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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
1 2 1.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ REPASSE REF A CONTRATO 066/2019 1/5/2023 R$ 550,976.18
550,449,000,073,078

2 2 1.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ REPASSE REF A CONTRATO 066/2019 261,769,466 1/5/2023 R$ 117,550.69

3 2 RESGATE RESGATE 610,049,819,512 1/20/2023 R$ 62,000.00


1.1

4 2 1.1 RESGATE RESGATE 610,049,819,512 1/20/2023 R$ 564.20

5 2 1.1 RESGATE RESGATE 4,910,049,391,897 1/20/2023 R$ 22,000.00

6 2 1.1 RESGATE RESGATE 4,910,049,391,897 1/20/2023 R$ 419.32

7 2 1.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ REPASSE REF A CONTRATO 066/2019 550,449,000,073,078 1/24/2023 R$ 190,000.00

TOTAL R$ 943,510.39

8 2 2.8 HM SISTEMAS EIRELI - ME SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE BOLETO 10,401 BOLETO 1/4/2023 R$ 924.00
09.105.739/0001-32 SISTEMA HOSPITALAR REF A DEZEMBRO/2022

9 2 2.1 ADRIANA DE PAULA ROSENDO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 2,146.88
346.333.378-31

10 2 2.1 ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,654.56
327.331.808-27

11 2 2.1 ANA CLAUDIA ROSA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,468.10
360.037.548-26

12 2 2.1 ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 993.78
134.193.338-54

13 2 2.1 CARLA MOREIRA DA SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 3,664.15
383.526.558-09

14 2 2.1 CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 2,435.75
408.778.448-79

15 2 2.1 DEBORA MARTINS GUERREIRO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,789.97
365.109.448-13

16 2 2.1 EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,190.71
384.118.778-17

17 2 2.1 FABIANA TAVARES DE ALMEIDA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 2,030.43
292.327.348-69

18 2 2.1 FATIMA MARIA MOREIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,355.16
053.343.038-04

19 2 2.1 FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 2,435.75
355.389.358-33

20 2 2.1 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,654.56
362.789.328-06

21 2 2.1 MAGNA APARECIDA MACHADO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,355.16
264.955.058-92

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
22 2 2.1 MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,355.16
046.968.018-02

23 2 2.1 MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,468.10
399.724.748-01

24 2 2.1 MIRIAN GUERREIRO SOARES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 2,096.37
311.686.268-03

25 2 2.1 ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,228.44
089.437.508-38

26 2 2.1 ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 2,030.43
114.397.838-29

27 2 2.1 SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,832.76
329.799.338-30

28 2 2.1 SILVIO HENRIQUE DA SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 1,128.25
199.377.408-51

29 2 2.1 VANIA PAULA DE MORAES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 11,620 TRANSF. 1/5/2023 R$ 3,576.33
344.902.248-26

30 2 2.1 ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,501 TED 1/5/2023 R$ 1,475.93
304.353.568-52

31 2 2.1 ALINE DOS SANTOS CENDRETTE PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,502 TED 1/5/2023 R$ 1,659.62
304.990.058-05

32 2 2.1 ANA CRISTINA PEREIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,503 TED 1/5/2023 R$ 3,393.12
299.147.128-00

33 2 2.1 ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,504 TED 1/5/2023 R$ 2,229.43
401.573.478-50

34 2 2.1 ANA MARIA FERREIRA PRADO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,505 TED 1/5/2023 R$ 1,755.91
111.705.948-08

35 2 2.1 ARIANE DE FATIMA E SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,506 TED 1/5/2023 R$ 1,532.40
364.825.738-27

36 2 2.1 BEATRIZ MAYUMI SILVEIRA IZIDIO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,507 TED 1/5/2023 R$ 1,373.58
431.391.528-17

37 2 2.1 BENEDITO DUARTE GOMES NETO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,508 TED 1/5/2023 R$ 2,547.24
481.548.448-18

38 2 2.1 CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,509 TED 1/5/2023 R$ 1,532.40
426.259.898-58

39 2 2.1 CHRISTIAN CORREIA MOTA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,510 TED 1/5/2023 R$ 1,355.16
437.686.598-28

40 2 2.1 CINTIA APARECIDA SIMAO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,511 TED 1/5/2023 R$ 3,944.15
427.034.078-90

41 2 2.1 CONSUELO DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,512 TED 1/5/2023 R$ 3,901.49
111.729.878-74

42 2 2.1 CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,513 TED 1/5/2023 R$ 3,190.45
290.561.418-80

43 2 2.1 CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,514 TED 1/5/2023 R$ 1,355.16
162.771.348-41

44 2 2.1 CRISTINA MARIANO FELIPE PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,515 TED 1/5/2023 R$ 1,654.56
351.687.998-09

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
45 2 2.1 DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,516 TED 1/5/2023 R$ 3,838.66
297.289.398-09

46 2 2.1 DANIELLE GONCALVES REIS PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,517 TED 1/5/2023 R$ 4,472.39
270.856.388-26

47 2 2.1 DEBORA TEODORA DA SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,518 TED 1/5/2023 R$ 3,210.83
285.224.168-42

48 2 2.1 DOUGLAS DE OLIVEIRA PAIXAO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,519 TED 1/5/2023 R$ 3,550.43
411.530.468-57

49 2 2.1 EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,520 TED 1/5/2023 R$ 3,543.98
250.260.998-40

50 2 2.1 EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,521 TED 1/5/2023 R$ 2,057.90
116.089.498-18

51 2 2.1 ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,522 TED 1/5/2023 R$ 1,411.63
294.877.868-99

52 2 2.1 EMANOELLE LOUZADA LEME PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,523 TED 1/5/2023 R$ 1,448.84
497.935.458-01

53 2 2.1 FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,524 TED 1/5/2023 R$ 1,355.16
424.377.598-24

54 2 2.1 FERNANDA BORGES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,525 TED 1/5/2023 R$ 1,654.56
064.866.519-46

55 2 2.1 FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,526 TED 1/5/2023 R$ 1,355.16
353.011.538-03

56 2 2.1 GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,527 TED 1/5/2023 R$ 1,709.16
466.399.218-80

57 2 2.1 GISLAYNE DA SILVA CARVALHO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,528 TED 1/5/2023 R$ 1,468.10
468.816.948-57

58 2 2.1 GRAZIELE DE OLIVEIRA CORDEIRO SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,529 TED 1/5/2023 R$ 1,468.10
400.188.218-39

59 2 2.1 GRAZIELLE FILADELFO DE CAMPOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,530 TED 1/5/2023 R$ 852.30
351.566.638-93

60 2 2.1 HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,531 TED 1/5/2023 R$ 1,355.16
430.575.338-33

61 2 2.1 ISABEL CRISTINA DE PAULA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,532 TED 1/5/2023 R$ 1,475.93
185.722.158-32

62 2 2.1 JAINI DOS SANTOS TEIXEIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,533 TED 1/5/2023 R$ 1,755.91
413.408.218-85

63 2 2.1 JANE EMILIA DIAS PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,534 TED 1/5/2023 R$ 1,858.36
320.089.438-52

64 2 2.1 JESSICA JULIANA PEREIRA GUIMARAES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,535 TED 1/5/2023 R$ 1,524.57
453.253.148-90

65 2 2.1 JHULIA CAMARGO APARECIDO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,536 TED 1/5/2023 R$ 1,727.28
493.532.678-62

66 2 2.1 JOÃO BATISTA DOS SANTOS BARROS PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,537 TED 1/5/2023 R$ 2,330.75
260.169.918-30

67 2.1 JULIO CESAR DA SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,538 TED 1/5/2023 R$ 588.91
294.947.078-50

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
68 2 2.1 KAIO MARIO BERNARDES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,539 TED 1/5/2023 R$ 2,421.53
355.690.918-90

69 2 2.1 KAREN NASCIMENTO GUERREIRO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,540 TED 1/5/2023 R$ 1,355.16
504.113.958-07

70 2 2.1 LEILA APARECIDA DE MORAES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,541 TED 1/5/2023 R$ 1,654.56
308.860.758-82

71 2 2.1 LUCIANO BATISTA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,542 TED 1/5/2023 R$ 2,435.75
021.221.177-37

72 2 2.1 LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,543 TED 1/5/2023 R$ 1,475.93
338.857.938-57

73 2 2.1 LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,544 TED 1/5/2023 R$ 3,116.14
313.516.138-20

74 2 2.1 MARIA APARECIDA CRISPIM PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,545 TED 1/5/2023 R$ 2,030.43
087.567.668-58

75 2 2.1 MARIA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,546 TED 1/5/2023 R$ 2,435.75
383.757.638-88

76 2 2.1 MARIA CECILIA DUARTE VIANA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,547 TED 1/5/2023 R$ 3,210.83
383.604.888-43

77 2 2.1 MARIA CREUSA MOREIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,548 TED 1/5/2023 R$ 3,182.39
086.572.858-51

78 2 2.1 MARIA ISABEL DUARTE SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,549 TED 1/5/2023 R$ 3,535.27
319.746.218-12

79 2 2.1 NATALIA LOPES DO NASCIMENTO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,550 TED 1/5/2023 R$ 2,079.29
356.608.868-41

80 2 2.1 NATHALIA NASCIMENTO DE ALMEIDA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,551 TED 1/5/2023 R$ 3,901.49
481.133.488-40

81 2 2.1 PAULA CRISTINA G.NOGUEIRA QUINTANILHA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,552 TED 1/5/2023 R$ 1,654.56
259.283.108-89

82 2 2.1 RAFAELA MARIA NUNES FARIA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,553 TED 1/5/2023 R$ 3,116.14
401.708.788-48

83 2 2.1 REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,554 TED 1/5/2023 R$ 1,763.76
475.335.248-02

84 2 2.1 RENATA CRISTINA GUEDES ALVES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,555 TED 1/5/2023 R$ 1,087.65
199.126.388-08

85 2 2.1 RODRIGO MEDEIROS DA SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,556 TED 1/5/2023 R$ 1,411.63
454.311.708-56

86 2 2.1 ROSELI DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,557 TED 1/5/2023 R$ 1,670.54
280.049.688-64

87 2 2.1 ROSIMERI APARECIDA DA SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,558 TED 1/5/2023 R$ 905.93
093.682.338-02

88 2 2.1 SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,559 TED 1/5/2023 R$ 1,654.56
290.636.898-96

89 2 2.1 SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,560 TED 1/5/2023 R$ 1,654.56
336.602.898-09

90 2 2.1 SELENE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,561 TED 1/5/2023 R$ 1,375.73
445.791.828-80

91 2 2.1 SILVIA HELENA MEDEIROS PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,562 TED 1/5/2023 R$ 2,030.43
162.771.648-30

C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter Service\Temp\7e0189c6dcbf1327f4f21b53ba73b90cb00f3ea699c7c3f7e1be044bfb40aef6


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
92 2 2.1 SONIA APARECIDA PEREIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,563 TED 1/5/2023 R$ 1,355.16
280.281.958-57

93 2 2.1 SUELEN COSTA DIONISIO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,564 TED 1/5/2023 R$ 1,654.56
456.687.538-59

94 2 2.1 TAIS CRISTINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,565 TED 1/5/2023 R$ 2,998.86
275.331.508-64

95 2 2.1 TATIANE APARECIDA DA SILVA TAVARES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,566 TED 1/5/2023 R$ 1,463.67
312.666.848-83

96 2 2.1 TEREZINHA DE FATIMA SILVA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,567 TED 1/5/2023 R$ 1,839.30
116.089.548-11

97 2 2.1 VALERIA ELIANA JUNQUEIRA PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,568 TED 1/5/2023 R$ 1,346.31
373.811.978-71

98 2 2.1 VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,569 TED 1/5/2023 R$ 2,030.43
021.336.087-02

99 2 2.1 VITORIA AUGUSTA DA SILVA LEONARDO PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,570 TED 1/5/2023 R$ 1,712.46
428.238.188-47

100 2 2.1 VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,571 TED 1/5/2023 R$ 1,964.10
284.821.168-78

101 2 2.1 ROSA MARIA DOS SANTOS PAIXAO DE CAMPOS PAGAMENTO SALARIO REF A DEZEMBRO/22 HOLERITE 10,572 TED 1/5/2023 R$ 3,986.81
177.966.058-89

102 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,411 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

103 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,412 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

104 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,413 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

105 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,414 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

106 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,415 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

107 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,416 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

108 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,417 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

109 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,418 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

110 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,419 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

111 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,420 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

112 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,421 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

113 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,422 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

114 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,423 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

115 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,424 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter Service\Temp\7e0189c6dcbf1327f4f21b53ba73b90cb00f3ea699c7c3f7e1be044bfb40aef6


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
116 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,425 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

117 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,426 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

118 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,427 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

119 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,428 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

120 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,429 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

121 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,430 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

122 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,431 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

123 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,432 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

124 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,433 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

125 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,434 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

126 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,435 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

127 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,436 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

128 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,437 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

129 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,438 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

130 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,439 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

131 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,440 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

132 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,441 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

133 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,442 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

134 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,443 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

135 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,444 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

136 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,445 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

137 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,446 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

138 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,447 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

139 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,448 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter Service\Temp\7e0189c6dcbf1327f4f21b53ba73b90cb00f3ea699c7c3f7e1be044bfb40aef6


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
140 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,449 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

141 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,450 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

142 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,451 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

143 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,452 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

144 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,453 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

145 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,454 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

146 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,455 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

147 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,456 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

148 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,457 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

149 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,458 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

150 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,459 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

151 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,460 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

152 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,461 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

153 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,462 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

154 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,463 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

155 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,464 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

156 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,465 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

157 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,466 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

158 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,467 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

159 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,468 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

160 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,469 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

161 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,470 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

162 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,471 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

163 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,472 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter Service\Temp\7e0189c6dcbf1327f4f21b53ba73b90cb00f3ea699c7c3f7e1be044bfb40aef6


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
164 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,473 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

165 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,474 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

166 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,475 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

167 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,476 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

168 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,477 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

169 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,478 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

170 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,051,200,108,479 TAR 1/5/2023 R$ 5.75

171 2 2.4 FGTS 12/2022 FGTS GUIA 10,601 GUIA 1/6/2023 R$ 25,479.63

172 2 2.3 POLICLÍNICA DR. FALCÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO AUDITOR - NF 202300000000005 11,301 BOLETO 1/13/2023 R$ 3,000.00
05.763.418/0001-74 DEZEMBRO/22

173 2 2.9 ADRIANA DE PAULA ROSENDO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,827.89
346.333.378-31 10,017

174 2 2.9 ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,431.25
327.331.808-27 10,017

175 2 2.9 ANA CLAUDIA ROSA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,282.85
360.037.548-26 10,017

176 2 2.9 ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,405.34
134.193.338-54 10,017

177 2 2.9 CARLA MOREIRA DA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 10,735.40
383.526.558-09 10,017

178 2 2.9 CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,388.70
408.778.448-79 10,017

179 2 2.9 DEBORA MARTINS GUERREIRO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,788.54
356.109.448-13 10,017

180 2 2.9 EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,574.24
384.118.778-17 10,017

181 2 2.9 FABIANA TAVARES DE ALMEIDA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,599.58
292.327.348-69 10,017

182 2 2.9 FATIMA MARIA MOREIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,424.54
053.343.038-04 10,017

183 2 2.9 FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 8,032.40
355.389.358-33 10,017

184 2 2.9 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,596.73
362.789.328-06 10,017

C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter Service\Temp\7e0189c6dcbf1327f4f21b53ba73b90cb00f3ea699c7c3f7e1be044bfb40aef6


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
185 2 2.9 MAGNA APARECIDA MACHADO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,403.51
264.955.058-92 10,017

186 2 2.9 MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,376.23
046.968.018-02 10,017

187 2 2.9 MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,448.09
399.724.748-01 10,017

188 2 2.9 MIRIAN GUERREIRO SOARES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,428.28
311.686.268-03 10,017

189 2 2.9 ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 3,699.95
089.437.508-38 10,017

190 2 2.9 ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,602.42
114.397.838-29 10,017

191 2 2.9 SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,528.48
329.799.338-30 10,017

192 2 2.9 SILVIO HENRIQUE DA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 3,408.96
299.377.408-51 10,017

193 2 2.9 VANIA PAULA DE MORAES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 6,998.51
344.902.248-26 10,017

194 2 2.4 FGTS ISABEL CRISTINA PAULA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,529.51
- 12,000

195 2 2.4 FGTS JAINI SANTOS TEIXEIRA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 469.51
- 12,001

196 2 2.9 ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,779.89
304.353.568-52 12,001

197 2 2.4 FGTS JESSICA JULIANA PEREIRA GUIMARAES FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,142.25
- 12,002

198 2 2.9 ALINE DOS SANTOS CENDRETTE RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,615.67
304.990.058-05 12,002

199 2 2.4 FGTS JHULIA CAMARGO APARECIDO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 363.99
- 12,003

200 2 2.9 ANA CRISTINA PEREIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 8,757.97
299.147.128-00 12,003

201 2 2.4 FGTS JULIO CESAR SILVA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,063.03
- 12,004

202 2 2.9 ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,454.91
401.573.478-50 12,004

203 2 2.4 FGTS KAREN NASCIMENTO GUERREIRO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,148.06
- 12,005

204 2 2.9 ANA MARIA FERREIRA PRADO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,148.31
111.705.948-08 12,005

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
205 2 2.4 FGTS LEILA APARECIDA MORAES FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 351.72
- 12,006

206 2 2.9 ARIANE DE FATIMA E SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,089.84
364.825.738-27 12,006

207 2 2.4 FGTS MAGNA APARECIDA MACHADO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,828.69
- 12,007

208 2 2.9 BEATRIZ MAYUMI SILVEIRA IZIDIO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,655.83
431.391.528-17 12,007

209 2 2.4 FGTS SILENE FATIMA PEREIRA SILVA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 558.57
- 12,008

210 2 2.9 BENEDITO DUARTE GOMES NETO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 3,965.40
481.548.448-18 12,008

211 2 2.4 FGTS SONIA APARECIDA PEREIRA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,099.98
- 12,009

212 2 2.9 CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 3,243.88
426.259.898-58 12,009

213 2 2.4 FGTS VANDA APARECIDA SILVA BERNARDES FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,242.60
- 12,010

214 2 2.9 EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 10,981.28
250.260.998-40 12,010

215 2 2.4 FGTS VITORIA AUGUSTA SILVA LEONARDO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 287.58
- 12,011

216 2 2.9 LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,486.11
338.857.938-57 12,011

217 2 2.4 FGTS NATHALIA NASCIMENTO ALMEIDA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,440.84
- 12,012

218 2 2.9 PAULA CRISTINA G.NOGUEIRA QUINTANILHA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,445.15
259.283.108-89 12,012

219 2 2.4 FGTS ROSIMERI APARECIDA SILVA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,170.16
- 12,013

220 2 2.9 TATIANE APARECIDA DA SILVA TAVARES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 1,146.13
312.666.848-83 12,013

221 2 2.4 FGTS SILVIO HENRIQUE SILVA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,831.28
- 12,014

222 2 2.9 CINTIA APARECIDA SIMAO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 6,503.28
427.034.078-90 12,014

223 2 2.4 FGTS VALERIA ELIANA JUNQUEIRA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,796.87
- 12,015

224 2 2.9 CONSUELO DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 6,522.44
111.729.878-74 12,015

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
225 2 2.9 CHRISTIAN CORREIA MOTA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 3,248.09
437.686.598-28 12,016

226 2 2.9 CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 11,025.38
290.561.418-80 12,017

227 2 2.9 CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,075.00
162.771.348-41 12,018

228 2 2.9 CRISTINA MARIANO FELIPE RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,508.71
351.687.998-09 12,019

229 2 2.9 DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 11,422.73
297.289.398-09 12,020

230 2 2.9 DANIELLE GONCALVES REIS RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 12,127.26
270.856.388-26 12,021

231 2 2.9 DEBORA TEODORA DA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 11,229.41
285.224.168-42 12,022

232 2 2.9 DOUGLAS DE OLIVEIRA PAIXAO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 6,784.02
411.530.468-57 12,023

233 2 2.9 EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,599.58
116.089.498-18 12,024

234 2 2.9 ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO DA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,005.31
294.877.868-99 12,025

235 2 2.9 EMANOELLE LOUZADA LEME RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,133.70
497.935.458-01 12,026

236 2 2.9 FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,388.27
424.377.598-24 12,027

237 2 2.9 FERNANDA BORGES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 7,907.16


064.866.519-46 12,028

238 2 2.9 FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 3,231.57
353.011.538-03 12,029

239 2 2.9 GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 3,361.26
466.399.218-80 12,030

240 2 2.9 GISLAYNE DA SILVA CARVALHO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,993.94
468.816.948-57 12,031

241 2 2.9 GRAZIELLE FILADELFO DE CAMPOS SANTOS RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 9,131.32
351.566.638-93 12,032

242 2 2.9 HENRIQUE DOS SANTOS SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 1,811.79
430.575.338-33 12,033

243 2 2.9 ISABEL CRISTINA DE PAULA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,257.92
185.722.158-32 12,034

244 2 2.9 JAINI DOS SANTOS TEIXEIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,386.55
413.408.218-85 12,035

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
245 2 2.9 JANE EMILIA DIAS RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,538.56
320.089.438-52 12,036

246 2 2.9 JESSICA JULIANA PEREIRA GUIMARAES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 3,023.85
453.253.148-90 12,037

247 2 2.9 JHULIA CAMARGO APARECIDO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,179.84
493.532.678-62 12,038

248 2 2.9 JOÃO BATISTA DOS SANTOS BARROS RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 8,047.86
260.169.918-30 12,039

249 2 2.9 JULIO CESAR DA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,926.85
294,947,078-50 12,040

250 2 2.9 KAIO MARIO BERNARDES DE SOUZA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,353.68
355.690.918-90 12,041

251 2 2.9 KAREN NASCIMENTO GUERREIRO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,768.88
504.113.958-07 12,042

252 2 2.9 LEILA APARECIDA DE MORAES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,458.08
308.860.758-82 12,043

253 2 2.9 LUCIANO BATISTA DOS SANTOS RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,353.68
021.221.177-37 12,044

254 2 2.9 LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 10,985.36
313.516.138-20 12,045

255 2 2.9 MARIA APARECIDA CRISPIM RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,588.03
087.567.668-58 12,046

256 2 2.9 MARIA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,353.68
383.757.638-88 12,047

257 2 2.9 MARIA CECILIA DUARTE VIANA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 11,209.08
383.604.888-43 12,048

258 2 2.9 MARIA CREUSA MOREIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 11,846.69
086.572.858-51 12,049

259 2 2.9 MARIA ISABEL DUARTE SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 6,993.28
319.746.218-12 12,050

260 2 2.9 NATALIA LOPES DO NASCIMENTO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 3,928.26
356.608.868-41 12,051

261 2 2.9 NATHALIA NASCIMENTO DE ALMEIDA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 6,283.44
481.133.488-40 12,052

262 2 2.9 RAFAELA MARIA NUNES FARIA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 9,831.97
401.708.788-48 12,053

263 2 2.9 REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 6,158.28
475.335.248-02 12,054

264 2 2.9 RENATA CRISTINA GUEDES ALVES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,240.10
199.126.388-08 12,055

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
265 2 2.9 RODRIGO MEDEIROS DA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,782.26
454.311.708-56 12,056

266 2 2.9 ROSA MARIA DOS SANTOS PAIXAO DE CAMPOS RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 6,522.44
177.966.058-89 12,057

267 2 2.9 ROSELI DE OLIVEIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,414.59


280.049.688-64 12,058

268 2 2.9 ROSIMERI APARECIDA DA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,520.07
093.682.338-02 12,059

269 2 2.9 SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,393.69
290.636.898-96 12,060

270 2 2.9 SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,970.21
336.602.898-09 12,061

271 2 2.9 SILVIA HELENA MEDEIROS RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,628.49
162.771.648-30 12,062

272 2 2.9 SONIA APARECIDA PEREIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,628.88
280.281.958-57 12,063

273 2 2.9 TEREZINHA DE FATIMA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 4,951.37
116.089.548-11 12,064

274 2 2.9 VALERIA ELIANA JUNQUEIRA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,465.16
373.811.978-71 12,065

275 2 2.9 VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,588.03
021.336.087-02 12,066

276 2 2.9 VITORIA AUGUSTA DA SILVA LEONARDO RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,012.58
428.238.188-47 12,067

277 2 2.9 VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 6,362.80
284.821.168-78 12,068

278 2 2.9 SELENE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 2,872.95
445.791.828-80 12,069

279 2 2.9 TAIS CRISTINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS RESCISÃO TERMO TED 1/20/2023 R$ 5,230.22
275.332.508-64 12,070

280 2 2.4 FGTS LUCINEIA APARECIDA CAMPOS PINTO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,978.76
- 12,071

281 2 2.4 FGTS PAULA CRISTINA GUIMARAES N QUINTANILHA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,960.72
- 12,072

282 2 2.4 FGTS TATIANE APARECIDA SILVA TAVARES FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 718.20
- 12,073

283 2 2.4 FGTS ADRIANO PEREIRA SANTOS FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,969.08
- 12,074

284 2 2.4 FGTS ALCIONE APARECIDA MARTINS R CORREA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 2,406.82
- 12,075

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
285 2 2.4 FGTS ALINE SANTOS CENDRETTE FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 2,106.39
- 12,076

286 2 2.4 FGTS ANA CLAUDIA ROSA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,763.09
- 12,077

287 2 2.4 FGTS ANA LUCIA CARVALHO GUIMARAES FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,843.86
- 12,078

288 2 2.4 FGTS ANA MARIA FERREIRA PRADO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 361.78
- 12,079

289 2 2.4 FGTS ARIANE FATIMA E SILVA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,726.21
- 12,080

290 2 2.4 FGTS BEATRIZ MAYUMI SILVEIRA EZIDIO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 542.11
- 12,081

291 2 2.4 FGTS BENEDITO DUARTE GOMES NETO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,993.20
- 12,082

292 2 2.4 FGTS CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,981.67
- 12,083

293 2 2.4 FGTS CHRISTIAN CORREIA MOTA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,505.02
- 12,084

294 2 2.4 FGTS CINTIA APARECIDA SIMAO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,435.06
- 12,085

295 2 2.4 FGTS CONSUELO FATIMA SILVA OLIVEIRA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,448.92
- 12,086

296 2 2.4 FGTS CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,637.87
- 12,087

297 2 2.4 FGTS DEBORA MARTINS GUERREIRO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,934.23
- 12,088

298 2 2.4 FGTS DOUGLAS OLIVEIRA PAIXAO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,458.98
- 12,089

299 2 2.4 FGTS ELIZABETE APARECIDA ARAUJO SILVA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,927.13
- 12,090

300 2 2.4 FGTS ELIZABETE APARECIDA ARAUJO SILVA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,927.13
- 12,091

301 2 2.4 FGTS EMANOELLE LOUZADA LEME FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 960.21
- 12,092

302 2 2.4 FGTS EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,096.16
- 12,093

303 2 2.4 FGTS FATIMA MARIA MOREIRA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,822.79
- 12,094

304 2 2.4 FGTS FELIPE TADEU CARDOSO COSTA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,818.20
- 12,095

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
305 2 2.4 FGTS FERNANDO ARAUJO ALMEIDA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,783.96
- 12,096

306 2 2.4 FGTS GEOVANA SOUZA OLIVEIRA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,991.31
- 12,097

307 2 2.4 FGTS GISLAYNE SILVA CARVALHO FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 1,163.16
- 12,098

308 2 2.4 FGTS HENRIQUE SANTOS SILVA FGTS GUIA BOLETO 1/20/2023 R$ 263.45
- 12,099

309 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,137 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

310 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,138 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

311 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,139 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

312 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,140 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

313 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,141 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

314 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,142 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

315 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,143 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

316 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,144 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

317 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,145 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

318 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,146 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

319 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,147 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

320 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,148 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

321 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,149 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

322 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,150 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

323 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,151 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

324 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,152 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

325 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,153 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

326 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,154 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

327 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,155 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter Service\Temp\7e0189c6dcbf1327f4f21b53ba73b90cb00f3ea699c7c3f7e1be044bfb40aef6


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
328 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,156 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

329 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,157 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

330 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,158 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

331 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,159 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

332 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,160 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

333 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,161 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

334 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,162 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

335 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,163 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

336 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,164 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

337 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,165 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

338 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,166 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

339 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,167 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

340 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,168 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

341 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,169 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

342 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,170 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

343 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,171 TAR #VALUE! R$ 5.75

344 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,172 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

345 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,173 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

346 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,174 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

347 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,175 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

348 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,176 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

349 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,177 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

350 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,178 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

351 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,179 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
352 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,180 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

353 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,181 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

354 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,182 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

355 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,183 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

356 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,184 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

357 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,185 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

358 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,186 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

359 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,187 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

360 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,188 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

361 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,189 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

362 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,190 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

363 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,191 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

364 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,192 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

365 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,193 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

366 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,194 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

367 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,195 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

368 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,196 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

369 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,197 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

370 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,198 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

371 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,199 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

372 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,200 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

373 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,201 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

374 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,202 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

375 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,203 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter Service\Temp\7e0189c6dcbf1327f4f21b53ba73b90cb00f3ea699c7c3f7e1be044bfb40aef6


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente Nº do Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada
DEZEMBRO/2022
Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

Natureza da Despesa
Item Meta Etapa Fornecedor CNPJ/CPF modalidade de documento operação Valor ( R$ )
Tipo Data
376 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,204 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

377 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 810,201,200,240,205 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

378 2 2.5 TARIFA DOC TARIFA DOC TARIFA 8,102,012,002,401,200 TAR 1/20/2023 R$ 5.75

379 2 2.5 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA SERVIÇOS TARIFA 820,251,100,950,775 TAR 1/25/2023 R$ 69.00

R$ 760,259.27

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

CONVENENTE

Coordenador Contábil/Financeiro

Diretor Geral

QUELUZ,31 de DEZEMBRO de 2022

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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III

FINANCEIRO - DEZEMBRO 2022


Etapa
Meta
Fase Total
2 2.1 FOLHA DE PAGAMENTO R$ 189,317.14
2 2.2 PAGAMENTO DE FÉRIAS R$ -
2 2.3 PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA R$ 3,000.00
2 2.4 PAGAMENTO DE IMPOSTOS R$ 88,329.74
2 2.5 TARIFAS BANCARIAS R$ 868.25
2 2.6 PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO R$ -
2 2.8 FORNECEDOR R$ 924.00
2 2.9 PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 477,820.14
2 3.0 OUTRAS RESTITUIÇOES R$ -
Total Geral (R$) 760,259.27

CONVENENTE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral Coordenador Contábil/Financeiro


QUELUZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter


Service\Temp\7e0189c6dcbf1327f4f21b53ba73b90cb00f3ea699c7c3f7e1be044bfb40aef6
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO V

Convenente Nº Contrato de Gestão


INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇAO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS 066/2019
Projeto
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a
Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica,
Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de
DEZEMBRO/2022
Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas

RECEITA DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos: Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)

Saldo do Período Anterior R$ 7,228.56

Recursos Financeiros Pagamentos Realizados


Transferidos pelo Concedente 858,526.87 Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)
Outros 84,983.52
Outros
Total dos Recursos Financeiros 943,510.39 Total dos Pagamentos Realizados R$ 760,259.27

Rendimento de Aplicação Financeira Recolhimento


periodo 01 a 31/01/2023 813.47 (devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 951,552.42
Saldo para o período seguinte R$ 191,293.15

CONVENENTE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral Coordenador Contábil/Financeiro


QUELUZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Queluz


TIPO DE CONCESSÃO: Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:
OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ: 12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP: Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 190,000.00
ORIGEM DOS RECURSOS:
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
VALORES
VALORES PREVISTOS – R$ DOC. DE CRÉDITO Nº DATA
REPASSADOS – R$
R$ 292,574.76 550,449,000,073,078 05/01/2023 R$ 550,976.18
R$ 117,550.69 261,769,466 05/01/2023 R$ 117,550.69
R$ 292,574.76 550,449,000,073,078 24/01/2023 R$ 190,000.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 858,526.87
TOTAL R$ 858,526.87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Instituto de Gestão Administração


e Treinamento em Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no
exercício supra mencionado, na importância total de R$ 652.313,70.

RELAÇÃO DAS DESPESAS


METAS VALOR (R$)
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 189,317.14
PAGAMENTO DE FÉRIAS R$ -
PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA R$ 3,000.00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS R$ 88,329.74
TARIFAS BANCARIAS R$ 868.25
PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO R$ -
FORNECEDOR R$ 924.00
PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 477,820.14
OUTRAS RESTITUIÇOES R$ -
Total Geral das Despesas R$ 760,259.27
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

CONVENENTE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Presidente Tesoureiro
IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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