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Exata Segurança, Comércio de Extintores e Gestão Administrativa LTDA

20.439.165/0001-71
71 3339-3800
Exata Comércio e Serviços.

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Sumário
NORMAREGULAMENTADORANR 1........................................................................ Erro! Indicador não definido.
DISPOSIÇÕES GERAISEGERENCIAMENTODERISCOS OCUPACIONAIS .................... Erro! Indicador não definido.
1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA .................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
1.1. CONTROLE DE REVISÕES ...................................................................................................................................... 0
2. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 1
3. GERENCIAMENTO DOS RISCOS .................................................................................................................. 3
4. OBJETIVOS ................................................................................................................................................ 4
5. ABRANGÊNCIA .......................................................................................................................................... 4
5.1 DEFINIÇÕES .................................................................................................................................................... 5
6. PROCESSO DE ELABORAÇÃO ...................................................................................................................... 6
6.1 PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS ............................................................................................... 6
6.2 APLICAÇÃO ........................................................................................................................................................ 8
6.3 IDENTIFICAÇÕES DA SITUAÇÃO OPERACIONAL .......................................................................................................... 9
6.4 IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO ................................................................................................................................... 9
6.5 IDENTIFICAÇÃO DO RISCO, DANOS/AGRAVOS À SAÚDE ........................................................................................... 10
6.6 ORIGEM DO RISCO ............................................................................................................................................ 11
7. CLASSIFICAÇÃO DO RISCO .................................................................................................................................. 11
7.1 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO/CONTROLE DOS RISCOS ........................................................................... 12
7.2 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO ......................................................................................................................... 13
8. METODOLOGIA ....................................................................................................................................... 14
9. PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PGR ............................................. 19
9.1 FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS .............................................................................. 19
10. RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA.................................................................................................... 20
10.1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DE RISCOS............................................................... 20
10.2 RESPONSÁVEL LEGAL PELO ESTABELECIMENTO ..................................................................................................... 21
10.3 RESPONSABILIDADE EMPREGADO ...................................................................................................................... 22
10.4 RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT 22
11. LINK COM OUTROS DOCUMENTOS EXISTENTES NA EMPRESA ................................................................ 22
12. ENCERRAMENTO ................................................................................................................................... 26

ANEXOS

Antecipação e Reconhecimento dos Riscos (Setorial)


Registros de Atividades Cronograma Anual

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1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO
TRIADE REVESTIMENTOS PROJETADOS LTDA
SOCIAL:
CNPJ: 05.959.628/0001-32
RUA CEL STANLEY FERNANDES DA SILVEIRA , 341
ENDEREÇO: BAIRRO: SAO JOSE
,SALA 304 / 3 ANDAR/ BOSC
CIDADE: ARACAJU UF: SE

CEP: 49.015-400 CNAE: 43.30-4-04


GRAU
RAMO DE
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL DE 3
ATIVIDADE:
RISCO:
25.39-0-02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS
25.99-3-01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A
CONSTRUÇÃO
42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
CNAE 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E
SECUNDARIO EXTERIORES
43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

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QUADRO LABORAL TOTAL DE EMPREGADOS: 06

GSE SETOR FUNÇÃO FUNCIONARIOS

01 ADMINISTRATIVO ASSISTENTE DE ENGENHARIA I 01


02 OPERACIONAL I ENCARREGADO DE OBRA 01
SERVENTE DE OBRA 02
03 OPERACIONAL II
PEDREIRO 02

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1.1. Controle de Revisões

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO


00 Abr./23 Elaboração inicial

Nome Mariana Gomes Sacramento

Titulação Técnica de Segurança do Trabalho


RESPONSÁVEL
TÉCNICA PELA
Registro SRT 0020604/BA
ELABORAÇÃO
Local de Nascimento Salvador – Bahia
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1 INTRODUÇÃO

O programa de Gerenciamento de Riscos consiste na implantação sistemática de


políticas e procedimentos que busca preservar a vida e atenuar danos físicos e psicológicos
dos funcionários causados pela exposição descontrolada aos agentes ambientais nocivos
identificados por monitoramentos periódicos e pontuais dos riscos bem como da saúde do
trabalhador, levando-se em consideração, também, a proteção do meio ambiente e recursos
materiais a fim de evitar danos ao estabelecimento e a paralisação das atividades.

Assim, este Documento propõe a sugestão do Inventário Geral dos Riscos relacionados à
atividade existente TRIADE REVESTIMENTOS PROJETADOS LTDA, localizada na RUA CEL
STANLEY FERNANDES DA SILVEIRA , 341 , SÃO JOSE ,ARACAJU- SE, no qual compreende
algumas categorias de riscos à saúde e segurança dos trabalhadores e constitui um dos
documentos básicos do Programa de Gerenciamento de Riscos, no que diz respeito ao
reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos,
ergonômicos e de acidentes ou mecânicos.
Dessa forma o PGR, em sua essência, vem atender às exigências da Norma
Regulamentadora 09, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos
relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos. Atender as exigências da Norma
Regulamentadora 17 – Ergonomia, indicando situações nas quais se faz necessário a realização
de Análise Ergonômica do Trabalho e possíveis programas obrigatórios constantes no
estabelecimento.

Os riscos identificados para cada grupo de trabalhadores expostos irão subsidiar a


elaboração ou reformulação do PCMSO - NR 07.

Os dados constantes neste documento servem de base para a elaboração do Plano de


Ação Anual de Segurança e Saúde do Trabalho, que contempla as ações de controle a serem
mantidas, implementadas ou melhoradas, assim como as atividades de monitoramento das
exposições.

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1.2 Etapas da estrutura do PGR

A primeira etapa voltada para o gerenciamento através da antecipação, identificação de


fatores de risco, avaliação qualitativa ou quantitativa do potencial de danos e frequente
controle dos riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho das empresas poderão
seguir critérios de pré-seleção de quais riscos ou de quais medidas de controle serão mais
adequadas e eficazes visando à redução ou eliminação dos mesmos.
Outra etapa do programa se refere ao reconhecimento e avaliação dos riscos existentes nos
locais de trabalho, aplicando algumas medidas como:
Estabelecer prioridades, metas e cronograma;
Avaliar os fatores de risco e da exposição dos trabalhadores;
Acompanhar as medidas de controle implementadas;
Monitorar a exposição aos fatores de riscos;
Registrar e arquivar os dados por, no mínimo, vinte anos;
Avaliar periódicamente o programa.
Essa etapa do programa é voltada para as medidas de controle que são aquelas que
visam eliminar, minimizar ou controlar os riscos levantados durante as etapas anteriores,
principalmente quando os limites de exposição ambiental ultrapassar os limites de tolerância.
O monitoramento de exposição aos riscos, preferencialmente, deverá ser feito no
mínimo uma vez por ano, bem como o balanço anual do Programa de gerenciamento de Riscos
ou sempre que necessário, quando houver mudança de processo, de equipamento,
maquinário, atividades.
Assim, o PGR deve contemplar os seguintes aspectos:
Coordenação do PGR;
Idenficação de perigos;
Revisão do Estudo de Análise de Risco;
Procedimentos Operacionais;
Gerenciamento de modificações;
Manutenção e garantia de integridade;
Ergonomia e organização do trabalho;
Controle do Equipamento de proteção individual de uso obrigatório;
Auditoria do PGR.

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2 GERENCIAMENTO DOS RISCOS

O GRO é a interface direta


de todos os documentos de
segurança e saúde do trabalho da
empresa.

O principal objetivo do
GRO é a implementação de um
processo contínuo, para
identificação, avaliação,
tratamento e monitoramento dos
riscos existentes nos ambientes de
trabalho, através do PGR.

Tal pode ser gerido pelo


ciclo PDCA, ferramenta utilizada
para auxiliar no controle de
processos, com foco na solução
dos problemas, amplamente
utilizado nas rotinas de SGSST –
Sistema de Gestão em Segurança
e Saúde no Trabalho. act

check

do

plan

De forma sintetizada o Ciclo do PDCA foi inserido dentro do Inventário de Riscos em


conjunto com Plano de Ação.

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3 OBJETIVOS

Os objetivos deste Inventário Geral de Riscos são:

 Caracterizar exposições a todas as condições perigosas e aos agentes


potencialmente nocivos – químicos, físicos, biológicos e aos outros fatores estressores –
ergonômicos e de acidentes ou mecânicos que constituem cargas de trabalho física e mental
significativa à condição do trabalhador.
 Caracterizar a intensidade e a variação temporal das exposições para todos os
trabalhadores – próprios e terceirizados que atuem em atividades dentro dos limites da
empresa.
 Avaliar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores.
 Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos
inaceitáveis e intoleráveis.
 Registrar as avaliações ambientais realizadas na empresa.
 Comunicar os resultados do processo de levantamento de perigos e avaliação
de riscos para todos os trabalhadores envolvidos.
 Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de
forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em
informações reais de exposição.

4 ABRANGÊNCIA

Este Programa de Gerenciamento de Riscos, através de seu Inventário de Riscos


Ocupacionais, descreverá os riscos ambientais e ocupacionais existentes na organização,
dentro de seus setores, no intuito de potencializar a segurança e saúde dos trabalhadores.

O processo se inicia com a caracterização básica de cada unidade – processo e


ambiente de trabalho, força de trabalho e agentes ambientais e estressores, os quais se
destacam:

FÍSICOS, dentre outros: ruído, vibrações, temperaturas anormais, pressões anormais,


radiações ionizantes, radiações não ionizantes e umidade.

QUÍMICOS, dentre outros: névoa, neblinas, poeiras, fumos, gases e vapores.

BIOLÓGICOS, dentre outros: bactérias, fungos, protozoários e vírus.

MECÂNICOS, dentre outros: são potencialmente geradores de acidentes, como o


arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas

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inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais


peçonhentos; armazenamento inadequado, dentre outros.

ERGONÔMICOS, dentre outros: são todas as condições que afetam o bem-estar do


indivíduo, sejam elas físicas, mentais ou organizacionais. Podem ser compreendidas
como fatores que interferem nas características psicofisiológicas do profissional,
provocando desconfortos e problemas de saúde. São exemplos de riscos
ergonômicos: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia,
repetitividade, postura inadequada.

4.2 Definições

ACIDENTE – Ocorrência decorrente da execução de um trabalho, estando a serviço


da empresa, podendo resultar em lesões e/ou problemas de saúde.
AVALIAÇÃO DE RISCOS – Processo de avaliação de risco proveniente de perigo,
levando em consideração a adequação de qualquer controle existente, e decidindo se o risco
é ou não aceitável.
CONTROLE – Instalações, equipamentos, instrumentos ou procedimentos que
objetivem controlar os perigos. Ex.: EPI (protetor auricular, óculos, etc.); EPC (exaustores,
guarda-corpo, etc.); instrumentos (manômetros, termômetros); sistemas de segurança,
procedimentos (instruções técnicas) entre outros.
DANO – É a consequência de um perigo em termos de lesão, doença, ou uma
combinação desses.
EMERGÊNCIA – Situações não planejadas, geradoras de dano real à integridade das
pessoas, meio ambiente e patrimônio.
ESTIMATIVA DE RISCO – Processo para determinar a frequência ou a probabilidade
e as consequências de um perigo.
FATORES / INFLUÊNCIA HUMANA – referem-se a questões ambientais,
organizacionais e de trabalho. Características humanas e individuais que influenciam o
comportamento no trabalho que pode afetar a saúde e a segurança do trabalhador.
FREQUÊNCIA/PROBABILIDADE – É a possibilidade de ocorrer um evento com dano,
levando-se em consideração os registros históricos dos acidentes/doenças ocupacionais e o
controle eficiente existente.
INCIDENTE – Situação imprevista e indesejada em que resulta numa ocorrência sem
o surgimento de lesões, ou seja, um quase acidente.
IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS – Processo de reconhecimento que um perigo existe, e
de definição de suas características.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Requisitos ou normas legais relativas à Segurança e Saúde
no Trabalho, associados aos perigos e riscos ocupacionais da empresa.
LIMITE DE TOLERÂNCIA – LT – Concentração ou intensidade máxima ou mínima

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relacionadas à natureza e o tempo de exposição ao agente, não causando dano à saúde do


trabalhor, durante sua vida laboral (item 15.1.5 da NR 15, Portaria 3214).
NÍVEL DE AÇÃO – Corresponde a um valor a partir do qual devem ser iniciadas
medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições aos agentes
ambientais ultrapassem os limites de tolerância. Ex: Agentes Químicos + 50% do LT (limite de
tolerância), Ruído= dose 0,5.
PAIR – Perda Auditiva Induzida pelo Ruído.
PERIGO – Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em
termos de lesão, ou uma combinação dessas.
PROFISSIONAL HABILITADO – Profissional previamente qualificado e com registro no
competente conselho de classe.
RISCO – Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou
exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou
exposição.
RISCO ACEITÁVEL – Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela
empresa levando-se em consideração suas obrigações legais e sua própria política de SST.
SEVERIDADE/ CONSEQUÊNCIAS – Expressa o potencial de danos para a Saúde e
Segurança, não sendo apenas aqueles mais diretos e visíveis ou mensuráveis.
SST – Saúde e Segurança do Trabalho.
VALOR TETO – Concentração que não pode ser excedida durante nenhum momento
da exposição do trabalhador.
OUTROS REQUISITOS – Obrigações da organização decorrentes de acordos com
órgãos públicos e outras partes interessadas, formalmente estabelecidas ou da menção de
normas técnicas em legislação.

5 PROCESSO DE ELABORAÇÃO

5.1 PGR – Programa de Gerenciamento dos Riscos

Baseado nas normas ISO 14001, OHSAS 18001, BS 8800 e AS/NZS 4360, o modelo
proposto desenvolvido apresenta a síntese do processo de identificação, análise, avaliação e
controle de riscos, tal como demonstrado na figura abaixo, de forma a subsidiar o gestor da
organização na elaboração e implementação do PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

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A metodologia de elaboração deste documento é desenvolvida pela área de


Segurança do Trabalho, em conjunto com o Responsável pelas áreas e empresa de um modo
geral, com a participação de representante dos trabalhadores, durante a elaboração do
“Inventário de Riscos e Perigos”. As revisões do Inventário de Riscos devem ser realizadas com
suporte da área de Segurança do Trabalho.

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5.2 Aplicação

O processo deverá ser implantado a partir de “situações”, aplicando-se a


metodologia definida para identificação dos perigos e gerenciamento dos riscos ocupacionais,
sempre levando em consideração as oportunidades em relação ao seu escopo, natureza e
cronograma, para assegurar que eles sejam proativos ao invés de reativos e sejam utilizados
de forma sistemática, dentro de cada setor/área, avaliando-se sistematicamente a
necessidade de revisão do inventário de riscos e perigos, quando:

a) Antes do início do funcionamento do estabelecimento;


b) Nas atividades existentes;
c) Havendo qualquer modificação nos processos, atividades, avaliação da
tolerabilidade e/ou exigência do sistema;
d) Ocorrendo acidente (s) ou doenças (s) e for (em) detectado (s) novo (s) perigo
(s), risco (s), deficiência ou ausência de controles associados ao evento;
e) Nas mudanças das instalações, na implementação de novos projetos, nas áreas,
máquinas e ou equipamentos;
f) Nas ampliações de área e/ou de equipamentos na empresa, desde a fase de
projeto/ planejamento até a operação do objeto da ampliação;
g) Alterações significativas de processos/atividades, visando assegurar a
atualização das informações do levantamento inicial;
h) Nas novas instalações ou processos de manufatura.

A identificação, avaliação e gerenciamento de perigos e riscos são conduzidos em


fases e as responsabilidades estão definidas no quadro abaixo:

Fase Responsável Atividade


Identificação dos Perigos, Riscos e Danos relacionados com cada
SST /
01 processo/atividade de trabalho, classificação da magnitude do
EMPREGADOS
risco e identificação das medidas de controle dos riscos.
Análise e determinação do grau de risco em função da
combinação da Influência humana, da probabilidade/ frequência
02 SST
da ocorrência e da consequência/ severidade de um determinado
evento perigoso.
Especificação do método de medição e monitoramento das
03 SST medidas de controle dos riscos e determinação das medidas para
controle dos riscos com grau de risco moderado e ou significativo.
Coordenação das atividades de identificação dos perigos/riscos,
PROFISSIONAL
04 análise e determinação do grau de risco e a especificação do
HABILITADO
método de medição e monitoramento.
Aprovação da Planilha de identificação e perigos/riscos dos
05 SST / GESTOR
processos/atividade das áreas.

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5.3 Identificações da Situação Operacional


As atividades relacionadas aos perigos e riscos deverão abranger as seguintes
situações em que ocorrem ou possam ocorrer:

Sigla Tipo Descrição


Relativas às atividades realizadas no dia-a-dia dos setores/ áreas
R Rotineiras
de maneira rotineiras, tanto operacionais como administrativas.
Relativa às atividades conduzidas fora da rotina (Exemplos:
paradas, partidas, manutenções programadas de unidades/ áreas
NR Não rotineiras
com intervenções diferentes daquelas realizadas rotineiramente,
testes, etc.).
Incluem-se nesta categoria situações não planejadas com
E Emergencial
potencial de causar danos associados aos eventos de risco.

Nota: Os possíveis perigos são geralmente, oriundos de situações emergenciais e/ou de


acidentes de trabalho e, além dos prováveis riscos relativos à própria segurança, têm o
potencial de gerar impactos à saúde dos colaboradores e contratados.

5.4 Identificação do Perigo


A identificação dos perigos deve ser realizada de maneira individualizada para
cada atividade. O processo para identificação de perigo deve ser de modo proativo e contínuo
levando em consideração todos os indícios e não se limitar a:

a) Como o trabalho é organizado, fatores sociais (incluindo carga de trabalho,


horário de trabalho, vitimização, assédio e bullying), liderança e cultura da organização;

b) Atividades e situações de rotina e não rotineiras, incluindo perigos decorrentes


de: Infraestrutura, equipamentos, materiais, substâncias e condições físicas de local de
trabalho; Projeto de produtos e serviços, pesquisa, desenvolvimento, ensaios, produção,
montagem, construção, entrega de serviços, manutenção e disposição; Fatores humanos e;
Como o trabalho é realizado.

c) Incidentes anteriores relevantes, internos ou externos à organização, incluindo


emergências e suas causas;

d). Potenciais situações de emergência;

e) Pessoas, incluindo a consideração de: Aquelas com acesso ao local de trabalho


e suas atividades, incluindo trabalhadores contratados, visitantes e outras pessoas; aquelas

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nas vizinhanças do local de trabalho, que podem ser afetadas pelas atividades da
organização; Trabalhadores em um local que não esteja sob controle direto da organização;

f) Outras questões, incluindo a consideração de: Projeto das áreas de trabalho,


processos, instalações, maquinário/equipamentos, procedimentos, operacionais e
organização do trabalho, incluindo sua adaptação às necessidades e capacidades dos
trabalhadores envolvidos; Situações que ocorram nas proximidades do local de trabalho,
causadas por atividades relacionadas ao trabalho sob o controle da organização; Situações
não controladas pela organização e que ocorram nas imediações do local de trabalho, que
possam causar lesões e problemas de saúde às pessoas no local de trabalho;

g) Mudanças reais ou propostas na organização, operações, processos.

h) Mudanças no conhecimento de, e informações sobre, perigos.

Nota: De um mesmo perigo poderão resultar vários riscos, que podem ser enquadrados em
graus de riscos distintos, bem como, poderão ser tratados de maneiras distintas;

A natureza do risco deve ser identificada e pode ser enquadrada em uma das
seguintes categorias: Físico; Químico; Biológico; Mecânico/Acidente; Ergonômicos
Biomecânico e Psicossocial; perigosos; outros fatores de risco.

5.5 Identificação do Risco, Danos/Agravos à Saúde


Para cada perigo deve ser efetuada a Identificação dos riscos, dos danos
estratificando-os para maior compreensão e sensibilização dos usuários.

A avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos,


quando necessária, deverá ser realizada conforme os requisitos da NR 09, inclusive, para fins
de avaliação das medidas de prevenção e ou controle dos riscos e posteriormente, caso
necessário, determinar a necessidade de adoção direta de outras medidas de prevenção.

A avaliação da exposição dos colaboradores deve levar em conta o NE – Nível de


Exposição e o LT – Limite de Tolerância previsto nas normas regulamentadoras e seus anexos,
na ausência de limites de tolerância nas normas nacionais devem ser utilizados como
referência para a adoção de medidas de prevenção àqueles previstos pela American
Conference of Governmental Industrial Higyenists - ACGIH.

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5.6 Origem do Risco


A identificação da origem do risco deve considerar sua fonte e ou circunstancias
que podem ser classificadas das seguintes formas:

Interna: Os inerentes aos projetos das áreas de trabalho, processos, instalações,


maquinário/equipamentos, procedimentos, operacionais e organização do trabalho,
incluindo sua adaptação às necessidades, capacidades dos trabalhadores envolvidos e ou
situações que ocorram nas proximidades do local de trabalho, causadas por atividades
relacionadas ao trabalho sob o controle da organização;

Externa: Situações não controladas pela organização e que ocorram nas


imediações do local de trabalho, que possam causar lesões e problemas de saúde às pessoas
no local de trabalho.

6 CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Visando uma melhor caracterização do risco em análise, bem como, definir sua
abrangência onde todos os riscos identificados devem ser enquadrados em uma das seguintes
classes:

Classe Descrição
São os riscos específicos de determinada função onde apenas a
pessoa que está realizando a atividade fica exposta ao perigo que
F Funcional
esteja. Nesse caso deve-se incluir os trabalhadores em um local
seguro que esteja ou não sob controle direto da empresa.
São todas as pessoas que trabalham no processo ou posto de
P Posicional trabalho onde a atividade está sendo realizada ficando expostas
ao perigo.
Todas as pessoas do setor ou da empresa ficam expostas ao
perigo (ex. incêndio, explosão etc.), independentemente da
função ou local de trabalho incluindo:

G Geral a) Pessoas com acesso ao local de trabalho e ou as


atividades, incluindo trabalhadores, contratados, visitantes,
outras pessoas e;
b) Aqueles nas vizinhanças do local de trabalho, que
podem ser afetadas pelas atividades da organização.

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6.1 Descrição das Medidas de Prevenção/Controle dos Riscos

A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou


controlar os riscos sempre que:

 As exigências previstas em Normas Regulamentadoras e ou nos dispositivos legais


determinarem;

 A classificação da prioridade dos riscos ocupacionais;

 Houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as


lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalhos
identificados.

Para melhor identificar os meios de prevenção, gerenciamento e ou controle dos riscos, a


empresa deve estabelecer, implementar e manter um processo para a eliminação de perigos
e redução de riscos de SSO, utilizando a seguinte hierarquia de controles:

 Eliminar os perigos: Esta ação consiste em eliminar o processo ou a causa da condição


perigosa: Ex.: automatizar processos de trabalho manual, ou instalar sistemas que
desligam máquinas e equipamentos caso ocorra o acesso indevido de pessoas.

 Substituir: Realizar a substituição da fonte geradora por processos, operações,


materiais ou equipamentos menos perigosos.

 Utilizar controles de engenharia e reorganização do trabalho: São as medidas


estabelecidas nos projetos de máquinas e equipamentos que contribuem para a
eliminação ou minimização do risco. Ex.: Sistema de exaustão das estufas e cabines de
pintura, linhas de vida instalada nos telhados, dentre outros.

 Dispositivos de Segurança: São sistemas ou equipamentos que possam atuar de forma


preventiva, ou seja, inibindo automaticamente a ação do agente nocivo evitando a
ocorrência do perigo, ou ainda, aquele que possa sinalizar rapidamente uma pessoa
ou equipe para que possa tomar ações e minimizar o resultado do evento perigoso.
Ex.: agentes extintores, hidrantes, detectores de fumaça, sprinklers, dentre outros.

 Proteção Coletiva: Segundo a NR-06 são equipamentos de Proteção Coletiva


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devidamente dimensionados onde são utilizados para prevenir a ocorrência de


acidentes do trabalho. Exemplo de EPC: Proteção mecânica, ventilação local, exaustão,
biombos, isolamento acústico, confinamento, enclausuramento, mecanismos de
operação remota, etc...

Quando comprovada pela empresa a inviabilidade técnica da adoção de medidas de


proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de
estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial,
deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

 Utilizar controles administrativos ou de organização do trabalho, incluindo


treinamento: Os controles administrativos consideram procedimentos de Segurança,
Instruções de Segurança, Instruções Integradas, Procedimentos Integrados, dentre
outros. As instruções/ procedimentos em questão podem ser específicas para assuntos
de Segurança e Saúde no Trabalho, ou uma instrução/ procedimento que aborde sobre
outros temas relacionado à operação de equipamentos, método de trabalho, etc.,
contudo todos devem considerar as informações sobre Segurança e Saúde no Trabalho
e abordar como o risco é controlado. Os treinamentos aplicados devem ser
devidamente comprovados. Ex.: Integração, Segurança na operação de máquinas,
Utilização de EPI, Segurança no trabalho em espaço confinado, trabalhos em altura e
outros.

 Utilizar equipamento de proteção individual EPI: Fornecimento de Equipamentos de


Proteção Individual, este que deve ser apropriado ao risco, possuir aprovação dos
órgãos competentes, ser mantido em condições satisfatórias de uso. O (s)
colaboradores (s) deve (m) ter conhecimento (s)/ treinamento (s) do seu uso e
limitações. Exemplo de EPI: óculos, luvas, proteção respiratória, protetor auditivo, etc.

Nota: Na ausência e ou impossibilidade de implementação de controles, indicar com a frase


“Não aplicado”.

6.2 Avaliação e Análise do Risco


A empresa deve estabelecer critérios para implementar e manter um processo de
avaliação dos riscos de segurança e saúde no trabalho relativos aos perigos identificados. Estes
critérios levam em consideração a eficácia dos controles existentes e a avaliação de outros
riscos relacionados ao estabelecimento, implementação, operação e manutenção do sistema
de gestão de Segurança e Saúde no trabalho, como por exemplo:

Fatores/Influência Humana - As análises dos fatores humanos devem considerar


o comportamento das pessoas (Exemplo: Capacitação, conduta, competência, disciplina,
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temperamento, iniciativa, postura, hábitos), o contexto do trabalhador; (Ambiente de


trabalho, estresse e tensão, limitações físicas ou psicológicas) e outros fatores. Avaliar a
relação das pessoas com os riscos de Segurança e Saúde no Trabalho (condições subjetivas).

7 METODOLOGIA

O Inventário de perigos e riscos é utilizado para evidenciar a identificação dos


perigos, avaliação, e gerenciamento dos Riscos, através:

 Identificação da ÁREA levando em consideração a característica dos processos e


ambiente de trabalho que gera ou possa gerar perigos e riscos ocupacionais e ou
agravos à saúde.
 Identificação das ATIVIDADES e suas características considerando os processos e
instalações em todos os setores/ áreas, incluindo as com riscos gerados aos
funcionários e ou pelos terceiros e prestadores de Serviços instalados nas
dependências da empresa.

O Inventário de Riscos, foi elaborado a partir das metodologias da Gestão de


Riscos - Técnicas para o processo de avaliação de riscos da ISO/IEC 31.010, Guia para
Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho da BS 8.800, estratégia para avaliação
da exposição ocupacional segundo a AIHA - American Industrial Hygiene Association.

PROBABILIDADE
PERIODICIDADE PERFIL DE EXPOSIÇÃO FATOR DE PROTEÇÃO
HIPÓTESE
INDICE

TEMPO DE
EXPOSIÇÃO MEDIDAS DE
QUALITATIVO QUANTITATIVO PROCESSO PRODUTIVO
/JORNADA DE PREVENÇÃO
TRABALHO
ALTAMENTE IMPROVÁVEL

Contato periódico com o agente


as extras baixas concentrações ou
intensidades.
Sistema enclausurado;
Exposição média
Eventual Sem possibilidade de Ótimo nível de
1 Insignificantes quantidades do estimada
< 1 hora contato com a pele, ou controle
agente envolvidas na atividade < 10% do LEO
por inalação.
Breves períodos de exposição ao
Perigo.

Contato periódico com o agente a


Sistema enclausurado,
moderadas concentrações ou
com pequena
contato regular a baixas
possibilidade de
concentrações ou intensidades;
exposição durante Medidas de controle
IMPROVÁVEL

Exposição média
Mensal alguma etapa do adequadas e
Extra baixas quantidades do estimada
2 < = 4 horas processo ex..: coleta de suficientes, atuais,
agente envolvidas na atividade - >10% e <50%
< 10% jornada amostra; podem ser mantidas
miligramas (sólidos) litros LEO
em longo prazo.
(líquidos);
Baixa possibilidade de
contato direto com a
Breves períodos de exposição ao
pele e inalação.
Perigo.

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Nível de controle
apresenta alguma
Contato periódico com o agente a Sistema enclausurado deficiência;
altas concentrações ou contato ou aberto com
POSSÍVEL regular a moderadas ventilação automática e As medidas de
Semanal
concentrações ou intensidades; barreiras de controle; controle existentes
3 < 4 entre < 6
são adequadas,
< 50% jornada
Pequenas quantidades do agente Possibilidade de contato eficientes e
envolvidas na atividade – gramas direto com a pele e suficientes, mas não
(sólidos) mililitros (líquidos); inalação. há evidências de que
podem ser mantidas
em longo prazo.
Nível de controle
Contato periódico com o agente a
deficiente;
altíssimas concentrações ou
contato regular a altas
As medidas de
concentrações ou intensidades; Sistema aberto,
controle existentes
ventilação passiva e
Mais de uma são adequadas, mas
PROVÁVEL

Significativas quantidades do Exposição média barreiras de proteção;


vez por semana apresentam
4 agente envolvidas na atividade estimada
< 6 entre < 8 problemas
quilogramas (sólidos) litros > LEO Alta possibilidade de
>75% jornada significativos que
(líquidos); contato direto com a
implicam em
pele e inalação
eficiência duvidosa e
Provável ocorrência de
não há garantias de
incômodos e princípios de danos
manutenção
ocupacionais.
adequada.
Contato regular com o agente a
altíssimas concentrações ou
intensidades; As medidas de
ALTAMENTE PROVÁVEL

controle são
Grandes quantidades do agente inexistentes ou
Diária Sistema aberto, sem
envolvidas na atividade; Exposição média reconhecidamente
100% da ventilação contato
5 estimada inadequadas ou
jornada de direto com a pele e
Toneladas (sólidos) metros > 5 x LEO insuficientes a
trabalho inalação de vapores
cúbicos (líquidos); neutralização do
efeito nocivo do
Probabilidade elevada de Perigo/agente.
ocorrência de Acidentes/Doenças
ocupacionais;

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SEVERIDADE

RISCO ERGONÔMICO
AGENTE BIOLÓGICO

EQUIPAMENTOS
AGENTE FÍSICO

14.153:20130
MÁQUINAS E

ABNT NBR
HIPÓTESE

EFEITOS RISCO QUÍMICO

(NR 32)
INDICE

ACIDENTES

Não irritante à pele, olhos


e membranas mucosas.
Pode haver irritação
olhos com poeira.
ACGIH A5 - Sem evidência
de carcinogenicidade,
teratogenicidade ou
EFEITOS
mutagenicidade.
SENSIBILIZANTES Quando o agente, não
INSIGNIFICANTE

IARC Grupo 4 - Agente

Categoria 0
representar risco
provavelmente não
Demandam apenas potencial de dano à
1 .. .. carcinogênico.
primeiros socorros saúde, representando
Letalidade:
(pequenos cortes, apenas situação de
LD50 entre 2000 e < 5000
queimaduras leves, desconforto.
mg/kg (oral)
lesões superficiais)
Para gases, vapores,
poeiras e névoas, LC50 no
intervalo equivalente dos
níveis oral e dérmico do
LD50 (i.e., entre 2000 e <
5000 mg/kg peso
corporal).
Irritante leve para os
olhos.
Irritante para pele.
ACGIH A4 – Não
classificado como
EFEITOS REVERSÍVEIS
carcinogênico humano.
À SAÚDE
IARC Grupo 3 - Não
classificado como
Requer tratamento
Ruído carcinogênico humano.
médico, sem
Categoria 1

Radiação Pequena Letalidade:


PEQUENO

afastamento do
não possibilidade de LD50 entre 300 e menor
2 trabalho. ..
ionizante causar doenças ao que 2000 mg/kg peso
(queimaduras médias,
Frio ser humano corporal (oral);
torções,
Poeiras LD50 entre 1000 e < 2000
deslocamentos,
mg/kg peso corporal
pequenas fraturas,
(dermal);
dermatites,
LC50 entre 2500 e < 5000
pneumonites)
ppm (gás);
LC50 entre 10 e < 20 mg/l
(vapor);
LC50 entre 1. e < 5 mg/l
(poeira/névoa)

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Irritante para os olhos e


sensibilização da pele.
Efeito cáustico e
corrosivo severo.
Pneumoconiose não
fibrogênica.
Agente apresenta TLV-
EFEITOS REVERSÍVEIS
Stel
À SAÚDE
ACGIH A3 – Não
classificado como
Com afastamento < 15
Vibração carcinogênico humano,
dias, com tratamento
Radiação Passível de causas Pode representar risco apenas para animais.
e acompanhamento

Categoria 2
não doença no ser potencial de dano IARC Grupo 2B –
médico.
MÉDIO

ionizante humano, porém reversível à saúde, Possivelmente


3
Frio existem podendo gerar carcinogênico à
(queimaduras
Calor tratamentos incapacidade humanos.
maiores, fraturas
Ruído médicos eficazes. temporária. Letalidade:
maiores,
Poeiras LD50 > 50 e < 300 mg/kg
envenenamento,
peso corporal (oral)
pneumonites,
LD50 > 200 e < 1000
disacusia)
mg/kg peso corporal
(dermal)
LC50 > 500 e < 2500 ppm
(gás)
LC50 > 2 e < 10 mg/l
(vapor)
LC50 > 0.5 e < 1 mg/l
(poeira/névoa)
Lesão ocular grave.
Sensibilização
respiratória (asma,
rinite).
Agente apresenta TLV-
CEIL
EFEITOS
ACGIH A2 – Suspeito de
IRREVERSÍVEIS Com potencial de
Condição carcinogênico para
causar doenças e
Hiperbárica humanos.
infecções graves Pode representar risco
Categoria 3

Com afastamento > 15 IARC Grupo 2A –


GRANDE

ao ser humano, potencial de dano


dias, incapacitante, Radiação Provavelmente
4 porém nem irreversível à saúde ou
permanente, com Ionizante carcinogênico à
sempre existem incapacidade
possibilidade de humanos.
meios de permanente.
retorno ao trabalho. Poeiras Letalidade:
tratamento
LD50 < 50 mg/kg peso
médico.
Ruído corporal (oral)
PAIR
LD50 < 200 mg/kg peso
corporal (dermal)
LC50 < 500 ppm (gás)
LC50 < 2 mg/l (vapor)
LC50 < 0.5 mg/l
(poeira/névoa)
EFEITO DE AMEAÇA A
Possibilidade de
VISA/LESÃO OU
alta
DOENÇA
transmissibilidade
INCAPACITANTE Carcinogênico
de um ser
CATASTRÓFICO

ACGIH A1 –
Categoria 4

humano ao outro.
Doenças Ocupacionais Carcinogênico para
Alto potencial de
5 irreversíveis e .. .. humanos.
causar doenças
incapacitantes IARC Grupo 1 –
graves ao ser
Câncer Ocupacional, Carcinogênico para
humano, para as
Encurtamento severo humanos.
quais não existem
do tempo de vida;
tratamentos
Doenças fatais
médicos eficazes.
Agudas

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Assim, para cada agente evidenciado, em função da combinação da (Probabilidade) com


os possíveis efeitos (Severidade) que este agente poderá causar a saúde do trabalhador, se
estabelece uma graduação para o risco da exposição ocupacional, conforme matriz abaixo:

GRADUAÇÃO DO RISCO
5 MODERADO MODERADO ALTO MUITO MUITO ALTO
PROBABILIDADE ALTO
4 BAIXO MODERADO MODERADO ALTO MUITO ALTO
3 BAIXO BAIXO MODERADO MODERADO ALTO
2 TRIVIAL BAIXO BAIXO MODERADO MODERADO
1 TRIVIAL TRIVIAL BAIXO BAIXO MODERADO
1 2 3 4 5
SEVERIDADE

ANÁLISE DO RISCO
EXPOSIÇÃO
RESULTANTE ANÁLISE AÇÕES OBSERVAÇÃO
RISCO
Nenhuma ação adicional imediata é necessária;
1 – TRIVIAL
Registrar e informar aos trabalhadores.
Nenhuma ação adicional imediata é necessária;
Monitoramento do
2 – BAIXO ACEITÁVEL
risco
Considerações podem ser feitas para verificar a viabilidade de
redução do risco associado ou ainda melhorias;

Registrar e informar aos trabalhadores.


Coleta de mais informações sobre as exposições;

Avaliações adicionais devem ser definidas, para estabelecer


mais precisamente as medidas de controle a serem melhoradas,
Medidas para
inclusive avaliações quantitativas (se aplicável);
redução ou, no
mínimo, manutenção
TOLERÁVEL Procedimentos de controle operacional e/ou planos de
3 – MODERADO do risco devem ser
emergência são recomendáveis.
implementadas a
médio prazo.
NOTA: É permitida a permanência de risco tolerável, mesmo
depois de implementados os novos controles, desde que seja
evidenciada sua tratativa e a inexistência de tecnologia e/ou
inviabilidade técnica/administrativa, para a redução do risco.
Medidas de controle devem ser implementadas;
Medidas para
redução ou, no Quando avaliadas e definidas as medidas a serem
mínimo, manutenção implementadas, devem ser definidos responsáveis e prazos de
4 – ALTO TOLERÁVEL
do risco devem ser conclusão;
implementadas a
curto prazo. Procedimentos de controle operacional e/ou planos de
emergência são necessários.
O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido
reduzido para o nível tolerável;

Provavelmente recursos consideráveis deverão ser alocados


Paralização da
para reduzir o risco, o que implica em escalar o plano de ações
atividade e
5 – MUITO ALTO NÃO a níveis mais elevados de responsabilidade;
definição de ações
ACEITÁVEL
corretivas para
Quando o trabalho se encontrar em progresso, ação urgente
redução do risco
deve ser adotada;

Procedimentos de controle operacional, planos de emergência


e objetivos e metas são mandatórios.

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8 PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO


DESENVOLVIMENTO DO PGR

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada


dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:
a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos
residuais;
b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos,
condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou
modifiquem os riscos existentes;
c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de
prevenção;
d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

Observação.: No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de


gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

8.1 Forma de Registro, Manutenção e Divulgação de Dados

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.


Todos os documentos relativos ao PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, e suas
respectivas revisões e atualizações, permanecerão arquivados conforme critérios específicos
durante um período mínimo de 20 anos.
Nota.: Para execução, acompanhamento ou avaliação de atividades específicas que
extrapolem a capacidade dos recursos humanos disponíveis na organização ou por questões
técnico-legais, o Responsável pelo PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS poderá
contratar serviços de especialistas, para contribuir com o Gerenciamento dos Riscos
Ocupacionais.

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9 RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA
9.1 Responsabilidade Técnica na Elaboração do Inventário de Riscos

MARIANA GOMES SACRAMENTO


TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SRTE: 0020604/BA

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9.2 Responsável Legal pelo Estabelecimento

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e


saúde no trabalho;
Informar aos trabalhadores, quanto aos riscos existentes no local de trabalho e
medidas de prevenção adotadas para eliminação de riscos;
Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência
aos trabalhadores;
Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos
preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou
doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
Disponibilizar a Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança
e saúde no trabalho;
Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a
seguinte ordem:
1 – Eliminação dos fatores de risco;
2 – Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas
administrativas ou de organização do trabalho;
3 – Adoção de medidas de proteção individual.

TRIADE REVESTIMENTOS PROJETADOS LTDA


CNPJ: 05.959.628/0001-32
Responsável Legal da Empresa

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9.3 Responsabilidade Empregado

Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive


as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
Submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras;
Colaborar com a organização na aplicação das Normas Regulamentadoras;
Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

9.4 Responsabilidade do Serviço Especializado em Engenharia de


Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT

Prestar suporte técnico no processo de Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais.

10 LINK COM OUTROS DOCUMENTOS EXISTENTES NA EMPRESA

O GRO – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais deve constituir este PGR – Programa de


Gerenciamento de Riscos, que deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e
outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho e fazer parte de
um conjunto de medidas mais amplas contidas nas demais normas regulamentadoras, o qual
se articula, principalmente, com o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, NR 7.

O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS é conduzido por um processo sistemático e


continuado de prevenção da segurança e saúde ocupacional de seus trabalhadores, estando
diretamente integrado com outras normas regulamentadora, composto pelos seguintes
processos/documentados.

DOCUMENTOS EXISTENTES NA EMPRESA


PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos

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11 . ÁREA DE TRABALHO

GSE 01
Nº de Funcionários
Cargo: Assistente de Engenharia I Total: 01
Descrição detalhada: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e
legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução,
orçamentam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam
mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

Características das instalações: Ambiente interno e externo com iluminação e ventilação natural e
artificial.

GSE 02
Nº de Funcionários
Cargo: Encarregado de Obra Total: 01
Descrição detalhada: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em
usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam
recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de
trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e
insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre
medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram cronograma da obra.

Características das instalações: Ambiente interno e externo com iluminação e ventilação natural e
artificial.

GSE 03
Nº de Funcionários
Cargo: Pedreiro Total: 02
Descrição detalhada: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e
estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contra pisos.

Características das instalações: Ambiente interno e externo com iluminação e ventilação natural e
artificial.
GSE 03
Nº de Funcionários
Cargo: Servente de obra Total: 02
Descrição detalhada: Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam
canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível,
limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais
defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros
materiais.

Características das instalações Ambiente interno e externo com iluminação e ventilação natural e
artificial.

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11.1 Horários de Trabalho

SETOR HORÁRIOS DESCRIÇÃO HORÁRIO


07:00 às 17:00, com intervalo
Geral Segunda à Sexta
de 1 hora.

11.2 Treinamentos de Segurança Obrigatório


TREINAMENTO PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA
Treinamento de Combate a Incêndio NBR 14.276 Anual Geral
Treinamento NR 06 – Equipamentos de Proteção
Anual Geral
Individual
Treinamento de NR 12 – Segurança em Máquinas e
Anual Operacional
Equipamentos
Treinamento de NR 17 – Ergonomia Anual Geral
Treinamento de NR 18 - Segurança e Saúde no
Anual Geral
Trabalho na Indústria da Construção
Treinamento de NR 35 – Trabalho em Altura Anual Operacional
Treinamento NR 26 Sinalização De Segurança Anual Geral
Treinamento NR-9-Avaliação E Controle das Exposições
Anual Operacional
Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos .

*Quando necessário/aplicável

11.3 Relação de Equipamentos de Proteção Individual

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO – SUGESTÕES


CAPACETE DE SEGURANÇA
PROTETOR AURICULAR
LUVAS DE PROTEÇÃO
BOTA OU CALÇADO DE SEGURANÇA
ÓCULOS INCOLOR

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11.4 Inventário de Produtos Químicos

CIMENTO:

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12 ENCERRAMENTO

O INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS foi elaborado a partir da análise preliminar dos


riscos, compiladas em matriz de risco “eletrônica”, para facilitar as revisões e atualizações dos
riscos levantados.

O PLANO DE AÇÃO, encontra-se compilado no INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS, ao


final de cada risco.

Salvador/Bahia, 13 de Março de 2023.

TRIADE REVESTIMENTOS PROJETADOS LTDA


CNPJ: 05.959.628/0001-32
Responsável Legal da Empresa
.

MARIANA GOMES SACRAMENTO


TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SRTE: 0020604/BA

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ANEXOS

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ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS (SETORIAL)
FÍSICO QUÍMICO BIOLOGICO ACIDENTE ERGONÔMICO

FUNÇÕES
GSE 01 ASSISTENTE DE ENGENHARIA
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
FONTE GERADORA / PROCESSO /
FATOR DE PERIGO/RISCO TIPO MEDIDAS DE PROTEÇÃO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU DE EQUIPAMENTOS DE
ATIVIDADE
COLETIVA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PROTEÇÃO INDIVIDUAL
DURANTE A EXECUÇÃO DAS
1 POSTURA INADEQUADA E
ATIVIDADES
SEM RECOMENDAÇÕES REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS. SEM RECOMENDAÇÕES

MOVIMENTO
2 E USO DE MOUSE E TECLADO SEM RECOMENDAÇÕES MANTER O PCMSO ATUALIZADO SEM RECOMENDAÇÕES
REPETITIVO
TROPEÇOS, DESORGANIZAÇÃO
QUEDA DO MESMO BOTA TIPO B
3 A DOS AMBIENTES DE TRABALHO, SEM RECOMENDAÇÕES MANTER O PCMSO ATUALIZADO
(RECOMENDADO)
NÍVEL
PISO ESCORREGADIO/MOLHADO
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FUNÇÕES
GSE 01
ASSISTENTE DE ENGENHARIA
AVALIAÇÃO DOS RISCOS/PERIGOS
MÉTODO /
FATOR DE TIPO DE CONCENTRAÇÃO TEMPO DE NÍVEL DO
POSSÍVEIS DANOS LT REFERÊNCIA PROBABILIDADE SEVERIDADE
PERIGO/RISCO AVALIAÇÃO / INTENSIDADE EXPOSIÇÃO RISCO
TÉCNICA
POSTURA LOMBALGIA, LORDOSE, NÃO NR 17
1 INADEQUADA FADIGA, VARIZES
QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL
APLICÁVEL
8 HORAS
ERGONOMIA
3 – POSSÍVEL 2 – PEQUENO 2 - BAIXO

FADIGA,
MOVIMENTO NÃO
2 ENFRAQUECIMENTO QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL 8 HORAS NR 17 3- POSSÍVEL 3-MEDIO 2 - BAIXO
REPETITIVO APLICÁVEL
DO PULSO, LER/DORT
NR 26
QUEDA DO TORÇÃO, LUXAÇÃO,
NÃO SINALIZAÇÃO 2- 2-
3 MESMO DISTENSÃO, QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL 8 HORAS
DE
2- BAIXO
APLICÁVEL IMPROVÁVEL PEQUENO
NÍVEL FRATURAS, ÓBITO SEGURANÇA

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FUNÇÕES
GSE 01
ASSISTENTE DE ENGENHARIA
AÇÕES PROPOSTAS
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CARATER ADMINISTRATIVO OU DE ORGANIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
ANÁLISE DO ELIMINAÇÃO
COLETIVA TRABALHO INDIVIDUAL PRIORIDADE
RISCO (AVALIAR VIABILIDADE)
(AVALIAR VIABILIDADE) (AVAVLIAR VIABILIDADE) (OBRIGATÓRIO)
PROPOR AÇÕES APÓS ELABORAÇÃO DA ANÁLISE
ERGONÔMICA DO TRABALHO AET.
NENHUMA AÇÃO
2 - BAIXO SEM RECOMENDAÇÃO FORNECE TREINAMENTO SOBRE ERGONOMIA NR 17. NÃO APLICÁVEL ACEITÁVEL
RECOMENDADA
REALIZAÇÃO DE AJUSTES NO MOBILIÁRIO
NR 7.
PROPOR AÇÕES APÓS ELABORAÇÃO DA ANÁLISE
ERGONÔMICA DO TRABALHO AET.
2 - BAIXO NENHUMA AÇÃO SEM RECOMENDAÇÃO FORNECE TREINAMENTO SOBRE ERGONOMIA NR 17. NÃO APLICÁVEL ACEITÁVEL
RECOMENDADA PROPONHO UTILIZAÇÃO DE APOIO DOS PUNHOS
REALIZAÇÃO DE PAUSAS
RECOMENDA-SE A CONSCIENTIZAÇÃO DOS
TRABALHADORES DURANTE A EXPOSIÇÃO AO
NENHUMA AÇÃO SINALIZAÇÃO, AMBIENTE AGENTE; BOTA TIPO B
2 - BAIXO ACEITÁVEL
RECOMENDADA ILUMINADO E ORGANIZADO REALIZAR INSPEÇÕES PERIÓDICAS E SINALIZAÇÃO DA (RECOMENDADO)
INSTRUÇÃO ORGANIZACIONAL

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FUNÇÕES
GSE 02
ENCARREGADO DE OBRA

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE


MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
FONTE GERADORA / PROCESSO /
FATOR DE PERIGO/RISCO TIPO MEDIDAS DE PROTEÇÃO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU DE EQUIPAMENTOS DE
ATIVIDADE
COLETIVA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PROTEÇÃO INDIVIDUAL
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
1 RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE F EXPOSIÇÃO SOLAR SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A NÃO APLICÁVEL
NR 7 – PCMSO.
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM
2 RUIDO F SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A NÃO APLICÁVEL
OPERAÇÃO
NR 7 – PCMSO.
DURANTE A REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS MÁSCARA PFF2
3 POEIRA TOTAL Q ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A ÓCULOS DE PROTEÇÃO
DO ARMAZÉM NR 7 – PCMSO. (RECOMENDAÇÃO)
AO SUPERVISIONAR OBRA E REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
POSTURA INCÔMODA POR
4 E REALIZAR O MAPEAMENTO DA SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A NÃO APLICÁVEL
LONGOS PERÍODOS
AREA NR 7 – PCMSO.
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
DESORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
5 QUEDA EM MESMO NÍVEL A SEM RECOMENDAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A BOTINA TIPO B
DE TRABALHO , PISO MOLHADO
NR 7 – PCMSO.
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS CAPACETE CLASSE B
6 QUEDA DE OBJETOS A OBJETOS EM NÍVEL SUPERIOR SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A BOTINA TIPO B
NR 7 – PCMSO. (RECOMENDAÇÃO)
CINTO DE SEGURANÇA COM
TALABARTE, CAPACETE DE
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
DURANTE REALIZAÇÃO DAS SEGURANÇA, TRAVA
7 TRABALHO EM ALTURA A SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A
ATIVIDADES ACIMA DE 2 METRO QUEDAS, ÓCULOS DE
NR 7 – PCMSO.
SEGURANÇA
(RECOMENDAÇÃO)

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FUNÇÕES
GSE 02
ENCARREGADO DE OBRA

AVALIAÇÃO DOS RISCOS/PERIGOS


FATOR DE TIPO DE CONCENTRAÇÃO TEMPO DE MÉTODO / NÍVEL DO
POSSÍVEIS DANOS LT PROBABILIDADE SEVERIDADE
PERIGO/RISCO AVALIAÇÃO / INTENSIDADE EXPOSIÇÃO REFERÊNCIA TÉCNICA RISCO
NR-15 ATIVIDADES E
OPERAÇÕES
RADIAÇÃO QUEIMADURAS, CÂNCER DE PELE,
INSALUBRES
1 NÃO DESIDRATAÇÃO, FOTO QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS 3- POSSÍVEL 3-MÉDIO TOLERAVEL
ANEXO N 7 ; NR 21-
IONIZANTE ENVELHECIMENTO
TRABALHO A CEU
ABERTO
NR 9 AVALIAÇÃO E
CONTROLE DAS
EXPOSIÇÕES
OCUPACIONAIS A
PAIR , DORES DE CABEÇA, TENSÃO 85 DB
2 RUIDO QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL 8 HORAS AGENTES FÍSICOS, 3- POSSÍVEL 3-MÉDIO TOLERAVEL
NERVOSA, ESTRESSE (DECIBÉIS)
NR 15 ATIVIDADES E
OPERAÇÕES
INSALUBRES ANEXO
Nº 1
NR-15 ATIVIDADES E
POEIRAS PNEUMONOCONIOSES, INTOXICAÇÃO OPERAÇÕES 3-
3 QUALITATIVA - - 8 HORAS 3-MEDIO
TOTAIS E ASFIXIA E DA ACUIDADE VISUAL INSALUBRES 3- POSSÍVEL MODERADO
ANEXO 12
POSTURA
LOMBALGIA; DORES DO PESCOÇO E
INCÔMODA 2–
4 DOS OMBROS, DOENÇA QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS NR 17 ERGONOMIA 3 – POSSÍVEL ACEITÁVEL
POR LONGOS PEQUENO
CARDIOVASCULAR
PERÍODOS
QUEDA EM LESÕES, TORSÕES, FRATURAS,
NR 26 SINALIZAÇÃO DE 2– 2-
5 MESMO PERTURBAÇÕES MOTORAS QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS 2 - BAIXO
SEGURANÇA IMPROVÁVEL PEQUENO
NÍVEL (MOMENTÂNEA OU PERMANENTE).
NR 26
QUEDA DE 3-
6 TRAUMATISMO CRANIANO, ÓBITO QUALITATIVA - - 8 HORAS SINALIZAÇÃO DE 3 - PROVÁVEL 3 - MÉDIO
OBJETOS MODERADO
SEGURANÇA
TRABALHO QUEDAS, FRATURAS, TRAUMATISMO NR 35 TRABALHO EM 3-
7 QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS 3 - POSSÍVEL 3 - MÉDIO
EM ALTURA CRANIANO, ÓBITO ALTURA MODERADO

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FUNÇÕES
GSE 02 ENCARREGADO DE OBRA

AÇÕES PROPOSTAS
EQUIPAMENTO DE
ELIMINAÇÃO EQUIPAMENTO DE
ANÁLISE DO PROTEÇÃO COLETIVA CARATER ADMINISTRATIVO OU DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
(AVALIAR PROTEÇÃO INDIVIDUAL PRIORIDADE
RISCO (AVALIAR (AVALIAR VIABILIDADE)
VIABILIDADE) (OBRIGATÓRIO)
VIABILIDADE)

REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS EXAMES MÉDICOS,


3- NENHUMA AÇÃO CONFORME A NR 7 – PCMSO;
NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL TOLERÁVEL
MODERADO RECOMENDADA ORIENTAR OS COLABORADORES A UTILIZAR PROTETOR SOLAR.
SEGUIR AÇÕES PROPOSTAS NA NR 15 ANEXO 7.

REALIZAR TREINAMENTO QUANTO AO USO DE EPI, CONFORME NR 6;


REALIZAR O USO DE PROTETOR AURICULAR DURANTE A EXPOSIÇÃO AO
3- NENHUMA AÇÃO AGENTE; REALIZAR MONITORAMENTO DE RUÍDO
NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL TOLERÁVEL
MODERADO RECOMENDADA TREINAMENTO DE NR 06
ELABORAÇÃO DO PCA-PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA
INSTRUÇÃO AO TRABALHADOR QUANTO A EXPOSIÇÃO AO RISCO RUÍDO.
NENHUMA AÇÃO ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA ATIVIDADE COM MEDIDAS DE
MÁSCARA PFF2
3- RECOMENDADA SEGURANÇA / UTILIZAÇÃO DE EPI
NÃO APLICÁVEL ÓCULOS DE PROTEÇÃO TOLERAVEL
MODERADO MÁSCARAS DE PROTEÇÃO / PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (PPR) /
MONITORAMENTO DO RISCO QUÍMICO POEIRA
ELABORAÇÃO DA AET (ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO) – NR 17.
NENHUMA AÇÃO INSTRUÇÃO E TREINAMENTO SOBRE A NR 17 – ERGONOMIA.
2 - BAIXO NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL ACEITÁVEL
RECOMENDADA REALIZAR PAUSAS E ALONGAMENTOS DURANTE A JORNADA DE
TRABALHO.
RECOMENDA-SE A CONSCIENTIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DURANTE A
EXPOSIÇÃO AO AGENTE ACIDENTE;
NENHUMA AÇÃO REALIZAR INSPEÇÕES PERIÓDICAS E SINALIZAÇÃO DA ÁREA BOTINA TIPO B
2-BAIXO NÃO APLICÁVEL ACEITAVEL
RECOMENDADA INADEQUADA;
MANTER MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME
PCMSO.

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NENHUMA AÇÃO ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA ATIVIDADE COM MEDIDAS DE


CAPACETE CLASSE B
3- RECOMENDADA SEGURANÇA 3-
SINALIZAÇÃO BOTINA TIPO B
MODERADO ORGANIZAÇÃO E ATENÇÃO NO SETOR. MODERADO
(RECOMENDAÇÃO)
MANTER O PCMSO ATUALIZADO.
CINTO DE SEGURANÇA
TREINAMENTO DE NR 35 – TRABALHO EM ALTURA.
COM TALABARTE,
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS EXAMES MÉDICOS,
CAPACETE DE
3- NENHUMA AÇÃO CONFORME A NR 7 – PCMSO.
NÃO APLICÁVEL SEGURANÇA, TRAVA TOLERÁVEL
MODERADO RECOMENDADA PROPONHO A UTILIZA ÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA COM TALABARTE,
QUEDAS,
CAPACETE DE SEGURANÇA, TRAVA QUEDAS.
ÓCULOS DE SEGURANÇA
IMPLEMENTAÇÃO DA APR – ANÁLISE PREELIMINAR DE RISCO.
(RECOMENDAÇÃO)

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FUNÇÕES
GSE 03
SERVENTE DE OBRA,PEDREIRO

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE


MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
FONTE GERADORA / PROCESSO /
FATOR DE PERIGO/RISCO TIPO MEDIDAS DE PROTEÇÃO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU DE EQUIPAMENTOS DE
ATIVIDADE
COLETIVA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PROTEÇÃO INDIVIDUAL
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
1 RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE F EXPOSIÇÃO SOLAR SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A TOUCA ARABE
NR 7 – PCMSO.
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS PROTETOR AURICULUAR
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM
2 RUÍDO F SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A TIPO PLUG
OPERAÇÃO
NR 7 – PCMSO. (RECOMENDAÇÃO)
DURANTE PREPARAÇÃO DA REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
MÁSCARA SEMI-FACIAL
3 POEIRA SÍLICA Q MASSA, ARGAMASSA/UTILIZAÇÃO SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A
(RECOMENDAÇÃO)
DE CIMENTO NR 7 – PCMSO.
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS MÁSCARA DE PROTEÇÃO,
DURANTE USO DE MASSA,
4 CIMENTO Q SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A LUVA NITRILICA
ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
NR 7 – PCMSO. (RECOMENDAÇÃO)
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
POSTURA INCÔMODA POR NA CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO
5 E SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A NÃO APLICÁVEL
LONGOS PERÍODOS E DEMOLIÇÃO
NR 7 – PCMSO.
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
LEVANTAMENTO MANUAL DE DURANTE AO MANUSEIO MANUAL CINTA LOMBAR
6 E SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A
CARGA DE CARGAS (RECOMENDADO)
NR 7 – PCMSO.
DESORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
BOTINA TIPO B
7 QUEDA EM MESMO NÍVEL A DE TRABALHO , PISO MOLHADO, SEM RECOMENDAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A
(RECOMENDAÇÃO)
PISO IRREGULAR NR 7 – PCMSO.
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS CAPACETE CLASSE B
8 QUEDA DE OBJETOS A OBJETOS EM NÍVEL SUPERIOR SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A BOTINA TIPO B
NR 7 – PCMSO. (RECOMENDAÇÃO)
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS LUVA DE SEGURANÇA BOTA
MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS DURANTE O USO DE
9 A SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A DE SEGURANÇA
SEM PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS
NR 7 – PCMSO. (RECOMENDAÇÃO)
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS CINTO DE SEGURANÇA COM
DURANTE REALIZAÇÃO DAS
10 TRABALHO EM ALTURA A SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A TALABARTE, CAPACETE DE
ATIVIDADES ACIMA DE 2 METRO
NR 7 – PCMSO. SEGURANÇA, TRAVA

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QUEDAS, ÓCULOS DE
SEGURANÇA
(RECOMENDAÇÃO)
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS
MARTELO , DESMPOLADEIRA , LUVA DE RASPA
11 FERRAMENTAS MANUAIS A SEM RECOMENDAÇÕES DOS EXAMES MÉDICOS, CONFORME A
TROLHA, MARRETA BOTINA TIPO B
NR 7 – PCMSO.

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FUNÇÕES
GSE 03
SERVENTE DE OBRA,PEDREIRO

AVALIAÇÃO DOS RISCOS/PERIGOS


MÉTODO /
FATOR DE TIPO DE CONCENTRAÇÃO TEMPO DE NÍVEL DO
POSSÍVEIS DANOS LT REFERÊNCIA PROBABILIDADE SEVERIDADE
PERIGO/RISCO AVALIAÇÃO / INTENSIDADE EXPOSIÇÃO RISCO
TÉCNICA
NR-15 ATIVIDADES
E OPERAÇÕES
QUEIMADURAS, CÂNCER DE PELE,
RADIAÇÃO NÃO INSALUBRES
1 DESIDRATAÇÃO, FOTO QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS 3- POSSÍVEL 3-MÉDIO TOLERAVEL
IONIZANTE ANEXO N 7 ; NR 21-
ENVELHECIMENTO
TRABALHO A CEU
ABERTO
NR 9 AVALIAÇÃO E
CONTROLE DAS
EXPOSIÇÕES
OCUPACIONAIS A
PAIR , DORES DE CABEÇA, TENSÃO 85 DB
2 RUIDO QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL 8 HORAS AGENTES FÍSICOS, 3- POSSÍVEL 3-MÉDIO TOLERAVEL
NERVOSA, ESTRESSE (DECIBÉIS)
NR 15 ATIVIDADES
E OPERAÇÕES
INSALUBRES ANEXO
Nº 1
NR-15 ATIVIDADES
DOENÇAS DO APARELHO
E OPERAÇÕES 3-
3 POEIRA SÍLICA RESPIRATÓRIO, DOENÇAS DE PELE, QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS 4 – PROVÁVEL 3 – MÉDIO
INSALUBRES MODERADO
DOENÇAS CIRCULATÓRIAS
ANEXO 12
NR-15 ATIVIDADES
E OPERAÇÕES 3-
4 CIMENTO DOENÇAS NA PELE, FERIMENTOS QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS 4 – PROVÁVEL 3 – MÉDIO
INSALUBRES MODERADO
ANEXO 12
POSTURA
LOMBALGIA; DORES DO PESCOÇO
INCÔMODA POR
5 E DOS OMBROS, DOENÇA QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS NR 17 ERGONOMIA 3 – POSSÍVEL 2 – PEQUENO ACEITÁVEL
LONGOS
CARDIOVASCULAR
PERÍODOS
LEVANTAMENTO
LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS,
6 MANUAL DE QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS NR 17 ERGONOMIA 3 – POSSÍVEL 2 – PEQUENO ACEITÁVEL
DORES MUSCULARES, CANSAÇO
PESO

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LESÕES, TORSÕES, FRATURAS,


QUEDA EM PERTURBAÇÕES MOTORAS NR 26 SINALIZAÇÃO 2–
7 QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS 2 - PEQUENO 2 - BAIXO
MESMO NÍVEL (MOMENTÂNEA OU DE SEGURANÇA IMPROVÁVEL
PERMANENTE).
NR 26
QUEDA DE 3-
8 TRAUMATISMO CRANIANO, ÓBITO QUALITATIVA - - 8 HORAS SINALIZAÇÃO DE 3 - PROVÁVEL 3 - MÉDIO
OBJETOS MODERADO
SEGURANÇA
MÁQUINAS OU NR 12 SEGURANÇA
3-
9 EQUIPAMENTOS FRATURAS EXPOSTAS QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS COM MÁQUINAS E 3 - POSSÍVEL 3 - MÉDIO
MODERADO
SEM PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS
TRABALHO EM QUEDAS, FRATURAS, NR 35 TRABALHO 3-
10 QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS 3 - POSSÍVEL 3 - MÉDIO
ALTURA TRAUMATISMO CRANIANO, ÓBITO EM ALTURA MODERADO
PANCADAS, CORTES, FERIMENTOS NR 12 SEGURANÇA
FERRAMENTAS 3-
11 LEVES, ESMAGAMENTO DE QUALITATIVA NÃO APLICÁVEL - 8 HORAS COM MÁQUINAS E 3 - POSSÍVEL 3 - MÉDIO
MANUAIS MODERADO
MEMBROS EQUIPAMENTOS

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FUNÇÕES
GSE 03 SERVENTE DE OBRA,PEDREIRO

AÇÕES PROPOSTAS
ELIMINAÇÃO EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTO DE
ANÁLISE DO CARATER ADMINISTRATIVO OU DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
(AVALIAR PROTEÇÃO COLETIVA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PRIORIDADE
RISCO (AVALIAR VIABILIDADE)
VIABILIDADE) (AVALIAR VIABILIDADE) (OBRIGATÓRIO)
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS EXAMES MÉDICOS,
CONFORME A NR 7 – PCMSO;
3- NENHUMA AÇÃO
NÃO APLICÁVEL ORIENTAR OS COLABORADORES A UTILIZAR PROTETOR SOLAR. TOUCA ARABE TOLERÁVEL
MODERADO RECOMENDADA
SEGUIR AÇÕES PROPOSTAS NA NR 15 ANEXO 7.
MANTER SE HIDRATADO , ULTILIZAÇÃO DE PROTETOR SOLAR
REALIZAR TREINAMENTO QUANTO AO USO DE EPI, CONFORME NR 6;
REALIZAR O USO DE PROTETOR AURICULAR DURANTE A EXPOSIÇÃO AO
PROTETOR AURICULUAR
3- NENHUMA AÇÃO AGENTE; REALIZAR MONITORAMENTO DE RUÍDO
NÃO APLICÁVEL TIPO PLUG TOLERÁVEL
MODERADO RECOMENDADA TREINAMENTO DE NR 06
ELABORAÇÃO DO PCA-PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA
INSTRUÇÃO AO TRABALHADOR QUANTO A EXPOSIÇÃO AO RISCO RUÍDO.
NENHUMA AÇÃO ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA ATIVIDADE COM MEDIDAS DE
MÁSCARA PFF2
3- RECOMENDADA SEGURANÇA / UTILIZAÇÃO DE EPI
NÃO APLICÁVEL ÓCULOS DE PROTEÇÃO TOLERAVEL
MODERADO MÁSCARAS DE PROTEÇÃO / PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (PPR) /
MONITORAMENTO DO RISCO QUÍMICO POEIRA
NENHUMA AÇÃO ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA ATIVIDADE COM MEDIDAS DE
MÁSCARA PFF2
RECOMENDADA SEGURANÇA / UTILIZAÇÃO DE EPI
3- ÓCULOS DE PROTEÇÃO
NÃO APLICÁVEL MÁSCARAS DE PROTEÇÃO / PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (PPR) / TOLERAVEL
MODERADO LUVA NITRILICA
MONITORAMENTO DO RISCO QUÍMICO.
TREINAMENTO SOBRE A FISPQ
ELABORAÇÃO DA AET (ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO) – NR 17.
NENHUMA AÇÃO INSTRUÇÃO E TREINAMENTO SOBRE A NR 17 – ERGONOMIA.
2 - BAIXO NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL ACEITÁVEL
RECOMENDADA REALIZAR PAUSAS E ALONGAMENTOS DURANTE A JORNADA DE
TRABALHO.
ELABORAÇÃO DA AET (ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO) – NR 17.
NENHUMA AÇÃO INSTRUÇÃO E TREINAMENTO SOBRE A NR 17 – ERGONOMIA. CINTA LOMBAR
2 - BAIXO NÃO APLICÁVEL ACEITÁVEL
RECOMENDADA REALIZAR PAUSAS E ALONGAMENTOS DURANTE A JORNADA DE
TRABALHO.

Exata Segurança, Comércio de Extintores e Gestão Administrativa LTDA.


Rua da Polêmica, 195 – Parque Bela Vista – Salvador – Bahia
Tel.: 71 3339-3800 11
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Exata Segurança, Comércio de Extintores e Gestão Administrativa LTDA
20.439.165/0001-71
71 3339-3800
Exata Comércio e Serviços.

RECOMENDA-SE A CONSCIENTIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DURANTE A


EXPOSIÇÃO AO AGENTE ACIDENTE;
NENHUMA AÇÃO BOTINA TIPO B
2-BAIXO NÃO APLICÁVEL REALIZAR INSPEÇÕES PERIÓDICAS E SINALIZAÇÃO DA ÁREA INADEQUADA; ACEITAVEL
RECOMENDADA
MANTER MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME
PCMSO.
ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA ATIVIDADE COM MEDIDAS DE
CAPACETE CLASSE B
3- NENHUMA AÇÃO SEGURANÇA
SINALIZAÇÃO BOTINA TIPO B TOLERÁVEL
MODERADO RECOMENDADA ORGANIZAÇÃO E ATENÇÃO NO SETOR.
MANTER O PCMSO ATUALIZADO.

3- NENHUMA AÇÃO TREINAMENTO DE NR 12 – SEGURANÇA COM MÁQUINAS E LUVA DEPROTEÇÃO


NÃO APLICÁVEL TOLERÁVEL
MODERADO RECOMENDADA EQUIPAMENTOS, ATENÇÃO, REALIZAR MANUTENÇÕES NOS EQUIPAMETOS

CINTO DE SEGURANÇA
TREINAMENTO DE NR 35 – TRABALHO EM ALTURA.
COM TALABARTE,
REALIZAR MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS EXAMES MÉDICOS,
CAPACETE DE
3- NENHUMA AÇÃO CONFORME A NR 7 – PCMSO.
NÃO APLICÁVEL SEGURANÇA, TRAVA TOLERÁVEL
MODERADO RECOMENDADA PROPONHO A UTILIZA ÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA COM TALABARTE,
QUEDAS,
CAPACETE DE SEGURANÇA, TRAVA QUEDAS.
ÓCULOS DE SEGURANÇA
IMPLEMENTAÇÃO DA APR – ANÁLISE PREELIMINAR DE RISCO.

ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA ATIVIDADE COM MEDIDAS DE


SEGURANÇA
3- NENHUMA AÇÃO LUVA DEPROTEÇÃO
SINALIZAÇÃO UTILIZAÇÃO E EPI EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO TOLERÁVEL
MODERADO RECOMENDADA
TREINAMENTO NR 12 -
SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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REGISTROS DE ATIVIDADES CRONOGRAMA BIENAL

Planejamento bienal de ações do PGR – Plano de Ação


Ações do Programa 2023 á 2025
ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR
1 Divulgação do PGR a todos os trabalhadores.
2 Realizar treinamento para designado de CIPA conforme exigências da NR-05
3 Treinamento de combate a incêndio – NBR 14.276.
Realizar manutenção e vistoria periódica nos extintores e mantê-los
4
desobstruídos conforme a NR-23 do MTE.
Implantar ficha de controle, CA e treinar os colaboradores sobre guarda e
5
conservação dos EPI’S – NR 6.
Divulgação – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) -
6
NR 7.
7 Palestra sobre prevenção de acidentes.
8 Programa De Conservação Auditiva – PCA.
9 Programa De Proteção Respiratória -PPR
Realizar treinamento sobre NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e
10
equipamentos
11 Realizar treinamento sobre NR 17 - Ergonomia.
Realizar treinamento sobre NR 18 - Segurança e saúde no trabalho na indústria
12
da construção
13 Realizar treinamento sobre NR 35 – Trabalho em Altura
14 Realizar SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho.
15 Sinalização de segurança – NR 26.
16 Realizar avaliação quantitativa dos agentes de riscos físicos e químicos.

17 Realizar Levantamento e Armazenamento da FISQP.

Período sugerido

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