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Recibo de Pagamento - Habitação

Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato


JONAS PINHEIRO SILVA - CPF/CNPJ: 460.169.023-49 844442266166
R SANTA MARIA C B CINTRA, 1, QUADRA C BL, SAO JOSE DE RIBAMAR, MA, 65110000
Sacador/Avalista Data Cálculo
12/04/2022
Local de Pagamento Agência/Código Beneficiário
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 16497 / 817992
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Nosso Número:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 14036844442266166
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data de Emissão Emitente Número Documento Data Vencimento Valor a Pagar
12/04/2022 SIACI/INTERNET 844442266166 18/01/2022 569,72
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vencimento.
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Tipo/Descrição Negócios Valores
569,72
Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência
Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento.
- Valor calculado para pagamento até: 18/04/2022
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA
AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos
Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".

De Olho na Qualidade Minha Casa Minha Vida - Atendimento ao Comprador: 0800 721 6268
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Representação Código de Barras: 10498.17990 21036.184444 44226.616637 9 88690000056972

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Via do Cliente

|104-0| 10498.17990 21036.184444 44226.616637 9 88690000056972


Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 18/01/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Agência/Código Beneficiário
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 16497 / 817992
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
12/04/2022 844442266166 14036844442266166
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SIACI R$ 569,72
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: (-) Descontos/Abatimentos
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos 0,00
Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento. (-) Outras Deduções
- Valor calculado para pagamento até: 18/04/2022 0,00
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas,
(+) Mora/Multa
nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
0,00
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking
CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"". (+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Pago
569,72
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço:
JONAS PINHEIRO SILVA - CPF/CNPJ: 460.169.023-49
R SANTA MARIA C B CINTRA, 1, QUADRA C BL, SAO JOSE DE RIBAMAR, MA, 65110000
Sacador/Avalista

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação


Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
JONAS PINHEIRO SILVA - CPF/CNPJ: 460.169.023-49 844442266166
R SANTA MARIA C B CINTRA, 1, QUADRA C BL, SAO JOSE DE RIBAMAR, MA, 65110000
Prestação do Mês Nº 21 Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Prazo do Financiamento 358 Demonstrativo Valor
Taxa de Juros Contratual 5,0000 Prestação 497,20
Taxa de Juros c/Relacionamento 5,0000 Seguros 72,52
Categoria Profissional 000.000-0 FCVS 0,00
Sistema de Amortização TP Diferencial de Juros + TR 129,62
L.Financ./Or. Recursos 306/25 Taxa Administração 0,00
TP 310 Taxa Oper. Mensal 0,00
UNO - Agência de Contrato 16497 Diferença Prestação Emitida 0,00
Subsídios Governo/Bônus 0,00
Quota FGTS Nº 0 0,00
Valor a pagar 569,72
Extrato de Evolução Extrato de Evolução FTGS na Prestação
Saldo Devedor Teórico em 18/01/2022 Saldo anterior: 0,00
R$ 93.699,60 Correção mês: 0,00
Juros/Correção do Mês (R$) 390,14 Utilização mês: 0,00
Amortização do Mês (R$) 107,84 Saldo atual: 0,00
Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Descrição dos 12 Últimos Pagamentos
Prest. Data Venc. Data Pagt° Valor Devido (R$) Valor Pago (R$)
020 18/12/2021 08/02/2022 569,51 62.398,00
019 18/11/2021 08/02/2022 569,55 59.897,00
018 18/10/2021 03/01/2022 569,66 56.966,00
017 18/09/2021 10/11/2021 569,73 56.973,00
016 18/08/2021 22/10/2021 569,80 66.582,00
015 18/07/2021 01/10/2021 569,87 60.517,00
014 18/06/2021 17/09/2021 569,94 0,00
013 18/05/2021 17/09/2021 570,01 0,00
012 18/04/2021 20/07/2021 570,08 57.008,00
000 14/07/2021 0,00 -5.965,00
011 18/03/2021 15/06/2021 570,12 60.057,00
010 18/02/2021 18/02/2021 569,83 56.987,00
TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R$): 32,16

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