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MODELO A Primeira declaração apresentada para o periódo de Imposto, mesmo quando apresentada fora do prazo legal
(ARTIGO 36 º DO IVA
Se no período a que esta declaração respeita não realizou operações activas nem passivas, assinale e passe para o quadro 08
5 APURAMENTO DO IMPOSTO RESPEITANTE AO PERÍODO A QUE RESPEITA A DECLARAÇÃO
TIPO DE OPERAÇÕES BASE TRIBUTÁVEL IMPOSTO A FAVOR SO SUJEITO PASSIVO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO
09 10
Valor da autoliquidação
Somas 11 159 486,45 12 18 063,77 13 25 517,83
Valor antes da utilização do (01 + 03 + 04) (05 + 06 + 07+ 08 + 09)
excesso a reportar de outros
créditos respeitantes a períodos
anteriores. Se o valor inscrito no campo 13 for superior ao campo 12 inscreva no campo 14 a diferênca (13-12)
14 7 454,06
Se o valor inscrito no campo 12 for superior ao campo 13 inscreva no campo 15 a diferênca (12-13)
15 0,00
UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PERÍODO ANTERIOR , Importante : Só podem escrever-se valores nos campos 16 e 17 se esta guia for apresentada dentro do prazo legal.
6 IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO ( Só de deve preencher este quadro se tiver sido preenchido o campo 14 do quadro 05 )
7 IMPOSTO A RECUPERAR
Se esta declaração for apresentada dentro do prazo
CRÉDITO DO IMPOSTO 1. REPORTE PARA O PERÍODO SEGUINTE 22 325 970,17
21 0,00
2. PEDIDO DE REEMBOLSO (*)
23 0,00
Se esta delaração for apresentada fora do prazo legal, o preenchimento deverá terminar no quadro no quadro 05
Os pedidos de reembolso, devem observar as disposições legais aplicáveis (artigo 20.º do CIVA)
(*) O valor inscrito no número 2 do quadro 07, não pode voltar a ser inscrito no campo 16 do quadro 05 na próxima declaração sem que haja comunicação da Administraçã Fiscal nesse sentido
IVA .............. 1
Importância a pagar O Recebedor
Juros ............ 2
Total.............. 3
Data de pagamento