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Recibo do Pagador 341-7 ITAÚ

Agência/Cód. Beneficiário 6369/0036373-1 Nosso Número: 109/06424569-4


Cliente: KATARINA MOREIRA DA SILVA Cód. Beneficiário: 0343311248460005 18768
CPF/CNPJ: 082.597.504-22
Endereço: R COR GERALDO GOMES DE MATOS, 141
Bairro: Ibura Município: Recife UF: PE CEP:51.240-540
Número da Fatura Data Emissão Competência Vencimento
10284053 22/12/2022 Janeiro/2023

Descrição do Serviço Valor R$

Mensagem
Este recibo terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido
pelo Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

v 38457

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ/MF: 07.674.593/0001-10


ANS - n° 417289 Al Santos, 1357 2 e 7 andar CEP 01.419-001 São Paulo SP
TELEFONE 0800 941 4962
v 38457
http://www.allcare.com.br/

ITAÚ
Local do Pagamento Parcela Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP.NAO BANCARIO 15/01/2023
Beneficiário ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ/MF: 07.674.593/0001-10 Agência\Codigo do Beneficiário
Al Santos, 1357 2 e 7 andar CEP 01.419-001 São Paulo SP 6369/0036373-1
Data do Documento N° Documento Espécie do Documento Aceite Data de Emissão Nosso Número
22/12/2022 17584714 DM N 22/12/2022 109/06424569-4
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
109 R$ X 430,84
(-) Desconto / Abatimento
Instruções: Texto de responsabilidade do Beneficiário

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O DIA 15/04/2023. (-) Outras Deduções

O NÃO PAGAMENTO DESTE BOLETO ACARRETARÁ NO CANCELAMENTO DE SEU PLANO


(+) Mora / Multa
MANTENDO O DÉBITO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%,
(+) Outros Acréscimos
(VALOR R$ 8,62) E MORA DIÁRIA DE R$ 0,14.
(=) Valor Cobrado

Pagador
KATARINA MOREIRA DA SILVA 082.597.504-22 1528891
R COR GERALDO GOMES DE MATOS, 141
Ibura - Recife - PE - CEP 51.240-540
Sacador / Avalista
v

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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