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Vencimento Total da fatura Pagamento mínimo

Extrato de Movimento
Nome da loja Extrato do Período 10/12/2021 R$ 357,36 R$ 93,36
ALFA E OMEGA 30/10/2021 a 29/11/2021 Nº Cartão: ****** 8261
Cliente: JOAO JOSE DOS SANTOS

Data da Tipo da Loja Compra Valor(R$)


Operação Operação
Titular
06/11/2021 Parc 1/1 REDECONOMIA ALFA E OMEGA MERCADO FILIAL 330,00
06/11/2021 Parc 1/2 REDECONOMIA ALFA E OMEGA MERCADO FILIAL 19,46
29/11/2021 Parc 1/1 Anuidade Flexível 7,90
LIMITES SALDOS
Total de Lançamentos do Mês 357,36
Saldo em 29/11/2021
0,00

270,00 270,00
0,00
60,00 -

231,08
330,00 270,00

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Encargos CET
Por Atraso (Período Atual) 15,85 % a.m -
Por Atraso (Máxima Prox. Período) 16,85 % a.m -
Encargos de Financiamento (Período Atual) 15,85 % a.m 529,31 % a.a
Encargos de Financimento (Máxima Prox. Período) 16,85 % a.m 597,24 % a.a
Parcelamento de Faturas 10,45 % a.m 256,18 % a.a
Juros de Mora 1 % a.m -
Multas por Atraso 2% -

Compras parceladas a vencer R$ 19,46


IOF Vigente: Alíquota de 0,38% + 0,0112 a.d
Pagando o Mínimo até o vencimento, gerará encargos para próxima fatura de R$41,84

001-9 RECIBO DO PAGADOR


Beneficiário Vencimento
SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75 10/12/2021
Endereço Beneficiário
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1240, CRISTO REI, CURITIBA/PR, CEP: 80050152
Nosso Número Nr. Documento Data do Documento Agência / Código do Beneficiário
32091830008992928 08992928 06/12/2021 3404-5 / 3209183

(=)Valor do Documento (-)Deduções (+)Acrécimos (=)Valor Cobrado Tipo


357,36 E
-------------------------------------- Autenticação Mecânica --------------------------------------

001-9 00190.00009 03209.183007 08992.928179 6 88300000000000


Local de Pagamento Parcela Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento 01 / 01 10/12/2021
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SENFFNET LTDA 3404-5 / 3209183
Data do Documento Nr. Documento Espécie Docto. Aceite Data do Processamento Nosso Número
06/12/2021 08992928 NÃO 10/12/2021 32091830008992928
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
17/35 9-REAL 357,36
Instruções (-) Desconto
Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Não receber após atraso de 16 dias (26/12/2021) (-) Outras Deduções / Abatimentos
Saldo financiado e encargos contratuais serão acrescentados na fatura do mês seguinte.
Valor da Fatura = R$ 357,36 (+) Mora / Multa / Juros
Pagamento Mínimo = R$ 93,36
Após o vencimento 15,85% ao mês
(+) Outros Acréscimos
Multa moratória R$ 7,15

(=) Valor Cobrado

Pagador JOAO JOSE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 69674442715


RUA ITORORO, 11, CS1 - Jardim Sumaré
25580470 São João de Meriti - RJ
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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