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T LUIS CARLOS MACEDO MESQUITA
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d R GAMELEIRA 259 Resumo da fatura em R$
+ EUCALIPTOS
0
0 Total da fatura anterior 1.841,42
0

# 83820-671 FAZENDA RIO


! GRANDE - PR Pagamento efetuado em 14/06/2023 - 1.841,42
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 08/07/2023 L Lançamentos atuais 2.265,49
Vencimento: 16/07/2023
Emissão: 08/07/2023 = Total desta fatura 2.265,49
080723 Previsão prox. Fechamento: 08/08/2023

Titular LUIS CARLOS MACEDO MESQUITA


Cartão 4998.XXXX.XXXX.2317

Limite total de crédito 12.942,00


O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
Disponível para saque no exterior 1.820,00
R$ 2.265,49 16/07/2023

R$ 339,83 R$ 398,87
+8 x R$ 398,87
398,87

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.615,89 Total: R$ 3.589,83


O To
Tota
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comp
mpososto
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pelo
lo valo
valorr do pa
paga
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não pa
pago
go
acrescidode
acrescidode encar
encargos.
gos.

Banco XP Investimentos. 341-7 34191.75116 27581.632042 00148.270002 6 000 recibo do pagador


Número do Documento 00511275816/0059381 Nosso Número 175/11275816-3
Nome do Pagador/CPF/CN
Pagador/CPF/CNPJPJ LUIS CARLOS MACEDO MESQUITA - 036.914.377-96 Valor do Documento R$ 2.265,49
Nome do Beneficiário/CPF/CN PJ FINANCEIRA XP CBD S.A - 06.881.898/0001-30
Beneficiário/CPF/CNPJ Vencimento 16/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco XP Investimentos 341-7 34191.75116 27581.632042 00148.270002 6 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA XP CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
16/07/2023 00511275816/0059381 FT N 08/07/2023 175/11275816-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 2.265,49
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endere
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ço/Cidade/UF/CEP
LUIS CARLOS MACEDO MESQUITA - 036.914.377-96
R GAMELEIRA 259 - EUCALIPTOS - 83820-671 FAZENDA RIO GRANDE - PR -
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
LUIS C M MESQUITA (final 2317) 21/06 BRASIL ELETRO 0011/10 169,90
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ VESTUÁRIO .
12/07 MACAVI SANTA QUITE12/12 74,90 27/06 PONTODOGRAU 01/03 87,39
VESTUÁRIO .SANTA QUITERI
19/07 MACAVI SANTA QUITE12/12 8,24 07/07 E M HIPER SUPERMER01/02 223,14
VESTUÁRIO .SANTA QUITERI ALIMENTAÇÃO .
29/07 SOLAR MAGAZINE 1122/12 63,27 Lançamentos no cartão (final 2317) 2.252,59
VESTUÁRIO .SANTA QUITERI
12/08 LOJA AFCELL 11/12 186,63
Lançamentos: produtos e serviços
ALIMENTAÇÃO .SANTA QUITERI
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
28/09 LOJA AFCELL 10/12 158,13 09/06 ANUIDADE DIFERENCI09/12 12,90
ALIMENTAÇÃO .SANTA QUITERI
Titular 2317
30/11 J B BRECKENFELD BA08/10 122,36
Lançamen tos produtos e serviços 12,90
SAÚDE .SANTA QUITERI
08/02 ANDRADE E QU-CT O 05/06 10,85
SAÚDE .SANTA QUITERI
13/02 ANDRADE E QU-CT O 05/06 4,50 L Total dos lançamentos atuais 2.265,49
SAÚDE .SANTA QUITERI
13/02 VITAZI 05/12 65,87 Compras parceladas - próximas faturas
DIVERSOS .NOVA LIMA DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/03 ANDRADE E QU-CT O 04/06 8,00 12/08 LOJA AFCELL 12/12 186,63
SAÚDE .SANTA QUITERI 28/09 LOJA AFCELL 11/12 158,13
05/04 ANDRADE E QU-CT O 04/06 5,79 30/11 J B BRECKENFELD BA09/10 122,36
SAÚDE .SANTA QUITERI 08/02 ANDRADE E QU-CT O 06/06 10,85
25/04 MACAVI SANTA QUITE03/12 39,90 13/02 ANDRADE E QU-CT O 06/06 4,50
VESTUÁRIO .SANTA QUITERI 13/02 VITAZI 06/12 65,87
24/05 DEPOSITO AVE-CT 02
02/02 49,90 25/03 ANDRADE E QU-CT O 05/06 8,00
DIVERSOS .SANTA QUITERI 05/04 ANDRADE E QU-CT O 05/06 5,79
25/05 ANDRADE E QU-CT O 02/06 9,85 25/04 MACAVI SANTA QUITE04/12 39,90
SAÚDE .SANTA QUITERI 25/05 ANDRADE E QU-CT O 03/06 9,85
25/05 ANDRADE E QU-CT O MEDI - 0,10 30/05 PG *TON LORD MULTI03/10 97,00
SAÚDE .SANTA QUITERI 02/06 MACAVI SANTA QUITE03/12 49,90
27/05 SUPERMERCADO HIPER02/02 354,99 09/06 ANUIDADE DIFERENCI10/12 12,90
ALIMENTAÇÃO .SANTA QUITERI 14/06 ANDRADE E QU-CT O 02/06 6,00
30/05 PG *TON LORD MULTI02/10 97,00 19/06 NB MOTOS 02/06 31,20
DIVERSOS .SANTA QUITERI 20/06 MERCANTIL MARTMAG 02/02 397,18
02/06 MACAVI SANTA QUITE02/12 49,90 21/06 BRASIL ELETRO 02/10 169,90
VESTUÁRIO .SANTA QUITERI 27/06 PONTODOGRAU 02/03 87,39
14/06 ANDRADE E QU-CT O 01/06 6,00 11/08 AMAZON.COM.BR 01/06 184,03
SAÚDE . Próxima fatura 1.686,49
19/06 GRANJA MANUE-CT 27,80 Demais faturas 3.787,54
HOBBY .SANTA QUITERI Total para próximas faturas 5.474,03
19/06 NB MOTOS 01/06 31,20
VEÍCULOS .
Encargos cobrados nesta fatura
20/06 MERCANTIL MARTMAG 01/02 397,18 Juros do rotativo 17,00 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .

Continua...
PC - 00 01884 VK016 08/07/2023 VKRPOF11 G4284 0086549

Encargos cobrados nesta fatura


Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo


período (16/07 a 15/08)

Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura


Valor da fatura atual 2.265,49
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 338,34
CET do
do fifinanciamento d
daa fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor e
em
mR R$
$ fin anciado
Valor total financiado 1.925,66 100,00 %
Valor do IOF 12,06
Valor total a pagar 2.276,06

Parcelas fixas desta fatura


Valor da fatura atual 2.265,49
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,17 % am 401,44 % aa
% do total
Valor e
em
mR R$
$ fin anciado
Valor total financiado* 2.298,81 100,00%

TVoaltoarl adofinIO
anFc(i2a)r (1) 2.26353,,4392 983,5,552%
%
Valor total a pagar 3.589,83

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e


Crediário (próximo período)

Limite de crédito 12.942,00


Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor eem
mR R$
$ fin anciado
Valor total financiado 12.942,00 100.00 %
Valor do IOF 385,28
Valor total a pagar 24.726,00
Ao cont
contra
rata
tarr esse
esse prod
produt
uto,
o, o Sr
Sr.(
.(a)
a) decl
declar
araa que
que o paga
pagame
ment nto
o dos
dos
va
valo
lore
ress de
devi
vido
doss nã
não
o comp
compro
rome
mete
te sua
sua rend
rendaa mí
mínim
nimaa exist
existen
enci
cial
al..

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos paí s 17,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am

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