196
Reequipamento das Unidades do
1.746.518 ----- ----- 1.746.518

Novo DEGASE
Construção e Implantação de Cinco
12. 243. 0153. 1202
CENSEs
514.229 ----- ----- 514.229

12. 243. 0153. 1547 Equipamento de Cinco CENSEs 622.164 ----- ----- 622.164

12. 243. 0153. 2701 Disponibilização de Refeição ----- 8.548.500 ----- 8.548.500
283

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
12. 243. 0153. 2702 Profissionalização de Adolescentes ----- 152.900 ----- 152.900

12. 243. 0153. 2703 Operacionalização do Novo DEGASE ----- 25.230.623 ----- 25.230.623
Escola de Gestão Socioeducativa
12. 243. 0153. 2707
Paulo Freire
----- 139.000 ----- 139.000

19 Secretaria de Estado de Habitação 220.926.919 78.658.647 ----- 299.585.566

19. 01 Secretaria de Estado de Habitação 12.667.934 13.688.386 ----- 26.356.320


Prestação de Serviços entre Órgãos
16. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 84.000 ----- 84.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
16. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 10.260.576 ----- 10.260.576

16. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.000 ----- 1.000

16. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 3.285.810 ----- 3.285.810
Pagamento de Despesas com
16. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 7.000 ----- 7.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
16. 122. 0002. 8083
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SEH


Ações de Apoio a Infraestrutura Local
16. 451. 0286. 3964
e ao Desenvolvimento Regional - SEH
1.000.000 ----- ----- 1.000.000

16. 482. 0286. 3438 Realização de Estudos Técnicos 200.000 ----- ----- 200.000
Acompanhamento da Execução do
16. 482. 0286. 3440
Plano Est. de Habitação de Interesse
200.000 ----- ----- 200.000

Social-PEHIS
Capacitação de Representantes do
16. 482. 0286. 3441
Poder Público e da Sociedade Civil
200.000 ----- ----- 200.000

Organizada
16. 482. 0286. 3442 Banco de Terras 4.667.934 ----- ----- 4.667.934
Relocação de Moradores de
16. 482. 0286. 3443
Assentamentos Populares em Áreas
2.300.000 ----- ----- 2.300.000

de Risco/Insalubres
Reabilitação de Imóveis para Fins
16. 482. 0286. 3444
Habitacionais
1.500.000 ----- ----- 1.500.000

Desenvolvimento de Modelo de
16. 482. 0287. 3445
Projeto
2.500.000 ----- ----- 2.500.000

Realização de Estudos de Viabilidade


16. 482. 0287. 3446
Técnica
100.000 ----- ----- 100.000

Instituto de Terras e Cartografia do


19. 31
Estado do Rio de Janeiro
25.582.380 14.150.789 ----- 39.733.169
Prestação de Serviços entre Órgãos
21. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 186.900 ----- 186.900

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
21. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 224.000 ----- 224.000

21. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 10.000 ----- 10.000

21. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 9.547.295 ----- 9.547.295
Pagamento de Despesas com
21. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 125.132 ----- 125.132

21. 122. 0024. 3939 Sede do ITERJ implantada 1.120.000 ----- ----- 1.120.000
Assentamento e Reassentamento de
21. 482. 0052. 1557
Famílias Assistidas pelo ITERJ
14.222.380 ----- ----- 14.222.380
Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da
21. 482. 0052. 1571
Produção Agrícola nos Assentamentos
1.610.000 ----- ----- 1.610.000

Rurais
Acordo de Cooperação Técnico-
21. 631. 0019. 1119
Financeira BNDES/ITERJ
8.300.000 ----- ----- 8.300.000
Celebração de TCT/Convênios com o
21. 631. 0019. 8043
INCRA, instituições educativas e
----- 591.720 ----- 591.720

órgãos govern
21. 631. 0020. 8042 Gestão/captaçâo de recursos ----- 38.250 ----- 38.250
Investimento em Equipamentos nos
21. 631. 0020. 8044
assentamentos
----- 38.250 ----- 38.250

Regularização Fundiária nas Áreas de


21. 631. 0052. 1568
Implantação das UPP
330.000 ----- ----- 330.000

Regularização Fundiária de Interesse


21. 631. 0052. 2710
Social
----- 702.000 ----- 702.000

Levantamento Físico e
21. 631. 0052. 2711
Socioeconômico para Efeito de RFIS
----- 1.387.242 ----- 1.387.242

Consolidação dos Assentamentos


21. 631. 0052. 2712
Rurais e Urbanos
----- 400.000 ----- 400.000

21. 631. 0052. 8039 Melhoria de Unidades Habitacionais ----- 700.000 ----- 700.000
Produção de conhecimento das
21. 631. 0052. 8040
comunidades urbanas e rurais
----- 200.000 ----- 200.000

Companhia Estadual de Habitação do


19. 71
Rio de Janeiro
182.676.605 50.819.472 ----- 233.496.077
Prestação de Serviços entre Órgãos
16. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 240.086 ----- 240.086

Lubrificantes
284

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Manutenção das Atividades
16. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 5.757.709 ----- 5.757.709

16. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 3.746.120 ----- 3.746.120

16. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 40.546.826 ----- 40.546.826
Pagamento de Despesas com
16. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 528.731 ----- 528.731

Urbanização de Assentamentos
16. 451. 0312. 3530
Irregulares
42.411.201 ----- ----- 42.411.201

16. 482. 0311. 3526 Produção de Unidades Habitacionais 87.798.539 ----- ----- 87.798.539
Projeto Habitacional a cargo do Fundo
16. 482. 0311. 3932
- FNHIS
4.905.515 ----- ----- 4.905.515

Recuperação e Melhoria de Unidades


16. 482. 0312. 3529
Habitacionais
44.602.714 ----- ----- 44.602.714

16. 482. 0312. 3532 Titulação de Imóveis Existentes 371.796 ----- ----- 371.796
Recuperação de Receita Oriunda do
16. 482. 0313. 3533
FCVS
1.210.711 ----- ----- 1.210.711

Preservação de Documentos -
16. 482. 0313. 3534
Digitalização
876.129 ----- ----- 876.129

Sistema Integrado de Informações


16. 482. 0313. 3535
Cadastrais
500.000 ----- ----- 500.000

20 Secretaria de Estado de Fazenda 9.091.000 924.897.312 ----- 933.988.312

20. 01 Secretaria de Estado de Fazenda 9.091.000 575.661.076 ----- 584.752.076


Prestação de Serviços entre Órgãos
04. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 455.000 ----- 455.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
04. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 27.142.703 ----- 27.142.703

Manutenção e Desenvolvimento da
04. 122. 0002. 2168
Informática
----- 1.540.000 ----- 1.540.000

04. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 30.000.000 ----- 30.000.000

04. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 473.173.373 ----- 473.173.373
Pagamento de Despesas com
04. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 7.035.000 ----- 7.035.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
04. 122. 0002. 8084
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SEFAZ


Modernização das Unidades da
04. 122. 0054. 1003
SEFAZ
700.000 ----- ----- 700.000

Premiação do Programa Cupom


04. 122. 0054. 2045
Mania
----- 3.150.000 ----- 3.150.000

Educação Continuada na
04. 122. 0054. 2252
Administração Fazendária
----- 350.000 ----- 350.000
Modernização da Gestão Fazendária
04. 123. 0054. 1645
do Estado do Rio de Janeiro -
8.391.000 ----- ----- 8.391.000

PROFAZ
Promoção da Administração
04. 123. 0054. 2713
Fazendária
----- 32.765.000 ----- 32.765.000

Fundo Especial de Administração


20. 61
Fazendária
----- 349.236.236 ----- 349.236.236

04. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 215.684.191 ----- 215.684.191
Apoio ao Programa de Modernização
04. 123. 0002. 2453
da SEFAZ
----- 2.600.000 ----- 2.600.000

Gestão e Modernização da
04. 123. 0054. 2051
Administração Fazendária
----- 130.952.045 ----- 130.952.045

21 Secretaria de Estado da Casa Civil 295.905.740 1.695.698.667 ----- 1.991.604.407

21. 01 Secretaria de Estado da Casa Civil 241.477.804 66.598.023 ----- 308.075.827


Prestação de Serviços entre Órgãos
04. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 200.000 ----- 200.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
04. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 24.254.188 ----- 24.254.188

04. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.007.351 ----- 1.007.351

04. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 36.677.490 ----- 36.677.490
Pagamento de Despesas com
04. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 2.136.552 ----- 2.136.552

PROMOÇÃO DA IGUALDADE
04. 122. 0002. 8085
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - CASA


CIVIL
Implantação de Sistema de
04. 122. 0055. 1077
Gerenciamento Eletrônico de
3.310.050 ----- ----- 3.310.050

Documentos
Modernização e Divulgação do
04. 122. 0055. 1133
Arquivo Público do Estado do Rio de
494.300 ----- ----- 494.300

Janeiro
Nova Sede do Arquivo Público do
04. 122. 0055. 7996
Estado do Rio de Janeiro
20.000 ----- ----- 20.000
285

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Operacionalização do Sistema do
04. 122. 0055. 8031
Processo Digital
----- 773.442 ----- 773.442

Implementação das Ações do Fundo


04. 122. 0056. 1192
Especial do Depósito Público
27.500 ----- ----- 27.500

Reforma e Reequipamento dos


04. 122. 0057. 1520
Palácios Oficiais
9.060.000 ----- ----- 9.060.000

04. 122. 0285. 1148 Autoridade Pública Olímpica - APO 200.000 ----- ----- 200.000
Elaboração de Projetos Olímpicos e
04. 122. 0285. 7997
Paralímpicos Rio 2016 e Copa do
226.600.412 ----- ----- 226.600.412

Mundo 2014
Implantação da Sistematização de
04. 122. 0387. 3632
Controle de Convênios e Projetos
1.765.542 ----- ----- 1.765.542

Estruturantes
Monitoramento dos Convênios e
04. 122. 0387. 8028
Projetos Estruturantes
----- 1.499.000 ----- 1.499.000

21. 02 Subsecretaria de Comunicação Social ----- 89.345.804 ----- 89.345.804


Prestação de Serviços entre Órgãos
24. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 175.000 ----- 175.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
24. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.251.880 ----- 1.251.880

24. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 10.000 ----- 10.000

24. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 6.368.924 ----- 6.368.924
Pagamento de Despesas com
24. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 140.000 ----- 140.000

24. 131. 0061. 2355 Serviço de Comunicação e Divulgação ----- 80.000.000 ----- 80.000.000
Operação e Manutenção do Sistema
24. 722. 0061. 2040
de Radiodifusão
----- 1.400.000 ----- 1.400.000

21. 06 Subsecretaria Militar ----- 39.615.759 ----- 39.615.759


Prestação de Serviços entre Órgãos
06. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 2.342.754 ----- 2.342.754

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
06. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 6.045.990 ----- 6.045.990

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 10.000 ----- 10.000

06. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 17.183.829 ----- 17.183.829
Pagamento de Despesas com
06. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 420.000 ----- 420.000

06. 181. 0059. 2281 Atividade de Segurança da SSMCC ----- 2.303.187 ----- 2.303.187

06. 781. 0059. 2039 Operação Aérea da SSMCC ----- 11.309.999 ----- 11.309.999
Agência Regul Serv Púb Conc Transp
21. 31
Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do
----- 18.103.060 ----- 18.103.060

Est RJ
Prestação de Serviços entre Órgãos
04. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 636.000 ----- 636.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
04. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 2.306.057 ----- 2.306.057

04. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.000 ----- 1.000

04. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 10.271.279 ----- 10.271.279
Pagamento de Despesas com
04. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 580.000 ----- 580.000

Acompanhamento dos Serviços


04. 125. 0062. 2080
Públicos Concedidos de Transportes
----- 4.308.724 ----- 4.308.724
Agência Reguladora de Energia e
21. 32
Saneamento Básico do Estado do Rio
----- 18.652.942 ----- 18.652.942

de Janeiro
Prestação de Serviços entre Órgãos
04. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 516.811 ----- 516.811

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
04. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 5.370.255 ----- 5.370.255

04. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 100.000 ----- 100.000

04. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 9.097.959 ----- 9.097.959
Pagamento de Despesas com
04. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 244.844 ----- 244.844
Acompanhamento dos Serviços
04. 125. 0062. 2005
Públicos Concedidos de Energia e
----- 3.073.073 ----- 3.073.073

Saneamento
Acompanhamento dos Serviços
04. 125. 0062. 8029
Públicos Consorciados de Gestão de
----- 50.000 ----- 50.000

Resíduos Sólidos
Fiscaliz dos Serviços de Distrib de
04. 125. 0062. 8030
Energia Elétrica do ERJ Delegados
----- 200.000 ----- 200.000

pela ANEEL
Departamento de Trânsito do Estado
21. 33
do Rio de Janeiro
54.259.936 1.163.500.506 ----- 1.217.760.442
286

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Prestação de Serviços entre Órgãos
06. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 5.171.844 ----- 5.171.844

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
06. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 90.645.144 ----- 90.645.144

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 16.970.166 ----- 16.970.166

06. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 187.615.810 ----- 187.615.810
Pagamento de Despesas com
06. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 11.147.903 ----- 11.147.903

06. 122. 0064. 4087 Apoio às Ações de Segurança ----- 513.300.000 ----- 513.300.000
Modernização e Reequipamento das
06. 125. 0064. 3836
Unidades Operacionais do DETRAN
50.001.316 ----- ----- 50.001.316

Atividades Operacionais de Registro


06. 125. 0064. 4111
de Veículos
----- 203.313.403 ----- 203.313.403

06. 125. 0064. 4120 Habilitação de Motoristas ----- 54.914.795 ----- 54.914.795

06. 422. 0064. 4119 Identificação Civil ----- 63.966.724 ----- 63.966.724
Participação no Programa Rio Poupa
06. 422. 0397. 2065
Tempo DETRAN
----- 16.454.717 ----- 16.454.717

06. 782. 0064. 3010 Educação no Trânsito 4.258.620 ----- ----- 4.258.620

21. 34 Loteria do Estado do Rio de Janeiro ----- 206.601.603 ----- 206.601.603


Prestação de Serviços entre Órgãos
23. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 400.000 ----- 400.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
23. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 19.051.000 ----- 19.051.000

23. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 3.050.000 ----- 3.050.000

23. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 8.959.441 ----- 8.959.441
Pagamento de Despesas com
23. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 300.000 ----- 300.000

23. 244. 0002. 4030 Subvenções Sociais ----- 9.841.162 ----- 9.841.162

23. 694. 0066. 4028 Pagamento de Prêmios ----- 165.000.000 ----- 165.000.000
Centro de Tecnologia de Informação e
21. 35
Comunicação do Estado do Rio de
168.000 79.072.777 ----- 79.240.777

Janeiro
Prestação de Serviços entre Órgãos
19. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 224.301 ----- 224.301

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
19. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.936.406 ----- 1.936.406

19. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.742.257 ----- 1.742.257

19. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 52.206.910 ----- 52.206.910
Pagamento de Despesas com
19. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 2.390.248 ----- 2.390.248

Atualização Tecnológica do Parque


19. 126. 0132. 1293
Computacional
42.000 ----- ----- 42.000

Atualização Tecnológica dos Sistemas


19. 126. 0132. 1294
de Informações
42.000 ----- ----- 42.000

Gerenciamento de Processamento de
19. 126. 0132. 4133
Dados
----- 20.572.655 ----- 20.572.655

19. 126. 0133. 1295 Internet Comunitária 42.000 ----- ----- 42.000
Implementação da Política de
19. 126. 0416. 1020
Governança em TIC
42.000 ----- ----- 42.000

Empresa Estadual de Viação - Em


21. 53
Liquidação
----- 2.894.678 ----- 2.894.678

Manutenção das Atividades


26. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 31.240 ----- 31.240

26. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 2.500.000 ----- 2.500.000

26. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 362.438 ----- 362.438
Pagamento de Despesas com
26. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 1.000 ----- 1.000

Companhia do Metropolitano do Rio


21. 71
de Janeiro - Em liquidação
----- 6.793.215 ----- 6.793.215
Prestação de Serviços entre Órgãos
26. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 7.000 ----- 7.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
26. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 119.420 ----- 119.420

26. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 6.220.000 ----- 6.220.000

26. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 446.795 ----- 446.795
Companhia de Transportes Coletivos
21. 72
do Estado do Rio de Janeiro - Em
----- 823.320 ----- 823.320

Liquidação
Manutenção das Atividades
26. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 66.248 ----- 66.248
287

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
26. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 271.680 ----- 271.680

26. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 483.712 ----- 483.712
Pagamento de Despesas com
26. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 1.680 ----- 1.680

Companhia Fluminense de Trens


21. 73
Urbanos - Em liquidação
----- 3.696.980 ----- 3.696.980
Prestação de Serviços entre Órgãos
26. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 1.000 ----- 1.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
26. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 12.467 ----- 12.467

26. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 3.073.333 ----- 3.073.333

26. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 608.780 ----- 608.780
Pagamento de Despesas com
26. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 1.400 ----- 1.400

Secretaria de Estado de
22
Desenvolvimento Econômico, Energia,
120.427.542 202.035.289 ----- 322.462.831

Indústria e Serviços
Secretaria de Estado de
22. 01
Desenvolvimento Econômico, Energia,
55.453.360 65.294.608 ----- 120.747.968

Indústria e Serviços
INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL DA
04. 123. 0401. 7984
INVESTE RIO
55.000.000 ----- ----- 55.000.000
Prestação de Serviços entre Órgãos
22. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 66.065 ----- 66.065

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
22. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 2.547.793 ----- 2.547.793

22. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 2.000 ----- 2.000

22. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 16.995.497 ----- 16.995.497
Pagamento de Despesas com
22. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 190.400 ----- 190.400
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
22. 122. 0002. 8086
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SEDEIS


Apoio ao Desenvolvimento Econômico
22. 127. 0392. 2845
e Local
----- 17.736 ----- 17.736

FUNDES - Programas e Projetos


22. 661. 0068. 1048
Prioritários
3.360 ----- ----- 3.360

Fomento aos Arranjos Produtivos


22. 661. 0392. 2846
Locais - APLs
----- 9.800 ----- 9.800

Fortalecimento do Design Fluminense


22. 661. 0393. 2847
- Rio é Design
----- 7.700 ----- 7.700

Atração e Apoio a Projetos


22. 661. 0400. 2002
Estruturantes e Estratégicos
----- 70.000 ----- 70.000
Racionalização, Inovação e
22. 751. 0391. 2844
Sustentabilidade – Rio Capital da
----- 23.100 ----- 23.100

Energia
Operacionalização das Unidades de
23. 422. 0397. 2857
Atendimento do Rio Poupa Tempo
----- 45.304.717 ----- 45.304.717

Implantação das Unidades de


23. 422. 0397. 3640
Atendimento do Rio Poupa Tempo
450.000 ----- ----- 450.000

Fomento ao Segmento Artesanal


23. 691. 0393. 2848
Fluminense
----- 9.800 ----- 9.800

Departamento de Recursos Minerais


22. 31
do Estado do Rio de Janeiro
1.350 7.928.566 ----- 7.929.916
Prestação de Serviços entre Órgãos
22. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 45.500 ----- 45.500

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
22. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 219.798 ----- 219.798

22. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 4.000 ----- 4.000

22. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 7.494.269 ----- 7.494.269
Pagamento de Despesas com
22. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 63.000 ----- 63.000

Adequação das Instalações do DRM-


22. 122. 0014. 3637
RJ
1.350 ----- ----- 1.350

Prevenção e Análise de Desastres


22. 573. 0395. 2853
Geológicos
----- 41.350 ----- 41.350

Ampliação e Difusão do Conhecimento


22. 573. 0395. 2855
Geológico e Meio Físico
----- 13.550 ----- 13.550

22. 663. 0394. 2850 Regularização da Atividade Mineral ----- 41.650 ----- 41.650
Apoio ao Desenvolvimento do Setor
22. 663. 0394. 2851
Mineral
----- 2.649 ----- 2.649

Geração de Informações sobre


22. 753. 0395. 2852
Petróleo e Gás - CIPEG
----- 2.800 ----- 2.800

Junta Comercial do Estado do Rio de


22. 32
Janeiro
6.267.028 45.944.972 ----- 52.212.000
Prestação de Serviços entre Órgãos
23. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 770.000 ----- 770.000

Lubrificantes
288

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Manutenção das Atividades
23. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 9.558.898 ----- 9.558.898

23. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 761.000 ----- 761.000

23. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 17.463.819 ----- 17.463.819
Pagamento de Despesas com
23. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 790.000 ----- 790.000

Participação no Programa Rio Poupa


23. 422. 0397. 8061
Tempo JUCERJA
----- 16.000.000 ----- 16.000.000

23. 691. 0396. 2856 Serviço de Registro Empresarial ----- 601.255 ----- 601.255
Modernização e Reestruturação da
23. 691. 0396. 3638
Nova JUCERJA
4.900.000 ----- ----- 4.900.000

Implantação do Sistema de Registro


23. 691. 0396. 3639
Empresarial - SRE via WEB
1.367.028 ----- ----- 1.367.028

Instituto de Pesos e Medidas do


22. 33
Estado do Rio de Janeiro
8.550.000 40.977.812 ----- 49.527.812
Prestação de Serviços entre Órgãos
22. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 744.000 ----- 744.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
22. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 20.126.886 ----- 20.126.886

22. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.115.400 ----- 1.115.400

22. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 14.662.726 ----- 14.662.726
Pagamento de Despesas com
22. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 578.800 ----- 578.800

22. 125. 0277. 3015 Serviço Metrológico 6.500.000 ----- ----- 6.500.000
Normas de Verificação da
22. 125. 0277. 4142
Conformidade de Produtos e Serviços
----- 3.000.000 ----- 3.000.000

Implementação do Modelo de Gestão


22. 665. 0277. 3643
por Resultados
550.000 ----- ----- 550.000

Manutenção, Criação e Acreditação de


22. 665. 0398. 2858
Laboratórios
----- 300.000 ----- 300.000

Adequação Operacional e Reforma


22. 665. 0398. 3641
das Unidades Regionais
1.500.000 ----- ----- 1.500.000

22. 665. 0399. 2859 Educação para o Consumo ----- 250.000 ----- 250.000

22. 665. 0399. 2860 Alinhamento Produtivo à Legislação ----- 200.000 ----- 200.000
Fundo de Recuperação Econômica de
22. 61
Municípios Fluminenses
49.585.581 56.058 ----- 49.641.639

22. 661. 0072. 1136 Financiamento a Empresas 49.585.581 ----- ----- 49.585.581

22. 661. 0072. 2905 Apoio Financeiro a Acões Estatais ----- 56.058 ----- 56.058

22. 62 Fundo UPP Empreendedor ----- 18.358.403 ----- 18.358.403


Financiamento a Comunidades
22. 661. 0072. 2021
Pacificadas
----- 18.358.403 ----- 18.358.403

Companhia de Desenvolvimento
22. 71
Industrial do Estado do Rio de Janeiro
570.223 23.474.870 ----- 24.045.093
Prestação de Serviços entre Órgãos
22. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 106.200 ----- 106.200

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
22. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 2.876.245 ----- 2.876.245

22. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 7.573.500 ----- 7.573.500

22. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 9.962.680 ----- 9.962.680
Pagamento de Despesas com
22. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 134.892 ----- 134.892

Desenvolvimento dos Distritos


22. 661. 0400. 2861
Industriais e Logísticos da CODIN
----- 1.799.276 ----- 1.799.276

Atração de Investimentos para os


22. 661. 0400. 2862
Municipios Fluminenses
----- 959.077 ----- 959.077

Apoio ao Investidor na identificação de


22. 661. 0400. 2863
Benefícios Fiscais e Tributários
----- 63.000 ----- 63.000

22. 661. 0400. 3644 Modernização da CODIN 570.223 ----- ----- 570.223

24 Secretaria de Estado do Ambiente 1.181.638.186 175.326.516 ----- 1.356.964.702

24. 01 Secretaria de Estado do Ambiente 310.159.549 15.158.178 ----- 325.317.727


Prestação de Serviços entre Órgãos
18. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 154.261 ----- 154.261

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
18. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.400.000 ----- 1.400.000

18. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 10.000 ----- 10.000

18. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 13.403.917 ----- 13.403.917
Pagamento de Despesas com
18. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 140.000 ----- 140.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
18. 122. 0002. 8087
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SEA


289

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
18. 512. 0162. 1030 Lixão Zero 2.033.412 ----- ----- 2.033.412
Saneamento Ambiental da Bacia da
18. 512. 0162. 1540
Baía de Sepetiba
100.000 ----- ----- 100.000

Gestão Ambiental de Interesse


18. 541. 0156. 1668
Turístico - PRODETUR - RJ
5.600 ----- ----- 5.600

18. 542. 0411. 3921 Implementação do Rio + Sustentável 292.900.000 ----- ----- 292.900.000
Recuperação Ambiental em Sistemas
18. 543. 0278. 3919
Lagunares
216.537 ----- ----- 216.537

18. 544. 0410. 1995 Mitigação de Enchentes 14.904.000 ----- ----- 14.904.000

24. 02 Unidade Executora do PSAM 49.057.000 ----- ----- 49.057.000


Saneamento Ambiental nos
18. 512. 0421. 1102
Municípios do entorno da Baía de
49.057.000 ----- ----- 49.057.000

Guanabara
Fundo Estadual de Conservação
24. 04
Ambiental
479.113.608 ----- ----- 479.113.608

Saneamento nas Bacias da Baía de


17. 512. 0162. 1197
Guanabara
50.000.000 ----- ----- 50.000.000

17. 512. 0162. 1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 50.000.000 ----- ----- 50.000.000

17. 512. 0290. 1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 13.000.000 ----- ----- 13.000.000
Projeto Saneamento PAC/RJ -
17. 543. 0162. 1554
FECAM
20.000.000 ----- ----- 20.000.000

Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ -


17. 543. 0413. 1555
FECAM
25.000.000 ----- ----- 25.000.000

18. 453. 0104. 3944 Transporte sobre Trilhos 60.000.000 ----- ----- 60.000.000

18. 512. 0162. 1000 Rio Mais Limpo 32.465.010 ----- ----- 32.465.010

18. 512. 0162. 1009 Lixão Zero - FECAM 25.000.000 ----- ----- 25.000.000
Saneamento Ambiental nos
18. 512. 0421. 3651
Municípios do Entorno da Baía de
42.000.000 ----- ----- 42.000.000

Guanabara - FECAM
Desenv. e Implem. de Instrumentos de
18. 541. 0275. 1044
Conserv. da Biodiversidade e das
500.000 ----- ----- 500.000

Florestas
Desenvolvimento do Programa de
18. 541. 0411. 1147
Reaproveitamento de Óleo Vegetal -
500.000 ----- ----- 500.000

PROVE
18. 541. 0413. 1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 33.000.000 ----- ----- 33.000.000
Prevenção e Controle Ambiental de
18. 541. 0413. 1539
Inundações
70.000.000 ----- ----- 70.000.000
Apoio a projetos de saneamento,
18. 541. 0417. 1551
proteção e recuperação do meio
34.648.598 ----- ----- 34.648.598

ambiente
Implementação do Plano Mudança do
18. 542. 0411. 3667
Clima
1.250.000 ----- ----- 1.250.000

Implementação do Plano de Economia


18. 542. 0411. 3668
Verde
1.250.000 ----- ----- 1.250.000
Geração de emprego e renda em
18. 542. 0411. 3669
comunidades assistidas por UPPs -
8.000.000 ----- ----- 8.000.000

Comunidade Verde
Fortalecimento dos Mecanismos de
18. 542. 0414. 1089
Articulação Institucional
500.000 ----- ----- 500.000
Plano de Comunicação Ambiental
18. 542. 0414. 3665
para o Rio+20, Copa 2014 e
500.000 ----- ----- 500.000

Olimpíadas 2016
Implementação de Educação
18. 542. 0415. 1058
Ambiental
10.000.000 ----- ----- 10.000.000
Aprimoramento de Informação e de
18. 542. 0417. 1057
Instrumentos de Planejamento e
1.000.000 ----- ----- 1.000.000

Gestão Ambiental
18. 601. 0275. 1572 Gestão e Controle Florestal 500.000 ----- ----- 500.000

24. 32 Instituto Estadual do Ambiente 311.581.221 151.368.338 ----- 462.949.559

17. 543. 0162. 1149 Projeto de Saneamento - RJ 50.000 ----- ----- 50.000

17. 543. 0162. 3537 Projeto Saneamento - PAC-RJ 68.799.735 ----- ----- 68.799.735

17. 543. 0413. 3536 Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ 68.799.735 ----- ----- 68.799.735
Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu -
17. 543. 0413. 3672
PAC - RJ
43.799.735 ----- ----- 43.799.735
Prestação de Serviços entre Órgãos
18. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 700.000 ----- 700.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
18. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 17.243.711 ----- 17.243.711

18. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 400.000 ----- 400.000

18. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 123.714.501 ----- 123.714.501
Pagamento de Despesas com
18. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 596.649 ----- 596.649

18. 541. 0275. 2117 Preservação da Biodiversidade ----- 3.803.612 ----- 3.803.612
290

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
18. 541. 0411. 3676 Jogos Limpos 2016 420.000 ----- ----- 420.000

18. 541. 0413. 1534 Projeto Iguaçu - PAC-RJ 120.000.000 ----- ----- 120.000.000
Articulação Institucional para o
18. 541. 0414. 2132
Desenvolvimento Sustentável
----- 350.000 ----- 350.000

Integração dos Municípios no Sistema


18. 541. 0414. 2906
de Gestão Ambiental
----- 4.259.865 ----- 4.259.865

18. 541. 0415. 2872 Educação Ambiental no Estado ----- 300.000 ----- 300.000

18. 542. 0409. 1095 Fortalecimento Institucional 1.000.000 ----- ----- 1.000.000
Educação Ambiental para Condutores
18. 542. 0415. 1529
de Veículos Automotores
150.000 ----- ----- 150.000

Aprimoramento dos Sistemas de


18. 542. 0417. 1101
Gestão Ambiental
200.000 ----- ----- 200.000

18. 542. 0417. 1135 Controle e Qualidade Ambiental 689.688 ----- ----- 689.688
Monitoramento da Qualidade
18. 542. 0417. 1526
Ambiental
6.822.328 ----- ----- 6.822.328

18. 542. 0417. 1532 Acreditação dos Laboratórios do INEA 650.000 ----- ----- 650.000
Implantação do Centro de Referência
18. 542. 0417. 1533
Veicular
200.000 ----- ----- 200.000

24. 63 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 31.726.808 8.800.000 ----- 40.526.808


Prestação de Serviços entre Órgãos
18. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 1.000.000 ----- 1.000.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
18. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 5.000.000 ----- 5.000.000

18. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 500.000 ----- 500.000
Pagamento de Despesas com
18. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 1.300.000 ----- 1.300.000

18. 544. 0410. 1097 Gestão de Bacias Hidrográficas 31.726.808 ----- ----- 31.726.808
Operação e Análise Dados da Rede
18. 544. 0410. 4042
Hidrometeorológica
----- 1.000.000 ----- 1.000.000

Secretaria de Estado de
25
Administração Penitenciária
5.085.414 970.438.413 ----- 975.523.827

Secretaria de Estado de
25. 01
Administração Penitenciária
370.562 952.430.535 ----- 952.801.097
Prestação de Serviços entre Órgãos
06. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 3.500.000 ----- 3.500.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
06. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 15.505.011 ----- 15.505.011

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 100.000 ----- 100.000
Pagamento de Despesas com
06. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 16.464.000 ----- 16.464.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
06. 122. 0002. 8088
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SEAP


Atendimento à Saúde dos Internos do
06. 302. 0089. 2169
Sistema Penitenciário
----- 10.937.145 ----- 10.937.145

Alimentação dos Apenados e


06. 306. 0089. 2487
Custodiados
----- 300.000.000 ----- 300.000.000

Supervisão e Coordenação do
06. 421. 0089. 1585
Sistema Penitenciário
370.562 ----- ----- 370.562

14. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 605.874.379 ----- 605.874.379

25. 41 Fundação Santa Cabrini 67.424 18.007.878 ----- 18.075.302


Prestação de Serviços entre Órgãos
06. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 82.880 ----- 82.880

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
06. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 753.630 ----- 753.630

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 330.000 ----- 330.000

06. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 6.497.594 ----- 6.497.594
Pagamento de Despesas com
06. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 89.600 ----- 89.600

Criação e Melhoria de Oficinas do


06. 421. 0089. 1106
Sistema Penal
67.424 ----- ----- 67.424
Qualificação Profissional e
06. 421. 0089. 4106
Diversificação de Oportunidade de
----- 10.254.174 ----- 10.254.174

Trabalho
25. 61 Fundo Especial Penitenciário 4.647.428 ----- ----- 4.647.428
Construção, Implantação e Reforma
06. 421. 0089. 1581
de Unidades do Sistema Penitenciário
4.647.428 ----- ----- 4.647.428

26 Secretaria de Estado de Segurança 249.641.722 5.547.281.945 ----- 5.796.923.667

26. 01 Secretaria de Estado de Segurança 245.129.272 212.502.186 ----- 457.631.458


Prestação de Serviços entre Órgãos
06. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 7.000 ----- 7.000

Lubrificantes
291

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Manutenção das Atividades
06. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 10.308.757 ----- 10.308.757

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 50.000 ----- 50.000

06. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 155.013.429 ----- 155.013.429
Pagamento de Despesas com
06. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 5.110.000 ----- 5.110.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
06. 122. 0002. 8089
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SESEG


Modernização e Operacionalização do
06. 181. 0001. 2896
Sistema de Atendimento à
----- 7.207.000 ----- 7.207.000

Emergências
Sistemas de Monitoramento e
06. 181. 0001. 3924
Sensores
27.107.000 ----- ----- 27.107.000
C4IVR Comando, Controle,
06. 181. 0001. 3925
Comunicação, Computação,
83.564.000 ----- ----- 83.564.000

Inteligência, Vigilância e Rec


Implantação do Sistema Integrado de
06. 181. 0003. 3927
Educação e Valorização Profissional
3.514.000 ----- ----- 3.514.000

Implementação de Ação de Prevenção


06. 181. 0003. 3928
à Violência
147.000 ----- ----- 147.000

06. 181. 0147. 1139 Implantação da Nova Sede da SESEG 83.272 ----- ----- 83.272
Comando de Operações Especiais -
06. 181. 0147. 1154
COE
7.000 ----- ----- 7.000

Gerenciamento das Instituições


06. 181. 0147. 2325
Policiais
----- 32.439.000 ----- 32.439.000
Operacionalização das Unidades
06. 181. 0147. 2900
Estratégicas, dos Sistemas e de
----- 2.317.000 ----- 2.317.000

Soluções de TIC
06. 181. 0147. 3922 Implantação do Novo Quartel General 7.000 ----- ----- 7.000

06. 181. 0264. 1142 Implantação da Polícia Pacificadora 336.000 ----- ----- 336.000
Implantação da Região Integrada de
06. 181. 0265. 3923
Segurança Pública
350.000 ----- ----- 350.000

Implantação de Ações de Apoio aos


06. 181. 0266. 1122
Grandes Eventos - SESEG
130.007.000 ----- ----- 130.007.000
Ações de Apoio a Infraestrutura Local
06. 451. 0264. 3958
e ao Desenvolvimento Regional -
7.000 ----- ----- 7.000

SESEG
Polícia Civil do Estado do Rio de
26. 04
Janeiro
545.325 1.477.390.481 ----- 1.477.935.806

Manutenção das Atividades


06. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 13.127.976 ----- 13.127.976

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 420.000 ----- 420.000

06. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 1.337.855.630 ----- 1.337.855.630
Pagamento de Despesas com
06. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 11.575.414 ----- 11.575.414

Plano de Reenquadramento de
06. 122. 0147. 2897
Cargos, Classes e Índices da PCERJ
----- 100.000 ----- 100.000

06. 181. 0147. 1047 Fazendo a Melhor Polícia 531.325 ----- ----- 531.325

06. 181. 0147. 2055 Atividade Operacional da Polícia Civil ----- 74.951.762 ----- 74.951.762
Operacionalização das unidades
06. 181. 0147. 8059
inseridas no Programa Delegacia
----- 3.695.160 ----- 3.695.160

Legal
06. 181. 0147. 8060 Gestão da Frota da PCERJ ----- 13.436.639 ----- 13.436.639

06. 181. 0263. 1112 Implantação da Cidade da Polícia 7.000 ----- ----- 7.000
Inteligência e Segurança da
06. 181. 0263. 2046
Informação
----- 6.167.750 ----- 6.167.750

Implantação das Divisões de


06. 181. 0263. 3926
Homicídios
7.000 ----- ----- 7.000

Operacionalização da Cidade da
06. 181. 0263. 8032
Polícia
----- 15.700.000 ----- 15.700.000

Operacionalização das Divisões de


06. 181. 0263. 8033
Homicídios
----- 7.000 ----- 7.000

Modernização do Sistema de Saúde


06. 302. 0147. 2001
da PCERJ
----- 353.150 ----- 353.150

Polícia Militar do Estado do Rio de


26. 11
Janeiro
1.872.897 3.705.217.541 ----- 3.707.090.438

Manutenção das Atividades


06. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 28.307.214 ----- 28.307.214

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.700.000 ----- 1.700.000

06. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 3.483.304.829 ----- 3.483.304.829
Pagamento de Despesas com
06. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 15.506.274 ----- 15.506.274

Implantação do Complexo de ensino


06. 128. 0003. 3938
da Fazenda dos Affonsos
7.000 ----- ----- 7.000

Ampliação da Atividade Aeropolicial e


06. 181. 0147. 1144
Marítima
1.851.897 ----- ----- 1.851.897

06. 181. 0147. 1230 Modernização da Polícia Militar 7.000 ----- ----- 7.000
292

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Atividade Operacional da Polícia
06. 181. 0147. 2673
Militar
----- 72.556.975 ----- 72.556.975

06. 181. 0147. 2878 Gestão da Frota da PMERJ ----- 101.835.249 ----- 101.835.249

06. 181. 0147. 3943 Batalhão de Proximidade 7.000 ----- ----- 7.000

06. 181. 0264. 2061 Operação Especial da PMERJ ----- 7.000 ----- 7.000
Atividade de Polícia Pacificadora -
06. 181. 0264. 2062
UPP
----- 2.000.000 ----- 2.000.000

Instituto de Segurança Pública do


26. 32
Estado do Rio de Janeiro
----- 3.068.037 ----- 3.068.037
Prestação de Serviços entre Órgãos
06. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 1.680 ----- 1.680

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
06. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 187.109 ----- 187.109

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 40.000 ----- 40.000

06. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 2.814.452 ----- 2.814.452
Pagamento de Despesas com
06. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 10.996 ----- 10.996

06. 181. 0147. 2898 Gestão da Coordenadoria de Projetos ----- 1.426 ----- 1.426
Gestão dos Conselhos Comunitários
06. 181. 0147. 8054
de Segurança Pública
----- 1.750 ----- 1.750

Melhoria da Qualidade na Segurança


06. 183. 0147. 4338
Pública
----- 10.624 ----- 10.624

26. 61 Fundo Especial da ACADEPOL 1.205.952 ----- ----- 1.205.952


Apoio à Capacitação e Treinamento
06. 128. 0147. 1031
em Recursos Humanos
1.205.952 ----- ----- 1.205.952

26. 62 Fundo Especial da Polícia Civil 888.276 ----- ----- 888.276

06. 181. 0147. 1382 Apoio ao Policiamento Civil 888.276 ----- ----- 888.276
Fundo Especial da Secretaria de
26. 64
Segurança Pública
----- 6.768 ----- 6.768

Apoio aos órgãos de Segurança


06. 181. 0147. 2901
Pública
----- 6.768 ----- 6.768

Fundo Especial da Polícia Militar do


26. 65
Estado do Rio de Janeiro
----- 149.096.932 ----- 149.096.932

Fornecimento de Alimentação ao
06. 122. 0002. 2297
Policial Militar
----- 55.992.980 ----- 55.992.980

06. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.600.000 ----- 1.600.000
Apoio as Ações Administrativas e de
06. 122. 0002. 8055
Policiamento da PMERJ
----- 3.166.704 ----- 3.166.704

Operacionalização do Sistema de
06. 302. 0147. 2087
Saúde da PMERJ
----- 88.337.248 ----- 88.337.248

29 Secretaria de Estado de Saúde 169.983.033 5.377.137.689 ----- 5.547.120.722

29. 01 Secretaria de Estado de Saúde ----- 6.336.200 ----- 6.336.200


Atividades a Cargo do Conselho
10. 122. 0002. 2130
Estadual de Saúde
----- 286.200 ----- 286.200

10. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 6.000.000 ----- 6.000.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
10. 122. 0002. 8090
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SES


Instituto de Assistência dos Servidores
29. 31
do Estado do Rio de Janeiro
----- 23.397.610 ----- 23.397.610
Prestação de Serviços entre Órgãos
10. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 105.000 ----- 105.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
10. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 949.123 ----- 949.123

10. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 63.000 ----- 63.000

10. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 22.154.487 ----- 22.154.487
Pagamento de Despesas com
10. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 126.000 ----- 126.000

Fundação Saúde do Estado do Rio de


29. 42
Janeiro
----- 330.114.837 ----- 330.114.837
Prestação de Serviços entre Órgãos
10. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 171.840 ----- 171.840

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
10. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 10.000 ----- 10.000

10. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 10.000 ----- 10.000

10. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 273.953.207 ----- 273.953.207
Pagamento de Despesas com
10. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 10.000 ----- 10.000

Execução do Contrato de Gestão


10. 302. 0319. 2912
assinado com a SES
----- 55.959.790 ----- 55.959.790

29. 61 Fundo Estadual de Saúde 148.483.033 4.785.317.043 ----- 4.933.800.076


293

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Prestação de Serviços entre Órgãos
10. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 4.000.000 ----- 4.000.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
10. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 104.069.493 ----- 104.069.493

10. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 1.058.485.183 ----- 1.058.485.183
Pagamento de Despesas com
10. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 60.000.000 ----- 60.000.000

Qualificação do Planejamento do SUS


10. 122. 0321. 2751
- PlanejaSUS
----- 300.000 ----- 300.000

10. 122. 0321. 2752 Fortalecimento do Controle Social ----- 200.000 ----- 200.000

10. 122. 0321. 2753 Qualificação da Gestão na SES ----- 110.911.310 ----- 110.911.310
Desenvolvimento das Regiões de
10. 122. 0321. 2754
Saúde - Regionalização
----- 200.000 ----- 200.000

Disseminação da Gestão Estratégica e


10. 122. 0321. 2755
Participativa
----- 500.007 ----- 500.007
Qualificação da Gestão do
10. 122. 0324. 2759
Componente Especializado da
----- 420.784 ----- 420.784

Assistência Farmacêutica
Apoio às Residencias e aos Estágios
10. 128. 0317. 2018
de Graduação e de Nível Médio
----- 13.866.759 ----- 13.866.759

Educação Permanente para


10. 128. 0317. 2738
Profissionais de Saúde
----- 4.426.688 ----- 4.426.688

Apoio do Corpo de Bombeiro Militar do


10. 182. 0098. 2183
Estado do Rio de Janeirio ao SUS/RJ
----- 114.729.060 ----- 114.729.060
Qualific. da Atenção Integral à Saúde
10. 301. 0314. 2718
com Foco em Grupos/Agravos
----- 1.136.162 ----- 1.136.162

Estratégicos
Apoio à Expansão e Qualificação da
10. 301. 0314. 2719
Atenção Básica nos Municípios
----- 27.327.387 ----- 27.327.387

Ampliação da Capacidade Instalada


10. 301. 0314. 3542
da Atenção Básica de Saúde
10.930.955 ----- ----- 10.930.955

Apoio aos Hospitais do Sistema


10. 302. 0089. 2218
Penitenciário
----- 10.020.042 ----- 10.020.042

10. 302. 0314. 1160 HOSPITAL EM VALENÇA 10.000.000 ----- ----- 10.000.000
Fortalecimento do Programa Estadual
10. 302. 0314. 1996
de Transplantes - PET
3.142.926 ----- ----- 3.142.926

Pessoal e Encargos Sociais do


10. 302. 0314. 2038
Hospital Universitário Pedro Ernesto
----- 170.720.690 ----- 170.720.690

Apoio ao Hospital Universitário Pedro


10. 302. 0314. 2682
Ernesto
----- 58.879.427 ----- 58.879.427

10. 302. 0314. 2717 Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI ----- 60.598.481 ----- 60.598.481
Organização de Redes de Serviços de
10. 302. 0314. 2720
Saúde
----- 263.964 ----- 263.964

Realização de Tratamento Fora de


10. 302. 0314. 2721
Domicílio
----- 7.000.000 ----- 7.000.000

Operacionalização das Centrais de


10. 302. 0314. 2723
Regulação da SES
----- 2.251.311 ----- 2.251.311

Assistência Hospitalar e Ambulatorial


10. 302. 0314. 2724
em Média e Alta Complexidade
----- 258.000.000 ----- 258.000.000

Contratação de Serviço de Saúde


10. 302. 0314. 2725
Privado
----- 239.485.391 ----- 239.485.391

Apoio a Instituições de Reabilitação


10. 302. 0314. 2726
Física
----- 3.270.616 ----- 3.270.616

10. 302. 0314. 2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde ----- 24.993.396 ----- 24.993.396

10. 302. 0314. 3544 Expansão da Hemorrede 3.151.347 ----- ----- 3.151.347
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
10. 302. 0314. 8100
DO HOSPITAL DE VALENÇA
----- 15.000.000 ----- 15.000.000
Apoio às Unidades de Pronto
10. 302. 0318. 2742
Atendimento 24 Horas - UPA 24 H
----- 70.767.621 ----- 70.767.621

Municipalizadas
Operacionalização das Unidades de
10. 302. 0318. 2743
Pronto Atendimento 24 Horas Próprias
----- 7.004.009 ----- 7.004.009

Prestação de Assistência Móvel de


10. 302. 0318. 2744
Urgência e Emergência
----- 25.554.565 ----- 25.554.565

Realização de Resgate Aéreo para


10. 302. 0318. 2894
Urgência /Emergência em Saúde
----- 2.732.738 ----- 2.732.738
Operacional.das UPAs 24 Horas
10. 302. 0318. 2895
Próprias por meio de Gestão
----- 366.087.681 ----- 366.087.681

Compartilhada
Implantação das Unidades de Pronto
10. 302. 0318. 3549
Atendimento 24 Horas - UPA 24 H
1.641.089 ----- ----- 1.641.089
Construção, Reforma e Aquisição de
10. 302. 0319. 1094
Material Permanente para Unidades
98.269.892 ----- ----- 98.269.892

de Saúde
Construção do Hospital Regional de
10. 302. 0319. 1138
Queimados
5.938.221 ----- ----- 5.938.221

Construção do Hospital de Oncologia


10. 302. 0319. 1143
da Região Serrana
5.346.066 ----- ----- 5.346.066
Operacion. Integral de Unidades
10. 302. 0319. 2745
Próprias por meio de Gestão
----- 735.297.017 ----- 735.297.017

Compartilhada
294

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Operacionalização das Unidades
10. 302. 0319. 2746
Próprias Hospitalares e Ambulatoriais
----- 316.897.378 ----- 316.897.378
Operacio de Serv de Saúde nas Unid
10. 302. 0319. 2748
Próp por meio de Gestão
----- 266.719.237 ----- 266.719.237

Compartilhada
Operacionaliz. de Unidades Públicas
10. 302. 0319. 2911
de Saúde por meio da Fundação
----- 330.114.837 ----- 330.114.837

Saúde
Instalação de Unidade Móvel de
10. 302. 0319. 8049
Assistência à Saúde
----- 637.639 ----- 637.639

Realização de exames no Centro de


10. 302. 0320. 2749
Diagnóstico Por Imagem - Rio Imagem
----- 27.617.057 ----- 27.617.057

Prestação de Serviços de Assistência


10. 302. 0320. 2750
Móvel de Imagem
----- 18.241.281 ----- 18.241.281

Realização de Exames de Imagem


10. 302. 0320. 8050
nas Unidades Próprias
----- 15.930.955 ----- 15.930.955

Apoio às Ações do Instituto Vital Brazil


10. 303. 0002. 8062
S.A. - IVB
----- 46.258.313 ----- 46.258.313

10. 303. 0097. 2714 Assistência Farmacêutica Básica ----- 39.970.713 ----- 39.970.713
Assistência Farmacêutica
10. 303. 0097. 2716
Especializada
----- 100.155.056 ----- 100.155.056
Realização de Testes para Prevenção
10. 303. 0323. 2758
de Doenças Infecciosas e Crônico-
----- 12.297.324 ----- 12.297.324

Degenerativ
Realização de Ações de Vigilância
10. 304. 0315. 2729
Sanitária
----- 2.455.470 ----- 2.455.470
Monitoramento Laboratorial de
10. 304. 0315. 2731
Doenças de Interesse em Saúde
----- 9.872.699 ----- 9.872.699

Pública
Estruturação de Laboratórios
10. 304. 0315. 3545
Regionais de Saúde Pública
537.600 ----- ----- 537.600

Realização de Ações de Imunização


10. 305. 0315. 2730
Humana e Animal
----- 10.833.669 ----- 10.833.669

Realização de Ações de Vigilância


10. 305. 0315. 2732
Epidemiológica
----- 11.692.124 ----- 11.692.124
Realiz. de Ações de Promoção da
10. 305. 0315. 2733
Saúde e Prevenção de Doenças e
----- 2.600.000 ----- 2.600.000

Agravos
Implantação de Central de Frios no
10. 305. 0315. 3546
Estado do Rio de Janeiro
2.055.056 ----- ----- 2.055.056

Implantação da Rede de Serviço de


10. 305. 0315. 3547
Verificação de Óbitos
1.398.348 ----- ----- 1.398.348

Realização de Ações de Vigilância


10. 305. 0316. 2736
Ambiental e Controle de Vetores
----- 12.806.353 ----- 12.806.353
Realização de Ativ.de Mobilização
10. 305. 0316. 2737
Social para Prevenção e Controle da
----- 1.717.156 ----- 1.717.156

Dengue
Implantação do Sistema Informatizado
10. 305. 0316. 3548
do Registro das Visitas aos Imóveis
351.000 ----- ----- 351.000

Realização de Estudos Sobre o


10. 571. 0324. 3561
Envelhecimento
5.720.533 ----- ----- 5.720.533

29. 71 Instituto Vital Brazil 21.500.000 231.971.999 ----- 253.471.999


Prestação de Serviços entre Órgãos
10. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 500.000 ----- 500.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
10. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 179.076.646 ----- 179.076.646

10. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 13.056.000 ----- 13.056.000

10. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 19.539.353 ----- 19.539.353
Pagamento de Despesas com
10. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 700.000 ----- 700.000

Ampliação de Laboratórios
10. 303. 0322. 3556
Experimentais
7.500.000 ----- ----- 7.500.000

Ampliação da Capacidade de
10. 303. 0323. 2286
Produção Industrial
----- 18.400.000 ----- 18.400.000

Promoção de Ações de
10. 303. 0324. 2760
Responsabilidade Social
----- 200.000 ----- 200.000

Desenvolvimento do Parque
10. 571. 0322. 3557
Tecnológico da Vida
12.800.000 ----- ----- 12.800.000

Implantação de Centro de Inovação


10. 571. 0322. 3558
Tecnológica em Saúde - Sautec
200.000 ----- ----- 200.000

10. 573. 0322. 2757 Promoção de Eventos Científicos ----- 500.000 ----- 500.000
Modernização dos Espaços Científicos
10. 573. 0322. 3559
Culturais
1.000.000 ----- ----- 1.000.000

Secretaria de Estado do Trabalho e


30
Renda
7.109.590 69.817.806 ----- 76.927.396

Secretaria de Estado de Trabalho e


30. 01
Renda
7.109.590 69.817.806 ----- 76.927.396
Prestação de Serviços entre Órgãos
11. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 280.000 ----- 280.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
11. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 6.009.024 ----- 6.009.024
295

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
11. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.000 ----- 1.000

11. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 9.172.644 ----- 9.172.644
Pagamento de Despesas com
11. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 350.000 ----- 350.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
11. 122. 0002. 8091
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SETRAB


Qualificação profissional de jovens-
11. 333. 0099. 2761
Projovem Trabalhador-Juventude
----- 17.263.122 ----- 17.263.122

Cidadã
Fomento à Implementação do
11. 333. 0099. 2762
Programa Operario Padrão nas
----- 1.890 ----- 1.890

Empresas
Gestão do Sistema Nacional de
11. 333. 0099. 8041
Empregos
----- 14.679.923 ----- 14.679.923

TORCEDOR SOCORRISTA
11. 334. 0099. 1163
VOLUNTÁRIO
1.600.000 ----- ----- 1.600.000

11. 334. 0099. 1178 Microcrédito e Cooperativismo 5.502.240 ----- ----- 5.502.240
Gestão de Ações Integradas de
11. 334. 0099. 1201
Políticas Públicas de Emprego,
7.350 ----- ----- 7.350

Trabalho e Renda
Qualificação Profissional e
11. 334. 0099. 2280
Intermediação de Mão-de-Obra
----- 21.210.203 ----- 21.210.203

FUNDO ESTADUAL DE ECONÔMIA


11. 334. 0099. 8102
SOLIDÁRIA
----- 800.000 ----- 800.000

31 Secretaria de Estado de Transportes 3.008.192.789 787.901.823 ----- 3.796.094.612

31. 01 Secretaria de Estado de Transportes 26.773.153 12.788.559 ----- 39.561.712


Prestação de Serviços entre Órgãos
26. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 47.600 ----- 47.600

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
26. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.339.396 ----- 1.339.396

26. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 500.000 ----- 500.000

26. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 8.048.240 ----- 8.048.240
Pagamento de Despesas com
26. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 105.000 ----- 105.000

PROMOÇÃO DA IGUALDADE
26. 122. 0002. 8092
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA -
SETRANS
Ações de Apoio a Infraestrutura Local
26. 451. 0100. 3963
e ao Desenvolvimento Regional -
14.585.000 ----- ----- 14.585.000

SETRANS
Desenvolvimento e Gestão do Sistema
26. 453. 0100. 3581
de Transportes Metropolitano
140.000 ----- ----- 140.000

Ampliação do Bilhete Único do Estado


26. 453. 0101. 1180
do Rio de Janeiro
2.100 ----- ----- 2.100
AMPLIAÇÃO DO BILHETE ÚNICO
26. 453. 0101. 8101
PARA O MUNICÍPIO DE
----- 2.000.000 ----- 2.000.000

PETRÓPOLIS E SUL FLUMINENSE


Reestruturação e Desenvolvimento
26. 453. 0154. 1649
dos Sistemas Metroviário e
140.000 ----- ----- 140.000

Ferroviário.
Expansão, Modernização e Integração
26. 781. 0103. 1018
do Transporte Aeroviário
10.025.321 ----- ----- 10.025.321

Planejamento Estratégico Transp


26. 782. 0100. 7625
Intermunic, Logística e Cargas
140.000 ----- ----- 140.000

Implantação de Centro Rodoviário -


26. 782. 0332. 3573
Km Zero
7.000 ----- ----- 7.000

Reativação das Estradas de Ferro


26. 783. 0156. 3575
Turísticas
140.000 ----- ----- 140.000

Regularização Patrimonial do Trecho


26. 783. 0329. 1195
São Bento - Pátio Visconde de Itaboraí
140.000 ----- ----- 140.000

Reestruturação do Transporte
26. 784. 0326. 1065
Hidroviário
330.400 ----- ----- 330.400
Desenvolv.do Plano Participativo
26. 785. 0100. 3579
Mobilidade e Acessibilidade
14.000 ----- ----- 14.000

Sustentável da RMRJ
Transporte não Motorizado - Rio
26. 785. 0100. 7626
Estado da Bicicleta
1.102.332 ----- ----- 1.102.332

26. 785. 0102. 1594 Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio 7.000 ----- ----- 7.000

26. 785. 0161. 2288 Concessão do Passe Social ----- 698.323 ----- 698.323
Departamento de Transportes
31. 33
Rodoviários do Estado do Rio de
----- 39.123.011 ----- 39.123.011

Janeiro
Reforma e Modernização das
26. 121. 0107. 2767
Unidades Descentralizadas do
----- 4.604.047 ----- 4.604.047

DETRO/RJ
Prestação de Serviços entre Órgãos
26. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 1.497.850 ----- 1.497.850

Lubrificantes
296

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Manutenção das Atividades
26. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 6.050.000 ----- 6.050.000

26. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 200.000 ----- 200.000

26. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 15.993.966 ----- 15.993.966
Pagamento de Despesas com
26. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 400.000 ----- 400.000

Fiscalização dos Serviços de


26. 125. 0107. 4345
Transportes
----- 10.377.148 ----- 10.377.148

31. 61 Fundo Estadual de Transportes ----- 520.000.000 ----- 520.000.000

26. 453. 0101. 2581 Operacionalização do Bilhete Único ----- 520.000.000 ----- 520.000.000
Companhia de Desenvolvimento
31. 71
Rodoviário e Terminais do Estado do
600.000 21.455.329 ----- 22.055.329

Rio de Janeiro
Prestação de Serviços entre Órgãos
26. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 237.000 ----- 237.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
26. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 4.014.187 ----- 4.014.187

26. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 7.650.288 ----- 7.650.288

26. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 7.094.218 ----- 7.094.218
Pagamento de Despesas com
26. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 259.636 ----- 259.636
Implantação, Ampliação e Reforma de
26. 782. 0284. 3582
Terminais Rodoviários e
600.000 ----- ----- 600.000

Estacionamentos
Operacionalização de Terminais
26. 782. 0284. 6098
Rodoviários e Estacionamentos
----- 2.200.000 ----- 2.200.000

Companhia Estadual de Engenharia


31. 72
de Transportes e Logística
428.539.836 98.527.508 ----- 527.067.344
Prestação de Serviços entre Órgãos
26. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 233.806 ----- 233.806

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
26. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 6.406.342 ----- 6.406.342

26. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 52.431.800 ----- 52.431.800

26. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 38.618.736 ----- 38.618.736
Pagamento de Despesas com
26. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 661.824 ----- 661.824
Melhoria dos Transportes Urbanos
26. 453. 0285. 1064
sobre Trilhos para Copa 2014 e
80.140.000 ----- ----- 80.140.000

Olimpíadas 2016
Melhoria no Sistema de Transporte
26. 783. 0105. 1630
Ferroviário - PET II
303.386.476 ----- ----- 303.386.476

Gestão do Transporte e
26. 783. 0105. 3593
Desenvolvimento Urbano
17.160.524 ----- ----- 17.160.524

Construção e Reforma de Estações e


26. 783. 0285. 3584
Oficinas
4.165.000 ----- ----- 4.165.000

Operacionalização e Conservação de
26. 783. 0335. 6099
Transportes sobre Trilhos
----- 175.000 ----- 175.000

Construção e Reforma dos


26. 783. 0337. 1092
Subsistemas de Transporte Ferroviário
677.436 ----- ----- 677.436

Revitalização da Malha Ferroviária do


26. 783. 0337. 1994
Rio de Janeiro.
560.000 ----- ----- 560.000

Reativação do Ramal Ferroviário entre


26. 783. 0337. 3587
as Estações de Santa Cruz e Itaguaí
140.000 ----- ----- 140.000

Recuperação do Sistema de Bondes


26. 785. 0335. 3583
de Santa Teresa
1.190.000 ----- ----- 1.190.000

26. 785. 0337. 3588 Implantação do VLT Macaé 140.000 ----- ----- 140.000

26. 785. 0337. 3589 Operação do Teleférico do Alemão 18.320.400 ----- ----- 18.320.400
Regularização dos Imóveis da
26. 999. 0337. 3586
Companhia
2.660.000 ----- ----- 2.660.000

Companhia de Transportes sobre


31. 73
Trilhos do Estado do Rio de Janeiro
2.552.279.800 96.007.416 ----- 2.648.287.216
Prestação de Serviços entre Órgãos
26. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 116.200 ----- 116.200

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
26. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 5.474.708 ----- 5.474.708

26. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 55.000.000 ----- 55.000.000

26. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 34.786.508 ----- 34.786.508
Pagamento de Despesas com
26. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 630.000 ----- 630.000

Implantação de Novas Linhas


26. 453. 0104. 1029
Metroviárias
2.552.279.800 ----- ----- 2.552.279.800

Secretaria de Estado de Assistência


32
Social e Direitos Humanos
436.541.886 296.576.537 ----- 733.118.423

Secretaria de Estado de Assistência


32. 01
Social e Direitos Humanos
432.536.024 59.221.104 ----- 491.757.128
297

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Prestação de Serviços entre Órgãos
08. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 560.000 ----- 560.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
08. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 5.888.567 ----- 5.888.567

08. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 400.000 ----- 400.000

08. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 25.705.133 ----- 25.705.133
Pagamento de Despesas com
08. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 1.400.000 ----- 1.400.000

08. 241. 0161. 2230 Concessão de Vale-social ----- 140.000 ----- 140.000
Qualificação e Aperfeiçoamento da
08. 243. 0270. 3605
Rede de Atendimento à Juventude
31.929.000 ----- ----- 31.929.000

Atendimento à População Residente


08. 244. 0268. 1155
em Áreas de Risco
1.050.000 ----- ----- 1.050.000

08. 244. 0268. 1579 Concessão de Aluguel Social 87.000.000 ----- ----- 87.000.000
Fortalecimento dos Conselhos
08. 244. 0339. 2890
Vinculados
----- 280.000 ----- 280.000

Transferência de Renda às Famílias


08. 244. 0340. 3606
em Pobreza Extrema - Renda Melhor
274.035.024 ----- ----- 274.035.024

Incentivo à Indução de Ofertas


08. 244. 0340. 3608
Preferenciais
560.000 ----- ----- 560.000

Promoção da Acessibilidade à Pessoa


14. 242. 0269. 2781
com Deficiência
----- 1.860.000 ----- 1.860.000

14. 422. 0269. 1157 Programa SuperVia e Teleférico Lilás 30.652.000 ----- ----- 30.652.000
Promoção e Defesa dos Direitos
14. 422. 0269. 2198
Humanos e da Cidadania
----- 14.474.000 ----- 14.474.000

Promoção e Defesa dos Direitos da


14. 422. 0269. 2199
Mulher
----- 4.710.000 ----- 4.710.000

14. 422. 0269. 2200 Promoção da Igualdade Racial ----- 1.788.000 ----- 1.788.000
Promoção e Defesa dos Direitos
14. 422. 0269. 2202
Individuais, Coletivos e Difusos
----- 1.915.404 ----- 1.915.404

Promoção e Proteção da Vida e da


14. 422. 0269. 3598
Integridade Humana
6.540.000 ----- ----- 6.540.000

Promoção da Memória pela Comissão


14. 422. 0269. 3599
Estadual da Verdade
210.000 ----- ----- 210.000
Garantia dos Direitos das
14. 422. 0269. 3601
Comunidades Quilombolas,
560.000 ----- ----- 560.000

Tradicionais e Religiosas
IMPLANTAÇÃO DO PLANO
14. 422. 0269. 8067
ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA
----- 50.000 ----- 50.000

IGUALDADE RACIAL
ESTRUTURAÇÃO FUNDO ESPECIAL
14. 422. 0269. 8099
DOS DIREITOS DA MULHER
----- 50.000 ----- 50.000

32. 42 Fundação Leão XIII 161.062 49.266.000 ----- 49.427.062


Prestação de Serviços entre Órgãos
08. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 176.400 ----- 176.400

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
08. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 2.030.084 ----- 2.030.084

08. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 600.000 ----- 600.000

08. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 45.304.516 ----- 45.304.516
Pagamento de Despesas com
08. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 560.000 ----- 560.000

Desenvolvimento Comunitário e
08. 244. 0118. 2220
Integração Social
----- 595.000 ----- 595.000

Revitalização dos Centros de


08. 244. 0118. 3129
Recuperação Social
161.062 ----- ----- 161.062

Fundação para a Infância e


32. 43
Adolescência
----- 36.339.353 ----- 36.339.353
Prestação de Serviços entre Órgãos
08. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 558.467 ----- 558.467

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
08. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 932.437 ----- 932.437

08. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 200.000 ----- 200.000

08. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 31.684.717 ----- 31.684.717
Pagamento de Despesas com
08. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 2.963.732 ----- 2.963.732

Fundo Estadual de Assistência Social


32. 61
- FEAS
3.800.000 151.750.080 ----- 155.550.080

08. 241. 0109. 2214 Atendimento Especializado ao Idoso ----- 2.520.000 ----- 2.520.000
Proteção Social Especial à Criança e
08. 243. 0112. 2163
ao Adolescente com Deficiência
----- 14.043.104 ----- 14.043.104

08. 243. 0112. 4057 SOS Desaparecidos ----- 1.119.000 ----- 1.119.000
Serviços de Atendimento à Criança e
08. 243. 0112. 4176
ao Adolescente
----- 11.408.123 ----- 11.408.123

Combate à Violência e Exploração


08. 243. 0112. 4348
Sexual de Crianças e Adolescentes
----- 4.653.259 ----- 4.653.259
298

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
08. 243. 0270. 2191 Proteção Social da Juventude ----- 2.902.475 ----- 2.902.475

08. 244. 0109. 2768 Atendimento Integral à Família – PAIF ----- 14.700.000 ----- 14.700.000
Proteção Social Especial de Alta
08. 244. 0110. 2181
Complexidade
----- 15.860.000 ----- 15.860.000

Proteção Social de Média


08. 244. 0110. 2777
Complexidade
----- 5.250.000 ----- 5.250.000

Proteção Social Especial à População


08. 244. 0118. 4078
de Rua
----- 3.094.119 ----- 3.094.119

Implantação de Políticas Sociais em


08. 244. 0270. 2186
Áreas de Urbanização de Favelas
----- 2.800.000 ----- 2.800.000

Atendimento Comunitário - Geração


08. 244. 0270. 2189
de Renda
----- 2.890.000 ----- 2.890.000

08. 244. 0339. 2788 Gestão do SUAS ----- 3.510.000 ----- 3.510.000

08. 306. 0111. 2908 Promoção de Alimentação Saudável ----- 67.000.000 ----- 67.000.000
Implantação e Revitalização das
08. 306. 0111. 3596
Unidades de Segurança Alimentar e
3.800.000 ----- ----- 3.800.000

Nutricional
32. 66 Fundo para a Infância e Adolescência 44.800 ----- ----- 44.800
Sistema de Direitos da Criança e do
08. 243. 0112. 3597
Adolescente
44.800 ----- ----- 44.800

37 Encargos Gerais do Estado 140.000.000 1.443.061.514 18.298.480.647 19.881.542.161

37. 01 Encargos Gerais do Estado sob a 140.000.000 87.717.572 5.000.000 232.717.572


Supervisão da SEPLAG
04. 121. 0002. 2291 Encargos Gerais - SEPLAG ----- 75.000.000 ----- 75.000.000
RECURSOS DE EMENDAS
04. 122. 0000. 7983
PARLAMENTARES
140.000.000 ----- ----- 140.000.000
Capitalização do Regime
04. 122. 0002. 0011
Previdenciário Complementar do
----- ----- 5.000.000 5.000.000

Estado do Rio de Janeiro


Pagamento de Benefícios
04. 122. 0002. 2774
Assistenciais
----- 12.717.572 ----- 12.717.572

Encargos Gerais do Estado sob a


37. 02
Supervisão da SEFAZ
----- 1.355.343.942 18.293.480.647 19.648.824.589

Pagamento de Requisições Judiciais –


04. 122. 0000. 0013
Lei nº 147/2013
----- ----- 6.000.000 6.000.000

Pagamento de Precatórios Judiciais –


04. 122. 0000. 0014
Lei 147/2013
----- ----- 300.926.017 300.926.017

Pagamento de Precatórios Judiciais -


04. 122. 0000. 2775
Art. 86 ADCT da CF/88
----- 20.000.000 ----- 20.000.000

Contribuição Regime Previdência


04. 122. 0000. 2889
Servidores ALERJ-TCE-TJ-MP
----- 125.000.000 ----- 125.000.000

Pagamento de Precatórios Judiciais -


04. 122. 0000. 8036
Emenda Constitucional 62/2009
----- 326.000.000 ----- 326.000.000
Obrigações com o Pagamento de
04. 694. 0002. 2024
Pension e Aposent dos Ex Segurados
----- 773.343.942 ----- 773.343.942

do Previ-BANERJ
28. 123. 0000. 2173 Restituição de Indébitos ----- 6.000.000 ----- 6.000.000

28. 123. 0000. 2765 Restituições Recursos de Terceiros ----- 105.000.000 ----- 105.000.000

28. 841. 0000. 0003 Gestão da Dívida Interna-Refinanciada ----- ----- 3.321.091.844 3.321.091.844

28. 843. 0000. 0004 Gestão da Dívida Interna-Serviços ----- ----- 2.359.406.239 2.359.406.239

28. 844. 0000. 0005 Gestão da Dívida Externa-Serviços ----- ----- 340.891.303 340.891.303

28. 845. 0000. 0002 Programação a Cargo dos Municípios ----- ----- 10.246.866.644 10.246.866.644

28. 846. 0000. 0001 Encargos com a União ----- ----- 1.237.023.986 1.237.023.986

28. 846. 0000. 0007 Contribuições Obrigatórias ----- ----- 480.974.614 480.974.614

99. 999. 9999. 9000 Reserva de Contingência ----- ----- 300.000 300.000

Secretaria de Estado de Ciência e


40
Tecnologia
172.388.228 2.133.944.022 ----- 2.306.332.250

Secretaria de Estado de Ciência e


40. 01
Tecnologia
----- 7.192.331 ----- 7.192.331
Prestação de Serviços entre Órgãos
19. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 50.400 ----- 50.400

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
19. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 425.600 ----- 425.600

19. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 2.000 ----- 2.000

19. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 5.923.784 ----- 5.923.784
Pagamento de Despesas com
19. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 61.740 ----- 61.740
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
19. 122. 0002. 8093
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SECT


Apoio ao Desenvolvimento
19. 364. 0341. 2789
Científico,Tecnológico e Institucional
----- 678.807 ----- 678.807
299

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Fundação Carlos Chagas Filho de
40. 41
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
137.587.468 311.555.625 ----- 449.143.093

de Janeiro
Desenvolvimento de Estudos e
12. 364. 0126. 2153
Pesquisas através da UERJ
----- 24.000.000 ----- 24.000.000

Desenvolvimento de Estudos e
12. 364. 0126. 2157
Pesquisas através da UENF
----- 10.860.000 ----- 10.860.000

Desenvolvimento de Estudos e
12. 364. 0126. 2223
Pesquisa Através da UEZO
----- 200.000 ----- 200.000

Apoio à Formação Superior à


12. 364. 0126. 8038
Distância - CECIERJ
----- 16.632.850 ----- 16.632.850

Desenvolvimento de Estudos e
12. 571. 0127. 2232
Pesquisas através da FAPERJ
----- 80.552.606 ----- 80.552.606

12. 573. 0128. 4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores ----- 80.019.458 ----- 80.019.458
Prestação de Serviços entre Órgãos
19. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 200.000 ----- 200.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
19. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 24.352.367 ----- 24.352.367

19. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 200.000 ----- 200.000

19. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 5.842.953 ----- 5.842.953
Pagamento de Despesas com
19. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 3.400.000 ----- 3.400.000

Tecnologia da Informação para


19. 126. 0131. 1069
Gestão Pública - PRODERJ
5.000.000 ----- ----- 5.000.000

19. 126. 0131. 4034 Rede-Rio de Computadores ----- 200.000 ----- 200.000

19. 571. 0126. 3945 Nova sede da FAPERJ 20.000.000 ----- ----- 20.000.000
Apoio à Pesquisa na Administração
19. 571. 0127. 2224
Pública Estadual
----- 55.735.391 ----- 55.735.391

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento


19. 572. 0127. 2227
Tecnológico - FATEC
----- 7.000.000 ----- 7.000.000

19. 572. 0129. 3014 Inovação Tecnológica 62.778.828 ----- ----- 62.778.828
Núcleos Integrados de Pesquisa e
19. 572. 0131. 1513
Novas Tecnologias para o Desenv
49.808.640 ----- ----- 49.808.640

Socioeconômico
19. 573. 0130. 2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa ----- 2.360.000 ----- 2.360.000
Fundação Estadual do Norte-
40. 42
Fluminense
200.000 8.205.725 ----- 8.405.725
Prestação de Serviços entre Órgãos
19. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 18.900 ----- 18.900

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
19. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 125.220 ----- 125.220

19. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 20.000 ----- 20.000

19. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 7.785.817 ----- 7.785.817
Pagamento de Despesas com
19. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 10.080 ----- 10.080

19. 572. 0004. 2904 Apoio ao Desenvolvimento Regional ----- 245.708 ----- 245.708
Implantação do Parque Tecnológico
19. 573. 0004. 3931
do Norte Fluminense
200.000 ----- ----- 200.000

Fundação Universidade do Estado do


40. 43
Rio de Janeiro
3.425.800 874.125.499 ----- 877.551.299
Prestação de Serviços entre Órgãos
12. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 764.360 ----- 764.360

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
12. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 43.527.294 ----- 43.527.294

12. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 51.626.109 ----- 51.626.109

12. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 566.138.248 ----- 566.138.248
Pagamento de Despesas com
12. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 10.613.893 ----- 10.613.893

Recuperação e Modernização do
12. 302. 0314. 3409
Hospital Universitário Pedro Ernesto
1.451.624 ----- ----- 1.451.624

Operacionalização do Hospital
12. 302. 0314. 4326
Universitário Pedro Ernesto
----- 47.852.448 ----- 47.852.448

12. 364. 0122. 2207 Apoio à Residência na UERJ ----- 22.180.853 ----- 22.180.853

12. 364. 0122. 2258 Integração UERJ/Sociedade ----- 51.490.844 ----- 51.490.844
Incentivo à Permanência - Cotistas e
12. 364. 0122. 2267
Demais Estudantes
----- 25.379.516 ----- 25.379.516

Apoio à Formação do Estudante -


12. 364. 0122. 2268
UERJ
----- 27.726.872 ----- 27.726.872

12. 364. 0122. 2803 Interiorização da UERJ ----- 2.145.994 ----- 2.145.994

12. 364. 0122. 3106 Ampliação e Reequipamento da UERJ 1.154.037 ----- ----- 1.154.037
Desenvolvimento da Graduação, Pós-
12. 364. 0122. 3481
Graduação, Pesquisa e Extensão
658.059 ----- ----- 658.059

12. 364. 0122. 4134 Desenvolvimento Técnico e Científico ----- 24.679.068 ----- 24.679.068
300

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS
12. 364. 0122. 7985
AVANÇADO EM QUEIMADOS
162.080 ----- ----- 162.080

Fundação de Apoio à Escola Técnica


40. 44
do Estado do Rio de Janeiro
7.770.192 710.264.290 ----- 718.034.482
Prestação de Serviços entre Órgãos
12. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 1.192.248 ----- 1.192.248

Lubrificantes
Pessoal e Encargos Sociais - Ensino
12. 122. 0002. 2019
Médio Técnico
----- 231.350.974 ----- 231.350.974

Pessoal e Encargos Sociais - Ensino


12. 122. 0002. 2022
Profissional
----- 166.212.739 ----- 166.212.739

12. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 6.110.000 ----- 6.110.000

12. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 227.365.546 ----- 227.365.546
Pagamento de Despesas com
12. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 6.251.002 ----- 6.251.002

Nutrição Escolar para Unidades da


12. 306. 0121. 2253
FAETEC
----- 11.648.400 ----- 11.648.400

Desenvolvimento dos Centros


12. 363. 0121. 1517
Vocacionais Tecnológicos - CVTs
7.755.458 ----- ----- 7.755.458
Impl Cursos Profissionalizantes de
12. 363. 0121. 1631
Hotelaria e Idiomas da FAETEC em
14.734 ----- ----- 14.734

São Gonçalo
Modernização e Operacionalização
12. 363. 0121. 2167
das Atividades das Unidades da
----- 46.808.201 ----- 46.808.201

FAETEC
Manutenção do Projeto Rio Estado
12. 363. 0121. 2812
Digital
----- 1.027.800 ----- 1.027.800

12. 363. 0121. 2813 Ampliação da Educação Profissional ----- 890.760 ----- 890.760
Isenção de Pagamento nos
12. 363. 0121. 2814
Transportes Coletivos dos Alunos e
----- 3.288.960 ----- 3.288.960

Servidores
Implantação do Sistema de Gestão
12. 363. 0121. 2815
Acadêmica e Governança
----- 1.027.800 ----- 1.027.800

12. 363. 0121. 2891 Apoio à Formação do Estudante ----- 7.089.860 ----- 7.089.860
Fundação Universidade Estadual do
40. 45
Norte Fluminense Darcy Ribeiro
1.200.000 141.199.094 ----- 142.399.094
Prestação de Serviços entre Órgãos
12. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 400.000 ----- 400.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
12. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 8.118.114 ----- 8.118.114

12. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 2.866.410 ----- 2.866.410

12. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 103.479.813 ----- 103.479.813
Pagamento de Despesas com
12. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 4.188.000 ----- 4.188.000

Concessão de Bolsa Auxílio para


12. 364. 0364. 2816
Estudantes Carentes
----- 3.936.000 ----- 3.936.000

Operacionalização do Restaurante
12. 364. 0364. 2817
Universitário (R.U.)
----- 3.024.000 ----- 3.024.000

Apoio ao Ensino à Distância Através


12. 364. 0365. 2818
do Consórcio CEDERJ
----- 5.571.296 ----- 5.571.296

Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa


12. 364. 0366. 2819
e Extensão da UENF
----- 6.057.169 ----- 6.057.169

Apoio à atividade acadêmica de


12. 364. 0366. 8045
fomento à cooperação internacional
----- 200.000 ----- 200.000
Apoio à mobilidade estudantil de
12. 364. 0366. 8046
fomento à cooperação nacional e
----- 200.000 ----- 200.000

internacional
Apoio a atividade de inovação e
12. 364. 0366. 8047
propriedade intelectual e
----- 200.000 ----- 200.000

desenvolvimento tecnol
12. 364. 0367. 1113 Criação de Novos Campi 200.000 ----- ----- 200.000

12. 364. 0367. 1121 Implantação da Biblioteca Central 200.000 ----- ----- 200.000

12. 364. 0367. 1123 Implantação do Espaço da Ciência 200.000 ----- ----- 200.000

12. 364. 0367. 1132 Implantação da Fazenda Experimental 200.000 ----- ----- 200.000

12. 364. 0367. 1134 Ampliação do Campi de Macaé 200.000 ----- ----- 200.000
Manutenção e Melhoria da
12. 364. 0367. 2821
Infraestrutura dos Campi da UENF
----- 2.158.292 ----- 2.158.292

Aumento da Qualidade de Vida no


12. 364. 0368. 2823
Trabalho
----- 200.000 ----- 200.000

12. 364. 0368. 2824 Capacitação Contínua dos Servidores ----- 200.000 ----- 200.000
Concessão de Bolsa aos Docentes
12. 364. 0369. 2825
Envolvidos no Prog Cap/Form dos
----- 200.000 ----- 200.000

Prof Educ Básica


Concessão de Bolsa de Incentivo aos
12. 364. 0369. 2826
Professores da Educação Básica e
----- 200.000 ----- 200.000

Tecnológica
Construção e Aparelhamento do
12. 364. 0370. 1152
Colégio de Aplicação
200.000 ----- ----- 200.000
301

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à
40. 46
Distância do Estado do Rio de Janeiro
13.184.768 54.634.707 ----- 67.819.475
Prestação de Serviços entre Órgãos
12. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 215.989 ----- 215.989

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
12. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 6.183.804 ----- 6.183.804

12. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.143.004 ----- 1.143.004

12. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 27.385.343 ----- 27.385.343
Pagamento de Despesas com
12. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 395.200 ----- 395.200

12. 362. 0371. 2829 Oferta do Pré-Vestibular Social ----- 1.355.166 ----- 1.355.166
Apoio às Ações Pedagógicas do
12. 362. 0372. 3611
Estado do RJ
11.818.400 ----- ----- 11.818.400

Oferta de Cursos Superiores à


12. 364. 0371. 2828
Distância
----- 17.027.817 ----- 17.027.817

12. 364. 0371. 3609 Criação de Pólos de Apoio Presencial 158.080 ----- ----- 158.080
Oferta de Soluções Pedagógicas do
12. 366. 0373. 3612
Estado do RJ
494.000 ----- ----- 494.000

Realização de Eventos de Divulgação


12. 392. 0375. 2830
Científica em Espaços Abertos
----- 928.384 ----- 928.384
Consolidação e Aperfeiçoamento do
12. 392. 0375. 3615
Museu Ciência Viva em Duque de
714.288 ----- ----- 714.288

Caxias
Fundação Centro Universitário
40. 47
Estadual da Zona Oeste
9.020.000 26.766.751 ----- 35.786.751
Prestação de Serviços entre Órgãos
12. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 200.000 ----- 200.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
12. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 503.000 ----- 503.000

12. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 150.000 ----- 150.000

12. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 22.665.003 ----- 22.665.003
Pagamento de Despesas com
12. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 24.000 ----- 24.000

Construção de um Campus para a


12. 364. 0379. 3618
UEZO
9.010.000 ----- ----- 9.010.000

12. 364. 0379. 3619 Aparelhamento do Campus da UEZO 10.000 ----- ----- 10.000
Apoio e Expansão ao Ensino,
12. 364. 0380. 2831
Pesquisa, Extensão e Inovação na
----- 347.500 ----- 347.500

UEZO
Incentivo à Permanência e ao
12. 364. 0380. 2832
Desenvolvimento Discente
----- 2.322.248 ----- 2.322.248

12. 364. 0381. 2833 Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO ----- 75.000 ----- 75.000
Melhoria e Apoio à Infraestrutura na
12. 364. 0381. 2834
UEZO
----- 480.000 ----- 480.000

43 Secretaria de Estado de Turismo 55.158.767 66.340.594 ----- 121.499.361

43. 01 Secretaria de Estado de Turismo 55.158.767 58.952.140 ----- 114.110.907


Ações de Apoio a Infraestrutura Local
17. 451. 0382. 3968
e ao Desenvolvimento Regional -
2.100 ----- ----- 2.100

SETUR
22. 695. 0156. 1664 Gestão do PRODETUR - RJ 28.173.116 ----- ----- 28.173.116
Estratégia de Comercialização do
22. 695. 0156. 1665
Setor Turístico - PRODETUR - RJ
14.488.701 ----- ----- 14.488.701

Fortalecimento Institucional do Setor


22. 695. 0156. 1666
Turístico - PRODETUR - RJ
12.487.500 ----- ----- 12.487.500
Prestação de Serviços entre Órgãos
23. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 112.000 ----- 112.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
23. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.858.454 ----- 1.858.454

23. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 1.000 ----- 1.000

23. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 3.697.442 ----- 3.697.442
Pagamento de Despesas com
23. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 232.400 ----- 232.400
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
23. 122. 0002. 8094
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - SETUR


Promoção e Divulgação do Turismo no
23. 695. 0382. 2835
Estado do Rio de Janeiro
----- 52.818.844 ----- 52.818.844

Fortalecimento Institucional do
23. 695. 0382. 2836
Sistema Estadual de Turismo
----- 182.000 ----- 182.000

Implantação do Novo Plano de


23. 695. 0382. 3620
Turismo no Estado do Rio de Janeiro
7.350 ----- ----- 7.350

Companhia de Turismo do Estado do


43. 71
Rio de Janeiro
----- 7.388.454 ----- 7.388.454
302

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Prestação de Serviços entre Órgãos
23. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 53.802 ----- 53.802

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
23. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 850.949 ----- 850.949

23. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 691.955 ----- 691.955

23. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 4.887.227 ----- 4.887.227
Pagamento de Despesas com
23. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 48.049 ----- 48.049

Incremento e Difusão dos Destinos e


23. 695. 0382. 2014
Produtos Turístico no Estado do RJ
----- 411.120 ----- 411.120

Formalização da Atividade Turística no


23. 695. 0382. 2027
Rio de Janeiro
----- 388.742 ----- 388.742

Fortalecimento da Regionalização do
23. 695. 0382. 2902
Turismo no Estado do Rio de Janeiro
----- 56.610 ----- 56.610

Secretaria de Estado de
45
Desenvolvimento Regional,
760.221 54.978.113 ----- 55.738.334

Abastecimento e Pesca
Secretaria de Estado de
45. 01
Desenvolvimento Regional,
557.606 10.706.252 ----- 11.263.858

Abastecimento e Pesca
Prestação de Serviços entre Órgãos
20. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 91.840 ----- 91.840

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
20. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.989.226 ----- 1.989.226

20. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 36.000 ----- 36.000

20. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 8.308.186 ----- 8.308.186
Pagamento de Despesas com
20. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 112.000 ----- 112.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
20. 122. 0002. 8095
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - PESCA


Estruturação e Modernização da
20. 122. 0384. 3626
Secretaria e Vinculadas
444.906 ----- ----- 444.906

Elaboração de Estudos, Planos e


20. 127. 0383. 3623
Projetos de Desenvolvimento Regional
44.800 ----- ----- 44.800

Promoção de Políticas Públicas em


20. 127. 0383. 7998
Geotecnologias
700 ----- ----- 700

20. 128. 0383. 3624 Qualificação Técnica dos Municípios 22.400 ----- ----- 22.400
Divulgação e Publicidade das Ações
20. 131. 0383. 2838
da SEDRAP e Relacionamento com a
----- 119.000 ----- 119.000

População
Execução de Projetos de Obras Locais
20. 451. 0383. 3625
e Regionais de Infraestrutura
44.100 ----- ----- 44.100
Ações de Apoio a Infraestrutura Local
20. 451. 0383. 3966
e ao Desenvolvimento Regional -
700 ----- ----- 700

SEDRAP
Fundação Instituto de Pesca do
45. 41
Estado do Rio de Janeiro
52.615 8.708.574 ----- 8.761.189
Prestação de Serviços entre Órgãos
20. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 208.817 ----- 208.817

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
20. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.533.974 ----- 1.533.974

20. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 150.000 ----- 150.000

20. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 6.598.737 ----- 6.598.737
Pagamento de Despesas com
20. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 157.560 ----- 157.560
Pesquisa Biológica, Ecológica e
20. 571. 0385. 2840
Nutricional dos Recursos Aquáticos e
----- 20.837 ----- 20.837

Tecnologia
Apoio à implantação de Infraestrutura
20. 602. 0385. 1998
física para as cadeias prod da aqui e
33.314 ----- ----- 33.314

pesc
Desenvolvimento territorial da pesca e
20. 606. 0385. 1997
aquicultura
3.500 ----- ----- 3.500

Monitoramento da Produção
20. 606. 0385. 2839
Pesqueira e Aquícola
----- 22.967 ----- 22.967

Assistência Técnica e Extensão


20. 606. 0385. 2841
Pesqueira e Aquícola - ATEPA
----- 15.682 ----- 15.682

20. 606. 0385. 3627 Censo Pesqueiro e Aquícola 15.801 ----- ----- 15.801
Companhia de Armazéns e Silos do
45. 71
Estado do Rio de Janeiro
----- 3.194.978 ----- 3.194.978
Prestação de Serviços entre Órgãos
20. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 69.000 ----- 69.000

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
20. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 540.740 ----- 540.740

20. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 433.384 ----- 433.384

20. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 2.084.354 ----- 2.084.354
303

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
Pagamento de Despesas com
20. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 67.500 ----- 67.500

Centrais de Abastecimento do Estado


45. 72
do Rio de Janeiro
150.000 32.368.309 ----- 32.518.309
Prestação de Serviços entre Órgãos
20. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 107.760 ----- 107.760

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
20. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 11.759.385 ----- 11.759.385

20. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 6.005.000 ----- 6.005.000
Pagamento de Despesas com
20. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 500.000 ----- 500.000

Promoção de Politicas de
20. 605. 0386. 1993
Sustentabilidade
50.000 ----- ----- 50.000

Promoção de Políticas de
20. 605. 0386. 2892
Abastecimento
----- 50.000 ----- 50.000

Centro de Comercialização da
20. 605. 0386. 3629
Agricultura Familiar - CECAF
50.000 ----- ----- 50.000
Promoção de Políticas de Segurança
20. 605. 0386. 3630
Alim. e Nutricional, Ambiental e
50.000 ----- ----- 50.000

Cidadania
23. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 13.946.164 ----- 13.946.164

Secretaria de Estado de
46
Envelhecimento Saudável e Qualidade
11.133.287 17.344.989 ----- 28.478.276

de Vida
Secretaria de Estado de
46. 01
Envelhecimento Saudável e Qualidade
11.133.287 17.344.989 ----- 28.478.276

de Vida
Prestação de Serviços entre Órgãos
04. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 310.300 ----- 310.300

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
04. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 4.655.000 ----- 4.655.000

04. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 25.000 ----- 25.000
Pagamento de Despesas com
04. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 227.500 ----- 227.500
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
04. 122. 0002. 8096
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - IDOSO


04. 241. 0012. 8022 Inserção Digital do Idoso ----- 2.443.032 ----- 2.443.032
Realização de Eventos de Integração
04. 241. 0012. 8023
Social do Idoso
----- 857.228 ----- 857.228

Implantação de Centro
04. 241. 0013. 8024
Dia/Convivência
----- 1.498.032 ----- 1.498.032

Aquisição de Material Didático e de


04. 241. 0013. 8025
Informação
----- 800.355 ----- 800.355

04. 241. 0013. 8026 Capacitação de Cuidadores de Idosos ----- 585.034 ----- 585.034
Implantação de Projetos de Atenção
04. 241. 0013. 8027
ao Idoso
----- 1.183.032 ----- 1.183.032

Implantação da Academia da Terceira


04. 422. 0012. 7973
Idade
11.133.287 ----- ----- 11.133.287

08. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 4.705.476 ----- 4.705.476
Ações Apoiadas pelo Fundo de
08. 241. 0012. 8058
Defesa da Pessoa Idosa – FUNDEPI
----- 5.000 ----- 5.000

Secretaria de Estado de Proteção e


47
Defesa do Consumidor
7.105.235 25.242.797 ----- 32.348.032

Secretaria de Estado de Defesa e


47. 01
Proteção do Consumidor
166.452 7.405.617 ----- 7.572.069
Prestação de Serviços entre Órgãos
14. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 3.338 ----- 3.338

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
14. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.337.840 ----- 1.337.840

14. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 15.000 ----- 15.000

14. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 5.936.439 ----- 5.936.439
Pagamento de Despesas com
14. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 63.000 ----- 63.000
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
14. 122. 0002. 8097
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - PROCON


14. 122. 0016. 1056 Implantação da Secretaria 96.452 ----- ----- 96.452
Implantação de Sistema de Avaliação
14. 122. 0016. 7999
de Resultados
70.000 ----- ----- 70.000

Proteção e Defesa do Consumidor -


47. 31
PROCON-RJ
1.054.452 17.837.180 ----- 18.891.632
Prestação de Serviços entre Órgãos
14. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 226.205 ----- 226.205

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
14. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 6.040.340 ----- 6.040.340
304

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

OPERAÇÕES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
14. 122. 0002. 2467 Despesas Obrigatórias ----- 5.000 ----- 5.000

14. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 11.316.002 ----- 11.316.002
Pagamento de Despesas com
14. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 137.633 ----- 137.633
Desenv. das Ativid. de
14. 422. 0389. 2903
Conscientização e Assistencia aos
----- 112.000 ----- 112.000

Direitos do Consumidor
Modernização do Sistema de
14. 422. 0389. 3633
Atendimento ao Publico
1.054.452 ----- ----- 1.054.452

Fundo Especial de Apoio a Programas


47. 61
de Proteção e Defesa do Consumidor
5.884.331 ----- ----- 5.884.331

Implementação das Ações do


14. 422. 0016. 1093
FEPROCON
5.884.331 ----- ----- 5.884.331

Secretaria de Estado de Prevenção a


48
Dependência Química
----- 22.003.364 ----- 22.003.364

Secretaria de Estado de Prevenção a


48. 01
Dependência Química
----- 22.003.364 ----- 22.003.364
Prestação de Serviços entre Órgãos
08. 122. 0002. 2010
Estaduais/ Aquis Combustível e
----- 98.700 ----- 98.700

Lubrificantes
Manutenção das Atividades
08. 122. 0002. 2016
Operacionais/ Administrativas
----- 1.081.500 ----- 1.081.500

08. 122. 0002. 2660 Pessoal e Encargos Sociais ----- 2.011.850 ----- 2.011.850
Pagamento de Despesas com
08. 122. 0002. 8021
Serviços de Utilidade Pública
----- 147.000 ----- 147.000

PROMOÇÃO DA IGUALDADE
08. 122. 0002. 8098
RACIAL E DOS DIREITOS
----- 50.000 ----- 50.000

HUMANOS E CIDADANIA - DEP


QUIMICA
Proteção Especial à Criança e
08. 243. 0023. 8064
Adolescente Dependentes Químicos
----- 4.023.222 ----- 4.023.222

Proteção Especial a Usuários de


08. 244. 0023. 8063
Drogas
----- 14.500.000 ----- 14.500.000
Desenvolvimento de Prevenção
08. 244. 0023. 8065
Primária ao Uso Abusivo de
----- 45.546 ----- 45.546

Substância Psicoativa
Reinserção de Dependente Químico
08. 244. 0023. 8066
no Âmbito Social
----- 45.546 ----- 45.546

TOTAL GERAL: 12.742.806.729 46.047.653.774 18.298.480.647 77.088.941.150


305

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01 Legislativa 1.390.698.115 17.747.580 1.408.445.695

01. 031 Ação Legislativa 63.264.173 8.309.016 71.573.189

01.031.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo 5.034.449 ----- 5.034.449

01.031.0136 Gestão Legislativa 58.229.724 8.201.060 66.430.784

01.031.0289 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes ----- 107.956 107.956

01. 032 Controle Externo 70.432.370 3.533.223 73.965.593

01.032.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos 70.432.370 3.533.223 73.965.593

01. 122 Administração Geral 1.256.288.271 2.872.475 1.259.160.746

01.122.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo 689.513.979 ----- 689.513.979

01.122.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos 31.535.346 2.872.475 34.407.821

01.122.0139 Gestão Administrativa do Tribunal de Contas 535.238.946 ----- 535.238.946

01. 128 Formação de Recursos Humanos ----- 3.032.866 3.032.866

01.128.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo ----- 12.564 12.564

01.128.0138 Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ ----- 3.020.302 3.020.302

01. 542 Controle Ambiental 713.301 ----- 713.301

01.542.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos 713.301 ----- 713.301

02 Judiciária 2.656.983.015 1.158.364.310 3.815.347.325

02. 061 Ação Judiciária ----- 1.158.273.060 1.158.273.060

02.061.0005 Ampliação da Prestação Jurisdicional ----- 15.300.000 15.300.000

02.061.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional ----- 1.134.803.169 1.134.803.169

02.061.0142 Modernização das Instalações e Equipamentos da EMERJ ----- 8.169.891 8.169.891

02. 062 Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário ----- 91.250 91.250

02.062.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional ----- 91.250 91.250

02. 122 Administração Geral 2.656.983.015 ----- 2.656.983.015

02.122.0140 Gestão Administrativa do Poder Judiciário 2.656.983.015 ----- 2.656.983.015

03 Essencial à Justiça 1.803.149.797 320.590.663 2.123.740.460

03. 061 Ação Judiciária 4.000.000 126.328.725 130.328.725

03.061.0029 Assistência Jurídica Integral e Gratuita 4.000.000 1.602.067 5.602.067

03.061.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional ----- 124.726.658 124.726.658

03. 091 Defesa da Ordem Jurídica 31.191.617 17.786.300 48.977.917

03.091.0026 Defesa do Estado - PGE 426.650 12.429.900 12.856.550

03.091.0027 Defesa da Ordem Jurídica 28.704.967 ----- 28.704.967

03.091.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público 2.060.000 5.356.400 7.416.400

03. 122 Administração Geral 1.767.958.180 125.120.033 1.893.078.213

03.122.0002 Gestão Administrativa 624.029.547 125.120.033 749.149.580

03.122.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público 1.143.928.633 ----- 1.143.928.633

03. 128 Formação de Recursos Humanos ----- 51.355.605 51.355.605

03.128.0026 Defesa do Estado - PGE ----- 45.271.430 45.271.430

03.128.0029 Assistência Jurídica Integral e Gratuita ----- 6.084.175 6.084.175

04 Administração 2.341.896.774 1.038.033.204 3.379.929.978

04. 121 Planejamento e Orçamento 102.265.339 10.344.923 112.610.262

04.121.0002 Gestão Administrativa 75.000.000 ----- 75.000.000

04.121.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 21.328.341 10.344.923 31.673.264

04.121.0273 Gestão Estratégica de Pessoas 4.994.875 ----- 4.994.875

04.121.0274 Modernização do Ciclo de Planejamento 942.123 ----- 942.123

04. 122 Administração Geral 1.291.953.081 921.865.484 2.213.818.565

04.122.0000 Encargos Especiais do Estado 265.000.000 652.926.017 917.926.017

04.122.0002 Gestão Administrativa 1.005.263.522 34.441.130 1.039.704.652

04.122.0024 Reforma e Conservação de Bens Públicos 477.777 ----- 477.777

04.122.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 7.000 37.425 44.425


306

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

04.122.0054 Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 4.200.000 ----- 4.200.000

04.122.0055 Desenvolvimento de Sistema de Informação e Gestão Documental Estadual 4.473.792 124.000 4.597.792

04.122.0056 Gestão do Depósito Público ----- 27.500 27.500

04.122.0057 Restauração e Operacionalização dos Palácios 9.060.000 ----- 9.060.000

04.122.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 201.000 226.599.412 226.800.412

04.122.0292 Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção 1.592 6.950.000 6.951.592

04.122.0293 Rio de Janeiro em Dados 3.856 760.000 763.856

04.122.0387 Gestão de Convênios e Projetos Estruturantes 3.264.542 ----- 3.264.542

04. 123 Administração Financeira 136.317.045 93.391.000 229.708.045

04.123.0002 Gestão Administrativa 2.600.000 ----- 2.600.000

04.123.0054 Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 133.717.045 38.391.000 172.108.045

04.123.0401 Fomento ao Desenvolvimento Econômico ----- 55.000.000 55.000.000

04. 125 Normatização e Fiscalização 2.249.805 7.631.797 9.881.602

04.125.0018 Coordenação de Operações de Fiscalização 2.249.805 ----- 2.249.805

04.125.0062 Regulação de Serviços Públicos Concedidos ----- 7.631.797 7.631.797

04. 126 Tecnologia da Informação 4.243.358 ----- 4.243.358

04.126.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 4.243.358 ----- 4.243.358

04. 127 Ordenamento Territorial 130.058 4.800.000 4.930.058

04.127.0159 Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável 130.058 4.800.000 4.930.058

04. 128 Formação de Recursos Humanos 1.946.626 ----- 1.946.626

04.128.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 163.099 ----- 163.099

04.128.0273 Gestão Estratégica de Pessoas 1.783.527 ----- 1.783.527

04. 241 Assistência ao Idoso 7.366.713 ----- 7.366.713

04.241.0012 3ª Idade Com Qualidade 3.300.260 ----- 3.300.260

04.241.0013 Atenção Social ao Idoso 4.066.453 ----- 4.066.453

04. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 22.080.807 ----- 22.080.807

04.422.0012 3ª Idade Com Qualidade 11.133.287 ----- 11.133.287

04.422.0018 Coordenação de Operações de Fiscalização 24.640 ----- 24.640

04.422.0042 Supervisão Regional - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos por Indicadores 10.922.880 ----- 10.922.880

04. 694 Serviços Financeiros 773.343.942 ----- 773.343.942

04.694.0002 Gestão Administrativa 773.343.942 ----- 773.343.942

06 Segurança Pública 6.479.128.658 2.665.396.078 9.144.524.736

06. 122 Administração Geral 6.009.783.986 1.381.411.883 7.391.195.869

06.122.0002 Gestão Administrativa 6.009.683.986 868.111.883 6.877.795.869

06.122.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN ----- 513.300.000 513.300.000

06.122.0147 Gestão da Segurança Pública 100.000 ----- 100.000

06. 125 Normatização e Fiscalização ----- 308.229.514 308.229.514

06.125.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN ----- 308.229.514 308.229.514

06. 128 Formação de Recursos Humanos 7.000 1.205.952 1.212.952

06.128.0003 Programa Um Novo Tempo para Segurança 7.000 ----- 7.000

06.128.0147 Gestão da Segurança Pública ----- 1.205.952 1.205.952

06. 181 Policiamento 132.160.392 536.607.540 668.767.932

06.181.0001 Programa de Gestão da Tecnologia da Informação e Com. na Segurança Pública 17.878.000 100.000.000 117.878.000

06.181.0003 Programa Um Novo Tempo para Segurança 3.661.000 ----- 3.661.000

06.181.0059 Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial 2.303.187 ----- 2.303.187

06.181.0092 Sistema de Investigação Criminal ----- 85.712.496 85.712.496

06.181.0147 Gestão da Segurança Pública 99.729.455 204.895.044 304.624.499

06.181.0263 Programa Dedicação Integral ao Cidadão - DEDIC / Segurança Cidadã 5.888.750 16.000.000 21.888.750

06.181.0264 Programa Polícia Pacificadora 2.343.000 ----- 2.343.000

06.181.0265 Programa Integração da Segurança Pública 350.000 ----- 350.000


307

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

06.181.0266 Grandes Eventos 7.000 130.000.000 130.007.000

06. 182 Defesa Civil 12.407.000 251.736.654 264.143.654

06.182.0009 Ampliação da Capacidade de Prep e Atend. da Def. Civil p/Redução de Desastres 5.600 34.888.000 34.893.600

06.182.0010 Ampliação da Capacidade de Atendimento da SEDEC/CBMERJ nos Grandes Eventos 1.400 ----- 1.400

06.182.0092 Sistema de Investigação Criminal ----- 132.858.344 132.858.344

06.182.0299 Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e Salvamentos 12.400.000 83.990.310 96.390.310

06. 183 Informação e Inteligência 10.624 ----- 10.624

06.183.0147 Gestão da Segurança Pública 10.624 ----- 10.624

06. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.290.295 94.337.248 99.627.543

06.302.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 4.937.145 6.000.000 10.937.145

06.302.0147 Gestão da Segurança Pública 353.150 88.337.248 88.690.398

06. 306 Alimentação e Nutrição 300.000.000 ----- 300.000.000

06.306.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 300.000.000 ----- 300.000.000

06. 421 Custódia e Reintegração Social 8.152.362 7.187.226 15.339.588

06.421.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 8.152.362 7.187.226 15.339.588

06. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos ----- 80.421.441 80.421.441

06.422.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN ----- 63.966.724 63.966.724

06.422.0397 Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo ----- 16.454.717 16.454.717

06. 451 Infraestrutura Urbana 7.000 ----- 7.000

06.451.0264 Programa Polícia Pacificadora 7.000 ----- 7.000

06. 781 Transporte Aéreo 11.309.999 ----- 11.309.999

06.781.0059 Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial 11.309.999 ----- 11.309.999

06. 782 Transporte Rodoviário ----- 4.258.620 4.258.620

06.782.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN ----- 4.258.620 4.258.620

08 Assistência Social 129.326.984 567.727.747 697.054.731

08. 122 Administração Geral 119.200.412 7.858.167 127.058.579

08.122.0002 Gestão Administrativa 119.200.412 7.858.167 127.058.579

08. 241 Assistência ao Idoso 36.572 2.660.300 2.696.872

08.241.0012 3ª Idade Com Qualidade 4.700 300 5.000

08.241.0109 Proteção Social Básica de Assistência Social 31.872 2.520.000 2.551.872

08.241.0161 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos ----- 140.000 140.000

08. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.500.000 66.622.983 70.122.983

08.243.0023 Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas ----- 4.023.222 4.023.222

08.243.0112 Promoção e Proteção da Criança e Adolescente 3.500.000 27.768.286 31.268.286

08.243.0270 Desenvolvimento Social dos Territórios ----- 34.831.475 34.831.475

08. 244 Assistência Comunitária 6.590.000 419.786.297 426.376.297

08.244.0023 Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas ----- 14.591.092 14.591.092

08.244.0109 Proteção Social Básica de Assistência Social ----- 14.700.000 14.700.000

08.244.0110 Proteção Social Especial de Assistência Social 6.590.000 14.520.000 21.110.000

08.244.0118 Atendimento Social à População Adulta ----- 3.850.181 3.850.181

08.244.0268 Programa Morar Seguro - Estratégia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ ----- 88.050.000 88.050.000

08.244.0270 Desenvolvimento Social dos Territórios ----- 5.690.000 5.690.000

08.244.0339 Programa Gestão Legal ----- 3.790.000 3.790.000

08.244.0340 Programa Estadual de Erradicação da Pobreza Extrema do RJ - Rio sem Miséria ----- 274.595.024 274.595.024

08. 306 Alimentação e Nutrição ----- 70.800.000 70.800.000

08.306.0111 Segurança Alimentar e Nutricional ----- 70.800.000 70.800.000

09 Previdência Social ----- 12.253.154.201 12.253.154.201

09. 122 Administração Geral ----- 251.100.199 251.100.199

09.122.0002 Gestão Administrativa ----- 204.637.199 204.637.199

09.122.0036 Qualidade da Gestão Previdenciária ----- 46.463.000 46.463.000


308

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

09. 272 Previdência do Regime Estatutário ----- 12.002.054.002 12.002.054.002

09.272.0035 Previdência Social Servidores Estatutários do ERJ ----- 12.002.054.002 12.002.054.002

10 Saúde 3.662.999.274 1.937.763.564 5.600.762.838

10. 122 Administração Geral 1.638.212.627 217.635.006 1.855.847.633

10.122.0002 Gestão Administrativa 1.526.880.533 216.434.999 1.743.315.532

10.122.0321 Fortalecimento da Gestão do SUS e da Participação Social 110.911.310 1.200.007 112.111.317

10.122.0324 Apoio a Programas de Saúde 420.784 ----- 420.784

10. 128 Formação de Recursos Humanos 17.184.710 1.108.737 18.293.447

10.128.0317 Gestão da Educação em Saúde 17.184.710 1.108.737 18.293.447

10. 182 Defesa Civil 114.729.060 ----- 114.729.060

10.182.0098 Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ 114.729.060 ----- 114.729.060

10. 301 Atenção Básica 38.839.504 555.000 39.394.504

10.301.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 38.839.504 555.000 39.394.504

10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.731.193.847 1.539.982.933 3.271.176.780

10.302.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 10.020.042 ----- 10.020.042

10.302.0299 Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e Salvamentos ----- 53.642.116 53.642.116

10.302.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 553.977.749 302.779.800 856.757.549

10.302.0318 Assistência Pré-hospitalar 9.736.456 464.051.247 473.787.703

10.302.0319 Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Públicas de Saúde 1.110.670.307 704.509.770 1.815.180.077

10.302.0320 Rio Imagem 46.789.293 15.000.000 61.789.293

10. 303 Suporte Profilático e Terapêutico 98.526.350 126.255.056 224.781.406

10.303.0002 Gestão Administrativa 46.258.313 ----- 46.258.313

10.303.0097 Assistência Farmacêutica 39.970.713 100.155.056 140.125.769

10.303.0322 Expansão do Complexo Científico ----- 7.500.000 7.500.000

10.303.0323 Expansão do Complexo Industrial 12.297.324 18.400.000 30.697.324

10.303.0324 Apoio a Programas de Saúde ----- 200.000 200.000

10. 304 Vigilância Sanitária 483.694 12.382.075 12.865.769

10.304.0315 Controle de Doenças e Promoção da Sáude 483.694 12.382.075 12.865.769

10. 305 Vigilância Epidemiológica 18.108.949 25.344.757 43.453.706

10.305.0315 Controle de Doenças e Promoção da Sáude 10.821.646 17.757.551 28.579.197

10.305.0316 Vigilância Ambiental e Prevenção e Controle de Endemias 7.287.303 7.587.206 14.874.509

10. 571 Desenvolvimento Científico 5.720.533 13.000.000 18.720.533

10.571.0322 Expansão do Complexo Científico ----- 13.000.000 13.000.000

10.571.0324 Apoio a Programas de Saúde 5.720.533 ----- 5.720.533

10. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico ----- 1.500.000 1.500.000

10.573.0322 Expansão do Complexo Científico ----- 1.500.000 1.500.000

11 Trabalho 48.651.836 28.275.560 76.927.396

11. 122 Administração Geral 15.862.668 ----- 15.862.668

11.122.0002 Gestão Administrativa 15.862.668 ----- 15.862.668

11. 333 Empregabilidade 14.682.093 17.262.842 31.944.935

11.333.0099 Política Pública Estadual de Trabalho e Renda 14.682.093 17.262.842 31.944.935

11. 334 Fomento ao Trabalho 18.107.075 11.012.718 29.119.793

11.334.0099 Política Pública Estadual de Trabalho e Renda 18.107.075 11.012.718 29.119.793

12 Educação 2.535.358.176 4.390.098.912 6.925.457.088

12. 122 Administração Geral 1.927.844.720 215.778.062 2.143.622.782

12.122.0002 Gestão Administrativa 1.820.038.054 96.194.289 1.916.232.343

12.122.0152 Operacionalização e Desenvolvimento da Rede de Ensino 83.378.822 101.119.547 184.498.369

12.122.0300 Magistério Atrativo, Qualificado e Valorizado 5.792.706 964.225 6.756.931

12.122.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem 18.635.138 17.500.001 36.135.139

12. 128 Formação de Recursos Humanos ----- 1.691.000 1.691.000


309

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

12.128.0292 Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção ----- 1.691.000 1.691.000

12. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 38.639.520 48.092.104 86.731.624

12.243.0153 Educação para Inclusão Social 36.953.934 ----- 36.953.934

12.243.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede 1.685.586 48.092.104 49.777.690

12. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.451.624 47.852.448 49.304.072

12.302.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 1.451.624 47.852.448 49.304.072

12. 306 Alimentação e Nutrição 81.054.506 261.720.052 342.774.558

12.306.0121 Expansão e Melhoria da Educação Profissional ----- 11.648.400 11.648.400

12.306.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede 81.054.506 250.071.652 331.126.158

12. 361 Ensino Fundamental ----- 1.344.576.959 1.344.576.959

12.361.0002 Gestão Administrativa ----- 1.344.576.959 1.344.576.959

12. 362 Ensino Médio 199.887.331 2.255.370.568 2.455.257.899

12.362.0002 Gestão Administrativa 142.694.100 1.943.047.655 2.085.741.755

12.362.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem ----- 30.000.000 30.000.000

12.362.0302 Efetividade da Gestão Escolar 38.371.896 32.830.299 71.202.195

12.362.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede 5.867.769 249.272.614 255.140.383

12.362.0371 Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância 1.295.166 60.000 1.355.166

12.362.0372 Formação continuada de professores 11.658.400 160.000 11.818.400

12. 363 Ensino Profissional 23.820.632 44.082.941 67.903.573

12.363.0121 Expansão e Melhoria da Educação Profissional 23.820.632 44.082.941 67.903.573

12. 364 Ensino Superior 106.097.575 153.950.000 260.047.575

12.364.0122 Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ 25.103.168 130.474.155 155.577.323

12.364.0126 Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades ERJ 51.692.850 ----- 51.692.850

12.364.0364 Apoio a Estudantes Carentes 6.960.000 ----- 6.960.000

12.364.0365 Ampliação e Manutenção de Cursos Semi-Presenciais do Consórcio CEDERJ ----- 5.571.296 5.571.296

12.364.0366 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 2.994.640 3.662.529 6.657.169

12.364.0367 Consolidação e Expansão do Complexo Universitário 3.158.292 ----- 3.158.292

12.364.0368 Melhoria da Qualificação Funcional e da Qualidade de Vida na UENF 400.000 ----- 400.000

12.364.0369 Formação de Professores para Educação Básica e Tecnológica 400.000 ----- 400.000

12.364.0370 Implantação do Colégio de Aplicação da UENF 200.000 ----- 200.000

12.364.0371 Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância 3.043.877 14.142.020 17.185.897

12.364.0379 Campus UEZO 9.020.000 ----- 9.020.000

12.364.0380 Inova UEZO 2.589.748 80.000 2.669.748

12.364.0381 Apoio à Gestão e Melhoria da Infraestrutura da UEZO 535.000 20.000 555.000

12. 366 Educação de Jovens e Adultos 494.000 ----- 494.000

12.366.0373 Projeto SEJA Profissional 494.000 ----- 494.000

12. 367 Educação Especial 8.238.311 2.599.999 10.838.310

12.367.0150 Escola Inclusiva 273.880 100.000 373.880

12.367.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem 7.964.431 2.499.999 10.464.430

12. 392 Difusão Cultural 849.664 793.008 1.642.672

12.392.0375 Divulgação Científica 849.664 793.008 1.642.672

12. 571 Desenvolvimento Científico 68.460.835 12.091.771 80.552.606

12.571.0127 Pesquisa Rio 68.460.835 12.091.771 80.552.606

12. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 78.519.458 1.500.000 80.019.458

12.573.0128 Capacitação para Pesquisa 78.519.458 1.500.000 80.019.458

13 Cultura 127.545.143 76.141.080 203.686.223

13. 122 Administração Geral 98.072.605 3.410.000 101.482.605

13.122.0002 Gestão Administrativa 98.072.605 3.410.000 101.482.605

13. 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 700.000 ----- 700.000

13.391.0295 Rio Patrimônio 700.000 ----- 700.000


310

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

13. 392 Difusão Cultural 28.772.538 72.731.080 101.503.618

13.392.0271 Cultura e Sociedade 3.637.654 ----- 3.637.654

13.392.0280 Cultura e Gestão 12.356.884 69.161.080 81.517.964

13.392.0281 Museu e Memória 1.001.000 1.060.000 2.061.000

13.392.0283 Rio Artes 7.087.000 2.510.000 9.597.000

13.392.0297 Rio Audiovisual 2.800.000 ----- 2.800.000

13.392.0298 Rio Leitor 1.890.000 ----- 1.890.000

14 Direitos da Cidadania 641.779.987 62.040.287 703.820.274

14. 122 Administração Geral 631.171.628 ----- 631.171.628

14.122.0002 Gestão Administrativa 631.005.176 ----- 631.005.176

14.122.0016 Estruturação da Nova Secretaria 166.452 ----- 166.452

14. 126 Tecnologia da Informação 7.576 1.950.883 1.958.459

14.126.0293 Rio de Janeiro em Dados 7.576 1.950.883 1.958.459

14. 183 Informação e Inteligência ----- 380.000 380.000

14.183.0293 Rio de Janeiro em Dados ----- 380.000 380.000

14. 242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.000.000 860.000 1.860.000

14.242.0269 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 1.000.000 860.000 1.860.000

14. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 9.600.783 58.849.404 68.450.187

14.422.0016 Estruturação da Nova Secretaria 5.884.331 ----- 5.884.331

14.422.0269 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 2.550.000 58.849.404 61.399.404

14.422.0389 Estruturação do Novo Procon 1.166.452 ----- 1.166.452

15 Urbanismo 70.360.838 3.322.518.068 3.392.878.906

15. 122 Administração Geral 34.149.327 ----- 34.149.327

15.122.0002 Gestão Administrativa 34.149.327 ----- 34.149.327

15. 451 Infraestrutura Urbana 36.211.511 3.322.518.068 3.358.729.579

15.451.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 273.900 59.750.735 60.024.635

15.451.0260 Programa Somando Forças 20.804.730 1.285.531.682 1.306.336.412

15.451.0279 Urbanização das Comunidades 14.551.962 1.317.667.157 1.332.219.119

15.451.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole 580.919 429.360.072 429.940.991

15.451.0289 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes ----- 230.208.422 230.208.422

16 Habitação 131.730.791 153.121.606 284.852.397

16. 122 Administração Geral 61.730.791 2.777.067 64.507.858

16.122.0002 Gestão Administrativa 61.730.791 2.777.067 64.507.858

16. 451 Infraestrutura Urbana ----- 43.411.201 43.411.201

16.451.0286 Gestão da Política Habitacional ----- 1.000.000 1.000.000

16.451.0312 Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares ----- 42.411.201 42.411.201

16. 482 Habitação Urbana 70.000.000 106.933.338 176.933.338

16.482.0268 Programa Morar Seguro - Estratégia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ ----- 25.000.000 25.000.000

16.482.0286 Gestão da Política Habitacional ----- 9.067.934 9.067.934

16.482.0287 Núcleos Habitacionais Integrados ----- 2.600.000 2.600.000

16.482.0311 Produção e Ampliação de Habitação de Interesse Social 70.000.000 22.704.054 92.704.054

16.482.0312 Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares ----- 44.974.510 44.974.510

16.482.0313 Gestão da Informação e Regularização de Contratos ----- 2.586.840 2.586.840

17 Saneamento 435.763.406 1.048.086.402 1.483.849.808

17. 451 Infraestrutura Urbana 62.767 504.500 567.267

17.451.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 60.667 504.500 565.167

17.451.0382 Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro 2.100 ----- 2.100

17. 512 Saneamento Básico Urbano 390.700.639 700.367.968 1.091.068.607

17.512.0162 Pacto pelo Saneamento 100.000.000 ----- 100.000.000

17.512.0290 Saneamento Básico 290.700.639 700.367.968 991.068.607


311

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

17. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 45.000.000 181.449.205 226.449.205

17.543.0162 Pacto pelo Saneamento 20.000.000 68.849.735 88.849.735

17.543.0413 Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas 25.000.000 112.599.470 137.599.470

17. 544 Recursos Hídricos ----- 165.764.729 165.764.729

17.544.0278 Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías ----- 42.512.829 42.512.829

17.544.0410 Gestão de Recursos Hídricos ----- 123.251.900 123.251.900

18 Gestão Ambiental 485.484.650 533.106.197 1.018.590.847

18. 122 Administração Geral 115.919.078 49.693.961 165.613.039

18.122.0002 Gestão Administrativa 115.919.078 49.693.961 165.613.039

18. 453 Transportes Coletivos Urbanos 60.000.000 ----- 60.000.000

18.453.0104 Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô 60.000.000 ----- 60.000.000

18. 512 Saneamento Básico Urbano 148.522.010 2.133.412 150.655.422

18.512.0162 Pacto pelo Saneamento 57.465.010 2.133.412 59.598.422

18.512.0421 Programa de Saneamento Ambiental dos Munic do Entorno da Baía de Guanabara-PSAM 91.057.000 ----- 91.057.000

18. 541 Preservação e Conservação Ambiental 136.968.212 130.819.463 267.787.675

18.541.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 5.600 ----- 5.600

18.541.0275 Pacto pela Preservação da Biodiversidade 500.000 3.803.612 4.303.612

18.541.0411 Economia Verde e Baixo Carbono 500.000 420.000 920.000

18.541.0413 Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas 103.000.000 120.000.000 223.000.000

18.541.0414 Articulação Institucional e Comunicação Ambiental ----- 4.609.865 4.609.865

18.541.0415 Educação Ambiental e Gestão Participativa ----- 300.000 300.000

18.541.0417 Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente 32.962.612 1.685.986 34.648.598

18. 542 Controle Ambiental 23.575.350 302.612.016 326.187.366

18.542.0409 Fortalecimento Institucional ----- 1.000.000 1.000.000

18.542.0411 Economia Verde e Baixo Carbono 10.500.000 292.900.000 303.400.000

18.542.0414 Articulação Institucional e Comunicação Ambiental 1.000.000 ----- 1.000.000

18.542.0415 Educação Ambiental e Gestão Participativa 10.000.000 150.000 10.150.000

18.542.0417 Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente 2.075.350 8.562.016 10.637.366

18. 543 Recuperação de Áreas Degradadas ----- 216.537 216.537

18.543.0278 Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías ----- 216.537 216.537

18. 544 Recursos Hídricos ----- 47.630.808 47.630.808

18.544.0410 Gestão de Recursos Hídricos ----- 47.630.808 47.630.808

18. 601 Promoção da Produção Vegetal 500.000 ----- 500.000

18.601.0275 Pacto pela Preservação da Biodiversidade 500.000 ----- 500.000

19 Ciência e Tecnologia 305.325.983 26.391.029 331.717.012

19. 122 Administração Geral 106.539.405 429.578 106.968.983

19.122.0002 Gestão Administrativa 106.539.405 429.578 106.968.983

19. 126 Tecnologia da Informação 17.937.433 8.003.222 25.940.655

19.126.0131 Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados 5.150.000 50.000 5.200.000

19.126.0132 Modernização da Infraestrutura Tecnológica da Administração Pública Estadual 12.703.433 7.953.222 20.656.655

19.126.0133 Inclusão Digital 42.000 ----- 42.000

19.126.0416 Desenvolvimento de Políticas Públicas de Governança em TIC 42.000 ----- 42.000

19. 364 Ensino Superior 678.807 ----- 678.807

19.364.0341 Apoio Científico,Tecnológico e Institucional 678.807 ----- 678.807

19. 571 Desenvolvimento Científico 75.735.391 ----- 75.735.391

19.571.0126 Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades ERJ 20.000.000 ----- 20.000.000

19.571.0127 Pesquisa Rio 55.735.391 ----- 55.735.391

19. 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 102.074.947 17.758.229 119.833.176

19.572.0004 Parque Tecnológico do Norte Fluminense 45.708 200.000 245.708

19.572.0127 Pesquisa Rio ----- 7.000.000 7.000.000


312

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

19.572.0129 Rio Inovação 52.270.599 10.508.229 62.778.828

19.572.0131 Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados 49.758.640 50.000 49.808.640

19. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.360.000 200.000 2.560.000

19.573.0004 Parque Tecnológico do Norte Fluminense ----- 200.000 200.000

19.573.0130 Capacitação do Empreendedor 2.360.000 ----- 2.360.000

20 Agricultura 140.006.073 84.099.974 224.106.047

20. 122 Administração Geral 122.317.153 16.505.230 138.822.383

20.122.0002 Gestão Administrativa 120.627.157 16.505.230 137.132.387

20.122.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 1.245.090 ----- 1.245.090

20.122.0384 Programa de Desenvolvimento Institucional 444.906 ----- 444.906

20. 127 Ordenamento Territorial 45.500 ----- 45.500

20.127.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 45.500 ----- 45.500

20. 128 Formação de Recursos Humanos 22.400 ----- 22.400

20.128.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 22.400 ----- 22.400

20. 131 Comunicação Social 119.000 ----- 119.000

20.131.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 119.000 ----- 119.000

20. 304 Vigilância Sanitária ----- 1.185.530 1.185.530

20.304.0039 Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária ----- 1.185.530 1.185.530

20. 451 Infraestrutura Urbana 44.800 ----- 44.800

20.451.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 44.800 ----- 44.800

20. 571 Desenvolvimento Científico 20.837 ----- 20.837

20.571.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 20.837 ----- 20.837

20. 601 Promoção da Produção Vegetal 27.249 2.397.510 2.424.759

20.601.0037 Rio Rural 7.185 145.000 152.185

20.601.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 2.241 ----- 2.241

20.601.0166 Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária 17.823 2.252.510 2.270.333

20. 602 Promoção da Produção Animal 663.932 205.000 868.932

20.602.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 630.618 205.000 835.618

20.602.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 33.314 ----- 33.314

20. 604 Defesa Sanitária Animal 882.951 2.774.430 3.657.381

20.604.0039 Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária 882.951 2.774.430 3.657.381

20. 605 Abastecimento 1.904 200.000 201.904

20.605.0166 Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária 1.904 ----- 1.904

20.605.0386 Abastecimento, Segurança Alimentar e Sustentabilidade Social ----- 200.000 200.000

20. 606 Extensão Rural 15.860.347 60.832.274 76.692.621

20.606.0037 Rio Rural 7.457.800 50.325.000 57.782.800

20.606.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 3.376.891 10.507.274 13.884.165

20.606.0262 Estradas da Produção 4.967.706 ----- 4.967.706

20.606.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 57.950 ----- 57.950

21 Organização Agrária 21.213.327 18.519.842 39.733.169

21. 122 Administração Geral 11.213.327 ----- 11.213.327

21.122.0002 Gestão Administrativa 10.093.327 ----- 10.093.327

21.122.0024 Reforma e Conservação de Bens Públicos 1.120.000 ----- 1.120.000

21. 482 Habitação Urbana 10.000.000 5.832.380 15.832.380

21.482.0052 Nossa Terra 10.000.000 5.832.380 15.832.380

21. 631 Reforma Agrária ----- 12.687.462 12.687.462

21.631.0019 Cooperação para o Fomento da Inclusão Sócio-Produtiva dos Assentamentos ----- 8.891.720 8.891.720

21.631.0020 Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro - FUNTERJ ----- 76.500 76.500

21.631.0052 Nossa Terra ----- 3.719.242 3.719.242

22 Indústria 44.734.533 179.901.098 224.635.631


313

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

22. 122 Administração Geral 43.300.444 42.260.557 85.561.001

22.122.0002 Gestão Administrativa 43.299.094 42.260.557 85.559.651

22.122.0014 Reestruturação Institucional do Departamento de Recursos Minerais do ERJ 1.350 ----- 1.350

22. 125 Normatização e Fiscalização ----- 9.500.000 9.500.000

22.125.0277 Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços ----- 9.500.000 9.500.000

22. 127 Ordenamento Territorial 17.736 ----- 17.736

22.127.0392 Fortalecimento da Economia no Território 17.736 ----- 17.736

22. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 45.900 9.000 54.900

22.573.0395 Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais 45.900 9.000 54.900

22. 661 Promoção Industrial 1.299.937 70.182.541 71.482.478

22.661.0068 Atração de Investimento e Atividade Produtiva 3.360 ----- 3.360

22.661.0072 Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com Pacificadas ----- 68.000.042 68.000.042

22.661.0392 Fortalecimento da Economia no Território 9.800 ----- 9.800

22.661.0393 Apoio às Micro e Pequenas Empresas 7.700 ----- 7.700

22.661.0400 Apoio à Atividade Produtiva e Atração de Investimentos 1.279.077 2.182.499 3.461.576

22. 663 Mineração 44.299 ----- 44.299

22.663.0394 Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro 44.299 ----- 44.299

22. 665 Normatização e Qualidade ----- 2.800.000 2.800.000

22.665.0277 Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços ----- 550.000 550.000

22.665.0398 Ampliação da Capacidade de Atendimento ao Público ----- 1.800.000 1.800.000

22.665.0399 Educação para o Consumo e para a Produção ----- 450.000 450.000

22. 695 Turismo 317 55.149.000 55.149.317

22.695.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 317 55.149.000 55.149.317

22. 751 Conservação de Energia 23.100 ----- 23.100

22.751.0391 Desenvolvimento Sustentável do Setor Energético 23.100 ----- 23.100

22. 753 Petróleo 2.800 ----- 2.800

22.753.0395 Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais 2.800 ----- 2.800

23 Comércio e Serviços 37.450.335 351.050.329 388.500.664

23. 122 Administração Geral 20.248.013 70.914.023 91.162.036

23.122.0002 Gestão Administrativa 20.248.013 70.914.023 91.162.036

23. 244 Assistência Comunitária ----- 9.841.162 9.841.162

23.244.0002 Gestão Administrativa ----- 9.841.162 9.841.162

23. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 13.300.000 48.454.717 61.754.717

23.422.0397 Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo 13.300.000 48.454.717 61.754.717

23. 691 Promoção Comercial 9.800 6.868.283 6.878.083

23.691.0393 Apoio às Micro e Pequenas Empresas 9.800 ----- 9.800

23.691.0396 Controle de Registro Empresarial ----- 6.868.283 6.868.283

23. 694 Serviços Financeiros ----- 165.000.000 165.000.000

23.694.0066 Gestão dos Serviços de Loteria do Estado do Rio de Janeiro ----- 165.000.000 165.000.000

23. 695 Turismo 3.892.522 49.972.144 53.864.666

23.695.0382 Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro 3.892.522 49.972.144 53.864.666

24 Comunicações 89.345.804 ----- 89.345.804

24. 122 Administração Geral 7.945.804 ----- 7.945.804

24.122.0002 Gestão Administrativa 7.945.804 ----- 7.945.804

24. 131 Comunicação Social 80.000.000 ----- 80.000.000

24.131.0061 Divulgação das Ações de Governo 80.000.000 ----- 80.000.000

24. 722 Telecomunicações 1.400.000 ----- 1.400.000

24.722.0061 Divulgação das Ações de Governo 1.400.000 ----- 1.400.000

26 Transporte 497.763.495 4.563.360.091 5.061.123.586

26. 121 Planejamento e Orçamento ----- 4.604.047 4.604.047


314

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

26.121.0107 Transporte Rodoviário Intermunicipal ----- 4.604.047 4.604.047

26. 122 Administração Geral 324.569.822 52.396.658 376.966.480

26.122.0002 Gestão Administrativa 324.569.822 52.396.658 376.966.480

26. 125 Normatização e Fiscalização ----- 10.377.148 10.377.148

26.125.0107 Transporte Rodoviário Intermunicipal ----- 10.377.148 10.377.148

26. 451 Infraestrutura Urbana 280.000 14.585.000 14.865.000

26.451.0017 Infraestrutura e Urbanização em Municípios 280.000 ----- 280.000

26.451.0100 Gestão da Política de Transportes ----- 14.585.000 14.585.000

26. 453 Transportes Coletivos Urbanos 2.478.800 3.793.356.100 3.795.834.900

26.453.0100 Gestão da Política de Transportes 140.000 ----- 140.000

26.453.0101 Bilhete Único 2.000.000 520.002.100 522.002.100

26.453.0104 Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô 58.800 2.552.221.000 2.552.279.800

26.453.0154 Sistema de Transporte sobre Trilhos 140.000 ----- 140.000

26.453.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 140.000 80.000.000 80.140.000

26.453.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole ----- 641.133.000 641.133.000

26. 781 Transporte Aéreo 100.000 9.925.321 10.025.321

26.781.0103 Infraestrutura e Logística de Transportes e de Cargas 100.000 9.925.321 10.025.321

26. 782 Transporte Rodoviário 154.210.368 286.891.090 441.101.458

26.782.0015 Sistema Rodoviário Estadual 154.043.448 44.454.475 198.497.923

26.782.0100 Gestão da Política de Transportes 140.000 ----- 140.000

26.782.0103 Infraestrutura e Logística de Transportes e de Cargas 19.920 ----- 19.920

26.782.0284 Administração de Terminais Rodoviários e Estacionamentos ----- 2.800.000 2.800.000

26.782.0332 Implantação de Centros e Plataformas Logísticas 7.000 ----- 7.000

26.782.0422 Pró-Vias ----- 239.636.615 239.636.615

26. 783 Transporte Ferroviário 11.597.436 314.947.000 326.544.436

26.783.0105 Programa Estadual de Transportes - PET 5.600.000 314.947.000 320.547.000

26.783.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 140.000 ----- 140.000

26.783.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 4.165.000 ----- 4.165.000

26.783.0329 Trecho Fluminense das Ferrovias EF-118 e EF-354 140.000 ----- 140.000

26.783.0335 Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa. 175.000 ----- 175.000

26.783.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 1.377.436 ----- 1.377.436

26. 784 Transporte Hidroviário 330.400 56.342.341 56.672.741

26.784.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole ----- 56.342.341 56.342.341

26.784.0326 Transporte Hidroviário 330.400 ----- 330.400

26. 785 Transportes Especiais 1.536.669 19.935.386 21.472.055

26.785.0100 Gestão da Política de Transportes 199.669 916.663 1.116.332

26.785.0102 Porto do Rio no Século XXI 7.000 ----- 7.000

26.785.0161 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos ----- 698.323 698.323

26.785.0335 Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa. 1.190.000 ----- 1.190.000

26.785.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 140.000 18.320.400 18.460.400

26. 999 Reserva de Contingência 2.660.000 ----- 2.660.000

26.999.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 2.660.000 ----- 2.660.000

27 Desporto e Lazer 99.268.301 19.933.403 119.201.704

27. 122 Administração Geral 18.612.873 1.370 18.614.243

27.122.0002 Gestão Administrativa 18.612.873 1.370 18.614.243

27. 811 Desporto de Rendimento 140.000 1.200.000 1.340.000

27.811.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro ----- 1.200.000 1.200.000

27.811.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 140.000 ----- 140.000

27. 812 Desporto Comunitário 69.475.018 938.630 70.413.648

27.812.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 69.475.018 938.630 70.413.648


315

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

27. 813 Lazer 11.040.410 17.793.403 28.833.813

27.813.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 11.040.410 17.793.403 28.833.813

28 Encargos Especiais 17.276.112.103 821.142.527 18.097.254.630

28. 123 Administração Financeira 111.000.000 ----- 111.000.000

28.123.0000 Encargos Especiais do Estado 111.000.000 ----- 111.000.000

28. 841 Refinanciamento da Dívida Interna 2.921.956.844 399.135.000 3.321.091.844

28.841.0000 Encargos Especiais do Estado 2.921.956.844 399.135.000 3.321.091.844

28. 843 Serviço da Dívida Interna 1.937.399.093 422.007.146 2.359.406.239

28.843.0000 Encargos Especiais do Estado 1.937.399.093 422.007.146 2.359.406.239

28. 844 Serviço da Dívida Externa 340.891.303 ----- 340.891.303

28.844.0000 Encargos Especiais do Estado 340.891.303 ----- 340.891.303

28. 845 Transferências 10.246.866.644 ----- 10.246.866.644

28.845.0000 Encargos Especiais do Estado 10.246.866.644 ----- 10.246.866.644

28. 846 Outros Encargos Especiais 1.717.998.219 381 1.717.998.600

28.846.0000 Encargos Especiais do Estado 1.717.998.219 381 1.717.998.600

99 Reserva de Contingência 300.000 ----- 300.000

99. 999 Reserva de Contingência 300.000 ----- 300.000

99.999.9999 Reserva de Contingência 300.000 ----- 300.000

TOTAL GERAL: 41.452.377.398 35.636.563.752 77.088.941.150


316
317

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
01 Legislativa 39.977.558 1.368.468.137 ----- 1.408.445.695

01. 031 Ação Legislativa 5.199.237 66.373.952 ----- 71.573.189

01.031.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo ----- 5.034.449 ----- 5.034.449

01.031.0136 Gestão Legislativa 5.199.237 61.231.547 ----- 66.430.784

01.031.0289 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes ----- 107.956 ----- 107.956

01. 032 Controle Externo ----- 73.965.593 ----- 73.965.593

01.032.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos ----- 73.965.593 ----- 73.965.593

01. 122 Administração Geral 34.778.321 1.224.382.425 ----- 1.259.160.746

01.122.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo 370.500 689.143.479 ----- 689.513.979

01.122.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos 34.407.821 ----- ----- 34.407.821

01.122.0139 Gestão Administrativa do Tribunal de Contas ----- 535.238.946 ----- 535.238.946

01. 128 Formação de Recursos Humanos ----- 3.032.866 ----- 3.032.866

01.128.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo ----- 12.564 ----- 12.564

01.128.0138 Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ ----- 3.020.302 ----- 3.020.302

01. 542 Controle Ambiental ----- 713.301 ----- 713.301

01.542.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos ----- 713.301 ----- 713.301

02 Judiciária 167.170.466 3.648.176.859 ----- 3.815.347.325

02. 061 Ação Judiciária 167.170.466 991.102.594 ----- 1.158.273.060

02.061.0005 Ampliação da Prestação Jurisdicional ----- 15.300.000 ----- 15.300.000

02.061.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional 166.400.000 968.403.169 ----- 1.134.803.169

02.061.0142 Modernização das Instalações e Equipamentos da EMERJ 770.466 7.399.425 ----- 8.169.891

02. 062 Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário ----- 91.250 ----- 91.250

02.062.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional ----- 91.250 ----- 91.250

02. 122 Administração Geral ----- 2.656.983.015 ----- 2.656.983.015

02.122.0140 Gestão Administrativa do Poder Judiciário ----- 2.656.983.015 ----- 2.656.983.015

03 Essencial à Justiça 142.088.747 1.981.651.713 ----- 2.123.740.460

03. 061 Ação Judiciária 129.608.725 720.000 ----- 130.328.725

03.061.0029 Assistência Jurídica Integral e Gratuita 4.882.067 720.000 ----- 5.602.067

03.061.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional 124.726.658 ----- ----- 124.726.658

03. 091 Defesa da Ordem Jurídica 12.480.022 36.497.895 ----- 48.977.917

03.091.0026 Defesa do Estado - PGE 12.329.900 526.650 ----- 12.856.550

03.091.0027 Defesa da Ordem Jurídica 150.122 28.554.845 ----- 28.704.967

03.091.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público ----- 7.416.400 ----- 7.416.400

03. 122 Administração Geral ----- 1.893.078.213 ----- 1.893.078.213

03.122.0002 Gestão Administrativa ----- 749.149.580 ----- 749.149.580

03.122.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público ----- 1.143.928.633 ----- 1.143.928.633

03. 128 Formação de Recursos Humanos ----- 51.355.605 ----- 51.355.605

03.128.0026 Defesa do Estado - PGE ----- 45.271.430 ----- 45.271.430

03.128.0029 Assistência Jurídica Integral e Gratuita ----- 6.084.175 ----- 6.084.175

04 Administração 524.292.843 2.543.711.118 311.926.017 3.379.929.978

04. 121 Planejamento e Orçamento 37.239.262 75.371.000 ----- 112.610.262

04.121.0002 Gestão Administrativa ----- 75.000.000 ----- 75.000.000

04.121.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 31.673.264 ----- ----- 31.673.264

04.121.0273 Gestão Estratégica de Pessoas 4.994.875 ----- ----- 4.994.875

04.121.0274 Modernização do Ciclo de Planejamento 571.123 371.000 ----- 942.123

04. 122 Administração Geral 389.995.454 1.511.897.094 311.926.017 2.213.818.565

04.122.0000 Encargos Especiais do Estado 140.000.000 471.000.000 306.926.017 917.926.017

04.122.0002 Gestão Administrativa ----- 1.034.704.652 5.000.000 1.039.704.652

04.122.0024 Reforma e Conservação de Bens Públicos 57.777 420.000 ----- 477.777

04.122.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 44.425 ----- ----- 44.425


318

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
04.122.0054 Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 700.000 3.500.000 ----- 4.200.000

04.122.0055 Desenvolvimento de Sistema de Informação e Gestão Documental Estadual 3.824.350 773.442 ----- 4.597.792

04.122.0056 Gestão do Depósito Público 27.500 ----- ----- 27.500

04.122.0057 Restauração e Operacionalização dos Palácios 9.060.000 ----- ----- 9.060.000

04.122.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 226.800.412 ----- ----- 226.800.412

04.122.0292 Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção 6.951.592 ----- ----- 6.951.592

04.122.0293 Rio de Janeiro em Dados 763.856 ----- ----- 763.856

04.122.0387 Gestão de Convênios e Projetos Estruturantes 1.765.542 1.499.000 ----- 3.264.542

04. 123 Administração Financeira 63.391.000 166.317.045 ----- 229.708.045

04.123.0002 Gestão Administrativa ----- 2.600.000 ----- 2.600.000

04.123.0054 Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 8.391.000 163.717.045 ----- 172.108.045

04.123.0401 Fomento ao Desenvolvimento Econômico 55.000.000 ----- ----- 55.000.000

04. 125 Normatização e Fiscalização 2.249.805 7.631.797 ----- 9.881.602

04.125.0018 Coordenação de Operações de Fiscalização 2.249.805 ----- ----- 2.249.805

04.125.0062 Regulação de Serviços Públicos Concedidos ----- 7.631.797 ----- 7.631.797

04. 126 Tecnologia da Informação 4.243.358 ----- ----- 4.243.358

04.126.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 4.243.358 ----- ----- 4.243.358

04. 127 Ordenamento Territorial 4.930.058 ----- ----- 4.930.058

04.127.0159 Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável 4.930.058 ----- ----- 4.930.058

04. 128 Formação de Recursos Humanos 163.099 1.783.527 ----- 1.946.626

04.128.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 163.099 ----- ----- 163.099

04.128.0273 Gestão Estratégica de Pessoas ----- 1.783.527 ----- 1.783.527

04. 241 Assistência ao Idoso ----- 7.366.713 ----- 7.366.713

04.241.0012 3ª Idade Com Qualidade ----- 3.300.260 ----- 3.300.260

04.241.0013 Atenção Social ao Idoso ----- 4.066.453 ----- 4.066.453

04. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 22.080.807 ----- ----- 22.080.807

04.422.0012 3ª Idade Com Qualidade 11.133.287 ----- ----- 11.133.287

04.422.0018 Coordenação de Operações de Fiscalização 24.640 ----- ----- 24.640

04.422.0042 Supervisão Regional - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos por Indicadores 10.922.880 ----- ----- 10.922.880

04. 694 Serviços Financeiros ----- 773.343.942 ----- 773.343.942

04.694.0002 Gestão Administrativa ----- 773.343.942 ----- 773.343.942

06 Segurança Pública 615.133.166 8.529.391.570 ----- 9.144.524.736

06. 122 Administração Geral ----- 7.391.195.869 ----- 7.391.195.869

06.122.0002 Gestão Administrativa ----- 6.877.795.869 ----- 6.877.795.869

06.122.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN ----- 513.300.000 ----- 513.300.000

06.122.0147 Gestão da Segurança Pública ----- 100.000 ----- 100.000

06. 125 Normatização e Fiscalização 50.001.316 258.228.198 ----- 308.229.514

06.125.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 50.001.316 258.228.198 ----- 308.229.514

06. 128 Formação de Recursos Humanos 1.212.952 ----- ----- 1.212.952

06.128.0003 Programa Um Novo Tempo para Segurança 7.000 ----- ----- 7.000

06.128.0147 Gestão da Segurança Pública 1.205.952 ----- ----- 1.205.952

06. 181 Policiamento 334.134.266 334.633.666 ----- 668.767.932

06.181.0001 Programa de Gestão da Tecnologia da Informação e Com. na Segurança Pública 110.671.000 7.207.000 ----- 117.878.000

06.181.0003 Programa Um Novo Tempo para Segurança 3.661.000 ----- ----- 3.661.000

06.181.0059 Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial ----- 2.303.187 ----- 2.303.187

06.181.0092 Sistema de Investigação Criminal 85.712.496 ----- ----- 85.712.496

06.181.0147 Gestão da Segurança Pública 3.382.770 301.241.729 ----- 304.624.499

06.181.0263 Programa Dedicação Integral ao Cidadão - DEDIC / Segurança Cidadã 14.000 21.874.750 ----- 21.888.750

06.181.0264 Programa Polícia Pacificadora 336.000 2.007.000 ----- 2.343.000

06.181.0265 Programa Integração da Segurança Pública 350.000 ----- ----- 350.000


319

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
06.181.0266 Grandes Eventos 130.007.000 ----- ----- 130.007.000

06. 182 Defesa Civil 220.433.598 43.710.056 ----- 264.143.654

06.182.0009 Ampliação da Capacidade de Prep e Atend. da Def. Civil p/Redução de Desastres 34.892.200 1.400 ----- 34.893.600

06.182.0010 Ampliação da Capacidade de Atendimento da SEDEC/CBMERJ nos Grandes 1.400 ----- ----- 1.400

06.182.0092 Sistema de Investigação Criminal 132.858.344 ----- ----- 132.858.344

06.182.0299 Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e 52.681.654 43.708.656 ----- 96.390.310

06. 183 Informação e Inteligência ----- 10.624 ----- 10.624

06.183.0147 Gestão da Segurança Pública ----- 10.624 ----- 10.624

06. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial ----- 99.627.543 ----- 99.627.543

06.302.0089 Sistema Penitenciário Estruturado ----- 10.937.145 ----- 10.937.145

06.302.0147 Gestão da Segurança Pública ----- 88.690.398 ----- 88.690.398

06. 306 Alimentação e Nutrição ----- 300.000.000 ----- 300.000.000

06.306.0089 Sistema Penitenciário Estruturado ----- 300.000.000 ----- 300.000.000

06. 421 Custódia e Reintegração Social 5.085.414 10.254.174 ----- 15.339.588

06.421.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 5.085.414 10.254.174 ----- 15.339.588

06. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos ----- 80.421.441 ----- 80.421.441

06.422.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN ----- 63.966.724 ----- 63.966.724

06.422.0397 Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo ----- 16.454.717 ----- 16.454.717

06. 451 Infraestrutura Urbana 7.000 ----- ----- 7.000

06.451.0264 Programa Polícia Pacificadora 7.000 ----- ----- 7.000

06. 781 Transporte Aéreo ----- 11.309.999 ----- 11.309.999

06.781.0059 Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial ----- 11.309.999 ----- 11.309.999

06. 782 Transporte Rodoviário 4.258.620 ----- ----- 4.258.620

06.782.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 4.258.620 ----- ----- 4.258.620

08 Assistência Social 398.611.758 298.442.973 ----- 697.054.731

08. 122 Administração Geral ----- 127.058.579 ----- 127.058.579

08.122.0002 Gestão Administrativa ----- 127.058.579 ----- 127.058.579

08. 241 Assistência ao Idoso 31.872 2.665.000 ----- 2.696.872

08.241.0012 3ª Idade Com Qualidade ----- 5.000 ----- 5.000

08.241.0109 Proteção Social Básica de Assistência Social 31.872 2.520.000 ----- 2.551.872

08.241.0161 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos ----- 140.000 ----- 140.000

08. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 31.973.800 38.149.183 ----- 70.122.983

08.243.0023 Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas ----- 4.023.222 ----- 4.023.222

08.243.0112 Promoção e Proteção da Criança e Adolescente 44.800 31.223.486 ----- 31.268.286

08.243.0270 Desenvolvimento Social dos Territórios 31.929.000 2.902.475 ----- 34.831.475

08. 244 Assistência Comunitária 362.806.086 63.570.211 ----- 426.376.297

08.244.0023 Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas ----- 14.591.092 ----- 14.591.092

08.244.0109 Proteção Social Básica de Assistência Social ----- 14.700.000 ----- 14.700.000

08.244.0110 Proteção Social Especial de Assistência Social ----- 21.110.000 ----- 21.110.000

08.244.0118 Atendimento Social à População Adulta 161.062 3.689.119 ----- 3.850.181

08.244.0268 Programa Morar Seguro - Estratégia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ 88.050.000 ----- ----- 88.050.000

08.244.0270 Desenvolvimento Social dos Territórios ----- 5.690.000 ----- 5.690.000

08.244.0339 Programa Gestão Legal ----- 3.790.000 ----- 3.790.000

08.244.0340 Programa Estadual de Erradicação da Pobreza Extrema do RJ - Rio sem Miséria 274.595.024 ----- ----- 274.595.024

08. 306 Alimentação e Nutrição 3.800.000 67.000.000 ----- 70.800.000

08.306.0111 Segurança Alimentar e Nutricional 3.800.000 67.000.000 ----- 70.800.000

09 Previdência Social 44.000.000 12.209.154.201 ----- 12.253.154.201

09. 122 Administração Geral 44.000.000 207.100.199 ----- 251.100.199

09.122.0002 Gestão Administrativa ----- 204.637.199 ----- 204.637.199

09.122.0036 Qualidade da Gestão Previdenciária 44.000.000 2.463.000 ----- 46.463.000


320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
09. 272 Previdência do Regime Estatutário ----- 12.002.054.002 ----- 12.002.054.002

09.272.0035 Previdência Social Servidores Estatutários do ERJ ----- 12.002.054.002 ----- 12.002.054.002

10 Saúde 169.983.033 5.430.779.805 ----- 5.600.762.838

10. 122 Administração Geral ----- 1.855.847.633 ----- 1.855.847.633

10.122.0002 Gestão Administrativa ----- 1.743.315.532 ----- 1.743.315.532

10.122.0321 Fortalecimento da Gestão do SUS e da Participação Social ----- 112.111.317 ----- 112.111.317

10.122.0324 Apoio a Programas de Saúde ----- 420.784 ----- 420.784

10. 128 Formação de Recursos Humanos ----- 18.293.447 ----- 18.293.447

10.128.0317 Gestão da Educação em Saúde ----- 18.293.447 ----- 18.293.447

10. 182 Defesa Civil ----- 114.729.060 ----- 114.729.060

10.182.0098 Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ ----- 114.729.060 ----- 114.729.060

10. 301 Atenção Básica 10.930.955 28.463.549 ----- 39.394.504

10.301.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 10.930.955 28.463.549 ----- 39.394.504

10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 127.489.541 3.143.687.239 ----- 3.271.176.780

10.302.0089 Sistema Penitenciário Estruturado ----- 10.020.042 ----- 10.020.042

10.302.0299 Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e ----- 53.642.116 ----- 53.642.116

10.302.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 16.294.273 840.463.276 ----- 856.757.549

10.302.0318 Assistência Pré-hospitalar 1.641.089 472.146.614 ----- 473.787.703

10.302.0319 Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Públicas de Saúde 109.554.179 1.705.625.898 ----- 1.815.180.077

10.302.0320 Rio Imagem ----- 61.789.293 ----- 61.789.293

10. 303 Suporte Profilático e Terapêutico 7.500.000 217.281.406 ----- 224.781.406

10.303.0002 Gestão Administrativa ----- 46.258.313 ----- 46.258.313

10.303.0097 Assistência Farmacêutica ----- 140.125.769 ----- 140.125.769

10.303.0322 Expansão do Complexo Científico 7.500.000 ----- ----- 7.500.000

10.303.0323 Expansão do Complexo Industrial ----- 30.697.324 ----- 30.697.324

10.303.0324 Apoio a Programas de Saúde ----- 200.000 ----- 200.000

10. 304 Vigilância Sanitária 537.600 12.328.169 ----- 12.865.769

10.304.0315 Controle de Doenças e Promoção da Sáude 537.600 12.328.169 ----- 12.865.769

10. 305 Vigilância Epidemiológica 3.804.404 39.649.302 ----- 43.453.706

10.305.0315 Controle de Doenças e Promoção da Sáude 3.453.404 25.125.793 ----- 28.579.197

10.305.0316 Vigilância Ambiental e Prevenção e Controle de Endemias 351.000 14.523.509 ----- 14.874.509

10. 571 Desenvolvimento Científico 18.720.533 ----- ----- 18.720.533

10.571.0322 Expansão do Complexo Científico 13.000.000 ----- ----- 13.000.000

10.571.0324 Apoio a Programas de Saúde 5.720.533 ----- ----- 5.720.533

10. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.000.000 500.000 ----- 1.500.000

10.573.0322 Expansão do Complexo Científico 1.000.000 500.000 ----- 1.500.000

11 Trabalho 7.109.590 69.817.806 ----- 76.927.396

11. 122 Administração Geral ----- 15.862.668 ----- 15.862.668

11.122.0002 Gestão Administrativa ----- 15.862.668 ----- 15.862.668

11. 333 Empregabilidade ----- 31.944.935 ----- 31.944.935

11.333.0099 Política Pública Estadual de Trabalho e Renda ----- 31.944.935 ----- 31.944.935

11. 334 Fomento ao Trabalho 7.109.590 22.010.203 ----- 29.119.793

11.334.0099 Política Pública Estadual de Trabalho e Renda 7.109.590 22.010.203 ----- 29.119.793

12 Educação 279.908.130 6.645.548.958 ----- 6.925.457.088

12. 122 Administração Geral ----- 2.143.622.782 ----- 2.143.622.782

12.122.0002 Gestão Administrativa ----- 1.916.232.343 ----- 1.916.232.343

12.122.0152 Operacionalização e Desenvolvimento da Rede de Ensino ----- 184.498.369 ----- 184.498.369

12.122.0300 Magistério Atrativo, Qualificado e Valorizado ----- 6.756.931 ----- 6.756.931

12.122.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem ----- 36.135.139 ----- 36.135.139

12. 128 Formação de Recursos Humanos 1.691.000 ----- ----- 1.691.000


321

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
12.128.0292 Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção 1.691.000 ----- ----- 1.691.000

12. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.882.911 83.848.713 ----- 86.731.624

12.243.0153 Educação para Inclusão Social 2.882.911 34.071.023 ----- 36.953.934

12.243.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede ----- 49.777.690 ----- 49.777.690

12. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.451.624 47.852.448 ----- 49.304.072

12.302.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 1.451.624 47.852.448 ----- 49.304.072

12. 306 Alimentação e Nutrição ----- 342.774.558 ----- 342.774.558

12.306.0121 Expansão e Melhoria da Educação Profissional ----- 11.648.400 ----- 11.648.400

12.306.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede ----- 331.126.158 ----- 331.126.158

12. 361 Ensino Fundamental ----- 1.344.576.959 ----- 1.344.576.959

12.361.0002 Gestão Administrativa ----- 1.344.576.959 ----- 1.344.576.959

12. 362 Ensino Médio 252.551.859 2.202.706.040 ----- 2.455.257.899

12.362.0002 Gestão Administrativa ----- 2.085.741.755 ----- 2.085.741.755

12.362.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem ----- 30.000.000 ----- 30.000.000

12.362.0302 Efetividade da Gestão Escolar ----- 71.202.195 ----- 71.202.195

12.362.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede 240.733.459 14.406.924 ----- 255.140.383

12.362.0371 Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância ----- 1.355.166 ----- 1.355.166

12.362.0372 Formação continuada de professores 11.818.400 ----- ----- 11.818.400

12. 363 Ensino Profissional 7.770.192 60.133.381 ----- 67.903.573

12.363.0121 Expansão e Melhoria da Educação Profissional 7.770.192 60.133.381 ----- 67.903.573

12. 364 Ensino Superior 12.352.256 247.695.319 ----- 260.047.575

12.364.0122 Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ 1.974.176 153.603.147 ----- 155.577.323

12.364.0126 Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades ----- 51.692.850 ----- 51.692.850

12.364.0364 Apoio a Estudantes Carentes ----- 6.960.000 ----- 6.960.000

12.364.0365 Ampliação e Manutenção de Cursos Semi-Presenciais do Consórcio CEDERJ ----- 5.571.296 ----- 5.571.296

12.364.0366 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão ----- 6.657.169 ----- 6.657.169

12.364.0367 Consolidação e Expansão do Complexo Universitário 1.000.000 2.158.292 ----- 3.158.292

12.364.0368 Melhoria da Qualificação Funcional e da Qualidade de Vida na UENF ----- 400.000 ----- 400.000

12.364.0369 Formação de Professores para Educação Básica e Tecnológica ----- 400.000 ----- 400.000

12.364.0370 Implantação do Colégio de Aplicação da UENF 200.000 ----- ----- 200.000

12.364.0371 Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância 158.080 17.027.817 ----- 17.185.897

12.364.0379 Campus UEZO 9.020.000 ----- ----- 9.020.000

12.364.0380 Inova UEZO ----- 2.669.748 ----- 2.669.748

12.364.0381 Apoio à Gestão e Melhoria da Infraestrutura da UEZO ----- 555.000 ----- 555.000

12. 366 Educação de Jovens e Adultos 494.000 ----- ----- 494.000

12.366.0373 Projeto SEJA Profissional 494.000 ----- ----- 494.000

12. 367 Educação Especial ----- 10.838.310 ----- 10.838.310

12.367.0150 Escola Inclusiva ----- 373.880 ----- 373.880

12.367.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem ----- 10.464.430 ----- 10.464.430

12. 392 Difusão Cultural 714.288 928.384 ----- 1.642.672

12.392.0375 Divulgação Científica 714.288 928.384 ----- 1.642.672

12. 571 Desenvolvimento Científico ----- 80.552.606 ----- 80.552.606

12.571.0127 Pesquisa Rio ----- 80.552.606 ----- 80.552.606

12. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico ----- 80.019.458 ----- 80.019.458

12.573.0128 Capacitação para Pesquisa ----- 80.019.458 ----- 80.019.458

13 Cultura 86.575.618 117.110.605 ----- 203.686.223

13. 122 Administração Geral ----- 101.482.605 ----- 101.482.605

13.122.0002 Gestão Administrativa ----- 101.482.605 ----- 101.482.605

13. 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico ----- 700.000 ----- 700.000

13.391.0295 Rio Patrimônio ----- 700.000 ----- 700.000


322

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
13. 392 Difusão Cultural 86.575.618 14.928.000 ----- 101.503.618

13.392.0271 Cultura e Sociedade 2.937.654 700.000 ----- 3.637.654

13.392.0280 Cultura e Gestão 80.467.964 1.050.000 ----- 81.517.964

13.392.0281 Museu e Memória 1.000.000 1.061.000 ----- 2.061.000

13.392.0283 Rio Artes 980.000 8.617.000 ----- 9.597.000

13.392.0297 Rio Audiovisual ----- 2.800.000 ----- 2.800.000

13.392.0298 Rio Leitor 1.190.000 700.000 ----- 1.890.000

14 Direitos da Cidadania 47.405.694 656.414.580 ----- 703.820.274

14. 122 Administração Geral 166.452 631.005.176 ----- 631.171.628

14.122.0002 Gestão Administrativa ----- 631.005.176 ----- 631.005.176

14.122.0016 Estruturação da Nova Secretaria 166.452 ----- ----- 166.452

14. 126 Tecnologia da Informação 1.958.459 ----- ----- 1.958.459

14.126.0293 Rio de Janeiro em Dados 1.958.459 ----- ----- 1.958.459

14. 183 Informação e Inteligência 380.000 ----- ----- 380.000

14.183.0293 Rio de Janeiro em Dados 380.000 ----- ----- 380.000

14. 242 Assistência ao Portador de Deficiência ----- 1.860.000 ----- 1.860.000

14.242.0269 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania ----- 1.860.000 ----- 1.860.000

14. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 44.900.783 23.549.404 ----- 68.450.187

14.422.0016 Estruturação da Nova Secretaria 5.884.331 ----- ----- 5.884.331

14.422.0269 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 37.962.000 23.437.404 ----- 61.399.404

14.422.0389 Estruturação do Novo Procon 1.054.452 112.000 ----- 1.166.452

15 Urbanismo 3.358.729.579 34.149.327 ----- 3.392.878.906

15. 122 Administração Geral ----- 34.149.327 ----- 34.149.327

15.122.0002 Gestão Administrativa ----- 34.149.327 ----- 34.149.327

15. 451 Infraestrutura Urbana 3.358.729.579 ----- ----- 3.358.729.579

15.451.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 60.024.635 ----- ----- 60.024.635

15.451.0260 Programa Somando Forças 1.306.336.412 ----- ----- 1.306.336.412

15.451.0279 Urbanização das Comunidades 1.332.219.119 ----- ----- 1.332.219.119

15.451.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole 429.940.991 ----- ----- 429.940.991

15.451.0289 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes 230.208.422 ----- ----- 230.208.422

16 Habitação 220.344.539 64.507.858 ----- 284.852.397

16. 122 Administração Geral ----- 64.507.858 ----- 64.507.858

16.122.0002 Gestão Administrativa ----- 64.507.858 ----- 64.507.858

16. 451 Infraestrutura Urbana 43.411.201 ----- ----- 43.411.201

16.451.0286 Gestão da Política Habitacional 1.000.000 ----- ----- 1.000.000

16.451.0312 Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares 42.411.201 ----- ----- 42.411.201

16. 482 Habitação Urbana 176.933.338 ----- ----- 176.933.338

16.482.0268 Programa Morar Seguro - Estratégia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ 25.000.000 ----- ----- 25.000.000

16.482.0286 Gestão da Política Habitacional 9.067.934 ----- ----- 9.067.934

16.482.0287 Núcleos Habitacionais Integrados 2.600.000 ----- ----- 2.600.000

16.482.0311 Produção e Ampliação de Habitação de Interesse Social 92.704.054 ----- ----- 92.704.054

16.482.0312 Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares 44.974.510 ----- ----- 44.974.510

16.482.0313 Gestão da Informação e Regularização de Contratos 2.586.840 ----- ----- 2.586.840

17 Saneamento 1.483.849.808 ----- ----- 1.483.849.808

17. 451 Infraestrutura Urbana 567.267 ----- ----- 567.267

17.451.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 565.167 ----- ----- 565.167

17.451.0382 Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro 2.100 ----- ----- 2.100

17. 512 Saneamento Básico Urbano 1.091.068.607 ----- ----- 1.091.068.607

17.512.0162 Pacto pelo Saneamento 100.000.000 ----- ----- 100.000.000

17.512.0290 Saneamento Básico 991.068.607 ----- ----- 991.068.607


323

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
17. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 226.449.205 ----- ----- 226.449.205

17.543.0162 Pacto pelo Saneamento 88.849.735 ----- ----- 88.849.735

17.543.0413 Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas 137.599.470 ----- ----- 137.599.470

17. 544 Recursos Hídricos 165.764.729 ----- ----- 165.764.729

17.544.0278 Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías 42.512.829 ----- ----- 42.512.829

17.544.0410 Gestão de Recursos Hídricos 123.251.900 ----- ----- 123.251.900

18 Gestão Ambiental 843.264.331 175.326.516 ----- 1.018.590.847

18. 122 Administração Geral ----- 165.613.039 ----- 165.613.039

18.122.0002 Gestão Administrativa ----- 165.613.039 ----- 165.613.039

18. 453 Transportes Coletivos Urbanos 60.000.000 ----- ----- 60.000.000

18.453.0104 Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô 60.000.000 ----- ----- 60.000.000

18. 512 Saneamento Básico Urbano 150.655.422 ----- ----- 150.655.422

18.512.0162 Pacto pelo Saneamento 59.598.422 ----- ----- 59.598.422

18.512.0421 Programa de Saneamento Ambiental dos Munic do Entorno da Baía de Guanabara- 91.057.000 ----- ----- 91.057.000

18. 541 Preservação e Conservação Ambiental 259.074.198 8.713.477 ----- 267.787.675

18.541.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 5.600 ----- ----- 5.600

18.541.0275 Pacto pela Preservação da Biodiversidade 500.000 3.803.612 ----- 4.303.612

18.541.0411 Economia Verde e Baixo Carbono 920.000 ----- ----- 920.000

18.541.0413 Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas 223.000.000 ----- ----- 223.000.000

18.541.0414 Articulação Institucional e Comunicação Ambiental ----- 4.609.865 ----- 4.609.865

18.541.0415 Educação Ambiental e Gestão Participativa ----- 300.000 ----- 300.000

18.541.0417 Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente 34.648.598 ----- ----- 34.648.598

18. 542 Controle Ambiental 326.187.366 ----- ----- 326.187.366

18.542.0409 Fortalecimento Institucional 1.000.000 ----- ----- 1.000.000

18.542.0411 Economia Verde e Baixo Carbono 303.400.000 ----- ----- 303.400.000

18.542.0414 Articulação Institucional e Comunicação Ambiental 1.000.000 ----- ----- 1.000.000

18.542.0415 Educação Ambiental e Gestão Participativa 10.150.000 ----- ----- 10.150.000

18.542.0417 Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente 10.637.366 ----- ----- 10.637.366

18. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 216.537 ----- ----- 216.537

18.543.0278 Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías 216.537 ----- ----- 216.537

18. 544 Recursos Hídricos 46.630.808 1.000.000 ----- 47.630.808

18.544.0410 Gestão de Recursos Hídricos 46.630.808 1.000.000 ----- 47.630.808

18. 601 Promoção da Produção Vegetal 500.000 ----- ----- 500.000

18.601.0275 Pacto pela Preservação da Biodiversidade 500.000 ----- ----- 500.000

19 Ciência e Tecnologia 137.955.468 193.761.544 ----- 331.717.012

19. 122 Administração Geral ----- 106.968.983 ----- 106.968.983

19.122.0002 Gestão Administrativa ----- 106.968.983 ----- 106.968.983

19. 126 Tecnologia da Informação 5.168.000 20.772.655 ----- 25.940.655

19.126.0131 Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados 5.000.000 200.000 ----- 5.200.000

19.126.0132 Modernização da Infraestrutura Tecnológica da Administração Pública Estadual 84.000 20.572.655 ----- 20.656.655

19.126.0133 Inclusão Digital 42.000 ----- ----- 42.000

19.126.0416 Desenvolvimento de Políticas Públicas de Governança em TIC 42.000 ----- ----- 42.000

19. 364 Ensino Superior ----- 678.807 ----- 678.807

19.364.0341 Apoio Científico,Tecnológico e Institucional ----- 678.807 ----- 678.807

19. 571 Desenvolvimento Científico 20.000.000 55.735.391 ----- 75.735.391

19.571.0126 Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades 20.000.000 ----- ----- 20.000.000

19.571.0127 Pesquisa Rio ----- 55.735.391 ----- 55.735.391

19. 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 112.587.468 7.245.708 ----- 119.833.176

19.572.0004 Parque Tecnológico do Norte Fluminense ----- 245.708 ----- 245.708

19.572.0127 Pesquisa Rio ----- 7.000.000 ----- 7.000.000


324

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
19.572.0129 Rio Inovação 62.778.828 ----- ----- 62.778.828

19.572.0131 Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados 49.808.640 ----- ----- 49.808.640

19. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 200.000 2.360.000 ----- 2.560.000

19.573.0004 Parque Tecnológico do Norte Fluminense 200.000 ----- ----- 200.000

19.573.0130 Capacitação do Empreendedor ----- 2.360.000 ----- 2.360.000

20 Agricultura 74.856.390 149.249.657 ----- 224.106.047

20. 122 Administração Geral 1.689.996 137.132.387 ----- 138.822.383

20.122.0002 Gestão Administrativa ----- 137.132.387 ----- 137.132.387

20.122.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 1.245.090 ----- ----- 1.245.090

20.122.0384 Programa de Desenvolvimento Institucional 444.906 ----- ----- 444.906

20. 127 Ordenamento Territorial 45.500 ----- ----- 45.500

20.127.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 45.500 ----- ----- 45.500

20. 128 Formação de Recursos Humanos 22.400 ----- ----- 22.400

20.128.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 22.400 ----- ----- 22.400

20. 131 Comunicação Social ----- 119.000 ----- 119.000

20.131.0383 Programa de Desenvolvimento Regional ----- 119.000 ----- 119.000

20. 304 Vigilância Sanitária ----- 1.185.530 ----- 1.185.530

20.304.0039 Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária ----- 1.185.530 ----- 1.185.530

20. 451 Infraestrutura Urbana 44.800 ----- ----- 44.800

20.451.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 44.800 ----- ----- 44.800

20. 571 Desenvolvimento Científico ----- 20.837 ----- 20.837

20.571.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO ----- 20.837 ----- 20.837

20. 601 Promoção da Produção Vegetal 358.083 2.066.676 ----- 2.424.759

20.601.0037 Rio Rural 152.185 ----- ----- 152.185

20.601.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 2.241 ----- ----- 2.241

20.601.0166 Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária 203.657 2.066.676 ----- 2.270.333

20. 602 Promoção da Produção Animal 868.932 ----- ----- 868.932

20.602.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 835.618 ----- ----- 835.618

20.602.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 33.314 ----- ----- 33.314

20. 604 Defesa Sanitária Animal 309.566 3.347.815 ----- 3.657.381

20.604.0039 Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária 309.566 3.347.815 ----- 3.657.381

20. 605 Abastecimento 151.904 50.000 ----- 201.904

20.605.0166 Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária 1.904 ----- ----- 1.904

20.605.0386 Abastecimento, Segurança Alimentar e Sustentabilidade Social 150.000 50.000 ----- 200.000

20. 606 Extensão Rural 71.365.209 5.327.412 ----- 76.692.621

20.606.0037 Rio Rural 57.782.800 ----- ----- 57.782.800

20.606.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 11.813.108 2.071.057 ----- 13.884.165

20.606.0262 Estradas da Produção 1.750.000 3.217.706 ----- 4.967.706

20.606.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 19.301 38.649 ----- 57.950

21 Organização Agrária 25.582.380 14.150.789 ----- 39.733.169

21. 122 Administração Geral 1.120.000 10.093.327 ----- 11.213.327

21.122.0002 Gestão Administrativa ----- 10.093.327 ----- 10.093.327

21.122.0024 Reforma e Conservação de Bens Públicos 1.120.000 ----- ----- 1.120.000

21. 482 Habitação Urbana 15.832.380 ----- ----- 15.832.380

21.482.0052 Nossa Terra 15.832.380 ----- ----- 15.832.380

21. 631 Reforma Agrária 8.630.000 4.057.462 ----- 12.687.462

21.631.0019 Cooperação para o Fomento da Inclusão Sócio-Produtiva dos Assentamentos 8.300.000 591.720 ----- 8.891.720

21.631.0020 Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro - FUNTERJ ----- 76.500 ----- 76.500

21.631.0052 Nossa Terra 330.000 3.389.242 ----- 3.719.242

22 Indústria 113.859.831 110.775.800 ----- 224.635.631


325

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
22. 122 Administração Geral 1.350 85.559.651 ----- 85.561.001

22.122.0002 Gestão Administrativa ----- 85.559.651 ----- 85.559.651

22.122.0014 Reestruturação Institucional do Departamento de Recursos Minerais do ERJ 1.350 ----- ----- 1.350

22. 125 Normatização e Fiscalização 6.500.000 3.000.000 ----- 9.500.000

22.125.0277 Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços 6.500.000 3.000.000 ----- 9.500.000

22. 127 Ordenamento Territorial ----- 17.736 ----- 17.736

22.127.0392 Fortalecimento da Economia no Território ----- 17.736 ----- 17.736

22. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico ----- 54.900 ----- 54.900

22.573.0395 Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais ----- 54.900 ----- 54.900

22. 661 Promoção Industrial 50.159.164 21.323.314 ----- 71.482.478

22.661.0068 Atração de Investimento e Atividade Produtiva 3.360 ----- ----- 3.360

22.661.0072 Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com 49.585.581 18.414.461 ----- 68.000.042

22.661.0392 Fortalecimento da Economia no Território ----- 9.800 ----- 9.800

22.661.0393 Apoio às Micro e Pequenas Empresas ----- 7.700 ----- 7.700

22.661.0400 Apoio à Atividade Produtiva e Atração de Investimentos 570.223 2.891.353 ----- 3.461.576

22. 663 Mineração ----- 44.299 ----- 44.299

22.663.0394 Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro ----- 44.299 ----- 44.299

22. 665 Normatização e Qualidade 2.050.000 750.000 ----- 2.800.000

22.665.0277 Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços 550.000 ----- ----- 550.000

22.665.0398 Ampliação da Capacidade de Atendimento ao Público 1.500.000 300.000 ----- 1.800.000

22.665.0399 Educação para o Consumo e para a Produção ----- 450.000 ----- 450.000

22. 695 Turismo 55.149.317 ----- ----- 55.149.317

22.695.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 55.149.317 ----- ----- 55.149.317

22. 751 Conservação de Energia ----- 23.100 ----- 23.100

22.751.0391 Desenvolvimento Sustentável do Setor Energético ----- 23.100 ----- 23.100

22. 753 Petróleo ----- 2.800 ----- 2.800

22.753.0395 Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais ----- 2.800 ----- 2.800

23 Comércio e Serviços 6.724.378 381.776.286 ----- 388.500.664

23. 122 Administração Geral ----- 91.162.036 ----- 91.162.036

23.122.0002 Gestão Administrativa ----- 91.162.036 ----- 91.162.036

23. 244 Assistência Comunitária ----- 9.841.162 ----- 9.841.162

23.244.0002 Gestão Administrativa ----- 9.841.162 ----- 9.841.162

23. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 450.000 61.304.717 ----- 61.754.717

23.422.0397 Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo 450.000 61.304.717 ----- 61.754.717

23. 691 Promoção Comercial 6.267.028 611.055 ----- 6.878.083

23.691.0393 Apoio às Micro e Pequenas Empresas ----- 9.800 ----- 9.800

23.691.0396 Controle de Registro Empresarial 6.267.028 601.255 ----- 6.868.283

23. 694 Serviços Financeiros ----- 165.000.000 ----- 165.000.000

23.694.0066 Gestão dos Serviços de Loteria do Estado do Rio de Janeiro ----- 165.000.000 ----- 165.000.000

23. 695 Turismo 7.350 53.857.316 ----- 53.864.666

23.695.0382 Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro 7.350 53.857.316 ----- 53.864.666

24 Comunicações ----- 89.345.804 ----- 89.345.804

24. 122 Administração Geral ----- 7.945.804 ----- 7.945.804

24.122.0002 Gestão Administrativa ----- 7.945.804 ----- 7.945.804

24. 131 Comunicação Social ----- 80.000.000 ----- 80.000.000

24.131.0061 Divulgação das Ações de Governo ----- 80.000.000 ----- 80.000.000

24. 722 Telecomunicações ----- 1.400.000 ----- 1.400.000

24.722.0061 Divulgação das Ações de Governo ----- 1.400.000 ----- 1.400.000

26 Transporte 3.946.164.665 1.114.958.921 ----- 5.061.123.586

26. 121 Planejamento e Orçamento ----- 4.604.047 ----- 4.604.047


326

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
26.121.0107 Transporte Rodoviário Intermunicipal ----- 4.604.047 ----- 4.604.047

26. 122 Administração Geral ----- 376.966.480 ----- 376.966.480

26.122.0002 Gestão Administrativa ----- 376.966.480 ----- 376.966.480

26. 125 Normatização e Fiscalização ----- 10.377.148 ----- 10.377.148

26.125.0107 Transporte Rodoviário Intermunicipal ----- 10.377.148 ----- 10.377.148

26. 451 Infraestrutura Urbana 14.865.000 ----- ----- 14.865.000

26.451.0017 Infraestrutura e Urbanização em Municípios 280.000 ----- ----- 280.000

26.451.0100 Gestão da Política de Transportes 14.585.000 ----- ----- 14.585.000

26. 453 Transportes Coletivos Urbanos 3.273.834.900 522.000.000 ----- 3.795.834.900

26.453.0100 Gestão da Política de Transportes 140.000 ----- ----- 140.000

26.453.0101 Bilhete Único 2.100 522.000.000 ----- 522.002.100

26.453.0104 Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô 2.552.279.800 ----- ----- 2.552.279.800

26.453.0154 Sistema de Transporte sobre Trilhos 140.000 ----- ----- 140.000

26.453.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 80.140.000 ----- ----- 80.140.000

26.453.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole 641.133.000 ----- ----- 641.133.000

26. 781 Transporte Aéreo 10.025.321 ----- ----- 10.025.321

26.781.0103 Infraestrutura e Logística de Transportes e de Cargas 10.025.321 ----- ----- 10.025.321

26. 782 Transporte Rodoviário 240.963.535 200.137.923 ----- 441.101.458

26.782.0015 Sistema Rodoviário Estadual 560.000 197.937.923 ----- 198.497.923

26.782.0100 Gestão da Política de Transportes 140.000 ----- ----- 140.000

26.782.0103 Infraestrutura e Logística de Transportes e de Cargas 19.920 ----- ----- 19.920

26.782.0284 Administração de Terminais Rodoviários e Estacionamentos 600.000 2.200.000 ----- 2.800.000

26.782.0332 Implantação de Centros e Plataformas Logísticas 7.000 ----- ----- 7.000

26.782.0422 Pró-Vias 239.636.615 ----- ----- 239.636.615

26. 783 Transporte Ferroviário 326.369.436 175.000 ----- 326.544.436

26.783.0105 Programa Estadual de Transportes - PET 320.547.000 ----- ----- 320.547.000

26.783.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 140.000 ----- ----- 140.000

26.783.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 4.165.000 ----- ----- 4.165.000

26.783.0329 Trecho Fluminense das Ferrovias EF-118 e EF-354 140.000 ----- ----- 140.000

26.783.0335 Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa. ----- 175.000 ----- 175.000

26.783.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 1.377.436 ----- ----- 1.377.436

26. 784 Transporte Hidroviário 56.672.741 ----- ----- 56.672.741

26.784.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole 56.342.341 ----- ----- 56.342.341

26.784.0326 Transporte Hidroviário 330.400 ----- ----- 330.400

26. 785 Transportes Especiais 20.773.732 698.323 ----- 21.472.055

26.785.0100 Gestão da Política de Transportes 1.116.332 ----- ----- 1.116.332

26.785.0102 Porto do Rio no Século XXI 7.000 ----- ----- 7.000

26.785.0161 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos ----- 698.323 ----- 698.323

26.785.0335 Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa. 1.190.000 ----- ----- 1.190.000

26.785.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 18.460.400 ----- ----- 18.460.400

26. 999 Reserva de Contingência 2.660.000 ----- ----- 2.660.000

26.999.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 2.660.000 ----- ----- 2.660.000

27 Desporto e Lazer 9.218.757 109.982.947 ----- 119.201.704

27. 122 Administração Geral ----- 18.614.243 ----- 18.614.243

27.122.0002 Gestão Administrativa ----- 18.614.243 ----- 18.614.243

27. 811 Desporto de Rendimento 1.200.000 140.000 ----- 1.340.000

27.811.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 1.200.000 ----- ----- 1.200.000

27.811.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 ----- 140.000 ----- 140.000

27. 812 Desporto Comunitário 952.450 69.461.198 ----- 70.413.648

27.812.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 952.450 69.461.198 ----- 70.413.648
327

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

OPERACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL
ESPECIAIS
27. 813 Lazer 7.066.307 21.767.506 ----- 28.833.813

27.813.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 7.066.307 21.767.506 ----- 28.833.813

28 Encargos Especiais ----- 111.000.000 17.986.254.630 18.097.254.630

28. 123 Administração Financeira ----- 111.000.000 ----- 111.000.000

28.123.0000 Encargos Especiais do Estado ----- 111.000.000 ----- 111.000.000

28. 841 Refinanciamento da Dívida Interna ----- ----- 3.321.091.844 3.321.091.844

28.841.0000 Encargos Especiais do Estado ----- ----- 3.321.091.844 3.321.091.844

28. 843 Serviço da Dívida Interna ----- ----- 2.359.406.239 2.359.406.239

28.843.0000 Encargos Especiais do Estado ----- ----- 2.359.406.239 2.359.406.239

28. 844 Serviço da Dívida Externa ----- ----- 340.891.303 340.891.303

28.844.0000 Encargos Especiais do Estado ----- ----- 340.891.303 340.891.303

28. 845 Transferências ----- ----- 10.246.866.644

28.845.0000 Encargos Especiais do Estado ----- ----- 10.246.866.644

28. 846 Outros Encargos Especiais ----- ----- 1.717.998.600 1.717.998.600

28.846.0000 Encargos Especiais do Estado ----- ----- 1.717.998.600 1.717.998.600

99 Reserva de Contingência ----- ----- 300.000 300.000

99. 999 Reserva de Contingência ----- ----- 300.000 300.000

99.999.9999 Reserva de Contingência ----- ----- 300.000 300.000

TOTAL GERAL: 46.047.653.774 18.298.480.647 77.088.941.150


12.742.806.729
328
329

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

01 Assembléia Legislativa 762.625.082 ----- 762.625.082

0101 Assembléia Legislativa 754.303.502 ----- 754.303.502

01 Legislativa 752.778.152 ----- 752.778.152

14 Direitos da Cidadania 450.000 ----- 450.000

18 Gestão Ambiental 1.075.350 ----- 1.075.350

0161 Fundo Especial da Assembléia Legislativa 8.321.580 ----- 8.321.580

01 Legislativa 8.321.580 ----- 8.321.580

02 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 647.345.963 ----- 647.345.963

0201 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 637.919.963 ----- 637.919.963

01 Legislativa 637.919.963 ----- 637.919.963

0261 Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ 9.426.000 ----- 9.426.000

01 Legislativa 9.426.000 ----- 9.426.000

03 Tribunal de Justiça 3.940.073.983 ----- 3.940.073.983

0301 Tribunal de Justiça 3.117.131.326 ----- 3.117.131.326

02 Judiciária 2.992.404.668 ----- 2.992.404.668

03 Essencial à Justiça 124.726.658 ----- 124.726.658

0361 Fundo Especial do Tribunal de Justiça 799.472.766 ----- 799.472.766

02 Judiciária 799.472.766 ----- 799.472.766

0362 Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 8.169.891 ----- 8.169.891

02 Judiciária 8.169.891 ----- 8.169.891

0363 Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais do ERJ 15.300.000 ----- 15.300.000

02 Judiciária 15.300.000 ----- 15.300.000

07 Secretaria de Estado de Obras 6.100.585.929 31.872 6.100.617.801

0701 Secretaria de Estado de Obras 5.717.414.958 31.872 5.717.446.830

06 Segurança Pública 218.570.840 ----- 218.570.840

08 Assistência Social ----- 31.872 31.872

15 Urbanismo 3.392.878.906 ----- 3.392.878.906

16 Habitação 25.000.000 ----- 25.000.000

17 Saneamento 1.143.833.336 ----- 1.143.833.336

26 Transporte 937.131.876 ----- 937.131.876

0731 Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura 8.053.983 ----- 8.053.983

04 Administração 8.053.983 ----- 8.053.983

0741 Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro 313.688.905 ----- 313.688.905

26 Transporte 313.688.905 ----- 313.688.905

0751 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 61.428.083 ----- 61.428.083

04 Administração 61.428.083 ----- 61.428.083

08 Vice-Governadoria 5.762.138 ----- 5.762.138

0801 Vice-Governadoria 5.762.138 ----- 5.762.138

04 Administração 5.762.138 ----- 5.762.138

09 Procuradoria Geral do Estado 326.090.593 ----- 326.090.593

0901 Procuradoria Geral do Estado 276.460.693 ----- 276.460.693

03 Essencial à Justiça 276.460.693 ----- 276.460.693

0961 Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 49.629.900 ----- 49.629.900

03 Essencial à Justiça 49.629.900 ----- 49.629.900

10 Ministério Público 1.180.050.000 ----- 1.180.050.000

1001 Ministério Público 1.172.633.600 ----- 1.172.633.600

03 Essencial à Justiça 1.172.633.600 ----- 1.172.633.600

1002 Centro de Estudos Jurídicos 2.060.000 ----- 2.060.000


330

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

03 Essencial à Justiça 2.060.000 ----- 2.060.000

1061 Fundo Especial do Ministério Público 5.356.400 ----- 5.356.400

03 Essencial à Justiça 5.356.400 ----- 5.356.400

11 Defensoria Pública Geral do Estado 492.873.209 ----- 492.873.209

1101 Defensoria Pública Geral do Estado 435.161.109 ----- 435.161.109

03 Essencial à Justiça 435.161.109 ----- 435.161.109

1161 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 57.712.100 ----- 57.712.100

03 Essencial à Justiça 57.712.100 ----- 57.712.100

12 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 141.820.568 12.253.154.201 12.394.974.769

1201 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 111.368.863 ----- 111.368.863

04 Administração 111.368.863 ----- 111.368.863

1234 Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro ----- 12.253.154.201 12.253.154.201

09 Previdência Social ----- 12.253.154.201 12.253.154.201

1241 Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ 30.451.705 ----- 30.451.705

04 Administração 7.715.448 ----- 7.715.448

12 Educação 20.397.798 ----- 20.397.798

14 Direitos da Cidadania 2.338.459 ----- 2.338.459

13 Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária 181.128.347 1.185.530 182.313.877

1301 Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária 100.107.515 1.185.530 101.293.045

20 Agricultura 100.107.515 1.185.530 101.293.045

1353 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro 61.108.567 ----- 61.108.567

20 Agricultura 61.108.567 ----- 61.108.567

1354 Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro 19.912.265 ----- 19.912.265

20 Agricultura 19.912.265 ----- 19.912.265

14 Secretaria de Estado de Governo 44.025.991 ----- 44.025.991

1401 Secretaria de Estado de Governo 44.025.991 ----- 44.025.991

04 Administração 44.025.991 ----- 44.025.991

15 Secretaria de Estado de Cultura 203.686.223 ----- 203.686.223

1501 Secretaria de Estado de Cultura 116.660.833 ----- 116.660.833

13 Cultura 116.660.833 ----- 116.660.833

1541 Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro 26.625.294 ----- 26.625.294

13 Cultura 26.625.294 ----- 26.625.294

1543 Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro 56.018.724 ----- 56.018.724

13 Cultura 56.018.724 ----- 56.018.724

1544 Fundação Museu da Imagem e do Som 4.381.372 ----- 4.381.372

13 Cultura 4.381.372 ----- 4.381.372

16 Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.502.004.580 53.642.116 1.555.646.696

1601 Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.303.473.283 ----- 1.303.473.283

06 Segurança Pública 1.303.473.283 ----- 1.303.473.283

1661 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros 198.531.297 53.642.116 252.173.413

06 Segurança Pública 198.531.297 ----- 198.531.297

10 Saúde ----- 53.642.116 53.642.116

17 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 123.395.307 ----- 123.395.307

1701 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 95.179.866 ----- 95.179.866

17 Saneamento 565.167 ----- 565.167

23 Comércio e Serviços 3.628.436 ----- 3.628.436

27 Desporto e Lazer 90.986.263 ----- 90.986.263

1731 Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro 28.215.441 ----- 28.215.441


331

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

27 Desporto e Lazer 28.215.441 ----- 28.215.441

18 Secretaria de Estado de Educação 4.433.345.493 417.857.782 4.851.203.275

1801 Secretaria de Estado de Educação 4.294.744.522 380.903.848 4.675.648.370

12 Educação 4.294.744.522 380.903.848 4.675.648.370

1802 Departamento Geral de Ações Socio-Educativas 138.600.971 36.953.934 175.554.905

12 Educação 138.600.971 36.953.934 175.554.905

19 Secretaria de Estado de Habitação 299.585.566 ----- 299.585.566

1901 Secretaria de Estado de Habitação 26.356.320 ----- 26.356.320

16 Habitação 26.356.320 ----- 26.356.320

1931 Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro 39.733.169 ----- 39.733.169

21 Organização Agrária 39.733.169 ----- 39.733.169

1971 Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro 233.496.077 ----- 233.496.077

16 Habitação 233.496.077 ----- 233.496.077

20 Secretaria de Estado de Fazenda 933.988.312 ----- 933.988.312

2001 Secretaria de Estado de Fazenda 584.752.076 ----- 584.752.076

04 Administração 584.752.076 ----- 584.752.076

2061 Fundo Especial de Administração Fazendária 349.236.236 ----- 349.236.236

04 Administração 349.236.236 ----- 349.236.236

21 Secretaria de Estado da Casa Civil 1.981.763.245 9.841.162 1.991.604.407

2101 Secretaria de Estado da Casa Civil 308.075.827 ----- 308.075.827

04 Administração 308.075.827 ----- 308.075.827

2102 Subsecretaria de Comunicação Social 89.345.804 ----- 89.345.804

24 Comunicações 89.345.804 ----- 89.345.804

2106 Subsecretaria Militar 39.615.759 ----- 39.615.759

06 Segurança Pública 39.615.759 ----- 39.615.759

2131 Agência Regul Serv Púb Conc Transp Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do Est RJ 18.103.060 ----- 18.103.060

04 Administração 18.103.060 ----- 18.103.060

2132 Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 18.652.942 ----- 18.652.942

04 Administração 18.652.942 ----- 18.652.942

2133 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 1.217.760.442 ----- 1.217.760.442

06 Segurança Pública 1.217.760.442 ----- 1.217.760.442

2134 Loteria do Estado do Rio de Janeiro 196.760.441 9.841.162 206.601.603

23 Comércio e Serviços 196.760.441 9.841.162 206.601.603

2135 Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro 79.240.777 ----- 79.240.777

19 Ciência e Tecnologia 79.240.777 ----- 79.240.777

2153 Empresa Estadual de Viação - Em Liquidação 2.894.678 ----- 2.894.678

26 Transporte 2.894.678 ----- 2.894.678

2171 Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Em liquidação 6.793.215 ----- 6.793.215

26 Transporte 6.793.215 ----- 6.793.215

2172 Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro - Em Liquidação 823.320 ----- 823.320

26 Transporte 823.320 ----- 823.320

2173 Companhia Fluminense de Trens Urbanos - Em liquidação 3.696.980 ----- 3.696.980

26 Transporte 3.696.980 ----- 3.696.980

22 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 322.462.831 ----- 322.462.831

2201 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 120.747.968 ----- 120.747.968

04 Administração 55.000.000 ----- 55.000.000

22 Indústria 19.983.451 ----- 19.983.451

23 Comércio e Serviços 45.764.517 ----- 45.764.517


332

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

2231 Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro 7.929.916 ----- 7.929.916

22 Indústria 7.929.916 ----- 7.929.916

2232 Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 52.212.000 ----- 52.212.000

23 Comércio e Serviços 52.212.000 ----- 52.212.000

2233 Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro 49.527.812 ----- 49.527.812

22 Indústria 49.527.812 ----- 49.527.812

2261 Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses 49.641.639 ----- 49.641.639

22 Indústria 49.641.639 ----- 49.641.639

2262 Fundo UPP Empreendedor 18.358.403 ----- 18.358.403

22 Indústria 18.358.403 ----- 18.358.403

2271 Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro 24.045.093 ----- 24.045.093

22 Indústria 24.045.093 ----- 24.045.093

24 Secretaria de Estado do Ambiente 1.356.964.702 ----- 1.356.964.702

2401 Secretaria de Estado do Ambiente 325.317.727 ----- 325.317.727

18 Gestão Ambiental 325.317.727 ----- 325.317.727

2402 Unidade Executora do PSAM 49.057.000 ----- 49.057.000

18 Gestão Ambiental 49.057.000 ----- 49.057.000

2404 Fundo Estadual de Conservação Ambiental 479.113.608 ----- 479.113.608

17 Saneamento 158.000.000 ----- 158.000.000

18 Gestão Ambiental 321.113.608 ----- 321.113.608

2432 Instituto Estadual do Ambiente 462.949.559 ----- 462.949.559

17 Saneamento 181.449.205 ----- 181.449.205

18 Gestão Ambiental 281.500.354 ----- 281.500.354

2463 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 40.526.808 ----- 40.526.808

18 Gestão Ambiental 40.526.808 ----- 40.526.808

25 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 664.586.682 310.937.145 975.523.827

2501 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 641.863.952 310.937.145 952.801.097

06 Segurança Pública 35.989.573 310.937.145 346.926.718

14 Direitos da Cidadania 605.874.379 ----- 605.874.379

2541 Fundação Santa Cabrini 18.075.302 ----- 18.075.302

06 Segurança Pública 18.075.302 ----- 18.075.302

2561 Fundo Especial Penitenciário 4.647.428 ----- 4.647.428

06 Segurança Pública 4.647.428 ----- 4.647.428

26 Secretaria de Estado de Segurança 5.708.233.269 88.690.398 5.796.923.667

2601 Secretaria de Estado de Segurança 457.631.458 ----- 457.631.458

06 Segurança Pública 457.631.458 ----- 457.631.458

2604 Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 1.477.582.656 353.150 1.477.935.806

06 Segurança Pública 1.477.582.656 353.150 1.477.935.806

2611 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 3.707.090.438 ----- 3.707.090.438

06 Segurança Pública 3.707.090.438 ----- 3.707.090.438

2632 Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 3.068.037 ----- 3.068.037

06 Segurança Pública 3.068.037 ----- 3.068.037

2661 Fundo Especial da ACADEPOL 1.205.952 ----- 1.205.952

06 Segurança Pública 1.205.952 ----- 1.205.952

2662 Fundo Especial da Polícia Civil 888.276 ----- 888.276

06 Segurança Pública 888.276 ----- 888.276

2664 Fundo Especial da Secretaria de Segurança Pública 6.768 ----- 6.768

06 Segurança Pública 6.768 ----- 6.768

2665 Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 60.759.684 88.337.248 149.096.932
333

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

06 Segurança Pública 60.759.684 88.337.248 149.096.932

29 Secretaria de Estado de Saúde ----- 5.547.120.722 5.547.120.722

2901 Secretaria de Estado de Saúde ----- 6.336.200 6.336.200

10 Saúde ----- 6.336.200 6.336.200

2931 Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro ----- 23.397.610 23.397.610

10 Saúde ----- 23.397.610 23.397.610

2942 Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro ----- 330.114.837 330.114.837

10 Saúde ----- 330.114.837 330.114.837

2961 Fundo Estadual de Saúde ----- 4.933.800.076 4.933.800.076

10 Saúde ----- 4.933.800.076 4.933.800.076

2971 Instituto Vital Brazil ----- 253.471.999 253.471.999

10 Saúde ----- 253.471.999 253.471.999

30 Secretaria de Estado do Trabalho e Renda 76.927.396 ----- 76.927.396

3001 Secretaria de Estado de Trabalho e Renda 76.927.396 ----- 76.927.396

11 Trabalho 76.927.396 ----- 76.927.396

31 Secretaria de Estado de Transportes 3.796.094.612 ----- 3.796.094.612

3101 Secretaria de Estado de Transportes 39.561.712 ----- 39.561.712

26 Transporte 39.561.712 ----- 39.561.712

3133 Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 39.123.011 ----- 39.123.011

26 Transporte 39.123.011 ----- 39.123.011

3161 Fundo Estadual de Transportes 520.000.000 ----- 520.000.000

26 Transporte 520.000.000 ----- 520.000.000

3171 Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro 22.055.329 ----- 22.055.329

26 Transporte 22.055.329 ----- 22.055.329

3172 Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística 527.067.344 ----- 527.067.344

26 Transporte 527.067.344 ----- 527.067.344

3173 Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro 2.648.287.216 ----- 2.648.287.216

26 Transporte 2.648.287.216 ----- 2.648.287.216

32 Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 60.949.404 672.169.019 733.118.423

3201 Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 60.949.404 430.807.724 491.757.128

08 Assistência Social ----- 428.947.724 428.947.724

14 Direitos da Cidadania 60.949.404 1.860.000 62.809.404

3242 Fundação Leão XIII ----- 49.427.062 49.427.062

08 Assistência Social ----- 49.427.062 49.427.062

3243 Fundação para a Infância e Adolescência ----- 36.339.353 36.339.353

08 Assistência Social ----- 36.339.353 36.339.353

3261 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS ----- 155.550.080 155.550.080

08 Assistência Social ----- 155.550.080 155.550.080

3266 Fundo para a Infância e Adolescência ----- 44.800 44.800

08 Assistência Social ----- 44.800 44.800

37 Encargos Gerais do Estado 19.881.542.161 ----- 19.881.542.161

3701 Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG 232.717.572 ----- 232.717.572

04 Administração 232.717.572 ----- 232.717.572

3702 Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEFAZ 19.648.824.589 ----- 19.648.824.589

04 Administração 1.551.269.959 ----- 1.551.269.959

28 Encargos Especiais 18.097.254.630 ----- 18.097.254.630

99 Reserva de Contingência 300.000 ----- 300.000

40 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 2.245.379.778 60.952.472 2.306.332.250


334

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

4001 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 7.192.331 ----- 7.192.331

19 Ciência e Tecnologia 7.192.331 ----- 7.192.331

4041 Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 449.143.093 ----- 449.143.093

12 Educação 212.264.914 ----- 212.264.914

19 Ciência e Tecnologia 236.878.179 ----- 236.878.179

4042 Fundação Estadual do Norte-Fluminense 8.405.725 ----- 8.405.725

19 Ciência e Tecnologia 8.405.725 ----- 8.405.725

4043 Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro 828.247.227 49.304.072 877.551.299

12 Educação 828.247.227 49.304.072 877.551.299

4044 Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro 706.386.082 11.648.400 718.034.482

12 Educação 706.386.082 11.648.400 718.034.482

4045 Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 142.399.094 ----- 142.399.094

12 Educação 142.399.094 ----- 142.399.094

4046 Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro 67.819.475 ----- 67.819.475

12 Educação 67.819.475 ----- 67.819.475

4047 Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 35.786.751 ----- 35.786.751

12 Educação 35.786.751 ----- 35.786.751

43 Secretaria de Estado de Turismo 121.499.361 ----- 121.499.361

4301 Secretaria de Estado de Turismo 114.110.907 ----- 114.110.907

17 Saneamento 2.100 ----- 2.100

22 Indústria 55.149.317 ----- 55.149.317

23 Comércio e Serviços 58.959.490 ----- 58.959.490

4371 Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro 7.388.454 ----- 7.388.454

23 Comércio e Serviços 7.388.454 ----- 7.388.454

45 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 55.738.334 ----- 55.738.334

4501 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 11.263.858 ----- 11.263.858

20 Agricultura 11.263.858 ----- 11.263.858

4541 Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro 8.761.189 ----- 8.761.189

20 Agricultura 8.761.189 ----- 8.761.189

4571 Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro 3.194.978 ----- 3.194.978

20 Agricultura 3.194.978 ----- 3.194.978

4572 Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro 32.518.309 ----- 32.518.309

20 Agricultura 18.572.145 ----- 18.572.145

23 Comércio e Serviços 13.946.164 ----- 13.946.164

46 Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 16.401.087 12.077.189 28.478.276

4601 Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 16.401.087 12.077.189 28.478.276

04 Administração 16.401.087 7.366.713 23.767.800

08 Assistência Social ----- 4.710.476 4.710.476

47 Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor 32.348.032 ----- 32.348.032

4701 Secretaria de Estado de Defesa e Proteção do Consumidor 7.572.069 ----- 7.572.069

14 Direitos da Cidadania 7.572.069 ----- 7.572.069

4731 Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-RJ 18.891.632 ----- 18.891.632

14 Direitos da Cidadania 18.891.632 ----- 18.891.632

4761 Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor 5.884.331 ----- 5.884.331

14 Direitos da Cidadania 5.884.331 ----- 5.884.331

48 Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química ----- 22.003.364 22.003.364

4801 Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química ----- 22.003.364 22.003.364

08 Assistência Social ----- 22.003.364 22.003.364


335

TOTAL GERAL: 57.639.278.178 19.449.662.972 77.088.941.150


336
337

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


E PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
F SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
Poder Legislativo 2.590.021.045 1.995.755.342 ----- 437.526.626 149.495.968 7.243.109 -----
Assembléia Legislativa 762.625.082 595.419.602 ----- 102.438.336 64.749.580 17.564 -----
00 697.535.664 595.419.602 ----- 102.116.062 ----- ----- -----
01 56.767.838 ----- ----- ----- 56.750.274 17.564 -----
10 8.321.580 ----- ----- 322.274 7.999.306 ----- -----
F 762.625.082 595.419.602 ----- 102.438.336 64.749.580 17.564 -----
00 697.535.664 595.419.602 ----- 102.116.062 ----- ----- -----
01 56.767.838 ----- ----- ----- 56.750.274 17.564 -----
10 8.321.580 ----- ----- 322.274 7.999.306 ----- -----
Tribunal de Contas do Estado
do RJ
647.345.963 535.188.946 ----- 85.427.104 26.729.913 ----- -----
00 616.549.667 535.188.946 ----- 81.360.721 ----- ----- -----
01 21.370.296 ----- ----- ----- 21.370.296 ----- -----
10 9.426.000 ----- ----- 4.066.383 5.359.617 ----- -----
F 647.345.963 535.188.946 ----- 85.427.104 26.729.913 ----- -----
00 616.549.667 535.188.946 ----- 81.360.721 ----- ----- -----
01 21.370.296 ----- ----- ----- 21.370.296 ----- -----
10 9.426.000 ----- ----- 4.066.383 5.359.617 ----- -----
Ministério Público 1.180.050.000 865.146.794 ----- 249.661.186 58.016.475 7.225.545 -----
00 1.114.540.160 865.146.794 ----- 249.393.366 ----- ----- -----
01 60.153.440 ----- ----- ----- 53.463.535 6.689.905 -----
10 5.356.400 ----- ----- 267.820 4.552.940 535.640 -----
F 1.180.050.000 865.146.794 ----- 249.661.186 58.016.475 7.225.545 -----
00 1.114.540.160 865.146.794 ----- 249.393.366 ----- ----- -----
01 60.153.440 ----- ----- ----- 53.463.535 6.689.905 -----
10 5.356.400 ----- ----- 267.820 4.552.940 535.640 -----
Poder Judiciário 3.940.073.983 2.646.483.015 ----- 1.108.712.606 184.878.362 ----- -----
Tribunal de Justiça 3.940.073.983 2.646.483.015 ----- 1.108.712.606 184.878.362 ----- -----
00 2.656.983.015 2.646.483.015 ----- 10.500.000 ----- ----- -----
10 822.942.657 ----- ----- 762.790.953 60.151.704 ----- -----
12 91.250 ----- ----- 91.250 ----- ----- -----
99 460.057.061 ----- ----- 335.330.403 124.726.658 ----- -----
F 3.940.073.983 2.646.483.015 ----- 1.108.712.606 184.878.362 ----- -----
00 2.656.983.015 2.646.483.015 ----- 10.500.000 ----- ----- -----
10 822.942.657 ----- ----- 762.790.953 60.151.704 ----- -----
12 91.250 ----- ----- 91.250 ----- ----- -----
99 460.057.061 ----- ----- 335.330.403 124.726.658 ----- -----
Poder Executivo 70.558.846.122 16.253.470.794 3.157.619.819 36.172.569.763 11.960.296.920 143.129.537 2.871.459.289

Secretaria de Estado de Obras 6.100.617.801 169.505.927 ----- 241.654.394 5.689.453.980 3.500 -----
00 353.726.664 169.505.927 ----- 148.538.156 35.682.581 ----- -----
01 46.251.403 ----- ----- 35.921.065 10.326.838 3.500 -----
10 57.207.446 ----- ----- 57.157.446 50.000 ----- -----
11 2.896.761.000 ----- ----- ----- 2.896.761.000 ----- -----
12 744.748.709 ----- ----- ----- 744.748.709 ----- -----
14 1.624.628.350 ----- ----- ----- 1.624.628.350 ----- -----
21 274.061.000 ----- ----- ----- 274.061.000 ----- -----
22 77.195.502 ----- ----- ----- 77.195.502 ----- -----
26 37.727 ----- ----- 37.727 ----- ----- -----
99 26.000.000 ----- ----- ----- 26.000.000 ----- -----
F 6.100.585.929 169.505.927 ----- 241.654.394 5.689.422.108 3.500 -----
00 353.702.231 169.505.927 ----- 148.538.156 35.658.148 ----- -----
338

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


E PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
F SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
01 46.243.964 ----- ----- 35.921.065 10.319.399 3.500 -----
10 57.207.446 ----- ----- 57.157.446 50.000 ----- -----
11 2.896.761.000 ----- ----- ----- 2.896.761.000 ----- -----
12 744.748.709 ----- ----- ----- 744.748.709 ----- -----
14 1.624.628.350 ----- ----- ----- 1.624.628.350 ----- -----
21 274.061.000 ----- ----- ----- 274.061.000 ----- -----
22 77.195.502 ----- ----- ----- 77.195.502 ----- -----
26 37.727 ----- ----- 37.727 ----- ----- -----
99 26.000.000 ----- ----- ----- 26.000.000 ----- -----
S 31.872 ----- ----- ----- 31.872 ----- -----
00 24.433 ----- ----- ----- 24.433 ----- -----
01 7.439 ----- ----- ----- 7.439 ----- -----
Vice-Governadoria 5.762.138 5.143.309 ----- 615.329 3.500 ----- -----
00 5.758.638 5.143.309 ----- 615.329 ----- ----- -----
01 3.500 ----- ----- ----- 3.500 ----- -----
F 5.762.138 5.143.309 ----- 615.329 3.500 ----- -----
00 5.758.638 5.143.309 ----- 615.329 ----- ----- -----
01 3.500 ----- ----- ----- 3.500 ----- -----
Procuradoria Geral do Estado 326.090.593 230.592.148 ----- 74.648.545 15.620.000 5.229.900 -----
00 198.989.683 198.592.148 ----- 397.535 ----- ----- -----
01 99.580 ----- ----- 99.580 ----- ----- -----
10 49.629.900 ----- ----- 34.400.000 11.000.000 4.229.900 -----
99 77.371.430 32.000.000 ----- 39.751.430 4.620.000 1.000.000 -----
F 326.090.593 230.592.148 ----- 74.648.545 15.620.000 5.229.900 -----
00 198.989.683 198.592.148 ----- 397.535 ----- ----- -----
01 99.580 ----- ----- 99.580 ----- ----- -----
10 49.629.900 ----- ----- 34.400.000 11.000.000 4.229.900 -----
99 77.371.430 32.000.000 ----- 39.751.430 4.620.000 1.000.000 -----
Defensoria Pública Geral do
Estado
492.873.209 424.985.650 ----- 64.525.105 3.362.454 ----- -----
00 429.366.934 424.985.650 ----- 2.381.284 2.000.000 ----- -----
10 56.747.646 ----- ----- 56.707.646 40.000 ----- -----
13 670.454 ----- ----- ----- 670.454 ----- -----
99 6.088.175 ----- ----- 5.436.175 652.000 ----- -----
F 492.873.209 424.985.650 ----- 64.525.105 3.362.454 ----- -----
00 429.366.934 424.985.650 ----- 2.381.284 2.000.000 ----- -----
10 56.747.646 ----- ----- 56.707.646 40.000 ----- -----
13 670.454 ----- ----- ----- 670.454 ----- -----
99 6.088.175 ----- ----- 5.436.175 652.000 ----- -----
Sec de Est de Planejamento e
Gestão
12.394.974.769 102.055.954 ----- 12.255.496.599 33.439.216 3.983.000 -----
00 90.946.213 72.029.220 ----- 18.916.993 ----- ----- -----
01 20.531.408 ----- ----- 7.167.408 9.381.000 3.983.000 -----
10 12.268.314.800 30.026.734 ----- 12.224.317.850 13.970.216 ----- -----
11 10.088.000 ----- ----- ----- 10.088.000 ----- -----
12 5.094.348 ----- ----- 5.094.348 ----- ----- -----
F 141.820.568 72.029.220 ----- 45.579.632 20.228.716 3.983.000 -----
00 90.946.213 72.029.220 ----- 18.916.993 ----- ----- -----
01 20.531.408 ----- ----- 7.167.408 9.381.000 3.983.000 -----
10 15.160.599 ----- ----- 14.400.883 759.716 ----- -----
11 10.088.000 ----- ----- ----- 10.088.000 ----- -----
12 5.094.348 ----- ----- 5.094.348 ----- ----- -----
339

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


E PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
F SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
S 12.253.154.201 30.026.734 ----- 12.209.916.967 13.210.500 ----- -----
10 12.253.154.201 30.026.734 ----- 12.209.916.967 13.210.500 ----- -----
Secretaria de Est. de 182.313.877 87.658.903 1.000 32.524.741 26.558.341 35.569.892 1.000
Agricultura e Pecuária
00 108.339.879 87.658.903 1.000 20.679.976 ----- ----- -----
01 6.122.793 ----- ----- 3.821.301 2.300.492 ----- 1.000

10 3.264.857 ----- ----- 2.333.157 931.700 ----- -----


11 50.325.000 ----- ----- ----- 18.412.600 31.912.400 -----
12 2.746.236 ----- ----- 1.963.666 782.570 ----- -----
13 6.672.090 ----- ----- 2.691.111 3.980.979 ----- -----
95 3.657.492 ----- ----- ----- ----- 3.657.492 -----
99 1.185.530 ----- ----- 1.035.530 150.000 ----- -----
F 181.128.347 87.658.903 1.000 31.489.211 26.408.341 35.569.892 1.000

00 108.339.879 87.658.903 1.000 20.679.976 ----- ----- -----


01 6.122.793 ----- ----- 3.821.301 2.300.492 ----- 1.000

10 3.264.857 ----- ----- 2.333.157 931.700 ----- -----


11 50.325.000 ----- ----- ----- 18.412.600 31.912.400 -----
12 2.746.236 ----- ----- 1.963.666 782.570 ----- -----
13 6.672.090 ----- ----- 2.691.111 3.980.979 ----- -----
95 3.657.492 ----- ----- ----- ----- 3.657.492 -----
S 1.185.530 ----- ----- 1.035.530 150.000 ----- -----
99 1.185.530 ----- ----- 1.035.530 150.000 ----- -----
Secretaria de Estado de
Governo
44.025.991 28.963.920 ----- 14.944.611 117.460 ----- -----
00 43.185.757 28.963.920 ----- 14.221.837 ----- ----- -----
01 840.234 ----- ----- 722.774 117.460 ----- -----
F 44.025.991 28.963.920 ----- 14.944.611 117.460 ----- -----
00 43.185.757 28.963.920 ----- 14.221.837 ----- ----- -----
01 840.234 ----- ----- 722.774 117.460 ----- -----
Secretaria de Estado de
Cultura
203.686.223 86.268.784 ----- 42.800.123 74.617.316 ----- -----
00 117.278.498 84.768.784 ----- 32.509.714 ----- ----- -----
01 10.266.645 ----- ----- 5.880.409 4.386.236 ----- -----
10 6.141.080 1.500.000 ----- 4.410.000 231.080 ----- -----
11 70.000.000 ----- ----- ----- 70.000.000 ----- -----
F 203.686.223 86.268.784 ----- 42.800.123 74.617.316 ----- -----
00 117.278.498 84.768.784 ----- 32.509.714 ----- ----- -----
01 10.266.645 ----- ----- 5.880.409 4.386.236 ----- -----
10 6.141.080 1.500.000 ----- 4.410.000 231.080 ----- -----
11 70.000.000 ----- ----- ----- 70.000.000 ----- -----
Secretaria de Estado de
Defesa Civil
1.555.646.696 1.307.066.523 ----- 145.375.969 103.168.794 35.410 -----
00 1.267.940.998 1.254.244.604 ----- 13.696.394 ----- ----- -----
01 5.285 ----- ----- 735 4.550 ----- -----
10 227.058.513 52.182.919 ----- 129.310.184 45.530.000 35.410 -----
11 34.888.000 ----- ----- ----- 34.888.000 ----- -----
12 639.000 639.000 ----- ----- ----- ----- -----
13 10.346.244 ----- ----- ----- 10.346.244 ----- -----
20 12.400.000 ----- ----- ----- 12.400.000 ----- -----
25 2.368.656 ----- ----- 2.368.656 ----- ----- -----
F 1.502.004.580 1.307.066.523 ----- 103.733.853 91.168.794 35.410 -----
00 1.267.940.998 1.254.244.604 ----- 13.696.394 ----- ----- -----
01 5.285 ----- ----- 735 4.550 ----- -----
10 173.416.397 52.182.919 ----- 87.668.068 33.530.000 35.410 -----
340

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


E PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
F SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
11 34.888.000 ----- ----- ----- 34.888.000 ----- -----
12 639.000 639.000 ----- ----- ----- ----- -----
13 10.346.244 ----- ----- ----- 10.346.244 ----- -----
20 12.400.000 ----- ----- ----- 12.400.000 ----- -----
25 2.368.656 ----- ----- 2.368.656 ----- ----- -----
S 53.642.116 ----- ----- 41.642.116 12.000.000 ----- -----
10 53.642.116 ----- ----- 41.642.116 12.000.000 ----- -----
Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer
123.395.307 15.333.677 ----- 106.514.013 1.546.217 1.400 -----
00 83.935.563 15.333.677 ----- 68.601.886 ----- ----- -----
01 19.021.841 ----- ----- 18.783.724 236.717 1.400 -----
10 137.000 ----- ----- 136.000 1.000 ----- -----
12 7.333.097 ----- ----- 6.026.597 1.306.500 ----- -----
99 12.967.806 ----- ----- 12.965.806 2.000 ----- -----
F 123.395.307 15.333.677 ----- 106.514.013 1.546.217 1.400 -----
00 83.935.563 15.333.677 ----- 68.601.886 ----- ----- -----
01 19.021.841 ----- ----- 18.783.724 236.717 1.400 -----
10 137.000 ----- ----- 136.000 1.000 ----- -----
12 7.333.097 ----- ----- 6.026.597 1.306.500 ----- -----
99 12.967.806 ----- ----- 12.965.806 2.000 ----- -----
Secretaria de Estado de
Educação
4.851.203.275 3.398.385.925 ----- 1.210.548.945 237.263.405 5.005.000 -----
00 622.287.685 387.684.086 ----- 220.479.678 14.118.921 5.000 -----
05 433.234.089 ----- ----- 421.666.647 11.567.442 ----- -----
11 200.000.000 ----- ----- ----- 195.000.000 5.000.000 -----
12 16.779.542 ----- ----- 202.500 16.577.042 ----- -----
15 2.795.145.607 2.518.222.832 ----- 276.922.775 ----- ----- -----
20 4.747.598 ----- ----- 4.747.598 ----- ----- -----
22 659.582.352 492.479.007 ----- 167.103.345 ----- ----- -----
24 119.426.402 ----- ----- 119.426.402 ----- ----- -----
F 4.433.345.493 3.398.385.925 ----- 795.816.389 234.143.179 5.000.000 -----
00 583.648.165 387.684.086 ----- 184.965.384 10.998.695 ----- -----
05 183.162.437 ----- ----- 171.594.995 11.567.442 ----- -----
11 200.000.000 ----- ----- ----- 195.000.000 5.000.000 -----
12 16.779.542 ----- ----- 202.500 16.577.042 ----- -----
15 2.795.145.607 2.518.222.832 ----- 276.922.775 ----- ----- -----
20 4.747.598 ----- ----- 4.747.598 ----- ----- -----
22 611.490.248 492.479.007 ----- 119.011.241 ----- ----- -----
24 38.371.896 ----- ----- 38.371.896 ----- ----- -----
S 417.857.782 ----- ----- 414.732.556 3.120.226 5.000 -----
00 38.639.520 ----- ----- 35.514.294 3.120.226 5.000 -----
05 250.071.652 ----- ----- 250.071.652 ----- ----- -----
22 48.092.104 ----- ----- 48.092.104 ----- ----- -----
24 81.054.506 ----- ----- 81.054.506 ----- ----- -----
Secretaria de Estado de 299.585.566 52.173.796 16.550 27.924.262 213.288.964 4.669.634 1.512.360
Habitação
00 149.747.334 52.173.796 16.550 17.556.988 80.000.000 ----- -----
01 3.196.784 ----- ----- ----- 1.683.724 700 1.512.360

10 2.853.567 ----- ----- 1.235.601 1.617.966 ----- -----


13 8.143.100 ----- ----- 493.100 7.650.000 ----- -----
16 3.379.076 ----- ----- ----- 3.379.076 ----- -----
22 132.265.705 ----- ----- 8.638.573 118.958.198 4.668.934 -----
F 299.585.566 52.173.796 16.550 27.924.262 213.288.964 4.669.634 1.512.360
341

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


E PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
F SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
00 149.747.334 52.173.796 16.550 17.556.988 80.000.000 ----- -----
01 3.196.784 ----- ----- ----- 1.683.724 700 1.512.360

10 2.853.567 ----- ----- 1.235.601 1.617.966 ----- -----


13 8.143.100 ----- ----- 493.100 7.650.000 ----- -----
16 3.379.076 ----- ----- ----- 3.379.076 ----- -----
22 132.265.705 ----- ----- 8.638.573 118.958.198 4.668.934 -----
Secretaria de Estado de
Fazenda
933.988.312 718.668.371 ----- 120.539.823 77.002.447 17.777.671 -----
00 893.638.019 718.668.371 ----- 118.930.530 38.261.447 17.777.671 -----
01 1.959.293 ----- ----- 1.609.293 350.000 ----- -----
11 38.391.000 ----- ----- ----- 38.391.000 ----- -----
F 933.988.312 718.668.371 ----- 120.539.823 77.002.447 17.777.671 -----
00 893.638.019 718.668.371 ----- 118.930.530 38.261.447 17.777.671 -----
01 1.959.293 ----- ----- 1.609.293 350.000 ----- -----
11 38.391.000 ----- ----- ----- 38.391.000 ----- -----
Secretaria de Estado da Casa
Civil
1.991.604.407 329.792.323 ----- 1.390.305.961 270.498.623 1.007.500 -----
00 258.951.601 122.259.075 ----- 136.692.526 ----- ----- -----
01 36.417.587 ----- ----- 25.574.400 10.839.687 3.500 -----
10 1.465.025.687 207.533.248 ----- 1.224.436.415 32.052.024 1.004.000 -----
12 226.723.412 ----- ----- 124.000 226.599.412 ----- -----
13 4.458.620 ----- ----- 3.458.620 1.000.000 ----- -----
99 27.500 ----- ----- 20.000 7.500 ----- -----
F 1.981.763.245 329.792.323 ----- 1.380.464.799 270.498.623 1.007.500 -----
00 258.951.601 122.259.075 ----- 136.692.526 ----- ----- -----
01 36.417.587 ----- ----- 25.574.400 10.839.687 3.500 -----
10 1.455.184.525 207.533.248 ----- 1.214.595.253 32.052.024 1.004.000 -----
12 226.723.412 ----- ----- 124.000 226.599.412 ----- -----
13 4.458.620 ----- ----- 3.458.620 1.000.000 ----- -----
99 27.500 ----- ----- 20.000 7.500 ----- -----
S 9.841.162 ----- ----- 9.841.162 ----- ----- -----
10 9.841.162 ----- ----- 9.841.162 ----- ----- -----
Sec de Est de Desenv Econ,
Energ.Ind e Serv
322.462.831 70.745.376 ----- 113.290.705 70.856.029 67.570.721 -----
00 56.737.512 37.611.098 ----- 18.976.414 150.000 ----- -----
01 1.306.504 ----- ----- 53.867 40.900 1.211.737 -----
10 127.436.286 19.207.758 ----- 37.204.415 4.665.129 66.358.984 -----
11 55.000.000 ----- ----- ----- 55.000.000 ----- -----
13 49.527.812 13.926.520 ----- 24.601.292 11.000.000 ----- -----
18 32.454.717 ----- ----- 32.454.717 ----- ----- -----
F 322.462.831 70.745.376 ----- 113.290.705 70.856.029 67.570.721 -----
00 56.737.512 37.611.098 ----- 18.976.414 150.000 ----- -----
01 1.306.504 ----- ----- 53.867 40.900 1.211.737 -----
10 127.436.286 19.207.758 ----- 37.204.415 4.665.129 66.358.984 -----
11 55.000.000 ----- ----- ----- 55.000.000 ----- -----
13 49.527.812 13.926.520 ----- 24.601.292 11.000.000 ----- -----
18 32.454.717 ----- ----- 32.454.717 ----- ----- -----
Secretaria de Estado do
Ambiente
1.356.964.702 135.137.268 ----- 40.349.270 1.181.428.164 50.000 -----
342

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


E PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
F SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
00 115.838.578 111.733.667 ----- 4.104.911 ----- ----- -----
01 865.124 ----- ----- ----- 865.124 ----- -----
04 476.648.598 ----- ----- ----- 476.648.598 ----- -----
10 61.283.322 450.000 ----- 24.656.514 36.126.808 50.000 -----
12 295.249.949 ----- ----- ----- 295.249.949 ----- -----
13 2.802.141 ----- ----- 1.402.141 1.400.000 ----- -----
14 14.904.000 ----- ----- ----- 14.904.000 ----- -----
16 301.399.205 ----- ----- ----- 301.399.205 ----- -----
19 32.737.499 22.953.601 ----- 8.183.898 1.600.000 ----- -----
21 49.057.000 ----- ----- ----- 49.057.000 ----- -----
97 5.489.598 ----- ----- 1.901.806 3.587.792 ----- -----
98 689.688 ----- ----- 100.000 589.688 ----- -----
F 1.356.964.702 135.137.268 ----- 40.349.270 1.181.428.164 50.000 -----
00 115.838.578 111.733.667 ----- 4.104.911 ----- ----- -----
01 865.124 ----- ----- ----- 865.124 ----- -----
04 476.648.598 ----- ----- ----- 476.648.598 ----- -----
10 61.283.322 450.000 ----- 24.656.514 36.126.808 50.000 -----
12 295.249.949 ----- ----- ----- 295.249.949 ----- -----
13 2.802.141 ----- ----- 1.402.141 1.400.000 ----- -----
14 14.904.000 ----- ----- ----- 14.904.000 ----- -----
16 301.399.205 ----- ----- ----- 301.399.205 ----- -----
19 32.737.499 22.953.601 ----- 8.183.898 1.600.000 ----- -----
21 49.057.000 ----- ----- ----- 49.057.000 ----- -----
97 5.489.598 ----- ----- 1.901.806 3.587.792 ----- -----
98 689.688 ----- ----- 100.000 589.688 ----- -----
Secret de Est de
Administração Penitenciária
975.523.827 603.646.452 ----- 363.921.413 7.955.962 ----- -----
00 884.914.537 603.646.452 ----- 281.268.085 ----- ----- -----
01 76.820.660 ----- ----- 71.945.365 4.875.295 ----- -----
10 6.894.056 ----- ----- 6.364.793 529.263 ----- -----
12 343.170 ----- ----- 343.170 ----- ----- -----
20 551.404 ----- ----- ----- 551.404 ----- -----
25 6.000.000 ----- ----- 4.000.000 2.000.000 ----- -----
F 664.586.682 603.646.452 ----- 57.121.413 3.818.817 ----- -----
00 652.788.057 603.646.452 ----- 49.141.605 ----- ----- -----
01 4.009.995 ----- ----- 1.271.845 2.738.150 ----- -----
10 6.894.056 ----- ----- 6.364.793 529.263 ----- -----
12 343.170 ----- ----- 343.170 ----- ----- -----
20 551.404 ----- ----- 551.404 ----- -----
S 310.937.145 ----- ----- 306.800.000 4.137.145 ----- -----
00 232.126.480 ----- ----- 232.126.480 ----- ----- -----
01 72.810.665 ----- ----- 70.673.520 2.137.145 ----- -----
18 ----- ----- ----- ----- -----
25 6.000.000 ----- ----- 4.000.000 2.000.000 ----- -----
Secretaria de Estado de
Segurança
5.796.923.667 4.756.381.358 ----- 764.273.375 276.268.934 ----- -----
343

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


E PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
F SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
00 4.363.650.635 3.979.221.273 ----- 384.427.828 1.534 ----- -----
01 415.310.765 382.688.740 ----- 22.521.527 10.100.498 ----- -----
10 148.031.224 1.500.000 ----- 130.719.322 15.811.902 ----- -----
11 250.000.000 ----- ----- ----- 250.000.000 ----- -----
12 79.671.345 79.671.345 ----- ----- ----- ----- -----
18 513.300.000 313.300.000 ----- 200.000.000 ----- ----- -----
19 3.166.704 ----- ----- 2.816.704 350.000 ----- -----
20 23.792.994 ----- ----- 23.787.994 5.000 ----- -----
F 5.708.233.269 4.756.381.358 ----- 684.969.225 266.882.686 ----- -----
00 4.363.417.474 3.979.221.273 ----- 384.194.667 1.534 ----- -----
01 415.190.776 382.688.740 ----- 22.450.538 10.051.498 ----- -----
10 59.693.976 1.500.000 ----- 51.719.322 6.474.654 ----- -----
11 250.000.000 ----- ----- ----- 250.000.000 ----- -----
12 79.671.345 79.671.345 ----- ----- ----- ----- -----
18 513.300.000 313.300.000 ----- 200.000.000 ----- -----
19 3.166.704 ----- ----- 2.816.704 350.000 ----- -----
20 23.792.994 ----- ----- 23.787.994 5.000 ----- -----
S 88.690.398 ----- ----- 79.304.150 9.386.248 ----- -----
00 233.161 ----- ----- 233.161 ----- ----- -----
01 119.989 ----- ----- 70.989 49.000 ----- -----
10 88.337.248 ----- ----- 79.000.000 9.337.248 ----- -----
Secretaria de Estado de Saúde 5.547.120.722 1.626.670.788 656.000 3.720.352.165 196.232.660 2.009.109 1.200.000

00 3.307.883.737 1.327.838.038 ----- 1.905.926.581 74.110.009 9.109 -----


01 25.000.700 ----- ----- 15.000.000 10.000.700 ----- -----
10 195.276.686 2.360.000 ----- 160.829.883 28.886.803 2.000.000 1.200.000

11 40.784.000 ----- ----- ----- 40.784.000 ----- -----


13 23.182.540 ----- ----- 5.576.400 17.606.140 ----- -----
19 46.258.313 19.019.543 656.000 18.508.594 8.074.176 ----- -----
22 912.243.779 ----- ----- 910.238.325 2.005.454 ----- -----
23 330.114.837 273.953.207 ----- 55.074.852 1.086.778 ----- -----
25 666.376.130 3.500.000 ----- 649.197.530 13.678.600 ----- -----
S 5.547.120.722 1.626.670.788 656.000 3.720.352.165 196.232.660 2.009.109 1.200.000

00 3.307.883.737 1.327.838.038 1.905.926.581 74.110.009 9.109

01 25.000.700 ----- ----- 15.000.000 10.000.700 ----- -----


10 195.276.686 2.360.000 ----- 160.829.883 28.886.803 2.000.000 1.200.000

11 40.784.000 ----- ----- ----- 40.784.000 ----- -----


13 23.182.540 ----- ----- 5.576.400 17.606.140 ----- -----
19 46.258.313 19.019.543 656.000 18.508.594 8.074.176 ----- -----
22 912.243.779 ----- ----- 910.238.325 2.005.454 ----- -----
23 330.114.837 273.953.207 ----- 55.074.852 1.086.778 ----- -----
25 666.376.130 3.500.000 ----- 649.197.530 13.678.600 ----- -----
Secretaria de Estado do
Trabalho e Renda
76.927.396 9.166.491 ----- 66.120.621 1.640.284 ----- -----
00 46.553.725 9.166.491 ----- 37.387.234 ----- ----- -----
01 2.098.111 ----- ----- 912.182 1.185.929 ----- -----
12 28.275.560 ----- ----- 27.821.205 454.355 ----- -----
F 76.927.396 9.166.491 ----- 66.120.621 1.640.284 ----- -----
00 46.553.725 9.166.491 ----- 37.387.234 ----- ----- -----
01 2.098.111 ----- ----- 912.182 1.185.929 ----- -----
12 28.275.560 ----- ----- 27.821.205 454.355 ----- -----
Secretaria de Estado de 3.796.094.612 171.237.231 1.599.807 632.943.739 2.989.196.630 214.200 903.005
Transportes
344

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


E PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
F SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
00 203.722.964 147.136.104 1.599.807 54.987.053 ----- ----- -----
01 18.135.221 ----- ----- 1.013.200 16.004.816 214.200 903.005

10 62.620.620 24.101.127 ----- 37.716.663 802.830 ----- -----


11 2.961.753.000 ----- ----- ----- 2.961.753.000 ----- -----
12 10.829.984 ----- ----- 300.000 10.529.984 ----- -----
22 539.020.823 ----- ----- 538.914.823 106.000 ----- -----
99 12.000 ----- ----- 12.000 ----- ----- -----
F 3.796.094.612 171.237.231 1.599.807 632.943.739 2.989.196.630 214.200 903.005

00 203.722.964 147.136.104 1.599.807 54.987.053 ----- ----- -----


01 18.135.221 ----- ----- 1.013.200 16.004.816 214.200 903.005

10 62.620.620 24.101.127 ----- 37.716.663 802.830 ----- -----


11 2.961.753.000 ----- ----- ----- 2.961.753.000 ----- -----
12 10.829.984 ----- ----- 300.000 10.529.984 ----- -----
22 539.020.823 ----- ----- 538.914.823 106.000 ----- -----
99 12.000 ----- ----- 12.000 ----- ----- -----
Sec de Est de Assist Soc e
Direitos Humanos
733.118.423 101.173.376 ----- 557.052.741 74.892.306 ----- -----
00 111.114.522 101.173.376 ----- 9.941.146 ----- ----- -----
01 6.591.364 ----- ----- 6.550.000 41.364 ----- -----
10 9.600 ----- ----- 9.600 ----- ----- -----
11 59.081.000 ----- ----- ----- 59.081.000 ----- -----
12 21.122.000 ----- ----- 16.310.000 4.812.000 ----- -----
13 7.430.000 ----- ----- 3.620.000 3.810.000 ----- -----
22 521.179.937 ----- ----- 514.621.995 6.557.942 ----- -----
24 6.590.000 ----- ----- 6.000.000 590.000 ----- -----
F 60.949.404 ----- ----- 24.815.404 36.134.000 ----- -----
00 50.000 ----- ----- 50.000 ----- ----- -----
01 2.050.000 ----- ----- 2.050.000 ----- ----- -----
11 30.652.000 ----- ----- ----- 30.652.000 ----- -----
12 20.822.000 ----- ----- 16.110.000 4.712.000 ----- -----
22 7.375.404 ----- ----- 6.605.404 770.000 ----- -----
S 672.169.019 101.173.376 ----- 532.237.337 38.758.306 ----- -----
00 111.064.522 101.173.376 ----- 9.891.146 ----- -----
01 4.541.364 ----- ----- 4.500.000 41.364 ----- -----
10 9.600 ----- ----- 9.600 ----- ----- -----
11 28.429.000 ----- ----- ----- 28.429.000 ----- -----
12 300.000 ----- ----- 200.000 100.000 ----- -----
13 7.430.000 ----- ----- 3.620.000 3.810.000 ----- -----
22 513.804.533 ----- ----- 508.016.591 5.787.942 ----- -----
24 6.590.000 ----- ----- 6.000.000 590.000 ----- -----
Encargos Gerais do Estado 19.881.542.161 430.908.267 3.155.346.462 13.288.944.508 140.000.000 ----- 2.866.042.924

*01 468.008.980 ----- 457.150.762 10.558.218 ----- ----- -----


00 13.423.572.815 205.052.163 858.994.638 10.852.368.630 140.000.000 ----- 1.367.157.384

04 2.789.848.992 ----- 1.032.821.069 1.753.451.272 ----- ----- 3.576.651

06 881.063.724 ----- 450.000.000 11.013.297 ----- ----- 420.050.427

07 844.979.106 ----- 356.122.847 234.482.797 ----- ----- 254.373.462

11 820.885.000 ----- ----- ----- ----- ----- 820.885.000

26 381 ----- ----- 381 ----- ----- -----


90 326.257.146 184.856.104 257.146 141.143.896 ----- ----- -----
91 326.926.017 41.000.000 ----- 285.926.017 ----- ----- -----
F 19.881.542.161 430.908.267 3.155.346.462 13.288.944.508 140.000.000 ----- 2.866.042.924
345

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


E PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
F SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
00 13.423.572.815 205.052.163 858.994.638 10.852.368.630 140.000.000 ----- 1.367.157.384

01 468.008.980 ----- 457.150.762 10.558.218 ----- -----


04 2.789.848.992 ----- 1.032.821.069 1.753.451.272 ----- ----- 3.576.651

06 881.063.724 ----- 450.000.000 11.013.297 ----- ----- 420.050.427

07 844.979.106 ----- 356.122.847 234.482.797 ----- ----- 254.373.462

11 820.885.000 ----- ----- ----- ----- ----- 820.885.000

26 381 ----- ----- 381 ----- ----- -----


90 326.257.146 184.856.104 257.146 141.143.896 ----- ----- -----
91 326.926.017 41.000.000 ----- 285.926.017 ----- ----- -----
94 ----- ----- ----- ----- -----
Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia
2.306.332.250 1.327.821.577 ----- 767.465.508 211.042.565 2.600 -----
00 2.004.338.463 1.327.821.577 ----- 514.523.113 161.991.173 2.600 -----
01 3.647.952 ----- ----- 3.640.952 7.000 ----- -----
10 67.053.342 ----- ----- 50.539.776 16.513.566 ----- -----
13 78.306.375 ----- ----- 52.926.448 25.379.927 ----- -----
22 104.509.662 ----- ----- 103.558.763 950.899 ----- -----
25 47.892.448 ----- ----- 41.892.448 6.000.000 ----- -----
98 584.008 ----- ----- 384.008 200.000 ----- -----
F 2.245.379.778 1.327.821.577 ----- 713.883.620 203.671.981 2.600 -----
00 2.002.886.839 1.327.821.577 ----- 514.442.073 160.620.589 2.600 -----
01 3.647.952 ----- ----- 3.640.952 7.000 ----- -----
10 67.053.342 ----- ----- 50.539.776 16.513.566 ----- -----
13 78.306.375 ----- ----- 52.926.448 25.379.927 ----- -----
22 92.861.262 ----- ----- 91.910.363 950.899 ----- -----
25 40.000 ----- ----- 40.000 ----- ----- -----
98 584.008 ----- ----- 384.008 200.000 ----- -----
S 60.952.472 ----- ----- 53.581.888 7.370.584 ----- -----
00 1.451.624 ----- ----- 81.040 1.370.584 ----- -----
22 11.648.400 ----- ----- 11.648.400 ----- ----- -----
25 47.852.448 ----- ----- 41.852.448 6.000.000 ----- -----
Secretaria de Estado de
Turismo
121.499.361 8.674.107 ----- 57.571.745 55.253.509 ----- -----
00 15.387.842 8.674.107 ----- 6.713.735 ----- ----- -----
01 990.375 ----- ----- 905.866 84.509 ----- -----
11 55.149.000 ----- ----- ----- 55.149.000 ----- -----
12 49.822.144 ----- ----- 49.822.144 ----- ----- -----
13 150.000 ----- ----- 130.000 20.000 ----- -----
F 121.499.361 8.674.107 ----- 57.571.745 55.253.509 ----- -----
00 15.387.842 8.674.107 ----- 6.713.735 ----- ----- -----
01 990.375 ----- ----- 905.866 84.509 ----- -----
11 55.149.000 ----- ----- ----- 55.149.000 ----- -----
12 49.822.144 ----- ----- 49.822.144 ----- ----- -----
13 150.000 ----- ----- 130.000 20.000 ----- -----
Secret.de Estado de
Desenv.Reg.Abast. e Pesca
55.738.334 31.358.851 ----- 21.639.771 939.712 ----- 1.800.000

00 27.072.885 21.398.986 ----- 5.673.899 ----- ----- -----


01 2.606.815 ----- ----- 57.103 749.712 ----- 1.800.000

10 26.058.634 9.959.865 ----- 15.908.769 190.000 ----- -----


F 55.738.334 31.358.851 ----- 21.639.771 939.712 ----- 1.800.000

00 27.072.885 21.398.986 ----- 5.673.899 ----- ----- -----


01 2.606.815 ----- ----- 57.103 749.712 ----- 1.800.000

10 26.058.634 9.959.865 ----- 15.908.769 190.000 ----- -----


346

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


E PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO S TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
F SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
Secret. de Est. Env. Saudável e
Qualid Vida
28.478.276 4.710.776 ----- 21.373.970 2.393.530 ----- -----
00 12.029.471 4.710.776 ----- 7.318.695 ----- ----- -----
01 16.448.505 ----- ----- 14.054.975 2.393.530 ----- -----
99 300 ----- ----- 300 ----- ----- -----
F 16.401.087 15.000 ----- 15.726.266 659.821 ----- -----
00 5.760.413 15.000 ----- 5.745.413 ----- ----- -----
01 10.640.674 ----- ----- 9.980.853 659.821 ----- -----
S 12.077.189 4.695.776 ----- 5.647.704 1.733.709 ----- -----
00 6.269.058 4.695.776 ----- 1.573.282 ----- ----- -----
01 5.807.831 ----- ----- 4.074.122 1.733.709 ----- -----
99 300 ----- ----- 300 ----- ----- -----
Sec Est de Proteção e Defesa
do Consumidor
32.348.032 17.241.516 ----- 9.139.516 5.967.000 ----- -----
00 25.222.642 17.241.516 ----- 7.981.126 ----- ----- -----
01 1.241.059 ----- ----- 54.059 1.187.000 ----- -----
96 5.884.331 ----- ----- 1.104.331 4.780.000 ----- -----
F 32.348.032 17.241.516 ----- 9.139.516 5.967.000 ----- -----
00 25.222.642 17.241.516 ----- 7.981.126 ----- ----- -----
01 1.241.059 ----- ----- 54.059 1.187.000 ----- -----
96 5.884.331 ----- ----- 1.104.331 4.780.000 ----- -----
Sec. Est. de Prevenção a
Dependência Química
22.003.364 2.002.150 ----- 19.712.296 288.918 ----- -----
00 3.318.350 2.002.150 ----- 1.316.200 ----- ----- -----
01 70.700 ----- ----- ----- 70.700 ----- -----
22 18.614.314 ----- ----- 18.396.096 218.218 ----- -----
S 22.003.364 2.002.150 ----- 19.712.296 288.918 ----- -----
00 3.318.350 2.002.150 ----- 1.316.200 ----- ----- -----
01 70.700 ----- ----- ----- 70.700 ----- -----
22 18.614.314 ----- ----- 18.396.096 218.218 ----- -----

TOTAL FISCAL 57.639.278.178 19.131.140.327 3.156.963.819 20.324.005.124 12.008.251.082 148.358.537 2.870.259.289

00 30.610.049.765 14.732.968.261 860.611.995 13.163.841.441 467.690.413 17.780.271 1.367.157.384

01 1.213.792.074 382.688.740 457.150.762 152.529.372 204.781.329 12.125.506 4.216.365

04 3.266.497.590 ----- 1.032.821.069 1.753.451.272 476.648.598 ----- 3.576.651

05 183.162.437 ----- ----- 171.594.995 11.567.442 ----- -----


06 881.063.724 ----- 450.000.000 11.013.297 ----- ----- 420.050.427

07 844.979.106 ----- 356.122.847 234.482.797 ----- ----- 254.373.462

10 3.076.829.890 316.434.917 ----- 2.464.601.736 223.579.303 72.213.934 -----


11 7.473.892.000 ----- ----- ----- 6.616.094.600 36.912.400 820.885.000

12 1.489.169.746 80.310.345 ----- 107.898.880 1.300.960.521 ----- -----


13 161.076.836 13.926.520 ----- 85.702.712 61.447.604 ----- -----
14 1.639.532.350 ----- ----- ----- 1.639.532.350 ----- -----
15 2.795.145.607 2.518.222.832 ----- 276.922.775 ----- ----- -----
16 304.778.281 ----- ----- ----- 304.778.281 ----- -----
18 545.754.717 313.300.000 ----- 232.454.717 0 ----- -----
19 35.904.203 22.953.601 ----- 11.000.602 1.950.000 ----- -----
20 41.491.996 ----- ----- 28.535.592 12.956.404 ----- -----
21 323.118.000 ----- ----- ----- 323.118.000 ----- -----
22 1.460.208.944 492.479.007 ----- 765.080.404 197.980.599 4.668.934 -----
24 38.371.896 ----- ----- 38.371.896 ----- ----- -----
347

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
25 2.408.656 ----- ----- 2.408.656 ----- ----- -----
26 38.108 ----- ----- 38.108 ----- ----- -----
90 326.257.146 184.856.104 257.146 141.143.896 ----- ----- -----
91 326.926.017 41.000.000 ----- 285.926.017 ----- ----- -----
94 0 ----- ----- 0 ----- ----- -----
95 3.657.492 ----- ----- ----- ----- 3.657.492 -----
96 5.884.331 ----- ----- 1.104.331 4.780.000 ----- -----
97 5.489.598 ----- ----- 1.901.806 3.587.792 ----- -----
98 1.273.696 ----- ----- 484.008 789.688 ----- -----
99 582.523.972 32.000.000 ----- 393.515.814 156.008.158 1.000.000 -----
TOTAL SEGURIDADE 19.449.662.972 1.764.568.824 656.000 17.394.803.871 286.420.168 2.014.109 1.200.000

00 3.701.010.885 1.435.709.340 0 2.186.662.184 78.625.252 14.109 0

01 108.358.688 ----- ----- 94.318.631 14.040.057 ----- -----


05 250.071.652 ----- ----- 250.071.652 ----- ----- -----
10 12.600.261.013 32.386.734 ----- 12.501.239.728 63.434.551 2.000.000 1.200.000

11 69.213.000 ----- ----- ----- 69.213.000 ----- -----


12 300.000 ----- ----- 200.000 100.000 ----- -----
13 30.612.540 ----- ----- 9.196.400 21.416.140 ----- -----
18 0 ----- ----- 0 ----- ----- -----
19 46.258.313 19.019.543 656.000 18.508.594 8.074.176 ----- -----
22 1.504.403.130 ----- ----- 1.496.391.516 8.011.614 ----- -----
23 330.114.837 273.953.207 ----- 55.074.852 1.086.778 ----- -----
24 87.644.506 ----- ----- 87.054.506 590.000 ----- -----
25 720.228.578 3.500.000 ----- 695.049.978 21.678.600 ----- -----
99 1.185.830 ----- ----- 1.035.830 150.000 ----- -----
TOTAL GERAL 77.088.941.150 20.895.709.151 3.157.619.819 37.718.808.995 12.294.671.250 150.372.646 2.871.459.289

00 34.311.060.650 16.168.677.601 860.611.995 15.350.503.625 546.315.665 17.794.380 1.367.157.384

01 1.322.150.762 382.688.740 457.150.762 246.848.003 218.821.386 12.125.506 4.216.365

04 3.266.497.590 ----- 1.032.821.069 1.753.451.272 476.648.598 ----- 3.576.651

05 433.234.089 ----- ----- 421.666.647 11.567.442 ----- -----


06 881.063.724 ----- 450.000.000 11.013.297 ----- ----- 420.050.427

07 844.979.106 ----- 356.122.847 234.482.797 ----- ----- 254.373.462

10 15.677.090.903 348.821.651 ----- 14.965.841.464 287.013.854 74.213.934 1.200.000

11 7.543.105.000 ----- ----- ----- 6.685.307.600 36.912.400 820.885.000

12 1.489.469.746 80.310.345 ----- 108.098.880 1.301.060.521 ----- -----


13 191.689.376 13.926.520 ----- 94.899.112 82.863.744 ----- -----
14 1.639.532.350 ----- ----- ----- 1.639.532.350 ----- -----
15 2.795.145.607 2.518.222.832 ----- 276.922.775 ----- ----- -----
16 304.778.281 ----- ----- ----- 304.778.281 ----- -----
18 545.754.717 313.300.000 ----- 232.454.717 0 ----- -----
19 82.162.516 41.973.144 656.000 29.509.196 10.024.176 ----- -----
20 41.491.996 ----- ----- 28.535.592 12.956.404 ----- -----
21 323.118.000 ----- ----- ----- 323.118.000 ----- -----
22 2.964.612.074 492.479.007 ----- 2.261.471.920 205.992.213 4.668.934 -----
23 330.114.837 273.953.207 ----- 55.074.852 1.086.778 ----- -----
24 126.016.402 ----- ----- 125.426.402 590.000 ----- -----
25 722.637.234 3.500.000 ----- 697.458.634 21.678.600 ----- -----
26 38.108 ----- ----- 38.108 ----- ----- -----
90 326.257.146 184.856.104 257.146 141.143.896 ----- ----- -----
91 326.926.017 41.000.000 ----- 285.926.017 ----- ----- -----
348

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA R$ (1,00)


PESSOAL E JUROS E OUTRAS
F INVERSÕES AMORTIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TOTAL ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS INVESTIMENTOS
R FINANCEIRAS DA DIVIDA
SOCIAIS DÍVIDA CORRENTES
94 0 ----- ----- 0 ----- ----- -----
95 3.657.492 ----- ----- ----- ----- 3.657.492 -----
96 5.884.331 ----- ----- 1.104.331 4.780.000 ----- -----
97 5.489.598 ----- ----- 1.901.806 3.587.792 ----- -----
98 1.273.696 ----- ----- 484.008 789.688 ----- -----
99 583.709.802 32.000.000 ----- 394.551.644 156.158.158 1.000.000 -----

* VALOR REFERENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 300.000


349

DEMONSTRATIVO DE PESSOAL
350
351
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS POR ÓRGÃO DE GOVERNO
ATIVOS INATIVOS
AGÊNCIA REGULAD DE ENERG E SANEAM BÁSICO DO EST RJ AGENERSA 76 ----
AGÊNCIA REGULAD DE SERV PUBL DE TRANSP DO EST RJ AGETRANSP 76 1
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL CASA CIVIL 1.399 110
CIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO EST RJ CASERJ 61 ----
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RJ CBMERJ 16.960 5.628
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO EST R J CEASA 225 ----
FUND CENTRO DE CIENC E EDUC SUP E DIST DO EST RJ CECIERJ 281 1
FUND CENTRO EST DE ESTAT. PESQ E FORM DE SERV PUBL CEPERJ 245 82
CIA DESENVOLV. RODOVIÁRIO DO RJ CODERTE 138 ----
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL CODIN 97 ----
COMPANHIA DE TRANSPORTES COLETIVOS CTC 17 ----
FUND.DEPTO.DE ESTRADAS DE RODAGEM/RJ DER 1.500 2.728
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ DETRAN 2.285 709
DEPART.DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DETRO 303 73
DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DPGE 2.131 227
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RJ DRM 80 80
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO EGE SEPLAG ---- 1.140
EMP DE ASSIST TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL RJ EMATER 610 ----
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS EMOP 452 ----
FUNDAÇÃO APOIO À ESCOLA TECNICA FAETEC 9.968 731
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO R J FAPERJ 86 37
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE FENORTE 130 1
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO RIO DE JANEIRO FSERJ 5.300 ----
FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA FIA 524 1.162
FUND. INSTITUTO DE PESCA DO RJ FIPERJ 115 42
FUNDAÇÃO LEAO XIII FL XIII 847 816
FUNDAÇÃO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM FMIS 63 ----
FUNDAÇÃO SANTA CABRINI FS CABRINi 113 16
FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL FTMRJ 561 261
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RJ FUNARJ 360 179
INST ASSIST. SERVIDOR EST. R J IASERJ 1.186 2.812
INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA IEEA 100 ----
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA 1.494 461
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM 353 62
INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ISP 43 ----
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RJ ITERJ 155 ----
INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A. IVB 156 ----
JUNTA COMERCIAL DO EST R J JUCERJA 186 44
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOTERJ 99 39
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO R.J. METRO 10 ----
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PCERJ 10.150 6.153
EMP DE PESQUISA AGROPECUÁRIA RJ PESAGRO 283 ----
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PGE 1.075 615
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMERJ 49.469 22.127
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RJ PROCON 33 ----
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNIC DO EST RJ PRODERJ 574 904
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RJ RIOPREVIDÊNCIA 430 850
COMPANHIA DE TRANSP SOBRE TRILHOS RJ RIOTRILHOS 441 ----
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE SEA 224 159
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINIST PENITENCIÁRIA SEAP 7.071 1.885
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA SEAPEC 622 856
352

SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS POR ÓRGÃO DE GOVERNO


ATIVOS INATIVOS
SEC DE EST DE ASSIST SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SEASDH 561 ----
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SEC 395 375
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SECT 97 ----
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL SEDEC 442 95
SEC DE EST DE DESENV ECON ENERGIA IND E SERVICOS SEDEIS 318 776
SEC DE EST DE DESENV REG ABASTECIMENTO E PESCA SEDRAP 152 ----
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SEEDUC 99.036 80.572
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER SEEL 59 ----
SEC DE EST DE ENVELHEC SAUDAVEL E QUALID DE VIDA SEESQV 42 ----
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SEFAZ 3.407 3.089
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 983 ----
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO SEH 75 ----
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS SEOBRAS 334 653
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG 1.016 1.152
SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO E DEPEND QUIMICA SEPREDEQ 35 ----
SECRETARIA DE ESTADO DE PROT E DEF DO CONSUMIDOR SEPROCON 137 ----
SERVIÇOS DE VIAÇÃO ESTADUAL SERVE 9 ----
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES 28.542 8.931
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA SESEG 964 ----
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO SETRAB 216 132
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES SETRANS 195 272
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO SETUR 75 ----
SUP DE DESPORTOS DO EST DO RIO JANEIRO SUDERJ 227 156
CIA DE TURISMO DO EST. R. J. TURISRIO 108 ----
UNIVERS EST NORTE FLUMINEN DARCY RIBEIRO UENF 2.841 65
UNIVERSIDADE DO EST DO RJ UERJ - HUPE 6.900 3.089
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA ZONA OESTE UEZO 192 ----
VICE GOVERNADORIA DO ESTADO VICE GOV 84 ----
Total 266.599 150.348

PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS - RIOPREVIDENCIA 94.211


353

INVESTIMENTOS
354
355

FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÃO VALOR EM R$ (1,00)

Recursos Próprios 92.132.476


Geração Própria 92.132.476
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido ---
Tesouro ---
Direto ---
Controladora ---
Operações de Crédito de Longo Prazo ---
Internas ---
Externas ---
Outros Recursos de Longo Prazo ---
Controladora ---
Outras Estatais ---
Outras Fontes ---

TOTAL 92.132.476
356

Órgão: Secretaria de Estado de Obras


Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Quadro Síntese Em R$ (1,00)

Código / Especificação Valor


TOTAL 83.112.497
Programa
0021 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário no Interior 17.985.781
0022 Gestão Corporativa 16.839.466
0167 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário na Região Metropolitana do RJ 48.287.250
Função
17 Saneamento 83.112.497
Subfunção
512 Saneamento Básico Urbano 83.112.497

Despesas por Função/Subfunção


17 Saneamento 83.112.497
512 Saneamento Básico Urbano 83.112.497

Fontes de Financiamento
6.0.0.0.00.00 Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 83.112.497
6.1.0.0.00.00 Recursos Próprios 83.112.497
6.1.1.0.00.00 Geração Própria 83.112.497
6.2.0.0.00.00 Recursos para aumento do Patrimônio Líquido ---
6.2.1.0.00.00 Tesouro ---
6.2.1.1.00.00 Direto ---
6.2.2.0.00.00 Controladora ---
6.3.0.0.00.00 Operações de Crédito de Longo Prazo ---
6.3.1.0.00.00 Internas ---
6.3.2.0.00.00 Externas ---
6.4.0.0.00.00 Outros Recursos de Longo Prazo ---
6.4.1.0.00.00 Controladora ---
6.4.2.0.00.00 Outras Estatais ---
6.4.3.0.00.00 Outras Fontes ---
357

Órgão: Secretaria de Estado de Obras


Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos
Quadro dos Créditos Orçamentários Em R$ (1,00)
Programática Programa/Ação Funcional Esf GND Mod Fte Valor
0021 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário no Interior 17.985.781
Projetos 17.985.781
0021 5352 Implantação e Ampliação dos Sistemas de Saneamento no Interior 17512 3 4 90 10 17.985.781

0022 Gestão Corporativa 16.839.466


Atividades 16.839.466
0022 6064 Operação de Sistemas de Águas e Esgotos 17512 3 4 90 10 16.839.466

0167 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário na Região Metropolitana do RJ 48.287.250


Projetos 48.287.250
0167 1611 Estação de Tratamento de Água do Novo Guandu 17512 3 4 90 10 3.900.000
0167 1663 Ampliação e Melhoria Operacional dos Sistemas Guandu e Imunana- 17512 3 4 90 10 4.004.794
Laranjal
0167 3468 Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água da 17512 3 4 90 10 33.691.293
RMRJ
0167 3469 Implantação e Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário da 17512 3 4 90 10 6.691.163
RMRJ

TOTAL 83.112.497
358

Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil


Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Quadro Síntese Em R$ (1,00)

Código / Especificação Valor


TOTAL 9.019.979
Programa
0065 Divulgação de Atos Oficiais e Particulares 9.019.979
Função
22 Indústria 9.019.979
Subfunção
662 Produção Industrial 9.019.979

Despesas por Função/Subfunção


22 Indústria 9.019.979
662 Produção Industrial 9.019.979

Fontes de Financiamento
6.0.0.0.00.00 Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 9.019.979
6.1.0.0.00.00 Recursos Próprios 9.019.979
6.1.1.0.00.00 Geração Própria 9.019.979
6.2.0.0.00.00 Recursos para aumento do Patrimônio Líquido ---
6.2.1.0.00.00 Tesouro ---
6.2.1.1.00.00 Direto ---
6.2.2.0.00.00 Controladora ---
6.3.0.0.00.00 Operações de Crédito de Longo Prazo ---
6.3.1.0.00.00 Internas ---
6.3.2.0.00.00 Externas ---
6.4.0.0.00.00 Outros Recursos de Longo Prazo ---
6.4.1.0.00.00 Controladora ---
6.4.2.0.00.00 Outras Estatais ---
6.4.3.0.00.00 Outras Fontes ---
359

Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil


Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Quadro dos Créditos Orçamentários Em R$ (1,00)
Programática Programa/Ação Funcional Esf GND Mod Fte Valor
0065 Divulgação de Atos Oficiais e Particulares 9.019.979
Projetos 7.810.169
0065 5007 Modernização e Reequipamento da Imprensa Oficial 22662 3 4 90 10 7.810.169
Atividades 1.209.810
0065 2140 Produção de Serviços e Publicações em Geral 22662 3 4 90 10 1.209.810

TOTAL 9.019.979
360
361

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos


Órgão: Secretaria de Estado de Obras
I - Discriminação das Origens dos Recursos - DICOR Em R$(1,00)
110000 - RECEITAS 5.097.717.922
111000 - SUBSÍDIO DO TESOURO ----
112000 - OPERACIONAL 5.034.780.922
112100 - Venda de Bens e Serviços 5.020.677.422
112900 - Demais Receitas Operacionais 14.103.500
113000 - NÃO OPERACIONAL 62.937.000
113100 - Alienação de Bens ----
113200 - Alienação de Valores Mobiliários ----
113210 - Títulos Públicos ----
113290 - Demais Valores Mobiliários ----
113300 - Aluguéis ----
113400 - Receitas Financeiras (Juros e Outras) 48.908.000
113440 - Instituições Financeiras 2.289.000
113450 - Mútuos com Empresas Do Exterior ----
113490 - Outras Fontes 46.619.000
113500 - Dividendos e Bonificações em Dinheiro ----
113900 - Demais Receitas não Operacionais 14.029.000
130000 - OUTROS RECURSOS ----
131000 - AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----
131100 - Participação do Estado no Capital - Tesouro ----
131300 - Participação no Capital - Empresas Estatais ----
131320 - Controladora - Outros Recursos ----
131330 - Outras Estatais ----
131900 - Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido ----
132000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO ----
132300 - Instituições Financeiras ----
132400 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
132900 - Outras Fontes ----
133000 - RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO ----
133100 - Operações de Crédito Internas - Moeda ----
133200 - Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços ----
133300 - Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras ----
133400 - Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços ----
133500 - Operações através Resolução 63 ----
139000 - DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO ----
139100 - Debêntures ----
139200 - Empréstimos/Financiamentos (exceto de Instituições Financeiras) ----
139210 - Controladora ----
139220 - Outras Estatais ----
139230 - Mútuos com Empresas Do Exterior ----
139290 - Outras Empresas ----
139900 - Outros Recursos de Longo Prazo ----
139910 - Controladora ----
139920 - Outras Estatais ----
139990 - Demais Recursos ----
199999 - TOTAL DOS RECURSOS 5.097.717.922
362

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos


Órgão: Secretaria de Estado de Obras
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
220000 - DISPÊNDIOS DE CAPITAL 550.253.132
221000 - AMORTIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO 467.140.635
221100 - Operações Internas 405.493.154
221200 - Operações Externas ----
221400 - Debêntures 61.647.481
221500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
221900 - Outras Fontes ----
222000 - INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO 83.112.497
222100 - Pessoal de Investimento ----
222200 - Sistema de Tecnologia da Informação ----
222210 - Aquisição e Manutenção de Ativos de Tecnologia da Informação ----
222220 - Aquisição e Manutenção de Software de Processamento de Dados ----
222290 - Demais ----
222900 - Demais 83.112.497
223000 - INVERSÕES FINANCEIRAS ----
223100 - Participação em Sociedade Controlada ----
223200 - Participação em Outras Estatais Federais ----
223300 - Participação em Outras Empresas ----
223310 - Sociedade de Porpósito Específico - SPE ----
223390 - Outras Empresas ----
223900 - Outras Inversões Financeiras ----
229000 - OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL ----
229100 - Dividendos ----
229200 - Aquisição de Títulos Públicos ----
229300 - Empréstimos e Financiamentos ----
229310 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
229390 - Outros Empréstimos e Financiamentos ----
229900 - Demais Dispêndios de Capital ----
229910 - Aplicações Financeiras (Instituições Financeiras) ----
229990 - Outros Dispêndios de Capital ----
240000 - DISPÊNDIOS CORRENTES 2.938.586.868
241000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 941.131.307
241100 - Salário Base 455.510.322
241200 - Horas-Extras ----
241300 - Comissões por Função ----
241400 - Outros Adicionais ----
241500 - Gratificação Extraordinária ----
241600 - Encargos Sociais 252.390.519
241700 - Benefícios Sociais 233.230.466
241710 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion.¿ Pev.Priv. e Seg.Social) 156.113.790
241720 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion. - Assist. Médica) 77.038.897
241790 - Demais 77.779
241800 - Inativos e Pensionistas ----
241900 - Programas de Desligamento Voluntário ----
242000 - MATERIAIS E PRODUTOS 108.679.155
242100 - Matérias Primas e Componentes 63.493.169
242110 - Nacionais 63.493.169
242111 - Tecnologia da Informação ----
242119 - Demais 63.493.169
242120 - Importados ----
363

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos


Órgão: Secretaria de Estado de Obras
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
242121 - Tecnologia da Informação ----
242129 - Demais ----
242200 - Material de Consumo 45.185.986
242300 - Compra de Energia para revenda ----
242400 - Compra de Álcool ----
242500 - Produtos para Revenda ----
242900 - Demais Materiais e Produtos ----
243000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 577.225.378
243100 - Prestação de Serviços Técnicos, Administrativos e Operacionais 498.818.514
243110 - Tecnologia da Informação 18.221.423
243190 - Demais 480.597.091
243200 - Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 59.816.565
243210 - Auxílio Alimentação 32.507.965
243220 - Cesta Básica 19.328.698
243230 - Auxílios (Educação, Creche e Outros) ----
243240 - Tecnologia da Informação - Treinamento de Pessoas ----
243290 - Outros Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 7.979.902
243300 - Propaganda e Publicações Oficiais 18.590.299
243310 - Publicidade Legal ----
243320 - Publicidade Mercadológica ----
243330 - Publicidade Institucional 18.590.299
243340 - Patrocínio ----
243350 - Publicidade de Utilidade Pública ----
243900 - Demais Serviços de Terceiros ----
244000 - UTILIDADES E SERVIÇOS 189.284.700
245000 - TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS 542.454.525
245100 - Vinculados à Receita 238.218.325
245200 - Vinculados ao Resultado 297.651.260
245900 - Demais Tributos e Encargos Parafiscais 6.584.940
246000 - ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 29.809.661
246100 - Operações Internas 29.786.286
246200 - Operações Externas 23.375
246400 - Debêntures ----
246500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
246900 - Outras Fontes ----
249000 - OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES 550.002.142
249100 - Arrendamento Mercantil ----
249110 - Tecnologia da Informação ----
249190 - Demais ----
249200 - Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação ----
249210 - Equipamento de Processamento de Dados ----
249290 - Demais ----
249300 - Royalties ----
249400 - Aluguéis 13.835.029
249500 - Multas 27.317.810
249600 - Variação Monetária de Outras Obrigações ----
249700 - Dispêndios com Pessoal ----
249710 - Participação no Lucro ou Resultado ----
249720 - Demandas Trabalhistas ----
249730 - Previdência Privada ¿ Cobertura de Déficit ----
364

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos


Órgão: Secretaria de Estado de Obras
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
249900 - Demais 508.849.303
299999 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS 3.488.840.000
365

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos


Órgão: Secretaria de Estado de Obras
III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX Em R$(1,00)
300000 - DISPONÍVEL INICIAL 39.525.000
310000 - INGRESSOS DE CAPITAL ----
311000 - DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----
312000 - DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA ----
319000 - DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO ----
320000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO ----
321000 - PRINCIPAL ----
322000 - JUROS E OUTROS ----
322100 - Instituições Financeiras ----
322200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
322900 - Outras Fontes ----
350000 - ENTRADAS GERAIS 3.599.874.000
351000 - ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.595.520.000
352000 - ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (Exceto financeiras) ----
353000 - RECUPERAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES 4.354.000
353100 - Principal ----
353110 - Instituições Financeiras ----
353120 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
353190 - Outras Fontes ----
353300 - Rendimento 4.354.000
353310 - Instituições Financeiras 4.354.000
353320 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
353390 - Outras Fontes ----
354000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE TERCEIROS (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----
399999 - TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS 3.639.399.000
410000 - SAÍDAS DE CAPITAL 597.866.132
411000 - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 467.140.635
412000 - INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO 83.112.497
413000 - INVERSÕES FINANCEIRAS ----
414000 - REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----
415000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO ----
416000 - OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL 47.613.000
416100 - Dividendos 47.613.000
416900 - Demais Dispêndios de Capital ----
460000 - SAÍDAS GERAIS 3.008.927.197
461000 - PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.008.927.197
461100 - Pessoal e Encargos Sociais 962.581.000
461200 - Encargos Financeiros E Outros 157.834.000
461210 - Operações Internas 157.834.000
461220 - Operações Externas ----
461240 - Debêntures ----
461250 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
461290 - Outras Fontes ----
461300 - Devolução de Recursos de Terceiros (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----
461900 - Demais Despesas e Custos 1.888.512.197
461910 - Materiais e Produtos 50.383.000
461920 - Serviços de Terceiros 396.424.000
461930 - Utilidades e Serviços 247.832.000
461940 - Tributos e Encargos Parafiscais 716.324.000
461990 - Outros Dispêndios Correntes 477.549.197
366

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos


Órgão: Secretaria de Estado de Obras
III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX Em R$(1,00)
461991 - Participação nos Lucros ou Resultados ----
461999 - Demais Dispêndios 477.549.197
462000 - ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES ----
462100 - Instituições Financeiras ----
462200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
462900 - Demais Aplicações ----
479999 - TOTAL DAS SAÍDAS 3.606.793.329
480000 - DISPONÍVEL FINAL 3595520000.00 2981818694.00 32.605.671
367

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos


Órgão: Secretaria de Estado de Obras
IV - Fechamento do Fluxo de Caixa - FEFCX Em R$(1,00)
520000 - DISPONÍVEL INICIAL 39.525.000
539999 - TOTAL DOS RECURSOS 5.097.717.922
549999 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS 3.488.840.000
559990 - SUBTOTAL 1.648.402.922
561000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO ----
561100 - Empréstimos ----
561200 - Amortização ----
562000 - VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGAÇÕES 10.071.010
562100 - Contas a Pagar 10.071.010
562110 - Vincendo 10.071.010
562120 - Vencido ----
562900 - DEMAIS OBRIGAÇÕES ----
563000 - VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER 1.453.289.922
563100 - Vincendo 1.453.289.922
563200 - Vencido ----
564000 - VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS e OUTROS CRÉDITOS ----
565000 - AJUSTE DE RECEITAS e DESPESAS FINANCEIRAS -172.578.339
570000 - DISPONÍVEL FINAL 32.605.671
368

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos


Órgão: Secretaria de Estado de Obras
V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)
I - DISPÊNDIOS DE CAPITAL (a+b+c+d) 220000 550.253.132
a - Investimentos no Ativo Imobilizado 222000 83.112.497
b - Inversões Financeiras 223000 ---
c - Amortizações 221000 467.140.635
c.1. Operações Internas 221100 405.493.154
c.2. Operações Externas 221200 ---
c.3. Debêntures 221400 61.647.481
c.4. Mútuos com Empresas do Exterior 221500 ---
c.5. Outras Fontes 221900 ---
d. Outros Dispêndios de Capital 229000 ---
II - DISPÊNDIOS CORRENTES (a+b+c+d+e+f+g) 240000 2.938.586.868
a. Pessoal e Encargos Sociais 241000 941.131.307
b. Materiais e Produtos 242000 108.679.155
c. Serviços de Terceiros 243000 577.225.378
d. Utilidades e Serviços 244000 189.284.700
e.Tributos e Encargos Parafiscais 245000 542.454.525
f. Encargos Financeiros e Outros (f.1+f.2+f.3+f.4+f.5) 246000 29.809.661
f.1. Operações Internas 246100 29.786.286
f.2. Operações Externas 246200 23.375
f.3. Debêntures 246400 ---
f.4. Mútuos com Empresas do Exterior 246500 ---
f.5. Outras Fontes 246900 ---
g. Demais Dispêndios Correntes 249000 550.002.142
A. TOTAL DOS USOS (I + II) 299999 3.488.840.000
I - RECEITAS (a+b+c) 110000 5.097.717.922
a. Subsídio do Tesouro 111000 ---
b. Receita Operacional 112000 5.034.780.922
c. Receita Não Operacional 113000 62.937.000
II - RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (a+b+c) 131000 ---
a. Tesouro 131100 ---
b. Participação Capital - Empresas Estatais 131300 ---
c. Demais Participações 131900 ---
III - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (a+b+c) 132000 ---
a. Instituições Financeiras 132300 ---
b. Mútuos com Empresas do Exterior 132400 ---
c. Outras Fontes 132900 ---
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (a+b+c+d) 133000 ---
a. Operações de Crédito Internas - Moeda 133100 ---
b. Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços 133200 ---
c. Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras 133300 ---
d. Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços 133400 ---
V - OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO (a+b+c) 139000 ---
a. Debêntures 139100 ---
b. Empréstimos e Financiamentos (não Instituições Financeiras) 139200 ---
c. Demais Recursos de Longo Prazo 139900 ---
B. TOTAL DOS RECURSOS (I + II+III+IV+V) 199999 5.097.717.922
C. VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO (a-b) ---
a) FEFCX - Empréstimos 561100 ---
b) FEFCX - Amortizações 561200 ---
D. VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (a+b-c+d) -1.443.218.912
369

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos


Órgão: Secretaria de Estado de Obras
V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)
a) FEFCX - Contas a Pagar 562100 10.071.010
b) FEFCX - Demais Obrigações 562900 ---
c) FEFCX - Variação de Contas a Receber 563000 1.453.289.922
d) FEFCX - Variação de Adiantamentos, Depósitos e Outros Créditos 564000 ---
E. AJUSTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 565000 -172.578.339
F. VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (a-b) 6.919.329
a) FEFCX - Disponível Inicial 520000 39.525.000
b) FEFCX - Disponível Final 570000 32.605.671
G. TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS (B+C+D+E+F) 3.488.840.000
370

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro


Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
I - Discriminação das Origens dos Recursos - DICOR Em R$(1,00)
110000 - RECEITAS 93.796.905
111000 - SUBSÍDIO DO TESOURO ----
112000 - OPERACIONAL 90.263.947
112100 - Venda de Bens e Serviços 90.263.947
112900 - Demais Receitas Operacionais ----
113000 - NÃO OPERACIONAL 3.532.958
113100 - Alienação de Bens ----
113200 - Alienação de Valores Mobiliários ----
113210 - Títulos Públicos ----
113290 - Demais Valores Mobiliários ----
113300 - Aluguéis ----
113400 - Receitas Financeiras (Juros e Outras) 3.480.394
113440 - Instituições Financeiras 3.480.394
113450 - Mútuos com Empresas Do Exterior ----
113490 - Outras Fontes ----
113500 - Dividendos e Bonificações em Dinheiro ----
113900 - Demais Receitas não Operacionais 52.564
130000 - OUTROS RECURSOS ----
131000 - AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----
131100 - Participação do Estado no Capital - Tesouro ----
131300 - Participação no Capital - Empresas Estatais ----
131320 - Controladora - Outros Recursos ----
131330 - Outras Estatais ----
131900 - Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido ----
132000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO ----
132300 - Instituições Financeiras ----
132400 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
132900 - Outras Fontes ----
133000 - RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO ----
133100 - Operações de Crédito Internas - Moeda ----
133200 - Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços ----
133300 - Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras ----
133400 - Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços ----
133500 - Operações através Resolução 63 ----
139000 - DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO ----
139100 - Debêntures ----
139200 - Empréstimos/Financiamentos (exceto de Instituições Financeiras) ----
139210 - Controladora ----
139220 - Outras Estatais ----
139230 - Mútuos com Empresas Do Exterior ----
139290 - Outras Empresas ----
139900 - Outros Recursos de Longo Prazo ----
139910 - Controladora ----
139920 - Outras Estatais ----
139990 - Demais Recursos ----
199999 - TOTAL DOS RECURSOS 93.796.905
371

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro


Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
220000 - DISPÊNDIOS DE CAPITAL 9.033.009
221000 - AMORTIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO ----
221100 - Operações Internas ----
221200 - Operações Externas ----
221400 - Debêntures ----
221500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
221900 - Outras Fontes ----
222000 - INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO 9.019.979
222100 - Pessoal de Investimento ----
222200 - Sistema de Tecnologia da Informação 9.019.979
222210 - Aquisição e Manutenção de Ativos de Tecnologia da Informação ----
222220 - Aquisição e Manutenção de Software de Processamento de Dados ----
222290 - Demais 9.019.979
222900 - Demais ----
223000 - INVERSÕES FINANCEIRAS ----
223100 - Participação em Sociedade Controlada ----
223200 - Participação em Outras Estatais Federais ----
223300 - Participação em Outras Empresas ----
223310 - Sociedade de Porpósito Específico - SPE ----
223390 - Outras Empresas ----
223900 - Outras Inversões Financeiras ----
229000 - OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.030
229100 - Dividendos ----
229200 - Aquisição de Títulos Públicos ----
229300 - Empréstimos e Financiamentos ----
229310 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
229390 - Outros Empréstimos e Financiamentos ----
229900 - Demais Dispêndios de Capital 13.030
229910 - Aplicações Financeiras (Instituições Financeiras) ----
229990 - Outros Dispêndios de Capital 13.030
240000 - DISPÊNDIOS CORRENTES 84.763.896
241000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.638.306
241100 - Salário Base 20.266.000
241200 - Horas-Extras ----
241300 - Comissões por Função ----
241400 - Outros Adicionais ----
241500 - Gratificação Extraordinária ----
241600 - Encargos Sociais 8.188.451
241700 - Benefícios Sociais 183.855
241710 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion.¿ Pev.Priv. e Seg.Social) 15.323
241720 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion. - Assist. Médica) ----
241790 - Demais 168.532
241800 - Inativos e Pensionistas ----
241900 - Programas de Desligamento Voluntário ----
242000 - MATERIAIS E PRODUTOS 7.438.019
242100 - Matérias Primas e Componentes 5.993.989
242110 - Nacionais 5.993.989
242111 - Tecnologia da Informação ----
242119 - Demais 5.993.989
242120 - Importados ----
372

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro


Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
242121 - Tecnologia da Informação ----
242129 - Demais ----
242200 - Material de Consumo 1.444.030
242300 - Compra de Energia para revenda ----
242400 - Compra de Álcool ----
242500 - Produtos para Revenda ----
242900 - Demais Materiais e Produtos ----
243000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 28.104.518
243100 - Prestação de Serviços Técnicos, Administrativos e Operacionais ----
243110 - Tecnologia da Informação ----
243190 - Demais ----
243200 - Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 6.397.642
243210 - Auxílio Alimentação 1.338.980
243220 - Cesta Básica 551.345
243230 - Auxílios (Educação, Creche e Outros) 472.581
243240 - Tecnologia da Informação - Treinamento de Pessoas ----
243290 - Outros Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 4.034.736
243300 - Propaganda e Publicações Oficiais ----
243310 - Publicidade Legal ----
243320 - Publicidade Mercadológica ----
243330 - Publicidade Institucional ----
243340 - Patrocínio ----
243350 - Publicidade de Utilidade Pública ----
243900 - Demais Serviços de Terceiros 21.706.876
244000 - UTILIDADES E SERVIÇOS 1.563.650
245000 - TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS 15.364.157
245100 - Vinculados à Receita 15.364.157
245200 - Vinculados ao Resultado ----
245900 - Demais Tributos e Encargos Parafiscais ----
246000 - ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS ----
246100 - Operações Internas ----
246200 - Operações Externas ----
246400 - Debêntures ----
246500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
246900 - Outras Fontes ----
249000 - OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES 3.655.246
249100 - Arrendamento Mercantil ----
249110 - Tecnologia da Informação ----
249190 - Demais ----
249200 - Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 2.872.686
249210 - Equipamento de Processamento de Dados 1.452.682
249290 - Demais 1.420.004
249300 - Royalties ----
249400 - Aluguéis 524.592
249500 - Multas ----
249600 - Variação Monetária de Outras Obrigações ----
249700 - Dispêndios com Pessoal 23.889
249710 - Participação no Lucro ou Resultado ----
249720 - Demandas Trabalhistas 23.889
249730 - Previdência Privada ¿ Cobertura de Déficit ----
373

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro


Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
249900 - Demais 234.079
299999 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS 93.796.905
374

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro


Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX Em R$(1,00)
300000 - DISPONÍVEL INICIAL 37.623.324
310000 - INGRESSOS DE CAPITAL ----
311000 - DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----
312000 - DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA ----
319000 - DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO ----
320000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO ----
321000 - PRINCIPAL ----
322000 - JUROS E OUTROS ----
322100 - Instituições Financeiras ----
322200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
322900 - Outras Fontes ----
350000 - ENTRADAS GERAIS 82.748.598
351000 - ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 79.215.640
352000 - ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (Exceto financeiras) 52.564
353000 - RECUPERAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES 3.480.394
353100 - Principal ----
353110 - Instituições Financeiras ----
353120 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
353190 - Outras Fontes ----
353300 - Rendimento 3.480.394
353310 - Instituições Financeiras 3.480.394
353320 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
353390 - Outras Fontes ----
354000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE TERCEIROS (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----
399999 - TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS 120.371.922
410000 - SAÍDAS DE CAPITAL 9.033.009
411000 - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ----
412000 - INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO 9.019.979
413000 - INVERSÕES FINANCEIRAS ----
414000 - REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----
415000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO ----
416000 - OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.030
416100 - Dividendos ----
416900 - Demais Dispêndios de Capital 13.030
460000 - SAÍDAS GERAIS 80.981.030
461000 - PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES 80.981.030
461100 - Pessoal e Encargos Sociais 28.638.305
461200 - Encargos Financeiros E Outros ----
461210 - Operações Internas ----
461220 - Operações Externas ----
461240 - Debêntures ----
461250 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
461290 - Outras Fontes ----
461300 - Devolução de Recursos de Terceiros (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----
461900 - Demais Despesas e Custos 52.342.725
461910 - Materiais e Produtos 6.936.697
461920 - Serviços de Terceiros 26.210.273
461930 - Utilidades e Serviços 1.458.260
461940 - Tributos e Encargos Parafiscais 14.328.613
461990 - Outros Dispêndios Correntes 3.408.882
375

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro


Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX Em R$(1,00)
461991 - Participação nos Lucros ou Resultados ----
461999 - Demais Dispêndios 3.408.882
462000 - ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES ----
462100 - Instituições Financeiras ----
462200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
462900 - Demais Aplicações ----
479999 - TOTAL DAS SAÍDAS 90.014.039
480000 - DISPONÍVEL FINAL 79268204.00 90014039.00 30.357.883
376

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro


Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
IV - Fechamento do Fluxo de Caixa - FEFCX Em R$(1,00)
520000 - DISPONÍVEL INICIAL 37.623.324
539999 - TOTAL DOS RECURSOS 93.796.905
549999 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS 93.796.905
559990 - SUBTOTAL 37.623.324
561000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO ----
561100 - Empréstimos ----
561200 - Amortização ----
562000 - VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGAÇÕES 3.782.866
562100 - Contas a Pagar 3.782.866
562110 - Vincendo 3.782.866
562120 - Vencido ----
562900 - DEMAIS OBRIGAÇÕES ----
563000 - VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER 11.048.307
563100 - Vincendo 11.048.307
563200 - Vencido ----
564000 - VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS e OUTROS CRÉDITOS ----
565000 - AJUSTE DE RECEITAS e DESPESAS FINANCEIRAS ----
570000 - DISPONÍVEL FINAL 30.357.883
377

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro


Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)
I - DISPÊNDIOS DE CAPITAL (a+b+c+d) 220000 9.033.009
a - Investimentos no Ativo Imobilizado 222000 9.019.979
b - Inversões Financeiras 223000 ---
c - Amortizações 221000 ---
c.1. Operações Internas 221100 ---
c.2. Operações Externas 221200 ---
c.3. Debêntures 221400 ---
c.4. Mútuos com Empresas do Exterior 221500 ---
c.5. Outras Fontes 221900 ---
d. Outros Dispêndios de Capital 229000 13.030
II - DISPÊNDIOS CORRENTES (a+b+c+d+e+f+g) 240000 84.763.896
a. Pessoal e Encargos Sociais 241000 28.638.306
b. Materiais e Produtos 242000 7.438.019
c. Serviços de Terceiros 243000 28.104.518
d. Utilidades e Serviços 244000 1.563.650
e.Tributos e Encargos Parafiscais 245000 15.364.157
f. Encargos Financeiros e Outros (f.1+f.2+f.3+f.4+f.5) 246000 ---
f.1. Operações Internas 246100 ---
f.2. Operações Externas 246200 ---
f.3. Debêntures 246400 ---
f.4. Mútuos com Empresas do Exterior 246500 ---
f.5. Outras Fontes 246900 ---
g. Demais Dispêndios Correntes 249000 3.655.246
A. TOTAL DOS USOS (I + II) 299999 93.796.905
I - RECEITAS (a+b+c) 110000 93.796.905
a. Subsídio do Tesouro 111000 ---
b. Receita Operacional 112000 90.263.947
c. Receita Não Operacional 113000 3.532.958
II - RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (a+b+c) 131000 ---
a. Tesouro 131100 ---
b. Participação Capital - Empresas Estatais 131300 ---
c. Demais Participações 131900 ---
III - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (a+b+c) 132000 ---
a. Instituições Financeiras 132300 ---
b. Mútuos com Empresas do Exterior 132400 ---
c. Outras Fontes 132900 ---
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (a+b+c+d) 133000 ---
a. Operações de Crédito Internas - Moeda 133100 ---
b. Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços 133200 ---
c. Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras 133300 ---
d. Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços 133400 ---
V - OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO (a+b+c) 139000 ---
a. Debêntures 139100 ---
b. Empréstimos e Financiamentos (não Instituições Financeiras) 139200 ---
c. Demais Recursos de Longo Prazo 139900 ---
B. TOTAL DOS RECURSOS (I + II+III+IV+V) 199999 93.796.905
C. VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO (a-b) ---
a) FEFCX - Empréstimos 561100 ---
b) FEFCX - Amortizações 561200 ---
D. VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (a+b-c+d) -7.265.441
378

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro


Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)
a) FEFCX - Contas a Pagar 562100 3.782.866
b) FEFCX - Demais Obrigações 562900 ---
c) FEFCX - Variação de Contas a Receber 563000 11.048.307
d) FEFCX - Variação de Adiantamentos, Depósitos e Outros Créditos 564000 ---
E. AJUSTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 565000 ---
F. VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (a-b) 7.265.441
a) FEFCX - Disponível Inicial 520000 37.623.324
b) FEFCX - Disponível Final 570000 30.357.883
G. TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS (B+C+D+E+F) 93.796.905

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