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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONTA GERAL DO ESTADO


ANO 2018

VOLUME I

Maputo, Maio de 2019


ÍNDICE

I PARTE

VOLUME I

RELATÓRIO DO GOVERNO SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO


ORÇAMENTAL

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 1
2. RECOMENDAÇÕES DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA .................................................... 9
3. OBJECTIVOS DA POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL ..................................................... 29
3.1. Política Orçamental ............................................................................................................. 30
3.2. Política Fiscal ......................................................................................................................... 33
3.3. Política Monetária e Cambial ........................................................................................... 35
4. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO........................................................................ 40
4.1. Cobrança de Receitas.......................................................................................................... 45
4.2. Realização das Despesas ................................................................................................... 53
4.2.1. Despesas de Funcionamento ........................................................................................ 54
4.2.1.1. Despesas de Funcionamento por Âmbito e por fonte de Recursos ............ 58
4.2.2. Despesas de Investimento ............................................................................................ 60
4.2.2.1. Despesas de Investimento por Âmbito e por Fonte de Recursos ............... 61
4.2.3. Transferências às Comunidades ................................................................................. 65
4.2.5 Despesas Segundo a Classificação Funcional.......................................................... 70
4.2.5. Despesas por Prioridades e Pilares ............................................................................ 72
4.2.6. Despesas nos Sectores Económicos e Sociais ........................................................ 73
4.3. Financiamento do Orçamento do Estado ..................................................................... 75
4.4. Responsabilidades Diversas ............................................................................................. 75
5. DÍVIDA PÚBLICA ...................................................................................................................... 76
5.1. Dívida Interna ........................................................................................................................ 77
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Conta Geral do Estado de 2018

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5.2 Dívida Externa......................................................................................................................... 79
5.3 Garantias e Avales ................................................................................................................. 80
6. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, PROJECTOS DE GRANDE DIMENSÃO E
CONCESSÕES EMPRESARIAIS .................................................................................................. 80
6.1 Projectos de Grande Dimensão e Concessões Empresariais ................................. 80
6.2. Empreendimentos de Parcerias Público – Privadas ................................................ 83

LISTA DAS TABELAS DO RELATÓRIO

Tabela 1 - Indicadores Orçamentais ..............................................................................32

Tabela 2 - Balança Comercial ........................................................................................38

Tabela 3 - Balança de Serviços e Rendimentos ...............................................................39

Tabela 4 - Balança de Transacções Correntes .................................................................39

Tabela 5 - Donativos e Empréstimos Externos ................................................................40

Tabela 6 - Resumo das Alterações Orçamentais ..............................................................41

Tabela 7 - Equilíbrio Orçamental ....................................................................................43

Tabela 8 - Receitas do Estado ........................................................................................46

Tabela 9 - Receitas de Dividendos ..................................................................................50

Tabela 10 - Receitas de Concessões ...............................................................................51

Tabela 11 - Contribuição dos Megaprojectos ...................................................................52

Tabela 12 - Benefícios Fiscais ........................................................................................52

Tabela 13 - Despesas Totais por Âmbitos .......................................................................53

Tabela 14 - Despesas de Funcionamento Segundo a Classificação Económica ...................54

Tabela 15 - Despesa de Funcionamento por Âmbito e Fonte de Recursos .........................58

Tabela 16 - Despesa de Funcionamento por Âmbitos ......................................................59

Tabela 17 - Despesa de Investimento por Origem e Modalidade de Financiamento ...........60

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Tabela 18 - Despesas Investimento por Âmbito e Fonte de Recursos ...............................63

Tabela 19 - Componente Interna de Investimento por Âmbitos ........................................64

Tabela 20 - Componente Externa de Investimento por Âmbitos .......................................65

Tabela 21 - Transferências às Comunidades ...................................................................66

Tabela 22 - Operações Financeiras, Segundo a Classificação Económica ...........................67

Tabela 23 - Empréstimos por Acordos de Retrocessão .....................................................68

Tabela 24 - Despesa Segundo a Classificação Funcional ..................................................71

Tabela 25 - Despesas por Prioridades e Pilares ...............................................................72

Tabela 26 - Despesa dos Sectores nas Áreas Económicas e Sociais ..................................73

Tabela 27 - Financiamento Global do Orçamento do Estado .............................................75

Tabela 28 - Dívida Pública .............................................................................................76

Tabela 29 – Bilhetes de Tesouro ....................................................................................77

Tabela 30 – Obrigações do Tesouro ...............................................................................78

Tabela 31 - Dívida Interna .............................................................................................78

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Conta Geral do Estado de 2018
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LISTA DOS GRÁFICOS DO RELATÓRIO

Gráfico 1 - Estrutura de Recursos ...................................................................................44

Gráfico 2 - Estrutura das Utilizações ...............................................................................45

Gráfico 3 - Estrutura das Receitas do Estado...................................................................49

Gráfico 4 - Estrutura das Despesas de Funcionamento ....................................................57

Gráfico 5 - Estrutura de Financiamento das Despesas de Investimento .............................61

Gráfico 6 - Desempenho dos Sectores Prioritários ...........................................................74

Gráfico 7 - Contribuição Fiscal das PGD’s e CE’s ..............................................................82

Gráfico 8 - Repartição Sectorial dos Empreendimentos da PPP .........................................83

Gráfico 9 - Contribuição Fiscal das PPP’s, 2017-2018 .......................................................84

II PARTE

MAPAS DA CONTA GERAL DO ESTADO

Mapa I – Mapa Global de Receitas, Despesas e Financiamento do Estado

Mapa I-1 – Resultados Globais da Execução Orçamental

Mapa I-1-1 – Resumo da Despesa Total Segundo a Classificação Funcional

Mapa I-1-2 – Resumo da Despesa Total dos Sectores/Instituições Prioritários

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Mapa I-2 – Movimento dos Activos Financeiros do Estado

Mapa I-3 – Movimento da Dívida Pública

Mapa I-4 – Movimento das Operações de Tesouraria

Mapa I-5 – Mapa dos Saldos das Recebedorias

Mapa I-6 – Mapa do Movimento de Conhecimentos de Cobrança

MAPAS DE RECEITA DO ESTADO E DO FINANCIAMENTO DO DÉFICE

Mapa II – Receitas do Estado, Prevista e Cobrada, Segundo a Classificação Económica –


Âmbitos Central, Provincial e Distrital

Mapa II-1 – Receitas do Estado, Prevista e Cobrada, Segundo as Classificações


Económica e Territorial – Receita da Administração Central

Mapa II-2 – Receitas do Estado, Prevista e Cobrada, Segundo as Classificações


Económica e Territorial – Receita da Administração Provincial

Mapa II-3 – Receitas Consignadas da Administração Central, Segundo a Classificação


Orgânica, em Comparação com a Previsão

Mapa II-4 – Receitas Próprias da Administração Central, Segundo a Classificação


Orgânica, em Comparação com a Previsão

Mapa II-5 – Financiamento do Défice, Segundo a Classificação Económica e Territorial,


em Comparação com a Previsão

Mapa II-6 – Donativos e Empréstimos Externos por Fontes e Modalidades

MAPAS RESUMO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

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Mapas III a III-6-3-10- Resumos da Despesa de Funcionamento, segundo os diversos
âmbitos e classificadores orçamentais, em comparação com as dotações.

VOLUME I-A

MAPAS RESUMO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

Mapas IV a IV-8 – Resumos da Despesa de Investimento, segundo os diversos âmbitos e


classificadores orçamentais, em comparação com as dotações

MAPA RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Mapa V – Resumo das Operações Financeiras, segundo as classificações económica e


de fonte de recursos, em comparação com as dotações

Anexo A – Parcerias Público-Privadas

Anexo B – Projectos de Grande Dimensão e Concessões Empresariais

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III PARTE

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DO ESTADO E OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Mapas de Desenvolvimento da Despesa de Funcionamento

Mapas VI a IX-11-90111 – Desenvolvimento da Despesa de Funcionamento, segundo os


diversos âmbitos e classificadores orçamentais, em comparação com as dotações

Mapas de Desenvolvimento da Despesa de Investimento

Mapa X a XII-10-012210070 – Desenvolvimento da Despesa de Investimento, segundo


os diversos âmbitos e classificadores orçamentais, em comparação com as dotações
orçamentais

VOLUME II

Mapas de Despesa de Investimento, por Projectos

Mapa XIII a XV-10-012210070 – Desenvolvimento da Despesa de Investimento, por


âmbitos, classificação orgânica e projectos, em comparação com as dotações.

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IV PARTE

ANEXOS INFORMATIVOS

VOLUME III

1. Resumo das Receitas, Despesas e Saldos das Instituições Autónomas

2. Resumo das Receitas, Despesas e Saldos dos Municípios

3. Resumo das Receitas, Despesas e Saldos das Empresas Públicas

4. Relação das Empresas Beneficiárias de Subsídios

4-a Participações Financeiras do Estado

5. Movimento dos Créditos do Estado

5-a Movimento dos Conhecimentos de Cobrança por Classificação Económica

5-b Relação de Responsabilidades Diversas

6. Movimento da Dívida Externa por Credores

6-a Alterações Orçamentais

VOLUME IV

7. Inventário do Património do Estado

7.1 . Relatório Analítico sobre o Inventário Consolidado do Património do Estado

7.2 . Mapa Comparativo da Variação Bruta por Categoria de Bens

7.3 . Mapa Resumo do Inventário do Património do Estado, por classificação do tipo de


bem dos órgãos de Administração Directa

7.4 . Mapa do Inventário Orgânico do Património do Estado, por classificação de bens

7.5 . Mapa Resumo do Inventário Orgânico do Património do Estado, por categoria de


bens
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7.6 . Mapa Resumo do Inventário Territorial do Património do Estado

7.7 . Mapa Resumo do Inventário Territorial do Património do Estado, por categoria de


bens

7.8 . Mapa de Bens Patrimoniais das Empresas Públicas

7.9 . Mapa do Inventário do Património Autárquico

7.10 Mapa Resumo do Inventário do Património Autárquico

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GLOSSÁRIO

Acordos de Retrocessão é um crédito ou donativo externo contraído ou concedido


pelo ou ao Estado e repassado ao Sector Empresarial do Estado e/ou entidades públicas
para investimento em acções de interesse público, devendo estas posteriormente
reembolsar ao Estado.

Adiantamento de Fundos é a concessão de fundos aos órgãos e instituições que não


executam os respectivos orçamentos por via directa, para a realização das despesas
programadas para um determinado período;

Adiantamento de Fundos por Operações de Tesouraria é a concessão de fundos


para a realização de despesas de carácter urgente e inadiável, quando não seja possível
liquidá-las de imediato;

Contravalores Consignados a Projectos correspondem aos valores dos fundos


externos utilizados para a realização de projectos de investimento inscritos no
Orçamento do Estado;

Contravalores não Consignados são os valores dos donativos e créditos externos


transferidos para a Conta Única do Tesouro;

Despesa Cabimentada é o valor da dotação orçamental comprometido para fazer face


a uma determinada despesa;

Despesa Liquidada é a despesa efectuada pelo valor definitivo, com a devida


classificação orçamental desagregada;

IVA Liquido é o valor do IVA Bruto deduzido os reembolsos;

Orçamento Inicial é o limite da dotação orçamental aprovado pela Assembleia da


República através da Lei n.º 22/2017, de 28 de Dezembro;

Orçamento Actualizado é o limite da dotação orçamental actualizada pelo Governo,


com base nas competências atribuídas através do artigo 8 da Lei n.º 22/2017, de 28 de
Dezembro;

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Outras Receitas Correntes – Receitas correntes não enquadradas em classificações
específicas.

Parceira Público-Privada – empreendimento em área de domínio público, excluindo o


de recursos minerais e petrolíferos, ou em área de prestação de serviço público, no qual,
mediante contrato ou sob financiamento, no todo ou em parte, do parceiro privado, este
se obriga, perante o parceiro público, a realizar o investimento necessário e explorar a
respectiva actividade, para a provisão eficiente de serviços ou bens que compete ao
Estado garantir a sua disponibilidade aos utentes.

Receitas Correntes – Receitas do Estado destinadas a cobrir as despesas orçamentais,


que normalmente se renovam em todos os períodos económicos, de manutenção às
actividades governamentais;

Receitas Tributárias – Receitas resultantes da cobrança de tributos pagos pelos


contribuintes em razão de suas actividades, rendas, propriedades e dos benefícios
directos e imediatos recebidos do Estado;

Receitas de Contribuições Sociais – Receitas provenientes das contribuições dos


trabalhadores ou dos empregadores, tanto de entidades públicas quanto privadas, e que
sejam destinadas ao custeio da aposentação e segurança social;

Receitas Patrimoniais – Receitas provenientes de rendimentos sobre investimento do


activo permanente, de aplicações de disponibilidades em operações de mercado e outros
rendimentos oriundos da fruição do património do Estado, exceptuando-se os bens de
domínio público;

Receitas de Exploração de Bens de Domínio Público – Receitas provenientes da


exploração, concedida pelo Estado a particular, de bens que constituem domínio público
do Estado, nos termos definidos no artigo 98 da Constituição da República.

Receitas de Venda de Bens e Serviços – Receitas provenientes da venda de bens e


da prestação de serviços relacionadas ao exercício de actividades legalmente previstas
por órgão ou instituição do Estado;

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Receitas de capital – Receitas que têm a sua origem no Património do Estado
(alienação de bens e direitos ou constituição de obrigações), para além dos ingressos
destinados ao Investimento Público.

Receita de Alienação do Património do Estado - Receitas provenientes de


alienação de componentes do activo permanente.

Serviço da Dívida é o valor destinado ao pagamento de capital e encargos da dívida.


No caso da dívida externa, o valor difere do efectivamente pago pelo Banco de
Moçambique, na medida em que este retém numa conta bancária os valores transferidos
da Conta Única do Tesouro para o efeito, utilizando-os na medida do exigido pelo
processo de pagamento no exterior, operação que implica compra de moeda externa,
transferência, recepção da confirmação de pagamento, etc.

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1. INTRODUÇÃO

1. Nos termos do disposto no artigo 50 da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro, que cria
o Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE), o Governo elaborou a
Conta Geral do Estado (CGE) referente ao exercício económico de 2018.

2. A Conta Geral do Estado é o documento do Governo que tem por objectivo


evidenciar a execução orçamental e financeira, bem como apresentar o resultado do
exercício económico e a avaliação do desempenho dos Órgãos e Instituições do
Estado.

3. O Orçamento do Estado (OE) para 2018 foi elaborado no Módulo de Elaboração do


Orçamento (MEO) e aprovado pela Lei n.º 22/2017, de 28 de Dezembro. A sua
execução obedeceu aos princípios e procedimentos estabelecidos na Lei n.º 9/2002,
de 12 de Fevereiro e no Regulamento do SISTAFE, aprovado através do Decreto n.º
23/2004, de 20 de Agosto e foi assegurado pelo Módulo da Execução Orçamental
(MEX).

4. A política orçamental para 2018, esteve assente no objectivo da consolidação fiscal,


para assegurar a sustentabilidade orçamental, controlo e redução de riscos fiscais.
Para o alcance deste desiderato, o Governo prosseguiu com acções traduzidas em
quatro (4) vertentes de intervenções, nomeadamente: (i) Melhoria das fontes de
arrecadação de receitas internas; (ii) Racionalização da despesa pública; (iii) Reforma
do sector empresarial do Estado; e (iv) Autonomia faseada do fundo de pensões de
Funcionários e Agentes do Estado.

5. O Governo prosseguiu com o objectivo de consolidação fiscal iniciado em 2015, que


esteve sempre orientado para a sustentabilidade da despesa pública e para redução
dos riscos fiscais, garantindo deste modo a correção dos desequilíbrios fiscais, tendo
em 2018 obtido os seguintes resultados: (i) contenção das rubricas com outras
despesas com o pessoal que esteve em cerca de 0,42 % do PIB, quando comparado
com o ano de 2015 que foi 0,61% do PIB e (ii) contenção das rubricas de bens e
serviços que esteve em cerca de 3,34% do PIB, quando comparado com o ano de
2015 que foi 3,80% do PIB.

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6. No âmbito do reforço da transparência fiscal, foi elaborada pelo segundo ano
consecutivo uma conta mais simplificada, Conta Cidadão de 2017 (2ª edição), para
facilitar a informação e a comunicação com todos os segmentos da sociedade em
relação a execução do Orçamento do Estado.

7. No prosseguimento da implementação do Sistema de Administração Financeira do


Estado e no concernente à elaboração e execução do Orçamento do Estado, há a
destacar, no exercício económico de 2018, as seguintes actividades:

(i) Foram introduzidas melhorias nos Relatórios de Execução Orçamental, passando o


Governo a fornecer trimestralmente à Assembleia da Republica, informação sobre
a divida contratada e garantida e as condições especificas dos empréstimos
celebrados, no âmbito da Implementação do Decreto Nº 77/2017, de 28 de
Dezembro.

(ii) Criado o Gabinete de Gestão de Riscos com o objectivo de gerir os riscos fiscais,
operacionais e legais, bem como os custos das actividades parafiscais das
entidades do sector empresarial do Estado, dos subsídios financeiros directos e
indirectos entre essas entidades e o Estado.

(iii) Foi elaborado o relatório técnico de Modelo Conceptual do Subsistema de


Planificação e Orçamentação, o Modelo de Negócios e o Manual de Planificação e
Orçamentação (que inclui o Guião para a definição, Criação e Gestão de
Programas); adicionalmente, foi elaborada a proposta de Carteira de Programas
(estrutura dos programas), o Plano de Gestão de Mudanças e conteúdos para a
revisão da legislação.

(iv)Foi adequada a estrutura da Base de Dados de Catálogo de Bens e Serviços, para


receber a Base de Dados do Instituto Nacional de Estatística.

(v) No âmbito da expansão da funcionalidade de Cadastro de Fornecedores, foram


implementados no Ministério da Economia e Finanças, MISAU, MINEDH,
MITADER, MIMAIP e suas Tuteladas bem como a nível de todas as Direcções
Províncias de Economia e Finanças. Foram igualmente cadastrados os
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fornecedores com contratos celebrados com as instituições que estão no Módulo
de Administração do Património do Estado (MEF, MISAU, MINEDH MITADER,
MIMAIP e suas instituições tuteladas), bem como dos fornecedores que têm
solicitado a inscrição no Cadastro Único.

(vi)Foram implementados e incorporados na funcionalidade de Incorporação Via


Directa os contratos celebrados no MEF, MISAU, MINEDH, MITADER, bem como
do MIMAIP e suas tuteladas. Foram cadastrados itens específicos das novas
instituições a entrar no Módulo de Administração do Património do Estado (MPE),
incorporados os bens resultante da realização da despesa na CED incorporáveis.

(vii) Durante o ano de 2018 foram recebidos 28.623 processos, dos quais foram
fixadas 23.501 pensões (5.285 são civis e 18.216 Militares), devolvidos por
irregularidades 9.379 processos e em análise 1.050.

(viii) Foi elaborada a declaração pormenorizada sobre os riscos fiscais documento


utilizado na elaboração do PES/OE de 2019.

(ix)No período em análise, 91 contribuintes aderiram ao sistema e-Tributação,


totalizando 245 contribuintes integrados ao sistema, destes apenas 36
contribuintes efectuaram o pagamento via Banco. Foram submetidas no período
em análise, 747 declarações, o que totaliza 5.664,70 Milhões de MT.

(x) Foi adquirido e configurado no centro de dados o hardware e software de base


tendo posteriormente iniciado os testes sobre as funcionalidades do Sistema de
Gestão de Máquinas Fiscais (SGMF), elaborados os procedimentos para
credenciação dos fabricantes e fornecedores de Hardware e Software de
facturação e reuniões técnicas nas regiões Norte, Centro e Sul de preparação do
piloto das Máquinas Fiscais.

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(xi)No que concerne a abertura de postos fiscais, uma actividade que concorre para a
aproximar a Administração Fiscal aos Cidadãos, foi aberto o posto de cobrança de
Catandica na Região Centro.

(xii) Durante o ano foram concluídos os processos de reestruturação de 8 empresas


nomeadamente: TDM/ Mcel, LAM, PETROMOC, SEMOC, Medimoc, Transmaritima,
Complexo Agro Industrial de Chókwè (CAIC), Empresa Moçambicana de
Farmancias, SA. (FARMAC). A reestruturação das empresas consistiu em:

 TDM/Mcel e PETROMOC: Reestruturação Operacional, Financeira e de RH; e a


LAM Reestruturação Financeira; e Operacional;

 SEMOC: (i) Celebrada parceria com a Agencia do Vale do Zambeze para injecção
de 300 milhões de meticais; e (ii) Elaborada a estratégia de revitalização da
empresa;

 Medimoc: (i) Alcançado acordo com a Medigest sobre a sua participação e a


abertura de capitais; (ii) Elaborado o plano de redimensionamento da mão de
obra; (iii) Saneada a divida com o BIM por doação de imóvel; (iv) Celebrado
acordo com o BNI para saneamento da divida; (vi) Vendidos dois imóveis para
injecção de capital para as operações (aquisição de mercadoria).

 Transmaritima: (i) Assinatura do memorando de entendimento com a empresa


Preschaut para o desenvolvimento do projecto de cabotagem marítima; (ii)
Elaborada a estrutura de dívidas e sua priorização; (iii) Elaborado o plano de
indemnização de trabalhadores; (iv) Efectivado o plano de aumento de tarifas com
vista a incrementar as receitas; (v) Elaborado o plano de redimensionamento da
mão-de obra e em processo de indemnização e identificados 83 a correr o
processo.

 CAIC: (i) lançado concurso de cessão de exploração, (ii) Em curso a negociação


do contrato de cessão de exploração; (iii) Rescindido o contrato de trabalho com
os funcionários, mantendo-se somente os da área de segurança;

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 FARMAC: (i) Transferida a gestão da empresa para o IGEPE; (ii) Constituída uma
comissão de reestruturação; (iii) Elaborados os Temos de Referências (TdRs) da
comissão que deve conceber o plano de reestruturação; iv) determinado o Capital
Social da empresa; v) elaborar o plano de reestruturação das dívidas; vi) elaborar
os TdR dos manuais de procedimentos e de controlo interno; vii) elaborar a
proposta de rentabilização do património; viii) elaborar a proposta de
racionalização da força de trabalho para adequar as necessidades da empresa.

(xiii) Foi financiado cerca de 2.760 beneficiários directos alcançando cerca de 13.800
membros de agregado familiar num valor total de 15.049,5 milhões e Meticais,
no âmbito de intermediação financeira (Banco Comercial, Micro-Banco e 2
Instituições de Micro-Finanças).

(xiv) Foram realizadas durante o ano um total de 40 auditorias de legalidade e


regularidade em todo o Pais, que visam ajudar as entidades na prossecução dos
seus objectivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada, na
avaliação da eficácia da gestão do risco, do controlo e dos processos de
governação de modo a contribuir para a detecção e redução de ocorrência de
falhas e ineficiências, sem descurar da consolidação das boas práticas de gestão e
por conseguinte, consciencializar mais Gestores Públicos para melhor utilização
dos recursos públicos e prestação de contas;

(xv) Foram igualmente realizadas 616 auditorias aos Órgãos e Instituições do Estado,
no âmbito da validação das dívidas contraídas aos fornecedores nacionais, com
vista a restruturação da dinâmica económica do sector empresarial. Do referido
trabalho foi possível validar dívidas no montante de 13.357,1 Milhões de Meticais,
de uma dívida preliminar avaliada em 18.354,00 Milhões de Meticais.

(xvi) Foram remetidos seis relatórios de auditorias ao Ministério Público para efeitos
de responsabilização por ter se detectado situações cujas matérias indiciam
ilícitos de natureza criminal;

(xvii)Concluído o processo da monitoria e avaliação de recomendações emitidas pelo


TA com o alcance de 63% de recomendações implementadas contra a meta
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estabelecida em 60%, o que impactou na correcção de ineficiências detectadas e
melhoramento da gestão financeira;

(xviii) No concernente ao número de contratos assinados entre pequenos produtores


e grandes empresas, foram assinados 590 contratos e está em curso o
mapeamento de potenciais produtores/criadores para facilitação a ligação a
empresas financiadas no âmbito do Fundo Catalítico.

(xix) No concernente ao número de PMEs financiadas, A ADVZ financiou 42 projectos,


através de duas linhas de financiamento disponíveis nomeadamente:
Financiamento ao Agro-negócio e empreendedorismo (FAE) e Fundo Catalítico de
Inovação e Demonstração. Está em curso o processo de preparação do Segundo
Comité de Investimento do FAE.

(xx) Foram avaliados processos de pedido de admissão à cotação de duas (02) PMEs
e submetidos ao intermediário financeiro para regularização, apenas uma
empresa foi admitida ao Mercado de Cotações Oficiais (Touch Publicidades SA).

(xxi) Até final Dezembro de 2018, a Capitalização Bolsista em percentagem do PIB


situou-se em 8.6% de uma meta planificada de 8,4% para o presente ano,
representando uma execução de 102% em relação ao período. Os principais
factores que influenciaram o crescimento da capitalização bolsista foram a
emissão e admissão à cotação de 12 Títulos de Obrigações do Tesouro e 6 títulos
de Obrigações Corporativas, uma Empresa, um Título de Papel Comercial
adicionado a evolução da cotação de alguns títulos, o valor se situado em
85,339.00Milhões de MT.

(xxii)Dados do sector segurador indicam que a taxa de penetração de seguros na


economia em 2018 foi de 1.5%, tendo em conta o valor do PIB de cerca de
859.019,3 milhões de meticais. O volume de produção de Prémios Brutos
Emitidos atingiu cerca de 13.062.61 milhões de meticais.

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(xxiii) No âmbito de melhoria das fontes de receitas e dinamização da actividade
económica e social, foram realizadas as seguintes actividades:

 A Revisão e implementação da Pauta Aduaneira;

 A Aprovação dos Regulamentos das Leis que fixam os Regimes Fiscais e de


Benefícios Fiscais para as actividades mineira e petrolífera;

 Os protocolos de cooperação com o Banco de Moçambique e com o SERNIC no


combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo;

(xxiv) Com vista a melhoria da prestação de serviços e transparência na gestão de


Finanças Públicas mereceram destaque as seguintes actividades:

 A participação à Procuradoria-Geral da República de relatórios de auditoria cujos


factos constatados consubstanciam ilícito criminal;

 A operacionalização do piloto do projecto Fusão de Redes do e-SISTAFE e do


GOVNET no âmbito do Estratégia da Reforma e Desenvolvimento da Administração
Pública (ERDAP) em 30 instituições das 25 propostas;

(xxv) No âmbito da continuidade da reforma do SISTAFE foram realizadas diversas


actividades com maior enfoque para:

 A continuidade do processo da Prova de Vida por cada Funcionário e Agente do


Estado no mês do seu aniversário natalício; e

 A concepção, desenvolvimento e disponibilização de parte dos Módulos de


Administração de Pessoal (MAP), de Carreiras e Remunerações (MCR) e de
Avaliação de Desempenho (MAD) da aplicação electrónica do Sistema Nacional de
Gestão de Recursos Humanos do Estado (e-SNGRHE) e a introdução da plataforma
electrónica de forma Piloto em 17 instituições, dentre as quais 7 de nível central, 6
na sede da Província de Maputo e 4 no Distrito de Boane, tendo sido migrados do

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e-CAF para o novo sistema, dados de 8.132 FAE, onde são mantidos os seus
dados cadastrais e realizada a sua Prova de Vida;

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2. RECOMENDAÇÕES DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

8. Na execução do Orçamento do Estado de 2018 e na elaboração da respectiva


Conta foram observadas as recomendações da Assembleia da República,
constantes da Resolução n.º 4/2018, de 3 de Julho que aprova a Conta Geral do
Estado de 2016, bem como as constantes do Relatório e Parecer do Tribunal
Administrativo sobre a mesma Conta, sendo de destacar o seguinte:

Recomendação 1
Recomenda-se que o registo de alterações orçamentais, no e-SISTAFE, seja justificado
por documento legalmente exigido para o efeito, observando-se o disposto no n.º 1 do
artigo 15 do Manual de Administração Financeira e Procedimentos Contabilísticos (MAF),
aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 181/2013, de 14 de Outubro, do Ministro da
Economia e Finanças.

9. O Manual de Administração Financeira (MAF) aprovado, na alínea 2) do artigo 12,


Título 3, refere que analisada a execução orçamental, a partir de 01 de setembro
de cada ano, o Ministro das Finanças poderá determinar a transferência dos
saldos das dotações não utilizadas para outros órgãos ou instituições do Estado
que delas careçam.

10. Relativamente ao exercício económico de 2017, todas as alterações orçamentais


correntes ou de regularização (Incorporação de Balancetes e Ajustes de
Liquidação) foram objecto de autorização e/ou sancionamento de S. Excia o
Ministro da Economia e Finanças, cujos respectivos despachos constam do Anexo
Informativo III.

11. A partir de 2018 foi descentralizada a funcionalidade de alterações orçamentais


para as Unidades Intermédias, que está permitindo a correcta aplicação do
Decreto de delegação de competências e ainda flexibilizar o processo de gestão
e execução orçamentais.

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Conta Geral do Estado de 2018
9
Recomendação 2
Todas as Receitas do Estado sejam registadas na Contabilidade, segundo o regime de
caixa, preconizado no artigo 41 da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro, que cria o
SISTAFE, e no exercício a que respeitam, segundo o artigo 70 do Manual de
Administração Financeira, aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 181/2013, de 14 de
Outubro.

12. As Receitas do Estado são cobradas e registadas na Conta Geral do Estado do


exercício económico correspondente.

Recomendação 3
As Receitas Próprias e as de Alienação de Bens a cobrar sejam objecto de inserção no
Orçamento do Estado.

Recomendação 4
As instituições e organismos de Estado que cobram receitas observem os procedimentos
estipulados no n.º 1, dos artigos 11 e 12, ambos da Circular n. 01/GAB-MF/2010, de 6
de Maio, do Ministro das Finanças, que versa sobre os Conceitos e Procedimentos
Relativos à Inscrição, no OE, Cobrança, Contabilização e Recolha de Receitas
Consignadas e Próprias.

13. No que se refere a inscrição da receita de alienação de bens, foi criada a Fonte
de Recurso (FR), com a designação 103-PATRIM-Receitas de Tesouro-Receitas
Consignadas-PATRIM- Alienação de Imóveis e Alienação de Empresas, bem como
foi efectuada a respectiva inscrição no Orçamento do Estado de 2018.

14. Quanto à melhoria da previsibilidade no Orçamento do Estado, cobrança e


transferência para Conta Única do Tesouro de Receitas Próprias e Consignadas,
garantindo a unicidade da tesouraria, em 2018 foram reforçadas medidas que
obrigam os gestores dos órgãos e instituições do Estado geradores de receitas a
canalizarem a totalidade da receita para os cofres do Estado através da

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Conta Geral do Estado de 2018
10
Autoridade Tributária, nos termos dos Decreto n.º 1/2018 de 24 de Janeiro e
41/2018, de 23 de Julho.

15. Foram ainda aprovadas, através do Diploma Ministerial n.º 23/2018 de 2 de


Fevereiro, as regras de Gestão das Contas Bancárias do Estado que dentre vários
procedimentos, estabelece a obrigatoriedade de todas as contas com a natureza
de receita apenas movimentarem a débito, única e exclusivamente por crédito na
Conta Única do Tesouro.

16. Com estes dois dispositivos legais o Governo irá dispor de informação que a
médio e longo prazos permitirá melhorar os processos de previsão,
orçamentação, cobrança, registo da receita e unicidade da tesouraria.

Recomendação 5
A Autoridade Tributária e as respectivas unidades de cobrança tomem as necessárias
providências para a regularização dos saldos das diversas rubricas, de modo a que a
CGE possa reflectir, com exactidão e simplicidade, as transacções nela escrituradas, em
obediência ao estipulado no n.º 1, do artigo 46, da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro,
que cria o SISTAFE.

17. Para resolver a problemática dos cheques devolvidos estão sendo feitas as
regularizações, isto é, existindo um cheque devolvido contacta-se ao respectivo
contribuinte e em caso de não regularização relaxa-se a dívida para cobrança
coerciva.

18. No que tange as passagens de fundo aguardando crédito nas unidades auditadas,
na UGC Maputo – a Guia de Remessa em causa (Receitas de Terceiros – Taxa de
Rádio Difusão) foi emitida em Janeiro de 2017 e aquando do procedimento de
auditoria a mesma já estava na posse desta Unidade. Na DAF Matola – as Guias de
Recolhimento não emitidas provém de períodos anteriores a 2016 e decorrem
acções para sua regularização junto à Direcção Provincial da Economia e Finanças
de Maputo.

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Conta Geral do Estado de 2018
11
19. Quanto aos alcances, diferenças de dinheiro de cobrança e de Conhecimento de
Cobrança provêm de anos anteriores à 2016, tendo merecido as respectivas
anotações.

Recomendação 6
O Governo defina um quadro de procedimentos administrativos para o tratamento de
mercadoria demorada, consignada às instituições do Estado.

20. Criada uma equipa composta pela Direcção de Normação e Procedimentos


Aduaneiros, Direcção de Regimes, Pauta e Valor Aduaneiro, Direcção de
Contencioso Aduaneiro, Secretaria de Despachos da Direcção Regional Sul e
Armazéns de Leilões B6.

21. Por meio da Ordem de Serviço n.º 06/DGA/2018, de 16 de Janeiro e pela Ordem
de Serviço n.º 25/AT/DGA/900/2018, de Junho, foram aprovados e publicados os
procedimentos para o desembaraço Aduaneiro de Mercadorias Demoradas e
Custas do Processo Administrativo e para Pagamento de Encargos Aduaneiros
por Nota de Contabilização, respectivamente.

22. Do exposto mostra-se que estão criadas todas as condições para que as
mercadorias destinadas às instituições do Estado sejam desembaraçadas sem
demora.

Recomendação 7
A compilação da informação na CGE, sobre a receita cobrada às indústrias extractivas,
obedeça aos princípios de clareza, exactidão e simplicidade, nos termos do artigo 46 da
Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro.

23. As divergências verificadas entre a determinação do imposto efectuado pelo


Tribunal Administrativo e da autoliquidação dos sujeitos passivos nos termos do
n.o 1, do artigo 78, da Lei n.o 2/2006, de 22 de Março deriva das seguintes
razões:

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Conta Geral do Estado de 2018
12
(i) A base tributável do imposto sobre a produção definida nos contratos de
concessão estabelece que os valores de venda serão deduzidos as despesas
relacionadas com o transporte e seguro incorridos antes da venda e que
tenham sido suportados pela empresa; e

(ii) Importa referir que a administração tributária pode efectuar a posterior


correcção ou liquidação adicional à autoliquidação do sujeito passivo.

Recomendação 8
Sejam tomadas todas as providências necessárias para a certificação dos custos
recuperáveis, para que a projecção e planificação das receitas do Estado, futuras,
tomem em consideração, neste âmbito, os custos recuperáveis, cujo valor esteja
claramente estabelecido.

24. O processo de certificação dos custos recuperáveis está em curso, tendo se dado o
início da auditoria aos custos recuperáveis declarados pela ENI e Anadarko com
vista a sua certificação. Até ao mimento, foi finalizado e emitido o relatório
referente ao exercício económico 2015 e submetido às Concessionárias para efeitos
de contraditório de acordo com a Lei. Por outro lado, decorrem as auditoria aos
exercicíos dos anos 2016 e 2017 que se prevê que seja finalizado ainda no presente
ano.

25. Relativamente á Area do PSA da Sasol, importa informar que esta concessionária foi
formalmente notificada a 9 de Maio corrente (carta em anexo), da auditoria que o
INP conduzirá com data de início prevista para o dia 16 de Julho do corrente ano.

Recomendação 9
O regulador envide esforços visando a obtenção de informação completa sobre as
quantidades do gás recebido pelas empresas tomadoras do imposto sobre a produção
do petróleo e gás (gás royalty).

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Conta Geral do Estado de 2018
13
26. O Instituto Nacional do Petróleo tem recebido relatórios mensais de produção da
Sasol, contendo informação dos volumes fornecidos por esta aos tomadores do gás,
nomeadamente Matola Gás Company (MGC) e Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos (ENH).

27. A MGC e a ENH, por sua vez, enviam ao INP as quantidades de gas recebidas da
Sasol, para permitir o cruzamento e confrontação mensal da informação acima

Recomendação 10
O INAMI utilize todos os recursos administrativos e tecnológicos disponíveis, no exercício
do controlo da actividade mineira, com eficiência e eficácia, enquanto acelera a
implantação do sistema via satélite já previsto.

28. Do ponto de vista administrativo, o Governo garante o acompanhamento das


actividades de Prospecção e Pesquisa assim como exploração mineira com acções
de monitoria permanente das actividades mineiras, que compreendem títulos
mineiros, concessões mineiras, licenças de prospecção e pesquisa e certificados
mineiros, estando ainda em definição os melhores mecanismos de implementação e
monitoria de actividade mineira visa satélite.

29. Desde 2003 o INAMI dispõe de uma base de dados electrónica designada
“Landfolio” Versão 6.0 onde regista os documentos e toda informação cadastral,
relativa aos relatórios de actividades, comprovativos de pagamento de impostos,
assim como todos os documentos submetidos pelos titulares mineiros, incluindo os
que detém Concessões Mineiras para exploração de Carvão.

30. Visando garantir a digitalização de todos processos antigos no sistema “Landfolio”,


em Março de 2019 foi lançado um concurso público que culminará com a contratação
de uma empresa esperando-se que possa efectuar até o final do ano de 2019.

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Conta Geral do Estado de 2018
14
Recomendação 11
Sejam compilados, para efeitos de monitoria da actividade mineira, os dados referentes
à produção, quantidades vendidas e preços de venda, no que tange aos minerais
sólidos.

31. O Instituto Nacional de Minas (INAMI) tem efectuado a análise técnica dos pedidos
de títulos mineiros e relatórios da actividade mineira submetidos pelos titulares
mineiros.
32. Visando garantir o acompanhamento da actividade mineira, foi concebida uma
matriz para registo dos dados de produção dos titulares que se encontram na fase
de exploração tendo iniciado com o registo de 9 empresas, sendo 6 da área do
Carvão das 20 licenças em vigor. Prossiguiremos com esta compilação de dados
visando garantir o registo total ainda, no presente ano, dos dados de produção das
empresas na área do Carvão.

Recomendação 12
A observância do preceituado na alínea d) do artigo 7.1 das Instruções Sobre a
Execução do Orçamento do Estado, da Direcção Nacional da Contabilidade Pública, de
31 de Outubro de 2000 (BR n.º 17, II Série, de 25 de Abril de 2001), segundo a qual
nenhum registo poderá ser efectuado sem existência de documentos comprovativos, que
deverão ser arquivados por verbas e anos, de forma a facilitar a sua identificação.

Recomendação 13
O pagamento das despesas em verbas apropriadas, de acordo com o Classificador
Económico da Despesa, aprovado pelo Diploma Ministerial n. º 221/2013, de 30 de
Agosto.

Recomendação 14
Que se observe o estabelecido no n.º 3 do artigo 15 da Lei n.º 9/2002, de 12 de
Fevereiro, que cria o SISTAFE, segundo o qual as despesas só podem ser assumidas no
ano económico em que tiverem sido orçamentadas. As referentes a anos anteriores
devem ser contabilizadas em rubrica específica, no Orçamento do Estado, segundo
dispõe o n.º 1 do artigo 83 do Título I do Manual de Administração Financeira e
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Conta Geral do Estado de 2018
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Procedimentos Contabilísticos (MAF), aprovado pelo Diploma Ministerial n. º 181/2013,
de 14 de Outubro, do Ministro das Finanças.

Recomendação 15
A Observância das regras e procedimentos estabelecidos no Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, na Lei n.º
14/2014, de 14 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 8/2015, de 6 de Outubro
e as Instruções de Execução Obrigatória do Tribunal Administrativo, publicadas no BR
n.º 52, I Série, de 30 de Dezembro de 1999, na contratação de empreitada de obras
públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços, consultoria e arrendamento.

33. Com a implementação do Módulo de Administração do Património do Estado, que


estabelece o pagamento pela via directa, isto ė, o pagamento das despesas
orçamentais são precedidas do respectivo registo patrimonial, por outro lado,
contempla, dentre outras, a funcionalidade de contratação pública, que tem
contribuído para a melhoria da observância das regras de contratação pública, uma
vez que não permite desvios, fazendo uma análise crítica das respectivas fases.

34. Paralelamente, são realizadas acções de capacitação, supervisão e monitoria dos


processos de contratação pública junto dos órgãos e instituições do Estado, com
vista a garantir a observância dos procedimentos legais e responsabilização.

Recomendação 16
As remunerações dos membros dos Conselhos de Administração (CA) e Fiscal (CF) das
empresas públicas sejam fixadas e pagas depois dos despachos conjuntos dos ministros
das tutelas e da Economia e Finanças.

Recomendação 17
O cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 36 do Regulamento da Lei das Empresas
Públicas, aprovado pelo Decreto n.º 84/2013, de 31 de Dezembro, que estabelece os
custos com pessoal das empresas públicas não devem exceder 30% do total dos
respectivos custos operacionais.
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Conta Geral do Estado de 2018
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35. Á luz da Lei n.º 3/2018, de 19 de Junho, a entidade vai determinar os critérios de
fixação de remuneração dos órgãos sociais, que inclui salários, regalias e bónus,
tendo como base a rentabilidade, desempenho e sustentabilidade financeira das
empresas. O pagamento de bónus aos membros dos órgãos sociais das empresas
será somente para as empresas com altos níveis de rentabilidade ou crescimento
económico.

36. Está em curso uma reflexão sobre os critérios para a remuneração dos gestores do
sector empresarial do Estado, que irá assegurar a:

a) Harmonização dos critérios de fixação das remunerações dos gestores


públicos;

b) Definição de uma estratégia de remuneração dos gestores (componente


fixa e variável); e

c) Fixação de remuneração em função da rentabilidade, desempenho e


sustentabilidade financeira das empresas.

37. No que respeita ao limite de 30% do custo com pessoal em relação aos custos
operacionais nos termos da nova legislação, cabe aos accionistas, em assembleia
geral, estabelecerem os princípios sobre a racionalidade de custos, mediante a
natureza e dimensão da empresa.

Recomendação 18
Que o IGEPE exerça um controlo efectivo e acompanhamento adequado das empresas
participadas pelo Estado, em cumprimento do preceituado na alínea a) do n.º 2 do
artigo 5, do seu Estatuto Orgânico, aprovado pelo Decreto n.º 46/2001, de 21 de
Dezembro.

38. Para reforçar o preceituado no Estatuto Orgânico, o artigo 8 da Lei n.º 3/2018, de
19 de Junho, criou a entidade de gestão e coordenação do sector empresarial do
Estado e atribuiu as correspondentes competências, instituíndo assim, um controlo
único, para todas as empresas do Sector Empresarial do Estado.
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Conta Geral do Estado de 2018
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39. Adicionalmente, a mesma Lei introduz medidas e instrumentos para melhorar o
controlo efectivo, tais como:
a) Controlo financeiro e gestão de risco;
b) Endividamento;
c) Instrumentos de planificação e gestão;
d) Consolidação de Contas de todo o Sector Empresarial do Estado.

Recomendação 19
A integração, no sistema informático e-SISTAFE, de uma funcionalidade que permita a
extracção de relatórios dos pagamentos efectuados por Operações de Tesouraria.

40. Funcionalidade operacionalizada a 31 de Março de 2017.

Recomendação 20
A obediência do princípio da unidade de tesouraria, estatuído na alínea a) do número 1,
do artigo 54 da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro (SISTAFE), segundo a qual todos os
recursos públicos devem ser centralizados com vista a uma maior capacidade de gestão,
dentro dos princípios de eficácia, eficiência e economicidade.

41. No âmbito da consolidação da cobertura da CUT, foram aprovadas as regras de


gestão das contas bancárias do Estado, através do Diploma Ministerial n.º 23/2018,
de 2 de Fevereiro, que vai permitir o Governo a titulação, categorização e
uniformização das descrições de todas as contas bancárias do Estado. O referido
Diploma, actualiza e unifica as regras para a abertura, movimentação e
encerramento das contas bancárias, enfatizando a necessidade da co-titulação das
contas pela Direção Nacional do Tesouro e conciliação diária das mesmas.

Recomendação 21
O cumprimento do dever de devolução dos saldos à CUT, referido nas circulares que são
anualmente emanadas pelo Ministro que superintende a área das Finanças, sobre os
procedimentos a ter em conta na administração e execução do Orçamento do Estado e
no encerramento dos exercícios económicos.
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Conta Geral do Estado de 2018
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42. Conforme anteriormente referido no que diz respeito à problemática das contas
bancárias bem como a devolução de saldos a CUT no fim de cada exercício
económico será resolvido no âmbito da aplicação do Diploma Ministerial n.º 23/2018
de 2 de Fevereiro, que estabelece regras de Gestão das Contas Bancárias do Estado.

43. Contudo, no caso de situações devidamente identificadas, procede-se à


responsabilização dos respectivos gestores.

Recomendação 22
A criação de mecanismos de comunicação entre a DNPE e os ordenadores/adjudicatários
que permitam a identificação antempada dos créditos nas contas bancárias, e a sua
consequentente receitação à CUT.

44. O Governo tem notificado os adjudicatários a efectuarem os depósitos ou


transferência dos valores de alienação de empresas, na conta de Privatizações e
posteriormente procederem ao envio dos comprovativos para a emissão dos
respectivos recibos.

Recomendação 23
Que se cumpram os termos acordados, nos empréstimos contraídos por acordos de
retrocessão, nos respectivos contratos.

45. Sobre esta questão, referir que as empresas não têm vindo a cumprir as suas
obrigações devido a diversas situações específicas de cada Instituição, bem como
pelo facto de existências de dívidas crusadas, entre estas entidades do sector
empresarial do Estado entre si e com as entidades do Estado, resultando falta de
liquidez nas respectivas tesourarias.

46. No âmbito da reforma do sector empresarial do Estado e no quadro de reforço da


Transparência na Gestão das Empresas Públicas foi aprovada pela Assembleia da
República a Lei n.o 3/2018 de 19 de Junho, que estabelece os princípios e regras
aplicáveis ao Sector Empresarial do Estado (SEE), garantindo ainda a uniformização
dos modelos de Gorvernação Corporativa.
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Conta Geral do Estado de 2018
19
47. Assim, com a aprovação do respectivo regulamento estão criadas condições para
consolidação dos mecanismos de Supervisão, controlo e redução do risco fiscal e
garantindo que os adjudicatários cumpram com as suas obrigações junto do Estado.

Recomendação 24
Que a DNPE e o IGEPE desenvolvam esforços no sentido de fazer cumprir,
rigorosamente, as cláusulas contratuais relativas aos pagamentos das prestações de
aquisição do património do Estado, incluíndo a reserva do Estado.

48. O Governo tem estado a levar a cabo acções inerentes à supervisão e notificação
dos adjudicatários de empresas alienadas para o cumprimento das clausulas
contratuais.

49. Como resultado em 2018 foram notificados 55 adjudicatários devedores, dos quais
15 efectuaram pagamentos parciais e comprometeram-se a efectuar o pagamento
do remanescente em prestações mensais e um pagou na totalidade.

50. Relativamente aos adjudicatários notificados que não efectuaram pagamento, está-
se a fazer um estudo no sentido de se apurar a situação real de cada uma das
empresas por forma a se ponderar a anulação da adjudicação ou cobrança coerciva.

Recomendação 25
Recomenda-se que sejam observados os limites dos indicadores de sustentabilidade da
dívida, na contratação de créditos.

51. O Governo reforçou o quadro legal, através da aprovação do Decreto n.º 77/2017
de 28 de Dezembro dando maior transparência e segurança bem como
uniformização num único instrumento das regras e procedimentos a observar na
negociação, contratação de créditos e emissão de garantias.

52. Posteriormente foi aprovada a Estratégia de Médio Prazo para a Gestão da Dívida
Pública de 2015 a 2018, que orientou o Governo na tomada de decisões sobre a
contratação de novos empréstimos. O Governo foi chamado a fortalecer e
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Conta Geral do Estado de 2018
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consolidar as políticas macroeconómicas para que, a conjuntura nacional tenha
capacidade de responder positivamente aos choques macroeconómicos, com
destaque para as seguintes medidas:

(i) Dívida Pública Externa

 O Governo irá envidar esforços no médio prazo, junto dos credores e apresentar
as opções para a reestruturação da dívida soberana, explorando os diversos
modelos, no contexto das melhores práticas internacionais nesta matéria.

 A contratação da dívida externa continuará a ser criteriosa e moderada,


priorizando os créditos concessionais. A decisão para a busca de créditos não
concessionais deverá ser justificada por projectos estruturantes, cujos estudos de
viabilidade demonstrem a rentabilidade e sustentabilidade dos mesmos.

(ii) Dívida Interna

 A contratação da dívida no mercado interno para financiamento do défice público


foi limitada, tendo em conta o equilíbrio macro fiscal. O desenvolvimento do
mercado de títulos públicos constituiu uma prioridade do Governo, no contexto
de despertar cada vez maior interesse do público em geral, pelos títulos públicos,
promovendo a poupança e, desta forma, a dinamização do mercado de capitais
interno.

 A reestruturação da dívida pública interna, na componente de Obrigações de


Tesouro de três (3) anos de prazo, para cinco (5) anos, com vista aliviar a
concentração do pagamento do serviço da dívida interna, como se constata, na
actual composição da carteira da dívida do País.

 Foram implementadas medidas no âmbito da consolidação fiscal e transparência


orçamental, por exemplo titulando a dívida escritural para permitir a sua inserção
no mercado financeiro nacional tal como aconteceu com divida reembolso do IVA
aos contribuintes, divida as gasolineiras e introdução de novo regime de
garantias para a importação de combustíveis. Isto é, a regularização
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Conta Geral do Estado de 2018
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contabilística de despesas atrasadas e acumuladas em exercícios passados e
regularização da dívida de algumas entidades públicas.

 Relativamente aos Bilhetes do Tesouro, foram utilizados para gestão da política


monetária, tendo o Estado recorrido para finalidade de suprir défices temporários
de tesouraria.

53. Ainda no âmbito da sustentabilidade da dívida, em Novembro de 2018, foi


alcançado um acordo de princípios com os credores detentores de 60% dos títulos
do MOZAM2023 (Dívida Soberana Titulada), para a restruturação da dívida do País,
actualmente prosseguem as discussões para conclusão das negociações, em
seguimento das recomendações da Assembleia da República.

54. No referente à Dívida Sindicada e Garantida prosseguem as discussões para a


conclusão da reestruturação do financiamento, enquanto que, as discussões com os
credores da outra componente desta dívida foram suspensas, tendo em conta, o
despacho da acção judicial movida pela PGR contra o Banco Credit Suisse e outros.

55. Actualmente está em curso a actualização do período 2019-2020, considerando que


o documento sobre Estratégia da dívida pública é actualizada numa base anual.

Recomendação 26
Deve haver equivalência entre o valor do património final de um ano (N) e o valor do
património inicial do execrcício económico seguinte (N+1). As alterações ocorridas
dentro de um exercício económico sejam incorporadas, como actualizações, nas
respectivas colunas do mapa consolidado do inventário do Património do Estado, de
modo que a informação da CGE seja exacta e clara, cumprindo-se o estatuído no n.º 1
do artigo 46 da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro, que cria o SISTAFE.

56. Com o melhoramento da aplicação do e-Inventário, está garantido que a transição


dos saldos do património no final de um ano seja igual aos saldos iniciais do
exercício seguinte. No caso de actualizações que se julgarem necessárias as mesma

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Conta Geral do Estado de 2018
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são reflectitas numa coluna especifica do mapa consolidado do inventário do
Património do Estado com os devidos esclarecintos (anotações).

Recomendação 27
Sejam respeitados os procedimentos e prazos estabelecidos nas circulares sobre
Administração e Execução de Orçamento e Encerramento do Exercício Económico,
anualmente emitidas pelo Ministro da Economia e Finanças, para a incorporação dos
bens no e-Inventário.
Se cumpra, igualmente, o estatuído na alínea d) do n.º 1 do artigo 58 da Lei n.º 9/2002,
de 12 de Fevereiro, segundo a qual, compete aos órgãos ou instituições que integram o
Subsistema do Património do Estado proceder, periodicamente, ao confronto dos
inventários físicos com os respectivos valores contabilísticos.

57. Está em implementação o Módulo de Administração do Património do Estado, que


prevê a incorporação dos bens via directa, garantindo que todos os bens adquiridos
sejam imediatamente inventariados e reflectidos no respectivo relatório, o que vai
resultar na melhoria da observância dos procedimentos e prazos sobre a
administração, execução do orçamento e encerramento do exercício económico
correspondente. Com a implementação do Módulo de Administração do Património
do Estado, os relatórios da conta gerência passam a ser extraídos a partir do e-
inventário, garantindo o cumprimento dos prazos e eliminar as divergências.

58. Governo prevê expandir a implementação do Módulo de Administração do


Património a todos os órgãos e instituições do Estado (Administração Directa) até o
ano de 2022.

Recomendação 28
Se exerça maior controlo e rigor no preenchimento das Fichas de Inventário, em atenção
aos procedimentos plasmados no Diploma Ministerial n.º 78/2008, de 4 de Setembro,
que aprova os Suportes Documentais (Classificador Geral de Bens Patrimoniais e as
Fichas de Inventário) e no Regulamento do Património do Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 23/2007, de 9 de Agosto.

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Conta Geral do Estado de 2018
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59. No âmbito das acções de reforma, com vista a garantir maior controlo e rigor no
processo de inventariação dos bens patrimoniais do Estado foi aprovado o
Regulamento de Gestão do Património do Estado, através do Decreto n.º 42/2018,
de 4 de Julho, que reforça a obrigatoriedade dos órgãos e instituições do Estado a
efectuarem a verificação constante e continua do nível de execução orçamental
versus inventariação, de modo a garantir o correcto registo dos bens patrimoniais.

60. Ainda, como resultado da implementação piloto do Módulo de Administração do


Património do Estado (MPE), foi possível através da funcionalidade “Incorporação
Via Directa” garantir a correcta classificação e valoração dos bens patrimoniais,
evitando-se erros.

Recomendação 29
Os intervenientes no processo de registo e regularização dos títulos de propriedade dos
imóveis e veículos evidem esforços por forma a garantir que estes bens estejam em
nome do Estado, cumprindo-se o preceituado no n.º 1 do artigo 11 do Regulamento do
Património do Estado, segundo o qual “Todo o Património do Estado sujeito ao registo
deve ser inscrito nas respectivas Conservatórias, em nome deste, pelo Ministro que
superintende a àrea das Finanças”.

61. Para garantir maior celeridade, transparência e eficácia nos processos de registo de
titularidade dos bens móveis e imóveis, o Governo revogou o Decreto n.º 23/2007,
de 9 de Agosto, atinente ao Regulamento do Património do Estado e aprovou o
Regulamento de Gestão do Património do Estado através do Decreto n.º 42/2018,
de 24 de Julho, que dentre outras matérias, desconcentra e descentraliza as
competências de gestão do património do Estado, de tal modo que o registo da
titularidade dos bens patrimoniais ocorra a nível sectorial.

62. Está em processo a concepção de um sistema integrado de gestão informatizado


sobre gestão de imóveis do domínio privado do Estado.

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Conta Geral do Estado de 2018
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Recomendação 30
Se proceda ao seguro dos veículos e imóveis do Estado, nos termos da alínea e) do
artigo 7, conjugado com o n.º 5 do artigo 20, ambos do Regulamento do Património do
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 23/2007, de 9 de Agosto, que estabelecem a
obrigatoriedade de seguro dos bens do Estado.

63. Nos termos do artigo 19 do Regulamento de Gestão do Património do Estado,


aprovado pelo Decreto n.º 42/2018, de 24 de Julho, foi reforçada a
responsabilidade de cada órgão ou instituição do Estado que detém veículos e
imóveis de propriedade do Estado, efectuar o seguro dos bens imóveis e veículos
que lhes estão afectos.

Recomendação 31
Sejam criadas condições visando a realização de um trabalho de base atinente ao
levantamento de todo o parque imobiliário do Estado, ao nível distrital, autárquico,
provincial e central, que inclua as acções de identificação, aferição da situação jurídica,
registo/regularização da titularidade e inventariação do bem.

64. O processo de identificação e regularização do parque imobiliário do Estado está em


curso. A nível Central o MEF-DNPE coordena o processo de identificação, avaliação
e regularização da situação jurídica, em articulação com o Ministério das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos e com os sectores que detêm a posse dos imóveis.

65. O processo decorre nos mesmos termos a nível das províncias mediante a
coordenação das Direcções Provinciais de Economia e Finanças.

66. Como resultado do trabalho em curso, até 31 de Dezembro de 2018, foram


identificados 29.381 imóveis, dos quais procedeu-se ao registo a favor do Estado de
5.115 imóveis, dada a complexidade do processo.

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Conta Geral do Estado de 2018
25
67. O Governo acolhe as recomendações da Assembleia da República, informando que
algumas já foram cumpridas tendo em conta o acompanhamento que tem vindo a
realizar para garantir a correcção de irregularidades e a responsabilização dos
infractores. Por outro lado, tem intensificado acções de formação dos agentes
intervenientes no processo de pagamento da despesa pública.

68. É nestes termos que pela Circular n.º 02/GAB-MEF/2018, de 13 de Março, sobre a
Administração e Execução do Orçamento do Estado para 2018, estabelece no n.º 1,
alíneas a) e b) do artigo 52, o apuramento de responsabilidades para os casos de
falta de prestação de contas ou irregularidades constatadas na utilização de fundos
e ainda para despesas realizadas com desvios de aplicação entendidas como tal as
que não observarem o correcto enquadramento em um ou mais dos Classificadores
da Célula Orçamental.

69. Para as situações descritas no parágrafo anterior, o artigo 10 da Circular n.º


08/GAB-MEF/2018, de 23 de Novembro, sobre o encerramento do exercício
económico de 2018, obriga a inscrição em responsabilidades diversas dos
respectivos gestores, procedimento que tem sido feito no âmbito da elaboração da
CGE.

70. Ainda no quadro dos esforços do Governo no sentido de disciplinar a utilização dos
recursos públicos, foi participado à Procuradoria-Geral da República, um cumulativo
de 69 relatórios de auditoria cujos factos constatados consubstanciam ilícito criminal
para responsabilização.

71. Adicionalmente foram capacitados nos últimos três anos um cumulativo de 1.559
gestores públicos em matéria de Gestão de Finanças Públicas cujo grupo alvo foi
constituído pelos Secretários Permanentes dos Ministérios, Membros dos Governos
Provinciais, Administradores e Secretários Permanentes Distritais e outros
funcionários.

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Conta Geral do Estado de 2018
26
72. Foram ainda formados 6.632 funcionários e agentes do Estado a nível central, 5.619
a nível provincial e distrital, 1.041 Agentes Económicos, em diferentes matérias
sobre a contratação pública e realizadas 172 acções de supervisão, das 125
planificadas, representando 140% e ainda 120 acções de auditória Conjunta
UFSA/IGF, no âmbito da validação das dívidas do Estado com os fornecedores, nível
central, provincial e distrital.

73. Paralelamente às acções de fiscalização e auditorias estão sendo implementadas


melhorias nos subsistemas do Sistema de Administração Financeira do Estado
(SISTAFE), com destaque nos seguintes:

 No Subsistema do Orçamento do Estado está em curso a descentralização gradual


das Unidades Intermédias, que irá permitir a correcta aplicação do Decreto de
delegação de competências e ainda flexibilizar o processo de alterações
orçamentais assegurando, deste modo, a execução de despesas em verbas
apropriadas;

 No Subsistema de Contabilidade Pública houve redução de perfis de execução,


removendo a intervenção do ordenador da despesa no processo da despesa,
passando a ter perfil de consulta. Iliminação do perfil do agente de execução
financeira passando esta responsabilidade acopulada ao agente de execução
orçamental. Alteração do perfil do agente do controlo interno para o agente de
conformidade.

 No Subsistema do Património do Estado, conheceram desenvolvimentos os


seguintes aspectos: (i) A implementação e operacionalização das Componentes
que constituem a espinha dorsal do MPE (Catálogo de Bens e Serviços, Cadastro
de Empreiteiros e Fornecedores de bens e Serviços ao Estado e Preço de
referencia do Mercado). Na consolidação do Cadastro Único de Empreiteiros de
Obras Públicas de Bens e Prestadores de Serviços consistiu na Expansão da
emissão do Certificado com assinatura digitalizada; (ii) A implementação e
operacionalização dos processos de negócio da Componente de Gestão
Patrimonial; (iii) A implementação e operacionalização dos processos de negócio

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Conta Geral do Estado de 2018
27
da Componente das Contratações Públicas; e (iv) A Implementação e
operacionalização do Portal da Contratação Pública Electrónica.

 Como resultados alcançados na implementação da fase piloto destacam-se os


seguintes: (i) Maior controlo orçamental (evitado acumulação de dividas pelas
unidade que operam no MPE nas novas contratações e nos processo que
transitaram de exercícios anteriores ); (ii) Contratação de novos compromissos
apenas com dotação orçamental, para o cumprimento rigoroso da lei; (iii)
Automatização da Inventariação do Património do Estado no momento da
execução da despesa (incorporação Orçamental); (iv) Gestão de concursos e
contratos (garantindo que todos os contratos sejam pagos ate ao seu limite o
data de vigência); (iv) Padronização da especificação de Bens e Servicos
adquiridos pelo Estado; (v) Gestão do Cadastro de Empreiteiros, Fornecedores de
Bens e Prestadores de Serviços; (vi) Descentralização da emissão do Certificado
do CEF com assinatura digitalizada; (vii) Viabilização de concursos com dotação
parcial; (viii) Geração e disponibilização a informação de acompanhamento pelos
gestores e para a tomada de decisões sobre a Contratação Publica e Gestão
Patrimonial; e (ix) Melhoria da qualidade da Conta Geral do Estado através da
eliminação das divergências entre o executado e o inventariado bem como as
fases da Despesa.

 No Subsistema do Controlo Interno, foi consolidado plataforma informática de


gestão de recomendações, permitindo o uso simultâneo com o Tribunal
Administrativo visando facilitar a avaliação e monitoria do grau de cumprimento
das recomendações resultantes do processo de auditoria e da análise da Conta
Geral do Estado; e

 No Subsistema do Tesouro no que concerne a Dívida Pública, foi aprovado o


Decreto n.º 77/2017, de 28 de Dezembro que regula os procedimentos para a
emissão e gestão da dívida pública e das garantias do Estado, tendo sido
igualmente aprovado o plano de acção da avaliação do desempenho da dívida
pública e elaborado a Estratégia de Médio Prazo de Gestão da Dívida 2018-2020.

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Conta Geral do Estado de 2018
28
 E no âmbito da consolidação da cobertura da CUT, foram aprovadas as regras de
gestão das contas bancárias do Estado, através do Diploma Ministerial n.º
23/2018, de 2 de Fevereiro, que vai permitir o Governo a titulação, categorização
e uniformização das descrições de todas as contas bancárias do Estado. O
referido Diploma, actualiza e unifica as regras para a abertura, movimentação e
encerramento das contas bancárias, enfatizando a necessidade da co-titulação
das contas pela DNT e conciliaçãoo diária das mesmas.

3. OBJECTIVOS DA POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL

74. O Orçamento do Estado de 2018 constitui o terceiro ano de implementação do


Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2015-2019, cujo enfoque central é a
melhoria das condições de vida do povo moçambicano, através da promoção do
emprego, da produtividade e da competitividade; da criação de riqueza e gerando
um desenvolvimento equilibrado e inclusivo, num ambiente de paz, segurança,
harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os moçambicanos.
75. Para a prossecução deste objectivo, foram definidos como principais indicadores
macroeconómicos para 2018, os seguintes:

 Alcançar um crescimento económico real do PIB de 5,3%;

 Conter a Taxa de inflação média anual em cerca de 11,9%,

 Alcançar o valor de 4.122,00 milhões de dólares americanos, em exportações de


bens, e

 Constituir Reservas Internacionais Líquidas de cerca de 2.202,00 milhões de


dólares americanos, suficientes para cobrir 6 meses deimportação de bens não
factoriais.

76. O desempenho económico do exercício de 2018 alcançou os seguintes resultados:


 Crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) em 3,3%; e

 Taxa de Inflação média anual em 3,91%.

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Conta Geral do Estado de 2018
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 As exportações de bens; alcançaram o valor de USD 5.195,6 milhões;

 As Reservas Internacionais Líquidas registaram um saldo de USD 3.041,0


assegurando a cobertura de 6,3 meses de importação de bens e serviços não
factoriais, excluindo as importações de bens e serviços dos grandes projectos.

3.1. Política Orçamental

77. O Orçamento do Estado de 2018 expressa financeiramente as acções desenvolvidas


pelo Governo no âmbito do Plano Económico e Social (PES), que tinha como
objectivo a materialização das prioridades estabelecidas no Programa Quinquenal
do Governo (PQG) 2015-2019, cujo enfoque central é a melhoria das condições de
vida do povo moçambicano, através da promoção do emprego, da produtividade e
da competitividade; da criação de riqueza e gerando um desenvolvimento
equilibrado e inclusivo, num ambiente de paz, segurança, harmonia, solidariedade,
justiça e coesão entre os moçambicanos.

78. A política orçamental de 2018, continuou assente no objectivo da consolidação fiscal


que visa assegurar a sustentabilidade orçamental, controlo e redução de riscos
fiscais, traduzido em quatro vertentes de intervenção, nomeadamente: (i) Melhoria
das fontes de arrecadação de receitas interna; (ii) Racionalização da despesa
pública;(iii) Reforma do sector empresarial do Estado; (iv) Autonomia faseada do
fundo de pensões de Funcionários e Agentes do Estado.

79. No contexto de restrições orçamentais, decorrentes da suspensão do apoio geral


ao orçamento pelos parceiros de cooperação e do aumento do serviço da dívida
pública, a concretização dos objectivos do Plano Económico e Social para 2018
exigiram do Governo (i) a focalização de acções na promoção do crescimento
económico inclusivo e sustentável, através da concentração de esforços nas áreas
prioritárias de Agricultura, Turismo, Infra-estruturas e Energia, com vista a
assegurar maior dinamismo destes sectores, (ii) focalização de investimentos na
implementação de acções estratégicas que visam acelerar o cumprimento do

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Conta Geral do Estado de 2018
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Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, (iii) consolidação fiscal, visando
assegurar a sustentabilidade orçamental, controlo e redução de riscos fiscais.

80. O Orçamento do Estado para 2018, aprovado através da Lei n.º 22/2017, de 28 de
Dezembro, é a expressão financeira das acções que reflectem os objectivos
definidos no Plano Económico e Social para 2018, alinhados com o Plano
Quinquenal do Governo 2015-2019. Assim, com base nos pressupostos macro-
económicos programados, foram estabelecidos metas globais para 2018 e atingidos
os seguintes resultados:

Orçamental Realização % Real

Receitas do Estado 222.859,7 213.032,2 95,6%

Despesas do Estado 302.928,1 289.889,9 95,7%

Défice/Financiamento 80.068,4 76.857,7 96,0%

81. Do resultado obtido, verifica-se que o défice financiado fixou-se em menos de


3.210,7 milhões de Meticais do programado, que reflecte os esforços do Governo
em conter o nível de crescimento da Dívida Pública.

82. O desempenho orçamental em 2018, comparativamente a 2017, é apresentado na


Tabela 1.

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Conta Geral do Estado de 2018
31
Tabela 1- Indicadores Orçamentais
(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018
Designação
Valor % do PIB Valor % do PIB
Receitas do Estado 213,222.9 26.50 213,032.2 24.80
Correntes 208,991.2 24.33 212,745.7 24.77
Capital 4,231.7 0.49 286.5 0.03
Despesas 228,447.5 28.40 259,262.3 30.18
Despesas de Funcionamento 148,724.4 18.49 178,187.3 20.74
Despesas de Investimento 54,371.1 6.76 67,150.7 7.82
Componente Interna 23,073.6 2.87 32,937.5 3.83
Componente Externa 31,297.5 3.89 34,213.3 3.98
Operações Financeiras Activas 25,352.0 3.15 13,924.3 1.62
Saldo Corrente 60,266.8 7.49 34,558.4 4.02
Défice Global Antes de Donativos -15,224.6 -1.89 -46,230.1 -5.38
Donativos 16,302.1 2.03 17,671.7 2.06
Consignados a Projectos e Ac. Retrocessão 16,282.1 2.02 17,670.6 2.06
Contravalores não consignados 20.0 0.00 1.1 0.00
Donativos Internos 0.0 0.00 0.0 0.00
Défice Global Após de Donativos 1,077.6 0.13 -28,558.4 -3.32
Empréstimos Externos Líquidos 35,399.4 4.40 19,724.2 2.30
Consignados a Projectos e Ac. Retrocessão 42,877.1 5.33 34,821.3 4.05
Contravalores não Consignados 482.7 0.06 95.1 0.01
Amortizações -7,960.5 -0.99 -15,192.2 -1.77

Outras Operações 26,937.3 3.35 25,540.4 2.97


Crédito Interno Líquido ao Governo -9,539.6 -1.19 34,374.5 4.00
P/ Memória: PIB a) 804,464 859,019.3
a) O PIB de 2018 é provisorio.

83. Relativamente ao ano transacto, as Receitas Correntes registaram um crescimento


de cerca de 0,4 pontos percentuais do PIB e as Despesas de Funcionamento
posicionaram-se a cima do nível alcançado no exercício económico anterior em
cerca de 2,3 pontos percentuais do PIB.

84. Não obstante ao crescimento do desempenho das Receitas Correntes considerando


o crescimento das Despesas de Funcionamento, registou-se uma depreciação do
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Conta Geral do Estado de 2018
32
Saldo Corrente em cerca de 3,5% do PIB, passando de cerca de 7,5% do PIB em
2017, para cerca de 4,0% em 2018.

85. As Despesas de Investimento registaram um crescimento em relação ao nível de


realização de 2017 em cerca de 1,1 pontos percentuais do PIB, tendo as Operações
Financeiras Activas, decrescido em 1,5 pontos percentuais do PIB.

3.2. Política Fiscal

86. Para a materialização dos objectivos do Plano Económico e Social de 2018, o


Governo implementou as seguintes medidas de Política Fiscal:

 Conclusão dos procedimentos de marcação de combustíveis e iniciado oficialmente


o programa de marcação de combustíveis a nível nacional com a introdução da
obrigatoriedade do uso do marcador nos combustíveis importados e
comercializados para o mercado interno; Foi feita a harmonização interministerial
(MIREME e MEF), que culminou com a aprovação e divulgação em Bolentim da
República e em Ordem de Serviço do processo de marcação de combustíveis;

 Realização de acções de Educação Fiscal, Aduaneira e Popularização do Imposto


em todo o País, no intuito de sensibilizar a população no geral e aos contribuintes
em particular para a sua adesão voluntária ao cumprimento das suas obrigações
fiscais, para além acções de formação de disseminadores de matérias fiscais e
aduaneiras, que culminaram com a atribuição de 304.594 NUIT;

 Aprovação da Estratégia Anticorrupção com vista a gestão de riscos institucionais e


como forma de garantir o cumprimento das normas deontológicas tendo em vista
a redução dos níveis de corrupção;

 Elaboração da proposta do Manual de Procedimentos sobre Gestão de Riscos


Institucionais;

 Realização de diversas acções no âmbito do levantamento de irregularidades nos


sistemas de gestão em uso na Autoridade Tributária (AT).

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Conta Geral do Estado de 2018
33
 No âmbito da aproximação da administração fiscal ao contribuinte, foi aberto
Posto Fiscal e de Cobrança de Catandica, em Manica (Região Centro) que
dinamizou consideravelmente o processo de cobrança de receitas nesta
circunscrição;

 Conclusão de 04 estudos, visando melhorar os procedimentos, com impacto nos


níveis de arrecação de receitas, que no entanto, ainda encontravam-se, até ao
final do período, na fase de análise interna, nomeadamente:

(i) Reflexão sobre a tributação das Confissões Religiosas;


(ii) Impacto da contribuição dos rendimentos da 2ª categoria do IRPS na
carteira fiscal e no PIB (2009-2017);
(iii)Contribuição das indústrias culturais e criativas na carteira fiscal;
(iv)Impacto da redução da Taxa do IVA na estrutura da receita do Estado e na
viabilização das actividades das Empresas;

87. No prosseguimento da reforma legislativa, foram aprovados os seguintes


dispositivos legais:

 Aprovação do Decreto nº 51/2018, de 31 de Agosto que aprova o Regulamento


do CIRPS, com vista a conferir maior dinâmica no processo de arrecadação de
receitas para os cofres do Estado, simplificação de processos, assim como o
combate a fuga ao fisco, através de denúncias pelas Autarquias Locais, de
existência de contratos escritos e/ou orais de arrendamentos de imóveis que
estejam à margem da lei. Ele preconiza ainda que das receitas efectivamente
arrecadadas nestes termos (IRPS da 4ª Categoria), como contrapartida, 10%
serão entregues aos cofres da Autarquia Local e classificadas como receita própria
do município, constituindo incentivos para maior identificação e denúncia da
existência dos contratos acima aludidos.

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Conta Geral do Estado de 2018
34
3.3. Política Monetária e Cambial

88. Nos subcapítulos 3.3 – “Política Monetária e Cambial” e 3.4 – “Balança de


Pagamentos”, tratando-se de operações com o exterior, a análise será feita em USD
(dólares americanos) para permitir a comparabilidade e alinhamento com outros
países em virtude das transacções no exterior serem efectuadas em moeda externa.
Entretanto, a presente Conta, tem como base para o período em análise as taxas de
câmbio médio utilizadas que constam da tabela abaixo.

Câmbio
Moeda
2017 2018
USD 63.61 60.30
EURO 71.65 71.24
ZAR 4.78 4.59

Fonte: Banco de Moçambique

89. A Política Monetária em 2018, esteve orientada com os objectivos macroeconómicos


do Governo, estabelecidos no Plano Económico e Social (PES) para 2017, dentre os
quais: (i) crescimento económico em torno de 5,3%, ( ii) nível de inflação média
anual em cerca de 11,9%, (iii) alcançar o valor de 4.122 milhões de Dólares
Americanos, em exportações de bens; e (iv) constituir Reservas Internacionais
Líquidas (RIL) corespondente a 6 meses de cobertura de importações de bens e
serviços não factoriais excluindo os megaprojectos.

90. A reflectir o esforço conjugado do sector fiscal, monetário e cambial com os demais
sectores, em 2018 os resultados da gestão macroeconómica do país monstram
apesar da desaceleração do PIB, um desempenho positivo a medir pela evolução
dos principais indicadores macroeconómicos, nomeadamente:
 Taxa de inflação média anual de 3,9%;

 As exportações de bens; alcançaram o valor de USD 5.195,6 milhões;

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Conta Geral do Estado de 2018
35
 As Reservas Internacionais Líquidas registaram um saldo de USD 3.041,0
assegurando a cobertura de 6,3 meses de importação de bens e serviços não
factoriais, excluindo as importações de bens e serviços dos grandes projectos; e

 A recuperação do Crédito à Economia em 2018, que registou uma variação negativa


menos pronunciada (-2,6%), quando comparada com (-13,6%) registados em 2017

91. Em 2018,o BM realizou seis sessões do Comité de Política Monetária (CPMO), onde
foram tomadas as seguintes decisões:

 Redução da taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência (FPC) e da


Facilidade Permanente de Depósito (FPD) em 325pb e 275pb para 17.25% e
11.25% respectivamente;

 Redução da taxa de juro do Mercado Monetário Interbancário de Moçambique


(MIMO), num acumulado de 525 pb, fixando-a em 14,25%. Trata-se da taxa de
juro de referência de Política Monetária (principal sinalizador) e da taxa de
intervenção do Banco de Moçambique no Mercado Monetário Interbancário
(MMI);

 Aumento do Coeficiente de reservas obrigatórias para os passivos em moeda


estrangeira em 1300 pb, passando para 27,0%, e manutenção do coeficiente
para os passivos em moeda doméstica em 14,0%.

 Publicação do Código de Conduta das Instituições de Crédito e Sociedades


Financeiras;
 Aprovação do Regulamento sobre a Publicidade de Produtos e Serviços
Financeiros;
 Aprovação dos limites prudenciais à concentração de riscos que as instituições de
Crédito assumem com as suas contrapartes;
 Estabelecimento dos requisitos para identificação das instituições de crédito de
importância sistémica no sistema bancário moçambicano; e

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Conta Geral do Estado de 2018
36
 Aprovação do Regulamento que define as condições de movimentação da conta
específica de receita de exportação de bens, serviços e rendimentos de
investimentos, e na movimentação das demais contas em moeda estrangeira;

 Aprovação do Regulamento que estabelece as normas e procedimentos


complementares ao regime cambial especial para operações de petróleo e gás;
 Estabelecimento de procedimentos para a conversão de receitas de exportação de
bens e serviços, de rendimentos de investimento no estrangeira e de outros
fundos recebidos no estrangeiro; e

 Alteração pontual do Aviso nº 20/GBM/2017 sobre o limite de venda,


levantamento e de entrada e saída de moeda estrangeira através do Aviso nº
11/GBM/2018.

 Estabelecimento do rácio entre o valor do empréstimo e o valor do bem dado de


garantia (LTV) e do rácio entre o montante do serviço da dívida e o rendimento
do cliente (DTI)
 Aprovação do Regulamento que define as condições de movimentação da conta
específica de receita de exportação de bens, serviços e rendimentos de
investimentos, e na movimentação das demais contas em moeda estrangeira;

3.4. Balança de Pagamentos

92. As exportações totais de bens registaram uma receita de USD 5.195,6 milhões, o
que representa um crescimento de 10,0 %, quando comparado a igual período de
2017, explicada maioritariamente pelo incremento das receitas de exportação nos
grandes projectos, tais como, o alumínio em barras, pedras preciosas e com
destaque para carvão mineral, cuja receita incrementou face ao período homólogo a
reflectir o efeito conjugado do aumento do volume e do preço no mercado
internacional, conforme se explica mais adiante e se mostra no Tabela 2:

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Conta Geral do Estado de 2018
37
Tabela 2 - Balança Comercial
(Em Milhões de USD)
Variação
Ano 2017 * Ano 2018 **
(%)
Exportações (fob) 4,725.3 5,195.6 10.0
sendo grandes projectos 3,653.4 3,913.2 7.1
Exportações sem grandes projectos 1,071.9 1,282.4 19.6
Importações (fob) -5,223.1 -6,168.7 18.1
sendo grandes projectos -732.6 -1,276.5 74.2
Importações sem grandes projectos -4,490.5 -4,892.2 8.9
Saldo -497.8 -973.1 95.5
Saldo sem grandes projectos -3,418.6 -3,609.8 5.6
Fonte: DEE-Banco de Moçambique.
* Dados definitivos
**Dados preliminares

93. Incluindo os Grandes Projectos, as exportações cresceram em 10,0%, com


destaque para incremento das exportações do alumínio em barras, cabos de
alumínio, areais pesadas, pedras preciosas e Carvão Mineral, cuja receita
incrementou face ao perído homólogo.

94. Paralelamente, as despesas de importação, incluindo os grandes projectos,


registaram um crescimento na ordem dos 18,1%, saindo de USD 5.223,1 milhões
para cerca de USD 6.168,7 milhões, devido ao valor pago na importação de
maquinaria, de combustíveis, automóveis e de alumínio em bruto. Excluindo os
Grandes Projectos, as despesas de importação tiveram um crescimento de 8,9%,
isto é , de USD 4.490,5 milhões em 2017 para USD 4.892,2 em 2018.

95. A Balança Comercial encerrou com um défice de USD 973,1 milhões superior ao
registado em 2017 em 95,5%, tendo o défice sem os grandes projectos se situado
em USD 3.609,8 milhões, correspondente um crescimento de 5,6%,
comparativamente a igual período de 2017.

96. O défice da Balança de Serviços e Rendimentos situou-se em USD 3.712,4 milhões


em 2018, comparando com igual período de 2017, que se situou em USD 2.725,3
milhões, representando um acréscimo do défice em 36,2% em relação a 2017,
conforme a Tabela seguinte:

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Conta Geral do Estado de 2018
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Tabela 3 - Balança de Serviços e Rendimentos
(Em Milhões de USD)
Variação
Ano 2017* Ano 2018**
(%)
Receitas 823.0 1,034.6 25.7
Despesas 3,548.3 4,747.0 33.8
Saldo -2,725.3 -3,712.4 36.2
Juros de dívida 258.9 212.9 -17.8
Saldo excluindo juros -2,466.4 -3,499.5 41.9
Fonte: DEE-Banco de Moçambique.
* Dados definitivos
** Dados preliminares

97. Incluindo as transferências correntes, que registaram USD 637,6 milhões em 2017,
contra USD 337,9 milhões registados em 2018, correspondente a um decrescimento
de 47,0%. A Balança de Transacções Correntes passou de um défice de USD
2.565,6 milhões em 2017 para USD 4.347,7 milhões em 2018, o que equivale a um
aumento de 69,5%, conforme se pode observar na Tabela 4:

Tabela 4 - Balança de Transacções Correntes


(Em Milhões de USD)
Variação
Ano 2017* Ano 2018**
(%)
Exportações (fob) 4,725.3 5,195.6 10.0
sendo grandes projectos 3,653.4 3,913.2 7.1
Export. sem grandes projectos 1,071.9 1,282.4 19.6
Importações (fob) 5,223.1 6,168.7 18.1
sendo grandes projectos 732.6 1,276.5 74.2
Import. sem grandes projectos 4,490.5 4,892.2 8.9
Serviços e Rendimentos -2,725.3 -3,712.4 36.2
Saldo de Bens, Serviços e Rendimentos -3,223.1 -4,685.6 45.4
Transferências Correntes 637.6 337.9 -47.0
Saldo -2,565.6 -4,347.7 69.5
Fonte: DEE-Banco de Moçambique.
* Dados definitivos
** Dados preliminares

98. O total do financiamento externo, constituído por donativos e empréstimos, cresceu


em 34.1% de 2017 para 2018, explicado pelo aumento do financiamento externo sob
a forma de empréstimos em 40,5%, com destaque para empréstimos privados que
cresceram em 81,2% comparado com o período homólogo e uma redução no sector
público em cerca de 15,9, como se mostra a seguir:

___________
Conta Geral do Estado de 2018
39
Tabela 5 - Donativos e Empréstimos Externos
(Em Milhões de USD)
Variação
Ano 2017 * Ano 2018**
em %
Donativos 209.0 179.0 -14.4
Empréstimos 1,586.1 2,227.8 40.5
Públicos 665.8 559.9 -15.9
Privados 920.3 1,667.9 81.2
Total 1,795.1 2,406.8 34.1
Fonte: DEE-Banco de Moçambique.
* Dados definitivos de 2017
**Dados preliminares

4. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO

99. A execução do Orçamento do Estado de 2018 foi efectuada nos termos do artigo 8
da Lei n.º 22/2017, de 28 de Dezembro pelo qual a Assembleia da República
autorizou o Governo a proceder à transferência de dotações orçamentais entre os
órgãos e instituições do Estado e fazer movimentações de verbas entre as
Prioridades e Pilares do Plano Económico e Social e em obediência aos princípios
estabelecido na Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro, que cria o Sistema de
Administração Financeira do Estado (SISTAFE), tendo em vista a materialização dos
objectivos definidos pela política orçamental. Assim, no período em análise foram
efectuadas as alterações orçamentais constantes da tabela seguinte:

___________
Conta Geral do Estado de 2018
40
Tabela 6 - Resumo das Alterações Orçamentais
(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018
Âmbitos Orçamento Anual Altera- % Alte- Orçamento Anual Altera- % Alte-
Lei 10/2016 Actualizado ções rações Lei 22/2017 Actualizado ções rações
Despesa de Funcionamento 156,449.9 143,582.6 156,449.9 100.0 184,037.1 180,965.9 -3,071.2 -1.7
Central 95,568.7 84,820.5 87,711.1 91.8 115,412.4 102,872.1 -12,540.3 -12.2
Provincial 24,622.5 27,308.4 23,978.0 97.4 26,053.5 27,542.3 1,488.8 5.4
Distrital 33,901.0 29,096.0 42,403.0 125.1 39,731.9 47,712.2 7,980.2 16.7
Autárquico 2,357.8 2,357.8 2,357.8 100.0 2,839.2 2,839.2 0.0 0.0
Despesa de Invest. Interna 28,033.6 28,903.6 28,033.6 100.0 33,694.7 33,694.7 0.0 0.0
Central 20,362.7 19,084.3 18,997.8 93.3 25,887.8 24,716.8 -1,170.9 -4.7
Provincial 3,782.8 4,867.5 5,054.8 133.6 4,060.6 5,860.2 1,799.5 30.7
Distrital 2,581.4 3,645.2 2,674.4 103.6 2,205.4 1,512.9 -692.5 -45.8
Autárquico 1,306.7 1,306.7 1,306.7 100.0 1,541.0 1,604.8 63.9 4.0
Despesa de Invest. Externa 52,347.6 47,144.5 37,948.7 72.5 47,709.6 47,709.6 0.0 0.0
Central 48,210.7 41,853.8 29,295.1 60.8 42,088.8 39,349.7 -2,739.1 -7.0
Provincial 2,695.4 4,347.7 7,185.1 266.6 4,276.1 6,859.0 2,582.9 37.7
Distrital 1,441.5 943.0 1,468.6 101.9 1,344.6 1,500.9 156.3 10.4
Operações Financeiras 35,457.6 23,931.8 49,856.5 140.6 37,486.8 44,773.2 7,286.3 16.3
Despesa Total 272,288.7 243,562.6 272,288.7 100.0 302,928.2 307,143.3 4,215.1 1.4
Central 199,599.6 169,690.4 185,860.4 93.1 220,875.9 211,711.8 -9,164.0 -4.3
Provincial 31,100.8 36,523.6 36,217.9 116.5 34,390.2 40,261.5 5,871.4 14.6
Distrital 37,923.9 33,684.2 46,546.0 122.7 43,281.9 50,725.9 7,444.0 14.7
Autárquico 3,664.4 3,664.4 3,664.4 100.0 4,380.2 4,444.1 63.9 1.4
Fonte: CGE 2017 e MEX

100. Conforme se observa da tabela acima, no prosseguimento da politica da


desconcentração orçamental dos Órgãos do nível Central para o nível local, nas
Despesas de Funcionamento foram desconcentradas as dotações orçamentais dos
órgãos e instituições de nível Central no valor de 9.469,0 milhões de Meticais para
reforçar os órgãos e instituições de nível Provincial e Distrital, nos montantes de
1.488,8 e 7.980,2 milhões de Meticais, respectivamente.

101. Ainda nas Despesa do Funcionamento foi redistribuído o montante de 3.071,2


milhões de Meticais para reforçar as Operações Financeiras Passivas. As operações
Financeiras Passivas tiveram adicionalmente um reforço de 4.215,1 milhões de
Meticais com o recurso as Mais Valias cobradas em 2017, cuja dotação foi utilizada
para o pagamento das dividas atrasadas aos fornecedores de bens e serviços.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
41
102. Na componente interna das Despesas de Investimento foram desconcentradas
dotações orçamentais dos órgãos e instituições de nível Central e Distrital nos valores
de 1.170,9 e 692,5 milhões de Meticais, para os Órgãos dos níveis provincial e
autárquico, respectivamente, nos montantes de 1.799,5 e 63,9 milhões de Meticais.

103. A desconcentração do valor de 63,9 milhões de Meticais referido no paragrafo


anterior para o reforço da dotação das Autarquias, sendo 32,3 milhões de Meticais
para o apoio às vítimas do deslizamento do lixo na Lixeira do Hulene, Município do
Maputo, nos termos do artigo 1 do Decreto n.º 13/2018, de 27 de Março e de 31,6
milhões de Meticais para o Município da Ilha de Moçambique, para a reconstrução do
muro de protecção da Cidade da Ilha de Moçambique, (Município), nos termos do
artigo 1 do Decreto n 38/2018 de 18 de Junho.

104. Na componente externa das Despesas de Investimento foram desconcentradas


dotações orçamentais dos órgãos e instituições de nível Central no valor de 2.739,1
milhões de Meticais para os órgãos e instituições de níveis Provincial e Distrital, nos
valores correspondentes a 2.582,9 e 156,3 milhões de Meticais respectivamente.

105. A execução do Orçamento do Estado, em termos globais, teve os resultados que se


apresentam nos Mapas I e I-1 da II Parte da presente Conta e se resumem na
Tabela 7:

___________
Conta Geral do Estado de 2018
42
Tabela 7 - Equilíbrio Orçamental
(Em Milhões de Meticais)
Classifi- Ano 2017 Ano 2018
cação Orça- Reali- Taxa % do Orçamento Reali- Taxa % do
Económica mento zação (%) PIB Lei 22/2017 Actualizado zação (%) PIB
Recursos Internos 207,436.3 234,422.6 113.0 29.1 242,064.0 246,279.1 239,150.6 97.1 27.84
Receitas do Estado 186,333.5 213,222.9 114.4 26.5 222,859.7 222,859.7 213,032.2 95.6 24.80
Empréstimos Internos 21,102.8 21,199.7 100.5 2.6 19,204.3 19,204.3 19,051.0 99.2 2.22
Outros Recursos ¹ 0.0 0.0 4,215.1 7,067.3 0.82
Recursos Externos 64,852.4 59,662.0 87.9 7.4 60,864.2 60,864.2 52,588.1 86.4 6.12
Donativos 14,047.6 16,302.1 91.3 2.0 17,372.7 17,372.7 17,671.7 101.7 2.06
Empréstimos 50,804.8 43,359.8 85.9 5.4 43,491.5 43,491.5 34,916.4 80.3 4.06
Total de Recursos 272,288.7 294,084.6 108.0 36.6 302,928.1 307,143.2 291,738.6 95.0 33.96
Desp. de Funcionamento 156,449.9 148,724.4 95.1 18.5 184,037.1 180,965.9 178,187.3 98.5 20.7
Desp. de Investimento 65,982.3 54,371.1 82.4 6.8 81,404.3 81,404.3 67,150.7 82.5 7.82
Componente Interna 28,033.6 23,073.6 81.8 2.9 33,694.7 33,694.7 32,937.5 97.8 3.83
Componente Externa 37,948.7 31,297.5 82.5 3.9 47,709.6 47,709.6 34,213.3 71.7 3.98
Operações Financeiras 49,856.5 44,170.1 73.9 5.5 37,486.8 44,773.2 44,551.9 99.5 5.19
Activas 27,145.6 25,352.0 93.4 3.2 13,393.3 14,090.0 13,924.3 98.8 1.62
Passivas 22,710.9 18,818.1 82.9 2.3 24,093.5 30,683.1 30,627.6 99.8 3.57
Empréstimos Externos 11,853.3 7,960.5 67.2 1.0 13,353.1 15,194.5 15,192.2 100.0 1.77
Empréstimos Internos 10,857.6 10,857.6 100.0 1.3 10,740.4 15,488.6 15,435.4 99.7 1.80
Total de Despesa 272,288.7 247,265.6 90.8 30.7 302,928.2 307,143.2 289,889.9 94.4 33.75
Variação de Saldos 0.0 46,819.0 0.0 0.0 0.0 1,848.7 0.22
Total de Aplicações 272,288.7 294,084.6 108.0 36.6 302,928.2 307,143.2 291,738.6 95.0 33.96
Por memória: PIB 804,464 859,019.3

¹ Parte das Mais Valias cobradas e contabilizadas em 2017, que foram aplicadas em 2018.

106. Os recursos mobilizados atingiram o montante de 291.738,6 milhões de Meticais,


correspondente a 95,0% da previsão anual, tendo os recursos internos uma
realização 97,1% e os externos se situado em 86,4% do programado. O nível de
mobilização de recursos representa cerca de 34,0% do PIB, tendo decrescido em
relação ao nível de realização do exercício económico anterior em 2,6 pontos
percentuais.

107. As Receitas do Estado situaram-se abaixo do nível de realização de 2017 em cerca


de 1,7 pontos percentuais do PIB.

108. Por sua vez os Donativos Externos situaram-se a cima do nível de realização do
ano anterior em cerca de 0,03 pontos percentuais do PIB. Os Empréstimos Externos
decresceramem cerca de 1,3 pontos percentuais do PIB, em comparação com o
período homólogo de 2017.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
43
109. Em termos de peso, as Receitas do Estado correspondem a 73,0% dos recursos
mobilizados, os Empréstimos Externos 12,0%, Empréstimos Internos 6,5%, os
Donativos Externos 6,1% e os Outros Recursos (Mais-Valias) 2,4% , conforme ilustra
o Gráfico seguinte:
Gráfico 1: Estrutura de Recursos

Empréstimos
Externos
Donativos
12,0%
Externos
6,1%
Mais Valias
2,4%
Empréstimos Receitas do
Internos Estado
6,5% 73,0%

110. As despesas totais atingiram o montante de 289.889,9 milhões de Meticais,


correspondente a 94,4% do Orçamento, representando cerca de 33,8% do PIB. As
Despesas de Funcionamento totalizaram 178.187,3 milhões de Meticais, as Despesas
de Investimento 67.105,7 milhões de Meticais. O gasto em Operações Financeiras
ascendeu 44.551,9 milhões de Meticais. Estes níveis de gastos correspondentes,
respectivamente a 98,5%, 82,5% e 99,5% da dotação orçamental.

111. O nível de realização das despesas ficou acima do alcançado no exercício


económico anterior em 3,1 pontos percentuais do PIB.

112. O resultado da execução orçamental mostra uma variação de saldos de 1.848,7


milhões de Meticais.

113. Em termos de repartição percentual, as Despesas de Funcionamento correspondem


a 61,5% da despesa total, as Despesas de Investimento 23,2% e as Operações
Financeiras 15,4%, conforme se observa do Gráfico 2.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
44
Gráfico 2: Estrutura das Utilizações

Operações
Financeiras
15,4%

Despesas de Despesas de
Investimento Funcionamento
23,2% 61,5%

114. Em relação ao exercício económico anterior, os pesos das Despesas de


Funcionamento aumentaram em 1,4 pontos percentuais, assim como as Despesas de
investimento em 1,2 pontos percentuais e em contrapartida as Operações Financeiras
que registaram uma redução na ordem de 2,5 pontos percentuais.

4.1. Cobrança de Receitas

115. A cobrança da Receita do Estado atingiu o montante de 213.032,2 milhões de


Meticais, correspondente a 95,6% da previsão e cerca de 24,8% do PIB, tendo ficado
abaixo do nível de realização do exercício anterior em cerca de 1,7 pontos
percentuais de índice de fiscalidade, conforme ilustra a Tabela 8:

___________
Conta Geral do Estado de 2018
45
Tabela 8 - Receitas do Estado
(Em Milhões de Meticais)
Ano de 2017 Ano de 2018 Variação
Classificação Cobrança % % Cobrança % % 2017/2018
Lei 10/2016 Lei 22/2017
Económica Realiz PIB Realiz PIB %

RECEITAS CORRENTES 183.147,1 208.991,2 114,1 26,0 218.128,0 212.745,7 97,5 24,8 1,8

Tributárias 169.257,2 186.498,5 110,2 23,2 211.602,0 191.992,6 90,7 22,4 2,9

Impostos Nacionais 158.893,3 176.370,7 111,0 21,9 190.023,7 183.757,0 96,7 21,4 4,2
Impostos s/ o Rendimento 69.410,8 96.892,4 139,6 12,0 81.673,8 90.379,4 110,7 10,5 -6,7
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Colectivas 45.768,6 66.928,8 146,2 8,3 50.651,8 56.936,5 112,4 6,6 -14,9
Do qual Mais-Valias 20.859,6 2,6
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Singulares 23.507,0 29.668,2 126,2 3,7 30.379,7 33.052,0 108,8 3,8 11,4
Imposto Especial sobre o Jogo 135,3 295,4 218,3 0,0 642,2 390,9 60,9 0,0 32,3
Impostos s/ Bens e Serviços 81.566,5 65.851,9 80,7 8,2 92.786,2 78.588,9 84,7 9,1 19,3
Imposto s/ o Valor Acrescentado 56.274,1 45.485,5 80,8 5,7 61.208,4 55.449,8 90,6 6,5 21,9
IVA - Nas Operações Internas 22.650,3 25.993,3 114,8 3,2 25.202,8 29.090,8 115,4 3,4 11,9
IVA - Nas Importações 33.623,8 28.855,0 85,8 3,6 36.005,6 35.569,8 98,8 4,1 23,3
IVA - Reembolsado -9.362,8 -1,2 -9.210,8 -1,6

Imp. s/ Comércio Externo 15.248,1 12.031,8 78,9 1,5 17.987,2 14.927,4 83,0 1,7 24,1
Imp. s/ Consumo Esp. Produção Nacional 3.802,3 5.244,9 137,9 0,7 5.801,1 3.732,2 64,3 0,4 -28,8
Imp. s /Consumo Esp. Produtos Importados 6.242,0 3.089,6 49,5 0,4 7.789,5 4.479,6 57,5 0,5 45,0
Outros Impostos Nacionais 7.916,0 13.626,5 172,1 1,7 15.563,7 14.788,7 95,0 1,7 8,5
Imposto Especifico S/ Actividade Mineira 934,0 3.795,2 406,3 0,5 3.565,2 3.228,1 90,5 0,4 -14,9
Imposto Especifico S/ Actividade Petrolífera 368,8 617,6 167,5 0,1 627,8 563,7 89,8 0,1 -8,7
Taxas Sobre os Combustiveis 4.825,4 6.285,5 130,3 0,8 8.938,7 6.492,3 72,6 0,8 3,3
Outros Impostos Nacionais 1.787,7 2.928,1 163,8 0,4 2.432,0 4.504,6 185,2 0,5 53,8
Taxas 10.363,8 10.127,7 97,7 1,3 21.578,3 8.235,7 38,2 1,0 -18,7
Taxas Nacionais 10.363,8 10.127,7 97,7 1,3 21.578,3 8.235,7 38,2 1,0 -18,7
Outras Receitas Correntes 13.889,9 22.492,7 161,9 2,8 6.526,0 20.753,0 318,0 2,4 -7,7
Contribuições Sociais 7.590,6 5.493,7 72,4 0,7 324,9 7.278,8 2.240,7 0,8 32,5
Patrimoniais 163,2 11.583,6 7.097,8 1,4 198,4 4.825,9 2.432,5 0,6 -58,3
Exploração de Bens de Domínio Público 762,1 1.998,1 262,2 0,2 1.015,2 4.773,3 470,2 0,6 138,9
Venda de Bens e Serviços 4.670,5 3.161,3 67,7 0,4 4.515,0 3.694,9 81,8 0,4 16,9
Outras 703,5 256,0 36,4 0,0 472,5 180,2 38,1 0,0 -29,6

RECEITAS DE CAPITAL 3.186,4 4.231,7 132,8 0,5 4.731,7 286,5 6,1 0,0 -93,2
Alienação do Património do Estado 3.186,4 98,4 3,1 0,0 4.437,7 58,5 1,3 0,0 -40,5
Amortização de Empréstimos Concedidos 294,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas de Capital 0,0 4.133,4 0,5 0,0 228,0 0,0 -94,5
RECEITAS TOTAIS 186.333,5 213.222,9 114,4 26,5 222.859,7 213.032,2 95,6 24,8 -0,1
P/Memoria: PIB 804.463,0 859.019,3
O valor do IVA Bruto cobrado é de 64.660,6 milhões de meticais,correspondente a 105,6%, tendo sido deduzido o montante de 9.210,82 do reembolso do IVA,
ficando IVA Líquido =55.449,78 milhões de Mmeticais
Fonte : Autoridade Tributária de Moçambique

___________
Conta Geral do Estado de 2018
46
116. As Receitas Correntes alcançaram o montante 212.745,7 milhões de Meticais e as
Receitas de Capital 286,5 milhões de Meticais, correspondentes respectivamente a
97,5% e 6,1% da previsão. Em percentagem do PIB o nível de arrecadação das
Receitas Correntes representa cerca 24,8%.

117. As Receitas Tributárias, constituídas pelas rubricas de Impostos sobre o


Rendimento, Impostos sobre Bens e Serviços, Taxas sobre Combustíveis, Imposto
Especifico sobre a Actividade Mineira, Imposto Específico sobre a Actividade
Petrolífera, Outros Impostos Nacionais e Taxas Nacionais, conforme se pode observar
no Mapa II em anexo, arrecadaram 191.992,6 milhões de Meticais, correspondente a
90,7% da previsão anual e cerca de 22,4% do PIB.

118. A cobrança dos Impostos sobre o Rendimento atingiu o montante de 90.379,4


milhões de Meticais, equivalente a 110,7% da previsão e a cerca de 10,5% do PIB,
tendo registado um decrescimento nominal de 6,7% em relação a 2017, explicado
pelo facto de no ano de 2017 ter havido captação de mais-valias.

119. No grupo de Impostos sobre Bens e Serviços, constituído pelas rubricas de Imposto
sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto sobre o Consumo Específico de Produção
Nacional, Imposto sobre o Consumo Específico de Produtos Importados e Imposto
sobre o Comércio Externo, foram arrecadados 78.558,9 milhões de Meticais,
equivalentes a 84,7% da meta fixada e cerca de 9,1% do PIB. O valor total do IVA
bruto atingiu no período o montante de 64.660,6 milhões de Meticais, tendo sido
deduzido o valor de 9.210,8 milhões de Meticais referente a reembolsos solicitados,
resultando o IVA líquido de 55.449,8 milhões de Meticais, correspondendo a uma
realização de 90,6%.

120. As Taxas sobre os Combustíveis, alcançaram uma cobrança de 6.492,3 milhões de


Meticais, correspondente a 72,6% da previsão anual e um crescimento nominal de
3,3%.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
47
121. A cobrança no Imposto Específico sobre a Actividade Mineira e no Específico sobre
Actividade Petrolífera, que incide sobre a produção de petróleo atingiu o montante de
3.228,1 milhões de Meticais e 563,7 milhões de Meticais, correspondente a 90,5% e
89,8% da meta anual, respectivamente, representando o equivalente a 0,4% e
0,1% do PIB.

122. No grupo dos Outros Impostos Nacionais, que compreendem os impostos de Selo,
Sobre Veículos, Sobre Sucessões e Doações de Reconstrução Nacional, SISA,
Imposto simplificado para Pequenos Contribuintes e Demais Impostos Nacionais, foi
arrecadado o montante de 14.788,7 milhões de Meticais, correspondente a 95,0%
da meta.

123. No grupo das Outras Receitas Correntes, constituídas pelas Contribuições Sociais,
Receitas Patrimoniais (que compreendem as Participações do Estado – Dividendos,
Rendas de Imóveis), Exploração de Bens de Domínio Público, Vendas de Bens e
Serviços e Outras, arrecadaram o montante de 20.753,0 milhões de Meticais,
correspondente a 318,0% da previsão, representando o equivalente a 2,4% do PIB e
um decrescimento nominal de 7,7%.

124. As Receitas de Capital atingiram o valor de 286,5 milhões de Meticais, isto é, 6,1%
da previsão anual. Dentro deste grupo, as Receitas de Alienação de Património do
Estado tiveram uma cobrança de 58,5 milhões de Meticais, equivalente a 1,3% da
meta anual e as Outras Receitas de Capital 228,0 milhões de Meticais.

125. No total das Receitas do Estado destacam-se os Impostos sobre Rendimento com
uma contribuição equivalente a 42,4%, seguidos pelos Impostos sobre Bens e
Serviços com 36,9%, as Outras Receitas Correntes, Outros Impostos Nacionais,
Taxas e as Receitas de Capital com equivalente a 9,8%, 6,9%, 3,9% e 0,1%
respectivamente, conforme ilustra o gráfico 3:

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Conta Geral do Estado de 2018
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Gráfico 3 - Estrutura das Receitas do Estado

Outras Receitas
Correntes Receitas de Capital
Outros Impostos 9,8% 0,1%
Nacionais
6,9%

Taxas Imposto sobre o


3,9% Rendimento
42,4%

Imposto s/ Bens e
Serviços
36,9%

126. Dentro das Outras Receitas de Capital, os Dividendos contribuíram com 4.060,9
milhões de Meticais correspondente a 1,9% da Receita Total. Na Tabela seguinte,
apresenta-se a relação das empresas que fizeram entrega de Dividendos:

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Conta Geral do Estado de 2018
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Tabela 9 - Receitas de Dividendos
(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018 Variação
Proveniência Peso
2017/18
Banco de Moçambique (BM) 8,029.5 3,073.4 75.7% -61.7%
Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) 1,218.1 362.2 8.9% -70.3%
Banco Intenacional de Moçambique (BIM) 202.7 250.5 6.2% 23.6%
Companhia Moçambicana e Hidrocarbonetos (CMH) 212.1 149.0 3.7% -29.7%
Mozal 366.3 181.9 4.5% -50.3%
Mozambique Community Network (MCNet) 45.1 32.2 0.8% -28.5%
Açucareira de Xinavane 10.2 8.4 0.2%
Norsad Finance 0.7 2.2 0.1%
Empresa Moçambicana de Seguros (Emose) 18.6 0.0 0.0% -100.0%
STEMA 9.4 1.0 0.0% -88.9%
DOMUS 0.4 0.0 0.0% -100.0%
Total 1/ 10,113.0 4,060.9 100.0% -59.8%
Receita Total 213,222.9 213,032.2 -0.1%
Contribuição dos Dividendos em % da Receita Total 4.7 1.9
1/: No ano de 2017 foi expurgado o montante de 1,240.8 milhões de Meticais que por lapso havia sido
contabilizado como Receita de Dividendos do Instituto Nacional de Petróleo.
Fonte: CGE 2017 e Direcção Nacional do Tesouro

127. Ainda nas Receitas de Dividendos, destaca-se o Banco de Moçambique, com


contribuição correspondentes a 75,7% da Receita Total, tendo os restantes sectores
contribuído com cifras entre os intervalos de 0,1% a 8,9%.

128. A empresa moçambicana de Seguros (Emose) não efectuou o pagamento de


dividendos ao Estado no ano de 2018, em virtude de ter apurado prejuízo no
exercício económico de 2017.

129. Em seguida, apresenta-se a Tabela das empresas que contribuíram para as


Receitas de Concessões com um montante de 3.483.3 milhões de Meticais
correspondente a 1,6% da Receita Total e um crescimento de 74,3% em relação ao
período anterior.

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Conta Geral do Estado de 2018
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Tabela 10 - Receitas de Concessões
(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018 Variação
Proveniência Peso
2017/18
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) 1,042.5 1,132.5 32.5% 8.6%
Vodacom 0.0 847.5 24.3%
Corredor Logístico Integrado de Nacala (CLIN) 631.6 791.4 22.7% 25.3%
Maputo Port Development Company (MPDC) 101.2 309.5 8.9% 205.9%
Companhia do Desenvolvimento do Norte (CDN) 126.9 266.1 7.6% 109.8%
Gestão de Terminais 51.1 64.4 1.8% 26.0%
Mozambique Community Network (MCNet) 42.9 47.7 1.4% 11.3%
Cornelder de Quelimane 0.0 20.8 0.6%
Security Mozambique,Lda (Opsec) 2.0 3.3 0.1% 66.1%
Total 1,998.1 3,483.3 100.0% 74.3%
Receita Total 213,222.9 213,032.2 -0.1%
Contribuição das Concessões 0.9% 1.6%

130. Do total das Receitas de Concessões, destaca-se a empresa Hidroeléctrica de


Cahora Bassa com uma contribuição de 1.132,5 milhões de Meticais equivalente a
32,5%, e um crescimento nominal de 8,6% comparado com o ano de 2017.

131. Por sua vez a Vodacom contribuio com 847,5 milhoes de Meticais correspondentes
a 24,3%, tendo o Corredor Logístico Integrado de Nacala (CLIN) contribuido com
791,4 milhões de Meticais correspondentes a uma realização de 22,7 e a um
crescimento de 25,3%.

132. A Maputo Port Development Company (MPCD) e o Corredor do Desenvolvimento


do Norte (CDN), registaram crescimentos de 205,9% e 109,8%, respectivamente,
influenciado pelo aumento do volume de negócios.

133. A contribuição dos Megaprojectos atingiu o montante 14.440,0 milhões de


Meticais, equivalente a 6,8% da Receita Total, com a distribuição que se apresenta
na tabela seguinte:

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Conta Geral do Estado de 2018
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Tabela 11 - Contribuição dos Megaprojectos
(Em Milhões de Meticais)
Imposto s/ Taxa de Recei. Outros Total
Megaprojecto IRPC IRPS IVA
Produção Concessão Consignada Valor Peso

Produção de Energia 1,238.4 539.9 0.0 105.5 552.5 1,053.5 0.0 3,489.9 24.2
Exploração de Petróleo 4,687.8 612.9 281.1 36.1 0.0 0.0 48.1 5,665.9 39.2
Exploração de Recursos Minerais 572.5 1,691.5 1,848.6 0.0 0.0 0.0 30.0 4,142.6 28.7
Outros Mega Projectos 709.9 431.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,141.6 7.9
Total 7,208.6 3,276.1 2,129.7 141.6 552.5 1,053.5 78.1 14,440.0 100.0
Receita Total 57,020.2 33,150.8 3,797.3 54,353.2 2,394.8 0.0 0.0 213,032.2
Em % da Receita Total 12.6 9.9 56.1 0.3 0.0 0.0 0.0 6.8
Fonte: Autoridade Tributária.

134. Os sectores de Exploração de Petróleo e de Exploração de Recursos Minerais são


os que tiveram maior contribuição, com o valor equivalente a a 39,2% e 28,7% da
receita total dos Megaprojectos, respectivamente. Os sectores de Produção de
Energia e os Outros Megaprojectos contribuíram com o equivalente a 24,2% e 7,9%,
respectivamente.

135. Os Benefícios Fiscais totalizaram o montante de 18.496,3 milhões de Meticais,


tendo registado um crescimento nominal de 8,3% relativamente ao exercício
anterior, conforme mostra a tabela 12:

Tabela 12 - Benefícios Fiscais


(Em Milhões de Meticais)
Ano Ano Variação (%)
Classificação Económica
2017 2018 2017/18
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas 7,137.0 6,234.6 -12.6
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 0.6 2.2 280.2
Direitos Aduaneiros 3,523.7 4,415.1 25.3
Imposto s/ Consumo Espec. de Produtos Importados 383.9 259.2 -32.5
Imposto sobre o Valor Acrescentado (na importação) 6,027.0 7,585.2 25.9
Total 17,072.2 18,496.3 8.3
Fonte: Autoridade Tributária.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
52
4.2. Realização das Despesas

136. A realização da despesa atingiu, no período em análise o montante de 289.889,9


milhões de Meticais, correspondente a 94,4% do Orçamento anual e a um
crescimento de 15,5% em termos reais relativamente a igual período do exercício
económico anterior, conforme se observa da tabela 13.
Tabela 13 - Despesas Totais por Âmbitos
(Em Milhões de Meticais)
Tipo de Ano 2017 Ano 2018 Variação
Despesa e Orçamento Realiz. % Reali- % Orçamento Realiz. % Reali- % 2017/18
Âmbitos Lei n. 10/2016 Jan-Dez zação Peso Actualiz Jan-Dez zação Peso (%) a/
Funcionamento 156,449.9 148,724.4 95.1 100.0 180,965.9 178,187.3 98.5 100.0 16.0
Central 87,711.1 81,422.7 92.8 54.7 102,872.1 101,065.0 98.2 56.7 20.8
Provincial 23,978.0 23,079.0 96.3 15.5 27,542.3 26,970.9 97.9 15.1 12.5
Distrital 42,403.0 41,865.0 98.7 28.1 47,712.2 47,320.1 99.2 26.6 8.8
Autárquico 2,357.8 2,357.8 100.0 1.6 2,839.2 2,831.3 99.7 1.6 15.6
Investimento Interno 28,033.6 23,073.6 82.3 100.0 33,694.7 32,937.5 97.8 100.0 37.4
Central 18,997.8 16,554.3 87.1 71.7 24,716.8 24,444.8 98.9 74.2 42.1
Provincial 5,054.8 3,477.5 68.8 15.1 5,860.2 5,585.2 95.3 17.0 54.6
Distrital 2,674.4 1,735.2 64.9 7.5 1,512.9 1,423.5 94.1 4.3 -21.1
Autárquico 1,306.7 1,306.7 100.0 5.7 1,604.8 1,483.9 92.5 4.5 9.3
Investimento Externo 37,948.7 31,297.5 82.5 100.0 47,709.6 34,213.3 71.7 100.0 15.1
Central 29,295.1 25,619.8 87.5 81.9 39,349.7 28,517.6 72.5 83.4 17.2
Provincial 7,185.1 4,279.8 59.6 13.7 6,859.0 4,291.6 62.6 12.5 5.6
Distrital 1,468.6 1,397.9 95.2 4.5 1,500.9 1,404.0 93.5 4.1 5.7
Operaç. Financeiras 49,856.5 44,170.1 88.6 100.0 44,773.2 44,551.9 99.5 100.0 2.9
Despesa Total 272,288.7 247,265.6 90.8 100.0 307,143.3 289,889.9 94.4 100.0 15.5
Central 185,860.4 167,766.9 90.3 67.8 211,711.8 198,579.3 93.8 68.5 17.6
Provincial 36,217.9 30,836.2 85.1 12.5 40,261.5 36,847.7 91.5 12.7 16.3
Distrital 46,546.0 44,998.1 96.7 18.2 50,725.9 50,147.7 98.9 17.3 7.5
Autárquico 3,664.4 3,664.4 100.0 1.5 4,444.1 4,315.2 97.1 1.5 13.3
a/- Variação em termos reais, com inflação a 3,91% e variação cambial a -5%.
Fonte: REOE Jan-Dez 2018, MEX e Sectores.

137. A distribuição das despesas por níveis de gestão mostra que os órgãos e
instituições de âmbito central absorveram o equivalente a 68,5% da despesa total,
tendo os de âmbito distrital, provincial e autárquico absorvido o equivalente a 17,3%,
12,7% e 1,5%, respectivamente.

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Conta Geral do Estado de 2018
53
138. Em termos reais, comparando com igual período de 2017 a despesa total registou
uma variação positiva de 15,5% tendo os âmbitos central, provincial, Autarquico e
Distrital registado crescimento de 17,6%, 16,3%, 13,3% e 7.5%, respectivamente.

4.2.1. Despesas de Funcionamento

139. As Despesas de Funcionamento atingiram o montante de 178.187,3 milhões de


Meticais, correspondente a 98,5% do Orçamento e a cerca de 20,7% do PIB, tendo
registado um crescimento real de 16,0% em relação a 2017, conforme mostra a
tabela seguinte:

Tabela 14 - Despesas de Funcionamento, Segundo a Classificação Económica


(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018 Variação
Classificação Económica Orça- Reali- Taxa % Orçamento Anual Reali- Taxa % 2017/18
mento zação (%) PIB Lei 22/2017 Final zação (%) PIB (%) a/
Despesas c/ o Pessoal 85,883.0 85,088.8 99.1 10.6 92,344.5 96,795.1 96,464.8 99.7 11.2 9.1
Salários e Remunerações 82,468.5 82,468.5 100.0 10.3 88,420.4 92,949.5 92,857.2 99.9 10.8 8.4
Demais Despesas c/ Pessoal 3,414.5 2,620.3 76.7 0.3 3,924.1 3,845.6 3,607.5 93.8 0.4 32.5
Bens e Serviços 27,147.0 22,015.2 81.1 2.7 29,900.9 29,900.9 28,702.9 96.0 3.3 25.5
Encargos da Dívida 18,552.5 18,019.6 97.1 2.2 33,195.2 28,224.9 27,250.4 96.5 3.2 50.7
Juros Internos 8,679.6 8,679.6 100.0 1.1 19,774.2 17,910.9 16,936.4 94.6 2.0 87.8
Juros Externos 9,872.9 9,340.0 94.6 1.2 13,421.0 8,644.2 8,644.2 100.0 1.0 -2.6
Outros Encar. da Dív. Interna 1,669.8 1,669.8 100.0 0.2
Transferências Correntes 20,721.0 20,421.8 98.6 2.5 26,194.7 24,089.4 24,065.4 99.9 2.8 14.9
Transfer. a Admin. Públicas 4,210.2 4,175.8 99.2 0.5 4,406.9 5,244.4 5,234.5 99.8 0.6 25.6
Autarquias 2,357.8 2,357.8 100.0 0.3 2,839.2 2,839.2 2,831.3 99.7 0.3 15.6
Embaixadas 1,751.3 1,751.3 100.0 0.2 1,418.2 2,275.1 2,275.1 100.0 0.3 36.7
Outras 101.2 66.8 66.0 0.0 149.4 130.0 128.1 98.6 0.0 84.7
Transfer. a Admin. Privadas 508.1 507.8 99.9 0.1 543.5 518.4 518.4 100.0 0.1 -1.8
Transferências a Famílias 15,247.9 15,003.3 98.4 1.9 20,534.3 17,316.7 17,302.6 99.9 2.0 11.0
Pensões 10,552.2 10,520.8 99.7 1.3 14,115.4 10,899.0 10,898.3 100.0 1.3 -0.3
Assist. Social à População 3,132.5 3,066.7 97.9 0.4 4,292.6 4,519.5 4,508.8 99.8 0.5 41.5
Demais Transfer. às Famílias 1,563.1 1,415.9 90.6 0.2 2,126.3 1,898.3 1,895.5 99.9 0.2 28.8
Transferências ao Exterior 754.8 734.8 97.3 0.1 710.0 1,009.9 1,009.9 100.0 0.1 44.7
Subsídios 2,697.0 2,049.6 76.0 0.3 735.5 913.9 913.9 100.0 0.1 -57.1
Exercícios Findos 490.4 472.2 0.1 125.0 220.4 183.0 83.0 0.0 -62.7
Demais Despesas Correntes 733.5 502.5 68.5 0.1 1,175.7 518.6 432.5 83.4 0.1 -17.2
Despesas de Capital 225.5 154.8 68.6 0.0 365.5 302.7 174.7 57.7 0.0 8.6
Total 156,449.9 148,724.4 95.1 18.5 184,037.1 180,965.9 178,187.3 98.5 20.7 16.0
P/ Memória: PIB 804,464.0 859,019.3

140. As Despesas com o Pessoal tiveram uma realização de 96.464,8 milhões de


Meticais, correspondente a 99,7% da dotação orçamental final e a cerca de 11,2%
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Conta Geral do Estado de 2018
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do PIB, tendo os Salários e Remunerações assim como as Demais Despesas com o
Pessoal alcançado realizações de 99,9% e 93,8% respectivamente. Em relação ao
exercício económico anterior as Despesas com o Pessoal registaram um crescimento
de 9,1% em termos reais.

141. Ainda nas Despesas com o Pessoal, o pagamento de Salários e Remunerações aos
funcionários e agentes do Estado absorveu o montante de 92.857,2 milhões de
Meticais, correspondente a cerca de 10,8 do PIB e a um crescimento na ordem de
8,4% em termos reais.

142. Facto que se justifica pelo aumento salarial com impacto em 2018 por um lado e,
por outro, pela contratação de novos professores, agentes de saúde e extensionistas,
bem como o levantamento dos actos administrativos verificados no exercício em
análise.

143. As despesas com Bens e Serviços atingiram o montante de 28.702,9 milhões de


Meticais, correspondente a 96,0% da dotação orçamental final e a cerca de 3,3% do
PIB, tendo registado um crescimento de 25,5% em termos reais, relativamente a
2017.

144. Os Encargos da Dívida tiveram uma realização de 27.250,4 milhões de Meticais,


representando 96,5% do orçamento anual e um crescimento real de 50,7%. Os juros
internos tiveram uma realização de 16.936,4 milhões de Meticais equivalentes a
94,6% do Orçamento anual e um crescimento de 87,8%. O crescimento dos
Encargos da Dívida Interna é justificado pela concentração do pagamento de juros de
OTs emitidas em 2013 e 2014, maior utilização de BTs em comparação com o
período homólogo de 2017 e ainda o pagamento de juros da dívida reestruturada e
consolidada das Empresas Públicas, Projectos e Fundos e compensação de
gasolineiras.

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Conta Geral do Estado de 2018
55
145. Ainda nos Encargos da Dívida, os Juros Externos tiveram uma realização de 8.644,2
correspondentes a 100% da dotação anual e um decrescimento de 2,6% em
comparação ao exercício anterior, a redução que se verifica é justificada pela
variação cambial negativa face a igual período do exercício anterior.

146. As Transferências Correntes atingiram o montante de 24,065,4 milhões de Meticais,


equivalente a 99,9% do Orçamento anual e a cerca de 2,8% do PIB com um
crescimento real de 14,9% em relação ao período homólogo de 2017, sendo de
destacar os crescimento registado nas Transferências as Embaixadas na ordem de
36,7% em termos reais, correspondente a 100,0% da dotação orçamental final e
0,3% do PIB.

147. No que tange as Transferências às Famílias, a rubrica de pensões atingiu o


montante de 10.893,3 correspondente a 100,0% de realização e cerca de 1,3% do
PIB, tendo registado um decrescimento de 0,3% em termos reais comparado com
exercício anterior.

148. Ainda nas Transferências Correntes, as transferências ao exterior registaram uma


realização de 1.009,9 milhões de Meticais correspondente a 100%, cerca de 0,1% do
PIB e um crescimento de 44,7% em relação ao exercício de 2017.

149. As despesas com Subsídios alcançaram o valor de 913,9 milhões de Meticais,


correspondentes a 100,0% do Orçamento anual, equivalente a 0,1% do PIB, tendo
registado um decréscimo de 57,1% em termos reais, relativamente a igual período
de 2017. O decréscimo registado, justifica-se pela suspensão de Subsídios a preços e
ainda a redução dos Subsídios ao Sector empresarial do Estado.

150. A rubrica de Exercícios Findos, que nos termos da Legislação em vigor é utilizado
para o pagamento de despesas residuais dos exercícios anteriores que não tenham
sido cabimentadas e liquidadas nos respectivos exercícios, no período em análise
apresenta uma execução de 183,0 milhões de Meticais correspondentes a 83,0% da
dotação final e um decrescimento de 62,7% comparado com exercício anterior.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
56
151. As Demais Despesas Correntes realizaram 432,5 milhões de Meticais, equivalente
a 83,4% do Orçamento anual e a um decrescimento de 17,2% em termos reais.

152. As Despesas de Capital fixaram-se em 174,7 milhões de Meticais, equivalentes a


57,7% da dotação orçamental final, tendo registado um crescimento de 8,6% em
termos reais.

153. A repartição percentual das Despesas de Funcionamento, segundo a classificação


económica, é apresentada no Gráfico 4, onde se constata que as Despesas com o
Pessoal absorveram mais de metade do total das despesas com o equivalente a
54,1% do total.

Gráfico 4 - Estrutura da Despesa de Funcionamento

Exercícios Findos Demais Despesas


0,1% Correntes
Subsídios 0,2%
Transferências 0,5%
Correntes Despesas de Capital
13,5% 0,1%

Encargos da Dívida
15,3%
Despesas com o
Bens e Serviços Pessoal
16,1% 54,1%

154. Os Bens e Serviços, Encargos da Divida e Transferências Correntes atingiram


16,1%, 15,3% e 13,5%, respectivamente, do total das Despesas de Funcionamento,
tendo os restantes agregados de despesa no seu todo se situado em 0,9% da
despesa total.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
57
4.2.1.1. Despesas de Funcionamento por Âmbito e por fonte de Recursos

155. As Despesas de Funcionamento foram financiadas de acordo com as seguintes


fontes de recurso:
 Recursos do Tesouro atingiram o montante de 173.492,6 milhões de Meticais,
equivalente a 99,1% do orçamentado;

 Receitas Consignadas no montante de 2.208,8 milhões de Meticais,


correspondente a 84,9% do orçamentado;

 Receitas Próprias alcançaram 2.485,9 milhões de Meticais, equivalentes a 76,6%


do orçamentado.

156. Em termos de repartição percentual constata-se que as despesas financiadas por


Recursos do Tesouro representam 97,4% do total das Despesas de Funcionamento,
1,4% e 1,2% para Receitas Próprias e Receitas Consignadas, respectivamente,
conforme mostra a Tabela 15.

Tabela 15 - Despesa de Funcionamento por Âmbito e Fonte de Recursos


(Em Milhões de Meticais)
Fonte Orçamento Realização Taxa
de Anual Âmbito Âmbito Âmbito Âmbito Total Realiz.
Recursos Valor Peso (%) Central Provincial Distrital Autárquico Valor Peso (%) (%)
Recursos do Tesouro 175,118.2 96.8 97,519.9 26,227.3 46,943.5 2,802.0 173,492.6 97.4 99.1
Receitas Consignadas 2,601.6 1.4 2,017.4 156.8 5.3 29.3 2,208.8 1.2 84.9
Receitas Próprias 3,246.1 1.8 1,527.7 586.8 371.4 0.0 2,485.9 1.4 76.6
Valor 180,965.9 100.0 101,065.0 26,970.9 47,320.1 2,831.3 178,187.3 100.0 98.5
Total
Peso (%) 56.7 15.1 26.6 1.6 100.0
Valor 102,872.1 27,542.3 47,712.2 2,839.2 180,965.9
Orçamento
Peso (%) 56.8 15.2 26.4 1.6 100.0
Taxa de Realização (%) 98.2 97.9 99.2 99.7 98.5
Fonte: MEX.

157. A repartição percentual por âmbitos mostra que os órgãos e instituições de nível
central absorveram o equivalente a 56,7% do total, os de nível provincial 15,1%, os
de nível distrital 26,6% e as autarquias 1,6%. Em termos de desempenho o âmbito
central atingiu o correspondente a 98,2% da dotação orçamental, o provincial
97,9%, o distrital 99,2% e as transferências às autarquias 99,7%.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
58
158. Na Tabela 16, apresenta-se a distribuição territorial das Despesas de
Funcionamento, em comparação com a dotação orçamental e com a realização no
exercício económico de 2017.

Tabela 16 - Despesa de Funcionamento por Âmbitos


(Em Milhões de Meticais)
Classificação Ano 2017 Ano 2018 Variação
Territorial Orça- Reali- Taxa % do Orçamento Reali- Taxa % do 2017/18
mento zação (%) PIB Lei 22/2017 Actualizado zação (%) PIB a/
Âmbito Central 87,711.1 81,422.7 92.8 10.1 115,412.4 102,872.1 101,065.0 98.2 11.8 20.7%
Âmbito Provincial 23,978.0 23,079.0 96.3 2.9 26,053.5 27,542.3 26,970.9 97.9 3.1 12.5%
Niassa 1,570.7 1,524.3 97.0 0.2 1,746.8 1,849.3 1,815.6 98.2 0.2 14.6%
Cabo Delgado 1,821.1 1,769.2 97.2 0.2 1,943.3 2,240.5 2,170.0 96.9 0.3 18.0%
Nampula 3,314.6 2,947.8 88.9 0.4 3,577.2 3,364.8 3,290.1 97.8 0.4 7.4%
Zambézia 2,095.3 1,999.4 95.4 0.2 2,430.8 2,344.6 2,288.6 97.6 0.3 10.2%
Tete 1,750.1 1,682.5 96.1 0.2 1,967.6 2,206.2 2,126.8 96.4 0.2 21.7%
Manica 1,673.3 1,633.1 97.6 0.2 1,914.5 1,887.3 1,829.7 96.9 0.2 7.8%
Sofala 2,925.3 2,859.4 97.7 0.4 3,244.2 3,394.3 3,334.6 98.2 0.4 12.2%
Inhambane 1,474.8 1,446.0 98.0 0.2 1,670.9 1,763.6 1,731.5 98.2 0.2 15.2%
Gaza 1,883.2 1,853.7 98.4 0.2 2,025.7 2,271.4 2,237.2 98.5 0.3 16.1%
Maputo 1,507.2 1,465.2 97.2 0.2 1,503.0 1,724.6 1,684.2 97.7 0.2 10.6%
Cidade de Maputo 3,962.4 3,898.4 98.4 0.5 4,029.4 4,495.8 4,462.5 99.3 0.5 10.2%
Âmbito Distrital 42,403.0 41,865.0 98.7 5.2 39,731.9 47,712.2 47,320.1 99.2 5.5 8.8%
Distritos de Niassa 3,026.1 2,998.2 99.1 0.4 2,892.2 3,403.8 3,383.0 99.4 0.4 8.6%
Distritos de Cabo Delgado 2,946.6 2,917.1 99.0 0.4 2,841.3 3,364.4 3,322.8 98.8 0.4 9.6%
Distritos de Nampula 6,740.5 6,575.0 97.5 0.8 6,191.8 7,787.7 7,724.9 99.2 0.9 13.1%
Distritos de Zambézia 7,952.8 7,892.2 99.2 1.0 7,594.3 9,038.1 8,981.3 99.4 1.0 9.5%
Distritos de Tete 3,657.9 3,550.6 97.1 0.4 3,384.8 3,967.4 3,925.8 99.0 0.5 6.4%
Distritos de Manica 3,919.0 3,872.6 98.8 0.5 3,540.0 4,405.7 4,373.4 99.3 0.5 8.7%
Distritos de Sofala 3,180.3 3,157.0 99.3 0.4 2,998.2 3,500.0 3,489.9 99.7 0.4 6.4%
Distritos de Inhambane 4,193.1 4,164.6 99.3 0.5 3,910.0 4,569.1 4,551.4 99.6 0.5 5.2%
Distritos de Gaza 3,007.2 2,987.2 99.3 0.4 2,655.0 3,366.0 3,334.4 99.1 0.4 7.4%
Distritos de Maputo 3,779.4 3,750.7 99.2 0.5 3,724.5 4,309.8 4,233.3 98.2 0.5 8.6%
Âmbito Autárquico 2,357.8 2,357.8 100.0 0.3 2,839.2 2,839.2 2,831.3 99.7 0.3 15.6%
Total 156,449.9 148,724.4 95.1 18.5 184,037.1 180,965.9 178,187.3 98.5 20.7 16.0%
804,464 859,019
a/- Em temos reais, com inflação a 3,91% e variação cambial a -5%.
Fonte: CGE 2017 e MEX.

159. O nível de realização das Despesas de Funcionamento representa cerca de 20.7%


do PIB, tendo registado um crescimento de 2,3 pontos percentuais comparado com
exercício económico anterior.

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Conta Geral do Estado de 2018
59
4.2.2. Despesas de Investimento

160. As Despesas de Investimento atingiram o valor de 67.150,7 milhões de Meticais,


equivalente a 82,5% do Orçamento anual e a cerca de 7,8% do PIB.

Tabela 17 - Despesa de Investimento, por Origem e Modalidade do Financiamento


(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018 Variação
Financiamento Orça- Reali- % % do Orçamento Reali- % % do 2017/18
mento zação Realiz PIB Lei 10/2016 Final zação Realiz PIB (%) a/
INTERNO 28,033.6 23,073.6 82.3 2.9 33,694.7 33,694.7 32,937.5 97.8 3.8 37.4
EXTERNO 37,948.7 31,297.5 82.5 3.9 47,709.6 47,709.6 34,213.3 71.7 4.0 15.1
Donativos 22,091.1 17,279.2 78.2 2.1 17,372.7 25,918.8 17,595.4 67.9 2.0 7.2
Fundos Comuns 9,165.0 7,428.2 81.0 0.9 4,861.5 8,147.4 5,393.9 364.9 0.6 -23.6
FC-PROAGRI 45.7 15.7 34.4 0.0 23.9 89.8 3.2 3.6 0.0 -78.6
FC-FASE 5,800.0 4,829.0 83.3 0.6 3,964.8 5,941.9 4,013.0 67.5 0.5 -12.5
FC-PROSAÚDE 1,967.0 1,601.1 81.4 0.2 848.2 1,072.4 771.8 72.0 0.1 -49.3
FC-SISTAFE 534.6 393.1 73.5 0.0 23.9 412.5 231.9 56.2 0.0 -37.9
FC-PEDSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC-Apoio ao Tribunal Administrativo 273.0 200.8 0.0 0.0 244.2 222.2 0.0 0.0 16.5
FC-INE 324.9 249.2 76.7 0.0 0.0 220.2 106.0 48.2 0.0 -55.2
FC-AAT 51.3 5.9 11.5 0.0 0.0 151.4 31.1 20.6 0.0 455.4
FC-PPFD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC-PES 26.8 23.0 85.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
FCESTRADA 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
FC-PRONASA 141.7 110.4 77.9 0.0 0.0 15.0 14.6 96.9 0.0 -86.1
FC ASAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC PEDSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Outros Fundos 12,926.1 9,851.0 76.2 1.2 12,511.2 17,771.4 12,201.5 68.7 1.4 30.4
Outros Fundos via CUT 6,567.3 4,233.8 64.5 0.5 3,748.7 8,133.2 4,131.0 50.8 0.5 2.7
Outros Fundos Fora da CUT 6,358.8 5,617.2 88.3 0.7 8,762.5 9,638.1 8,070.5 83.7 0.9 51.2
Créditos 15,857.6 14,018.3 88.4 1.7 30,336.9 21,790.8 16,617.9 76.3 1.9 24.8
Outros Fundos via CUT 4,579.5 2,910.8 63.6 0.4 4,287.9 6,213.6 2,547.0 41.0 0.3 -7.9
Outros Fundos Fora CUT 11,278.1 11,107.5 98.5 1.4 26,049.0 15,577.1 14,070.9 90.3 1.6 33.3
Total 65,982.3 54,371.1 82.4 6.8 81,404.3 81,404.3 67,150.7 82.5 7.8 30.0
P/ Memória: PIB 804,464.0 859,019.3

a/- Em termos reais, com inflação a 3,91% e variação cambial a -5%.


Fonte: CGE 2018, MEX e Sectores

161. Do montante global das Despesas de Investimento, a componente interna teve


uma realização de 32.937,5 milhões de Meticais, equivalente 97,8% da dotação
orçamental final, tendo a componente externa atingido 34.213,3 milhões de Meticais,
correspondentes a 71,7% do orçamentado.

162. O nível de realização da componente externa não obstante ter se situado abaixo
do alcançado no exercício económico anterior em 10,8 pontos percentuais em
relação ao planificado, em termos reais regista uma variação positiva de 15,1% e um
___________
Conta Geral do Estado de 2018
60
crescimento de 0,1 pontos percentuais do PIB comparado com exercício anterior.
Este ligeiro crescimento é justificado pelas variações positivas de outros fundos e dos
créditos externos.

163. As despesas da componente interna tiveram uma realização equivalente a cerca de


3,8% do PIB e a um crescimento real de 37,4% relativamente ao exercício
económico de 2017, em contrapartida a componente externa atingiu o
correspondente a cerca 4,0% do PIB e a um crescimento real de 15,1%.

164. O Gráfico seguinte mostra que as despesas financiadas pela componente interna
tiveram maior peso na realização das Despesas de Investimento, tendo atingido o
equivalente a 49,1% do total, contra 26,2% das financiadas por donativos e 24,7%
por créditos.
Gráfico 5: Estrutura de Financiamento das Despesas de Investimento

60,0%

50,0% 49,1%

41,4%
40,0%
31,8%
30,0% 26,8% Peso Orçamental
26,2%
24,7%
Peso de Afectação de Recursos

20,0%

10,0%

0,0%
Componente Interna Donativos Externos Créditos Externos

4.2.2.1. Despesas de Investimento por Âmbito e por Fonte de Recursos

165. As despesas da componente interna foram financiadas conforme a seguinte


descrição:

___________
Conta Geral do Estado de 2018
61
 Recursos do Tesouro atingiram o montante de 22.883,7 milhões de Meticais
equivalentes a 97,8% da dotação orçamental;

 Receitas Consignadas com o montante de 9.613,8 milhões de Meticais


correspondentes a 99,8% da dotação orçamental; e

 Receitas Próprias com o montante de 440,0 milhões de Meticais, correspondentes


a 66,7% da dotação orçamental.

166. As despesas da componente externa foram financiadas de acordo com a seguinte


distribuição:
 Donativos Externos em Moeda, em 16.984,3 milhões de Meticais correspondentes
a uma realização de 68,7%;

 Donativos Externos em Espécie, em 611,1 milhões de Meticais correspondentes a


uma realização de 51,0%;

 Créditos Externos em Moeda com 13.218,0 milhões de Meticais correspondentes a


uma realização de 75,3%; e

 Créditos Externos em Espécie com 3.399,9 milhões de Meticais correspondentes a


uma realização de 80,0%.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
62
Tabela 18- Investimento por Âmbito e Fonte de Recursos
(Em Milhões de Meticais)

Orçamento Realização
Fonte Taxa
de Actualizado Âmbito Âmbito Âmbito Âmbito Total Realiz.
Peso Peso
Valor Central Provincial Distrital Autárquico Valor (%)
Recurso (%) (%)
Internos 33,694.7 41.4 24,444.8 5,585.2 1,423.5 1,483.9 32,937.5 49.1 97.8
Recursos do Tesouro 23,402.1 28.7 14,794.5 5,246.3 1,422.8 1,420.1 22,883.7 34.1 97.8
Receitas Consignadas 9,633.3 11.8 9,293.5 256.4 0.0 63.9 9,613.8 14.3 99.8
Receitas Próprias 659.3 0.8 356.8 82.5 0.7 0.0 440.0 0.7 66.7
Externos 47,709.6 58.6 28,517.6 4,291.6 1,404.0 0.0 34,213.3 50.9 71.7
Donativos Ext. em Moeda 24,721.3 30.4 12,558.5 3,021.8 1,404.0 0.0 16,984.3 25.3 68.7
Donativos Ext. em Espécie 1,197.4 1.5 611.1 0.0 0.0 0.0 611.1 0.9 51.0
Créditos Ext. em Moeda 17,543.0 21.6 11,948.1 1,269.9 0.0 0.0 13,218.0 19.7 75.3
Créditos Ext. em Espécie 4,247.8 5.2 3,399.9 0.0 0.0 0.0 3,399.9 5.1 80.0
Despesa Valor 52,962.4 9,876.8 2,827.5 1,483.9 67,150.7 100.0 82.5
Total Peso 78.9 14.7 4.2 2.2 100.0
Orçamento Valor 81,404.3 100.0 64,066.5 12,719.2 3,013.7 1,604.8 81,404.3
Anual Peso 78.7 15.6 3.7 2.0 100.0
Taxa de Realiz. (%) 82.7 77.7 93.8 92.5 82.5
Fonte: MEX

167. Na repartição das Despesas de Investimento por âmbitos, verifica-se que o âmbito
central absorveu o equivalente a 78,9% da despesa total, no âmbito provincial
14,7%, o âmbito distrital 4,2% e as autarquias 2,2%.

168. Em termos de desempenho, face ao programado, o âmbito central atingiu o


correspondente a 82,6% da dotação orçamental, o provincial 77,7%, o distrital
93,8% e as transferências às autarquias foram realizadas em 92,5%.

169. A distribuição territorial da componente interna das Despesas de Investimento, em


comparação com as dotações e a realização em igual período do ano anterior, é
apresentada na tabela seguinte:

___________
Conta Geral do Estado de 2018
63
Tabela 19 - Componente Interna de Investimento por Âmbitos
(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018 Variação
Âmbito Orçamento Reali- % de % do Orçamento Reali- % de % do 2017/18
Lei 10/2017 Actualizado zação Realiz. PIB Actualizado zação Realiz. PIB (%) a/
Âmbito Central 20 362.7 18 997.8 16 554.3 87.1 2.06 24 716.8 24 444.8 98.9 2.85 42.1
Âmbito Provincial 3 782.8 5 054.8 3 477.5 68.8 0.43 5 860.2 5 585.2 95.3 0.65 54.6
Niassa 208.2 280.1 218.8 78.1 0.03 330.1 314.1 95.1 0.04 38.1
Cabo Delgado 264.3 472.7 356.6 75.4 0.04 527.5 512.9 97.2 0.06 38.4
Nampula 850.7 903.5 569.7 63.1 0.07 877.4 874.4 99.7 0.10 47.7
Zambézia 570.1 813.5 541.6 66.6 0.07 936.8 788.7 84.2 0.09 40.1
Tete 324.1 397.3 293.3 73.8 0.04 500.8 496.6 99.2 0.06 63.0
Manica 167.5 261.2 169.7 65.0 0.02 315.8 312.5 99.0 0.04 77.2
Sofala 387.7 505.5 247.3 48.9 0.03 524.4 509.1 97.1 0.06 98.1
Inhambane 197.3 357.9 251.5 70.3 0.03 446.6 425.7 95.3 0.05 62.9
Gaza 371.2 445.8 342.2 76.8 0.04 525.1 517.3 98.5 0.06 45.5
Maputo 278.6 400.9 354.0 88.3 0.04 520.2 497.6 95.7 0.06 35.3
Cidade de Maputo 163.1 216.3 132.7 61.4 0.02 355.5 336.3 94.6 0.04 143.9
Âmbito Distrital 2 581.4 2 674.4 1 735.2 67.2 0.2 1 512.9 1 423.5 94.1 0.2 -21.1
Distritos de Niassa 229.2 264.4 129.4 48.9 0.02 112.8 95.4 84.6 0.01 -29.0
Distritos de Cabo Delgado 255.5 164.4 126.0 76.6 0.02 124.7 114.6 91.9 0.01 -12.5
Distritos de Nampula 428.5 429.1 347.8 81.0 0.04 245.8 244.6 99.5 0.03 -32.3
Distritos da Zambézia 426.4 509.5 331.0 65.0 0.04 307.7 275.6 89.6 0.03 -19.9
Distritos de Tete 258.5 272.1 213.0 78.3 0.03 182.1 182.1 100.0 0.02 -17.7
Distritos de Manica 207.7 207.0 94.8 45.8 0.01 90.5 89.8 99.3 0.01 -8.8
Distritos de Sofala 204.6 204.6 55.1 26.9 0.01 90.4 88.4 97.7 0.01 54.3
Distritos de Inhambane 246.0 248.4 194.2 78.2 0.02 141.9 126.7 89.3 0.01 -37.2
Distritos de Gaza 192.7 232.7 129.6 55.7 0.02 128.0 128.0 100.0 0.01 -5.0
Distritos de Maputo 132.3 142.2 114.3 80.4 0.01 88.9 78.2 88.0 0.01 -34.1
Âmbito Autárquico 1 306.6 1 306.6 1 306.6 100.0 0.16 1 604.8 1 483.9 92.5 0.17 9.3
Total 28 033.5 28 033.6 23 073.6 82.3 2.87 33 694.7 32 937.5 97.8 3.83 37.4
Por memória. PIB 804 464.0 859 019.3
a/- Variação em termos reais, com inflação média de 3.91%.
Fonte: CGE 2017 e MEX.

170. No exercício económico em análise, a componente interna do investimento, atingiu


uma realização de 97,8% e um crescimento real de 37,4% comparativamente ao
exercício económico anterior.

171. A distribuição territorial da componente externa das Despesas de Investimento, em


comparação com as dotações orçamentais anuais e a realização em igual período do
ano anterior, é apresentada na tabela 20.
___________
Conta Geral do Estado de 2018
64
Tabela 20 - Componente Externa de Investimento por Âmbitos
(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018 Variação
Âmbito Orçamento Reali-
% de % do Orçamento Reali- % de % do 2017/18
Lei 10/2016 Actual zação
Realiz. PIB Lei 7/2016 Actual zação Realiz. PIB (%) a/
Âmbito Central 48,210.7 29,295.1 25,619.8 87.5 3.2 42,088.8 39,349.7 28,517.6 72.5 3.3 17.2
Âmbito Provincial 2,695.4 7,185.1 4,279.8 59.6 0.5 4,276.1 6,859.0 4,291.6 62.6 0.5 5.6
Niassa 74.0 531.5 330.1 62.1 0.0 136.1 265.9 176.2 66.3 0.0 -43.8
Cabo Delgado 74.1 473.8 316.0 66.7 0.0 189.0 401.5 224.7 56.0 0.0 -25.1
Nampula 552.8 829.9 451.4 54.4 0.1 855.2 943.8 552.2 58.5 0.1 28.8
Zambézia 180.5 686.5 284.2 41.4 0.0 648.7 983.9 560.5 57.0 0.1 107.6
Tete 385.8 752.5 384.9 51.1 0.0 361.1 557.4 357.7 64.2 0.0 -2.1
Manica 241.6 584.8 261.2 44.7 0.0 265.8 529.5 313.9 59.3 0.0 26.5
Sofala 79.1 658.0 376.3 57.2 0.0 248.2 740.4 430.6 58.2 0.1 20.4
Inhambane 174.4 545.8 373.3 68.4 0.0 187.6 482.3 301.3 62.5 0.0 -15.0
Gaza 763.8 1,145.7 868.3 75.8 0.1 937.5 1,189.1 850.8 71.5 0.1 3.1
Maputo 57.6 543.6 358.4 65.9 0.0 236.5 449.2 300.7 66.9 0.0 -11.7
Cidade de Maputo 111.8 432.9 275.6 63.7 0.0 210.5 315.9 223.0 70.6 0.0 -14.8
Âmbito Distrital 1,441.5 1,468.6 1,397.9 95.2 0.2 1,344.6 1,500.9 1,404.0 93.5 0.2 5.7
Distritos de Niassa 141.1 136.8 126.8 92.7 0.0 112.2 152.9 145.3 95.0 0.0 20.7
Distritos de Cabo Delgado 97.6 110.2 107.6 97.7 0.0 100.9 138.4 129.4 93.5 0.0 26.6
Distritos de Nampula 217.6 225.0 222.0 98.6 0.0 232.8 238.2 232.3 97.5 0.0 10.1
Distritos da Zambézia 269.9 274.7 274.4 99.9 0.0 277.1 281.5 260.9 92.7 0.0 0.1
Distritos de Tete 163.0 165.3 151.1 91.4 0.0 133.8 146.9 143.2 97.5 0.0 -0.3
Distritos de Manica 91.6 96.2 94.8 98.6 0.0 91.3 94.8 92.9 98.0 0.0 3.1
Distritos de Sofala 100.1 110.8 105.5 95.2 0.0 96.9 98.7 94.1 95.3 0.0 -6.1
Distritos de Inhambane 106.3 109.9 108.1 98.3 0.0 103.6 103.9 102.8 98.9 0.0 0.1
Distritos de Gaza 81.3 139.2 109.0 78.3 0.0 98.9 148.1 108.0 72.9 0.0 4.3
Distritos de Maputo 173.1 100.3 98.7 98.3 0.0 97.1 97.4 95.2 97.7 0.0 1.6
Total 52,347.6 37,948.7 31,297.5 82.5 3.9 47,709.6 47,709.6 34,213.3 71.7 4.0 15.1
Por memória: PIB 804,464 859,019.3
a/- Em termos reais, com variação cambial de -5,00%.

172. Observa-se da tabela anterior que a componente externa das Despesas de


Investimento teve uma realização equivalente 71,7% do orçamentado e a cerca de
4,0% do PIB, tendo registado um crescimento real de 15,0% em relação ao exercício
económico de 2017.

4.2.3. Transferências às Comunidades

173. A Lei n.º 22/2017, de 28 de Dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para o
ano de 2018, define no seu artigo 7, a percentagem de 2,75% das receitas geradas
pela extracção mineira e petrolífera, para programas que se destinem ao
desenvolvimento das comunidades das áreas onde se localizam os respectivos
___________
Conta Geral do Estado de 2018
65
projectos, nos termos do artigo 20 da Lei n.º 20/2014 e do artigo 48 da Lei n.º
21/2014, ambas de 18 de Agosto.

174. Para o presente exercício económico foi adoptada uma nova metodologia de
transferência de fundos às comunidades, que consiste na disponibilização de recursos
com base nas receitas do ano (n-2), ou seja receitas cobradas em 2016 constantes
da Tabela 21.

Tabela 21 - Transferências às Comunidades


(Em Milhões de Meticais)
Província/ ano 2017 % Ano 2018 %
Localidade
Distrito Dotação Realização Realiz Dotação Realização Realiz
Cabo Delgado 6.1 6.1 100.0 12.5 12.5 100.0
Montepuez Nyamanhumbir 6.1 6.1 100.0 12.5 12.5 100.0
Nampula 2.2 2.2 100.0 4.1 4.1 100.0
Moma Topuito 2.2 2.2 100.0 4.1 4.1 100.0
Tete 6.4 6.4 100.0 7.3 7.3 100.0
Moatize Cateme 1.9 1.9 100.0 2.3 2.3 100.0
25 de Setembro 1.9 1.9 100.0 2.3 2.3 100.0
Chipanga II 1.9 1.9 100.0 2.3 2.3 100.0
Benga 0.6 0.6 99.9 0.4 0.4 100.0
Zambenzia 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 100.0
Chinde Mitange 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 100.0
Manica 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 100.00
Manica Penhalonga 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 100.00
Manica 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 100.00
Inhambane 8.1 8.1 100.0 4.8 4.8 100.0
Govuro Pande 4.0 4.0 100.0 2.4 2.4 100.0
Inhassoro Maimelane 4.0 4.0 100.0 2.4 2.4 100.0
Total 22.8 22.8 100.0 30.3 30.3 100.0
Fonte: CGE 2017, MEX

175. O Valor transferido no período de Janeiro a Dezembro de 2018 foi de 30,3 milhões
de Meticais, correspondente 100,0% da Dotação Orçamental.

4.2.4. Operações Financeiras

176. As Operações Financeiras atingiram o valor de 44.551,9 milhões de Meticais,


correspondente a 99,5% do Orçamento anual, tendo registado um crescimento na
ordem dos 2,8% relativamente ao igual período do exercício económico anterior,

___________
Conta Geral do Estado de 2018
66
tendo as Operações Financeiras Passivas registado um crescimento de 63,9% e em
contrapartida as activas registaram um decrescimento de 42,5%, conforme ilustra
a Tabela seguinte:

Tabela 22 - Operações Financeiras, Segundo a Classificação Económica


(Em Milhões de Meticais)
Variaçã
Ano 2017 Ano 2018
o
Classificação Económica Orça- Reali- % % Orçamento Reali- % % 2017/18
mento zação Realiz. PIB Lei 10/2016 Final zação Realiz. PIB (%) a/
Operações Activas 27,145.6 25,352.0 93.4 3.15 12,654.8 14,090.02390 13,924.3 98.8 1.62 -42.5
Capital Social de Empresas 234.8 234.8 100.0 0.03 142.9 81.75462 81.8 100.0 0.01 -66.5
Empréstimos de Retrocessão 26,903.7 25,116.2 93.4 3.12 12,504.8 13,154.62510 13,071.9 99.4 1.52 -45.2
Outras Operações Activas 7.1 1.0 0.0 0.00 7.1 853.64419 770.6 90.3 0.09
Operações Passivas 22,710.9 18,818.1 82.9 2.34 22,802.8 30,683.12796 30,627.6 99.8 3.57 63.9
Empréstimos Externos 11,853.3 7,960.5 67.2 0.99 14,400.0 15,194.54196 15,192.2 100.0 1.77 100.9
Empréstimos Internos 10,857.6 10,857.6 100.0 1.35 8,402.8 15,488.58600 15,435.4 99.7 1.80 36.8
Total 49,856.5 44,170.1 88.6 5.49 35,457.6 44,773.15187 44,551.9 99.5 5.19 2.8
P/Memória: PIB 804,464 859,019.3
a/- Em temos reais, com inflação a 3.91 % e variação cambial a -5%.
Fonte: CGE 2017, MEX e DNT.

4.2.4.1. Operações Financeiras Activas

177. Observa-se da Tabela 22 que as Operações Financeiras Activas alcançaram o


montante de 13.924,3 milhões de Meticais, equivalente a 98,8% do Orçamento
anual e a um decrescimento de 42,5% em termos reais, relativamente a igual
período do ano transacto, influenciado pelo decrescimento dos empréstimos por
acordo de retrocessão na ordem de 45,2%.

178. O montante de 13.071,9 milhões de Meticais de empréstimos de retrocessão


correspondetes a 99,4% da dotação orçamental e a 1,5% do PIB foi repassado às
Empresas Públicas, conforme mostra a Tabela 23.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
67
Tabela 23 - Empréstimos por Acordos de Retrocessão
(Em Milhões de Meticais)

Financiador
Entidades Beneficiárias TOTAL
EDM FIPAG ANE M.SUL GAPI PPB
AFD 164.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.6
BAD/FAD 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7
BADEA 201.8 0.0 0.0 0.0 29.2 0.0 231.0
WB/IDA 0.0 2,587.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,587.9

NORAD/DINAMARCA 39.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2


OPEC 107.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.9
EXIM Bank China 0.0 0.0 625.0 6,835.8 0.0 344.3 7,805.1
KUWAIT 84.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.7
Japão 2,035.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,035.8
Total 2,649.7 2,587.9 625.0 6,835.8 29.2 344.3 13,071.9
Fonte: DNT.

179. O montante desembolsado pela Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD no


valor de 164,6 milhões de Meticais, foi destinado a projecto de Acesso ao
Desenvolvimento de Energia para as cidades de Maputo, Matola e Pemba.

180. O valor financiado por BAD/FAD no montante de 15,7 milhões de Meticais foi
aplicado na EDM no Projecto de Electricidade IV. O financiamento do WB/IDA no
valor global de 2.587,9 milhões de Meticais foi aplicado pelo FIPAG em 3 projectos
nomeadamente: (i) WaterServicesandInstitucionSupport Project, no valor de 787,2
Milhões de meticais, (ii) MozIntegratedGrowth Potes Project no valor de 1.044,3
Milhões de Meticais e (iii) Greater Maputo WaterSupplay no valor de 756,4 milhões
de Meticais .

181. Por seu turno, o financiamento do EXIM BANK CHINA, no valor de 7.805,1 milhões
de meticais serviu para financiar 3 projectos, nomeadamente, Empresa Maputo Sul
no valor 6.835,8 milhões de Meticais que foi aplicado no projecto de construção de
ponte Maputo Catembe e estrada Catembe/Belavista Ponta de Ouro, 625 milhões
de Meticais, alocado a Administração Nacional de Estradas, para o projecto de
___________
Conta Geral do Estado de 2018
68
Reabilitação da Estrada N6: Beira Machipanda e o Porto de Pesca da Beira (PPB)
recebeu o montante de 344,3 milhões de Meticais para financiar o projecto de
Reabilitação do Cais do Porto de Pesca da Beira.

182. No concernente ao montante de 39,2 milhões de Meticais financiados pela


Dinamarca, na empresa EDM, foi aplicado no projecto “Reinforcemente &Extension
of National PowerTransmission Grid”. O Kuwait financiou o projecto da empresa
EDM, para Electrificação Rural de Niassa, no montante de 84,7 Milhões de Meticais.
O BADEA desembolsou o montante de 79,2 Milhões de Meticais, destina-se ao
financiamento de dois projectos, nomeadamente electrificação da província do
Niassa no valor de 201,8 milhões de Meticais e a linhad e crédito GAPI no valor de
29,2 milhões de Meticais.

183. Relativamente ao financiamento do Japão no valor de 2.035,8 milhões de Meticais,


foi aplicado na Empresa Electricidade de Moçambique (EDM) no projecto Central de
Ciclo Combinado de 100MWaGás na Cidade de Maputo e por fim o valor de 107,9
milhões de Meticais da OPEC foi aplicado no projecto Energy Development &
Access Program.

184. Ainda, com recurso nas Operações Financeiras Activas, foram desembolsados os
seguintes valores:

 Capital Social de Empresas no valor de 81,8 milhões de Meticais para


participação na empresa EMEM-Empresa Moçambicana de Exploração Mineira,
SA através do Instituto Geológico Mineiro;
 Pela rubrica de outras operações financeiras activas foi desembolsado o
montante de 770,6 milhões de Meticais a favor do IGEPE.

185. Ainda, no concernete às aplicações financeiras do Estado conforme se reporta no


Mapa I-2 são reflectidas as seguintes operações:
 Alienação de participações do Estado, no valor de 2,9 milhões de Meticais;

___________
Conta Geral do Estado de 2018
69
 Reembolsos de Créditos por Acordos de Retrocessão, no valor de 92,8 milhões
de Meticais; e
 Reembolso de diversos Créditos do Tesouro, no valor de 3,4 milhões de
Meticais;

186. Assim, o Movimento dos Activos Financeiros do Estado passou de 148.848,7


milhões de Meticais em 2017, para 162.727,7 milhões de Meticais em 2018,
conforme o Mapa I-2 da CGE;

4.2.4.2. Operações Financeiras Passivas

187. As Operações Financeiras Passivas atingiram o montante de 30.627,6 milhões de


Meticais, correspondente a 99,8% da dotação orçamental final e a cerca de 3,6%
do PIB, tendo 15.192,2 milhões de Meticais sido aplicados no pagamento da dívida
externa e 15.435,4 milhões de Meticais no pagamento da dívida interna.

188. Comparativamente ao exercício económico de 2017 as despesas com amortização


de empréstimos registaram um crescimento real de 63,9%, sendo que a
amortização dos empréstimos externos registaram um crescimento de 100,9% e a
dos internos registaram um crescimento de 36,8%.

4.2.5 Despesas Segundo a Classificação Funcional

189. As Despesas de Funcionamento e de Investimento segundo a classificação


funcional, são apresentadas no Mapa I -1-1 e resumida na Tabela 24.

___________
Conta Geral do Estado de 2018
70
Tabela 24 - Despesa Segundo a Classificação Funcional
(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018
Função Orça- Realização % de Orçamento Realização % de
mento Valor % PIB Realiz. Valor % Peso Valor % Peso % PIB Realiz.
Serviços Públicos Gerais 96 945.6 90 942.5 11.30 93.8 98 593.9 32.1 95 165.7 32.8 11.08 96.5
Defesa 8 825.8 8 333.6 1.04 94.4 11 892.9 3.9 11 855.2 4.1 1.38 99.7
Segurança e Ordem Pública 21 993.3 21 068.7 2.62 95.8 25 130.3 8.2 24 830.1 8.6 2.89 98.8
Assuntos Económicos 50 311.9 42 091.4 5.23 83.7 64 655.6 21.1 61 775.6 21.3 7.19 95.5
Protecção Ambiental 3 113.2 2 195.3 0.27 70.5 4 217.8 1.4 3 724.1 1.3 0.43 88.3
Habitação e Desenv. Colectivo 9 722.8 9 090.5 1.13 93.5 10 507.8 3.4 9 520.7 3.3 1.11 90.6
Saúde 23 408.2 18 756.3 2.33 80.1 27 359.7 8.9 23 073.2 8.0 2.69 84.3
Recreação, Cultura e Religião 1 352.5 1 237.0 0.15 91.5 1 315.6 0.4 1 284.5 0.4 0.15 97.6
Educação 51 228.0 49 136.6 6.11 95.9 55 380.5 18.0 52 042.2 18.0 6.06 94.0
Segurança e Acção Social 5 387.4 4 413.6 0.55 81.9 8 089.2 2.6 6 618.4 2.3 0.77 81.8
Total 272 288.6 247 265.5 30.74 90.8 307 143.3 100.0 289 889.9 100.0 33.75 94.4
P/Memória: PIB 804 464.0 859 019.3
Fonte: CGE 2017 e MEX.

190. A repartição percentual das despesas, segundo a classificação funcional, mostra


que os Serviços Públicos Gerais, Assuntos Económicos e Educação são os que
absorveram maior volume de recursos, com as taxas correspondentes a 32,8%,
21,3% e 18,0% respectivamente.

191. Em termos de desempenho, constata-se que das dez principais funções em que
estão repartidas as despesas, cinco atingiram taxas de realização superiores a
média global de 94,4% da dotação orçamental, situando-se entre 99,7% a 95,5%
sendo que as outras cinco atingiram níveis de realização que variam de 81,8% a
94,0%.

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Conta Geral do Estado de 2018
71
4.2.5. Despesas por Prioridades e Pilares

Tabela 25: Despesas por Prioridades e Pilares


(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018 Variação
Lei Taxa Orçamento Taxa 2017/18
Nº10/2017 Realização Realiz Inicial Realização
Descricao
Final Realiz (%)
Valor Valor (%) Valor Valor Valor Peso (%) a/
Prioridade I - Consolidar Unid. Nacional, Paz e Democracia 25,449.0 24,578.1 96.6 21,423.3 31,780.3 31,452.3 10.8 99.0 28.0

Prioridade II - Desenvolver o Capital Humano e Social 87,649.4 81,276.0 92.7 98,386.1 94,142.0 88,169.1 30.4 93.7 8.5

Prioridade III - Promover o Emprego e Melhorar a Competitividade 12,270.4 9,303.2 75.8 10,925.2 11,952.5 10,028.0 3.5 83.9 7.8

Prioridade IV - Desenvolver as Infra-estrut. Economicas e Sociais 20,503.3 18,942.8 92.4 42,050.8 28,960.7 26,511.9 9.1 91.5 40.0

Prioridade V - Assegurar a Gestão Sustentável e Transp.Rec Naturais 4,807.5 3,490.3 72.6 4,995.5 5,732.8 5,233.1 1.8 91.3 49.9

Pilar I - Consolidar o Estado de Direito,Boa Gov. e Descentralização 37,083.7 33,079.9 89.2 32,865.6 41,843.0 38,156.1 13.2 91.2 15.3

Pilar II - Promover um Ambiente Macro-econ. Equilibrado e sustentável


82,228.3 74,308.7 90.4 90,137.7 89,721.3 87,329.7 30.1 97.3 17.5
Pilar III - Reforçar a Cooperação Internacional 2,297.2 2,286.7 99.5 2,143.9 3,010.6 3,009.6 1.0 100.0 31.6

Total 272,288.7 247,265.6 90.8 302,928.1 307,143.3 289,889.9 100.0 94.4 17.2
a/ Em termos nominais
Fonte: CGE 2017, MEX e Sectores

192. A realização das despesas por Prioridades e Pilares de apoio ao Plano Quinquenal
do Governo (2015-2019) atingiram o montante de 289.889,9 milhões de Meticais,
correspondente a 94,4% do Orçamento Anual, conforme se ilustra na tabela 25.

193. No exercício económico em análise, importa destacar o bom desempenho


alcançado pelo pilar III com uma taxa de realização de 100%, pilar II com 97,3% e
as prioridades I e II, com taxas de realização de 99% e 93,7% do Orçamento
Anual.

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Conta Geral do Estado de 2018
72
4.2.6. Despesas nos Sectores Económicos e Sociais

194. Os Sectores Económicos e Sociais, no período em análise atingiram o montante de


135.390,4 milhões de Meticais, correspondente a 90,8% do Orçamento alocado a
esses Sectores, conforme se apresenta no Mapa III-3 e se resume na Tabela 26.

Tabela 26: Despesas nos Sectores Económicos e Sociais


(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018 Variação
Orçamento Taxa Orçamento Taxa 2017/18
Sectores Anual
Realização Realização
Realiz Inicial Final Realiz (%)
Valor Valor Peso (%) Valor Peso Valor Peso Valor Peso (%) a/
Educação 54,219.2 51,950.5 44.9 95.8 52,380.5 35.6 59,439.1 39.9 55,839.9 41.2 93.9 4.4
Ensino Geral a) 46,561.9 44,967.2 38.9 96.6 42,446.3 28.8 50,001.1 33.5 47,387.9 35.0 94.8 2.3
Ensino Superior 7,657.3 6,983.2 6.0 91.2 9,584.2 6.5 9,438.0 6.3 8,452.0 6.2 89.6 17.8
Saúde 24,850.3 19,882.1 17.2 80.0 26,606.2 18.1 28,370.0 19.0 24,119.4 17.8 85.0 18.5
Sistema de Saúde a) 24,850.3 19,882.1 17.2 80.0 26,606.2 18.1 28,370.0 19.0 24,119.4 17.8 85.0 18.5
Infra-Estruturas 22,663.5 21,355.0 18.5 94.2 40,905.8 27.8 30,772.0 20.6 28,676.9 21.2 93.2 37.6
Energia/Recursos Minerais 2,088.8 1,489.7 1.3 71.3 3,053.1 2.1 2,246.5 1.5 2,036.8 1.5 90.7 34.2
Estradas 11,263.3 11,094.0 9.6 98.5 30,724.0 20.9 17,985.9 12.1 17,244.7 12.7 95.9 59.8
Águas 3,390.9 3,069.1 2.7 90.5 3,331.7 2.3 5,411.9 3.6 4,815.0 3.6 89.0 60.9
Obras Públicas 5,920.5 5,702.2 4.9 96.3 3,797.0 2.6 5,127.7 3.4 4,580.4 3.4 89.3 -17.1
Agricultura e Desenv. Rural b) 14,559.1 10,835.4 9.4 74.4 13,232.8 9.0 15,252.7 10.2 13,150.9 9.7 86.2 18.9
Sistema Judicial 5,000.4 4,750.1 4.1 95.0 3,642.8 2.5 5,350.1 3.6 5,284.0 3.9 98.8 7.4
Transportes e Comunicações 2,018.1 1,714.8 1.5 85.0 3,761.5 2.6 2,643.7 1.8 2,512.4 1.9 95.0 42.1
Outros Sectores Estruturantes 6,719.4 5,099.9 4.4 75.9 6,764.4 4.6 7,282.8 4.9 5,807.0 4.3 79.7 11.1
Acção Social 4,381.9 3,491.7 3.0 79.7 6,106.7 4.1 6,552.6 4.4 5,109.5 3.8 78.0 43.0
subsidios 1,621.9 974.5 0.8 60.1
Trabalho e Emprego 715.7 633.7 0.5 88.5 657.7 0.4 730.2 0.5 697.5 0.5 95.5 5.9
Total 130,030.1 115,587.8 100.0 88.9 147,294.0 100.0 149,110.5 100.0 135,390.4 100.0 90.8 15.3
Desp Total Excl. Juros e Op. Financ. 204,077.9 185,075.9 90.7 232,246.1 234,145.2 218,087.6 93.1 15.1
Encargos da Dívida 18,354.3 18,019.6 98.2 33,195.2 28,224.9 27,250.4 96.5 49.9
Juros Internos 8,679.6 8,679.6 100.0 19,774.2 19,580.7 18,606.2 95.0 106.3
Juros Externos 9,674.7 9,340.0 96.5 13,421.0 8,644.2 8,644.2 100.0 -2.6
Operações Financeiras 49,856.5 44,170.1 88.6 37,486.8 44,773.2 44,551.9 99.5 3.3
Internas 27,145.6 25,352.0 93.4 13,393.3 14,128.9 13,924.3 98.6 -47.1
Externas 22,710.9 18,818.1 82.9 24,093.5 30,644.2 30,627.6 99.9 71.3
Despesa Total 272,288.7 247,265.6 90.8 302,928.1 307,143.3 289,889.9 94.4 15.5
Em termos reais, com inflação média a 3,91 % e variação cambial a -5,0 %
a) Inclui serviços distritais de Educação e Saúde respectivamente
b) - Inclui Fundo de Desenvolvimento Distrital, infra-estruturas sócio-económicas, actividade económica e projectos de desenvolvimento rural nos sectores da Indústria
e Comércio e da Administração Estatal.
Fonte: CGE 2017, MEX e Sectores

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Conta Geral do Estado de 2018
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195. Os sectores económicos e sociais apresentam o nível de crescimento de 15,3%
face ao exercício anterior, excluindo os Encargos da Dívida e as Operações
Financeiras, merecendo destaque os sectores do Sistema Judicial, Transportes e
Comunicação, Educação e Infraestruturas com 98,8%, 95%, 93,9% e 93,2%,
respectivamente.

196. O gráfico abaixo mostra que do total das despesas dos sectores económicos e
sociais, o sector da Educação é o que absorveu maior volume de recursos, tendo
alcançado o equivalente a 41,2% do total, seguido pelos sectores das Infra-
estruturas, Saúde e Agricultura e Desenvolvimento Rural com 21,2%, 17,8% e
9,7%.

Gráfico 6: Desempenho dos Sectores Prioritários

45.0%
41.2%
39.9%
40.0%

35.0%

30.0%

25.0%
21.2%
20.6%
20.0% 19.0%
17.8%

15.0%

10.2% 9.7%
10.0%
3.8%
3.9%
4.4%
5.0% 3.6%
1.8% 1.9% Peso Orcamental % Execucao
0.5% 0.5%
0.0%
Educação Saúde Infra-estruturas Agricult. e Desenvolv. Transportes e Sistema Judicial Acção Social Trabalho e Emprego
Rural Comunicacoes

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Conta Geral do Estado de 2018
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4.3. Financiamento do Orçamento do Estado

197. O Orçamento do Estado para 2018 foi financiado em 82% por Recursos Internos e
em 18% por Recursos Externos, conforme se pode verificar da Tabela 27.

Tabela 27 - Financiamento Global do Orçamento do Estado


(Em Milhoes Meticais)
Ano 2017 Ano 2018
Natureza
Valor Peso Valor Peso
RECURSOS INTERNOS 234,422.6 79.7% 239,150.5 82.0%
Receita do Estado 213,222.9 72.5% 213,032.2 73.0%
Outros Recursos 0.0 0.0% 7,067.3 2.4%
Crédito Interno 21,199.7 7.2% 19,051.0 6.5%
RECURSOS EXTERNOS 59,662.0 20.3% 52,588.1 18.0%
Donativos Externos 16,302.1 5.5% 17,671.7 6.1%
Contravalores Não Consignados 20.0 0.0% 1.1 0.0%
Contravalores Consignados a Projectos 13,564.8 4.6% 17,670.6 6.1%
Em Espécie a Projectos 2,717.3 0.9% 0.0 0.0%
Empréstimos Externos 43,359.8 14.7% 34,916.4 12.0%
Contravalores Não Consignados 482.7 0.2% 95.1 0.0%
Contravalores Consignados a Projectos 17,760.8 6.0% 21,749.3 7.5%
Para Acordos de Retrocessão 25,116.2 8.5% 13,071.9 4.5%
Total 294,084.6 100.0% 291,738.6 100.0%

198. No conjunto do financiamento externo os Contravalores não Consignados atingiram


o valor de 96,2 milhões de Meticais, contra 502,7 milhões de desembolsados no
exercício económico anterior, representando um decréscimo em cerca de 80,9%.

199. Os Contravalores Consignados a Projectos e para Acordos de Retrocessão


totalizaram 52.491,9 milhões de Meticais, contra 59.159,1 milhões de Meticais
desembolsados em 2017, o que representa um decrescimento de 11,3%.

4.4. Responsabilidades Diversas

200. No encerramento do exercício económico de 2018, foram detectadas algumas


irregularidades na prestação de contas, que impediram a liquidação de Processos
Administrativos de alguns órgãos e instituições do Estado.

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Conta Geral do Estado de 2018
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201. Assim, em obediência aos artigos 66 da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro, e 24 do
Regulamento do SISTAFE, aprovado através do Decreto n.º 23/2004, de 20 de
Agosto, os gestores financeiros dos referidos órgãos e instituições do Estado foram
inscritos em “Responsabilidades Diversas”, conforme consta do Anexo Informativo
5-b.

5. DÍVIDA PÚBLICA

202. O saldo acumulado da dívida pública no final do exercício económico de 2018


excluindo garantias foi de 736.075,9 milhões de Meticais, correspondente a cerca
de 85,7% do PIB, sendo 596.698,7 milhões de Meticais de dívida externa e
139.377,7 milhões de Meticais de dívida interna, com a descrição que se apresenta
na Tabela seguinte:

Tabela 28 - Dívida Pública


(Em Milhões de Meticais)
Ano 2017 Ano 2018 Variação
Stock % do PIB Stock % do PIB 2016/17
Dívida Externa 554,470.2 68.92 596,698.7 69.46 7.6%
Dívida Interna 106,899.6 13.29 139,377.2 16.23 30.4%
Banco Central 34,382.3 4.27 38,312.8 4.46 11.4%
Bilhetes do Tesouro 21,634.1 2.69 20,957.2 2.44 -3.1%
Obrigações do Tesouro 32,591.3 4.05 46,707.9 5.44 43.3%
Outros 18,291.9 2.27 33,399.3 3.89 82.6%
Total 661,369.8 82.21 736,075.9 85.69 11.3%
P/ Memória: PIB 804,464.0 859,019.3
Fonte: CGE 2017 e DNT.

203. Relativamente ao exercício anterior o saldo da dívida pública registou um


crescimento de 11,3%, em termos nominais, tendo a dívida externa aumentado em
7,6% e a interna crescido em 30,4%. O crescimento verificado na dívida pública
externa no contravalor em Meticais devido a depreciação do Metical, tendo a taxa

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Conta Geral do Estado de 2018
76
de câmbio passado de 58,44 MT/1USD para 60,86 MT/1USD, de 2017 para 2018,
respectivamente. Em termos do valor em dólares americanos, a dívida pública
externa registou crescimento de cerca de 3,3%, tendo passado de USD 9.487,9
milhões para USD 9.804,4 milhões.

5.1. Dívida Interna

204. No exercício económico de 2018, o limite fixado para a emissão dos Bilhetes de
Tesouro foi de 65.000,0 milhões de Meticais, tendo sido emitidos ate ao final do
ano, BT,s no montante de 56.667,2 milhões de Meticais e amortizações no valor
global de 57.343,9 milhões de Meticais, conforme a Tabela seguinte:

Tabela 29 - Bilhetes do Tesouro


(Em Milhões de Meticais)
Bilhetes do Tesouro Valor Pagamentos Juros de
Soma
2018 Utilizado Substituição Amortização Utilização *
BTs - 1ª Utilização 1,289.3 1,289.3 0.0 1,289.30 240.20
BTs - 2ª Utilização 2,236.5 2,236.5 0.0 2,236.50 371.50
BTs - 3ª Utilização 7,155.6 7,155.6 0.0 7,155.60 1,168.90
BTs - 4ª Utilização 3,526.7 3,526.7 235.1 3,761.80 672.10
BTs - 5ª Utilização 5,042.0 5,042.0 0.0 5,042.00 800.30
BTs - 6ª Utilização 4,944.1 4,944.1 117.8 5,061.87 582.40
BTs - 7ª Utilização 6,946.2 6,946.2 0.0 6,946.20 765.50
BTs - 8ª Utilização 6,320.8 6,320.8 114.6 6,435.40 591.80
BTs - 9ª Utilização 5,353.7 5,353.7 113.6 5,467.30 446.70
BTs - 10ª Utilização 3,813.5 3,813.5 3.9 3,817.4 306.98
BTs - 11ª Utilização 10,038.8 10,038.8 91.7 10,130.5 648.55
Total Utilização 56,667.2 56,667.2 676.7 57,343.9 6,594.9

205. Para as Obrigações do Tesouro, foi fixado o limite de 19.204,3 milhões de Meticais,
do qual, ate ao Quarto Trimestre de 2018, foram emitidas Obrigações no valor de
19.051,0 milhões de Meticais, dos quais 17.625,0 milhões de Meticais financiaram
despesa, conforme ilustra a Tabela abaixo.

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Conta Geral do Estado de 2018
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Tabela 30- Obrigações do Tesouro
( Em milhoes de Meticais)
Quantidade Encargos /
Obrigações do Tesouro Valor Saldo
Emitida Prémios
Limite fixado 19.204,28
Obrigacoes do Tesouro 2018-1ª Serie 31.132.517 3.113,25 -11,75 16.091,02
Obrigacoes do Tesouro 2018-2 Serie 24.308.510 2.430,85 430,85 13.660,17
Obrigacoes do Tesouro 2018-3 Serie 12.232.299 1.223,23 208,23 12.436,94
Obrigacoes do Tesouro 2018-4 Serie 3.131.704 313,17 53,17 12.123,77
Obrigacoes do Tesouro 2018-5 Serie 9.620.631 962,06 42,06 11.161,71
Obrigacoes do Tesouro 2018-6 Serie 21.364.100 2.136,41 116,41 9.025,30
Obrigacoes do Tesouro 2018-7 Serie 13.216.255 1.321,62 100,62 7.703,68
Obrigacoes do Tesouro 2018-8 Serie 14.566.283 1.456,63 110,63 6.247,05
Obrigacoes do Tesouro 2018-9 Serie 8.942.568 894,26 74,26 5.352,79
Obrigacoes do Tesouro 2018-10 Serie 8.361.232 836,12 51,12 4.516,67
Obrigacoes do Tesouro 2018-11 Serie 37.628.967 3.762,90 234,90 753,77
Obrigacoes do Tesouro 2018-12 Serie 6.005.195 600,52 15,52 153,25
Total 190.510.261 19.051,02 1.426,02
Fonte: DNT

206. Assim, o Stock da Dívida Interna no período em análise atingiu o montante de


139.377,2 milhões de Meticais, conforme a tabela 31.

Tabela 31: Divida Interna


(Em Milhões de Meticais)
Saldo Stock final
Descrição Emissão Amortização
31/12/2017 31/12/2018
Obrigações do Tesouro 32,591.3 19,051.0 4,934.4 46,707.9
Financiamento ao Orc. Estado 25,189.8 19,051.0 4,934.4 39,306.4
Reestruturação e Consolidação 7,401.5 0.0 0.0 7,401.5
Bilhetes de Tesouro 21,634.1 56,667.2 57,344.1 20,957.2
Outros 52,674.3 35,418.9 16,381.1 71,712.1
Banco Central 34,382.3 10,130.5 6,200.0 38,312.8
Reestruturação e Consolidação 12,181.2 13,357.1 9,829.3 15,709.0
Financiamento Bancário 6,110.8 11,931.4 351.8 17,690.3
Total 106,899.6 111,137.1 78,659.6 139,377.2

207. O Stock da Dívida Interna corresponde a 16,2% do PIB e registou um crescimento


de 30,4% de 2017 para 2018, este crescimento justifica-se pelos esforços que o
Governo tem estado a empreender para materializar a consolidação fiscal. Para o
efeito, foi assumido em 2018 pelo Estado o valor de 13.357,1 milhões de Meticais
referentes a dívidas atrasadas junto a fornecedores de bens e serviços ao Estado,
referentes aos anos anteriores até 2016.
___________
Conta Geral do Estado de 2018
78
208. Foi ainda assumido o montante de 11.931,4 milhões de Meticais referente aos
financiamentos bancários de leasings de edifícios públicos, cujo valor foi conciliado
com instituições financeiras e actualizado o montante em dívida com o Banco de
Moçambique.

5.2 Dívida Externa

209. No exercício económico de 2018, o Governo contratou dois créditos


concessionais, conforme o quadro seguinte:

Financiado Taxa
N Data de Pagament
Nome do Projecto r Valor Maturidade Graça de
º assinatura o
Juro

Construção do Porto 20.0


1 25 5 1.25 12/10/18
de Pesca de Angoche MUSD
BADEA

Aquisição de
Carruagens,
Eximbank
2 Locomotivas, Vagões e 95 MUSD 25 5 1.50 31/12/18
da ÍNDIA
equipamento
ferroviário para os CFM

210. No período em análise, foram desembolsos outros valores referentes aos contratos
de anos anteriores, tendo sido ainda, assinados Acordos de Donativos dos
seguintes Projectos:
 Programa de Fortalecimento de Cuidados de Saúde Primários;
 Desenvolvimento Integrado de Estradas Rurais (IFRDP);
 Agricultura Irrigada para Pequenos Produtores e Acesso ao Mercado;
 Empreendimentos Rurais;
 Apoio para o Desenvolvimento de Habilidade em Agricultura e Indústria;
 Recuperação e Agricultura Resiliente;
 Reforço de Capacidades Institucional da INCAJU

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Conta Geral do Estado de 2018
79
5.3 Garantias e Avales

211. O artigo 11 da Lei n.º 22/2017, de 28 de Dezembro, autoriza o Governo a emitir


garantias e avales, no montante de 30.850,00 milhões de Meticais, tendo sido
emitido até ao final do exercício económico Garantias no valor global de 5.567,9
milhões de Meticais, correspondente a 18,1% do limite fixado, a favor das
seguintes instituições:
 Dois Termos de Garantia no valor global de 4.211,2 milhões de Meticais a favor
da PETOMOC, referente a importação de combustível, sendo uma para o BIM no
valor 2.343,2 milhões de Meticais e outra no montante de 1.868,0 milhões de
Meticais para o BCI; e

 Carta de Fiança no montante de 1.356,7 milhões de Meticais a favor das Linhas


Aéreas de Moçambique para efeitos de reestruturação de dívidas

6. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, PROJECTOS DE GRANDE DIMENSÃO E


CONCESSÕES EMPRESARIAIS1

6.1 Projectos de Grande Dimensão e Concessões Empresariais

212. Os Projectos de Grande Dimensão (PGD) e as Concessões Empresariais (CE)


operam nas áreas mineiras, hidrocarbonetos e metalúrgicas. A contribuição destes
projectos depende das ligações que os mesmos estabelecem com a economia, as
quais podem assumir várias formas, nomeadamente: (i) ligações produtivas
(input/output), que consistem basicamente no desenvolvimento da rede de
fornecedores e consumidores; (ii) tecnológicas (transferência de tecnologia); (iii)
emprego (consumo e crescimento); e (iv) pecuniárias (fiscais, poupança e reservas
externas).

213. Para analise desta informação, foram actualizados os dados referentes ao exercício
de 2017 tendo em consideração os dados confirmados após a realização o trabalho

1Elaborado com base na informação recolhida junto dos empreiteiro nos ternos do n o 2, do Artigo 6 do
Decreto n.o 16/2012 de 04 de Julho.
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Conta Geral do Estado de 2018
80
das auditorias.

214. No ano em análise, constata-se que a Sasol, a Mozal, as Areias Pesadas de Moma,
a Jindal Africa, e a ICVL Benga, obtiveram lucros que totalizaram 17.036,0 milhões
de meticais (282,52 milhões de dólares americanos) em contrapartida os projectos
da Minas de Revuboe, Vale Moçambique, MidWest Africa e Ncondezi registaram um
prejuízo no valor de 65.710,1 milhões de meticais (1.089,72 milhões de dólares
americanos), assim de um modo global os Projectos de Grande Dimensão (PGD) e
Concessões Empresariais (CE) tiveram um prejuízo global de 48.674,2 milhões de
Meticais (807,2 milhões de dólares), conforme se observa no Anexo B.

215. Relativamente à contribuição para a receita do Estado, os PGD,s e CE,s canalizaram


cerca de 10.593,5 milhões de meticais em 2018 (175,7 milhões de Dólares)
equivalentes a 5,0% da receita total do Estado, o que corresponde a um
decrescimento de 3,7% relativamente ao ano de 2017. Deste montante, 2.412,6
milhões de Meticais resultam do pagamento do IRPS; 3.470,3 milhões de Meticais
provêm do IRPC; 217,7 milhões de Meticais do IVA; 2.369,8 milhões de Meticais
resultam do pagamento de royalties; 371,5 milhões de Meticais de dividendos e
1.751,7 milhões de Meticais de outros impostos.

216. Para o período em análise as receitas PGD e CE contribuíram com um total de


10.593,5 milhões de Meticais sendo que, para o ano de 2018, a principal fonte de
arrecadação é de IRPC com cerca de 32,8%, seguido do IRPS, Royalties, Outros
Impostos, Dividendos e IVA que contribuíram com 22,8%, 22,4%, 16,5%, 3,5% e
2,1%, como ilustra o gráfico abaixo:

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Conta Geral do Estado de 2018
81
Gráfico 7: Contribuição Fiscal das PGD’s e CE’s

( Em milhões de Meticais)

35,0% 32,8%
31,2%
30,0%
26,4%
25,0% 22,8% 22,4%

20,0% 16,8%
16,5%
15,0% 12,3%
10,3%
10,0%

5,0% 3,0% 3,5% 2,1%

0,0%
OUTROS IMPOSTOS IRPC IRPS ROYALITIES DIVIDENDOS IVA

2017 2018

217. Durante o ano de 2018, os empreendimentos de PGD e de CE empregaram 6.280


trabalhadores, contra 6.268 trabalhadores em 2017, o que corresponde a um
aumento de 0,2%. Do total dos trabalhadores em 2018, 5.804 são nacionais e 476
são estrangeiros. O sector mineiro foi o que mais trabalhadores empregou num total
de 4.971, o que corresponde a 79,2% do total dos trabalhadores, conforme se pode
observar no Anexo B.

218. No mesmo exercício económico de 2018, foram contratadas 365 PME para o
fornecimento de bens e prestação de serviços aos empreendimentos de PGD e CE, o
que resultou num volume de negócios de cerca de 33.119,8 milhões de Meticais
(549,25 milhões de Dolares Americanos) contra 2017, com um volume de negócios
de 6.170,2 milhões de Meticais (97,0 milhões de Dólares Americanos) em 2017,
representando um crescimento de 68% em relação as empresas contratadas e 466%
em realacao ao volume de negocios.

219. Relativamente a componente de responsabilidade social, o valor total das


actividades levadas a cabo pelos empreendimentos de PPP nesta componente foi de
1.871,1 milhões de Meticais (31,03 mil milhões de Dólares Americanos). À
semelhança das actividades realizadas pelas PPP, para as PGD e CE destacam-se os
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Conta Geral do Estado de 2018
82
projectos de construção e reabilitação de escolas, apoio às instituições de saúde e de
caridade a nível local, apoio à produção agro-pecuária, construção de furos de água,
apoio a actividades desportivas e culturais, entre outras, conforme se observa no
Anexo B.

6.2. Empreendimentos de Parcerias Público – Privadas

220. Os empreendimentos de Parceria Público Privado (PPP’s) em exploração no País


compreendem um total de 142 projectos distribuído pelas seguintes áreas: 5 na
Ferro-portuária, 3 na Energia, 1 nas Águas, 2 nas Estradas e 3 em Outras,
destacando-se as áreas Ferro-Portuária com 35,7% como ilustra o Gráfico abaixo.

Grafico 8: Repartição sectorial dos empreendimentos de PPP

Outros Sectores
21,4%

Sector
Ferro_Portuário
35,7%
Sector de
Estradas
14,3%
Sector de Águas
7,1%

Sector de Energia
21,4%

221. No período em referência, no global os empreendimentos de PPP apresentaram um


resultado líquido negativo de 8.496,0 milhões de meticais. No exercício em análise,
os Portos de Maputo e Beira, Estrada Nacional n.o 4 (TRAC), Estradas do Zambeze,
Gestão de Terminais, Hidroelécrica de Cahorabassa, Central Eléctrica de Ressano
Garcia Gigawatt, Central Térmica de Ressano Garcia, MCNET e Optical Security
(OPSEC) apresentaram resultados positivos no valor acumulado de 10.594,9 milhões
de Meticais, em contrapartida os restantes empreendimentos, nomeadamente
2O Projecto da Cornelder Porto de Quelimane foi cancelado em 2017, passando a gestão da Empresa
CFM, EP.
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Conta Geral do Estado de 2018
83
Corredor de Desenvolvimento do Norte, Corredor Logístico Integrados de Nacala,
Terminais Portuários e Logísticos de Pemba e Palma e o FIPAG apresentam
resultados líquidos negativos no valor global de 19.090,9milhões de meticais,
respectivamente.

222. Em termos de contribuição para a receita do Estado, durante o ano de 2018 os


empreendimentos de PPP geraram 15.575,2 milhões de Meticais, contra os 16.458,0
milhões de Meticais em 2017, o equivalente a uma redução de 5,4%, representando
uma contribuição de 7,3% da receita total do Estado.

223. Do montante arrecadado em 2018, 6.965,6 milhões de meticais resultam da


cobrança de taxas de concessão, 3.183,1 milhões de Meticais de IRPC, 1.591,5
milhões de Meticais de IRPS, 1.615,1 milhões de Meticais de IVA, 1.408,5 e 811,4
milhões de Meticais de pagamento de dividendos e outros impostos,
respectivamente, conforme se observa no Anexo A.

224. Relativamente as contribuições das impostos das PPP’s, as taxas de concessão


tiveram maior peso com 44,7%, seguido do IRCP com uma contribuição
correspondente a 20,4%, sendo que IVA, o IRPS, os Dividendos e Outros Impostos
tiveram uma contribuição de menor impacto, com 10,4%, 10,2%, 9,0% e 5,2%,
respectivamente, conforme o gráfico 9:
Gráfico 9: Contribuição Fiscal das PPP para o período 2017 – 2018
50,0%
44,7%
45,0%

40,0%
37,1%

35,0%
30,3%
30,0%

25,0%
20,4%
20,0%

15,0%
10,8% 11,5%
10,2% 10,4%
8,3% 9,0%
10,0%
5,2%
5,0%
2,0%
0,0%
Outros impostos IRPC IRPS Taxas de Dividendos IVA
Consessao
2017 2018

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Conta Geral do Estado de 2018
84
225. No que diz respeito a criação de postos de emprego, no ano de 2018 estes
projectos empregaram um total de 5.223 trabalhadores dos quais, 5.114 nacionais e
109 estrangeiros, representando um aumento de 12,9% em relação ao ano de 2017
em que foram empregues 4.626 trabalhadores, sendo de destacar os sectores Ferro-
Portuário e Águas com 2.284 e 1.809, representando um peso de 44,0% e 35,0%,
respectivamente.

226. No que diz respeito as ligações empresariais, durante o ano 2018 cerca de 551
Pequenas e Médias Empresas (PME’s) tiveram contratos de prestação de serviços e
fornecimento de bens aos empreendimentos de PPP, representando uma redução de
36,1% comparativamente ao ano de 2017 que foram contratadas 862.

227. O volume de negócios envolvendo as PME’s foi de 6.085,1 milhões de Meticais,


destacando-se o Porto da Beira e Hidroeléctrica de Cahorra Bassa com 40,3% e
37,1%, respectivamente. Relativamente ao de 2018, regista-se uma redução de
74,3% em relação ao volume de negócios.

228. Em relação à responsabilidade social, o valor total das actividades levadas a cabo
pelos empreendimentos de Parcerias Público-Privadas nesta componente foi de 471,4
milhões de Meticais, representando um crescimento de 62,9%, destacando-se a
Hidroeléctrica de Cahora Bassa e Corredor Logístico Integrado de Nacala com 59,0%
e 30,2% do valor total.

Maputo, Maio de 2019

___________
Conta Geral do Estado de 2018
85
II PARTE

MAPAS DA
CONTA GERAL DO ESTADO
MAPAS I

MAPAS GLOBAIS DE RECEITAS,


DESPESAS E FINANCIAMENTO DO ESTADO
Mapa I
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2018

MAPA GLOBAL DE RECEITAS, DESPESAS E FINANCIAMENTO DO ESTADO


(Em Mil Meticais)
DÉBITO CRÉDITO
SALDOS DE CAIXA DO ANO ANTERIOR SALDOS DE CAIXA P/ O ANO SEGUINTE
Conta Única do Tesouro 18.743.551 Conta Única do Tesouro 14.245.968
Recebedorias 29.812.538 Recebedorias 13.890.557
Outras Contas do Tesouro a/ 2.936.397 Outras Contas do Tesouro a/ 9.836.640
Outras Contas do Estado b/ 12.001.576 63.494.062 Outras Contas do Estado b/, c/ 1.459.084 39.432.250

RECEITAS DO ESTADO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 178.187.288


Imposto s/ o Rendimento 90.379.358
Imposto s/ Bens e Serviços 78.588.949 DESPESAS DE INVESTIMENTO
Taxas 8.235.681 Financiamento Interno 32.937.450
Outros Impostos Nacionais 14.788.653 Donativos Externos 17.595.406
Outras Receitas Correntes 20.753.021 Empréstimos Externos 16.617.873 34.213.279 67.150.729
Receitas de Capital 286.536 213.032.198

RECURSOS EXTERNOS
Donativos Operações Activas
Para Projectos e Acordos de Retrocessão 17.670.645 Capital Social de Empresas 81.755
Contravalores Não Consignados 1.056 17.671.701 Acordos de Retrocessão 13.071.930
Empréstimos Outras 770.592 13.924.276
Para Projectos e Acordos de Retrocessão 34.821.278 Operações Passivas
Contravalores Não Consignados 95.075 34.916.353 Amortização da Dívida Interna 15.435.431
Amortização da Dívida Externa 15.192.166 30.627.597 44.551.873
EMPRÉSTIMOS INTERNOS
Obrigações do Tesouro 19.051.023 OUTRAS INSTITUIÇÕES DO ESTADO d/
Outros Bancos e Instituições Financeiras 0 19.051.023
Receitas (-)/Despesas (+) 18.843.197
TOTAL 348.165.338 TOTAL 348.165.338
a/- Contas de financiamento externo, pagamento da dívida externa, alívio da dívida e outras contas tituladas pelo Tesouro. (Foi corrigido o montante de 2,068,295.7 das Contas do INPS para a linha de outras contas do Estado.
b/- Contas tituladas por Outras Instituições do Estado, incluindo o INPS.

c/- Saldos corrigidos após deduçãoo de: (i) 108,43 mil milhões de Meticais de BT's; e (ii) 23,42 mil milhões de Meticais de Depósitos do INSS e (iii) 24,61 mil milhões do Sector Empresarial do Estado.

d/ - Receita/Despesa de Outras instituições do Estado, não cobertas pelo Orçamento do Estado.


Mapa I-1
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018
RESULTADOS GLOBAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

(Em Mil Meticais)

Taxa
Orçamento Realização
Realiz.
1. RECEITAS DO ESTADO 222.859.684 213.032.199 95,6%
1.1 Receitas Correntes 218.127.984 212.745.663 97,5%
Tributárias 211.601.946 191.992.642 90,7%
Contribuições Socias 324.852 7.278.817 2240,7%
Patrimonias 198.388 4.825.871 2432,5%
Exploração de Bens de Domínio Público 1.015.240 4.773.276 470,2%
Venda de Bens e Serviços 4.515.042 3.694.907 81,8%
Outras Receitas Correntes 472.516 180.150 38%
1.2 Receitas de Capital 4.731.700 286.536 6%
2. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 180.965.861 178.187.345 98%
Despesas com o Pessoal 96.795.074 96.464.750 100%
Bens e Serviços 29.900.904 28.702.872 96%
Encargos da Dívida 28.224.881 27.250.385 97%
Transferencias Correntes 24.089.428 24.065.372 100%
Subsídios 913.868 913.868 100%
Exercícios Findos 220.418 182.960 83%
Demais Despesas Correntes 518.635 432.486 83%
Despesas de Capital 302.652 174.652 58%
3. DESPESAS DE INVESTIMENTO 81.404.265 67.150.729 82%
Com Financiamento Interno 33.694.706 32.937.450 98%
Com Donativos Externos 25.918.783 17.595.406 68%
Com Empréstimos Externos 21.790.775 16.617.873 76%
4. OPERAÇÕES FINANCEIRAS ACTIVAS 14.090.024 13.924.276 99%
5. DESPESAS TOTAIS E OPERAÇÕES FINANCEIRAS (2+3+4) 276.460.150 259.262.351 94%
6. SALDO CORRENTE (1.1-2) 37.162.123 34.558.318 93%
7. DÉFICE GLOBAL ANTES DE DONATIVOS (1-5) -53.600.466 -46.230.152 86%
8. DONATIVOS 17.372.659 17.671.701 102%
EXTERNOS 17.372.659 17.671.701 102%
Consignados a Projectos 17.372.659 17.670.645 102%
Contravalores Não Consignados 0 1.056 0%
9. DÉFICE GLOBAL APÓS DONATIVOS (7+8) -36.227.807 -28.558.451 79%
10. EMPRÉSTIMOS EXTERNOS LÍQUIDOS 28.297.000 19.724.189 70%
Consignados a Projectos 30.336.917 21.749.349 72%
Consignados a Acordos de Retrocessão 13.154.625 13.071.930 99%
Contravalores Não Consignados 0 95.076 0%
Amortizações -15.194.542 -15.192.166 100%
11. CRÉDITO INTERNO LÍQUIDO (-9-10) 7.930.807 34.374.531 433%
11.1 Dois quais Outras Operacoes 25.540.269
12. FINANCIAMENTO TOTAL (8+10+11) 53.600.466 71.770.420 134%
Mapa l - 1-1
Unidade: 10^3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO - 2018
Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito Central, Provincial, Distrital e Autárquico

Despesa de Investimento
Função Despesa de Funcionamento Interno Externo Total Operações Financeiras Despesa Total

Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de
Cód. Descrição Realização Realização Realização Realização Realização Realização
Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz.

01 Serviços Públicos Gerais 68.871.370 67.272.317 97,7% 11.872.434 11.492.929 96,8% 3.721.140 2.476.204 66,5% 15.593.574 13.969.132 89,6% 14.128.947 13.924.276 98,6% 98.593.891 95.165.725 96,5%
01111 ORGAOS EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS 9.000.500 8.855.603 98,4% 1.568.549 1.514.282 96,5% 872.190 707.337 81,1% 2.440.739 2.221.619 91,0% 11.441.239 11.077.222 96,8%
01121 ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL 18.157.668 18.061.227 99,5% 6.392.194 6.269.644 98,1% 1.285.627 648.770 50,5% 7.677.822 6.918.414 90,1% 25.835.490 24.979.641 96,7%
01131 NEGOCIOS ESTRANGEIROS 3.003.326 3.003.035 100,0% 150 150 3.003.476 3.003.035 100,0%
01211 AJUDA ECONOMICA AOS PAISES EM DESENV. E PAISES EM TRANSICAO 17.823 17.823 100,0% 17.823 17.823 100,0%
01321 PLANEAMENTO GLOBAL E ESTATISTICA 323.785 319.523 98,7% 660.796 645.095 97,6% 472.756 265.922 56,2% 1.133.552 911.018 80,4% 1.457.336 1.230.540 84,4%
01331 OUTROS SERVICOS GERAIS 1.291.808 1.137.718 88,1% 215.092 209.728 97,5% 1.385 216.477 209.728 96,9% 1.508.285 1.347.446 89,3%
01411 PESQUISA BASICA 471.959 462.334 98,0% 262.645 260.236 99,1% 907.379 773.907 85,3% 1.170.023 1.034.143 88,4% 1.641.982 1.496.477 91,1%
01611 SERVICOS PUBLICOS GERAIS N.E. 5.540.341 5.333.366 96,3% 1.232.029 1.173.864 95,3% 181.803 80.268 44,2% 1.413.832 1.254.132 88,7% 14.128.947 13.924.276 98,6% 6.954.173 6.587.498 94,7%
01711 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA 28.224.914 27.250.418 96,5% 28.224.914 27.250.418 96,5%
01811 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GERAL ENTRE DIFERENTES NIVEIS DO GOVERNO
2.839.247 2.831.272 99,7% 1.540.978 1.420.078 92,2% 1.540.978 1.420.078 92,2% 4.380.225 4.251.350 97,1%
02 Defesa 11.211.042 11.176.443 99,7% 681.869 678.715 99,5% 0 0 681.869 678.715 99,5% 0 0 11.892.911 11.855.158 99,7%
02111 DEFESA MILITAR 11.170.987 11.138.078 99,7% 681.869 678.715 99,5% 681.869 678.715 99,5% 11.852.855 11.816.793 99,7%
02511 DEFESA N.E. 40.056 38.365 95,8% 40.056 38.365 95,8%
03 Segurança e Ordem Pública 22.761.488 22.635.131 99,4% 2.053.341 2.028.596 98,8% 315.475 166.411 52,7% 2.368.816 2.195.007 92,7% 0 0 25.130.304 24.830.138 98,8%
03111 SERVICOS POLICIAIS 60.741 60.711 100,0% 60.741 60.711 100,0%
03311 TRIBUNAIS 3.335.635 3.305.026 99,1% 507.428 501.823 98,9% 315.475 166.411 52,7% 822.902 668.234 81,2% 4.158.537 3.973.260 95,5%
03411 PRISOES 1.734.667 1.729.029 99,7% 168.389 165.843 98,5% 168.389 165.843 98,5% 1.903.055 1.894.872 99,6%
03511 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA 19.330 19.330 100,0% 19.330 19.330 100,0%
03611 SEGURANCA E ORDEM PUBLICA N.E. 17.611.115 17.521.035 99,5% 1.377.525 1.360.930 98,8% 1.377.525 1.360.930 98,8% 18.988.640 18.881.965 99,4%
04 Assuntos económicos 6.185.005 5.901.892 95,4% 10.546.205 10.409.067 98,7% 17.280.209 14.837.096 85,9% 27.826.414 25.246.162 90,7% 30.644.204 30.627.594 99,9% 64.655.624 61.775.649 95,5%
04111 ASSUNTOS ECONOMICOS E COMERCIAIS GERAIS 542.611 536.309 98,8% 87.646 85.672 97,7% 94.675 8.972 9,5% 182.321 94.644 51,9% 724.932 630.954 87,0%
04121 ASSUNTOS LABORAIS GERAIS 399.050 382.918 96,0% 233.278 227.498 97,5% 233.278 227.498 97,5% 632.328 610.416 96,5%
04212 REFORMA AGRARIA 5.895 5.674 96,3% 36.378 36.143 99,4% 36.378 36.143 99,4% 42.273 41.817 98,9%
04213 PREÇOS E RENDIMENTOS AGRICOLAS 1.380 1.380 100,0% 1.380 1.380 100,0%
04214 EXTENSAO RURAL 4.022 3.934 97,8% 4.022 3.934 97,8% 4.022 3.934 97,8%
04216 CONTROLO DE PRAGAS 317.295 317.295 100,0% 317.295 317.295 100,0% 317.295 317.295 100,0%
04219 OUTROS SERVICOS N.E. 40 2.722 2.025 74,4% 2.722 2.025 74,4% 2.762 2.025 73,3%
04221 SILVICULTURA 713 713 100,0% 713 713 100,0%
04231 PESCA 325.514 316.391 97,2% 139.676 133.074 95,3% 1.722.339 875.756 50,8% 1.862.015 1.008.829 54,2% 2.187.529 1.325.220 60,6%
04251 IRRIGACAO 7.672 7.336 95,6% 77.243 76.258 98,7% 255.879 222.562 87,0% 333.122 298.820 89,7% 340.794 306.156 89,8%
04291 AGRICULTURA SILVICULTURA PESCA E CACA N.E. 1.021.918 976.944 95,6% 1.388.868 1.354.064 97,5% 1.340.981 725.704 54,1% 2.729.849 2.079.767 76,2% 3.751.767 3.056.712 81,5%
04321 PETROLEO E GAS NATURAL 152 152 100,0% 113.307 105.507 93,1% 113.307 105.507 93,1% 113.459 105.659 93,1%
04351 ELECTRICIDADE 124.168 112.088 90,3% 828.424 828.169 100,0% 828.424 828.169 100,0% 952.592 940.256 98,7%
04411 INDUSTRIA EXTRACTIVA TRANSF. CONSTRUCAO EXCEP. COMBUSTIVEIS 314.222 269.786 85,9% 116.081 106.090 91,4% 397.997 388.177 97,5% 514.078 494.266 96,1% 828.299 764.052 92,2%
04431 CONSTRUCAO 4.028 3.530 87,6% 487.062 486.022 99,8% 910.945 566.424 62,2% 1.398.007 1.052.446 75,3% 1.402.035 1.055.977 75,3%
04511 CONSTRUCAO DE ESTRADAS E AUTO-ESTRADAS 30.563 29.764 97,4% 3.399.376 3.399.371 100,0% 11.133.069 10.764.371 96,7% 14.532.445 14.163.743 97,5% 14.563.008 14.193.506 97,5%
04512 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO 248.590 229.793 92,4% 1.532.806 1.525.472 99,5% 26.101 26.101 100,0% 1.558.906 1.551.572 99,5% 1.807.496 1.781.365 98,6%
04521 INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE POR AGUA 230.212 228.074 99,1% 239.665 239.482 99,9% 239.665 239.482 99,9% 469.877 467.556 99,5%
04522 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE POR AGUA 225.224 213.598 94,8% 113.184 113.184 100,0% 113.184 113.184 100,0% 338.409 326.782 96,6%
04541 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS 9.848 6.884 69,9% 192.061 192.026 100,0% 1.019.031 1.013.477 99,5% 1.211.092 1.205.503 99,5% 1.220.940 1.212.387 99,3%
04542 FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE AEREO 53.448 44.678 83,6% 5.532 5.532 58.980 44.678 75,8%
04591 TRANSPORTE N.E. 203.819 193.196 94,8% 41.842 41.637 99,5% 232.784 214.482 92,1% 274.625 256.120 93,3% 478.445 449.315 93,9%
04611 COMUNICACOES URBANAS 375 375 100,0% 375 375 100,0%
04691 COMUNICACOES N.E. 101.840 99.414 97,6% 6.238 5.483 87,9% 6.238 5.483 87,9% 108.078 104.897 97,1%
04721 HOTEIS E RESTAURANTES 93 93 100,0% 93 93 100,0%
04731 TURISMO 545.427 536.439 98,4% 231.458 222.840 96,3% 231.458 222.840 96,3% 776.885 759.279 97,7%

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Mapa l - 1-1
Unidade: 10^3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO - 2018
Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito Central, Provincial, Distrital e Autárquico

Despesa de Investimento
Função Despesa de Funcionamento Interno Externo Total Operações Financeiras Despesa Total

Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de
Cód. Descrição Realização Realização Realização Realização Realização Realização
Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz.

04811 PESQUISA E DESEN. ASSUNTOS ECONOMICOS GERAIS COMERCIAIS 70.931 68.646 96,8% 11.269 11.266 100,0% 11.269 11.266 100,0% 82.200 79.912 97,2%
04821 PESQUISA E DESEN. AGRICULTURA SIVIC PECUARIA PESCA 327.945 322.851 98,4% 467.733 463.726 99,1% 122.234 31.070 25,4% 589.967 494.796 83,9% 917.912 817.647 89,1%
04841 PESQUISA E DESENV. SOBRE A IND. EXTR TRANSF CONSTRUCAO 150.499 133.690 88,8% 108.031 95.982 88,8% 108.031 95.982 88,8% 258.530 229.671 88,8%
04911 ASSUNTOS ECONOMICOS N.E. 1.238.828 1.181.178 95,3% 365.009 336.847 92,3% 24.175 389.184 336.847 86,6% 30.644.204 30.627.594 99,9% 1.628.012 1.518.025 93,2%
05 Protecção Ambiental 571.303 535.845 93,8% 2.329.382 2.292.526 98,4% 1.317.138 895.699 68,0% 3.646.520 3.188.225 87,4% 0 0 4.217.823 3.724.070 88,3%
05321 MUDANCAS CLIMATICAS 44.782 44.613 99,6% 4.504 3.993 88,7% 4.504 3.993 88,7% 49.286 48.606 98,6%
05411 PROTECCAO DA BIO DIVERSIDADE E DA PAISAGEM 117.895 116.379 98,7% 117.895 116.379 98,7% 117.895 116.379 98,7%
05511 PESQUISA E DESENVOLV. SOBRE A PROTECCAO AMBIENTAL 233.948 230.022 98,3% 1.888.642 1.878.284 99,5% 1.317.138 895.699 68,0% 3.205.780 2.773.983 86,5% 3.439.727 3.004.006 87,3%
05611 PROTECCAO AMBIENTAL N.E. 292.573 261.210 89,3% 318.341 293.870 92,3% 318.341 293.870 92,3% 610.914 555.080 90,9%
06 Habitação e Desenvolvimento Colectivo 887.224 849.406 95,7% 2.165.902 2.135.550 98,6% 7.454.656 6.535.786 87,7% 9.620.558 8.671.335 90,1% 0 0 10.507.782 9.520.742 90,6%
06111 DESENVOLVIMENTO DA HABITACAO 66.101 65.820 99,6% 37.850 37.850 100,0% 37.850 37.850 100,0% 103.951 103.669 99,7%
06311 ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA 431.717 430.504 99,7% 2.447.705 2.145.867 87,7% 2.879.422 2.576.371 89,5% 2.879.422 2.576.371 89,5%
06312 ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL 17.788 10.715 60,2% 862.256 811.570 94,1% 880.044 822.285 93,4% 880.044 822.285 93,4%
06319 ABASTECIMENTO DE AGUA N.E. 92.386 73.954 80,0% 219.324 219.180 99,9% 970.893 775.866 79,9% 1.190.217 995.046 83,6% 1.282.603 1.068.999 83,3%
06611 HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS N.E. 728.736 709.633 97,4% 1.459.224 1.437.301 98,5% 3.173.801 2.802.483 88,3% 4.633.025 4.239.785 91,5% 5.361.761 4.949.417 92,3%
07 Saúde 17.150.047 16.908.675 98,6% 2.305.547 2.279.593 98,9% 7.904.057 3.884.964 49,2% 10.209.603 6.164.556 60,4% 0 0 27.359.650 23.073.232 84,3%
07111 PRODUTOS FARMACEUTICOS 23.387 22.500 96,2% 23.387 22.500 96,2% 23.387 22.500 96,2%
07121 OUTROS PRODUTOS 4.977 159.000 158.249 99,5% 159.000 158.249 99,5% 163.977 158.249 96,5%
07141 MEDICAMENTOS APARELHOS E EQUIPAMENTO MEDICOS N.E. 4.579.235 4.486.971 98,0% 198.245 163.247 82,3% 198.245 163.247 82,3% 4.777.480 4.650.218 97,3%
07211 CLINICAS E CONSULTORIOS DE MEDICINA GERAL 616 184 29,8% 616 184 29,8%
07311 SERVICOS HOSPITALARES GERAIS 2.710.013 2.626.264 96,9% 106.954 105.406 98,6% 240.859 75.858 31,5% 347.813 181.264 52,1% 3.057.826 2.807.528 91,8%
07321 SERVICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS 1.802.260 1.796.102 99,7% 185.497 185.400 99,9% 1.353.815 209.480 15,5% 1.539.312 394.880 25,7% 3.341.572 2.190.981 65,6%
07411 SERVICOS DE SAUDE PUBLICA 2.901.863 2.867.619 98,8% 557.520 535.705 96,1% 3.010.654 1.420.677 47,2% 3.568.174 1.956.382 54,8% 6.470.037 4.824.000 74,6%
07511 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE 9.596 9.596 9.596
07611 SAUDE N.E. 5.151.083 5.131.537 99,6% 1.432.188 1.430.582 99,9% 2.931.889 1.857.453 63,4% 4.364.077 3.288.035 75,3% 9.515.160 8.419.571 88,5%
08 Recreação, Cultura e Religião 1.206.323 1.185.566 98,3% 109.322 98.981 90,5% 0 0 109.322 98.981 90,5% 0 0 1.315.645 1.284.547 97,6%
08111 RECREACAO E SERVICOS DESPORTIVOS 287.002 277.561 96,7% 35.668 30.081 84,3% 35.668 30.081 84,3% 322.670 307.642 95,3%
08211 SERVICOS CULTURAIS 302.777 296.563 97,9% 43.392 40.635 93,6% 43.392 40.635 93,6% 346.169 337.198 97,4%
08311 RADIODIFUSAO E SERVICOS EDITORIAIS 163.350 158.249 96,9% 25.662 23.666 92,2% 25.662 23.666 92,2% 189.012 181.914 96,2%
08511 PESQUISA E DES. EM RECREACAO CULTURA E RELIGIAO 4.600 4.600 100,0% 4.600 4.600 100,0% 4.600 4.600 100,0%
08611 RECREACAO CULTURA E RELIGIAO N.E. 453.193 453.193,39 100,0% 453.193 453.193 100,0%
09 Educação 46.583.493 46.222.997 99,2% 1.337.314 1.246.427 93,2% 7.459.656 4.572.764 61,3% 8.796.970 5.819.191 66,1% 0 0 55.380.463 52.042.187 94,0%
09111 ENSINO PRE-PRIMARIO 288.579 288.194 99,9% 570 170 29,8% 375.691 119.110 31,7% 376.260 119.279 31,7% 664.839 407.473 61,3%
09121 ENSINO PRIMARIO DO 1 GRAU (EP1) 12.303.427 12.282.461 99,8% 88.732 85.884 96,8% 2.014.416 1.637.952 81,3% 2.103.148 1.723.836 82,0% 14.406.574 14.006.297 97,2%
09122 ENSINO PRIMARIO DO 2 GRAU (EP2) 1.068.617 1.066.363 99,8% 9.604 9.604 100,0% 9.604 9.604 100,0% 1.078.221 1.075.967 99,8%
09123 ENSINO PRIMARIO COMPLETO (EPC) 7.567.839 7.558.653 99,9% 144.662 143.224 99,0% 2.010.778 1.051.837 52,3% 2.155.440 1.195.061 55,4% 9.723.278 8.753.714 90,0%
09131 ALFABETIZACAO DE ADULTOS 8.211 8.211 100,0% 34.705 33.659 97,0% 34.705 33.659 97,0% 42.917 41.870 97,6%
09132 EDUCACAO DE ADULTOS 253 253 100,0% 5.812 5.192 89,3% 5.812 5.192 89,3% 6.065 5.445 89,8%
09211 ENSINO SECUNDARIO GERAL DO 1 CICLO (ESG1) 6.447.524 6.393.745 99,2% 36.314 35.065 96,6% 336.553 235.563 70,0% 372.867 270.628 72,6% 6.820.391 6.664.373 97,7%
09212 ENSINO SECUNDARIO GERAL DO 2 CICLO (ESG2) 5.992.149 5.935.551 99,1% 154.144 147.275 95,5% 168.629 62.406 37,0% 322.773 209.681 65,0% 6.314.922 6.145.231 97,3%
09311 ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE 184.516 182.456 98,9% 423.836 423.836 608.352 182.456 30,0%
09312 ENSINO TECNICO BASICO 74.775 73.952 98,9% 74.775 73.952 98,9%
09313 ENSINO TECNICO MEDIO 895.035 881.246 98,5% 131.632 131.632 100,0% 351.458 142.963 40,7% 483.090 274.595 56,8% 1.378.125 1.155.841 83,9%
09321 ENSINO TECNICO MEDIO 105.711 100.773 95,3% 11.226 5.748 51,2% 11.226 5.748 51,2% 116.937 106.521 91,1%
09411 GRADUACAO 2.818.489 2.695.021 95,6% 274.749 227.925 83,0% 26.000 4.438 17,1% 300.749 232.364 77,3% 3.119.238 2.927.385 93,8%
09419 GRADUACAO E POS-GRADUACAO N.E. 2.658.983 2.653.928 99,8% 53.553 53.264 99,5% 6.496 60.048 53.264 88,7% 2.719.032 2.707.192 99,6%
09431 ENSINO SUPERIOR N.E. 301.646 294.449 97,6% 17.720 17.278 97,5% 17.720 17.278 97,5% 319.366 311.727 97,6%

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Mapa l - 1-1
Unidade: 10^3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO - 2018
Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito Central, Provincial, Distrital e Autárquico

Despesa de Investimento
Função Despesa de Funcionamento Interno Externo Total Operações Financeiras Despesa Total

Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de Dotação Taxa de
Cód. Descrição Realização Realização Realização Realização Realização Realização
Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz. Actual Realiz.

09511 EDUCACAO NAO DEFINIVEL POR NIVEL 182.251 178.392 97,9% 83.580 70.746 84,6% 56.501 10.143 18,0% 140.081 80.889 57,7% 322.332 259.281 80,4%
09611 SERVICOS AUXILIARES DE EDUCACAO 5.196.939 5.152.667 99,1% 60.898 59.718 98,1% 910.889 715.973 78,6% 971.788 775.691 79,8% 6.168.727 5.928.358 96,1%
09711 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM EDUCACAO 121.559 115.742 95,2% 765.203 579.175 75,7% 886.762 694.917 78,4% 886.762 694.917 78,4%
09811 ENSINO N.E. 488.550 476.682 97,6% 117.458 113.906 97,0% 3.604 3.601 99,9% 121.062 117.507 97,1% 609.612 594.188 97,5%
10 Segurança e Acção Social 5.538.566 5.499.015 99,3% 293.390 275.068 93,8% 2.257.228 844.356 37,4% 2.550.619 1.119.424 43,9% 0 0 8.089.185 6.618.439 81,8%
10111 DOENCA 16 16 100,0% 16 16 100,0%
10411 SUBSIDIO A FAMILIAS 2.800 2.800 100,0% 2.800 2.800 100,0%
10711 EXCLUSAO SOCIAL N.E. 21.192 20.978 99,0% 3.557 3.257 91,6% 3.557 3.257 91,6% 24.748 24.235 97,9%
10811 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SEGURANÇA SOCIAL 606 606 100,0% 606 606 100,0%
10911 SEGURANCA E ACCAO SOCIAL N.E. 5.513.953 5.474.616 99,3% 289.834 271.811 93,8% 2.257.228 844.356 37,4% 2.547.062 1.116.167 43,8% 8.061.015 6.590.783 81,8%
Total 180.965.861 178.187.288 98,5% 33.694.706 32.937.450 97,8% 47.709.559 34.213.279 71,7% 81.404.265 67.150.729 82,5% 44.773.152 44.551.870 99,5% 307.143.278 289.889.887 94,4%

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CONTA GERAL DO ESTADO DE 2018 Mapa I 1-2
DESPESAS NAS ÁREAS ECONÓMICAS E SOCIAIS

PERÍODO: 01-01-18 a 31-12-18 (Em Mil Meticais)


DESPESA DE DESPESA DE INVESTIMENTO DESPESA TOTAL
Código Sectores Estruturantes/ Áreas Económicas e Sociais FUNCIONAMENTO Componente Interna Componente Externa Total Orçamento Realização % da
Designação Dot. Inicial
Dot.Revista
Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Inicial Final Peso Valor peso R/DI Peso Realiz.
EDUCAÇÃO 43.615.106 49.490.009 49.008.484 99,0 1.585.331 1.542.067 1.466.790 95,1 7.180.083 8.407.059 5.364.584 63,8 8.765.413 9.949.126 6.831.374 68,7 52.380.520 59.439.136 25,4 55.839.858 19,3 106,6 25,6 93,9
Ensino Geral 6.400.255 6.059.990 6.014.117 99,2 762.997 599.747 584.184 97,4 3.807.774 5.360.627 3.033.602 56,6 4.570.771 5.960.374 3.617.785 60,7 10.971.026 12.020.364 5,1 9.631.902 3,3 87,8 4,4 80,1
50A000141 Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 504.369 476.337 471.603 99,0 341.950 133.233 133.233 100,0 2.835.123 2.849.339 1.388.663 48,7 3.177.073 2.982.571 1.521.896 51,0 3.681.442 3.458.908 1,5 1.993.499 0,7 54,1 0,9 57,6
50A001641 Instituto de Línguas - IL 95.279 74.174 65.793 88,7 19.330 11.771 8.181 69,5 0 0 0 19.330 11.771 8.181 69,5 114.609 85.945 0,0 73.974 0,0 64,5 0,0 86,1
50A002241 Instituto Nacional de Educação à Distância 13.193 15.403 14.748 95,7 0 20.686 20.686 100,0 0 0 0 0 20.686 20.686 100,0 13.193 36.088 0,0 35.433 0,0 268,6 0,0 98,2
50A002341 Instituto de Bolsas de Estudo 216.890 343.315 343.315 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.890 343.315 0,1 343.315 0,1 158,3 0,2 100,0
50A003341 Instituto Médio de Ciências Documentais 7.977 7.981 7.651 95,9 850 850 720 84,8 0 0 0 850 850 720 84,8 8.827 8.831 0,0 8.371 0,0 94,8 0,0 94,8
50B/L000141 Direcções Provinciais de Educação 5.545.207 5.126.733 5.095.201 99,4 399.907 432.336 420.588 97,3 972.651 2.511.288 1.644.938 65,5 1.372.558 2.943.624 2.065.527 70,2 6.917.765 8.070.357 3,4 7.160.728 2,5 103,5 3,3 88,7
50A003741 Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa 17.341 16.047 15.805 98,5 960 872 776 89,0 0 0 0 960 872 776 89,0 18.301 16.919 0,0 16.581 0,0 90,6 0,0 98,0
Ensino Superior 6.754.132 6.847.475 6.585.117 96,2 781.847 896.590 839.687 93,7 2.048.237 1.693.976 1.027.193 60,6 2.830.085 2.590.566 1.866.880 72,1 9.584.217 9.438.041 4,0 8.451.997 2,9 88,2 3,9 89,6
50B-J001641 Delegação da Universidade Pedagógica 1.621.869 1.407.474 1.326.285 94,2 236.937 169.562 136.084 80,3 0 0 0 236.937 169.562 136.084 80,3 1.858.806 1.577.036 0,7 1.462.369 0,5 78,7 0,7 92,7
52F000741 Instituto Superior Politécnico de Songo 99.814 98.842 97.557 98,7 19.664 89 0 0,0 0 0 0 19.664 89 0 0,0 119.478 98.931 0,0 97.557 0,0 81,7 0,0 98,6
52F000841 Instituto Superior Politécnico de Tete 138.920 114.029 100.296 88,0 10.223 2.723 838 30,8 0 0 0 10.223 2.723 838 30,8 149.143 116.752 0,0 101.134 0,0 67,8 0,0 86,6
52G000741 Instituto Superior Politécnico de Manica 72.443 76.622 76.319 99,6 4.040 4.038 3.634 90,0 0 0 0 4.040 4.038 3.634 90,0 76.483 80.660 0,0 79.954 0,0 104,5 0,0 99,1
52J000741 Instituto Superior Politécnico de Gaza 83.832 81.012 81.012 100,0 31.440 18.638 11.156 59,9 0 0 0 31.440 18.638 11.156 59,9 115.272 99.650 0,0 92.168 0,0 80,0 0,0 92,5
52D000741 Universidade de Lúrio 262.107 346.462 346.462 100,0 49.300 44.485 44.363 99,7 26.000 26.000 4.438 17,1 75.300 70.485 48.802 69,2 337.407 416.947 0,2 395.263 0,1 117,1 0,2 94,8
52H000641 Universidade de Zambeze 327.832 327.524 326.590 99,7 17.250 47.049 46.228 98,3 0 0 0 17.250 47.049 46.228 98,3 345.082 374.573 0,2 372.818 0,1 108,0 0,2 99,5
52003841 Faculdade de Engenharia 5.615 5.208 5.008 96,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.615 5.208 0,0 5.008 0,0 89,2 0,0 96,1
52003941 Arquivo Histórico de Moçambique 3.808 3.272 2.893 88,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.808 3.272 0,0 2.893 0,0 76,0 0,0 88,4
52004041 Instituto Nacional do Governo Electrónico 0 329.857 270.351 82,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.857 0,1 270.351 0,1 #DIV/0! 0,1 82,0
52000841 Escola Superior de Desenvolvimento de Vilankulo 20.665 18.432 18.280 99,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.665 18.432 0,0 18.280 0,0 88,5 0,0 99,2
52000941 Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane 13.270 13.224 13.072 98,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.270 13.224 0,0 13.072 0,0 98,5 0,0 98,9
52000941 Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto 11.734 8.026 8.001 99,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.734 8.026 0,0 8.001 0,0 68,2 0,0 99,7
50A002141 Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior 14.494 18.549 18.184 98,0 0 5.254 3.527 67,1 0 0 0 0 5.254 3.527 67,1 14.494 23.803 0,0 21.711 0,0 149,8 0,0 91,2
52A000141 Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Tecnico-Profissional 88.653 127.805 123.522 96,6 73.157 357.367 357.363 100,0 1.355.136 1.327.671 770.395 58,0 1.428.293 1.685.038 1.127.758 66,9 1.516.947 1.812.844 0,8 1.251.280 0,4 82,5 0,6 69,0
52A001041 Academia de Ciências de Moçambique 3.828 30.642 30.616 99,9 1.353 135 0 0,0 0 0 0 1.353 135 0 0,0 5.182 30.778 0,0 30.616 0,0 590,8 0,0 99,5
52A001441 Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotanica 7.966 10.114 9.879 97,7 3.506 2.749 2.749 100,0 0 0 0 3.506 2.749 2.749 100,0 11.472 12.863 0,0 12.628 0,0 110,1 0,0 98,2
52A001541 Fundo Nacional de Investigação 6.478 8.960 8.960 100,0 3.830 1.783 1.783 100,0 0 0 0 3.830 1.783 1.783 100,0 10.308 10.743 0,0 10.743 0,0 104,2 0,0 100,0
52A001741 Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias para D.Comunit. 15.583 16.314 16.242 99,6 7.100 14.859 14.348 96,6 0 0 0 7.100 14.859 14.348 96,6 22.683 31.172 0,0 30.590 0,0 134,9 0,0 98,1
52B- 000541 Direcções Provinciais de Ciência e Tecnologia 186.313 359.328 285.169 79,4 32.174 53.636 51.873 96,7 0 0 0 32.174 53.636 51.873 96,7 218.487 412.964 0,2 337.042 0,1 154,3 0,2 81,6
52F000241 Centros Regionais de Ciência e Tecnologia - Norte/Centro/Sul 22.987 28.001 27.778 99,2 11.716 0 0 0 0 0 11.716 0 0 34.703 28.001 0,0 27.778 0,0 80,0 0,0 99,2
52A001641 Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação 280.009 323.745 323.397 99,9 0 0 0 0 1.385 0 0,0 0 1.385 0 280.009 325.129 0,1 323.397 0,1 115,5 0,1 99,5
52A002241 Instituto Superior de Ciências de Saúde 94.941 78.111 73.364 93,9 1.000 1.000 592 59,2 0 0 0 1.000 1.000 592 59,2 95.941 79.111 0,0 73.956 0,0 77,1 0,0 93,5
52A002341 Universidade Eduardo Mondlane 2.576.626 2.171.612 2.171.422 100,0 199.060 141.573 135.755 95,9 667.101 338.920 252.360 74,5 866.161 480.493 388.115 80,8 3.442.786 2.652.106 1,1 2.559.536 0,9 74,3 1,2 96,5
52A002441 Universidade Pedagógica 576.993 608.388 602.087 99,0 80.098 31.650 29.394 92,9 0 0 0 80.098 31.650 29.394 92,9 657.091 640.038 0,3 631.481 0,2 96,1 0,3 98,7
52A002541 Instituto Superior de Relações Internacionais 167.404 152.414 139.772 91,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.404 152.414 0,1 139.772 0,0 83,5 0,1 91,7
52A002641 Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique 8.578 29.684 29.675 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.578 29.684 0,0 29.675 0,0 346,0 0,0 100,0
52A002741 Escola Superior de Jornalismo 32.264 40.377 39.591 98,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.264 40.377 0,0 39.591 0,0 122,7 0,0 98,1
52G000841 Delegação Provincial da Escola Superior de Jornalismo de Manica 9.108 13.445 13.334 99,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.108 13.445 0,0 13.334 0,0 146,4 0,0 99,2
Serviços Distritais -SDEJT 30.110.719 36.582.544 36.409.251 99,5 40.487 45.730 42.919 93,9 1.324.071 1.352.456 1.303.790 96,4 1.364.558 1.398.187 1.346.708 96,3 31.475.277 37.980.731 16,2 37.755.959 13,0 120,0 17,3 99,4
SAÚDE 21.221.436 18.366.290 18.131.389 98,7 1.808.119 2.144.492 2.118.909 98,8 3.576.666 7.859.208 3.869.136 49,2 5.384.785 10.003.700 5.988.045 59,9 26.606.221 28.369.990 12,1 24.119.435 8,3 90,7 11,1 85,0
Sistema de Saúde 15.956.057 12.184.017 12.032.124 98,8 1.808.119 2.144.492 2.118.909 98,8 3.574.680 7.829.929 3.845.624 49,1 5.382.799 9.974.421 5.964.533 59,8 21.338.856 22.158.438 9,5 17.996.657 6,2 84,3 8,3 81,2
58A000141 Ministério da Saúde 9.821.883 5.514.303 5.454.230 98,9 1.000.111 1.424.478 1.424.478 100,0 2.159.916 5.734.386 2.432.756 42,4 3.160.027 7.158.864 3.857.234 53,9 12.981.910 12.673.167 5,4 9.311.465 3,2 71,7 4,3 73,5
58A001241 Central de Medicamentos e Artigos Médicos 278.383 782.391 743.549 95,0 0 0 0 0 110.710 95.692 86,4 0 110.710 95.692 86,4 278.383 893.101 0,4 839.242 0,3 301,5 0,4 94,0
58A003041 Instituto Nacional de Saúde 0 20.885 20.885 100,0 0 3.808 3.808 100,0 0 0 0 0 3.808 3.808 100,0 0 24.693 0,0 24.693 0,0 #DIV/0! 0,0 100,0
58G003641 Instituto de Ciências de Saúde de Manica 24.762 32.153 30.773 95,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.762 32.153 0,0 30.773 0,0 124,3 0,0 95,7
58B-L00141 Direcções Provinciais da Saúde 1.222.609 1.258.976 1.233.023 97,9 402.839 421.139 398.955 94,7 1.295.259 1.769.811 1.138.205 64,3 1.698.098 2.190.949 1.537.160 70,2 2.920.707 3.449.926 1,5 2.770.183 1,0 94,8 1,3 80,3
58B-J000241 Hospitais Provinciais 1.095.571 1.302.571 1.288.656 98,9 75.558 69.348 67.383 97,2 0 0 0 75.558 69.348 67.383 97,2 1.171.128 1.371.920 0,6 1.356.039 0,5 115,8 0,6 98,8
58D000941 Hospital Distrital de Nacala- Porto 64.995 74.541 74.368 99,8 9.000 6.300 6.300 100,0 0 0 0 9.000 6.300 6.300 100,0 73.995 80.841 0,0 80.668 0,0 109,0 0,0 99,8
58K002041 Hospitais Gerais Provinciais 527.410 604.988 601.770 99,5 2.900 3.372 2.923 86,7 70.129 84.720 73.590 86,9 73.029 88.092 76.513 86,9 600.439 693.080 0,3 678.282 0,2 113,0 0,3 97,9
58A002441 Instituto de Ciências de Saúde de Quelimane 0 43.796 43.643 99,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.796 0,0 43.643 0,0 #DIV/0! 0,0 99,7
58A/D/H000741 Hospitais Centrais 2.476.503 2.446.222 2.438.578 99,7 317.711 216.047 215.063 99,5 48.322 129.247 104.862 81,1 366.033 345.295 319.925 92,7 2.842.536 2.791.516 1,2 2.758.503 1,0 97,0 1,3 98,8
58L006941 Hospital Geral da Polana Caniço 26.888 42.745 42.241 98,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.888 42.745 0,0 42.241 0,0 157,1 0,0 98,8
58L001341 Hospital Psiquiátrico de Infulene 61.053 60.446 60.408 99,9 0 0 0 1.055 1.055 518 49,2 1.055 1.055 518 49,2 62.107 61.501 0,0 60.926 0,0 98,1 0,0 99,1
Serviços Distritais - SDSMAS 5.265.379 6.182.273 6.099.265 98,7 0 0 0 1.986 29.279 23.512 80,3 1.986 29.279 23.512 80,3 5.267.364 6.211.552 2,7 6.122.777 2,1 116,2 2,8 98,6
INFRA ESTRUTURAS 2.089.737 1.205.514 1.085.478 90,0 9.502.393 7.822.999 7.775.875 99,4 29.313.679 21.743.500 19.815.539 91,1 38.816.072 29.566.499 27.591.414 93,3 40.905.809 30.772.013 13,1 28.676.892 9,9 70,1 13,1 93,2

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CONTA GERAL DO ESTADO DE 2018 Mapa I 1-2
DESPESAS NAS ÁREAS ECONÓMICAS E SOCIAIS

PERÍODO: 01-01-18 a 31-12-18 (Em Mil Meticais)


DESPESA DE DESPESA DE INVESTIMENTO DESPESA TOTAL
Código Sectores Estruturantes/ Áreas Económicas e Sociais FUNCIONAMENTO Componente Interna Componente Externa Total Orçamento Realização % da
Designação Dot. Inicial
Dot.Revista
Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Inicial Final Peso Valor peso R/DI Peso Realiz.
Recursos Minerais e Energia 1.407.061 648.991 578.941 89,2 1.455.044 1.048.158 1.017.886 97,1 191.011 549.360 439.981 80,1 1.646.055 1.597.518 1.457.867 91,3 3.053.115 2.246.509 1,0 2.036.807 0,7 66,7 0,9 90,7
39A000141 Ministério dos Recursos Minerais e Energia 136.438 138.366 136.018 98,3 110.852 96.278 96.278 100,0 191.011 492.109 415.597 84,5 301.863 588.387 511.874 87,0 438.301 726.753 0,3 647.892 0,2 147,8 0,3 89,1
39B-K000141 Dir.Prov.dos Recursos Minerais e Energia 185.617 178.906 137.364 76,8 136.807 109.847 99.856 90,9 0 0 0 136.807 109.847 99.856 90,9 322.425 288.753 0,1 237.220 0,1 73,6 0,1 82,2
39D220041 Centro de Gemologia e lapidação 3.022 3.113 3.071 98,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.022 3.113 0,0 3.071 0,0 101,6 0,0 98,7
39A001341 Instituto Geologico Mineiro 311.571 198.547 184.509 92,9 215.927 87.799 76.335 86,9 0 0 0 215.927 87.799 76.335 86,9 527.498 286.346 0,1 260.844 0,1 49,4 0,1 91,1
39A001841 Instituto Nacional do Petroleo 583.289 0 0 299.276 7.800 0 0,0 0 0 0 299.276 7.800 0 0,0 882.564 7.800 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
39A001241 Museu Nacional de Geologia 4.899 5.204 5.204 100,0 7.614 7.604 6.843 90,0 0 0 0 7.614 7.604 6.843 90,0 12.513 12.808 0,0 12.047 0,0 96,3 0,0 94,1
40A000941 Conselho Nacional de Electricidade 78.697 49.836 40.166 80,6 2.011 963 963 100,0 0 0 0 2.011 963 963 100,0 80.709 50.799 0,0 41.129 0,0 51,0 0,0 81,0
39A002541 Fundo Nacional de Energia 90.000 60.000 57.904 96,5 680.000 735.362 735.362 100,0 0 57.251 24.384 42,6 680.000 792.613 759.746 95,9 770.000 852.613 0,4 817.649 0,3 106,2 0,4 95,9
39A002641 Agência Nacional de Energia Atómica- Entidade Reguladora 13.526 15.019 14.705 97,9 2.557 2.504 2.249 89,8 0 0 0 2.557 2.504 2.249 89,8 16.083 17.524 0,0 16.953 0,0 105,4 0,0 96,7
Estradas 0 0 0 6.784.448 4.757.013 4.752.071 99,9 23.939.584 13.228.858 12.492.666 94,4 30.724.032 17.985.871 17.244.737 95,9 30.724.032 17.985.871 7,7 17.244.737 5,9 56,1 7,9 95,9
47A001941 Fundo de Estradas 0 0 0 6.784.448 4.757.013 4.752.071 99,9 23.939.584 13.228.858 12.492.666 94,4 30.724.032 17.985.871 17.244.737 95,9 30.724.032 17.985.871 7,7 17.244.737 5,9 56,1 7,9 95,9
Águas e Obras Públicas 682.676 556.523 506.537 91,0 1.262.901 2.017.828 2.005.919 99,4 5.183.085 7.965.282 6.882.892 86,4 6.445.986 9.983.110 8.888.811 89,0 7.128.662 10.539.633 4,5 9.395.348 3,2 131,8 4,3 89,1
Águas 238.028 105.300 85.446 81,1 549.692 1.363.309 1.362.815 100,0 2.543.955 3.943.311 3.366.723 85,4 3.093.647 5.306.620 4.729.539 89,1 3.331.675 5.411.919 2,3 4.814.985 1,7 144,5 2,2 89,0
47A001041 Administração de infra-estruturas de agua e Saneamento 9.815 9.838 8.488 86,3 209.838 697.606 697.606 100,0 1.418.789 1.486.941 1.198.701 80,6 1.628.627 2.184.547 1.896.307 86,8 1.638.442 2.194.385 0,9 1.904.795 0,7 116,3 0,9 86,8
47A/H000741 Administracao Regional das Aguas Norte/centro Nt/Zambeze/Centro e Sul 192.839 64.278 47.543 74,0 248.462 280.740 280.314 99,8 388.098 755.619 722.783 95,7 636.560 1.036.359 1.003.097 96,8 829.399 1.100.636 0,5 1.050.640 0,4 126,7 0,5 95,5
47A002841 Conselho de Regulação de Abastecimento de Águas 35.374 31.184 29.415 94,3 2.889 2.332 2.332 100,0 189.326 82.325 53.083 64,5 192.214 84.657 55.415 65,5 227.589 115.841 0,0 84.829 0,0 37,3 0,0 73,2
47A003641 DIRECCAO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO 0 0 0 88.503 382.632 382.564 100,0 547.743 1.618.426 1.392.157 86,0 636.246 2.001.058 1.774.720 88,7 636.246 2.001.058 0,9 1.774.720 0,6 278,9 0,8 88,7
Obras Públicas 444.648 451.223 421.091 93,3 713.209 654.520 643.103 98,3 2.639.129 4.021.971 3.516.169 87,4 3.352.338 4.676.491 4.159.272 88,9 3.796.986 5.127.714 2,2 4.580.364 1,6 120,6 2,1 89,3
47A000141 Min.das Obras Públicas e Habitação e Recursos Hidricos a/ 151.943 153.900 140.579 91,3 28.023 12.391 12.391 100,0 0 0 0 28.023 12.391 12.391 100,0 179.966 166.292 0,1 152.971 0,1 85,0 0,1 92,0
47B-L000141 Dir.Prov.das Obras Públicas e Habitação 167.713 173.146 167.368 96,7 403.671 295.883 285.053 96,3 15.943 37.472 15.841 42,3 419.614 333.356 300.894 90,3 587.327 506.502 0,2 468.262 0,2 79,7 0,2 92,5
47C/D/F000841 Del. Administ. do Parque Imobiliário do Estado 27.147 25.828 25.695 99,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.147 25.828 0,0 25.695 0,0 94,7 0,0 99,5
47A002241 Laboratório de Engenharia de Moçambique 26.403 57.065 46.314 81,2 20.814 20.232 19.647 97,1 0 0 0 20.814 20.232 19.647 97,1 47.216 77.297 0,0 65.960 0,0 139,7 0,0 85,3
47A002541 Administração do Parque Imobiliário do Estado 4.009 3.998 3.998 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.009 3.998 0,0 3.998 0,0 99,7 0,0 100,0
47A002741 Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Agua 0 0 0 50.000 45.000 45.000 0,0 1.234.691 2.372.328 1.949.771 82,2 1.284.691 2.417.328 1.994.771 82,5 1.284.691 2.417.328 1,0 1.994.771 0,7 155,3 0,9 82,5
47A002641 Fundo para o Fomento de Habitação 67.433 37.286 37.137 99,6 58.021 37.850 37.850 100,0 0 0 0 58.021 37.850 37.850 100,0 125.454 75.136 0,0 74.987 0,0 59,8 0,0 99,8
47A003741 DIRECCAO NACIONAL DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 0 0 0 152.680 243.163 243.163 100,0 1.388.496 1.612.171 1.550.557 96,2 1.541.176 1.855.334 1.793.720 96,7 1.541.176 1.855.334 0,8 1.793.720 0,6 116,4 0,8 96,7
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 4.350.522 4.505.159 4.365.511 96,9 5.113.006 6.467.636 6.292.825 97,3 3.769.247 4.279.934 2.492.516 58,2 8.882.253 10.747.570 8.785.340 81,7 13.232.774 15.252.729 6,5 13.150.851 4,5 99,4 6,0 86,2
Agricultura e Mar e Pescas 2.642.384 2.421.616 2.323.581 96,0 3.069.447 4.637.009 4.552.839 98,2 3.508.467 3.973.806 2.351.058 59,2 6.577.914 8.610.815 6.903.897 80,2 9.220.299 11.032.431 4,7 9.227.477 3,2 100,1 4,2 83,6
Agricultura 2.106.609 1.960.090 1.875.100 95,7 2.892.204 4.465.767 4.391.649 98,3 2.269.623 2.913.997 1.843.965 63,3 5.161.826 7.379.764 6.235.614 84,5 7.268.435 9.339.854 4,0 8.110.714 2,8 111,6 3,7 86,8
35A000141 Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar 122.290 126.455 126.040 99,7 389.712 401.349 401.109 99,9 23.855 124.184 30.124 24,3 413.567 525.533 431.234 82,1 535.857 651.988 0,3 557.274 0,2 104,0 0,3 85,5
35A000341 DIRECCAO NACIONAL DE EXTENSAO AGRARIA - MINAG 0 0 0 0 0 0 26.734 115.723 66.915 57,8 26.734 115.723 66.915 57,8 26.734 115.723 0,0 66.915 0,0 250,3 0,0 57,8
35A001541 Secretariado técnico de Segurança Alimentar e Nutricional 14.473 12.132 10.475 86,3 3.640 2.550 2.499 98,0 51.560 53.615 46.056 85,9 55.200 56.165 48.555 86,5 69.673 68.297 0,0 59.030 0,0 84,7 0,0 86,4
35B-L000141 Dir.Prov.da Agricultura e Desenvolvimento Rural 651.439 590.376 561.559 95,1 455.139 376.200 354.835 94,3 40.168 175.336 53.330 30,4 495.307 551.536 408.165 74,0 1.146.746 1.141.912 0,5 969.724 0,3 84,6 0,4 84,9
35C/D/H/I001941 Delegação do Instituto do Algodão de Moçambique 16.375 18.801 18.627 99,1 13.378 12.362 12.003 97,1 0 0 0 13.378 12.362 12.003 97,1 29.753 31.163 0,0 30.630 0,0 102,9 0,0 98,3
35C-K002041 Delegação do Instituto de Fomento de Caju 51.339 52.960 51.642 97,5 55.986 135.099 132.762 98,3 0 0 0 55.986 135.099 132.762 98,3 107.325 188.059 0,1 184.404 0,1 171,8 0,1 98,1
35D-J001341 Delegações Provinciais do Centro de Promoção da Agricultura 10.203 9.533 9.345 98,0 17.590 8.795 8.746 99,4 768.148 831.460 527.438 63,4 785.738 840.254 536.184 63,8 795.941 849.788 0,4 545.529 0,2 68,5 0,3 64,2
35A001641 Instituto Nacional do Algodão de Moçambique 57.766 48.593 42.869 88,2 78.744 53.847 42.020 78,0 38.823 38.823 0 0,0 117.567 92.670 42.020 45,3 175.332 141.263 0,1 84.889 0,0 48,4 0,0 60,1
35A002141 Instituto de Fomento do Cajú 10.274 12.590 12.390 98,4 110.201 997.128 997.128 100,0 0 1.840 1.840 100,0 110.201 998.968 998.968 100,0 120.475 1.011.558 0,4 1.011.358 0,3 839,5 0,5 100,0
35A003641 Instituto de Investigação Agraria de Moçambique 147.387 129.313 126.644 97,9 46.358 43.656 43.656 100,0 0 0 0 46.358 43.656 43.656 100,0 193.745 172.970 0,1 170.301 0,1 87,9 0,1 98,5
35A004341 Centro de Promoção da Agricultura 400 40 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 40 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
33A000141 Ministério da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural 139.152 145.707 145.288 99,7 64.846 268.756 263.276 98,0 0 0 0 64.846 268.756 263.276 98,0 203.998 414.463 0,2 408.564 0,1 200,3 0,2 98,6
33A002641 Instituto de Formação em Admin. de Terras e Cartografia 18.215 19.619 19.504 99,4 4.510 6.764 5.880 86,9 0 0 0 4.510 6.764 5.880 86,9 22.725 26.383 0,0 25.384 0,0 111,7 0,0 96,2
33A002541 Centro Nacional de Cartografia e Teledatação 21.710 21.289 20.856 98,0 5.158 4.028 3.512 87,2 0 0 0 5.158 4.028 3.512 87,2 26.868 25.316 0,0 24.367 0,0 90,7 0,0 96,3
33A001141 Instituto Médio de Planeamento Fisico e Ambiente 25.117 21.313 20.419 95,8 6.610 6.296 5.635 89,5 0 0 0 6.610 6.296 5.635 89,5 31.727 27.608 0,0 26.053 0,0 82,1 0,0 94,4
33A001641 Fundo do Ambiente 108.398 13.385 12.864 96,1 808.971 1.733.405 1.727.518 99,7 586.371 839.052 579.150 69,0 1.395.342 2.572.457 2.306.668 89,7 1.503.740 2.585.843 1,1 2.319.531 0,8 154,3 1,1 89,7
33A002341 Administração Nacional das Areas de Conservação (ANAC) 40.012 52.398 51.800 98,9 49.566 52.252 51.795 99,1 478.086 478.086 316.549 66,2 527.652 530.337 368.345 69,5 567.663 582.735 0,2 420.145 0,1 74,0 0,2 72,1
33B-000141 Dirrecções Prov. De Coordenação da Acção Ambiental 265.705 319.949 287.189 89,8 360.190 185.164 161.786 87,4 0 0 0 360.190 185.164 161.786 87,4 625.894 505.113 0,2 448.975 0,2 71,7 0,2 88,9
33C000541 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro 4.848 5.523 5.161 93,4 500 499 449 90,0 0 0 0 500 499 449 5.348 6.022 0,0 5.610 0,0 104,9 0,0 93,2
33D000441 Centro de Desenvolvimento Sustentável das Zonas Urbanas 4.959 5.198 5.148 99,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.959 5.198 0,0 5.148 0,0 103,8 0,0 99,0
33G000341 Centro de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Naturais 8.126 8.917 8.703 97,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.126 8.917 0,0 8.703 0,0 107,1 0,0 97,6
33J000241 Centro de Desenvolvimento Sustentável Zonas Costeiras 5.068 4.131 4.105 99,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.068 4.131 0,0 4.105 0,0 81,0 0,0 99,4
35A004941 Fundo de Desenvolvimento Agrário 276.889 153.133 146.653 95,8 366.006 154.792 154.400 99,7 0 0 0 366.006 154.792 154.400 99,7 642.895 307.925 0,1 301.053 0,1 46,8 0,1 97,8
35A005041 Instituto Nacional de Irrigação 11.548 11.625 11.288 97,1 43.800 12.616 12.612 100,0 255.879 255.879 222.562 87,0 299.679 268.495 235.174 87,6 311.227 280.120 0,1 246.463 0,1 79,2 0,1 88,0
35B/D/G/J002141Centro Regional da Zona Noroeste/Nordeste/Centro/Sul do IIAM 94.917 177.111 176.530 99,7 11.300 10.210 10.030 98,2 0 0 0 11.300 10.210 10.030 98,2 106.217 187.321 0,1 186.560 0,1 175,6 0,1 99,6
Mar e Pescas 461.776 461.526 448.481 97,2 177.243 171.242 161.190 94,1 1.238.845 1.059.809 507.093 47,8 1.416.088 1.231.051 668.283 54,3 1.877.864 1.692.577 0,7 1.116.763 0,4 59,5 0,5 66,0

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CONTA GERAL DO ESTADO DE 2018 Mapa I 1-2
DESPESAS NAS ÁREAS ECONÓMICAS E SOCIAIS

PERÍODO: 01-01-18 a 31-12-18 (Em Mil Meticais)


DESPESA DE DESPESA DE INVESTIMENTO DESPESA TOTAL
Código Sectores Estruturantes/ Áreas Económicas e Sociais FUNCIONAMENTO Componente Interna Componente Externa Total Orçamento Realização % da
Designação Dot. Inicial
Dot.Revista
Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Inicial Final Peso Valor peso R/DI Peso Realiz.
37A000141 Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas 48.121 51.605 50.736 98,3 23.724 23.258 22.796 98,0 333.155 450.561 221.409 49,1 356.879 473.819 244.205 51,5 405.000 525.424 0,2 294.941 0,1 72,8 0,1 56,1
37A000641 Administracção Nacional das Pescas 22.774 21.391 21.086 98,6 7.564 7.426 5.522 74,4 14.378 15.398 13.603 88,3 21.942 22.824 19.125 83,8 44.716 44.216 0,0 40.211 0,0 89,9 0,0 90,9
37A002041 Instituto de Desenvolvimento de pesca de Pequena Escala PROPESCA 0 0 0 0 0 0 0 367 0 0,0 0 367 0 0 367 0,0 0 0,0 0,0 0,0
37B- 000641 Delegações Provinciais da Administração Nac de Pescas 25.082 19.157 17.421 90,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.082 19.157 0,0 17.421 0,0 69,5 0,0 90,9
37A000541 Escola de Pesca 18.242 18.840 18.291 97,1 5.475 5.779 5.640 97,6 0 0 0 5.475 5.779 5.640 97,6 23.717 24.619 0,0 23.932 0,0 100,9 0,0 97,2
37B/K000141 Direcções Provinciais das Pescas 142.552 139.396 133.615 95,9 33.943 42.473 40.115 94,4 90.660 364.828 203.546 55,8 124.603 407.301 243.662 59,8 267.155 546.698 0,2 377.277 0,1 141,2 0,2 69,0
37A000841 Fundo de Fomento Pesqueiro 23.524 20.400 19.455 95,4 36.545 25.623 24.211 94,5 89.725 86.125 38.330 44,5 126.270 111.747 62.541 56,0 149.793 132.148 0,1 81.996 0,0 54,7 0,0 62,0
37B-K000541 Delegações Provinciais do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 40.256 39.745 39.386 99,1 4.185 5.097 4.890 95,9 0 0 0 4.185 5.097 4.890 95,9 44.441 44.842 0,0 44.277 0,0 99,6 0,0 98,7
37A001241 Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 31.178 27.721 27.437 99,0 12.659 11.807 9.223 78,1 22.952 26.481 6.531 24,7 35.611 38.288 15.754 41,1 66.790 66.008 0,0 43.191 0,0 64,7 0,0 65,4
37B-K000241 Deleg. Prov. do Inst. Nac. de Desenv. da Pesca de Pequena Escala 5.083 17.794 17.744 99,7 1.170 1.001 1.001 100,0 0 0 0 1.170 1.001 1.001 100,0 6.253 18.794 0,0 18.744 0,0 299,7 0,0 99,7
37D-K000441 Deleg.Provinciais do Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 28.493 29.755 29.319 98,5 2.445 2.436 2.266 93,0 0 0 0 2.445 2.436 2.266 93,0 30.938 32.191 0,0 31.585 0,0 102,1 0,0 98,1
37A001141 Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 35.186 34.318 33.145 96,6 28.678 25.776 25.541 99,1 27.236 30.715 9.575 31,2 55.914 56.492 35.116 62,2 91.100 90.810 0,0 68.261 0,0 74,9 0,0 75,2
37A002341 Instituto Nacional de Desenv.Da Pesca e Aquacultura 32.157 33.708 33.708 100,0 15.432 15.104 14.814 98,1 660.740 85.335 14.099 16,5 676.172 100.438 28.913 28,8 708.329 134.146 0,1 62.621 0,0 8,8 0,0 46,7
37A002541 Museu das Pescas 9.128 7.697 7.137 92,7 5.422 5.462 5.169 0 0 0 5.422 5.462 5.169 94,6 14.550 13.159 0,0 12.307 0,0 84,6 0,0 93,5
Serviços Distritais 1.544.444 1.779.770 1.738.158 97,7 1.823.775 1.462.629 1.376.342 94,1 18.547 68.900 61.252 88,9 1.842.322 1.531.529 1.437.594 93,9 3.386.766 3.311.299 1,4 3.175.751 1,1 93,8 1,5 95,9
0122 Serviços Distritais de Planeamento e Infra Estruturas - SDPI 553.645 616.304 597.477 96,9 50 50 0 0,0 18.547 68.900 61.252 88,9 18.597 68.950 61.252 88,8 572.242 685.254 0,3 658.729 0,2 115,1 0,3 96,1
0122 Serviços Distritais de Actividade Económica - SDAE 990.799 1.163.467 1.140.680 98,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990.799 1.163.467 0,5 1.140.680 0,4 115,1 0,5 98,0
0122 Fundo de Desenvolvimento Distrital - FDD 0 0 0 701.939 133.291 112.086 84,1 0 0 0 701.939 133.291 112.086 84,1 701.939 133.291 0,1 112.086 0,0 16,0 0,1 84,1
0122 Infraestruturas Distritais 0 0 0 1.121.786 1.329.288 1.264.255 95,1 0 0 0 1.121.786 1.329.288 1.264.255 95,1 1.121.786 1.329.288 0,6 1.264.255 0,4 112,7 0,6 95,1
Acções p/Desenvolvimento Rural (MIC e MAE) 163.693 303.772 303.772 100,0 219.784 367.999 363.644 98,8 242.232 237.228 80.206 33,8 462.016 605.226 443.850 73,3 625.710 908.998 0,4 747.622 0,3 119,5 0,3 82,2
25A000141 Ministério da Administração Estatal e Função Pública 8.000 5.711 5.711 100,0 141.740 181.740 80.206 44,1 149.740 187.451 85.917 45,8 149.740 187.451 0,1 85.917 0,0 57,4 0,0 45,8
25A001641 Instituto Nacional de Gestão das Calamidades 162.420 302.664 302.664 100,0 47.198 192.816 192.816 100,0 0 0 0 47.198 192.816 192.816 100,0 209.618 495.480 0,2 495.480 0,2 236,4 0,2 100,0
25A002441 Instituto Superior De Administração Pública 0 0 0 0 3.191 3.116 97,6 0 0 0 0 3.191 3.116 0 3.191 0,0 3.116 0,0 #DIV/0! 0,0 97,6
25B-J000341 Delegações do Instituto Nacional Gestão das Calamidades 750 638 638 100,0 8.626 6.659 6.221 93,4 0 0 0 8.626 6.659 6.221 93,4 9.376 7.297 0,0 6.858 0,0 73,1 0,0 94,0
25C- 000141 Secretárias Provinciais 0 0 0 9.023 902 0 0,0 0 0 0 9.023 902 0 0,0 9.023 902 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
25D- 003141 DIRECÇÃO REGIONAL DO INGC NORTE 0 0 0 1.710 1.424 1.424 100,0 0 0 0 1.710 1.424 1.424 100,0 1.710 1.424 0,0 1.424 0,0 83,2 0,0 100,0
41A000141 Ministério da Industria e Comércio 0 0 0 22.534 23.507 23.507 100,0 100.492 41.405 0 0,0 123.025 64.912 23.507 36,2 123.025 64.912 0,0 23.507 0,0 19,1 0,0 36,2
41B-L000141 Direcções Provinciais de Industria e Comércio 524 471 471 100,0 10.462 7.694 7.310 95,0 0 0 0 10.462 7.694 7.310 95,0 10.985 8.166 0,0 7.781 0,0 70,8 0,0 95,3
41A002141 Inst. p/promoção das pequenas e médias Empresas 0 0 0 12.000 10.594 10.594 100,0 0 14.082 0 0,0 12.000 24.676 10.594 42,9 12.000 24.676 0,0 10.594 0,0 88,3 0,0 42,9
41A002341 Bolsa de Mercadorias de Moçambique 0 0 0 66.622 96.619 94.065 97,4 0 0 0 66.622 96.619 94.065 97,4 66.622 96.619 0,0 94.065 0,0 141,2 0,0 97,4
41A003141 AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÕES 0 0 0 32.610 18.182 18.182 100,0 0 0 0 32.610 18.182 18.182 100,0 32.610 18.182 0,0 18.182 0,0 55,8 0,0 100,0
41F000241 Balcão de Atendimento único de Tete 0 0 0 1.000 699 699 100,0 0 0 0 1.000 699 699 100,0 1.000 699 0,0 699 0,0 69,9 0,0 100,0
SISTEMA JUDICIAL 3.227.812 4.338.725 4.326.441 99,7 373.431 798.184 791.699 99,2 41.514 213.173 165.853 77,8 414.945 1.011.357 957.551 94,7 3.642.757 5.350.082 2,3 5.283.992 1,8 145,1 2,4 98,8
Sistema Judicial 3.227.812 4.338.725 4.326.441 99,7 373.431 798.184 791.699 99,2 41.514 213.173 165.853 77,8 414.945 1.011.357 957.551 94,7 3.642.757 5.350.082 2,3 5.283.992 1,8 145,1 2,4 98,8
06A000141 Conselho Constitucional 66.144 92.919 90.467 97,4 1.400 1.262 1.122 88,9 0 0 0 1.400 1.262 1.122 88,9 67.544 94.181 0,0 91.589 0,0 135,6 0,0 97,2
09A000141 Conselho Sup. De Magistratura Judicial 49.272 51.798 51.798 100,0 2.500 2.496 2.246 90,0 0 0 0 2.500 2.496 2.246 90,0 51.772 54.294 0,0 54.044 0,0 104,4 0,0 99,5
10A000141 Gabinete do Provedor da Justiça 22.000 27.617 27.312 98,9 4.005 10.541 10.541 100,0 0 0 0 4.005 10.541 10.541 100,0 26.005 38.158 0,0 37.853 0,0 145,6 0,0 99,2
13A000141 Procuradoria Geral da República 241.792 442.182 442.182 100,0 32.699 435.135 435.135 100,0 21.600 54.573 36.083 66,1 54.300 489.708 471.218 96,2 296.092 931.889 0,4 913.399 0,3 308,5 0,4 98,0
13A000241 Gabinete Central de Combate à Corrupção 42.453 43.522 43.522 100,0 14.500 13.028 13.028 100,0 19.914 69.613 43.667 62,7 34.414 82.641 56.695 68,6 76.867 126.162 0,1 100.217 0,0 130,4 0,0 79,4
13B-L000141 Procuradoria Provincial 847.556 933.330 933.250 100,0 52.941 39.173 37.617 96,0 0 0 0 52.941 39.173 37.617 96,0 900.497 972.503 0,4 970.867 0,3 107,8 0,4 99,8
13D/H/I000241 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção 33.447 44.646 44.646 100,0 17.604 16.066 15.843 98,6 0 0 0 17.604 16.066 15.843 98,6 51.050 60.712 0,0 60.489 0,0 118,5 0,0 99,6
13D/H/L000841 Sub-Procuradorias Gerais da República 54.786 81.093 80.651 99,5 9.806 8.585 8.375 97,6 0 0 0 9.806 8.585 8.375 97,6 64.592 89.678 0,0 89.027 0,0 137,8 0,0 99,3
14A000141 Conselho Sup. De Magistratura do Ministério Público 30.181 54.437 54.437 100,0 2.045 2.104 2.104 100,0 0 0 0 2.045 2.104 2.104 100,0 32.225 56.542 0,0 56.542 0,0 175,5 0,0 100,0
23A000141 Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos 116.773 120.369 119.759 99,5 18.300 15.980 15.980 100,0 0 132 132 100,0 18.300 16.113 16.113 100,0 135.073 136.482 0,1 135.871 0,0 100,6 0,1 99,6
23A001241 Cadeia Central de Maputo 96.276 163.844 163.844 100,0 3.000 3.000 2.700 90,0 0 0 0 3.000 3.000 2.700 90,0 99.276 166.844 0,1 166.544 0,1 167,8 0,1 99,8
23A001141 Escola Secundaria da Cadeia central de Maputo 6.539 8.070 7.960 98,6 4.995 4.897 4.398 89,8 0 0 0 4.995 4.897 4.398 89,8 11.534 12.967 0,0 12.358 0,0 107,1 0,0 95,3
23A000541 Cadeia Civil de Maputo 35.740 81.650 81.650 100,0 3.714 3.713 3.713 100,0 0 0 0 3.714 3.713 3.713 100,0 39.454 85.363 0,0 85.363 0,0 216,4 0,0 100,0
23A000641 Centro de Reclusão Feminino de Ndlavela 49.586 68.281 67.487 98,8 6.213 6.182 5.584 90,3 0 0 0 6.213 6.182 5.584 90,3 55.799 74.463 0,0 73.070 0,0 131,0 0,0 98,1
23A000741 Serviço Nacional das Prisões 174.982 355.746 355.026 99,8 13.000 62.618 62.618 100,0 0 0 0 13.000 62.618 62.618 100,0 187.982 418.363 0,2 417.643 0,1 222,2 0,2 99,8
23A001541 Comissão Nacional dos Direitos Humanos 7.102 12.065 11.597 96,1 1.049 3.138 3.034 96,7 0 0 0 1.049 3.138 3.034 96,7 8.150 15.203 0,0 14.630 0,0 179,5 0,0 96,2
23B-L000441 Delegaçoes do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 124.537 143.897 143.209 99,5 3.224 5.022 4.811 95,8 0 0 0 3.224 5.022 4.811 95,8 127.761 148.919 0,1 148.020 0,1 115,9 0,1 99,4
23A001041 Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 18.763 19.952 19.561 98,0 54.112 48.681 48.681 100,0 0 88.855 85.970 96,8 54.112 137.536 134.651 97,9 72.875 157.487 0,1 154.212 0,1 211,6 0,1 97,9
23A000841 Cadeia Maxima Segurança de Maputo 55.988 87.186 86.145 98,8 2.599 2.599 2.339 90,0 0 0 0 2.599 2.599 2.339 90,0 58.587 89.785 0,0 88.484 0,0 151,0 0,0 98,6
23A000941 Centro de Formação Jurídica e Judiciária 32.688 31.316 31.002 99,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.688 31.316 0,0 31.002 0,0 94,8 0,0 99,0
23B-L000141 Direcções Provinciais de Justiça 362.013 422.117 421.141 99,8 39.018 23.686 22.940 96,8 0 0 0 39.018 23.686 22.940 96,8 401.031 445.804 0,2 444.081 0,2 110,7 0,2 99,6
23B-J000241 Cadeias Provinciais 539.460 742.706 740.300 99,7 65.743 71.919 70.621 98,2 0 0 0 65.743 71.919 70.621 98,2 605.203 814.625 0,3 810.922 0,3 134,0 0,4 99,5

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CONTA GERAL DO ESTADO DE 2018 Mapa I 1-2
DESPESAS NAS ÁREAS ECONÓMICAS E SOCIAIS

PERÍODO: 01-01-18 a 31-12-18 (Em Mil Meticais)


DESPESA DE DESPESA DE INVESTIMENTO DESPESA TOTAL
Código Sectores Estruturantes/ Áreas Económicas e Sociais FUNCIONAMENTO Componente Interna Componente Externa Total Orçamento Realização % da
Designação Dot. Inicial
Dot.Revista
Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Dot. Inicial Dot.Final Realiz. (%) Inicial Final Peso Valor peso R/DI Peso Realiz.
23D/J000941 Penitenciárias Agrícolas e Industriais 190.828 266.776 266.289 99,8 20.965 18.358 18.268 99,5 0 0 0 20.965 18.358 18.268 99,5 211.793 285.134 0,1 284.557 0,1 134,4 0,1 99,8
23K080741 Estabelecimento Prisional de Recuperação Juvenil de Boane 28.906 43.207 43.207 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.906 43.207 0,0 43.207 0,0 149,5 0,0 100,0
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES * 1.392.339 1.141.277 1.080.169 94,6 1.287.047 1.236.464 1.217.723 98,5 1.082.119 265.990 214.482 80,6 2.369.166 1.502.454 1.432.205 95,3 3.761.505 2.643.731 1,1 2.512.374 0,9 66,8 1,2 95,0
45A000141 Ministério dos Transportes e Comunicações 209.608 107.636 104.772 97,3 37.990 16.710 16.710 100,0 1.082.119 265.990 214.482 80,6 1.120.109 282.700 231.192 81,8 1.329.718 390.336 0,2 335.964 0,1 25,3 0,2 86,1
45A000741 Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação 262.814 211.494 209.427 99,0 213.373 231.385 231.385 100,0 0 0 0 213.373 231.385 231.385 100,0 476.187 442.879 0,2 440.812 0,2 92,6 0,2 99,5
45A000941 Instituto Da Aviação Civil 144.143 53.448 44.678 83,6 22.219 26.327 12.796 48,6 0 0 0 22.219 26.327 12.796 48,6 166.361 79.775 0,0 57.473 0,0 34,5 0,0 72,0
45A001041 Instituto Nacinal Da Marinha 181.905 149.844 141.839 94,7 213.700 106.731 106.731 100,0 0 0 0 213.700 106.731 106.731 100,0 395.605 256.575 0,1 248.570 0,1 62,8 0,1 96,9
45A001241 Instituto Nacinal De Meteorologia 58.624 57.586 55.505 96,4 6.600 7.543 7.506 99,5 0 0 0 6.600 7.543 7.506 99,5 65.224 65.130 0,0 63.011 0,0 96,6 0,0 96,7
45A001341 Instituto Nacinal De Viação 176.995 176.480 161.504 91,5 46.685 87.233 85.699 98,2 0 0 0 46.685 87.233 85.699 98,2 223.680 263.713 0,1 247.203 0,1 110,5 0,1 93,7
45A001441 Escola Nacional De Aeronautica 23.005 19.233 17.705 92,1 11.625 10.310 9.310 90,3 0 0 0 11.625 10.310 9.310 90,3 34.630 29.542 0,0 27.015 0,0 78,0 0,0 91,4
45A001541 Escola Superior De Ciências Nauticas 35.471 49.646 44.505 89,6 12.784 0 0 0 0 0 12.784 0 0 48.255 49.646 0,0 44.505 0,0 92,2 0,0 89,6
45A003041 Fundo De Desenvolvimento De Transporte e Comunicação 39.303 28.437 25.286 88,9 686.473 711.041 709.541 99,8 0 0 0 686.473 711.041 709.541 99,8 725.776 739.478 0,3 734.826 0,3 101,2 0,3 99,4
45B-L000141 Direcções Provinciais dos Transportes e Comunicações 97.715 100.105 92.226 92,1 12.456 25.132 24.927 99,2 0 0 0 12.456 25.132 24.927 99,2 110.171 125.237 0,1 117.153 0,0 106,3 0,1 93,5
45B-L000641 Deleg. Prov. De Administração Maritima 52.451 52.349 49.156 93,9 6.480 2.574 2.574 100,0 0 0 0 6.480 2.574 2.574 100,0 58.931 54.924 0,0 51.730 0,0 87,8 0,0 94,2
45E-L001041 Deleg. Provinc Do Instituto Nacional De Meteorologia 31.767 37.398 37.075 99,1 5.115 3.512 3.102 88,3 0 0 0 5.115 3.512 3.102 88,3 36.882 40.910 0,0 40.176 0,0 108,9 0,0 98,2
45B-L001141 Deleg. Provinc Do Instituto Nacional De Viação 40.877 44.394 43.689 98,4 3.150 950 785 82,6 0 0 0 3.150 950 785 82,6 44.027 45.344 0,0 44.474 0,0 101,0 0,0 98,1
45C000541 Administração Maritima Provincia de Cabo Delgado 4.686 6.439 6.428 99,8 4.310 3.879 3.879 100,0 0 0 0 4.310 3.879 3.879 100,0 8.996 10.318 0,0 10.307 0,0 114,6 0,0 99,9
45D000541 Administração Maritima de Nacala 3.363 5.784 5.718 98,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.363 5.784 0,0 5.718 0,0 170,0 0,0 98,9
45D001241 Administração Maritima Da Ilha De Moçambique 2.607 3.834 3.582 93,4 175 158 158 100,0 0 0 0 175 158 158 100,0 2.782 3.992 0,0 3.739 0,0 134,4 0,0 93,7
45D001341 Administração Maritima De Angoche 2.747 4.377 4.366 99,7 330 297 297 100,0 0 0 0 330 297 297 100,0 3.077 4.674 0,0 4.663 0,0 151,5 0,0 99,8
45D000641 Administração Maritima De Maputo Provincia 7.480 11.332 11.323 99,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.480 11.332 0,0 11.323 0,0 151,4 0,0 99,9
45D-H000641/741Centro Regional do Instituto Nacional de Meteorologia 11.403 13.935 13.886 99,6 3.582 2.682 2.324 86,6 0 0 0 3.582 2.682 2.324 86,6 14.986 16.617 0,0 16.210 0,0 108,2 0,0 97,5
45L000241 Serviço De Viação 5.374 7.526 7.500 99,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.374 7.526 0,0 7.500 0,0 139,6 0,0 99,6
OUTROS SECTORES ESTRUTURANTES 4.662.453 4.690.696 4.653.954 99,2 322.691 334.898 308.723 92,2 1.779.259 2.257.228 844.356 37,4 2.101.950 2.592.127 1.153.079 44,5 6.764.403 7.282.822 3,1 5.807.033 2,0 85,8 2,7 79,7
Acção Social 4.251.770 4.259.900 4.240.060 99,5 75.636 35.516 25.091 70,6 1.779.259 2.257.228 844.356 37,4 1.854.895 2.292.744 869.447 37,9 6.106.664 6.552.644 2,8 5.109.507 1,8 83,7 2,3 78,0
62A000141 Ministério do Género, Criança e Acção Social 76.992 85.335 85.335 100,0 4.498 4.498 4.049 90,0 194.482 63.261 0 0,0 198.980 67.759 4.049 6,0 275.972 153.094 0,1 89.383 0,0 32,4 0,0 58,4
62A000841 Instituto Nacional de Acção Social 43.752 43.174 43.174 100,0 8.600 7.602 7.602 100,0 579.797 1.158.918 243.354 21,0 588.397 1.166.520 250.955 21,5 632.149 1.209.694 0,5 294.129 0,1 46,5 0,1 24,3
62B-L000141 Direcções Provinciais da Mulher e Coord.da Acção Social 226.768 227.914 219.079 96,1 34.927 9.288 7.335 79,0 0 0 0 34.927 9.288 7.335 79,0 261.696 237.202 0,1 226.414 0,1 86,5 0,1 95,5
62B-L000241 Del.Prov. do Instituto Nacional de Acção Social 1.816.901 1.820.673 1.809.784 99,4 22.863 11.856 3.955 33,4 458.332 448.358 227.906 50,8 481.195 460.215 231.861 50,4 2.298.097 2.280.887 1,0 2.041.645 0,7 88,8 0,9 89,5
62B02-J060141 Del. Distrital do Instituto Nacional de Acção Social 2.087.356 2.082.804 2.082.689 100,0 4.748 2.272 2.151 94,7 546.647 586.691 373.096 63,6 551.395 588.962 375.247 63,7 2.638.751 2.671.766 1,1 2.457.936 0,8 93,1 1,1 92,0
Trabalho e Emprego 410.684 430.796 413.894 96,1 247.055 299.383 283.632 94,7 0 0 0 247.055 299.383 283.632 94,7 657.739 730.178 0,3 697.526 0,2 106,0 0,3 95,5
31A00141 Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social 94.933 110.156 109.546 99,4 125.080 172.643 170.159 98,6 0 0 0 125.080 172.643 170.159 98,6 220.013 282.800 0,1 279.704 0,1 127,1 0,1 98,9
31A000941 Delegação do Ministério do Trabalho - RAS 32.601 17.517 16.742 95,6 0 1.484 1.484 100,0 0 0 0 0 1.484 1.484 32.601 19.001 0,0 18.227 0,0 55,9 0,0 95,9
31A001741 Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral 6.317 4.965 4.774 96,1 5.163 6.650 6.434 96,7 0 0 0 5.163 6.650 6.434 96,7 11.480 11.616 0,0 11.208 0,0 97,6 0,0 96,5
31A001541 Inst.Nac.de Emprego e Formação Profissional 10.601 17.100 16.733 97,9 28.374 26.390 20.785 78,8 0 0 0 28.374 26.390 20.785 78,8 38.975 43.490 0,0 37.518 0,0 96,3 0,0 86,3
31A001041 Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo 20.836 15.348 14.890 97,0 34.250 35.382 31.017 87,7 0 0 0 34.250 35.382 31.017 87,7 55.086 50.730 0,0 45.907 0,0 83,3 0,0 90,5
31A001241 Inspecção- Geral do Trabalho 9.122 7.225 6.489 89,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.122 7.225 0,0 6.489 0,0 71,1 0,0 89,8
31B-K000141 Direcções Provinciais do Trabalho 87.616 96.719 96.198 99,5 4.300 9.735 9.585 98,5 0 0 0 4.300 9.735 9.585 98,5 91.916 106.454 0,0 105.783 0,0 115,1 0,0 99,4
31B-K000841 Centros de Mediações e Arbitragem Laboral 31.407 37.172 36.459 98,1 2.315 1.707 1.596 93,5 0 0 0 2.315 1.707 1.596 93,5 33.722 38.880 0,0 38.055 0,0 112,8 0,0 97,9
31B-K000641 Del.Prov.Inst.Nac. Emprego e Form.Profissional 117.249 124.593 112.063 89,9 47.573 45.390 42.572 93,8 0 0 0 47.573 45.390 42.572 93,8 164.822 169.984 0,1 154.636 0,1 93,8 0,1 91,0
Despesa Total nos Sectores Sociais e Económicos 80.559.405 83.737.669 82.651.426 98,7 19.992.018 20.346.741 19.972.544 98,2 46.742.566 45.026.093 32.766.466 72,8 66.734.584 65.372.835 52.739.010 80,7 147.293.989 149.110.504 63,7 135.390.436 46,7 91,9 62,1 90,8
Despesa Total excl. Juros e Operações Financeiras 150.841.875 152.740.947 150.936.870 98,8 33.694.706 33.694.706 32.937.450 97,8 47.709.559 47.709.559 34.213.279 71,7 81.404.265 81.404.265 67.150.729 82,5 232.246.140 234.145.212 100,0 218.087.599 75,2 93,9 100,0 93,1
Encargos da Dívida 33.195.200 28.224.914 27.250.418 96,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.195.200 28.224.914 27.250.418 9,4 82,1 12,5
Divida interna 19.774.200 19.580.677 18.606.181 95,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.774.200 19.580.677 18.606.181 6,4 94,1 8,5
Divida externa 13.421.000 8.644.237 8.644.237 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.421.000 8.644.237 8.644.237 3,0 64,4 4,0
Operações Financeiras 37.486.804 44.773.152 44.551.870 99,5 0 0 0 0 0 0 - - - 37.486.804 44.773.152 44.551.870 15,4 118,8 20,4
Activas 13.393.279 14.128.947 13.924.276 98,6 0 0 0 0 0 0 - - - 13.393.279 14.128.947 13.924.276 4,8 104,0 6,4
Passivas 24.093.525 30.644.204 30.627.594 99,9 0 0 0 0 0 0 - - - 24.093.525 30.644.204 30.627.594 10,6 127,1 14,0
Despesa Total 221.523.879 225.739.013 222.739.158 98,7 33.694.706 33.694.706 32.937.450 97,8 47.709.559 47.709.559 34.213.279 71,7 81.404.265 81.404.265 67.150.729 82,5 302.928.144 307.143.278 289.889.887 100,0 94,4
a/- Inclui toda a despesa de funcionamento e não inclui o investimento dos projectos da área de Águas. b/- Inclui apenas os projectos da área de desenvolvimento rural.
Obs: Na componente interna do investimento imputaram-se os Encargos Aduaneiros, que são orçamentados e executados como Encargos Gerais do Estado, aos
sectores beneficiários e reforçaram-se as respectivas dotações pelos mesmos valores, em contrapartida dos restantes sectores.
d/- Inclui apenas subsídios à preços não reembolsáveis a empresas cujo preços de bens / serviços são inferiores aos custos de produção/aquisição.

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. Mapa I-2
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2018

MOVIMENTO DOS ACTIVOS FINANCEIROS DO ESTADO


(10^3 Meticais)
EXISTENCIA MOVIMENTO NO ANO EXISTENCIA
EM APLICAÇÕES OU ALIENAÇÕES OU VARIAÇÕES EM
31-12-2017 DESEMBOLSOS REEMBOLSOS DE VALOR 31-12-2018
A B C D E=A+B-C+D

Capital Social das Empresas Públicas 15.726.973 0 0 0 15.726.973

Participações no Capital Social de Empresas a/ 31.798.316 770.592 2.900 -770.591 31.795.416

Participações Financeiras do IGEPE a/ 1.244.164 5.000 0 0 1.249.164

Acordos de Retrocessão b/ 98.030.777 13.971.930 92.765 0 111.909.941

Créditos do Tesouro Diversos b/ 2.048.518 0 3.366 0 2.046.208

TOTAL 148.848.747 14.747.521 99.031 -770.591 162.727.702


a/- Valores ajustados após a reverificacão da base de dados pelo IGEPE
b/- Conforme o Anexo Informativo 5.
Mapa I-3
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018
MOVIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA POR GRUPO DE CREDORES
(Em Mil Meticais)

DÍVIDA CANCELAMENTO DÍVIDA


SERVIÇO DA DÍVIDA
EM DESEMBOLSOS PERDÃO E VARIA- EM
CREDOR
31-12-2017 NO ANO AMORTIZAÇÕES JUROS COMISSÕES ÇÃO CAMBIAL 31-12-2018
A B C D E F G=B+C-D-F
DÍVIDA EXTERNA
Multilateral 244.267.789 14.456.655 3.793.369 2.164 -8.129.497 263.060.572
Bilateral 310.202.400 20.364.623 11.398.797 6.480 -14.469.918 333.638.144
Clube de Paris 80.920.696 6.052.523 4.943.981 6.480 -3.597.307 85.626.544
Outros 229.281.704 14.312.101 6.454.816 0 -10.872.611 248.011.600
TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA 554.470.189 34.821.278 15.192.166 8.644 -22.599.415 596.698.717
DÍVIDA INTERNA
Banco Central a/ 34.382.304 10.130.471 6.200.000 288.000 38.312.775
Outros Bancos e Inst. Financeiras b/ 21.634.065 56.667.188 57.344.062 6.597.075 20.957.191
Obrigações do Tesouro c) 32.591.278 19.051.023 4.934.445 5.661.122 46.707.856
Financiamento ao Orçamento do Estado 25.189.828 19.051.023 4.934.445 4.240.043 39.306.406
Restruturação e Consolidação 7.401.450 - 0 1.421.078 7.401.450
Outros c) 18.291.968 25.288.453 10.181.078 4.390.335 1.669.814 33.399.343
Restruturação e Consolidação 12.181.213 13.357.087 9.829.276 2.358.070 15.709.024
Financiamento Bancario 6.110.756 11.931.366 351.803 2.032.266 17.690.319
Comissoes 1.669.814
TOTAL DA DÍVIDA INTERNA 106.899.614 111.137.136 78.659.585 16.936.532 1.669.814 139.377.165
TOTAL 661.369.803,6974 145.958.414 93.851.751 16.945.176 1.669.814 -22.599.415 736.075.881
Notas:

Taxas de câmbio aplicadas na Dívida Externa: O saldo em 31/12/2017 foi apurado a partir dos valores em USD e convertidos em MZN a taxa de câmbio daquela data (1USD=58,44MZN)
OS Desembolsos, Cancelamento, Perdão, Variação Cambial e saldo a 31/12/2018 foram igualmente apurados a partir de valores em USD e convertidos a Taxa do Câmbio do dia
31/12/2018 (1USD=60,86MZN). As Amortizações e Juros foram apurados a partir dos valores em USD e convertidos a Taxa de Câmbio da data em que as operações ocorreram;
a) Adiantamento em nome do Governo para subscrição das ações do Banco de Moçambique no ex-TDB (PTA Bank);
b) os valores constantes da coluna de emissoes nos empréstimos 5 e correspondem a juros atrasados da divida contraída junto do Banco de Moçambique no âmbito da lei orgânica
contraída em 2016 para pagamento de BTs vencidos.
c) O valor de 6.595.998,87742 que consta como amortizacao na linha de fornecedores corresponde ao valor fornecido pelo sistema;
d) Não se verificou novas emissões para estes dois empréstimos, os valores registados na coluna constituem regularizações resultantes de pagamentos efectuados a mais por lapso em
relação a crédito concedido. (Valor já devoldido a favor do Estado)
Entretanto difere com o apurado pelo servico da divida (havendo necessidade de se fazer a reconciliacao dos dados poispode haver Ops estornadas mas registadas);
MAPA I-4
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2018
MOVIMENTO DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Em Mi Meticais)
Saldos do ano anterior Movimento do Ano Saldos para o ano seguinte
EPÌGRAFES DAS OPERAÇÕES
Devedor Credor Receita Despesa Devedor Credor
01 Adiantamento de Fundos
e) Adiant.Espec.MP.Financas 216,96 216,96
02 Alcances 21.956,58 21.956,58
03 Caução de Exactores 0,08 0,08
04- Contas com Portugal
a) Caixa Geral de Aposentação 12,17 12,17
b) Montepio dos Servidores Estado 24,31 24,31
c) Pensão Aposent./Sobrevivencia 485,18 36,97 522,14
d) Pensão de Invalidez 24.985,17 1.774,12 26.759,29
e) Pensão de Preço de Sangue 14.707,92 1.111,71 15.819,63
f) Pensão de Reforma 9.295,37 664,56 9.959,93
06- Contas transit. Regularização
a) Pagtos. Ad.Div.Regularizar 2007 156.492,80 156.492,80
a) Pagtos. Ad.Div.Regularizar 2008 835.998,71 835.998,71
a) Pagtos. Ad.Div.Regularizar 2009 450.935,21 450.935,21
a) Pagtos. Ad.Div.Regularizar 2010 213.371,57 213.371,57
a) Pagtos. Ad.Div.Regularizar 2017 699.000,00 645.363,50 53.636,50
a) Pagtos. Ad.Div.Regularizar 2018 773.248,96 773.248,96
b) Provisão p/despesas a regularizar 16.948.403,54 85.338.229,09 69.744.062,08 32.542.570,55
d) Valores n/espec.Recebidos em Depósitios 354.785,85 498.244,29 488.042,92 364.987,22
f) Distrib.Prod.Multas C.P.C.Fiscal 4.022.153,99 19.340,23 230.997,37 4.233.811,13
h) Empréstimos p/conta Obrig. CFM 44.276,79 44.276,79
j) Produto Alien.Imoveis do Estado 5.336,45 5.336,45

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MAPA I-4
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2018
MAPA DO MOVIMENTO DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Em Mi Meticais)
Saldos do ano anterior Movimento do Ano Saldos para o ano seguinte
EPÌGRAFES DAS OPERAÇÕES
Devedor Credor Receita Despesa Devedor Credor
08- Descontos Trab.Função Pública
a) Rendas de Casa 0,02 0,02
b) Banco de Solidariedade 429,99 429,99
c) Montepio de Moçambique 3,96 3,96
10- Tesouro Público-Contas Diversas
a) Saldos apu.enc.Cts.Op.Tesouraria 2.746,98 2.746,98
b) Saldos das Contas Exerc.Findos 270.010,12 270.010,12
c) Valores n/consig.Don.Emp.Conc. 136,29 136,29
11- Transf.Trabalhador Moç. RSA 56,25 56,25
12- Vales e Ordens Postais
a) Nacionais 28.908,00 28.908,00
b) Internacionais 318,35 318,35
14- Pensões Const. f/Serv. Civ. Fam
a) Pensão de Aposentação 13,95 13,95
b) Pensão de Sobrevivência 0,18 0,18
c) Pensão por acidente de trabalho 164,04 164,04
SUB - TOTA L 17.581.810,04 6.523.416,72 87.274.426,07 71.239.938,69 33.186.178,42 6.093.297,71
13. Valores Selados 27.135,20 27.135,20
TOTA L 17.608.945,24 6.523.416,72 87.274.426,07 71.239.938,69 33.213.313,62 6.093.297,71
Movimento em Moeda Estrangeira (Randes)
Contas extintas em 31/12/1982 413.984,26 413.984,26
Transf.Trabalhadores Moç. RSA 33.543,18 33.543,18
Valores Selados 222.355,96 222.355,96
S O M A 669.883,40 669.883,40

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Mapa I-5
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2018
SALDOS DOS COFRES DO ESTADO
(Em Mil Meticais)
SALDO DO ANO ANTERIOR SALDO PARA O ANO SEGUINTE
COFRES Em Em Depósito Em Em Depósito
Numerário nos Bancos Alcance TOTAL Numerário nos Bancos Alcance TOTAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 26.235.820,8 3.278.351,1 199.385,6 29.713.557,5 9.474.282,5 4.121.781,8 209.444,9 13.805.509,1

Lichinga 4.904,0 10.276,9 351,8 15.532,6 923,5 13.013,5 351,8 14.288,7


Cuamba 62,0 9.850,6 2.025,8 11.938,3 315,6 3.043,7 2.025,8 5.385,0
Sub-Total 4.965,9 20.127,5 2.377,5 27.470,9 1.239,1 16.057,1 2.377,5 19.673,8
Pemba 8.707,2 35.986,3 0,0 44.693,6 6.620,4 33.336,8 0,0 39.957,2
Montepuez 1.784,3 8.590,6 0,0 10.374,9 3.971,4 7.366,3 0,0 11.337,7
Mocimboa da Praia 2.384,9 2.690,2 0,0 5.075,1 11,8 11.730,1 0,0 11.741,9
UGC-Pemba 4.883,8 262.533,9 0,0 267.417,7 278.109,1 52.378,4 0,0 330.487,4
Sub-Total 17.760,2 309.801,1 0,0 327.561,3 288.712,7 104.811,6 0,0 393.524,3
Nampula 9.854,7 35.377,8 0,0 45.232,5 12.789,9 29.713,5 0,0 42.503,4
Nacala 33.397,1 574.814,4 566,6 608.778,2 9.112,8 559.568,4 566,6 569.247,9
Angoche 28,6 1.788,3 0,0 1.816,9 300,0 8.424,8 0,0 8.724,8
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 0,0 11.505,6 0,0 11.505,6 335,8 3.566,4 0,0 3.902,2
UGC-Nampula 20.445,1 24.952,3 0,0 45.397,4 4.845,1 52.342,7 0,0 57.187,8
Sub-Total 63.725,5 648.438,5 566,6 712.730,7 27.383,6 653.615,8 566,6 681.566,0
Quelimane 15.201,7 35.289,0 1.439,9 51.930,6 8.055,4 100.399,6 1.439,9 109.894,9
Mocuba 1.272,9 13.054,5 0,0 14.327,4 1.061,9 32.465,9 0,0 33.527,7
Gurue 1.885,2 7.646,7 0,0 9.531,8 2.059,1 4.544,9 0,0 6.604,0
Sub-Total 18.359,7 55.990,1 1.439,9 75.789,8 11.176,3 137.410,4 1.439,9 150.026,6
Tete 9.443,6 44.701,1 861,3 55.006,0 9.115,1 19.498,0 861,3 29.474,4
UGC-Tete 28.221,9 78.341,5 0,0 106.563,3 75.436,8 146.176,7 0,0 221.613,5
Sub-Total 37.665,4 123.042,6 861,3 161.569,3 84.551,8 165.674,7 861,3 251.087,8
Chimoio 14.918,0 46.598,0 0,0 61.515,9 10.836,8 13.402,6 0,0 24.239,5
Sub-Total 14.918,0 46.598,0 0,0 61.515,9 10.836,8 13.402,6 0,0 24.239,5
1º Bairro Fiscal - Beira 47.916,0 82.374,2 0,0 130.290,2 11.797,1 25.565,5 0,0 37.362,6
2º Bairro Fiscal - Beira 12.583,8 5.394,1 0,0 17.977,9 9.840,4 8.575,7 0,0 18.416,2
Juizo Priv. Exec. Fiscais 3.241,1 466,9 17.789,1 21.497,1 3.540,2 206,2 17.789,1 21.535,6
UGC-Beira 39.945,9 22.990,5 0,0 62.936,3 88.929,6 28.857,0 0,0 117.786,5
Sub-Total 103.686,7 111.225,7 17.789,1 232.701,6 114.107,3 63.204,5 17.789,1 195.100,9

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Mapa I-5
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2018
SALDOS DOS COFRES DO ESTADO
(Em Mil Meticais)
SALDO DO ANO ANTERIOR SALDO PARA O ANO SEGUINTE
COFRES Em Em Depósito Em Em Depósito
Numerário nos Bancos Alcance TOTAL Numerário nos Bancos Alcance TOTAL
Inhambane 6.867,86 11.649,81 0,0 18.517,7 4.439,52 18.823,92 0,0 23.263,4
Quissico 69,3 393,0 0,0 462,3 330,8 433,4 0,00 764,2
Vilankulo 2.358,5 19.288,9 0,0 21.647,4 822,89 41.884,13 0,0 42.707,0
Sub-Total 9.295,7 31.331,7 0,0 40.627,4 5.593,2 61.141,4 0,0 66.734,6
Xai-Xai 7.380,1 43.438,5 0,0 50.818,6 13.548,0 39.595,7 0,0 53.143,7
Chibuto 1.207,9 914,0 0,0 2.122,0 678,8 1.104,5 0,0 1.783,2
Chokwe 2.387,5 2.430,8 1.417,5 6.235,8 125,4 1.394,2 1.417,5 2.937,2
Sub-Total 10.975,6 46.783,3 1.417,5 59.176,4 14.352,2 42.094,3 1.417,5 57.864,1
1º Bairro Fiscal de Maputo* 20.987.568,9 255.241,8 150.757,0 21.393.567,7 82.218,9 786.796,7 150.757,0 1.019.772,6
2º Bairro Fiscal de Maputo 35.595,9 226.593,6 18.837,5 281.027,0 924.306,7 198.279,9 28.896,8 1.151.483,3
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 7.775,7 168,0 52,2 7.995,9 1.262,5 15.054,7 52,2 16.369,5
UGC-Maputo 4.615.348,8 798.821,3 5.080,1 5.419.250,2 7.607.283,0 1.599.228,9 5.080,1 9.211.592,0
Matola 289.744,3 488.440,2 206,8 778.391,4 278.435,20 127.048,24 206,8 405.690,3
Magude 68,5 1.847,6 0,0 1.916,0 406,6 18.668,4 0,0 19.075,0
UGC-Matola 18.365,9 113.900,3 0,0 132.266,2 22.416,4 119.292,5 0,0 141.708,9
Sub-Total 25.954.468,0 1.885.012,7 174.933,6 28.014.414,4 8.916.329,3 2.864.369,3 184.992,9 11.965.691,5

ADMINISTRAÇÃO PROVINCIAL 17.842,6 68.060,2 13.077,3 98.980,1 29.102,0 42.868,7 13.077,3 85.048,0

Lichinga 89,6 1.756,2 0,0 1.845,7 1,1 320,6 0,0 321,8


Cuamba 0,0 52,5 0,0 52,5 4,0 308,7 0,0 312,7
Sub-Total 89,6 1.808,6 0,0 1.898,2 5,2 629,3 0,0 634,5
Pemba 1.313,9 1.591,5 0,0 2.905,4 384,6 2.320,8 0,0 2.705,4
Montepuez 89,9 2,0 0,0 91,9 1,8 203,2 0,0 205,0
Mocimboa da Praia 0,0 362,4 0,0 362,4 0,0 687,3 0,0 687,3
Sub-Total 1.403,8 1.956,0 0,0 3.359,7 386,4 3.211,4 0,0 3.597,7
Nampula 2.427,3 5.457,6 0,0 7.885,0 5.862,6 2.383,0 0,0 8.245,6
Nacala 446,7 385,9 0,0 832,6 135,0 513,7 0,0 648,6
Angoche 0,0 550,4 0,0 550,4 60,0 591,2 0,0 651,2
Sub-Total 2.874,0 6.393,9 0,0 9.267,9 6.057,6 3.487,9 0,0 9.545,5
Quelimane 779,8 9.183,1 20,7 9.983,6 212,6 467,2 20,7 700,4
Mocuba 741,1 1.872,5 0,0 2.613,6 68,5 1.648,8 0,0 1.717,3

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Mapa I-5
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2018
SALDOS DOS COFRES DO ESTADO
(Em Mil Meticais)
SALDO DO ANO ANTERIOR SALDO PARA O ANO SEGUINTE
COFRES Em Em Depósito Em Em Depósito
Numerário nos Bancos Alcance TOTAL Numerário nos Bancos Alcance TOTAL
Gurue 109,0 0,0 0,0 109,0 33,5 14,4 0,0 47,9
Sub-Total 1.629,9 11.055,6 20,7 12.706,2 314,5 2.130,4 20,7 2.465,6
Tete 158,2 12.542,5 56,1 12.756,8 1.976,6 4.773,8 56,1 6.806,5
Sub-Total 158,2 12.542,5 56,1 12.756,8 1.976,6 4.773,8 56,1 6.806,5
Chimoio 122,9 1.222,5 0,0 1.345,4 0,2 552,2 0,0 552,3
Sub-Total 122,9 1.222,5 0,0 1.345,4 0,2 552,2 0,0 552,3
1º Bairro Fiscal - Beira 59,5 162,3 0,0 221,8 0,0 319,2 0,0 319,2
2º Bairro Fiscal - Beira 253,4 275,4 0,0 528,8 794,6 654,0 0,0 1.448,5
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sub-Total 313,0 437,7 0,0 750,7 794,6 973,1 0,0 1.767,7


Inhambane 827,0 2.976,1 0,0 3.803,1 163,5 5.516,2 0,0 5.679,7
Quissico 0,0 230,6 0,0 230,6 0,1 411,4 0,0 411,5
Vilankulo 29,0 477,0 0,0 506,0 0,0 5.421,5 0,0 5.421,5
Sub-Total 856,0 3.683,6 0,0 4.539,6 163,6 11.349,1 0,0 11.512,7
Xai-Xai 661,5 3.572,5 0,0 4.234,0 523,3 2.762,3 0,0 3.285,5
Chibuto 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 178,6 0,0 178,6
Chokwe 252,6 499,7 21,9 774,1 0,0 51,7 21,9 73,6
Sub-Total 1.414,1 4.072,2 21,9 5.508,1 523,3 2.992,6 21,9 3.537,7
1º Bairro Fiscal - Maputo 56,2 300,7 0,0 356,9 56,2 1.525,5 0,0 1.581,7
2º Bairro Fiscal - Maputo 104,0 804,2 132,4 1.040,5 0,0 908,1 132,4 1.040,5
Juizo Privativodas Exec. Fiscais
UGC-Maputo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Matola 5.784,7 7.150,5 0,0 12.935,2 5.653,3 6.739,8 0,0 12.393,1
Magude 0,0 457,1 0,0 457,1 296,7 48,3 0,0 345,0
Sub-Total 5.944,9 8.712,5 132,4 14.789,7 6.006,2 9.221,7 132,4 15.360,3
1º Bairro Fiscal de Maputo-Cidade 2.987,3 2.172,2 12.724,8 17.884,3 12.594,1 2.161,2 12.724,8 27.480,0
2º Bairro Fiscal de Maputo-Cidade 48,9 14.002,0 121,5 14.172,4 279,7 1.385,2 121,5 1.786,3
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 0,2 0,9 0,0 1,1 0,2 0,9 0,0 1,1
Sub-Total 3.036,4 16.175,1 12.846,2 32.057,7 12.874,0 3.547,3 12.846,2 29.267,5
TOTAL GERAL 26.253.663,4 3.346.411,4 212.462,9 29.812.537,6 9.503.384,5 4.164.650,5 222.522,2 13.890.557,1
*O Saldo do ano anterior inclui Mais Valias no montante de 20.859.569,87 Mil Meticais

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Mapa I-6
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2018
MOVIMENTO DE CONHECIMENTOS DE COBRANÇA
(Em Mil Meticais)
SALDO DO SALDO PARA
COFRES ANO DEBITADOS TOTAL COBRADOS ANULADOS O ANO TOTAL
ANTERIOR SEGUINTE

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3.831.405 2.575.436 6.406.841 165.120 937.400 5.304.321 6.406.841

Lichinga 44.270 6.280 50.550 278 0 50.272 50.550


Cuamba 24.436 814 25.249 253 505 24.491 25.249
Sub-Total 68.706 7.093 75.799 531 505 74.763 75.799
Pemba 225.616 372 225.988 574 704 224.710 225.988
Montepuez 2.867 1.539 4.406 175 0 4.231 4.406
Mocimboa da Praia 30.456 1.836 32.292 1.648 0 30.644 32.292
UGC - Pemba 2.445 1.257 3.702 1.876 56 1.771 3.702
Sub-Total 261.384 5.005 266.388 4.273 760 261.356 266.388
Nampula 0 93.797 93.797 1.383 92.415 0 93.797
Nacala 23.215 19.211 42.425 3.850 113 38.463 42.425
Angoche 18.277 0 18.277 0 0 18.277 18.277
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 146.965 506.454 653.419 15.567 0 637.852 653.419
UGC - Nampula 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 188.457 619.462 807.919 20.800 92.527 694.592 807.919
Quelimane 45.229 0 45.229 14 0 45.215 45.229
Mocuba 37.345 0 37.345 3 2.003 35.339 37.345
Gurue 7.772 0 7.772 0 0 7.772 7.772
Sub-Total 90.345 0 90.345 17 2.003 88.326 90.345
Tete 91.779 27.603 119.382 0 0 119.382 119.382
UGC - Tete 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 91.779 27.603 119.382 0 0 119.382 119.382
Chimoio 59.964 47.373 107.337 0 16.991 90.346 107.337
Sub-Total 59.964 47.373 107.337 0 16.991 90.346 107.337
1º Bairro Fiscal - Beira 0 49.029 49.029 331 48.698 0 49.029
2º Bairro Fiscal - Beira 0 88.917 88.917 0 88.917 0 88.917
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 306.417 144.703 451.120 9.890 2.862 438.368 451.120
UGC - Beira 0 6.757 6.757 0 6.757 0 6.757
Sub-Total 306.417 289.406 595.823 10.220 147.234 438.368 595.823

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Mapa I-6
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2018
MOVIMENTO DE CONHECIMENTOS DE COBRANÇA
(Em Mil Meticais)
SALDO DO SALDO PARA
COFRES ANO DEBITADOS TOTAL COBRADOS ANULADOS O ANO TOTAL
ANTERIOR SEGUINTE

Inhambane 50.814 6.439 57.253 3.696 0 53.557 57.253


Quissico 136 720 856 6 0 850 856
Vilankulo 34.862 2.401 37.264 1.652 125 35.486 37.264
Sub-Total 85.813 9.560 95.373 5.354 125 89.894 95.373
Xai-Xai 15.493 2.700 18.194 1.035 0 17.158 18.194
Chibuto 2.630 918 3.548 304 0 3.244 3.548
Chokwe 987 0 987 10 0 977 987
Sub-Total 19.110 3.618 22.728 1.349 0 21.379 22.728
1º Bairro Fiscal - Maputo 0 0 0 0 0 0 0
2º Bairro Fiscal - Maputo 0 16.500 16.500 0 16.500 0 16.500
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 2.303.566 883.945 3.187.511 113.564 42.257 3.031.690 3.187.511
UGC - Maputo 0 601.490 601.490 0 601.490 0 601.490
Matola 173.471 38.560 212.031 191 0 211.840 212.031
Magude 6.784 0 6.784 0 0 6.784 6.784
UGC - Matola 175.610 25.820 201.430 8.822 17.008 175.600 201.430
Sub-Total 2.659.430 1.566.315 4.225.745 122.576 677.255 3.425.914 4.225.745

ADMINISTRAÇÃO
UGC - Beira PROVINCIAL 1.964 2.132 4.096
0 0 2.132 1.964
0 4.096
0
Juizo Privativo das Exec. Fiscais - Maputo 327 0 327 0 0 327 327
Matola 381 0 381 0 0 381 381
Sub-Total 708 0 708 0 0 708 708
2º Bairro Fiscal - Maputo Cidade 0 2.132 2.132 0 2.132 0 2.132
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 1.255 0 1.255 0 0 1.255 1.255
Sub-Total 1.256 2.132 3.388 0 2.132 1.256 3.388
TOTAL GERAL 3.833.369 2.577.568 6.410.937 165.120 939.532 5.306.285 6.410.937

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MAPAS II

MAPAS DE RECEITAS DO ESTADO E


FINANCIAMENTO DO DÉFICE
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018 Mapa II
RECEITA DO ESTADO PREVISTA E COBRADA, SEGUNDO A CLASSIFICACÃO ECONÓMICA
Âmbitos Central, Provincial e Distrital
(Em Mil Meticais)
ADMIN. CENTRAL ADMIN. PROVINCIAL a/ TOTAL
Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%)
TOTAL DAS RECEITAS DO ESTADO 220.525.474 210.207.015 95,3% 2.334.210 2.825.184 121,0% 222.859.684 213.032.199 95,6%
RECEITAS CORRENTES 215.793.774 209.938.467 97,3% 2.334.210 2.807.196 120,3% 218.127.984 212.745.664 97,5%
Receitas Tributárias 209.426.614 189.472.210 90,5% 2.175.332 2.520.432 115,9% 211.601.946 191.992.642 90,7%
Impostos Nacionais 189.962.798 183.735.496 96,7% 60.870 21.466 35,3% 190.023.669 183.756.961 96,7%
Impostos sobre o Rendimento 81.673.752 90.379.358 110,7% 81.673.752 90.379.358 110,7%
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Colectivas 50.651.791 56.936.528 112,4% 50.651.791 56.936.528 112,4%
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Singulares 30,379,750 33.051.976 108,8% 30.379.750 33.051.976 108,8%
Imposto Especial sobre o Jogo 642,211 390.854 60,9% 642.211 390.854 60,9%
Impostos s/ Bens e Serviços 92.786.201 78.588.950 84,7% 92.786.201 78.588.950 84,7%
Imposto s/ o Valor Acrescentado b/ 61.208.388 55.449.776 90,6% 61.208.388 55.449.776 90,6%
Nas Operações Internas 25.202.791 29.090.757 115,4% 25.202.791 29.090.757 115,4%
Na Importação 36.005.597 35.569.843 98,8% 36.005.597 35.569.843 98,8%
IVA Reembolsado -9.210.825 -9.210.825
Impostos s/ o Comércio Externo 17.987.200 14.927.441 83,0% 17.987.200 14.927.441 83,0%
Imp.s/ Consumos Especificos Produção Nacional 5.801.102 3.732.167 64,3% 5.801.102 3.732.167 64,3%
Imp.s/ Consumos Específicos Produtos Importados 7.789.512 4.479.566 57,5% 7.789.512 4.479.566 57,5%
Taxas sobre os Combustíveis 8.938.702 6.492.332 72,6% 8.938.702 6.492.332 72,6%
Imposto Específico sobre a Actividade Mineira 3.565.241 3.228.063 90,5% 3.565.241 3.228.063 90,5%
Imposto de Superfície 535.341 147.104 27,5% 535.341 147.104 27,5%
Imposto de Produção Mineira 3.029.900 3.080.960 101,7% 3.029.900 3.080.960 101,7%
Imposto Específico da Actividade Petrolífera 627.804 563.670 89,8% 627.804 563.670 89,8%
Outros Impostos Nacionais 2.371.097 4.483.122 189,1% 60.870 21.466 35,3% 2.431.968 4.504.587 185,2%
Imposto do Sêlo 1.745.408 3.027.730 173,5% 1.745.408 3.027.730 173,5%
Imposto sobre Veículos 1,846 350 19,0% 1.846 350 19,0%
Imposto sobre Sucessões e Doações 10.349 14.134 136,6% 10.349 14.134 136,6%
SISA 11.777 77.159 655,2% 11.777 77.159 655,2%
Imposto de Reconstrução Nacional 0 0 0,0% 60.870 10.656 17,5% 60.870 10.656 17,5%
Royalties 39.701 106.959 269,4% 39.701 106.959 269,4%
Imposto Simplificado de Pequenos Contribuintes 248.809 241.984 97,3% 248.809 241.984 97,3%
Demais Impostos Nacionais 313.207 1.014.806 324,0% 10.809 313.207 1.025.615 327,5%
Taxas Nacionais 19.435.745 5.736.714 29,5% 2.114.462 2.498.967 118,2% 21.550.207 8.235.681 38,2%
Taxas Liberatórias das Zonas Francas 811.284 879.298 108,4% 811.284 879.298 108,4%
Taxas Diversas 18,624,461 4.857.416 26,1% 2.114.462 2.498.967 118,2% 20.738.923 7.356.383 35,5%
Taxas Autárquicas 28.071 0 0,0% 28.071 0 0,0%
Contribuições Sociais 324.852 6.992.053 2152,4% 0 286.764 324.852 7.278.817 2240,7%
Contribuições dos Funcionário e Agentes do Estado 318.852 61.147 19,2% 318.852 61.147 19,2%
Outras Contribuições Sociais do Sector pùblico 6.000 6.930.907 115515,1% 0 286.764 6.000 7.217.670 120294,5%

Patrimoniais 198.388 4.825.871 2432,5% 198.388 4.825.871 2432,5%


Participações do Estado 172.028 4.519.010 2626,9% 172.028 4.519.010 2626,9%
Rendas de Imóveis 25.715 175.174 681,2% 25.715 175.174 681,2%
Cessao de Exploração 645 131.687 20416,7% 645 131.687 20416,7%
Exploração de Bens de Domínio Público 1.015.240 4.773.276 470,2% 1.015.240 4.773.276 470,2%
Zona Maritima 429.382 396.539 92,4% 429.382 396.539 92,4%
Zona de Protecção da Natureza 105.150 59.730 56,8% 105.150 59.730 56,8%
Potencial Energético 480.709 4.317.007 898,1% 480.709 4.317.007 898,1%
Venda de Bens e Serviços 4.515.041,65 3.694.907,04 81,8% 4.515.042 3.694.907 81,8%
Educacionais 2.298.413 1.206.812 52,5% 2.298.413 1.206.812 52,5%
Hospitalares 924.243 723.485 78,3% 924.243 723.485 78,3%
Documentação 36.794 1.186.549 3224,8% 36.794 1.186.549 3224,8%
Eventos Culturais e Desportivos 16.062 18.706 116,5% 16.062 18.706 116,5%
Insumos 554.534 109.313 19,7% 554.534 109.313 19,7%
Vistoria e Inspecção de Actividades 58.685 2.251 3,8% 58.685 2.251 3,8%
Hastas Públicas 14.189 0 0,0% 14.189 0
Actividades Diversas 612.121 447.791 73,2% 612.121 447.791 73,2%
Outras Receitas Correntes 313.638 180.150 57,4% 158.878 0 0,0% 472.516 180.150 38,1%
RECEITAS DE CAPITAL 4.731.700 268.548 5,7% 0 17.988 4.731.700 286.536 6,1%
Alienação do Patrimonio do Estado 4.437.700 40.532 0,9% 0 17.988 4.437.700 58.520 1,3%
Amortização de Empréstimos Concedidos 294.000 0 0,0% 294.000 0 0,0%
Outras Receitas de Capital 228.016 228.016
a/- Inclui as receitas da Administração Distrital.
b/- Deduzidos 9.210825,56 mil meticais referentes aos reembolsos do IVA.
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018 Mapa II-1
Receita do Estado Prevista e Cobrada, segundo as
Classificações Económica e Territorial
Receita da Administração Central
Niassa Cabo Delgado Nampula Zambézia
Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%)
RECEITAS CORRENTES 534.360 421.507 78,9 4.142.918 3.798.763 91,7 11.737.819 7.308.151 62,3 1.150.401 973.780 84,6
Receitas Tributárias 516.919 401.136 77,6 4.126.951 3.747.768 90,8 11.691.657 7.186.290 61,5 1.119.735 938.121 83,8
Impostos Nacionais 491.236 393.032 80,0 4.081.713 3.703.325 90,7 11.373.180 7.005.201 61,6 1.026.152 864.455 84,2
Impostos sobre o Rendimento 263.031 315.023 0,0 2.195.897 2.510.396 114,3 3.231.088 5.316.228 164,5 451.517 531.502 0,0
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Colectivas 5.402 7.560 139,9 1.371.895 1.703.987 124,2 1.297.872 3.237.055 249,4 49.032 58.273 118,8
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Singulares 257.629 307.463 0,0 819.165 806.409 98,4 1.902.122 2.047.242 0,0 402.485 473.228 0,0
Imposto Especial sobre o Jogo 0 0 0,0 4.837 0 0,0 31.095 31.931 102,7 0 0 0,0
Impostos s/ Bens e Serviços 199.824 69.679 34,9 988.083 354.981 35,9 7.703.054 1.132.822 14,7 492.560 187.093 38,0
Imposto s/ o Valor Acrescentado b/ 156.188 56.939 36,5 744.723 343.860 46,2 4.779.819 856.761 17,9 384.798 185.375 48,2
Nas Operações Internas 38.707 47.879 167,1 281.774 334.141 118,6 938.476 835.376 61,6 145.056 183.931 126,8
Na Importação 117.481 9.060 0,0 462.950 9.719 2,1 3.841.343 21.385 61,6 239.741 1.445 0,6
IVA Reembolsado
Impostos s/ o Comércio Externo 19.809 8.529 43,1 197.019 6.476 3,3 2.467.859 1.646 0,1 99.859 1.227 1,2
Imp.s/ Consumos Especificos Produção Nacional 3 68 2219,9 0 297 377.181 274.341 72,7 108 100 0,0
Imp.s/ Consumos Específicos Produtos Importados 23.824 4.143 17,4 46.341 4.348 9,4 78.196 74 0,1 7.796 391 5,0
Taxas sobre os Combustíveis 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3.252 0 0 0,0
Imposto Específico sobre a Actividade Mineira 14.512 1.351 9,3 853.496 820.808 96,2 409.868 199.134 48,6 64.350 123.428 191,8
Imposto de Superfície 13.463 304 2,3 43.027 11.020 25,6 30.595 5.808 19,0 2.647 2.865 0,0
Imposto de Produção Mineira 1.049 1.046 99,7 810.468 809.788 99,9 379.273 193.326 51,0 61.702 120.563 0,0
Imposto Específico da Actividade Petrolífera 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0
Outros Impostos Nacionais 13.868 6.980 50,3 44.237 17.140 38,7 29.169 353.766 1212,8 17.724 22.432 126,6
Imposto do Sêlo 7.923 1.750 0,0 1.768 1.956 110,6 8.889 329.758 3709,9 2.070 6.437 0,0
Imposto sobre Veículos 49 8 17,0 73 4 4,9 25 0 1,2 63 6 9,6
SISA 0 20 4707,0 886 56 6,4 2 3.257 132923,3 5.178 88 1,7
Royalties 0 0 0,0 25.512 0 0,0 22 0 0,0 15 0 0,0
Imposto Simplificado de Pequenos Contribuintes 5.578 5.199 93,2 15.938 14.915 93,6 18.137 18.651 102,8 10.079 15.889 157,6
Demais Impostos Nacionais 318 2 0,7 60 209 348,6 2.094 2.100 100,2 319 12 3,8
Taxas Nacionais 25.683 8.104 31,6 45.238 44.443 98,2 318.478 181.089 56,9 93.583 73.666 78,7
Taxas Liberatórias das Zonas Francas 0 0 0,0 0 0 0,0 105.088 150.992 143,7 0 5.158
Taxas Diversas 25.683 8.104 31,6 45.238 44.443 98,2 213.390 30.097 14,1 93.583 68.508 73,2
Taxas Autárquicas 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Contribuições Sociais 15.324 18.540 121,0 11.923 44.902 376,6 40.452 101.915 251,9 27.254 33.188 0,0
Contribuições dos Funcionário e Agentes do Estado c/ 15.324 6 0,0 11.923 246 2,1 40.452 0 0,0 27.254 0
Outras Contribuições Sociais do Sector pùblico 0 18.534 0 44.656 0 101.915 0 33.188
Patrimoniais 0 167 780 2.278 292,1 0 8.426 1.800 865 48,1
Participações do Estado 0 0 0 0 0 32 0 0 0,0
Rendas de Imóveis 0 167 780 2.278 292,1 8.394 1.800 865 48,1
Cessão de Exploração 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0
Exploração de Bens de Domínio Público 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zona Maritima 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Zona de Protecção da Natureza 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Potencial Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Venda de Bens e Serviços 0 0 0,0 0 0 0 43 0 0 0
Outras Receitas Correntes 2.118 1.664 78,6 3.264 3.816 116,9 5.709 11.477 201,0 1.611 1.606 99,7
Receitas de Capital 0 2.003 0 993 0 455 0 1.253
Alienação do Patrimonio do Estado 0 2.003 0 993 0 455 0 1.253
Amortização de Empréstimos Concedidos
Outras Receitas de Capital 0 0
TOTAL 534.360 423.510 79,3 4.142.918 3.799.756 91,7 11.737.819 7.308.606 62,3 1.150.401 975.033 84,8

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CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018 Mapa II-1
Receita do Estado Prevista e Cobrada, segundo as
Classificações Económica e Territorial
Receita da Administração Central
Tete Manica Sofala Inhambane
Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%)
RECEITAS CORRENTES 13.335.880 7.903.164 59,3 1.610.609 1.166.366 72,4 13.791.117 6.787.856 49,2 936.513 889.364 95,0
Receitas Tributárias 13.314.950 7.800.511 58,6 1.592.602 987.441 62,0 13.732.974 6.544.084 47,7 912.426 833.251 91,3
Impostos Nacionais 13.071.338 7.702.389 58,9 1.495.986 938.086 62,7 13.360.823 6.415.308 48,0 782.261 786.327 100,5
Impostos sobre o Rendimento 7.782.636 4.560.610 0,0 519.700 619.053 0,0 4.032.826 4.927.734 0,0 441.587 449.625 101,8
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Colectivas 5.193.191 1.982.295 38,2 110.998 113.425 102,2 2.381.569 3.263.896 137,0 114.684 72.888 63,6
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Singulares 2.589.445 2.578.315 0,0 408.702 505.628 0,0 1.536.743 1.559.150 0,0 326.903 376.737 0,0
Imposto Especial sobre o Jogo 0 0 0 0 114.513 104.687 91,4 0 0 0,0
Impostos s/ Bens e Serviços 3.304.057 1.237.523 37,5 890.167 222.735 25,0 9.264.339 1.457.533 15,7 309.073 313.519 101,4
Imposto s/ o Valor Acrescentado b/ 2.641.400 1.218.623 46,1 674.727 219.288 32,5 5.651.460 1.221.650 21,6 287.200 313.344 109,1
Nas Operações Internas 1.196.169 1.207.576 101,0 238.576 213.387 89,4 1.270.882 1.219.744 96,0 272.528 313.294 115,0
Na Importação 1.445.231 11.047 0,8 436.151 5.900 0,0 4.380.577 1.906 0,0 14.672 50 0,3
IVA Reembolsado 0,0
Impostos s/ o Comércio Externo 607.659 9.104 1,5 168.884 2.907 1,7 2.542.912 3.761 0,1 9.430 66 0,7
Imp.s/ Consumos Especificos Produção Nacional 3.452 6.004 173,9 0 196 679.443 232.045 34,2 0 0
Imp.s/ Consumos Específicos Produtos Importados 51.546 3.793 7,4 46.555 344 0,7 390.524 77 0,0 12.443 109 0,9
Taxas sobre os Combustíveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Imposto Específico sobre a Actividade Mineira 1.945.075 1.832.709 94,2 61.584 73.508 119,4 14.572 9.302 63,8 2.277 1.029 0,0
Imposto de Superfície 282.213 4.407 0,0 1.885 9.925 0,0 6.942 1.087 15,7 283 291 0,0
Imposto de Produção Mineira 1.662.862 1.828.302 0,0 59.698 63.583 0,0 7.630 8.215 0,0 1.994 738 0,0
Imposto Específico da Actividade Petrolífera 0 0 0 0 0,0 0 0 159 0 0,0
Outros Impostos Nacionais 39.569 71.547 180,8 24.536 22.790 92,9 49.086 20.739 42,2 29.165 22.154 76,0
Imposto do Sêlo 22.062 50.188 0,0 4.024 1.428 0,0 19.934 4.865 0,0 4.441 3.708 0,0
Imposto sobre Veículos 211 14 6,6 29 1 2,4 171 3 1,7 470 156 33,1
SISA 0 4 0 726 0 0 633 2.012 317,8
Royalties 9.234 0 0,0 0 0 1.076 0 0,0 0 0 0,0
Imposto Simplificado de Pequenos Contribuintes 6.265 6.915 110,4 20.412 20.618 101,0 23.226 15.669 67,5 18.809 16.276 86,5
Demais Impostos Nacionais 1.797 14.427 802,9 72 17 23,1 4.680 202 4,3 4.813 3 0,1
Taxas Nacionais 241.942 98.122 40,6 96.616 49.355 51,1 372.151 128.776 34,6 130.165 46.923 36,0
Taxas Liberatórias das Zonas Francas 4 25 0 315 570 0 0,0 8 54 657,8
Taxas Diversas 241.938 98.097 40,5 96.616 49.040 50,8 371.581 128.776 34,7 130.156 46.869 36,0
Taxas Autárquicas 1.671 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0
Contribuições Sociais 14.500 72.465 17.215 173.211 0,0 16.123 125.155 0,0 20.272 47.187 232,8
Contribuições dos Funcionário e Agentes do Estado c/ 14.500 31 17.215 0 16.123 227 20.272 101 0,5
Outras Contribuições Sociais do Sector pùblico 72.434 0 173.211 0 124.929 0 47.086
Patrimoniais 0 509 0 1.110 0 3.391 126 2.016 1601,2
Participações do Estado 0 0 0 2 0 3 0 1
Rendas de Imóveis 0 304 0 1.108 0 3.387 126 2.015 1600,2
Cessão de Exploração 0 205 0 0 0 0 0,0 0 0
Exploração de Bens de Domínio Público 0 0 0 8 0 0 0,0 0 3.997
Zona Maritima 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona de Protecção da Natureza 0 0 0 8 0 0 0 3.997
Potencial Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venda de Bens e Serviços 0 12.561 0 2.761 5.000 89.766 0 19
Outras Receitas Correntes 6.430 17.118 792 1.837 37.020 25.460 69 3.689 2.894 78,5
Receitas de Capital 0 1.967 0 3.651 0 182 0 1.185
Alienação do Patrimonio do Estado 0 1.967 3.651 0 182 0 1.185
Amortização de Empréstimos Concedidos
Outras Receitas de Capital 0 0 0 0
TOTAL 13.335.880 7.905.131 59,3 1.610.609 1.170.017 72,6 13.791.117 6.788.039 49,2 936.513 890.550 95,1

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CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018 Mapa II-1
Receita do Estado Prevista e Cobrada, segundo as
Classificações Económica e Territorial
Receita da Administração Central
Gaza Maputo Cidade de Maputo Total
Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%)
RECEITAS CORRENTES 688.260 694.495 100,9 32.753.138 7.947.910 24,3 135.112.757 172.047.110 127,3 215.793.774 209.938.467 97,3
Receitas Tributárias 671.248 646.895 96,4 32.720.271 7.815.042 23,9 129.026.882 152.571.673 118,2 209.426.614 189.472.210 90,5
Impostos Nacionais 603.609 606.697 100,5 30.634.014 7.045.363 23,0 113.042.488 148.275.314 131,2 189.962.798 183.735.496 96,7
Impostos sobre o Rendimento 387.494 436.767 0,0 3.093.201 3.318.225 107,3 59.274.774 67.394.198 113,7 81.673.752 90.379.358 110,7
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Colectivas 51.782 58.698 113,4 1.219.185 1.222.788 100,3 38.856.181 45.215.663 116,4 50.651.791 56.936.528 112,4
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Singulares 335.713 378.068 0,0 1.812.243 2.074.505 114,5 19.988.600 21.945.230 109,8 30.379.750 33.051.976 108,8
Imposto Especial sobre o Jogo 0 0 61.773 20.931 33,9 429.992 233.305 54,3 642.211 390.854 60,9
Impostos s/ Bens e Serviços 197.811 159.468 80,6 27.485.982 3.589.830 13,1 41.951.250 69.863.768 166,5 92.786.201 78.588.950 84,7
Imposto s/ o Valor Acrescentado b/ 163.956 151.033 92,1 14.311.988 2.074.928 14,5 31.412.129 48.807.975 155,4 61.208.388 55.449.777 90,6
Nas Operações Internas 142.723 149.469 104,7 2.346.551 2.045.079 87,2 18.331.348 22.540.881 123,0 25.202.791 29.090.757 115,4
Na Importação 21.233 1.564 7,4 11.965.437 29.849 0,2 13.080.781 35.477.919 271,2 36.005.597 35.569.843 98,8
IVA Reembolsado -9.210.825 -9.210.825
Impostos s/ o Comércio Externo 15.951 1.652 10,4 4.621.195 12.443 0,3 7.236.623 14.879.629 205,6 17.987.200 14.927.441 83,0
Imp.s/ Consumos Especificos Produção Nacional 719 5.404 751,4 4.740.196 1.502.458 31,7 0 1.711.254 5.801.102 3.732.167 64,3
Imp.s/ Consumos Específicos Produtos Importados 17.185 1.379 8,0 3.812.603 0 0,0 3.302.499 4.464.910 135,2 7.789.512 4.479.566 57,5
Taxas sobre os Combustíveis 0 0 0,0 0 12 8.938.702 6.489.068 72,6 8.938.702 6.492.332 72,6
Imposto Específico sobre a Actividade Mineira 1.084 550 24.959 10.291 41,2 173.465 155.954 89,9 3.565.241 3.228.064 90,5
Imposto de Superfície 915 384 0,0 8.330 3.128 37,6 145.041 107.884 74,4 535.341 147.104 27,5
Imposto de Produção Mineira 169 166 0,0 16.630 7.163 43,1 28.424 48.070 169,1 3.029.900 3.080.960 101,7
Imposto Específico da Actividade Petrolífera 0 0 0 5 627.646 563.665 89,8 627.804 563.670 89,8
Outros Impostos Nacionais 17.220 9.912 57,6 29.871 127.001 425,2 2.076.651 3.808.662 183,4 2.371.097 4.483.122 189,1
Imposto do Sêlo 2.942 1.865 63,4 7.691 23.155 0,0 1.663.665 2.602.622 156,4 1.745.408 3.027.730 0,0
Imposto sobre Veículos 320 82 25,5 434 35 8,0 0 42 1.846 350 19,0
SISA 2.377 867 36,5 1.820 70.104 3852,3 879 25 2,8 11.777 77.159 655,2
Royalties 0 0 0,0 242 3.742 1543,8 3.600 103.217 2867,0 39.701 106.959 269,4
Imposto Simplificado de Pequenos Contribuintes 7.521 6.912 91,9 17.564 21.465 122,2 105.282 99.474 94,5 248.809 241.984 97,3
Demais Impostos Nacionais 4.059 186 4,6 2.120 8.500 400,9 303.225 1.003.281 330,9 323.556 1.028.940 318,0
Taxas Nacionais 67.639 40.198 59,4 2.086.257 769.679 36,9 15.957.994 4.296.358 26,9 19.435.745 5.736.714 29,5
Taxas Liberatórias das Zonas Francas 0 0 697.141 715.294 102,6 8.473 7.460 5959,5 811.284 879.298 108,4
Taxas Diversas 67.639 40.198 59,4 1.389.115 54.386 3,9 15.949.521 4.288.898 26,9 18.624.461 4.857.416 26,1
Taxas Autárquicas 0 0 0 0 0,0 26.400 0 0,0 28.071 0 0,0
Contribuições Sociais 16.222 43.453 267,9 16.567 110.750 668,5 128.999 6.221.286 4822,7 324.852 6.992.053 2152,4
Contribuições dos Funcionário e Agentes do Estado c/ 16.222 14 16.567 68 0,4 122.999 60.454 49,2 318.852 61.147 19,2
Outras Contribuições Sociais do Sector pùblico 0 43.439 0 110.683 6.000 6.160.831 102680,5 6.000 6.930.906 115515,1
Patrimoniais 0 894 0 1.315 195.682 4.804.901 2455,5 198.388 4.825.871 2432,5
Participações do Estado 0 110 0 0 172.028 4.518.862 2626,8 172.028 4.519.010 2626,9
Rendas de Imóveis 784 0 1.315 23.009 154.556 671,7 25.715 175.174 681,2
Cessão de Exploração 0 0 645 131.483 20384,9 645 131.687 20416,7
Exploração de Bens de Domínio Público 0 1.763 0 0 1.015.240 4.767.508 469,6 1.015.240 4.773.276 470,2
Zona Maritima 0 0 0 0 429.382 396.539 92,4 429.382 396.539 92,4
Zona de Protecção da Natureza 0 1.763 0 0 105.150 53.963 51,3 105.150 59.730 56,8
Potencial Energético 0 0 0 0 480.709 4.317.007 898,1 480.709 4.317.007 898,1
Venda de Bens e Serviços 180 2.973 4.509.862 3.586.784 79,5 4.515.042 3.694.907 81,8
Outras Receitas Correntes 791 1.490 16.121 17.829 236.092 94.959 40,2 313.638 180.150 57,4
Receitas de Capital 0 1.557 0 1.115 0 4.731.700 254.185 5,4 4.731.700 268.548 5,7
Alienação do Patrimonio do Estado 1.557 0 1.115 4.437.700 26.170 0,6 4.437.700 40.532 0,9
Amortização de Empréstimos Concedidos 294.000 0 0,0 294.000 0
Outras Receitas de Capital 0 0 0 228.016 0 228.016
TOTAL 688.260 696.052 101,1 32.753.138 7.949.026 24,3 139.844.457 172.301.296 123,2 220.525.474 210.207.015 95,3

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Mapa II-2
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018
Receita do Estado Prevista e Cobrada, Segundo as
Classificações Económica e Territorial
Receita da Administração Provincial
(Em Mil Meticais)
Niassa Cabo Delgado Nampula Zambézia
Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%)
RECEITAS CORRENTES 136.877 186.716 136,41 145.109 126.323 87,1 267.649 407.254 152,2 259.992 285.771 109,9
Receitas Tributárias 136.877 170.900 124,9 129.394 107.872 83,4 242.396 362.114 149,4 234.190 231.310 98,8
Impostos Nacionais 3.504 515 14,7 5.678 891 15,7 7.412 1.126 15,2 17.506 1.645 9,4
Outros Impostos Nacionais 3.504 515 14,7 5.678 891 15,7 7.412 1.126 15,2 17.506 1.645 9,4
Imposto de Reconstrução Nacional 3.504 496 14,1 5.678 891 15,7 7.412 1.126 15,2
Demais Imposto Nacionais 0 19 0,0 17.506 1.645
Taxas Nacionais 133.374 170.385 127,8 123.716 106.981 86,5 234.985 360.988 153,6 216.683 229.665 106,0
Taxas Liberatórias das Zonas Francas 0 0
Taxas Diversas 133.374 170.385 127,8 123.716 106.981 86,5 234.985 360.988 153,6 216.683 229.665 106,0
Taxas Autárquicas
Contribuições Sociais 0 15.816 0 18.451 0 45.140 0 54.461
Contribuições dos Funcionário e A. Estado 0 0 0,0
Outras Contribuições Sociais do Sector pùblico 0 15.816 0 18.451 45.140 0 54.461
Patrimoniais 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Participações do Estado
Rendas de Imóveis
Exploração de Bens de Domínio Público 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Venda de Bens e Serviços 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Outras Receitas Correntes 0 0 0,0 15.715 0 0,0 25.253 0 0,0 25.802 0 0,0
RECEITAS DE CAPITAL 0 345 0 541 0 4.570 0 708
Alienação do Patrimonio do Estado 0 345 0 541 0 4.570 0 708
Outras Receitas
Receitas de Capital
dos Dividendos
TOTAL 136.877 187.060 136,7 145.109 126.864 87,4 267.649 411.823 153,9 259.992 286.479 110,2

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Mapa II-2
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018
Receita do Estado Prevista e Cobrada, Segundo as 411.823
Classificações Económica e Territorial
Receita da Administração Provincial
(Em Mil Meticais)
Tete Manica Sofala Inhambane
Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%)
RECEITAS CORRENTES 364.795 245.312 67,2 139.679 204.471 146,4 216.075 395.275 398,6 287.572 259.892 90,4
Receitas Tributárias 364.795 226.368 62,1 114.419 175.136 153,1 183.940 365.261 198,6 280.798 242.453 86,3
Impostos Nacionais 8.684 5.736 66,1 4.950 1.250 25,3 1.784 826 46,3 2.037 3.008 147,7
Outros Impostos Nacionais 8.684 5.736 66,1 4.950 1.250 25,3 1.784 826 46,3 2.037 3.008 147,7
Imposto de Reconstrução Nacional 8.684 1.022 11,8 4.950 1.169 23,6 1.784 826 46,3 2.037 1.319 64,7
Demais Imposto Nacionais 0 4.714 0 81 0,0 0 0 0,0 0 1.690
Taxas Nacionais 356.111 220.632 62,0 109.468 173.885 158,8 182.156 364.435 200,1 278.761 239.445 85,9
Taxas Liberatórias das Zonas Francas
Taxas Diversas 356.111 220.632 62,0 109.468 173.885 158,8 182.156 364.435 200,1 278.761 239.445 85,9
Taxas Autárquicas
Contribuições Sociais 0 18.944 0 29.335 0 30.014 0 17.439
Contribuições dos Funcionário e A. Estado
Outras Contribuições Sociais do Sector pùblico 18.944 29.335 30.014 0 17.439
Patrimoniais 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Participações do Estado
Rendas de Imóveis
Exploração de Bens de Domínio Público 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Venda de Bens e Serviços 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Outras Receitas Correntes 0 0 0,0 25.260 0 0,0 32.135 0 0,0 6.774 0 0,0
RECEITAS DE CAPITAL 0 2.765 0 0 0 2.479 0 26
Alienação do Patrimonio do Estado 0 2.765 0 0 0 2.479 0
Outras Receitas
Receitas de Capital
dos Dividendos 0 0
TOTAL 364.795 248.076 68,0 139.679 204.471 146,4 216.075 397.754 184,1 287.572 259.918 90,4

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Mapa II-2 Mapa II-2
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018
Receita do Estado Prevista e Cobrada, Segundo as
Classificações Económica e Territorial
Receita da Administração Provincial
(Em Mil Meticais)
Gaza Maputo Cidade de Maputo Total
Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%) Previsão Cobrança (%)
RECEITAS CORRENTES 203.896 166.074 81,5 262.082 265.545 101,3 50.485 264.565 524,0 2.334.210 2.807.196 120,3
Receitas Tributárias 191.132 158.349 82,8 262.082 241.956 92,3 35.311 238.714 676,0 2.175.332 2.520.432 115,9
Impostos Nacionais 4.725 3.974 84,1 4.592 2.493 54,3 0 1 60.870 21.465 35,3
Outros Impostos Nacionais 4.725 3.974 84,1 4.592 2.493 54,3 0 1 60.870 21.465 35,3
Imposto de Reconstrução Nacional 4.725 787 16,6 4.592 1.377 30,0 43.364 9.012 20,8
Demais Imposto Nacionais 3.187 0 1.116 0 1 17.506 12.453 71,1
Taxas Nacionais 186.407 154.375 82,8 257.490 239.463 93,0 35.311 238.713 676,0 2.114.462 2.498.967 118,2
Taxas Liberatórias das Zonas Francas
Taxas Diversas 186.407 154.375 82,8 257.490 239.463 93,0 35.311 238.713 676,0 2.114.462 2.498.967 118,2
Taxas Autárquicas
Contribuições Sociais 0 7.725 0 23.589 0 25.850 0 286.764
Contribuições dos Funcionário e A. Estado 0 0 0 0,0
Outras Contribuições Sociais do Sector pùblico 7.725 23.589 25.850 0 286.764 0,0
Patrimoniais 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
Participações do Estado
Rendas de Imóveis
Exploração de Bens de Domínio Público 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Venda de Bens e Serviços 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Outras Receitas Correntes 12.764 0 0,0 0 0 0,0 15.175 0 0,0 158.878 0 0,0
RECEITAS DE CAPITAL 0 5 0,0 0 6.080 0 496 0 17.988
Alienação do Patrimonio do Estado 0 5 0 6.080 0 496 0 17.988
Outras Receitas
Receitas de Capital
dos Dividendos 2.394
TOTAL 203.896 166.079 81,5 262.082 271.624 103,6 50.485 265.061 525,0 2.334.210 2.825.184 121,0

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Mapa II-3
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018
Receitas Consignadas da Administração Central, Segundo a Classificação Orgânica,
em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)
Taxa de
Previsão Cobrança
Cobrança
Tribunal Administrativo 87.312 20.493 23,5%
Visto (80%) 87.312 20.493 23,5%

Ministério do Interior 236.908 121.933 51,5%


Direcção Nacional de Identificação Civil 236.908 121.933 51,5%
Receita do DIC 236.908 121.933 51,5%

Ministério da Economia e Finanças 1.468.499 1.420.309,85 96,7%


Autoridade Tributaria de Moçambique 302.358 443.276 146,6%
2% Imposto Especial sobre o Jogo 6.600 7.916 119,9%
Custas Executivas 21.564 4.208 19,5%
Taxa de Serviços Alfândegários 248.470 431.143 173,5%
Taxa de Transito Aduaneiro 25.725 8 0,0%
Instituto de Gestão das Participações do Estado 100.459 228.427 227,4%
Alienação do Patrimonio do Estado 2.000 30.281 1514,0%
Receitas de Dividendos 98.459 198.146 201,2%
Inspecção Geral de Jogos 82.500 91.163 110,5%
18% Imposto Especial sobre o Jogo 82.500 91.163 110,5%
Inspecção Geral de Seguros 155.918 177.364 113,8%
Sobretaxa de Seguros 155.918 177.364 113,8%
Agência de Desenvolvimento do Vale de Zambeze 820.000 480.080 58,5%
Taxa de Licenciamento, Inspecção, Fiscalização e transito (25%) 15.000 0 0,0%
Taxa de Uso e Aproveitamento de Terra (25%) 15.000 0 0,0%
25% Imposto de Superfície 250.000 488 0,2%
25% Imposto de Produção 540.000 479.592 88,8%
Direcção de Recursos Humanos - MEF 7.264

Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social 139.614 286.497,48 205,2%


Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional 0 17
Taxa de Licenciamento, Multas e Contratação de Mão de Obra Estrangeira 0 17
Delegação do Ministério do Trabalho 139.614 286.481 205,2%
Taxas 134.614 286.481 212,8%
Taxas de Medição e Arbritagem Laboral 5.000 0 0,0%

Ministério da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural 945.386 630.981 66,7%


Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentavel 888.386 571.250 64,3%
Taxas de Sobrevalorização da Madeira 180.000 79 0,0%
Sobretaxa de Reflorestamento 5.557 0 0,0%
Taxas/Multas de Licenciamento/ Registo de consultores ambientais 702.829 571.171 81,3%
Administração Nacional das Areas de Conservação 57.000 59.730 104,8%
Taxas, Receitas nas Areas de Conservação 57.000 59.730 104,8%

Ministério da Juventude e Desportos 645 135 20,9%


Cessão de Exploração dos Recintos Desportivos 645 135 20,9%

Ministerio da Agricultura e Segurança Alimentar 434.334 26.420 6,1%


Taxas diversas na Área de Sementes (60%) 300 0 0,0%
Taxas de Prestação de Serviços Veterinarios 2.300 0 0,0%
Gestão de Pestecidas 1.700
Instituto de Fomento de Caju 75.000 483 0,6%
Taxas de Sobrevalorização da Castanha de Caju 75.000 483 0,6%
Fundo de Desenvolvimento Agrário 355.034 25.937 7,3%
Taxas/Multas/Certificados dos Serviços Provinciais de Agricultura 0 25.937
Insumos Agricolas 355.034 0

Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas 78.473 192.436 245,2%


Taxa de Licenciamento de Pesca 5.378 25.932 482,2%
Fundo de Fomento Pesqueiro 19.104 135.228 707,8%
Taxa de Licenciamento da Actividade Maritima 19.104 135.228 707,8%

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Mapa II-3
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2017
Receitas Consignadas da Administração Central, Segundo a Classificação Orgânica,
em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)
Taxa de
Previsão Cobrança
Cobrança
Escola de Pesca 4.092 27.472 671,4%
Taxa do Fundo de Fomento Pesqueiro 4.092 27.472 671,4%
Administração Nacional de Pescas 3.585 2.370 66,1%
Taxa de Fundo de Fomento pesqueiro 3.585 2.370 66,1%
Instituto Nacional de Desenvolvimento de Aquacultura 12.538 276 2,2%
Taxa do Fundo de Fomento Pesqueiro 12.538 276 2,2%
Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 8.059 398 4,9%
Taxa do Fundo de Fomento Pesqueiro 8.059 398 4,9%
Instituto Nacional de Inspecção de Pescado 22.106 760 3,4%
Taxa do Fundo de Fomento Pesqueiro 22.106 760 3,4%
Museu das Pescas 3.611 0 0,0%

Ministério dos Recursos Minerais e Energia 915.327 852.184 93,1%


Museu Nacional de Geologia 1.000 3.136 313,6%
Prestação de Servicos a Terceiros 1.000 3.136
Fundo de Energia 400.000 634.237 158,6%
Taxa de Concessão de Energia da HCB 400.000 634.237 158,6%
Conselho Nacional de Eletricidade 80.709 208.272 258,1%
Receita de Concessao de Exploração 80.709 208.272 258,1%
Fundo do Fomento Mineiro 433.619 6.538 1,5%
Taxas de Emissão de Titulos 433.619 6.538 1,5%

Ministério da Industria e Comércio 21.124 15.239 72,1%


Comp.em Multas da Insp. de Comércio/Taxas de Licenciamento 3.150 926 29,4%
Receitas de Vistorias 600 28 4,6%
Taxa de Concessão do Selo Made in Mozambique 1.250 1.717 137,3%
Instituto Nacional de Normalização e Qualidade 16.124 12.569 78,0%
Receitas de Actividades de Metereologia 8.724 11.273 129,2%
Multas 3.000 1.296 43,2%
Multas do INAE 4.400 0 0,0%

Ministério dos Transportes e Comunicações 992.655 607.144 61,2%


Instituto de Aviação Civil de Moçambique 7.917 46.314 585,0%
Receitas/Multas-Aviação Civil 7.917 46.314 585,0%
Instituto Nacional de Viação 196.456 164.291 83,6%
Multas dos serviços de Viação 34.000 0 0,0%
Receitas dos Serviços de Viação 162.456 164.291 101,1%
Instituto Nacional da Marinha 358.900 0 0,0%
Receitas do INAMAR (70%) 90.900 0 0,0%
Imposto Comercio Maritimo 68.700 0 0,0%
Imposto Comercio Portuario 199.300 0 0,0%
Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação 429.382 396.539 92,4%
Taxa de Ajuda a Navegação - INAHINA (60%) 429.382 396.539 92,4%

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Mapa II-3
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2017
Receitas Consignadas da Administração Central, Segundo a Classificação Orgânica,
em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)

Taxa de
Previsão Cobrança
Cobrança
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos 136.641 61.223 44,8%
Receitas da Inspecção das Obras Públicas 11.075 9.906 89,4%
Taxa de Inscrição de Empreiteiros 32.646 9.988 30,6%
Fundo de Estradas 92.919 41.329 44,5%
(100%) Taxas de Portagem 8.522 17.474 205,0%
Taxas Rodoviarias 50.325 0 0,0%
Taxa de Regulação 34.072 23.855 70%

Ministério da Cultura e Turismo 91.111 50.346 55,3%


Fundo Nacional de Turismo (FUTUR) 91.111 50.346 55,3%
Imposto Especial Sobre o Jogo 90.511 50.346 55,6%
Receitas /Multas/licenciamento/Alienação do património do FUTUR 600 0

Ministério da Saúde 1.270.122 121.778 9,6%


Assistência Médica e Medicamentosa 1.245.000 119.610 9,6%
Registo de Medicamentos 23.652 699 3,0%
Inspecção Geral de Saúde 1.470 1.470

Total 6.818.151 4.407.118 64,6%

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Mapa II-4
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018
Receitas Próprias Segundo a Classificação Orgânica, em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)

Previsão Cobrança Taxa de Realiz.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5.794.933 4.652.455 80,3%


Gabinete do Primeiro Ministro 8.400 4.846 57,7%
Receitas Próprias do Bureau de Informação Pública 8.000 4.317 54,0%
Centro de documentos e formação fotografica 400 529 132,2%
Ministério da Defesa Nacional 30.700 60.300 196,4%
Receita do Ministério da Defesa 12.000 - 0,0%
Receita do Ministério do Hospital Militar 18.700 60.300 322,5%

Ministério do Interior 1.937.493 1.223.045 63,1%


Receita Própria do Ministério do Interior 1.696.227 1.161.215 68,5%
Direcção Nacional de Migração 178.766 - 0,0%
Emissão de DIRE /Passaportes/Vistos/Taxas Diversas da Direcção Nacional de Migração 178.766 - 0,0%
Serviços Sociais da PRM 61.000 61.830 101,4%
Quotas e Jóias 40.000 61.147 152,9%
Rendas de Aluguer de Instalações e Equipamento 15.000 326 2,2%
Donativos e Taxas 6.000 357 5,9%
Academia de Ciências Policiais 1.500 - 0,0%
Receitas Próprias da ACIPOL 1.500 - 0,0%

Ministério dos Negocios Estrangeiros e Cooperação 850 - 0,0%


Receita dos Serviços Notariais 850 - 0,0%

Ministério da Administração Estatal e Função Pública 19.375 11.369 58,7%


Receita Própria do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades 7.000 3 0,0%
Receita Própria do ISAP 8.415 3.878 46,1%
Centro Nacional de documentação e informação de Moçambique 3.960 7.488 189,1%

Ministério da Economia e Finanças 345.296 368.577 106,7%


Ministério da Economia e Finanças(DARH) 529 376 71,0%
Autoridade Tributária de Moçambique 58.285 2.251 3,9%
Taxa de Trânsito, deslocações e multas 58.285 2.251 3,9%
Instituto de Gestão e Participação do Estado 71.569 165.989 231,9%
Aplicações de Resultado e Capital Estatuario 71.569 165.989 231,9%
Inspecção Geral de Jogos 4.690 22.032 469,8%
Receitas Próprias da IGJ 4.690 22.032 469,8%
Bolsa de Valores de Moçambique 77.612 21.980 28,3%
Receita Própria da BVM 77.612 21.980 28,3%
Instituto Nacional de Estatistica 100 0 0,0%
Instituto Nacional Estatistica 100 - 0,0%
Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças 60.010 147.181 245,3%
Receita Própria do CEDSIF 60.010 147.181 245,3%
Agencia de Desevolvimento do Vale Zambeze 50.000 8.561 17,1%
Mecanização Agraria 50.000 8.561 17,1%
Instituto de Supervisão de Seguros Moçambique - 193 #DIV/0!
Documentação Tecno Cientifica- Receita Propria do ISSM 0 193 #DIV/0!
Agencia para a Promoção de Investimento e Exportações 22.500 14
Prestação de serviço ao público 22.500 14

Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social 10.855 3.161 29,1%


Instituto Nacional de Emprego 5.605 2.780 49,6%
Escola dos Estudos Laborais Alberto Cassimo 5.250 382 7,3%
Receita Propria do EELAC 5.250 382 7,3%

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Mapa II-4
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018
Receitas Próprias Segundo a Classificação Orgânica, em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)

Previsão Cobrança Taxa de Realiz.


Ministério da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural 25.050 18.899 75,4%
Fundo do Ambiente 23.250 17.639 75,9%
Taxa de Cessão de Exploração 23.000 17.639 76,7%
Outras Taxas Nacionais 250 - 0,0%
Instituto Medio de Planeamento Fisico 1.800 1.260 70,0%
Receitas Próprias do Instituto 1.800 1.260 70,0%

Ministerio da Agricultura e Segurança Alimentar 159.810 457.704 286,4%


Direccao de Formacao, Documentacao e Trans. Tecnologia 6.510 8.575 131,7%
Receita Própria do MINAGFDT 6.510 8.575 131,7%
Instituto Nacional do Algodão 153.299 449.129 293,0%
Receita Própria do INALG 77.799 37.029 47,6%
Receita Propria do Fundo de Desenvolvimento Agrario 73.500 45.000 61,2%
Receita Propria do Instituto Administ. De terras e Cartografia 2.000 367.100 18355,0%

Ministerio do Mar, Águas Interiores e Pescas 37.556 27.671 73,7%


Instituto Nacional de Inspeccao de Pescado 18.752 25.919 138,2%
Receita Própria INIP 17.772 25.532 143,7%
Receitas Próprias da Escola de Pescas 980 387 39,5%
Fundo de Fomento Pesqueiro 18.804 1.753 9,3%
Receita Própria do Fundo Pesqueiro 18.804 1.753 9,3%

Ministério dos Recursos Minerais e Energia 938.524 605.634 64,5%


Fundo de Fomento Mineiro 55.960 - 0,0%
Taxas Diversas do Fundo de Desenvolvimento Mineiro 55.960 - 0,0%
Instituto Nacional do Petroleo 882.564 605.634 68,6%
Receita Própria INP 882.564 605.634 68,6%

Ministério dos Transportes e Comunicações 146.813 76.005 51,8%


Receita do MTC 18.273 - 0,0%
Escola Superior de Ciências Nauticas de Moçambique 8.300 12.121 146,0%
Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação 950 1.184 124,6%
Instituto de Aviação Civil 90.692 45.713 50,4%
Escola Nacional de Aeronautica 11.200 7.157 63,9%
Receita Própria da ENA 11.200 7.157 63,9%
Instituto Nacional de Meterologia 17.398 9.830 56,5%
Taxa de Prestação de Serviços 17.398 9.830 56,5%

Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos 353.073 167.786 47,5%
Fundo de Desevolvimento dos Transposrtes e Comunicação(CTC) 294.000 3.000 1,0%
Laboratório de Engenharia de Moçambique 3.000 37.395 1246,5%
Vendas de Ensaios Laboratoriais 3.000 37.395 1246,5%
Administração Regional de Águas do Sul 27.320 - 0,0%
Taxa de venda de agua bruta 27.320 - 0,0%
Fundo de Estradas 3.553 - 0,0%
Receita do Fundo de Estradas 3.553 - 0,0%
Fundo de Fomento de Habitação 25.200 127.391 505,5%
Receita do FFH 25.200 127.391 505,5%

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Mapa II-4
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018
Receitas Próprias Segundo a Classificação Orgânica, em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)

Previsão Cobrança Taxa de Realiz.

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Tecnico Profissional 945.400 1.030.321 109,0%
Instituto Superior de Ciencias de Saude 33.192 - 0,0%
Propinas Normais do ISCISA 33.192 - 0,0%
Universidade Eduardo Mondlane 567.550 288.580 50,8%
Universidade Eduardo Mondiane 567.550 288.580 50,8%
Universidade Pedagógica 239.491 630.665 263,3%
Receitas Próprias da UP 239.491 630.665 263,3%
Instituto Superior de Relações Internacionais 54.091 61.901 114,4%
Receitas Próprias do ISRI 54.091 61.901 114,4%
Instituto Médio de Ciências Documentais 850 1.206 141,9%
Receitas da CIDOC 850 1.206 141,9%
Escola superioir de Jornalismo 800 6.047 755,8%
Receitas Proprias da Escola Superior de jornalismo 800 6.047 755,8%
Instituto de Linguas 49.427 41.922 84,8%
Receita Próprias do Instituto 49.427 41.922 84,8%

Ministério da Cultura e Turismo 79.148 6.898 8,7%


Fundo Nacional do Turismo 70.321 - 0,0%
Taxas Diversas de Turismo 70.321 - 0,0%
Instituto Nacional do Livro e Disco 50 178 355,8%
Receita Propria do INLP 50 178 355,8%
Instituto Nacional de Audio Visual e Cinema 6.000 4.241 70,7%
Receitas Próprias do INAVC 6.000 4.241 70,7%
Escola Nacional de Danca 2.577 2.316 89,9%
Receitas Próprias da Escola 2.577 2.316 89,9%
Escola de Artes Visuais 200 163 81,6%
Receita Próprias do EAV 200 163 81,6%

Ministerio da Educação e Desenvolvimento Humano 5.316 13.090 246,3%


Receita Propria do CNECE 5.316 7.631 143,6%
Outras Educacionais - CNAES 0 5.458

Ministério da Juventude e Desportos 15.662 18.178 116,1%


Fundo de Promoção Desportiva 15.662 18.178 116,1%
Taxas Diversas sobre o uso dos Recintos Desportivos 15.662 18.178 116,1%

Ministério da Saúde 731.713 556.835 76,1%


Hospital Central de Maputo 659.342 552.304 83,8%
Serviços da Clínica Especial 433.294 93.960 21,7%
Receita de Medicamento 509 - 0,0%
Receita Própria do HCM 27.119 458.344 1690,1%
Consultas e Exames medicos 198.420 0,0%
Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário 3.128 2.659 85,0%
Alojamento e Habitação Pagos pelos Estudantes 3.128 2.659 85,0%
Instituto de Ciencia de Saude de Maputo 6.352 1.872 29,5%
Receita Propria do Instituto de Ciencia e Saude 6.352 1.872 29,5%
Central de Medicamento e Artigos Médicos 62.891 0 0,0%
Receita Própria do MISAUCM 62.891 - 0,0%

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Mapa II-4
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018
Receitas Próprias Segundo a Classificação Orgânica, em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)

Previsão Cobrança Taxa de Realiz.

Ministério da Industria e Comércio 3.900 2.135 54,8%


Bolsa de Mercadorias de Moçambique 3.900 2.135 54,8%
Receita Própria da BMM 3.900 2.135 54,8%
ADMINISTRAÇÃO PROVINCIAL 1.159.816 902.145 77,8%
Provincia de Niassa 76.278 80.081 105,0%
Provincia de Cabo Delgado 55.770 27.085 48,6%
Provincia de Nampula 137.973 195.532 141,7%
Provincia da Zambézia 133.482 49.770 37,3%
Provincia de Tete 150.589 80.972 53,8%
Provincia de Manica 48.737 55.848 114,6%
Provincia de Sofala 150.186 144.101 95,9%
Provincia de Inhambane 133.853 90.353 67,5%
Provincia de Gaza 115.057 50.487 43,9%
Provincia de Maputo 47.567 22.421 47,1%
Cidade de Maputo 110.325 105.495 95,6%
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 692.639 401.689 58,0%
Distritos de Niassa 26.649 25.488 95,6%
Distritos de Cabo Delgado 44.838 14.674 32,7%
Distritos de Nampula 74.808 28.865 38,6%
Distritos da Zambézia 68.907 25.292 36,7%
Distritos de Tete 57.598 25.786 44,8%
Distritos de Manica 52.830 32.598 61,7%
Distritos de Sofala 42.768 39.961 93,4%
Distritos de Inhambane 90.703 64.565 71,2%
Distritos de Gaza 54.242 39.095 72,1%
Distritos de Maputo 179.297 105.365 58,8%
Total 7.647.389 5.956.289 77,9%

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Mapa II-5
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2018

Financiamento do Défice, Segundo a Classificação Económica

(Em Mil Meticais)

Previsão Cobrança (%)


Donativos 17.372.659 17.671.701 101,7
Contravalores Não Consignados e Reembolsos 0 1.056
Contravalores Consignados a Projectos 17.372.659 17.670.645 101,7
Empréstimos Internos 19.204.276 19.051.023 99,2
Emissão de Obrigações de Tesouro 19.204.276 19.051.023 99,2
Empréstimos Externos 43.491.525 34.916.353 80,3
Contravalores Não Consignados e Reembolsos 0 95.075
Contravalores Consigados a Acordos de Retrocessão 13.690.808 13.071.930 95,5
Contravalores Consignados a Projectos 29.800.717 21.749.349 73,0
TOTAL 80.068.460 71.639.077 89,5
Mapa II - 6
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018
DESEMBOLSO DE DONATIVOS E EMPRÉSTIMOS EXTERNOS, POR FONTES E MODALIDADES
FR133_Fundo FR237_Donativ FR238_
FR134_Donativo FR235_ Desemb de
Ajuda Comum em o em Espécie - Donativos em
em Moeda - Donativos - Total Reembolsos Créditos em FR256_Acordos
FINANCIADOR Alimentar Moeda, Aplicação Espécie c Total Creditos Total Geral
Ordenado pelo Ordenado Donativos de creditos b) Moeda Ordenado de Retrocessão
a) Transitando Directa a Receb de Bens
MF pelo Sector MEF
pela CUT Projectos e/ou Serviços
Australia-Bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Bank 0 0 137.970 0 0 0 137.970 0 104.270 0 104.270 242.240
Fundo Global 0 0 602.810 0 0 0 602.810 0 0 0 0 602.810
OPEC 0 0 0 0 0 0 0 0 156.228 107.946 264.174 264.174
Alemanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bélgica 0 0 0 86.157 0 0 86.157 0 0 0 0 86.157
UNESCO 0 0 0 5.944 0 0 5.944 0 0 0 0 5.944
NUFFIC 0 0 0 15.940 0 0 15.940 0 0 0 0 15.940
Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamarca 0 0 216.109 827.459 0 0 1.043.568 0 107.015 39.179 146.194 1.189.762
EUA 0 0 0 0 7.308 31.221 38.529 0 0 0 0 38.529
Portugual 0 0 0 0 0 0 0 0 727.264 0 727.264 727.264
França 0 0 0 0 0 0 0 0 27.689 164.628 192.316 192.316
Reino Unido 0 0 0 811.570 0 0 811.570 0 0 0 0 811.570
Holanda 0 0 0 708.291 0 0 708.291 0 0 0 0 708.291
UNICEF 0 0 0 0 0 16.289 16.289 0 0 0 0 16.289
Itália 0 0 0 51.887 0 0 51.887 0 0 0 0 51.887
Suécia 0 0 0 170.167 0 0 170.167 0 0 0 0 170.167
Suiça 0 0 30.576 0 0 0 30.576 0 0 0 0 30.576
União Européia 0 0 207.433 1.085.038 135.307 0 1.427.778 0 0 0 0 1.427.778
Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 571.977 0 571.977 571.977
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 72.656 84.736 157.392 157.392
Japao 0 0 0 2.368.762 0 0 2.368.762 0 2.992.891 2.035.782 5.028.672 7.397.434
China 0 0 0 0 385.900 0 385.900 0 4.354.876 7.805.095 12.159.971 12.545.871
NDF 0 0 0 0 35.034 0 35.034 0 31.548 0 31.548 66.582
FIPAG 0 0 0 0 0 0 0 60.756 0 0 60.756 60.756
India 0 0 0 0 0 0 0 0 1.064.232 0 1.064.232 1.064.232
Fundo Africano de Desenv(FAD) 0 0 0 5.669 0 0 5.669 0 2.718.331 15.703 2.734.034 2.739.703
Juros de Ajuda Alimentar 1.056 0 0 0 0 0 1.056 0 0 0 0 1.056
WHO 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 14
NIH 0 0 0 4.221 0 0 4.221 0 0 0 0 4.221
Tecnica Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunidade Mahometana 0 0 0 0 0 0 0 2.310 0 0 2.310 2.310
Banco Mundial 0 0 1.820.437 906.423 0 0 2.726.860 0 7.358.159 2.587.883 9.946.042 12.672.902
BEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banco Africano de Desenv. 0 0 0 804 0 0 804 0 96.334 0 96.334 97.138
BADEA 0 0 69.101 0 0 0 69.101 0 588.300 230.979 819.279 888.381
FFP- Divida Reprograma 0 0 0 0 0 0 0 3.993 0 0 3.993 3.993
FIDA 0 0 40.595 0 0 0 40.595 0 638.294 0 638.294 678.889
Fundo Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0 139.285 0 139.285 139.285
FAP/GAP 0 0 0 0 0 0 0 2.575 0 0 2.575 2.575
HCB 0 0 0 0 0 0 0 25.441 0 0 25.441 25.441
ASAP 0 0 79.517 0 0 0 79.517 0 0 0 0 79.517
BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FC-FASE 0 4.912.390 0 0 0 0 4.912.390 0 0 0 0 4.912.390
FC-PROSAÚDE 0 1.390.972 0 0 0 0 1.390.972 0 0 0 0 1.390.972
FC-CEDSIF 0 343.017 0 0 0 0 343.017 0 0 0 0 343.017
FC-Autoridade Tributária 0 30.515 0 0 0 0 30.515 0 0 0 0 30.515
FC-Tribunal Administrativo 0 129.798 0 0 0 0 129.798 0 0 0 0 129.798
FC - INE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.056 6.806.691 3.204.548 7.048.346 563.549 47.510 17.671.701 95.076 21.749.349 13.071.930 34.916.354 52.588.055
a)- Refere-se a juros e compensação de seguros da ajuda alimentar 133- Donativo Externo em Moeda, Transitando pela CUT - FC-Forex
b)- Refere-se a reembolsos de créditos das Empresas e Credito do Tesouro134- Donativo Externo em Moeda, Transitando pela CUT - Fundo Individual-Forex
131- Donativo Externo em Moeda transitando pela Cut- Forex 151 - Credito Externo em Moeda transitando pela Cut- Forex
154 - Crédito Externo em Moeda, Transitando pela CUT - Fundo Individual
235-Donativo Exteno em Moeda,que não Transita pela CUT
MAPAS III

MAPAS RESUMO DAS DESPESAS DE


FUNCIONAMENTO
Mapa III
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificação Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Âmbito Central Âmbito Provincial Âmbito Distrital Âmbito Autárquico Total
Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%)
Códig Descrição

1 DESPESAS CORRENTES 102.772.855,08 101.013.183,13 98,29 % 27.429.105,93 26.912.977,55 98,12 % 47.622.000,63 47.255.203,62 99,23 % 2.839.246,81 2.831.271,81 99,72 % 180.663.208,46 178.012.636,11 98,53 %

11 PESSOAL 34.184.580,51 34.089.657,48 99,72 % 17.769.221,77 17.577.983,09 98,92 % 44.841.272,16 44.797.109,46 99,90 % -- -- -- 96.795.074,44 96.464.750,03 99,66 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 31.996.434,12 31.976.666,83 99,94 % 16.583.753,25 16.511.772,66 99,57 % 44.369.286,15 44.368.774,80 100,00 % -- -- -- 92.949.473,52 92.857.214,29 99,90 %

1111 PESSOAL CIVIL 24.994.901,18 24.975.133,89 99,92 % 16.583.753,25 16.511.772,66 99,57 % 44.369.286,15 44.368.774,80 100,00 % -- -- -- 85.947.940,58 85.855.681,35 99,89 %

1112 PESSOAL MILITAR 7.001.532,94 7.001.532,94 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.001.532,94 7.001.532,94 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL 2.188.146,40 2.112.990,65 96,57 % 1.185.468,51 1.066.210,42 89,94 % 471.986,01 428.334,66 90,75 % -- -- -- 3.845.600,92 3.607.535,73 93,81 %

1121 PESSOAL CIVIL 2.097.373,84 2.022.849,17 96,45 % 1.184.318,04 1.065.131,36 89,94 % 471.986,01 428.334,66 90,75 % -- -- -- 3.753.677,89 3.516.315,19 93,68 %

1122 PESSOAL MILITAR 90.772,56 90.141,48 99,30 % 1.150,47 1.079,06 93,79 % -- -- -- -- -- -- 91.923,03 91.220,54 99,24 %

12 BENS E SERVIÇOS 22.465.082,86 21.850.244,98 97,26 % 4.951.401,74 4.686.557,05 94,65 % 2.484.419,27 2.166.070,13 87,19 % -- -- -- 29.900.903,87 28.702.872,16 95,99 %

121 BENS 14.653.760,31 14.322.010,25 97,74 % 2.637.501,92 2.481.912,52 94,10 % 1.647.659,17 1.410.450,58 85,60 % -- -- -- 18.938.921,40 18.214.373,34 96,17 %

122 SERVIÇOS 7.811.322,55 7.528.234,73 96,38 % 2.313.899,82 2.204.644,53 95,28 % 836.760,10 755.619,55 90,30 % -- -- -- 10.961.982,47 10.488.498,81 95,68 %

13 ENCARGOS DA DÍVIDA 28.224.913,95 27.250.418,08 96,55 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28.224.913,95 27.250.418,08 96,55 %

130001 JUROS INTERNOS 17.910.863,03 16.936.367,17 94,56 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17.910.863,03 16.936.367,17 94,56 %

130002 JUROS EXTERNOS 8.644.237,24 8.644.237,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.644.237,24 8.644.237,24 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.561.779,80 16.561.126,04 100,00 % 4.407.420,55 4.392.202,27 99,65 % 280.948,12 280.682,23 99,90 % 2.839.246,81 2.831.271,81 99,72 % 24.089.395,28 24.065.282,35 99,90 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 2.394.724,28 2.394.715,36 100,00 % 8.282,86 6.355,36 76,73 % 2.102,53 2.102,53 100,00 % 2.839.246,81 2.831.271,81 99,72 % 5.244.356,48 5.234.445,07 99,81 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 1.499,94 1.499,94 100,00 % 2.593,72 2.593,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.093,65 4.093,65 100,00 %
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
141002 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 2.839.246,81 2.831.271,81 99,72 % 2.839.261,81 2.831.286,81 99,72 %
AUTARQUIAS
141003 DIREITOS ADUANEIROS CORRENTES 6.593,20 6.593,20 100,00 % 1.100,00 1.100,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.693,20 7.693,20 100,00 %

141004 IMPOSTOS INDIRECTOS CORRENTES 9.303,92 9.303,92 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 9.303,92 9.303,92 100,00 %

1
Mapa III
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificação Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Âmbito Central Âmbito Provincial Âmbito Distrital Âmbito Autárquico Total
Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%)
Códig Descrição

141005 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 2.275.130,90 2.275.130,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.275.130,90 2.275.130,90 100,00 %


EMBAIXADAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 102.196,32 102.187,41 99,99 % 4.574,14 2.646,64 57,86 % 2.102,53 2.102,53 100,00 % -- -- -- 108.873,00 106.936,58 98,22 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
142 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 510.333,48 510.333,48 100,00 % 8.065,10 8.065,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 518.398,58 518.398,58 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
142001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 379.166,67 379.166,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 379.166,67 379.166,67 100,00 %
PARTIDOS POLÍTICOS
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 131.166,81 131.166,81 100,00 % 8.065,10 8.065,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 139.231,91 139.231,91 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 12.646.822,40 12.646.208,27 100,00 % 4.391.072,59 4.377.781,81 99,70 % 278.845,59 278.579,70 99,90 % 0,00 0,00 -- 17.316.740,58 17.302.569,78 99,92 %

1431 PENSÕES CIVIS 73.080,88 72.467,50 99,16 % 78.163,57 78.163,57 100,00 % 177.605,99 177.500,78 99,94 % 0,00 0,00 -- 328.850,44 328.131,84 99,78 %

1432 PENSÕES MILITARES 10.570.156,52 10.570.156,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 10.570.156,52 10.570.156,52 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO 446.368,33 446.368,33 100,00 % 4.054.864,82 4.044.147,60 99,74 % 18.243,56 18.242,89 100,00 % -- -- -- 4.519.476,71 4.508.758,82 99,76 %

1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.557.216,67 1.557.215,92 100,00 % 258.044,20 255.470,64 99,00 % 82.996,04 82.836,04 99,81 % -- -- -- 1.898.256,91 1.895.522,60 99,86 %

144 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES AO 1.009.899,65 1.009.868,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.009.899,65 1.009.868,93 100,00 %


EXTERIOR
15 SUBSÍDIOS 913.867,57 913.867,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 913.867,57 913.867,57 100,00 %

16 EXERCÍCIOS FINDOS 156.896,75 132.489,21 84,44 % 62.815,89 49.981,45 79,57 % 705,22 489,50 69,41 % -- -- -- 220.417,86 182.960,16 83,01 %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 156.580,29 132.172,75 84,41 % 62.815,89 49.981,45 79,57 % 705,22 489,50 69,41 % -- -- -- 220.101,40 182.643,70 82,98 %

164 DEMAIS PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS 316,46 316,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 316,46 316,46 100,00 %
FINDOS
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 265.733,63 215.379,77 81,05 % 238.245,98 206.253,69 86,57 % 14.655,87 10.852,29 74,05 % -- -- -- 518.635,49 432.485,75 83,39 %

170001 DOTACAO PROVISIONAL 113,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 113,50 0,00 0,00 %

2 DESPESAS DE CAPITAL 99.271,78 51.809,10 52,19 % 113.209,43 57.924,64 51,17 % 90.171,10 64.918,08 71,99 % -- -- -- 302.652,31 174.651,82 57,71 %

21 BENS DE CAPITAL 99.271,78 51.809,10 52,19 % 113.209,43 57.924,64 51,17 % 90.171,10 64.918,08 71,99 % -- -- -- 302.652,31 174.651,82 57,71 %

2
Mapa III
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificação Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Âmbito Central Âmbito Provincial Âmbito Distrital Âmbito Autárquico Total
Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%)
Códig Descrição

211 CONSTRUÇÕES -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 %

2111 CONSTRUÇÕES EM CURSO -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 %

212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 62.202,76 38.429,81 61,78 % 78.717,46 50.176,64 63,74 % 67.900,18 52.248,61 76,95 % -- -- -- 208.820,40 140.855,06 67,45 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 34.715,59 13.379,28 38,54 % 23.805,56 5.800,00 24,36 % 16.671,11 9.294,79 55,75 % -- -- -- 75.192,26 28.474,07 37,87 %

214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 2.353,43 0,00 0,00 % 9.686,41 948,00 9,79 % 5.599,81 3.374,69 60,26 % -- -- -- 17.639,65 4.322,69 24,51 %

2141 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS MÓVEIS -- -- -- 0,00 948,00 -- 0,00 2.386,35 -- -- -- -- 0,00 3.334,35 --

2142 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS IMÓVEIS -- -- -- -- -- -- 0,00 988,34 -- -- -- -- 0,00 988,34 --

Total 102.872.126,86 101.064.992,22 98,24 % 27.542.315,36 26.970.902,19 97,93 % 47.712.171,73 47.320.121,70 99,18 % 2.839.246,81 2.831.271,81 99,72 % 180.965.860,77 178.187.287,93 98,46 %

3
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica B - NIASSA C - CABO DELGADO D - NAMPULA E - ZAMBEZIA


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 1.848.064,25 1.815.526,22 98,24 % 2.230.505,79 2.164.948,04 97,06 % 3.363.608,59 3.289.040,53 97,78 % 2.340.483,75 2.288.147,50 97,76 %

11 PESSOAL 1.218.111,93 1.205.550,78 98,97 % 1.432.647,25 1.405.885,03 98,13 % 1.998.044,98 1.971.058,56 98,65 % 1.303.876,34 1.280.100,67 98,18 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.142.790,52 1.136.058,87 99,41 % 1.329.298,83 1.319.948,40 99,30 % 1.856.794,00 1.844.027,72 99,31 % 1.171.328,65 1.167.431,38 99,67 %

1111 PESSOAL CIVIL 1.142.790,52 1.136.058,87 99,41 % 1.329.298,83 1.319.948,40 99,30 % 1.856.794,00 1.844.027,72 99,31 % 1.171.328,65 1.167.431,38 99,67 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 75.321,41 69.491,91 92,26 % 103.348,42 85.936,63 83,15 % 141.250,99 127.030,84 89,93 % 132.547,68 112.669,29 85,00 %

1121 PESSOAL CIVIL 74.942,96 69.113,46 92,22 % 103.348,42 85.936,63 83,15 % 140.890,42 126.706,34 89,93 % 132.547,68 112.669,29 85,00 %

1122 PESSOAL MILITAR 378,45 378,45 100,00 % 0,00 0,00 -- 360,57 324,50 90,00 % 0,00 0,00 --

12 BENS E SERVIÇOS 279.734,34 259.785,57 92,87 % 417.513,27 386.528,14 92,58 % 605.186,81 560.727,10 92,65 % 539.043,74 512.952,38 95,16 %

121 BENS 152.271,00 143.748,48 94,40 % 219.838,37 198.924,04 90,49 % 329.090,04 295.817,06 89,89 % 270.623,14 259.409,94 95,86 %

122 SERVIÇOS 127.463,34 116.037,09 91,04 % 197.674,90 187.604,10 94,91 % 276.096,76 264.910,04 95,95 % 268.420,60 253.542,44 94,46 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 332.820,60 332.798,03 99,99 % 362.327,85 360.545,91 99,51 % 681.914,80 681.331,01 99,91 % 460.905,73 458.436,52 99,46 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.100,00 1.100,00 100,00 % 1.927,50 0,00 0,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141001 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141002 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
AUTARQUIAS
DIREITOS ADUANEIROS
141003 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.100,00 1.100,00 100,00 % 0,00 0,00 --
CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.927,50 0,00 0,00 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
142 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
142099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
143 332.820,60 332.798,03 99,99 % 362.327,85 360.545,91 99,51 % 680.814,80 680.231,01 99,91 % 458.978,23 458.436,52 99,88 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 5.164,60 5.164,60 100,00 % 17.543,33 17.543,33 100,00 % 5.951,27 5.951,27 100,00 % 5.112,32 5.112,32 100,00 %
ASSISTÊNCIA SOCIAL À
1433 312.651,70 312.629,13 99,99 % 325.113,54 324.767,25 99,89 % 644.485,42 644.485,42 100,00 % 406.983,46 406.982,87 100,00 %
POPULAÇÃO
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A
1434 15.004,30 15.004,30 100,00 % 19.670,98 18.235,33 92,70 % 30.378,11 29.794,31 98,08 % 46.882,45 46.341,33 98,85 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 154,39 151,68 98,24 % 2.500,00 2.410,10 96,40 % 22.155,88 22.097,64 99,74 % 215,94 215,94 100,00 %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 154,39 151,68 98,24 % 2.500,00 2.410,10 96,40 % 22.155,88 22.097,64 99,74 % 215,94 215,94 100,00 %

17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 17.242,98 17.240,16 99,98 % 15.517,41 9.578,86 61,73 % 56.306,12 53.826,22 95,60 % 36.442,00 36.442,00 100,00 %

1
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica B - NIASSA C - CABO DELGADO D - NAMPULA E - ZAMBEZIA


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

2 DESPESAS DE CAPITAL 1.271,37 95,72 7,53 % 10.034,48 5.086,53 50,69 % 1.150,00 1.033,23 89,85 % 4.105,56 471,68 11,49 %

21 BENS DE CAPITAL 1.271,37 95,72 7,53 % 10.034,48 5.086,53 50,69 % 1.150,00 1.033,23 89,85 % 4.105,56 471,68 11,49 %

211 CONSTRUÇÕES 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --

2111 CONSTRUÇÕES EM CURSO 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E
212 671,37 95,72 14,26 % 6.077,46 4.405,68 72,49 % 1.150,00 1.033,23 89,85 % 1.500,00 471,68 31,45 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.605,56 0,00 0,00 %

214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 600,00 0,00 0,00 % 3.957,02 680,85 17,21 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS
2141 0,00 0,00 -- 0,00 680,85 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
MÓVEIS

Total 1.849.335,62 1.815.621,94 98,18 % 2.240.540,27 2.170.034,57 96,85 % 3.364.758,59 3.290.073,75 97,78 % 2.344.589,31 2.288.619,18 97,61 %

2
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica F - TETE G - MANICA H - SOFALA I - INHAMBANE


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 2.156.920,74 2.102.542,58 97,48 % 1.885.029,46 1.827.683,30 96,96 % 3.374.670,37 3.328.933,90 98,64 % 1.758.578,13 1.726.592,55 98,18 %

11 PESSOAL 1.048.608,25 1.035.328,14 98,73 % 1.165.618,30 1.149.653,19 98,63 % 2.460.256,62 2.441.264,69 99,23 % 969.370,92 954.445,03 98,46 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 948.081,45 942.058,39 99,36 % 1.066.004,78 1.059.627,42 99,40 % 2.358.116,73 2.351.739,37 99,73 % 821.083,62 815.407,82 99,31 %

1111 PESSOAL CIVIL 948.081,45 942.058,39 99,36 % 1.066.004,78 1.059.627,42 99,40 % 2.358.116,73 2.351.739,37 99,73 % 821.083,62 815.407,82 99,31 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 100.526,80 93.269,75 92,78 % 99.613,52 90.025,77 90,38 % 102.139,89 89.525,32 87,65 % 148.287,30 139.037,21 93,76 %

1121 PESSOAL CIVIL 100.526,80 93.269,75 92,78 % 99.541,47 89.953,72 90,37 % 102.139,89 89.525,32 87,65 % 148.287,30 139.037,21 93,76 %

1122 PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 -- 72,05 72,05 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --

12 BENS E SERVIÇOS 390.868,13 370.798,45 94,87 % 318.913,28 287.251,53 90,07 % 523.746,74 499.680,97 95,41 % 410.009,43 394.299,27 96,17 %

121 BENS 196.026,59 183.057,79 93,38 % 178.850,41 162.988,58 91,13 % 284.588,31 272.962,99 95,92 % 224.774,78 212.722,27 94,64 %

122 SERVIÇOS 194.841,54 187.740,65 96,36 % 140.062,86 124.262,95 88,72 % 239.158,42 226.717,98 94,80 % 185.234,66 181.577,00 98,03 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 656.045,00 656.045,00 100,00 % 373.352,22 373.349,22 100,00 % 367.838,10 366.614,40 99,67 % 362.173,42 362.173,42 100,00 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.311,67 2.311,67 100,00 % 2.593,72 2.593,72 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141001 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.593,72 2.593,72 100,00 %
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141002 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 15,00 15,00 100,00 % 0,00 0,00 --
AUTARQUIAS
DIREITOS ADUANEIROS
141003 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.296,67 2.296,67 100,00 % 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
142 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 8.065,10 8.065,10 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
142099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 8.065,10 8.065,10 100,00 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
143 656.045,00 656.045,00 100,00 % 373.352,22 373.349,22 100,00 % 365.526,43 364.302,73 99,67 % 351.514,60 351.514,60 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 1.589,44 1.589,44 100,00 % 13.518,80 13.518,80 100,00 % 14.190,11 14.190,11 100,00 % 2.308,21 2.308,21 100,00 %
ASSISTÊNCIA SOCIAL À
1433 628.259,16 628.259,16 100,00 % 339.426,17 339.426,17 100,00 % 312.221,81 311.008,11 99,61 % 338.750,08 338.750,08 100,00 %
POPULAÇÃO
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A
1434 26.196,40 26.196,40 100,00 % 20.407,24 20.404,24 99,99 % 39.114,51 39.104,51 99,97 % 10.456,31 10.456,31 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 30.004,29 18.638,70 62,12 % 1.214,29 561,55 46,25 % 1.840,00 1.804,03 98,05 % 201,75 85,43 42,34 %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 30.004,29 18.638,70 62,12 % 1.214,29 561,55 46,25 % 1.840,00 1.804,03 98,05 % 201,75 85,43 42,34 %

17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 31.395,08 21.732,29 69,22 % 25.931,38 16.867,81 65,05 % 20.988,92 19.569,81 93,24 % 16.822,61 15.589,40 92,67 %

3
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica F - TETE G - MANICA H - SOFALA I - INHAMBANE


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

2 DESPESAS DE CAPITAL 49.233,50 24.272,89 49,30 % 2.233,52 2.006,03 89,81 % 19.593,39 5.637,50 28,77 % 5.012,73 4.953,16 98,81 %

21 BENS DE CAPITAL 49.233,50 24.272,89 49,30 % 2.233,52 2.006,03 89,81 % 19.593,39 5.637,50 28,77 % 5.012,73 4.953,16 98,81 %

211 CONSTRUÇÕES 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % 0,00 0,00 --

2111 CONSTRUÇÕES EM CURSO 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % 0,00 0,00 --
MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E
212 26.310,50 18.472,89 70,21 % 2.233,52 2.006,03 89,81 % 17.443,39 4.637,50 26,59 % 5.012,73 4.953,16 98,81 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 19.500,00 5.800,00 29,74 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --

214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 3.423,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 1.150,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --
DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS
2141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
MÓVEIS

Total 2.206.154,24 2.126.815,46 96,40 % 1.887.262,98 1.829.689,33 96,95 % 3.394.263,76 3.334.571,40 98,24 % 1.763.590,86 1.731.545,70 98,18 %

4
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica J - GAZA K - MAPUTO PROVINCIA L - MAPUTO CIDADE Total

Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 2.259.719,69 2.228.104,40 98,60 % 1.721.187,77 1.680.983,87 97,66 % 4.490.337,40 4.460.474,66 99,33 % 27.429.105,93 26.912.977,55 98,12 %

11 PESSOAL 1.385.562,59 1.375.456,98 99,27 % 1.105.111,58 1.089.131,35 98,55 % 3.682.013,01 3.670.108,67 99,68 % 17.769.221,77 17.577.983,09 98,92 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.316.083,01 1.309.705,65 99,52 % 974.273,54 966.108,14 99,16 % 3.599.898,12 3.599.659,50 99,99 % 16.583.753,25 16.511.772,66 99,57 %

1111 PESSOAL CIVIL 1.316.083,01 1.309.705,65 99,52 % 974.273,54 966.108,14 99,16 % 3.599.898,12 3.599.659,50 99,99 % 16.583.753,25 16.511.772,66 99,57 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 69.479,58 65.751,33 94,63 % 130.838,04 123.023,22 94,03 % 82.114,89 70.449,17 85,79 % 1.185.468,51 1.066.210,42 89,94 %

1121 PESSOAL CIVIL 69.479,58 65.751,33 94,63 % 130.498,64 122.719,15 94,04 % 82.114,89 70.449,17 85,79 % 1.184.318,04 1.065.131,36 89,94 %

1122 PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 -- 339,40 304,06 89,59 % 0,00 0,00 -- 1.150,47 1.079,06 93,79 %

12 BENS E SERVIÇOS 371.654,72 351.297,87 94,52 % 431.339,99 408.532,37 94,71 % 663.391,29 654.703,41 98,69 % 4.951.401,74 4.686.557,05 94,65 %

121 BENS 200.881,74 187.397,08 93,29 % 208.716,49 197.091,07 94,43 % 371.841,04 367.793,21 98,91 % 2.637.501,92 2.481.912,52 94,10 %

122 SERVIÇOS 170.772,98 163.900,79 95,98 % 222.623,50 211.441,30 94,98 % 291.550,25 286.910,20 98,41 % 2.313.899,82 2.204.644,53 95,28 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 496.881,73 496.815,99 99,99 % 172.640,82 172.007,17 99,63 % 140.520,29 132.085,61 94,00 % 4.407.420,55 4.392.202,27 99,65 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141 99,97 99,97 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 8.282,86 6.355,36 76,73 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141001 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.593,72 2.593,72 100,00 %
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141002 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 15,00 15,00 100,00 %
AUTARQUIAS
DIREITOS ADUANEIROS
141003 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.100,00 1.100,00 100,00 %
CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
141099 99,97 99,97 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 4.574,14 2.646,64 57,86 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
142 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 8.065,10 8.065,10 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
142099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 8.065,10 8.065,10 100,00 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
143 496.781,76 496.716,02 99,99 % 172.390,82 171.757,17 99,63 % 140.520,29 132.085,61 94,00 % 4.391.072,59 4.377.781,81 99,70 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 2.263,96 2.263,96 100,00 % 2.073,29 2.073,29 100,00 % 8.448,24 8.448,24 100,00 % 78.163,57 78.163,57 100,00 %
ASSISTÊNCIA SOCIAL À
1433 482.097,91 482.032,17 99,99 % 156.402,86 155.769,21 99,59 % 108.472,71 100.038,03 92,22 % 4.054.864,82 4.044.147,60 99,74 %
POPULAÇÃO
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A
1434 12.419,89 12.419,89 100,00 % 13.914,67 13.914,67 100,00 % 23.599,34 23.599,34 100,00 % 258.044,20 255.470,64 99,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 245,30 245,30 100,00 % 688,30 585,76 85,10 % 3.595,76 3.185,33 88,59 % 62.815,89 49.981,45 79,57 %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 245,30 245,30 100,00 % 688,30 585,76 85,10 % 3.595,76 3.185,33 88,59 % 62.815,89 49.981,45 79,57 %

17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.375,35 4.288,26 79,78 % 11.407,08 10.727,23 94,04 % 817,05 391,65 47,93 % 238.245,98 206.253,69 86,57 %

5
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica J - GAZA K - MAPUTO PROVINCIA L - MAPUTO CIDADE Total

Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

2 DESPESAS DE CAPITAL 11.700,85 9.123,78 77,98 % 3.406,92 3.244,81 95,24 % 5.467,11 1.999,32 36,57 % 113.209,43 57.924,64 51,17 %

21 BENS DE CAPITAL 11.700,85 9.123,78 77,98 % 3.406,92 3.244,81 95,24 % 5.467,11 1.999,32 36,57 % 113.209,43 57.924,64 51,17 %

211 CONSTRUÇÕES 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.000,00 1.000,00 100,00 %

2111 CONSTRUÇÕES EM CURSO 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.000,00 1.000,00 100,00 %
MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E
212 11.441,29 9.123,78 79,74 % 3.110,09 2.977,66 95,74 % 3.767,11 1.999,32 53,07 % 78.717,46 50.176,64 63,74 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.700,00 0,00 0,00 % 23.805,56 5.800,00 24,36 %

214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 259,56 0,00 0,00 % 296,83 267,15 90,00 % 0,00 0,00 -- 9.686,41 948,00 9,79 %
DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS
2141 0,00 0,00 -- 0,00 267,15 -- 0,00 0,00 -- 0,00 948,00 --
MÓVEIS

Total 2.271.420,54 2.237.228,18 98,49 % 1.724.594,69 1.684.228,69 97,66 % 4.495.804,51 4.462.473,98 99,26 % 27.542.315,36 26.970.902,19 97,93 %

6
MAPA III - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica B - Distritos de NIASSA C - Distritos de CABO DELGADO D - Distritos de NAMPULA E - Distritos de ZAMBEZIA
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 3.403.293,38 3.382.867,51 99,40 % 3.334.366,51 3.299.290,24 98,95 % 7.782.744,11 7.721.077,88 99,21 % 9.037.132,13 8.981.162,80 99,38 %

11 PESSOAL 3.252.093,61 3.250.058,47 99,94 % 3.126.075,03 3.122.490,47 99,89 % 7.298.209,62 7.286.854,21 99,84 % 8.633.078,75 8.627.491,11 99,94 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.230.784,20 3.230.784,20 100,00 % 3.091.255,41 3.091.253,41 100,00 % 7.178.605,25 7.178.514,04 100,00 % 8.585.083,34 8.585.083,34 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 3.230.784,20 3.230.784,20 100,00 % 3.091.255,41 3.091.253,41 100,00 % 7.178.605,25 7.178.514,04 100,00 % 8.585.083,34 8.585.083,34 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 21.309,40 19.274,26 90,45 % 34.819,62 31.237,06 89,71 % 119.604,37 108.340,16 90,58 % 47.995,41 42.407,77 88,36 %

1121 PESSOAL CIVIL 21.309,40 19.274,26 90,45 % 34.819,62 31.237,06 89,71 % 119.604,37 108.340,16 90,58 % 47.995,41 42.407,77 88,36 %

12 BENS E SERVIÇOS 118.278,37 100.071,29 84,61 % 199.818,07 168.326,37 84,24 % 416.195,08 365.884,26 87,91 % 350.599,49 300.253,30 85,64 %

121 BENS 83.731,07 70.648,74 84,38 % 139.886,76 115.134,96 82,31 % 268.844,34 232.043,56 86,31 % 219.585,63 184.865,80 84,19 %

122 SERVIÇOS 34.547,30 29.422,54 85,17 % 59.931,31 53.191,40 88,75 % 147.350,74 133.840,70 90,83 % 131.013,86 115.387,51 88,07 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 32.406,18 32.306,46 99,69 % 8.473,40 8.473,40 100,00 % 68.339,41 68.339,41 100,00 % 51.196,96 51.161,46 99,93 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.102,53 2.102,53 100,00 % 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
IMPOSTOS INDIRECTOS
141004 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.102,53 2.102,53 100,00 % 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
143 32.406,18 32.306,46 99,69 % 8.473,40 8.473,40 100,00 % 66.236,88 66.236,88 100,00 % 51.196,96 51.161,46 99,93 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 23.161,51 23.091,79 99,70 % 3.880,21 3.880,21 100,00 % 49.849,74 49.849,74 100,00 % 33.313,74 33.278,24 99,89 %
ASSISTÊNCIA SOCIAL À
1433 181,56 181,56 100,00 % 350,88 350,88 100,00 % 3.118,31 3.118,31 100,00 % 2.885,74 2.885,74 100,00 %
POPULAÇÃO
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A
1434 9.063,11 9.033,11 99,67 % 4.242,32 4.242,32 100,00 % 13.268,83 13.268,83 100,00 % 14.997,48 14.997,48 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 321,84 237,91 73,92 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 321,84 237,91 73,92 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --

17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 193,39 193,39 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.256,93 2.256,93 100,00 %

2 DESPESAS DE CAPITAL 543,25 156,79 28,86 % 30.008,19 23.472,06 78,22 % 4.975,42 3.805,89 76,49 % 971,88 177,71 18,29 %

21 BENS DE CAPITAL 543,25 156,79 28,86 % 30.008,19 23.472,06 78,22 % 4.975,42 3.805,89 76,49 % 971,88 177,71 18,29 %
MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E
212 543,25 156,79 28,86 % 18.586,14 15.631,26 84,10 % 2.563,61 2.226,29 86,84 % 971,88 177,71 18,29 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 -- 7.760,76 5.031,77 64,84 % 1.807,85 1.399,60 77,42 % 0,00 0,00 --

214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 3.661,29 2.809,04 76,72 % 603,96 180,00 29,80 % 0,00 0,00 --

1
MAPA III - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica B - Distritos de NIASSA C - Distritos de CABO DELGADO D - Distritos de NAMPULA E - Distritos de ZAMBEZIA
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS


2141 0,00 0,00 -- 0,00 2.206,35 -- 0,00 180,00 -- 0,00 0,00 --
MÓVEIS
DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS
2142 0,00 0,00 -- 0,00 602,69 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
IMÓVEIS

Total 3.403.836,63 3.383.024,30 99,39 % 3.364.374,70 3.322.762,31 98,76 % 7.787.719,53 7.724.883,76 99,19 % 9.038.104,01 8.981.340,52 99,37 %

2
MAPA III - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica F - Distritos de TETE G - Distritos de MANICA H - Distritos de SOFALA I - Distritos de INHAMBANE
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 3.953.905,56 3.915.111,92 99,02 % 4.401.340,27 4.369.569,67 99,28 % 3.495.985,92 3.486.581,49 99,73 % 4.566.181,41 4.549.780,42 99,64 %

11 PESSOAL 3.670.427,37 3.665.634,17 99,87 % 4.219.010,33 4.215.550,62 99,92 % 3.276.871,33 3.274.049,62 99,91 % 4.251.744,53 4.249.931,94 99,96 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.625.813,39 3.625.813,39 100,00 % 4.181.100,59 4.181.100,59 100,00 % 3.244.815,31 3.244.815,31 100,00 % 4.222.924,38 4.222.924,38 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 3.625.813,39 3.625.813,39 100,00 % 4.181.100,59 4.181.100,59 100,00 % 3.244.815,31 3.244.815,31 100,00 % 4.222.924,38 4.222.924,38 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 44.613,98 39.820,78 89,26 % 37.909,74 34.450,03 90,87 % 32.056,02 29.234,31 91,20 % 28.820,15 27.007,56 93,71 %

1121 PESSOAL CIVIL 44.613,98 39.820,78 89,26 % 37.909,74 34.450,03 90,87 % 32.056,02 29.234,31 91,20 % 28.820,15 27.007,56 93,71 %

12 BENS E SERVIÇOS 253.623,87 220.719,69 87,03 % 165.306,90 137.086,01 82,93 % 193.830,58 187.379,65 96,67 % 294.117,50 279.781,47 95,13 %

121 BENS 170.325,50 148.800,61 87,36 % 115.725,82 93.908,33 81,15 % 122.924,55 117.914,70 95,92 % 196.311,13 188.222,93 95,88 %

122 SERVIÇOS 83.298,37 71.919,08 86,34 % 49.581,09 43.177,68 87,08 % 70.906,03 69.464,95 97,97 % 97.806,36 91.558,55 93,61 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26.380,10 26.380,10 100,00 % 17.023,04 16.933,04 99,47 % 25.152,22 25.152,22 100,00 % 18.569,02 18.569,02 100,00 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
IMPOSTOS INDIRECTOS
141004 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
143 26.380,10 26.380,10 100,00 % 17.023,04 16.933,04 99,47 % 25.152,22 25.152,22 100,00 % 18.569,02 18.569,02 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 11.169,23 11.169,23 100,00 % 8.608,53 8.608,53 100,00 % 18.196,01 18.196,01 100,00 % 9.623,73 9.623,73 100,00 %
ASSISTÊNCIA SOCIAL À
1433 7.819,32 7.819,32 100,00 % 771,79 771,79 100,00 % 359,80 359,80 100,00 % 0,00 0,00 --
POPULAÇÃO
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A
1434 7.391,54 7.391,54 100,00 % 7.642,72 7.552,72 98,82 % 6.596,41 6.596,41 100,00 % 8.945,29 8.945,29 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 131,79 0,00 0,00 % 42,98 42,98 100,00 %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 131,79 0,00 0,00 % 42,98 42,98 100,00 %

17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.474,22 2.377,96 68,45 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.707,38 1.455,02 85,22 %

2 DESPESAS DE CAPITAL 13.516,63 10.689,08 79,08 % 4.397,32 3.788,68 86,16 % 4.033,56 3.361,18 83,33 % 2.939,54 1.594,70 54,25 %

21 BENS DE CAPITAL 13.516,63 10.689,08 79,08 % 4.397,32 3.788,68 86,16 % 4.033,56 3.361,18 83,33 % 2.939,54 1.594,70 54,25 %
MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E
212 12.436,63 10.365,80 83,35 % 3.914,69 3.397,53 86,79 % 3.776,98 3.130,26 82,88 % 2.639,54 1.340,97 50,80 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 330,00 323,27 97,96 % 452,63 364,15 80,45 % 140,00 126,00 90,00 % 0,00 0,00 --

214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 750,00 0,00 0,00 % 30,00 27,00 90,00 % 116,58 104,92 90,00 % 300,00 253,73 84,58 %

3
MAPA III - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica F - Distritos de TETE G - Distritos de MANICA H - Distritos de SOFALA I - Distritos de INHAMBANE
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS


2141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
MÓVEIS
DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS
2142 0,00 0,00 -- 0,00 27,00 -- 0,00 104,92 -- 0,00 253,73 --
IMÓVEIS

Total 3.967.422,19 3.925.800,99 98,95 % 4.405.737,59 4.373.358,35 99,27 % 3.500.019,48 3.489.942,67 99,71 % 4.569.120,95 4.551.375,13 99,61 %

4
MAPA III - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica J - Distritos de GAZA K - Distritos de MAPUTO PROVINCIA Total

Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 3.352.386,25 3.324.970,07 99,18 % 4.294.665,09 4.224.791,62 98,37 % 47.622.000,63 47.255.203,62 99,23 %

11 PESSOAL 3.160.757,34 3.157.502,04 99,90 % 3.953.004,24 3.947.546,82 99,86 % 44.841.272,16 44.797.109,46 99,90 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.125.403,08 3.125.343,51 100,00 % 3.883.501,19 3.883.142,62 99,99 % 44.369.286,15 44.368.774,80 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 3.125.403,08 3.125.343,51 100,00 % 3.883.501,19 3.883.142,62 99,99 % 44.369.286,15 44.368.774,80 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 35.354,26 32.158,53 90,96 % 69.503,05 64.404,20 92,66 % 471.986,01 428.334,66 90,75 %

1121 PESSOAL CIVIL 35.354,26 32.158,53 90,96 % 69.503,05 64.404,20 92,66 % 471.986,01 428.334,66 90,75 %

12 BENS E SERVIÇOS 178.295,46 154.175,25 86,47 % 314.353,95 252.392,85 80,29 % 2.484.419,27 2.166.070,13 87,19 %

121 BENS 106.122,36 91.117,95 85,86 % 224.202,01 167.793,00 74,84 % 1.647.659,17 1.410.450,58 85,60 %

122 SERVIÇOS 72.173,10 63.057,30 87,37 % 90.151,93 84.599,84 93,84 % 836.760,10 755.619,55 90,30 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.124,84 13.084,17 99,69 % 20.282,96 20.282,96 100,00 % 280.948,12 280.682,23 99,91 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.102,53 2.102,53 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
IMPOSTOS INDIRECTOS
141004 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.102,53 2.102,53 100,00 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A
143 13.124,84 13.084,17 99,69 % 20.282,96 20.282,96 100,00 % 278.845,59 278.579,70 99,90 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 6.485,60 6.485,60 100,00 % 13.317,70 13.317,70 100,00 % 177.605,99 177.500,78 99,94 %
ASSISTÊNCIA SOCIAL À
1433 2.601,67 2.601,00 99,97 % 154,49 154,49 100,00 % 18.243,56 18.242,89 100,00 %
POPULAÇÃO
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A
1434 4.037,57 3.997,57 99,01 % 6.810,77 6.810,77 100,00 % 82.996,04 82.836,04 99,81 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 208,61 208,61 100,00 % 0,00 0,00 -- 705,22 489,50 69,41 %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 208,61 208,61 100,00 % 0,00 0,00 -- 705,22 489,50 69,41 %

17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 -- 7.023,95 4.569,00 65,05 % 14.655,87 10.852,29 74,05 %

2 DESPESAS DE CAPITAL 13.606,35 9.387,73 69,00 % 15.178,96 8.484,26 55,89 % 90.171,10 64.918,08 71,99 %

21 BENS DE CAPITAL 13.606,35 9.387,73 69,00 % 15.178,96 8.484,26 55,89 % 90.171,10 64.918,08 71,99 %
MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E
212 13.438,50 9.387,73 69,86 % 9.028,96 6.434,26 71,26 % 67.900,18 52.248,61 76,95 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 129,87 0,00 0,00 % 6.050,00 2.050,00 33,88 % 16.671,11 9.294,79 55,75 %

214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 37,98 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % 5.599,81 3.374,69 60,26 %

5
MAPA III - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e Territorial, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica J - Distritos de GAZA K - Distritos de MAPUTO PROVINCIA Total

Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS


2141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 2.386,35 --
MÓVEIS
DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS
2142 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 988,34 --
IMÓVEIS

Total 3.365.992,60 3.334.357,80 99,06 % 4.309.844,05 4.233.275,87 98,22 % 47.712.171,73 47.320.121,70 99,18 %

6
Mapa III - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

90B000141 CIDADE DE LICHINGA -- -- -- -- -- -- 60.833,03 60.833,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.833,03 60.833,03 100,00 %

90B000241 CIDADE DE CUAMBA -- -- -- -- -- -- 37.603,39 37.603,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 37.603,39 37.603,39 100,00 %

90B000341 VILA DE METANGULA -- -- -- -- -- -- 11.965,85 11.965,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.965,85 11.965,85 100,00 %

90B000441 VILA DE MARRUPA -- -- -- -- -- -- 22.110,75 22.110,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.110,75 22.110,75 100,00 %

90B000541 VILA DE MANDIMBA -- -- -- -- -- -- 13.497,43 13.497,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.497,43 13.497,43 100,00 %

90C000141 CIDADE DE PEMBA -- -- -- -- -- -- 54.696,00 54.271,00 99,22 % -- -- -- -- -- -- 54.696,00 54.271,00 99,22 %

90C000241 CIDADE DE MONTEPUEZ -- -- -- -- -- -- 31.327,78 31.327,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.327,78 31.327,78 100,00 %

90C000341 VILA DE MOCIMBOA DA PRAIA -- -- -- -- -- -- 24.839,38 24.839,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.839,38 24.839,38 100,00 %

90C000441 VILA DE MUEDA -- -- -- -- -- -- 17.048,66 17.048,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.048,66 17.048,66 100,00 %

90C000541 VILA DE CHIURE -- -- -- -- -- -- 24.609,52 24.609,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.609,52 24.609,52 100,00 %

90D000141 CIDADE DE NAMPULA -- -- -- -- -- -- 188.953,61 184.578,61 97,68 % -- -- -- -- -- -- 188.953,61 184.578,61 97,68 %

90D000241 CIDADE DE ANGOCHE -- -- -- -- -- -- 43.965,28 43.965,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.965,28 43.965,28 100,00 %

90D000341 CIDADE DA ILHA DE -- -- -- -- -- -- 29.764,69 29.764,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.764,69 29.764,69 100,00 %


MOCAMBIQUE
90D000441 CIDADE DE NACALA -- -- -- -- -- -- 96.695,93 96.695,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.695,93 96.695,93 100,00 %

90D000541 VILA DE MONAPO -- -- -- -- -- -- 25.281,73 25.281,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.281,73 25.281,73 100,00 %

90D000641 VILA DE RIBAUE -- -- -- -- -- -- 33.345,48 33.345,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.345,48 33.345,48 100,00 %

90D000741 VILA MALEMA -- -- -- -- -- -- 28.589,59 28.589,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.589,59 28.589,59 100,00 %

90E000141 CIDADE DE QUELIMANE -- -- -- -- -- -- 86.046,53 86.046,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 86.046,53 86.046,53 100,00 %

90E000241 CIDADE DE GURUE -- -- -- -- -- -- 41.744,58 41.744,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.744,58 41.744,58 100,00 %

90E000341 CIDADE DE MOCUBA -- -- -- -- -- -- 34.315,33 34.315,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.315,33 34.315,33 100,00 %

90E000441 VILA DE MILANGE -- -- -- -- -- -- 22.444,93 22.444,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.444,93 22.444,93 100,00 %

90E000541 VILA DE ALTO MOLOCUE -- -- -- -- -- -- 20.182,99 20.182,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.182,99 20.182,99 100,00 %

90E000641 VILA DE MAGANJA DA COSTA -- -- -- -- -- -- 11.698,42 11.698,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.698,42 11.698,42 100,00 %

90F000141 CIDADE DE TETE -- -- -- -- -- -- 71.514,64 71.514,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.514,64 71.514,64 100,00 %

90F000241 VILA DE MOATIZE -- -- -- -- -- -- 16.821,03 16.821,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.821,03 16.821,03 100,00 %

90F000341 VILA DE ULONGOE -- -- -- -- -- -- 11.762,69 11.762,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.762,69 11.762,69 100,00 %

90F000441 VILA DE NHAMAYABUE -- -- -- -- -- -- 7.836,04 7.836,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.836,04 7.836,04 100,00 %

90G000141 CIDADE DE CHIMOIO -- -- -- -- -- -- 99.430,64 99.430,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 99.430,64 99.430,64 100,00 %

90G000241 CIDADE DE MANICA -- -- -- -- -- -- 23.770,31 23.770,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.770,31 23.770,31 100,00 %

90G000341 VILA DE CATANDICA -- -- -- -- -- -- 12.032,41 12.032,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.032,41 12.032,41 100,00 %

1
Mapa III - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

90G000441 VILA DE GONDOLA -- -- -- -- -- -- 19.370,25 19.370,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.370,25 19.370,25 100,00 %

90G000541 VILA DE SUSSUNDENGA -- -- -- -- -- -- 29.660,81 29.660,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.660,81 29.660,81 100,00 %

90H000141 CIDADE DA BEIRA -- -- -- -- -- -- 265.653,11 265.653,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 265.653,11 265.653,11 100,00 %

90H000241 CIDADE DE DONDO -- -- -- -- -- -- 47.390,75 47.390,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.390,75 47.390,75 100,00 %

90H000341 VILA DE MARROMEU -- -- -- -- -- -- 15.869,18 15.869,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.869,18 15.869,18 100,00 %

90H000441 VILA DE GORONGOSA -- -- -- -- -- -- 24.063,75 24.063,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.063,75 24.063,75 100,00 %

90H000541 VILA DE NHAMATANDA -- -- -- -- -- -- 18.018,42 18.018,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.018,42 18.018,42 100,00 %

90I000141 CIDADE DE INHAMBANE -- -- -- -- -- -- 63.415,62 63.415,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 63.415,62 63.415,62 100,00 %

90I000241 CIDADE DA MAXIXE -- -- -- -- -- -- 63.440,54 63.440,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 63.440,54 63.440,54 100,00 %

90I000341 VILA DE VILANKULOS -- -- -- -- -- -- 26.112,14 26.112,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.112,14 26.112,14 100,00 %

90I000441 VILA DE MASSINGA -- -- -- -- -- -- 16.301,55 16.301,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.301,55 16.301,55 100,00 %

90I000541 VILA QUISSICO -- -- -- -- -- -- 10.192,62 10.192,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.192,62 10.192,62 100,00 %

90J000141 CIDADE DE XAI-XAI -- -- -- -- -- -- 69.762,84 69.762,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 69.762,84 69.762,84 100,00 %

90J000241 CIDADE DE CHIBUTO -- -- -- -- -- -- 41.687,57 41.687,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.687,57 41.687,57 100,00 %

90J000341 CIDADE DE CHOKWE -- -- -- -- -- -- 29.836,55 29.836,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.836,55 29.836,55 100,00 %

90J000441 VILA DE MANDLACAZE -- -- -- -- -- -- 12.362,70 12.362,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.362,70 12.362,70 100,00 %

90J000541 VILA DA MACIA -- -- -- -- -- -- 19.604,67 19.604,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.604,67 19.604,67 100,00 %

90J000641 VILA BILENE -- -- -- -- -- -- 7.845,78 7.845,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.845,78 7.845,78 100,00 %

90K000141 CIDADE DA MATOLA -- -- -- -- -- -- 250.285,17 247.110,17 98,73 % -- -- -- -- -- -- 250.285,17 247.110,17 98,73 %

90K000241 VILA DA MANHICA -- -- -- -- -- -- 32.341,28 32.341,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.341,28 32.341,28 100,00 %

90K000341 VILA DE NAMAACHA -- -- -- -- -- -- 24.627,17 24.627,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.627,17 24.627,17 100,00 %

90K000441 VILA BOANE -- -- -- -- -- -- 28.792,43 28.792,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.792,43 28.792,43 100,00 %

90L000141 CIDADE DE MAPUTO -- -- -- -- -- -- 517.883,27 517.883,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 517.883,27 517.883,27 100,00 %

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839.246,81 2.831.271,81 99,72 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839.246,81 2.831.271,81 99,72 %

2
MAPA III - 4-1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 98.794.429,40 97.484.060,75 98,67 % 2.238.061,64 2.008.023,21 89,72 % 1.740.364,04 1.521.099,17 87,40 % 102.772.855,08 101.013.183,13 98,67 %
11 PESSOAL 33.285.793,86 33.226.763,45 99,82 % 605.816,09 569.923,46 94,08 % 292.970,57 292.970,57 100,00 % 34.184.580,51 34.089.657,48 99,82 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 31.271.038,67 31.251.271,38 99,94 % 503.162,62 503.162,62 100,00 % 222.232,83 222.232,83 100,00 % 31.996.434,12 31.976.666,83 99,94 %

1111 PESSOAL CIVIL 24.269.505,73 24.249.738,44 99,92 % 503.162,62 503.162,62 100,00 % 222.232,83 222.232,83 100,00 % 24.994.901,18 24.975.133,89 99,92 %

1112 PESSOAL MILITAR 7.001.532,94 7.001.532,94 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.001.532,94 7.001.532,94 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 2.014.755,19 1.975.492,07 98,05 % 102.653,47 66.760,84 65,04 % 70.737,74 70.737,74 100,00 % 2.188.146,40 2.112.990,65 98,05 %

1121 PESSOAL CIVIL 1.923.982,63 1.885.350,59 97,99 % 102.653,47 66.760,84 65,04 % 70.737,74 70.737,74 100,00 % 2.097.373,84 2.022.849,17 97,99 %

1122 PESSOAL MILITAR 90.772,56 90.141,48 99,30 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 90.772,56 90.141,48 99,30 %
12 BENS E SERVIÇOS 19.434.980,95 19.233.553,74 98,96 % 1.599.442,05 1.405.296,25 87,86 % 1.430.659,86 1.211.394,99 84,67 % 22.465.082,86 21.850.244,98 98,96 %
121 BENS 12.935.230,12 12.814.256,22 99,06 % 1.082.051,33 979.275,56 90,50 % 636.478,86 528.478,47 83,03 % 14.653.760,31 14.322.010,25 99,06 %
122 SERVIÇOS 6.499.750,83 6.419.297,53 98,76 % 517.390,72 426.020,68 82,34 % 794.181,00 682.916,52 85,99 % 7.811.322,55 7.528.234,73 98,76 %
13 ENCARGOS DA DÍVIDA 28.224.913,95 27.250.418,08 96,55 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 28.224.913,95 27.250.418,08 96,55 %
130001 JUROS INTERNOS 17.910.863,03 16.936.367,17 94,56 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 17.910.863,03 16.936.367,17 94,56 %
130002 JUROS EXTERNOS 8.644.237,24 8.644.237,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.644.237,24 8.644.237,24 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.512.242,69 16.511.588,93 100,00 % 32.803,50 32.803,50 100,00 % 16.733,61 16.733,61 100,00 % 16.561.779,80 16.561.126,04 100,00 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 2.394.724,28 2.394.715,36 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.394.724,28 2.394.715,36 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 1.499,94 1.499,94 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.499,94 1.499,94 100,00 %
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
141002 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
AUTARQUIAS
141003 DIREITOS ADUANEIROS 6.593,20 6.593,20 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 6.593,20 6.593,20 100,00 %
CORRENTES
141004 IMPOSTOS INDIRECTOS 9.303,92 9.303,92 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 9.303,92 9.303,92 100,00 %
CORRENTES
141005 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 2.275.130,90 2.275.130,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.275.130,90 2.275.130,90 100,00 %
EMBAIXADAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 102.196,32 102.187,41 99,99 % -- -- -- -- -- -- 102.196,32 102.187,41 99,99 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
142 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 505.000,05 505.000,05 100,00 -- -- -- 5.333,42 5.333,42 100,00 510.333,48 510.333,48 100,00

1
MAPA III - 4-1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS % % %
142001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 379.166,67 379.166,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 379.166,67 379.166,67 100,00 %
PARTIDOS POLÍTICOS
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 125.833,39 125.833,39 100,00 % -- -- -- 5.333,42 5.333,42 100,00 % 131.166,81 131.166,81 100,00 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 12.608.867,13 12.608.253,00 100,00 % 27.405,08 27.405,08 100,00 % 10.550,19 10.550,19 100,00 % 12.646.822,40 12.646.208,27 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 73.080,88 72.467,50 99,16 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 73.080,88 72.467,50 99,16 %
1432 PENSÕES MILITARES 10.570.156,52 10.570.156,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.570.156,52 10.570.156,52 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 436.810,37 436.810,37 100,00 % 0,00 0,00 -- 9.557,96 9.557,96 100,00 % 446.368,33 446.368,33 100,00 %
POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 1.528.819,37 1.528.818,62 100,00 % 27.405,08 27.405,08 100,00 % 992,22 992,22 100,00 % 1.557.216,67 1.557.215,92 100,00 %
FAMÍLIAS
144 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.003.651,22 1.003.620,51 100,00 % 5.398,43 5.398,43 100,00 % 850,00 850,00 100,00 % 1.009.899,65 1.009.868,93 100,00 %
AO EXTERIOR
15 SUBSÍDIOS 913.867,57 913.867,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 913.867,57 913.867,57 100,00 %

16 EXERCÍCIOS FINDOS 156.896,75 132.489,21 84,44 % -- -- -- -- -- -- 156.896,75 132.489,21 84,44 %


161 RETROACTIVOS SALARIAIS 156.580,29 132.172,75 84,41 % -- -- -- -- -- -- 156.580,29 132.172,75 84,41 %
164 DEMAIS PAGAMENTOS DE 316,46 316,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 316,46 316,46 100,00 %
EXERCÍCIOS FINDOS
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 265.733,63 215.379,77 81,05 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 265.733,63 215.379,77 81,05 %
170001 DOTACAO PROVISIONAL 113,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 113,50 0,00 0,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 45.331,41 35.830,45 79,04 % 13.759,02 9.382,61 68,19 % 40.181,35 6.596,04 16,42 % 99.271,78 51.809,10 79,04 %
21 BENS DE CAPITAL 45.331,41 35.830,45 79,04 % 13.759,02 9.382,61 68,19 % 40.181,35 6.596,04 16,42 % 99.271,78 51.809,10 79,04 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 42.681,41 34.031,45 79,73 % 3.800,00 1.762,36 46,38 % 15.721,35 2.636,01 16,77 % 62.202,76 38.429,81 79,73 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 2.550,00 1.799,00 70,55 % 7.705,59 7.620,25 98,89 % 24.460,00 3.960,03 16,19 % 34.715,59 13.379,28 70,55 %
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 100,00 0,00 0,00 % 2.253,43 0,00 0,00 % -- -- -- 2.353,43 0,00 0,00 %

Total 98.839.760,81 97.519.891,20 98,66 % 2.251.820,66 2.017.405,82 89,59 % 1.780.545,39 1.527.695,21 85,80 % 102.872.126,86 101.064.992,22 98,24 %

2
MAPA III - 4-2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 26.421.661,79 26.190.924,75 99,13 % 279.162,36 154.872,83 55,48 % 728.281,78 567.179,97 77,88 % 27.429.105,93 26.912.977,55 99,13 %
11 PESSOAL 17.417.208,84 17.259.195,19 99,09 % 48.886,39 24.216,02 49,54 % 303.126,53 294.571,87 97,18 % 17.769.221,77 17.577.983,09 99,09 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 16.381.220,87 16.309.390,07 99,56 % 32,40 32,40 100,00 % 202.499,98 202.350,19 99,93 % 16.583.753,25 16.511.772,66 99,56 %

1111 PESSOAL CIVIL 16.381.220,87 16.309.390,07 99,56 % 32,40 32,40 100,00 % 202.499,98 202.350,19 99,93 % 16.583.753,25 16.511.772,66 99,56 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 1.035.987,97 949.805,12 91,68 % 48.853,99 24.183,62 49,50 % 100.626,55 92.221,68 91,65 % 1.185.468,51 1.066.210,42 91,68 %
1121 PESSOAL CIVIL 1.034.837,50 948.726,06 91,68 % 48.853,99 24.183,62 49,50 % 100.626,55 92.221,68 91,65 % 1.184.318,04 1.065.131,36 91,68 %
1122 PESSOAL MILITAR 1.150,47 1.079,06 93,79 % -- -- -- -- -- -- 1.150,47 1.079,06 93,79 %
12 BENS E SERVIÇOS 4.324.333,69 4.309.124,03 99,65 % 229.420,78 129.801,62 56,58 % 397.647,26 247.631,40 62,27 % 4.951.401,74 4.686.557,05 99,65 %
121 BENS 2.301.836,80 2.293.618,90 99,64 % 137.762,61 70.458,21 51,14 % 197.902,51 117.835,40 59,54 % 2.637.501,92 2.481.912,52 99,64 %
122 SERVIÇOS 2.022.496,89 2.015.505,13 99,65 % 91.658,18 59.343,41 64,74 % 199.744,75 129.796,00 64,98 % 2.313.899,82 2.204.644,53 99,65 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.379.057,38 4.366.370,39 99,71 % 855,19 855,19 100,00 % 27.507,99 24.976,69 90,80 % 4.407.420,55 4.392.202,27 99,71 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 1.464,97 1.464,97 100,00 % -- -- -- 6.817,89 4.890,39 71,73 % 8.282,86 6.355,36 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.593,72 2.593,72 100,00 % 2.593,72 2.593,72 --
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
141002 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15,00 15,00 100,00 %
AUTARQUIAS
141003 DIREITOS ADUANEIROS 1.100,00 1.100,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.100,00 1.100,00 100,00 %
CORRENTES
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 349,97 349,97 100,00 % -- -- -- 4.224,17 2.296,67 54,37 % 4.574,14 2.646,64 100,00 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
142 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.065,10 8.065,10 100,00 % 8.065,10 8.065,10 --
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.065,10 8.065,10 100,00 % 8.065,10 8.065,10 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 4.377.592,41 4.364.905,42 99,71 % 855,19 855,19 100,00 % 12.624,99 12.021,20 95,22 % 4.391.072,59 4.377.781,81 99,71 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 78.163,57 78.163,57 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 78.163,57 78.163,57 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 4.053.749,46 4.043.032,24 99,74 % 0,00 0,00 -- 1.115,36 1.115,36 100,00 % 4.054.864,82 4.044.147,60 99,74 %
POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 245.679,38 243.709,61 99,20 % 855,19 855,19 100,00 % 11.509,64 10.905,84 94,75 % 258.044,20 255.470,64 99,20 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 62.815,89 49.981,45 79,57 % -- -- -- -- -- -- 62.815,89 49.981,45 79,57 %

1
MAPA III - 4-2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 62.815,89 49.981,45 79,57 % -- -- -- -- -- -- 62.815,89 49.981,45 79,57 %


17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 238.245,98 206.253,69 86,57 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 238.245,98 206.253,69 86,57 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 54.760,69 36.395,71 66,46 % 5.287,14 1.882,89 35,61 % 53.161,60 19.646,04 36,96 % 113.209,43 57.924,64 66,46 %
21 BENS DE CAPITAL 54.760,69 36.395,71 66,46 % 5.287,14 1.882,89 35,61 % 53.161,60 19.646,04 36,96 % 113.209,43 57.924,64 66,46 %
211 CONSTRUÇÕES 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 %

2111 CONSTRUÇÕES EM CURSO 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 %

212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 52.011,84 34.447,71 66,23 % 2.481,58 1.882,89 75,87 % 24.224,04 13.846,04 57,16 % 78.717,46 50.176,64 66,23 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE -- -- -- 2.605,56 0,00 0,00 % 21.200,00 5.800,00 27,36 % 23.805,56 5.800,00 --
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 1.748,85 948,00 54,21 % 200,00 0,00 0,00 % 7.737,56 0,00 0,00 % 9.686,41 948,00 54,21 %
2141 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS 0,00 948,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 948,00 --
MÓVEIS
Total 26.476.422,48 26.227.320,46 99,06 % 284.449,50 156.755,72 55,11 % 781.443,38 586.826,01 75,10 % 27.542.315,36 26.970.902,19 97,93 %

2
MAPA III - 4-2-B
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 1.802.284,09 1.789.921,30 99,31 % 4.115,43 1.013,29 24,62 % 41.664,72 24.591,63 59,02 % 1.848.064,25 1.815.526,22 99,31 %
11 PESSOAL 1.198.602,42 1.186.267,72 98,97 % 452,92 226,46 50,00 % 19.056,59 19.056,59 100,00 % 1.218.111,93 1.205.550,78 98,97 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.125.625,78 1.118.894,12 99,40 % -- -- -- 17.164,75 17.164,75 100,00 % 1.142.790,52 1.136.058,87 99,40 %

1111 PESSOAL CIVIL 1.125.625,78 1.118.894,12 99,40 % -- -- -- 17.164,75 17.164,75 100,00 % 1.142.790,52 1.136.058,87 99,40 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 72.976,64 67.373,60 92,32 % 452,92 226,46 50,00 % 1.891,85 1.891,85 100,00 % 75.321,41 69.491,91 92,32 %

1121 PESSOAL CIVIL 72.598,19 66.995,15 92,28 % 452,92 226,46 50,00 % 1.891,85 1.891,85 100,00 % 74.942,96 69.113,46 92,28 %

1122 PESSOAL MILITAR 378,45 378,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 378,45 378,45 100,00 %

12 BENS E SERVIÇOS 253.463,70 253.463,70 100,00 % 3.662,51 786,83 21,48 % 22.608,13 5.535,04 24,48 % 279.734,34 259.785,57 100,00 %

121 BENS 139.698,64 139.698,64 100,00 % 2.999,59 693,86 23,13 % 9.572,77 3.355,99 35,06 % 152.271,00 143.748,48 100,00 %

122 SERVIÇOS 113.765,06 113.765,06 100,00 % 662,92 92,98 14,03 % 13.035,36 2.179,05 16,72 % 127.463,34 116.037,09 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 332.820,60 332.798,03 99,99 % -- -- -- -- -- -- 332.820,60 332.798,03 99,99 %


142 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 332.820,60 332.798,03 99,99 % -- -- -- -- -- -- 332.820,60 332.798,03 99,99 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 5.164,60 5.164,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.164,60 5.164,60 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 312.651,70 312.629,13 99,99 % -- -- -- -- -- -- 312.651,70 312.629,13 99,99 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 15.004,30 15.004,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.004,30 15.004,30 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 154,39 151,68 98,24 % -- -- -- -- -- -- 154,39 151,68 98,24 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 154,39 151,68 98,24 % -- -- -- -- -- -- 154,39 151,68 98,24 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 17.242,98 17.240,16 99,98 % -- -- -- -- -- -- 17.242,98 17.240,16 99,98 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 30,00 0,00 0,00 % 641,37 95,72 14,92 % 600,00 0,00 0,00 % 1.271,37 95,72 0,00 %
21 BENS DE CAPITAL 30,00 0,00 0,00 % 641,37 95,72 14,92 % 600,00 0,00 0,00 % 1.271,37 95,72 0,00 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 30,00 0,00 0,00 % 641,37 95,72 14,92 % -- -- -- 671,37 95,72 0,00 %

1
MAPA III - 4-2-B
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MOBILIÁRIOS
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL -- -- -- -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 600,00 0,00 --

Total 1.802.314,09 1.789.921,30 99,31 % 4.756,80 1.109,01 23,31 % 42.264,72 24.591,63 58,18 % 1.849.335,62 1.815.621,94 98,18 %

2
MAPA III - 4-2-C
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 2.155.790,04 2.124.758,28 98,56 % 36.267,96 10.261,73 28,29 % 38.447,78 29.928,03 77,84 % 2.230.505,79 2.164.948,04 98,56 %
11 PESSOAL 1.403.885,48 1.386.665,04 98,77 % 11.686,00 2.144,22 18,35 % 17.075,77 17.075,77 100,00 % 1.432.647,25 1.405.885,03 98,77 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.319.802,24 1.310.451,80 99,29 % 0,00 0,00 -- 9.496,60 9.496,60 100,00 % 1.329.298,83 1.319.948,40 99,29 %

1111 PESSOAL CIVIL 1.319.802,24 1.310.451,80 99,29 % 0,00 0,00 -- 9.496,60 9.496,60 100,00 % 1.329.298,83 1.319.948,40 99,29 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 84.083,24 76.213,23 90,64 % 11.686,00 2.144,22 18,35 % 7.579,18 7.579,18 100,00 % 103.348,42 85.936,63 90,64 %

1121 PESSOAL CIVIL 84.083,24 76.213,23 90,64 % 11.686,00 2.144,22 18,35 % 7.579,18 7.579,18 100,00 % 103.348,42 85.936,63 90,64 %

12 BENS E SERVIÇOS 371.732,35 365.731,43 98,39 % 24.581,96 8.117,51 33,02 % 21.198,96 12.679,21 59,81 % 417.513,27 386.528,14 98,39 %
121 BENS 190.118,34 186.078,06 97,87 % 18.529,38 6.496,19 35,06 % 11.190,65 6.349,79 56,74 % 219.838,37 198.924,04 97,87 %
122 SERVIÇOS 181.614,01 179.653,37 98,92 % 6.052,58 1.621,32 26,79 % 10.008,31 6.329,42 63,24 % 197.674,90 187.604,10 98,92 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 362.154,80 360.372,86 99,51 % 0,00 0,00 -- 173,05 173,05 100,00 % 362.327,85 360.545,91 99,51 %

143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 362.154,80 360.372,86 99,51 % 0,00 0,00 -- 173,05 173,05 100,00 % 362.327,85 360.545,91 99,51 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 17.543,33 17.543,33 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 17.543,33 17.543,33 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 325.113,54 324.767,25 99,89 % -- -- -- -- -- -- 325.113,54 324.767,25 99,89 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 19.497,93 18.062,28 92,64 % 0,00 0,00 -- 173,05 173,05 100,00 % 19.670,98 18.235,33 92,64 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 2.500,00 2.410,10 96,40 % -- -- -- -- -- -- 2.500,00 2.410,10 96,40 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 2.500,00 2.410,10 96,40 % -- -- -- -- -- -- 2.500,00 2.410,10 96,40 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 15.517,41 9.578,86 61,73 % -- -- -- -- -- -- 15.517,41 9.578,86 61,73 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 5.289,58 4.756,89 89,93 % 200,00 0,00 0,00 % 4.544,90 329,64 7,25 % 10.034,48 5.086,53 89,93 %
21 BENS DE CAPITAL 5.289,58 4.756,89 89,93 % 200,00 0,00 0,00 % 4.544,90 329,64 7,25 % 10.034,48 5.086,53 89,93 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 4.532,56 4.076,04 89,93 % -- -- -- 1.544,90 329,64 21,34 % 6.077,46 4.405,68 89,93 %
MOBILIÁRIOS
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 757,02 680,85 89,94 % 200,00 0,00 0,00 % 3.000,00 0,00 0,00 % 3.957,02 680,85 89,94 %
2141 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS 0,00 680,85 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 680,85 --
MÓVEIS
Total 2.161.079,62 2.129.515,18 98,54 % 36.467,96 10.261,73 28,14 % 42.992,68 30.257,67 70,38 % 2.240.540,27 2.170.034,57 96,85 %

1
MAPA III - 4-2-D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 3.231.200,29 3.204.429,35 99,17 % 55.621,61 11.649,60 20,94 % 76.786,69 72.961,58 95,02 % 3.363.608,59 3.289.040,53 99,17 %
11 PESSOAL 1.938.028,60 1.913.795,79 98,75 % 4.960,00 2.206,39 44,48 % 55.056,38 55.056,38 100,00 % 1.998.044,98 1.971.058,56 98,75 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.809.450,48 1.796.684,21 99,29 % -- -- -- 47.343,51 47.343,51 100,00 % 1.856.794,00 1.844.027,72 99,29 %

1111 PESSOAL CIVIL 1.809.450,48 1.796.684,21 99,29 % -- -- -- 47.343,51 47.343,51 100,00 % 1.856.794,00 1.844.027,72 99,29 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 128.578,11 117.111,58 91,08 % 4.960,00 2.206,39 44,48 % 7.712,87 7.712,87 100,00 % 141.250,99 127.030,84 91,08 %

1121 PESSOAL CIVIL 128.217,54 116.787,08 91,09 % 4.960,00 2.206,39 44,48 % 7.712,87 7.712,87 100,00 % 140.890,42 126.706,34 91,09 %

1122 PESSOAL MILITAR 360,57 324,50 90,00 % -- -- -- -- -- -- 360,57 324,50 90,00 %


12 BENS E SERVIÇOS 540.036,29 540.036,29 100,00 % 50.661,61 9.443,21 18,64 % 14.488,91 11.247,60 77,63 % 605.186,81 560.727,10 100,00 %

121 BENS 287.823,25 287.823,25 100,00 % 34.552,89 3.921,81 11,35 % 6.713,90 4.071,99 60,65 % 329.090,04 295.817,06 100,00 %

122 SERVIÇOS 252.213,03 252.213,03 100,00 % 16.108,72 5.521,40 34,28 % 7.775,01 7.175,60 92,29 % 276.096,76 264.910,04 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 674.673,41 674.673,41 100,00 % 0,00 0,00 -- 7.241,39 6.657,60 91,94 % 681.914,80 681.331,01 100,00 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 1.100,00 1.100,00 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.100,00 1.100,00 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141003 DIREITOS ADUANEIROS 1.100,00 1.100,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.100,00 1.100,00 100,00 %
CORRENTES
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 673.573,41 673.573,41 100,00 % 0,00 0,00 -- 7.241,39 6.657,60 91,94 % 680.814,80 680.231,01 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 5.951,27 5.951,27 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 5.951,27 5.951,27 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 644.485,42 644.485,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 644.485,42 644.485,42 100,00 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 23.136,72 23.136,72 100,00 % 0,00 0,00 -- 7.241,39 6.657,60 91,94 % 30.378,11 29.794,31 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 22.155,88 22.097,64 99,74 % -- -- -- -- -- -- 22.155,88 22.097,64 99,74 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 22.155,88 22.097,64 99,74 % -- -- -- -- -- -- 22.155,88 22.097,64 99,74 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 56.306,12 53.826,22 95,60 % -- -- -- -- -- -- 56.306,12 53.826,22 95,60 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 1.150,00 1.033,23 89,85 % -- -- -- -- -- -- 1.150,00 1.033,23 89,85 %

1
MAPA III - 4-2-D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

21 BENS DE CAPITAL 1.150,00 1.033,23 89,85 % -- -- -- -- -- -- 1.150,00 1.033,23 89,85 %


212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 1.150,00 1.033,23 89,85 % -- -- -- -- -- -- 1.150,00 1.033,23 89,85 %
MOBILIÁRIOS
Total 3.232.350,29 3.205.462,57 99,17 % 55.621,61 11.649,60 20,94 % 76.786,69 72.961,58 95,02 % 3.364.758,59 3.290.073,75 97,78 %

2
MAPA III - 4-2-E
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 2.258.410,85 2.241.741,27 99,26 % 15.217,07 6.888,68 45,27 % 66.855,83 39.517,55 59,11 % 2.340.483,75 2.288.147,50 99,26 %
11 PESSOAL 1.269.815,50 1.255.203,35 98,85 % 3.313,49 696,84 21,03 % 30.747,35 24.200,48 78,71 % 1.303.876,34 1.280.100,67 98,85 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.148.214,28 1.144.317,01 99,66 % 32,40 32,40 100,00 % 23.081,98 23.081,98 100,00 % 1.171.328,65 1.167.431,38 99,66 %

1111 PESSOAL CIVIL 1.148.214,28 1.144.317,01 99,66 % 32,40 32,40 100,00 % 23.081,98 23.081,98 100,00 % 1.171.328,65 1.167.431,38 99,66 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 121.601,22 110.886,35 91,19 % 3.281,09 664,44 20,25 % 7.665,37 1.118,50 14,59 % 132.547,68 112.669,29 91,19 %
1121 PESSOAL CIVIL 121.601,22 110.886,35 91,19 % 3.281,09 664,44 20,25 % 7.665,37 1.118,50 14,59 % 132.547,68 112.669,29 91,19 %
12 BENS E SERVIÇOS 493.379,18 491.843,46 99,69 % 11.503,58 5.791,84 50,35 % 34.160,98 15.317,07 44,84 % 539.043,74 512.952,38 99,69 %
121 BENS 250.857,70 250.244,09 99,76 % 5.229,44 2.339,09 44,73 % 14.536,00 6.826,76 46,96 % 270.623,14 259.409,94 99,76 %
122 SERVIÇOS 242.521,48 241.599,38 99,62 % 6.274,14 3.452,75 55,03 % 19.624,98 8.490,31 43,26 % 268.420,60 253.542,44 99,62 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 458.558,23 458.036,52 99,89 % 400,00 400,00 100,00 % 1.947,50 0,00 0,00 % 460.905,73 458.436,52 99,89 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A -- -- -- -- -- -- 1.927,50 0,00 0,00 % 1.927,50 0,00 --


ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -- -- -- -- -- -- 1.927,50 0,00 0,00 % 1.927,50 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 458.558,23 458.036,52 99,89 % 400,00 400,00 100,00 % 20,00 0,00 0,00 % 458.978,23 458.436,52 99,89 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 5.112,32 5.112,32 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 5.112,32 5.112,32 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 406.983,46 406.982,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 406.983,46 406.982,87 100,00 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 46.462,45 45.941,33 98,88 % 400,00 400,00 100,00 % 20,00 0,00 0,00 % 46.882,45 46.341,33 98,88 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 215,94 215,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 215,94 215,94 100,00 %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 215,94 215,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 215,94 215,94 100,00 %

17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 36.442,00 36.442,00 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 36.442,00 36.442,00 100,00 %

2 DESPESAS DE CAPITAL -- -- -- 2.605,56 0,00 0,00 % 1.500,00 471,68 31,45 % 4.105,56 471,68 --
21 BENS DE CAPITAL -- -- -- 2.605,56 0,00 0,00 % 1.500,00 471,68 31,45 % 4.105,56 471,68 --
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E -- -- -- -- -- -- 1.500,00 471,68 31,45 % 1.500,00 471,68 --
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE -- -- -- 2.605,56 0,00 0,00 % -- -- -- 2.605,56 0,00 --

Total 2.258.410,85 2.241.741,27 99,26 % 17.822,63 6.888,68 38,65 % 68.355,83 39.989,23 58,50 % 2.344.589,31 2.288.619,18 97,61 %

1
MAPA III - 4-2-F
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 2.050.467,36 2.017.095,63 98,37 % 17.081,21 13.101,01 76,70 % 89.372,17 72.345,94 80,95 % 2.156.920,74 2.102.542,58 98,37 %
11 PESSOAL 1.002.252,26 989.952,62 98,77 % 4.259,89 3.279,42 76,98 % 42.096,10 42.096,10 100,00 % 1.048.608,25 1.035.328,14 98,77 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 911.570,42 905.547,37 99,34 % 0,00 0,00 -- 36.511,02 36.511,02 100,00 % 948.081,45 942.058,39 99,34 %

1111 PESSOAL CIVIL 911.570,42 905.547,37 99,34 % 0,00 0,00 -- 36.511,02 36.511,02 100,00 % 948.081,45 942.058,39 99,34 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 90.681,83 84.405,25 93,08 % 4.259,89 3.279,42 76,98 % 5.585,08 5.585,08 100,00 % 100.526,80 93.269,75 93,08 %

1121 PESSOAL CIVIL 90.681,83 84.405,25 93,08 % 4.259,89 3.279,42 76,98 % 5.585,08 5.585,08 100,00 % 100.526,80 93.269,75 93,08 %

12 BENS E SERVIÇOS 334.077,63 334.033,91 99,99 % 12.366,13 9.366,40 75,74 % 44.424,36 27.398,13 61,67 % 390.868,13 370.798,45 99,99 %
121 BENS 167.219,92 167.219,92 100,00 % 5.848,24 4.068,78 69,57 % 22.958,42 11.769,10 51,26 % 196.026,59 183.057,79 100,00 %

122 SERVIÇOS 166.857,71 166.813,99 99,97 % 6.517,89 5.297,63 81,28 % 21.465,94 15.629,04 72,81 % 194.841,54 187.740,65 99,97 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 652.738,11 652.738,11 100,00 % 455,19 455,19 100,00 % 2.851,70 2.851,70 100,00 % 656.045,00 656.045,00 100,00 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --


ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 652.738,11 652.738,11 100,00 % 455,19 455,19 100,00 % 2.851,70 2.851,70 100,00 % 656.045,00 656.045,00 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 1.589,44 1.589,44 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.589,44 1.589,44 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 628.259,16 628.259,16 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 628.259,16 628.259,16 100,00 %
POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 22.889,51 22.889,51 100,00 % 455,19 455,19 100,00 % 2.851,70 2.851,70 100,00 % 26.196,40 26.196,40 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 30.004,29 18.638,70 62,12 % -- -- -- -- -- -- 30.004,29 18.638,70 62,12 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 30.004,29 18.638,70 62,12 % -- -- -- -- -- -- 30.004,29 18.638,70 62,12 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 31.395,08 21.732,29 69,22 % -- -- -- -- -- -- 31.395,08 21.732,29 69,22 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 18.447,04 16.270,47 88,20 % 340,21 287,18 84,41 % 30.446,25 7.715,24 25,34 % 49.233,50 24.272,89 88,20 %
21 BENS DE CAPITAL 18.447,04 16.270,47 88,20 % 340,21 287,18 84,41 % 30.446,25 7.715,24 25,34 % 49.233,50 24.272,89 88,20 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 17.902,04 16.270,47 90,89 % 340,21 287,18 84,41 % 8.068,25 1.915,24 23,74 % 26.310,50 18.472,89 90,89 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE -- -- -- -- -- -- 19.500,00 5.800,00 29,74 % 19.500,00 5.800,00 --

1
MAPA III - 4-2-F
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 545,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.878,00 0,00 0,00 % 3.423,00 0,00 0,00 %

Total 2.068.914,40 2.033.366,10 98,28 % 17.421,42 13.388,19 76,85 % 119.818,42 80.061,17 66,82 % 2.206.154,24 2.126.815,46 96,40 %

2
MAPA III - 4-2-G
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 1.852.663,60 1.819.502,44 98,21 % 2.344,92 1.075,28 45,86 % 30.020,94 7.105,59 23,67 % 1.885.029,46 1.827.683,30 98,21 %
11 PESSOAL 1.159.903,65 1.143.986,88 98,63 % 200,00 151,66 75,83 % 5.514,65 5.514,65 100,00 % 1.165.618,30 1.149.653,19 98,63 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.060.490,13 1.054.112,77 99,40 % 0,00 0,00 -- 5.514,65 5.514,65 100,00 % 1.066.004,78 1.059.627,42 99,40 %

1111 PESSOAL CIVIL 1.060.490,13 1.054.112,77 99,40 % 0,00 0,00 -- 5.514,65 5.514,65 100,00 % 1.066.004,78 1.059.627,42 99,40 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 99.413,52 89.874,11 90,40 % 200,00 151,66 75,83 % 0,00 0,00 -- 99.613,52 90.025,77 90,40 %
1121 PESSOAL CIVIL 99.341,47 89.802,06 90,40 % 200,00 151,66 75,83 % 0,00 0,00 -- 99.541,47 89.953,72 90,40 %
1122 PESSOAL MILITAR 72,05 72,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 72,05 72,05 100,00 %

12 BENS E SERVIÇOS 292.262,07 284.736,98 97,43 % 2.144,92 923,62 43,06 % 24.506,29 1.590,94 6,49 % 318.913,28 287.251,53 97,43 %
121 BENS 164.304,00 160.778,37 97,85 % 1.838,92 902,02 49,05 % 12.707,49 1.308,19 10,29 % 178.850,41 162.988,58 97,85 %
122 SERVIÇOS 127.958,06 123.958,60 96,87 % 306,00 21,60 7,06 % 11.798,80 282,75 2,40 % 140.062,86 124.262,95 96,87 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 373.352,22 373.349,22 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 373.352,22 373.349,22 100,00 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --


ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141003 DIREITOS ADUANEIROS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES
142 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 373.352,22 373.349,22 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 373.352,22 373.349,22 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 13.518,80 13.518,80 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 13.518,80 13.518,80 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 339.426,17 339.426,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 339.426,17 339.426,17 100,00 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 20.407,24 20.404,24 99,99 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 20.407,24 20.404,24 99,99 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 1.214,29 561,55 46,24 % -- -- -- -- -- -- 1.214,29 561,55 46,24 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 1.214,29 561,55 46,24 % -- -- -- -- -- -- 1.214,29 561,55 46,24 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 25.931,38 16.867,81 65,05 % -- -- -- -- -- -- 25.931,38 16.867,81 65,05 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 2.233,52 2.006,03 89,81 % -- -- -- -- -- -- 2.233,52 2.006,03 89,81 %
21 BENS DE CAPITAL 2.233,52 2.006,03 89,81 % -- -- -- -- -- -- 2.233,52 2.006,03 89,81 %

1
MAPA III - 4-2-G
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 2.233,52 2.006,03 89,81 % -- -- -- -- -- -- 2.233,52 2.006,03 89,81 %


MOBILIÁRIOS
Total 1.854.897,12 1.821.508,47 98,20 % 2.344,92 1.075,28 45,86 % 30.020,94 7.105,59 23,67 % 1.887.262,98 1.829.689,33 96,95 %

2
MAPA III - 4-2-H
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 3.252.641,78 3.233.632,13 99,42 % 19.979,73 12.793,95 64,03 % 102.048,87 82.507,82 80,85 % 3.374.670,37 3.328.933,90 99,42 %
11 PESSOAL 2.415.604,70 2.399.322,84 99,33 % 6.099,32 3.389,26 55,57 % 38.552,59 38.552,59 100,00 % 2.460.256,62 2.441.264,69 99,33 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.324.850,78 2.318.473,43 99,73 % -- -- -- 33.265,95 33.265,95 100,00 % 2.358.116,73 2.351.739,37 99,73 %

1111 PESSOAL CIVIL 2.324.850,78 2.318.473,43 99,73 % -- -- -- 33.265,95 33.265,95 100,00 % 2.358.116,73 2.351.739,37 99,73 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 90.753,92 80.849,41 89,09 % 6.099,32 3.389,26 55,57 % 5.286,65 5.286,65 100,00 % 102.139,89 89.525,32 89,09 %

1121 PESSOAL CIVIL 90.753,92 80.849,41 89,09 % 6.099,32 3.389,26 55,57 % 5.286,65 5.286,65 100,00 % 102.139,89 89.525,32 89,09 %

12 BENS E SERVIÇOS 448.666,73 448.617,72 99,99 % 13.880,41 9.404,69 67,76 % 61.199,60 41.658,56 68,07 % 523.746,74 499.680,97 99,99 %
121 BENS 246.458,80 246.423,55 99,99 % 6.069,16 3.486,31 57,44 % 32.060,36 23.053,12 71,91 % 284.588,31 272.962,99 99,99 %
122 SERVIÇOS 202.207,93 202.194,17 99,99 % 7.811,25 5.918,37 75,77 % 29.139,24 18.605,43 63,85 % 239.158,42 226.717,98 99,99 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 365.541,43 364.317,73 99,67 % -- -- -- 2.296,67 2.296,67 100,00 % 367.838,10 366.614,40 99,67 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 2.296,67 2.296,67 100,00 % 2.311,67 2.311,67 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
141002 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15,00 15,00 100,00 %
AUTARQUIAS
141003 DIREITOS ADUANEIROS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -- -- -- -- -- -- 2.296,67 2.296,67 100,00 % 2.296,67 2.296,67 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
142 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 365.526,43 364.302,73 99,67 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 365.526,43 364.302,73 99,67 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 14.190,11 14.190,11 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 14.190,11 14.190,11 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 312.221,81 311.008,11 99,61 % -- -- -- -- -- -- 312.221,81 311.008,11 99,61 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 39.114,51 39.104,51 99,97 % -- -- -- -- -- -- 39.114,51 39.104,51 99,97 %
FAMÍLIAS

1
MAPA III - 4-2-H
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

16 EXERCÍCIOS FINDOS 1.840,00 1.804,03 98,05 % -- -- -- -- -- -- 1.840,00 1.804,03 98,05 %


161 RETROACTIVOS SALARIAIS 1.840,00 1.804,03 98,05 % -- -- -- -- -- -- 1.840,00 1.804,03 98,05 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 20.988,92 19.569,81 93,24 % -- -- -- -- -- -- 20.988,92 19.569,81 93,24 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 18.593,39 5.637,50 30,32 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 19.593,39 5.637,50 30,32 %
21 BENS DE CAPITAL 18.593,39 5.637,50 30,32 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 19.593,39 5.637,50 30,32 %
211 CONSTRUÇÕES 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 %

2111 CONSTRUÇÕES EM CURSO 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 %

212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 17.443,39 4.637,50 26,59 % -- -- -- -- -- -- 17.443,39 4.637,50 26,59 %


MOBILIÁRIOS
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 150,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 1.150,00 0,00 0,00 %

Total 3.271.235,17 3.239.269,63 99,02 % 19.979,73 12.793,95 64,03 % 103.048,87 82.507,82 80,07 % 3.394.263,76 3.334.571,40 98,24 %

2
MAPA III - 4-2-I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 1.603.754,82 1.588.727,49 99,06 % 62.005,58 54.865,64 88,48 % 92.817,74 82.999,41 89,42 % 1.758.578,13 1.726.592,55 99,06 %
11 PESSOAL 914.499,06 900.827,89 98,51 % 5.397,24 4.142,52 76,75 % 49.474,62 49.474,62 100,00 % 969.370,92 954.445,03 98,51 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 821.083,62 815.407,82 99,31 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 821.083,62 815.407,82 99,31 %
1111 PESSOAL CIVIL 821.083,62 815.407,82 99,31 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 821.083,62 815.407,82 99,31 %
112 DEMAIS DESPESAS COM 93.415,44 85.420,07 91,44 % 5.397,24 4.142,52 76,75 % 49.474,62 49.474,62 100,00 % 148.287,30 139.037,21 91,44 %

1121 PESSOAL CIVIL 93.415,44 85.420,07 91,44 % 5.397,24 4.142,52 76,75 % 49.474,62 49.474,62 100,00 % 148.287,30 139.037,21 91,44 %

12 BENS E SERVIÇOS 321.296,81 321.290,18 100,00 % 56.608,34 50.723,13 89,60 % 32.104,29 22.285,97 69,42 % 410.009,43 394.299,27 100,00 %

121 BENS 177.270,52 177.269,89 100,00 % 33.235,96 27.676,38 83,27 % 14.268,30 7.776,00 54,50 % 224.774,78 212.722,27 100,00 %

122 SERVIÇOS 144.026,29 144.020,29 100,00 % 23.372,38 23.046,74 98,61 % 17.835,99 14.509,97 81,35 % 185.234,66 181.577,00 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 350.934,59 350.934,59 100,00 % -- -- -- 11.238,83 11.238,83 100,00 % 362.173,42 362.173,42 100,00 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.593,72 2.593,72 100,00 % 2.593,72 2.593,72 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A -- -- -- -- -- -- 2.593,72 2.593,72 100,00 % 2.593,72 2.593,72 --
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
142 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.065,10 8.065,10 100,00 % 8.065,10 8.065,10 --
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.065,10 8.065,10 100,00 % 8.065,10 8.065,10 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 350.934,59 350.934,59 100,00 % -- -- -- 580,01 580,01 100,00 % 351.514,60 351.514,60 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 2.308,21 2.308,21 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.308,21 2.308,21 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 338.170,07 338.170,07 100,00 % -- -- -- 580,01 580,01 100,00 % 338.750,08 338.750,08 100,00 %
POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 10.456,31 10.456,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.456,31 10.456,31 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 201,75 85,43 42,34 % -- -- -- -- -- -- 201,75 85,43 42,34 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 201,75 85,43 42,34 % -- -- -- -- -- -- 201,75 85,43 42,34 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 16.822,61 15.589,40 92,67 % -- -- -- -- -- -- 16.822,61 15.589,40 92,67 %

1
MAPA III - 4-2-I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

2 DESPESAS DE CAPITAL 477,50 419,66 87,89 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 3.035,23 3.033,50 99,94 % 5.012,73 4.953,16 87,89 %

21 BENS DE CAPITAL 477,50 419,66 87,89 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 3.035,23 3.033,50 99,94 % 5.012,73 4.953,16 87,89 %

212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 477,50 419,66 87,89 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 3.035,23 3.033,50 99,94 % 5.012,73 4.953,16 87,89 %
MOBILIÁRIOS
Total 1.604.232,32 1.589.147,15 99,06 % 63.505,58 56.365,64 88,76 % 95.852,97 86.032,91 89,76 % 1.763.590,86 1.731.545,70 98,18 %

2
MAPA III - 4-2-J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 2.195.126,69 2.185.306,93 99,55 % 14.754,80 8.130,51 55,10 % 49.838,20 34.666,95 69,56 % 2.259.719,69 2.228.104,40 99,55 %
11 PESSOAL 1.355.077,09 1.346.419,96 99,36 % 2.339,00 890,51 38,07 % 28.146,50 28.146,50 100,00 % 1.385.562,59 1.375.456,98 99,36 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.289.767,20 1.283.389,85 99,51 % -- -- -- 26.315,80 26.315,80 100,00 % 1.316.083,01 1.309.705,65 99,51 %

1111 PESSOAL CIVIL 1.289.767,20 1.283.389,85 99,51 % -- -- -- 26.315,80 26.315,80 100,00 % 1.316.083,01 1.309.705,65 99,51 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 65.309,88 63.030,11 96,51 % 2.339,00 890,51 38,07 % 1.830,70 1.830,70 100,00 % 69.479,58 65.751,33 96,51 %

1121 PESSOAL CIVIL 65.309,88 63.030,11 96,51 % 2.339,00 890,51 38,07 % 1.830,70 1.830,70 100,00 % 69.479,58 65.751,33 96,51 %

12 BENS E SERVIÇOS 338.770,72 338.760,92 100,00 % 12.415,80 7.240,00 58,31 % 20.468,21 5.296,96 25,88 % 371.654,72 351.297,87 100,00 %

121 BENS 179.573,76 179.573,76 100,00 % 7.192,80 5.166,96 71,84 % 14.115,18 2.656,36 18,82 % 200.881,74 187.397,08 100,00 %

122 SERVIÇOS 159.196,96 159.187,15 99,99 % 5.223,00 2.073,04 39,69 % 6.353,02 2.640,60 41,56 % 170.772,98 163.900,79 99,99 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 495.658,24 495.592,50 99,99 % -- -- -- 1.223,50 1.223,50 100,00 % 496.881,73 496.815,99 99,99 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 99,97 99,97 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 99,97 99,97 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 99,97 99,97 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 99,97 99,97 100,00 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
142 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 495.558,27 495.492,53 99,99 % -- -- -- 1.223,50 1.223,50 100,00 % 496.781,76 496.716,02 99,99 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 2.263,96 2.263,96 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.263,96 2.263,96 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 482.097,91 482.032,17 99,99 % -- -- -- -- -- -- 482.097,91 482.032,17 99,99 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 11.196,40 11.196,40 100,00 % -- -- -- 1.223,50 1.223,50 100,00 % 12.419,89 12.419,89 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 245,30 245,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 245,30 245,30 100,00 %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 245,30 245,30 100,00 -- -- -- -- -- -- 245,30 245,30 100,00

1
MAPA III - 4-2-J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

% %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.375,35 4.288,26 79,78 % -- -- -- -- -- -- 5.375,35 4.288,26 79,78 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 3.365,63 3.027,11 89,94 % -- -- -- 8.335,22 6.096,67 73,14 % 11.700,85 9.123,78 89,94 %
21 BENS DE CAPITAL 3.365,63 3.027,11 89,94 % -- -- -- 8.335,22 6.096,67 73,14 % 11.700,85 9.123,78 89,94 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 3.365,63 3.027,11 89,94 % -- -- -- 8.075,66 6.096,67 75,49 % 11.441,29 9.123,78 89,94 %
MOBILIÁRIOS
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL -- -- -- -- -- -- 259,56 0,00 0,00 % 259,56 0,00 --

Total 2.198.492,32 2.188.334,05 99,54 % 14.754,80 8.130,51 55,10 % 58.173,43 40.763,62 70,07 % 2.271.420,54 2.237.228,18 98,49 %

2
MAPA III - 4-2-K
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 1.648.685,79 1.634.831,95 99,16 % 36.826,43 23.489,28 63,78 % 35.675,55 22.662,65 63,52 % 1.721.187,77 1.680.983,87 99,16 %
11 PESSOAL 1.090.260,48 1.077.861,47 98,86 % 6.788,53 4.065,25 59,88 % 8.062,57 7.204,63 89,36 % 1.105.111,58 1.089.131,35 98,86 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 971.284,87 963.269,26 99,17 % 0,00 0,00 -- 2.988,67 2.838,88 94,99 % 974.273,54 966.108,14 99,17 %
1111 PESSOAL CIVIL 971.284,87 963.269,26 99,17 % 0,00 0,00 -- 2.988,67 2.838,88 94,99 % 974.273,54 966.108,14 99,17 %
112 DEMAIS DESPESAS COM 118.975,61 114.592,21 96,32 % 6.788,53 4.065,25 59,88 % 5.073,90 4.365,75 86,04 % 130.838,04 123.023,22 96,32 %
1121 PESSOAL CIVIL 118.636,21 114.288,15 96,33 % 6.788,53 4.065,25 59,88 % 5.073,90 4.365,75 86,04 % 130.498,64 122.719,15 96,33 %
1122 PESSOAL MILITAR 339,40 304,06 89,59 % -- -- -- -- -- -- 339,40 304,06 89,59 %
12 BENS E SERVIÇOS 374.224,46 374.185,67 99,99 % 30.037,90 19.424,03 64,67 % 27.077,63 14.922,67 55,11 % 431.339,99 408.532,37 99,99 %
121 BENS 178.474,33 178.471,83 100,00 % 15.059,23 10.588,33 70,31 % 15.182,93 8.030,91 52,89 % 208.716,49 197.091,07 100,00 %

122 SERVIÇOS 195.750,13 195.713,84 99,98 % 14.978,67 8.835,70 58,99 % 11.894,70 6.891,76 57,94 % 222.623,50 211.441,30 99,98 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 172.105,47 171.471,82 99,63 % 0,00 0,00 -- 535,35 535,35 100,00 % 172.640,82 172.007,17 99,63 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 250,00 250,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 250,00 250,00 100,00 %


ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 250,00 250,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 250,00 250,00 100,00 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
142 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 171.855,47 171.221,82 99,63 % 0,00 0,00 -- 535,35 535,35 100,00 % 172.390,82 171.757,17 99,63 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 2.073,29 2.073,29 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 2.073,29 2.073,29 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 155.867,51 155.233,86 99,59 % -- -- -- 535,35 535,35 100,00 % 156.402,86 155.769,21 99,59 %
POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 13.914,67 13.914,67 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 13.914,67 13.914,67 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 688,30 585,76 85,10 % -- -- -- -- -- -- 688,30 585,76 85,10 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 688,30 585,76 85,10 % -- -- -- -- -- -- 688,30 585,76 85,10 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 11.407,08 10.727,23 94,04 % -- -- -- -- -- -- 11.407,08 10.727,23 94,04 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 3.406,92 3.244,81 95,24 % -- -- -- -- -- -- 3.406,92 3.244,81 95,24 %

1
MAPA III - 4-2-K
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

21 BENS DE CAPITAL 3.406,92 3.244,81 95,24 % -- -- -- -- -- -- 3.406,92 3.244,81 95,24 %


212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 3.110,09 2.977,66 95,74 % -- -- -- -- -- -- 3.110,09 2.977,66 95,74 %
MOBILIÁRIOS
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 296,83 267,15 90,00 % -- -- -- -- -- -- 296,83 267,15 90,00 %
2141 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS 0,00 267,15 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 267,15 --
MÓVEIS
Total 1.652.092,71 1.638.076,76 99,15 % 36.826,43 23.489,28 63,78 % 35.675,55 22.662,65 63,52 % 1.724.594,69 1.684.228,69 97,66 %

2
MAPA III - 4-2-L
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Maputo Cidade
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 4.370.636,48 4.350.977,99 99,55 % 14.947,62 11.603,86 77,63 % 104.753,30 97.892,81 93,45 % 4.490.337,40 4.460.474,66 99,55 %
11 PESSOAL 3.669.279,61 3.658.891,64 99,72 % 3.390,00 3.023,49 89,19 % 9.343,40 8.193,55 87,69 % 3.682.013,01 3.670.108,67 99,72 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.599.081,06 3.598.842,44 99,99 % -- -- -- 817,06 817,06 100,00 % 3.599.898,12 3.599.659,50 99,99 %

1111 PESSOAL CIVIL 3.599.081,06 3.598.842,44 99,99 % -- -- -- 817,06 817,06 100,00 % 3.599.898,12 3.599.659,50 99,99 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 70.198,55 60.049,19 85,54 % 3.390,00 3.023,49 89,19 % 8.526,34 7.376,49 86,51 % 82.114,89 70.449,17 85,54 %
1121 PESSOAL CIVIL 70.198,55 60.049,19 85,54 % 3.390,00 3.023,49 89,19 % 8.526,34 7.376,49 86,51 % 82.114,89 70.449,17 85,54 %
12 BENS E SERVIÇOS 556.423,77 556.423,77 100,00 % 11.557,62 8.580,38 74,24 % 95.409,90 89.699,27 94,01 % 663.391,29 654.703,41 100,00 %

121 BENS 320.037,53 320.037,53 100,00 % 7.207,00 5.118,49 71,02 % 44.596,51 42.637,19 95,61 % 371.841,04 367.793,21 100,00 %

122 SERVIÇOS 236.386,24 236.386,24 100,00 % 4.350,62 3.461,88 79,57 % 50.813,39 47.062,08 92,62 % 291.550,25 286.910,20 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 140.520,29 132.085,61 94,00 % -- -- -- -- -- -- 140.520,29 132.085,61 94,00 %


141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
141003 DIREITOS ADUANEIROS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 140.520,29 132.085,61 94,00 % -- -- -- -- -- -- 140.520,29 132.085,61 94,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 8.448,24 8.448,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.448,24 8.448,24 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 108.472,71 100.038,03 92,22 % -- -- -- -- -- -- 108.472,71 100.038,03 92,22 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 23.599,34 23.599,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.599,34 23.599,34 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 3.595,76 3.185,33 88,59 % -- -- -- -- -- -- 3.595,76 3.185,33 88,59 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 3.595,76 3.185,33 88,59 % -- -- -- -- -- -- 3.595,76 3.185,33 88,59 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 817,05 391,65 47,93 % -- -- -- -- -- -- 817,05 391,65 47,93 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 1.767,11 0,00 0,00 % -- -- -- 3.700,00 1.999,32 54,04 % 5.467,11 1.999,32 0,00 %
21 BENS DE CAPITAL 1.767,11 0,00 0,00 % -- -- -- 3.700,00 1.999,32 54,04 % 5.467,11 1.999,32 0,00 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 1.767,11 0,00 0,00 % -- -- -- 2.000,00 1.999,32 99,97 % 3.767,11 1.999,32 0,00 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE -- -- -- -- -- -- 1.700,00 0,00 0,00 % 1.700,00 0,00 --

1
MAPA III - 4-2-L
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincia de Maputo Cidade
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

Total 4.372.403,59 4.350.977,99 99,51 % 14.947,62 11.603,86 77,63 % 108.453,30 99.892,13 92,11 % 4.495.804,51 4.462.473,98 99,26 %

2
MAPA III - 4-3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 46.940.975,05 46.893.444,63 99,90 % 27.932,95 5.210,50 18,65 % 653.092,64 356.548,50 54,59 % 47.622.000,63 47.255.203,62 99,90 %
11 PESSOAL 44.759.935,80 44.722.363,14 99,92 % 2.455,28 545,22 22,21 % 78.881,08 74.201,10 94,07 % 44.841.272,16 44.797.109,46 99,92 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 44.352.759,14 44.352.530,78 100,00 % 4,75 4,75 100,00 % 16.522,26 16.239,27 98,29 % 44.369.286,15 44.368.774,80 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 44.352.759,14 44.352.530,78 100,00 % 4,75 4,75 100,00 % 16.522,26 16.239,27 98,29 % 44.369.286,15 44.368.774,80 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 407.176,66 369.832,37 90,83 % 2.450,53 540,46 22,05 % 62.358,82 57.961,83 92,95 % 471.986,01 428.334,66 90,83 %
1121 PESSOAL CIVIL 407.176,66 369.832,37 90,83 % 2.450,53 540,46 22,05 % 62.358,82 57.961,83 92,95 % 471.986,01 428.334,66 90,83 %
12 BENS E SERVIÇOS 1.884.920,36 1.879.247,78 99,70 % 25.477,67 4.665,28 18,31 % 574.021,24 282.157,07 49,15 % 2.484.419,27 2.166.070,13 99,70 %
121 BENS 1.210.630,64 1.206.808,33 99,68 % 20.452,00 3.726,86 18,22 % 416.576,53 199.915,39 47,99 % 1.647.659,17 1.410.450,58 99,68 %
122 SERVIÇOS 674.289,72 672.439,45 99,73 % 5.025,67 938,42 18,67 % 157.444,71 82.241,69 52,24 % 836.760,10 755.619,55 99,73 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 280.757,80 280.491,91 99,90 % 0,00 0,00 -- 190,32 190,32 100,00 % 280.948,12 280.682,23 99,90 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 2.100,21 2.100,21 100,00 % -- -- -- 2,32 2,32 100,00 % 2.102,53 2.102,53 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141004 IMPOSTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2.100,21 2.100,21 100,00 % -- -- -- 2,32 2,32 100,00 % 2.102,53 2.102,53 100,00 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 278.657,59 278.391,70 99,90 % 0,00 0,00 -- 188,00 188,00 100,00 % 278.845,59 278.579,70 99,90 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 177.605,99 177.500,78 99,94 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 177.605,99 177.500,78 99,94 %
1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 18.239,56 18.238,89 100,00 % 0,00 0,00 -- 4,00 4,00 100,00 % 18.243,56 18.242,89 100,00 %
POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 82.812,04 82.652,04 99,81 % -- -- -- 184,00 184,00 100,00 % 82.996,04 82.836,04 99,81 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 705,22 489,50 69,41 % -- -- -- -- -- -- 705,22 489,50 69,41 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 705,22 489,50 69,41 % -- -- -- -- -- -- 705,22 489,50 69,41 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 14.655,87 10.852,29 74,05 % -- -- -- -- -- -- 14.655,87 10.852,29 74,05 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 59.061,37 50.035,28 84,72 % 100,00 68,04 68,04 % 31.009,73 14.814,76 47,77 % 90.171,10 64.918,08 84,72 %
21 BENS DE CAPITAL 59.061,37 50.035,28 84,72 % 100,00 68,04 68,04 % 31.009,73 14.814,76 47,77 % 90.171,10 64.918,08 84,72 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 47.564,92 40.768,96 85,71 % -- -- -- 20.335,26 11.479,65 56,45 % 67.900,18 52.248,61 85,71 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 7.400,60 6.379,24 86,20 % -- -- -- 9.270,51 2.915,55 31,45 % 16.671,11 9.294,79 86,20 %
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 4.095,85 2.887,08 70,49 % 100,00 68,04 68,04 % 1.403,96 419,57 29,88 % 5.599,81 3.374,69 70,49 %

1
MAPA III - 4-3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

2141 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS 0,00 2.318,12 -- -- -- -- 0,00 68,23 -- 0,00 2.386,35 --
MÓVEIS
2142 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS 0,00 568,96 -- 0,00 68,04 -- 0,00 351,34 -- 0,00 988,34 --
IMÓVEIS
Total 47.000.036,42 46.943.479,90 99,88 % 28.032,95 5.278,54 18,83 % 684.102,37 371.363,26 54,28 % 47.712.171,73 47.320.121,70 99,18 %

2
MAPA III - 4-3-B
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 3.379.678,89 3.377.460,10 99,93 % 1.202,74 168,45 14,01 % 22.411,75 5.238,96 23,38 % 3.403.293,38 3.382.867,51 99,93 %
11 PESSOAL 3.250.975,29 3.248.940,15 99,94 % -- -- -- 1.118,31 1.118,31 100,00 % 3.252.093,61 3.250.058,47 99,94 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.230.784,20 3.230.784,20 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.230.784,20 3.230.784,20 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 3.230.784,20 3.230.784,20 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.230.784,20 3.230.784,20 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 20.191,09 18.155,95 89,92 % -- -- -- 1.118,31 1.118,31 100,00 % 21.309,40 19.274,26 89,92 %

1121 PESSOAL CIVIL 20.191,09 18.155,95 89,92 % -- -- -- 1.118,31 1.118,31 100,00 % 21.309,40 19.274,26 89,92 %

12 BENS E SERVIÇOS 95.832,19 95.832,19 100,00 % 1.202,74 168,45 14,01 % 21.243,44 4.070,65 19,16 % 118.278,37 100.071,29 100,00 %

121 BENS 67.496,97 67.496,97 100,00 % 1.202,74 168,45 14,01 % 15.031,36 2.983,32 19,85 % 83.731,07 70.648,74 100,00 %

122 SERVIÇOS 28.335,22 28.335,22 100,00 % -- -- -- 6.212,08 1.087,32 17,50 % 34.547,30 29.422,54 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 32.356,18 32.256,46 99,69 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 32.406,18 32.306,46 99,69 %

143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 32.356,18 32.256,46 99,69 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 32.406,18 32.306,46 99,69 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 23.161,51 23.091,79 99,70 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 23.161,51 23.091,79 99,70 %
1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 181,56 181,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 181,56 181,56 100,00 %
POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 9.013,11 8.983,11 99,67 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 9.063,11 9.033,11 99,67 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 321,84 237,91 73,92 % -- -- -- -- -- -- 321,84 237,91 73,92 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 321,84 237,91 73,92 % -- -- -- -- -- -- 321,84 237,91 73,92 %
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 193,39 193,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 193,39 193,39 100,00 %

2 DESPESAS DE CAPITAL 543,25 156,79 28,86 % -- -- -- -- -- -- 543,25 156,79 28,86 %


21 BENS DE CAPITAL 543,25 156,79 28,86 % -- -- -- -- -- -- 543,25 156,79 28,86 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 543,25 156,79 28,86 % -- -- -- -- -- -- 543,25 156,79 28,86 %
MOBILIÁRIOS
Total 3.380.222,14 3.377.616,89 99,92 % 1.202,74 168,45 14,01 % 22.411,75 5.238,96 23,38 % 3.403.836,63 3.383.024,30 99,39 %

1
MAPA III - 4-3-C
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 3.291.402,52 3.288.035,88 99,90 % 2.775,49 250,85 9,04 % 40.188,50 11.003,52 27,38 % 3.334.366,51 3.299.290,24 99,90 %
11 PESSOAL 3.124.863,92 3.121.497,28 99,89 % 234,75 16,83 7,17 % 976,37 976,37 100,00 % 3.126.075,03 3.122.490,47 99,89 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.091.057,87 3.091.055,87 100,00 % 4,75 4,75 100,00 % 192,79 192,79 100,00 % 3.091.255,41 3.091.253,41 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 3.091.057,87 3.091.055,87 100,00 % 4,75 4,75 100,00 % 192,79 192,79 100,00 % 3.091.255,41 3.091.253,41 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 33.806,04 30.441,40 90,05 % 230,00 12,08 5,25 % 783,58 783,58 100,00 % 34.819,62 31.237,06 90,05 %

1121 PESSOAL CIVIL 33.806,04 30.441,40 90,05 % 230,00 12,08 5,25 % 783,58 783,58 100,00 % 34.819,62 31.237,06 90,05 %

12 BENS E SERVIÇOS 158.110,20 158.110,20 100,00 % 2.540,74 234,02 9,21 % 39.167,13 9.982,15 25,49 % 199.818,07 168.326,37 100,00 %

121 BENS 106.118,26 106.118,26 100,00 % 2.500,74 228,53 9,14 % 31.267,76 8.788,17 28,11 % 139.886,76 115.134,96 100,00 %

122 SERVIÇOS 51.991,93 51.991,93 100,00 % 40,00 5,49 13,73 % 7.899,38 1.193,98 15,11 % 59.931,31 53.191,40 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.428,40 8.428,40 100,00 % -- -- -- 45,00 45,00 100,00 % 8.473,40 8.473,40 100,00 %

143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 8.428,40 8.428,40 100,00 % -- -- -- 45,00 45,00 100,00 % 8.473,40 8.473,40 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 3.880,21 3.880,21 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.880,21 3.880,21 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 350,88 350,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 350,88 350,88 100,00 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 4.197,32 4.197,32 100,00 % -- -- -- 45,00 45,00 100,00 % 4.242,32 4.242,32 100,00 %
FAMÍLIAS
2 DESPESAS DE CAPITAL 26.180,19 22.878,06 87,39 % -- -- -- 3.828,00 594,00 15,52 % 30.008,19 23.472,06 87,39 %
21 BENS DE CAPITAL 26.180,19 22.878,06 87,39 % -- -- -- 3.828,00 594,00 15,52 % 30.008,19 23.472,06 87,39 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 18.127,79 15.631,26 86,23 % -- -- -- 458,35 0,00 0,00 % 18.586,14 15.631,26 86,23 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 5.191,11 4.671,64 89,99 % -- -- -- 2.569,65 360,13 14,01 % 7.760,76 5.031,77 89,99 %
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 2.861,29 2.575,16 90,00 % -- -- -- 800,00 233,88 29,23 % 3.661,29 2.809,04 90,00 %
2141 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS 0,00 2.138,12 -- -- -- -- 0,00 68,23 -- 0,00 2.206,35 --
MÓVEIS
2142 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS 0,00 437,04 -- -- -- -- 0,00 165,65 -- 0,00 602,69 --
IMÓVEIS
Total 3.317.582,71 3.310.913,94 99,80 % 2.775,49 250,85 9,04 % 44.016,50 11.597,52 26,35 % 3.364.374,70 3.322.762,31 98,76 %

1
MAPA III - 4-3-D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 7.711.988,25 7.700.632,82 99,85 % 3.727,00 521,00 13,98 % 67.028,85 19.924,05 29,72 % 7.782.744,11 7.721.077,88 99,85 %
11 PESSOAL 7.294.872,65 7.283.517,23 99,84 % -- -- -- 3.336,97 3.336,97 100,00 % 7.298.209,62 7.286.854,21 99,84 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 7.178.605,25 7.178.514,04 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.178.605,25 7.178.514,04 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 7.178.605,25 7.178.514,04 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.178.605,25 7.178.514,04 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 116.267,40 105.003,19 90,31 % -- -- -- 3.336,97 3.336,97 100,00 % 119.604,37 108.340,16 90,31 %

1121 PESSOAL CIVIL 116.267,40 105.003,19 90,31 % -- -- -- 3.336,97 3.336,97 100,00 % 119.604,37 108.340,16 90,31 %

12 BENS E SERVIÇOS 348.821,52 348.821,50 100,00 % 3.727,00 521,00 13,98 % 63.646,56 16.541,76 25,99 % 416.195,08 365.884,26 100,00 %

121 BENS 219.364,68 219.364,68 100,00 % 3.262,00 357,75 10,97 % 46.217,66 12.321,13 26,66 % 268.844,34 232.043,56 100,00 %

122 SERVIÇOS 129.456,84 129.456,82 100,00 % 465,00 163,25 35,11 % 17.428,90 4.220,63 24,22 % 147.350,74 133.840,70 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 68.294,09 68.294,09 100,00 % -- -- -- 45,32 45,32 100,00 % 68.339,41 68.339,41 100,00 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 2.100,21 2.100,21 100,00 % -- -- -- 2,32 2,32 100,00 % 2.102,53 2.102,53 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2.100,21 2.100,21 100,00 % -- -- -- 2,32 2,32 100,00 % 2.102,53 2.102,53 100,00 %
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 66.193,88 66.193,88 100,00 % -- -- -- 43,00 43,00 100,00 % 66.236,88 66.236,88 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 49.849,74 49.849,74 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 49.849,74 49.849,74 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 3.114,31 3.114,31 100,00 % -- -- -- 4,00 4,00 100,00 % 3.118,31 3.118,31 100,00 %
POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 13.229,83 13.229,83 100,00 % -- -- -- 39,00 39,00 100,00 % 13.268,83 13.268,83 100,00 %
FAMÍLIAS
2 DESPESAS DE CAPITAL 4.478,81 3.762,59 84,01 % -- -- -- 496,61 43,30 8,72 % 4.975,42 3.805,89 84,01 %
21 BENS DE CAPITAL 4.478,81 3.762,59 84,01 % -- -- -- 496,61 43,30 8,72 % 4.975,42 3.805,89 84,01 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 2.486,97 2.182,99 87,78 % -- -- -- 76,64 43,30 56,50 % 2.563,61 2.226,29 87,78 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 1.791,84 1.399,60 78,11 % -- -- -- 16,01 0,00 0,00 % 1.807,85 1.399,60 78,11 %
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 200,00 180,00 90,00 % -- -- -- 403,96 0,00 0,00 % 603,96 180,00 90,00 %
2141 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS 0,00 180,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 180,00 --
MÓVEIS

1
MAPA III - 4-3-D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

Total 7.716.467,06 7.704.395,41 99,84 % 3.727,00 521,00 13,98 % 67.525,46 19.967,35 29,57 % 7.787.719,53 7.724.883,76 99,19 %

2
MAPA III - 4-3-E
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 8.964.898,44 8.960.034,06 99,95 % 6.796,50 463,82 6,82 % 65.437,19 20.664,93 31,58 % 9.037.132,13 8.981.162,80 99,95 %
11 PESSOAL 8.630.521,18 8.625.788,45 99,95 % 700,00 27,60 3,94 % 1.857,57 1.675,06 90,17 % 8.633.078,75 8.627.491,11 99,95 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 8.585.083,34 8.585.083,34 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 8.585.083,34 8.585.083,34 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 8.585.083,34 8.585.083,34 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 8.585.083,34 8.585.083,34 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 45.437,84 40.705,11 89,58 % 700,00 27,60 3,94 % 1.857,57 1.675,06 90,17 % 47.995,41 42.407,77 89,58 %
1121 PESSOAL CIVIL 45.437,84 40.705,11 89,58 % 700,00 27,60 3,94 % 1.857,57 1.675,06 90,17 % 47.995,41 42.407,77 89,58 %
12 BENS E SERVIÇOS 280.923,37 280.827,21 99,97 % 6.096,50 436,22 7,16 % 63.579,62 18.989,87 29,87 % 350.599,49 300.253,30 99,97 %
121 BENS 169.908,69 169.828,39 99,95 % 3.759,50 293,68 7,81 % 45.917,44 14.743,73 32,11 % 219.585,63 184.865,80 99,95 %
122 SERVIÇOS 111.014,68 110.998,83 99,99 % 2.337,00 142,54 6,10 % 17.662,18 4.246,14 24,04 % 131.013,86 115.387,51 99,99 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 51.196,96 51.161,46 99,93 % -- -- -- -- -- -- 51.196,96 51.161,46 99,93 %
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 51.196,96 51.161,46 99,93 % -- -- -- -- -- -- 51.196,96 51.161,46 99,93 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 33.313,74 33.278,24 99,89 % -- -- -- -- -- -- 33.313,74 33.278,24 99,89 %
1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 2.885,74 2.885,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.885,74 2.885,74 100,00 %
POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 14.997,48 14.997,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.997,48 14.997,48 100,00 %
FAMÍLIAS
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.256,93 2.256,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.256,93 2.256,93 100,00 %

2 DESPESAS DE CAPITAL -- -- -- -- -- -- 971,88 177,71 18,29 % 971,88 177,71 --


21 BENS DE CAPITAL -- -- -- -- -- -- 971,88 177,71 18,29 % 971,88 177,71 --
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E -- -- -- -- -- -- 971,88 177,71 18,29 % 971,88 177,71 --
MOBILIÁRIOS
Total 8.964.898,44 8.960.034,06 99,95 % 6.796,50 463,82 6,82 % 66.409,07 20.842,64 31,39 % 9.038.104,01 8.981.340,52 99,37 %

1
MAPA III - 4-3-F
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 3.900.113,65 3.894.735,90 99,86 % 4.192,75 636,61 15,18 % 49.599,16 19.739,41 39,80 % 3.953.905,56 3.915.111,92 99,86 %
11 PESSOAL 3.667.075,72 3.662.794,23 99,88 % 565,00 53,29 9,43 % 2.786,65 2.786,65 100,00 % 3.670.427,37 3.665.634,17 99,88 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.625.481,92 3.625.481,92 100,00 % -- -- -- 331,48 331,48 100,00 % 3.625.813,39 3.625.813,39 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 3.625.481,92 3.625.481,92 100,00 % -- -- -- 331,48 331,48 100,00 % 3.625.813,39 3.625.813,39 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 41.593,80 37.312,31 89,71 % 565,00 53,29 9,43 % 2.455,18 2.455,18 100,00 % 44.613,98 39.820,78 89,71 %

1121 PESSOAL CIVIL 41.593,80 37.312,31 89,71 % 565,00 53,29 9,43 % 2.455,18 2.455,18 100,00 % 44.613,98 39.820,78 89,71 %

12 BENS E SERVIÇOS 203.183,61 203.183,61 100,00 % 3.627,75 583,32 16,08 % 46.812,51 16.952,76 36,21 % 253.623,87 220.719,69 100,00 %

121 BENS 136.914,09 136.914,09 100,00 % 2.594,75 430,89 16,61 % 30.816,66 11.455,63 37,17 % 170.325,50 148.800,61 100,00 %

122 SERVIÇOS 66.269,52 66.269,52 100,00 % 1.033,00 152,44 14,76 % 15.995,85 5.497,12 34,37 % 83.298,37 71.919,08 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26.380,10 26.380,10 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 26.380,10 26.380,10 100,00 %

143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 26.380,10 26.380,10 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 26.380,10 26.380,10 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 11.169,23 11.169,23 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 11.169,23 11.169,23 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 7.819,32 7.819,32 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.819,32 7.819,32 100,00 %
POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 7.391,54 7.391,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.391,54 7.391,54 100,00 %
FAMÍLIAS
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.474,22 2.377,96 68,45 % -- -- -- -- -- -- 3.474,22 2.377,96 68,45 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 11.724,28 10.098,55 86,13 % -- -- -- 1.792,35 590,52 32,95 % 13.516,63 10.689,08 86,13 %
21 BENS DE CAPITAL 11.724,28 10.098,55 86,13 % -- -- -- 1.792,35 590,52 32,95 % 13.516,63 10.689,08 86,13 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 10.974,28 10.098,55 92,02 % -- -- -- 1.462,35 267,25 18,28 % 12.436,63 10.365,80 92,02 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE -- -- -- -- -- -- 330,00 323,27 97,96 % 330,00 323,27 --
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 750,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 750,00 0,00 0,00 %

Total 3.911.837,93 3.904.834,45 99,82 % 4.192,75 636,61 15,18 % 51.391,51 20.329,93 39,56 % 3.967.422,19 3.925.800,99 98,95 %

1
MAPA III - 4-3-G
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 4.346.844,97 4.337.956,14 99,80 % 2.389,10 595,94 24,94 % 52.106,20 31.017,59 59,53 % 4.401.340,27 4.369.569,67 99,80 %
11 PESSOAL 4.213.110,38 4.209.878,96 99,92 % -- -- -- 5.899,95 5.671,66 96,13 % 4.219.010,33 4.215.550,62 99,92 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 4.181.100,59 4.181.100,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.181.100,59 4.181.100,59 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 4.181.100,59 4.181.100,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.181.100,59 4.181.100,59 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 32.009,79 28.778,37 89,90 % -- -- -- 5.899,95 5.671,66 96,13 % 37.909,74 34.450,03 89,90 %
1121 PESSOAL CIVIL 32.009,79 28.778,37 89,90 % -- -- -- 5.899,95 5.671,66 96,13 % 37.909,74 34.450,03 89,90 %
12 BENS E SERVIÇOS 116.761,55 111.194,14 95,23 % 2.389,10 595,94 24,94 % 46.156,25 25.295,93 54,81 % 165.306,90 137.086,01 95,23 %
121 BENS 79.806,29 76.067,28 95,31 % 2.292,60 569,88 24,86 % 33.626,93 17.271,18 51,36 % 115.725,82 93.908,33 95,31 %
122 SERVIÇOS 36.955,27 35.126,87 95,05 % 96,50 26,06 27,01 % 12.529,32 8.024,75 64,05 % 49.581,09 43.177,68 95,05 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.973,04 16.883,04 99,47 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 17.023,04 16.933,04 99,47 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --


ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 16.973,04 16.883,04 99,47 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 17.023,04 16.933,04 99,47 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 8.608,53 8.608,53 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 8.608,53 8.608,53 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 771,79 771,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 771,79 771,79 100,00 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 7.592,72 7.502,72 98,81 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 7.642,72 7.552,72 98,81 %
FAMÍLIAS
2 DESPESAS DE CAPITAL 3.012,35 2.708,07 89,90 % -- -- -- 1.384,97 1.080,60 78,02 % 4.397,32 3.788,68 89,90 %
21 BENS DE CAPITAL 3.012,35 2.708,07 89,90 % -- -- -- 1.384,97 1.080,60 78,02 % 4.397,32 3.788,68 89,90 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 2.779,57 2.499,07 89,91 % -- -- -- 1.135,12 898,46 79,15 % 3.914,69 3.397,53 89,91 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 202,78 182,00 89,75 % -- -- -- 249,85 182,15 72,90 % 452,63 364,15 89,75 %
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 30,00 27,00 90,00 % -- -- -- -- -- -- 30,00 27,00 90,00 %
2142 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS 0,00 27,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 27,00 --
IMÓVEIS
Total 4.349.857,32 4.340.664,22 99,79 % 2.389,10 595,94 24,94 % 53.491,17 32.098,19 60,01 % 4.405.737,59 4.373.358,35 99,27 %

1
MAPA III - 4-3-H
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 3.452.432,77 3.449.619,46 99,92 % 1.533,22 386,06 25,18 % 42.019,92 36.575,97 87,04 % 3.495.985,92 3.486.581,49 99,92 %
11 PESSOAL 3.270.592,97 3.267.911,45 99,92 % 171,00 30,81 18,02 % 6.107,36 6.107,36 100,00 % 3.276.871,33 3.274.049,62 99,92 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.244.815,31 3.244.815,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.244.815,31 3.244.815,31 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 3.244.815,31 3.244.815,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.244.815,31 3.244.815,31 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 25.777,66 23.096,14 89,60 % 171,00 30,81 18,02 % 6.107,36 6.107,36 100,00 % 32.056,02 29.234,31 89,60 %

1121 PESSOAL CIVIL 25.777,66 23.096,14 89,60 % 171,00 30,81 18,02 % 6.107,36 6.107,36 100,00 % 32.056,02 29.234,31 89,60 %

12 BENS E SERVIÇOS 156.555,80 156.555,80 100,00 % 1.362,22 355,24 26,08 % 35.912,56 30.468,60 84,84 % 193.830,58 187.379,65 100,00 %

121 BENS 98.139,75 98.139,75 100,00 % 696,90 191,73 27,51 % 24.087,90 19.583,22 81,30 % 122.924,55 117.914,70 100,00 %

122 SERVIÇOS 58.416,05 58.416,05 100,00 % 665,32 163,51 24,58 % 11.824,66 10.885,39 92,06 % 70.906,03 69.464,95 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 25.152,22 25.152,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.152,22 25.152,22 100,00 %

143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 25.152,22 25.152,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.152,22 25.152,22 100,00 %


FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 18.196,01 18.196,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.196,01 18.196,01 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 359,80 359,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 359,80 359,80 100,00 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 6.596,41 6.596,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.596,41 6.596,41 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 131,79 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 131,79 0,00 0,00 %
161 RETROACTIVOS SALARIAIS 131,79 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 131,79 0,00 0,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 2.995,19 2.470,99 82,50 % -- -- -- 1.038,37 890,19 85,73 % 4.033,56 3.361,18 82,50 %
21 BENS DE CAPITAL 2.995,19 2.470,99 82,50 % -- -- -- 1.038,37 890,19 85,73 % 4.033,56 3.361,18 82,50 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 2.738,61 2.240,07 81,80 % -- -- -- 1.038,37 890,19 85,73 % 3.776,98 3.130,26 81,80 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 140,00 126,00 90,00 % -- -- -- -- -- -- 140,00 126,00 90,00 %
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 116,58 104,92 90,00 % -- -- -- -- -- -- 116,58 104,92 90,00 %
2142 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS 0,00 104,92 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 104,92 --
IMÓVEIS
Total 3.455.427,96 3.452.090,46 99,90 % 1.533,22 386,06 25,18 % 43.058,29 37.466,15 87,01 % 3.500.019,48 3.489.942,67 99,71 %

1
MAPA III - 4-3-I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 4.479.267,36 4.477.279,50 99,96 % 721,26 421,87 58,49 % 86.192,79 72.079,06 83,63 % 4.566.181,41 4.549.780,42 99,96 %
11 PESSOAL 4.240.067,43 4.238.337,93 99,96 % 154,53 71,44 46,23 % 11.522,57 11.522,57 100,00 % 4.251.744,53 4.249.931,94 99,96 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 4.222.924,38 4.222.924,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.222.924,38 4.222.924,38 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 4.222.924,38 4.222.924,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.222.924,38 4.222.924,38 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 17.143,05 15.413,55 89,91 % 154,53 71,44 46,23 % 11.522,57 11.522,57 100,00 % 28.820,15 27.007,56 89,91 %

1121 PESSOAL CIVIL 17.143,05 15.413,55 89,91 % 154,53 71,44 46,23 % 11.522,57 11.522,57 100,00 % 28.820,15 27.007,56 89,91 %

12 BENS E SERVIÇOS 218.880,55 218.874,55 100,00 % 566,73 350,43 61,83 % 74.670,22 60.556,49 81,10 % 294.117,50 279.781,47 100,00 %

121 BENS 144.583,01 144.580,01 100,00 % 418,45 305,88 73,10 % 51.309,68 43.337,04 84,46 % 196.311,13 188.222,93 100,00 %

122 SERVIÇOS 74.297,54 74.294,54 100,00 % 148,28 44,55 30,05 % 23.360,54 17.219,45 73,71 % 97.806,36 91.558,55 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.569,02 18.569,02 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 18.569,02 18.569,02 100,00 %

143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 18.569,02 18.569,02 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 18.569,02 18.569,02 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 9.623,73 9.623,73 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 9.623,73 9.623,73 100,00 %

1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 8.945,29 8.945,29 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 8.945,29 8.945,29 100,00 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 42,98 42,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42,98 42,98 100,00 %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 42,98 42,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42,98 42,98 100,00 %

17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.707,38 1.455,02 85,22 % -- -- -- -- -- -- 1.707,38 1.455,02 85,22 %


2 DESPESAS DE CAPITAL 800,00 719,53 89,94 % 100,00 68,04 68,04 % 2.039,54 807,14 39,57 % 2.939,54 1.594,70 89,94 %
21 BENS DE CAPITAL 800,00 719,53 89,94 % 100,00 68,04 68,04 % 2.039,54 807,14 39,57 % 2.939,54 1.594,70 89,94 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 800,00 719,53 89,94 % -- -- -- 1.839,54 621,45 33,78 % 2.639,54 1.340,97 89,94 %
MOBILIÁRIOS
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL -- -- -- 100,00 68,04 68,04 % 200,00 185,69 92,84 % 300,00 253,73 --
2142 DEMAIS BENS DE CAPITAL - BENS -- -- -- 0,00 68,04 -- 0,00 185,69 -- 0,00 253,73 --
IMÓVEIS
Total 4.480.067,36 4.477.999,02 99,95 % 821,26 489,91 59,65 % 88.232,33 72.886,20 82,61 % 4.569.120,95 4.551.375,13 99,61 %

1
MAPA III - 4-3-J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 3.290.320,52 3.287.258,15 99,91 % 2.136,35 720,26 33,71 % 59.929,39 36.991,66 61,73 % 3.352.386,25 3.324.970,07 99,91 %
11 PESSOAL 3.153.093,92 3.150.075,23 99,90 % 275,00 38,39 13,96 % 7.388,42 7.388,42 100,00 % 3.160.757,34 3.157.502,04 99,90 %

111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.123.838,26 3.123.778,69 100,00 % -- -- -- 1.564,82 1.564,82 100,00 % 3.125.403,08 3.125.343,51 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 3.123.838,26 3.123.778,69 100,00 % -- -- -- 1.564,82 1.564,82 100,00 % 3.125.403,08 3.125.343,51 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 29.255,66 26.296,54 89,89 % 275,00 38,39 13,96 % 5.823,60 5.823,60 100,00 % 35.354,26 32.158,53 89,89 %

1121 PESSOAL CIVIL 29.255,66 26.296,54 89,89 % 275,00 38,39 13,96 % 5.823,60 5.823,60 100,00 % 35.354,26 32.158,53 89,89 %

12 BENS E SERVIÇOS 123.893,15 123.890,15 100,00 % 1.861,35 681,87 36,63 % 52.540,97 29.603,23 56,34 % 178.295,46 154.175,25 100,00 %

121 BENS 70.077,80 70.077,80 100,00 % 1.808,09 628,61 34,77 % 34.236,47 20.411,54 59,62 % 106.122,36 91.117,95 100,00 %

122 SERVIÇOS 53.815,35 53.812,35 99,99 % 53,26 53,26 100,00 % 18.304,50 9.191,69 50,22 % 72.173,10 63.057,30 99,99 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.124,84 13.084,17 99,69 % -- -- -- -- -- -- 13.124,84 13.084,17 99,69 %


141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141004 IMPOSTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 13.124,84 13.084,17 99,69 % -- -- -- -- -- -- 13.124,84 13.084,17 99,69 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 6.485,60 6.485,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.485,60 6.485,60 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 2.601,67 2.601,00 99,97 % -- -- -- -- -- -- 2.601,67 2.601,00 99,97 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 4.037,57 3.997,57 99,01 % -- -- -- -- -- -- 4.037,57 3.997,57 99,01 %
FAMÍLIAS
16 EXERCÍCIOS FINDOS 208,61 208,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 208,61 208,61 100,00 %

161 RETROACTIVOS SALARIAIS 208,61 208,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 208,61 208,61 100,00 %

2 DESPESAS DE CAPITAL 5.402,34 3.799,10 70,32 % -- -- -- 8.204,01 5.588,64 68,12 % 13.606,35 9.387,73 70,32 %
21 BENS DE CAPITAL 5.402,34 3.799,10 70,32 % -- -- -- 8.204,01 5.588,64 68,12 % 13.606,35 9.387,73 70,32 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 5.289,49 3.799,10 71,82 % -- -- -- 8.149,01 5.588,64 68,58 % 13.438,50 9.387,73 71,82 %

1
MAPA III - 4-3-J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE 74,87 0,00 0,00 % -- -- -- 55,00 0,00 0,00 % 129,87 0,00 0,00 %
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 37,98 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 37,98 0,00 0,00 %

Total 3.295.722,86 3.291.057,25 99,86 % 2.136,35 720,26 33,71 % 68.133,40 42.580,29 62,50 % 3.365.992,60 3.334.357,80 99,06 %

2
MAPA III - 4-3-K
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distritos de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 4.124.027,68 4.120.432,62 99,91 % 2.458,54 1.045,64 42,53 % 168.178,87 103.313,36 61,43 % 4.294.665,09 4.224.791,62 99,91 %
11 PESSOAL 3.914.762,35 3.913.622,24 99,97 % 355,00 306,85 86,44 % 37.886,89 33.617,72 88,73 % 3.953.004,24 3.947.546,82 99,97 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.869.068,02 3.868.992,43 100,00 % -- -- -- 14.433,17 14.150,19 98,04 % 3.883.501,19 3.883.142,62 100,00 %

1111 PESSOAL CIVIL 3.869.068,02 3.868.992,43 100,00 % -- -- -- 14.433,17 14.150,19 98,04 % 3.883.501,19 3.883.142,62 100,00 %

112 DEMAIS DESPESAS COM 45.694,33 44.629,81 97,67 % 355,00 306,85 86,44 % 23.453,72 19.467,53 83,00 % 69.503,05 64.404,20 97,67 %
1121 PESSOAL CIVIL 45.694,33 44.629,81 97,67 % 355,00 306,85 86,44 % 23.453,72 19.467,53 83,00 % 69.503,05 64.404,20 97,67 %
12 BENS E SERVIÇOS 181.958,43 181.958,43 100,00 % 2.103,54 738,78 35,12 % 130.291,98 69.695,64 53,49 % 314.353,95 252.392,85 100,00 %

121 BENS 118.221,10 118.221,10 100,00 % 1.916,23 551,47 28,78 % 104.064,68 49.020,43 47,11 % 224.202,01 167.793,00 100,00 %

122 SERVIÇOS 63.737,32 63.737,32 100,00 % 187,31 187,31 100,00 % 26.227,30 20.675,21 78,83 % 90.151,93 84.599,84 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.282,96 20.282,96 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 20.282,96 20.282,96 100,00 %

143 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 20.282,96 20.282,96 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 20.282,96 20.282,96 100,00 %
FAMÍLIAS
1431 PENSÕES CIVIS 13.317,70 13.317,70 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 13.317,70 13.317,70 100,00 %

1433 ASSISTÊNCIA SOCIAL À 154,49 154,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 154,49 154,49 100,00 %


POPULAÇÃO
1434 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A 6.810,77 6.810,77 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 6.810,77 6.810,77 100,00 %
FAMÍLIAS
17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.023,95 4.569,00 65,05 % -- -- -- -- -- -- 7.023,95 4.569,00 65,05 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 3.924,96 3.441,60 87,69 % -- -- -- 11.254,00 5.042,65 44,81 % 15.178,96 8.484,26 87,69 %
21 BENS DE CAPITAL 3.924,96 3.441,60 87,69 % -- -- -- 11.254,00 5.042,65 44,81 % 15.178,96 8.484,26 87,69 %
212 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E 3.824,96 3.441,60 89,98 % -- -- -- 5.204,00 2.992,65 57,51 % 9.028,96 6.434,26 89,98 %
MOBILIÁRIOS
213 MEIOS DE TRANSPORTE -- -- -- -- -- -- 6.050,00 2.050,00 33,88 % 6.050,00 2.050,00 --
214 DEMAIS BENS DE CAPITAL 100,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 100,00 0,00 0,00 %

Total 4.127.952,64 4.123.874,22 99,90 % 2.458,54 1.045,64 42,53 % 179.432,87 108.356,02 60,39 % 4.309.844,05 4.233.275,87 98,22 %

1
MAPA III - 4-4
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

1 DESPESAS CORRENTES 2.801.956,81 2.801.956,81 100,00 % 37.290,00 29.315,00 78,61 % -- -- -- 2.839.246,81 2.831.271,81 100,00 %

14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.801.956,81 2.801.956,81 100,00 % 37.290,00 29.315,00 78,61 % -- -- -- 2.839.246,81 2.831.271,81 100,00 %

141 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 2.801.956,81 2.801.956,81 100,00 % 37.290,00 29.315,00 78,61 % -- -- -- 2.839.246,81 2.831.271,81 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141002 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A 2.801.956,81 2.801.956,81 100,00 % 37.290,00 29.315,00 78,61 % -- -- -- 2.839.246,81 2.831.271,81 100,00 %
AUTARQUIAS
Total 2.801.956,81 2.801.956,81 100,00 % 37.290,00 29.315,00 78,61 % 0,00 0,00 0,00 2.839.246,81 2.831.271,81 99,72 %

1
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

01A000141 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 459.135,19 459.079,84 99,99 % 930.142,18 929.820,24 99,97 % 209,17 209,17 100,00 % 362,57 362,57 100,00 % -- -- -- 1.389.849,12 1.389.471,83 99,97 %

01A000541 CONSELHO DE ESTADO 3.689,58 2.503,83 67,86 % 10.735,74 10.225,16 95,24 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.425,32 12.728,99 88,24 %

01A000641 CONSELHO NACIONAL DE 7.957,76 7.244,00 91,03 % 22.003,72 21.268,90 96,66 % -- -- -- -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 30.061,48 28.512,91 94,85 %
DEFESA E SEGURANCA
01A000741 CASA MILITAR 677.053,26 677.053,26 100,00 % 285.564,46 285.564,45 100,00 % 2.809,52 2.809,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 965.427,24 965.427,23 100,00 %

02A000141 GABINETE DO PRIMEIRO 55.129,24 55.129,24 100,00 % 57.641,93 57.641,93 100,00 % 4.380,76 4.380,76 100,00 % 180,09 180,09 100,00 % -- -- -- 117.332,02 117.332,02 100,00 %
MINISTRO
02A000441 CONSELHO SUPERIOR DA 7.264,85 7.090,74 97,60 % 3.776,85 3.394,71 89,88 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.046,69 10.490,44 94,96 %
COMUNICACAO SOCIAL - UGB
02A000541 GABINETE DE INFORMACAO 17.154,19 17.029,86 99,28 % 27.217,21 25.983,40 95,47 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 44.371,39 43.013,25 96,94 %

02A000641 ESCOLA DE JORNALISMO 10.144,44 10.111,31 99,67 % 3.928,54 3.534,86 89,98 % 10,00 10,00 100,00 % 1.153,79 1.153,79 100,00 % -- -- -- 15.236,76 14.809,95 97,20 %

02A000741 BUREAU DE INFORMACAO 7.960,57 7.923,85 99,54 % 8.980,23 6.101,02 67,94 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.955,80 14.039,87 82,80 %
PUBLICA
02A000841 AGENCIA DE INFORMACAO DE 11.348,57 11.263,44 99,25 % 4.502,50 4.047,75 89,90 % 6.312,89 6.312,89 100,00 % 3.025,64 3.025,64 100,00 % -- -- -- 25.189,60 24.649,72 97,86 %
MOCAMBIQUE
02A000941 CENTRO DE DOCUMENTACAO 4.359,04 4.349,25 99,78 % 1.251,66 1.134,80 90,66 % 129,24 129,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.739,93 5.613,29 97,79 %
E FORMACAO FOTOGRAFICA
02A001141 GABINETE CENTRAL DE 6.998,44 6.998,44 100,00 % 3.887,96 3.446,19 88,64 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 10.886,40 10.444,63 95,94 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA
02A001241 COMISSAO CONSULTIVA DE 5.520,17 5.520,17 100,00 % 3.254,14 3.254,14 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.774,31 8.774,31 100,00 %
TRABALHO
02A001341 GABINETE DE ASSITENCIA AOS 34.877,72 34.781,72 99,72 % 46.106,64 45.998,87 99,77 % 35,00 35,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 81.019,36 80.815,59 99,75 %
ANTIGOS PRESIDENTES DA
REPUBLICA E ATENDIMENTO
AOS DIRIGENTES SUPERIORES
DO ESTADO
02A001441 INSTITUTO DE 14.860,45 14.819,55 99,72 % 2.205,33 1.959,85 88,87 % 128,03 127,28 99,41 % -- -- -- -- -- -- 17.193,81 16.906,68 98,33 %
COMUNICACCAO SOCIAL
02A001541 CONSELHO NACIONAL DE 455,32 455,32 100,00 % 6.085,35 6.085,35 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.570,68 6.570,68 100,00 %
COMBATE AO HIVSIDA
02A001641 COMISSAO NACIONAL PARA 5.393,67 5.270,35 97,71 % 1.309,53 1.185,35 90,52 % 947,38 947,38 100,00 % 79,00 61,03 77,26 % 695,00 511,52 73,60 % 8.424,58 7.975,64 94,67 %
UNESCO
02B000341 GABINETE PROVINCIAL DE 4.483,22 4.459,69 99,48 % 1.015,65 1.015,65 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.518,87 5.495,34 99,57 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE NIASSA
02B000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 15.301,10 15.127,14 98,86 % 1.232,68 1.232,68 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % 6,17 6,17 100,00 % -- -- -- 16.569,95 16.395,99 98,95 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
NIASSA
1
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02C000341 GABINETE PROVINCIAL DE 2.548,32 2.534,73 99,47 % 466,80 466,80 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.035,12 3.021,53 99,55 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE CABO DELGADO
02C000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 10.165,54 10.057,47 98,94 % 501,49 501,49 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 130,00 117,00 90,00 % 10.822,03 10.700,96 98,88 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
CABO DELGADO
02D000341 GABINETE PROVINCIAL DE 5.817,09 5.677,66 97,60 % 520,20 520,20 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.337,29 6.197,86 97,80 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE NAMPULA
02D000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 8.715,19 8.634,14 99,07 % 691,04 691,04 100,00 % 109,90 109,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.516,12 9.435,07 99,15 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
NAMPULA
02E000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.549,71 3.534,08 99,56 % 1.530,99 1.530,99 100,00 % 42,03 42,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.122,73 5.107,10 99,69 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DA ZAMBEZIA
02E000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 13.382,36 13.299,88 99,38 % 1.571,48 1.571,48 100,00 % 88,41 88,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.042,26 14.959,78 99,45 %
COMUNICACCAO SOCIAL DA
ZAMBEZIA
02F000341 GABINETE PROVINCIAL DE 4.690,47 4.631,01 98,73 % 942,69 942,69 100,00 % 35,23 35,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.668,39 5.608,93 98,95 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE TETE
02F000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.324,31 4.240,37 98,06 % 1.661,19 1.661,19 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.000,50 5.916,56 98,60 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
TETE
02G000341 GABINETE PROVINCIAL DE 4.179,70 4.129,27 98,79 % 1.812,09 1.691,84 93,36 % 105,00 105,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.096,80 5.926,12 97,20 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MANICA
02G000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.637,59 7.594,88 99,44 % 1.331,65 1.331,65 100,00 % 74,65 74,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.043,89 9.001,18 99,53 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
MANICA
02H000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.483,73 3.469,48 99,59 % 381,92 381,92 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.880,65 3.866,40 99,63 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE SOFALA
02H000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.548,11 4.512,54 99,22 % 1.431,18 1.431,18 100,00 % 253,46 253,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.232,75 6.197,18 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
SOFALA
02I000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.030,95 2.970,95 98,02 % 679,91 679,91 100,00 % 66,15 66,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.777,01 3.717,01 98,41 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE INHAMBANE
02I000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 5.094,78 4.974,78 97,64 % 1.309,23 1.309,23 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.424,01 6.304,01 98,13 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE

2
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INHAMBANE
02J000341 GABINETE PROVINCIAL DE 2.755,15 2.743,78 99,59 % 1.267,65 1.267,65 100,00 % 30,42 30,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.053,22 4.041,85 99,72 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE GAZA
02J000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.345,90 6.298,77 99,26 % 1.849,88 1.849,88 100,00 % 49,50 49,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.245,28 8.198,15 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
GAZA
02K000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.982,05 3.979,32 99,93 % 1.485,63 1.485,63 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.487,68 5.484,95 99,95 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MAPUTO
PROVINCIA - UGB
02K000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.855,05 7.840,55 99,82 % 1.264,58 1.264,58 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.154,62 9.140,12 99,84 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
MAPUTO PROVINCIA
02L000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.430,05 3.406,25 99,31 % 982,97 982,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.413,03 4.389,23 99,46 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MAPUTO CIDADE
03B000141 GABINETE DO GOVERNADOR 18.417,45 18.031,48 97,90 % 14.810,60 14.810,60 100,00 % 133,57 133,57 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 33.361,61 32.975,64 98,84 %
DE NIASSA
03C000141 GABINETE DO GOVERNADOR 19.103,17 18.526,61 96,98 % 16.427,41 16.427,41 100,00 % 243,47 243,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.774,05 35.197,49 98,39 %
DE CABO DELGADO
03D000141 GABINETE DO GOVERNADOR 18.434,07 17.976,51 97,52 % 17.289,30 17.289,30 100,00 % 545,31 545,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.268,68 35.811,12 98,74 %
DE NAMPULA
03E000141 GABINETE DO GOVERNADOR 15.900,47 13.964,81 87,83 % 18.419,09 18.417,96 99,99 % 39,95 39,95 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 34.359,51 32.422,71 94,36 %
DA ZAMBEZIA
03F000141 GABINETE DO GOVERNADOR 14.508,22 14.251,76 98,23 % 17.062,98 17.062,98 100,00 % 725,25 725,25 100,00 % -- -- -- 1.691,84 1.521,51 89,93 % 33.988,29 33.561,50 98,74 %
DE TETE
03G000141 GABINETE DO GOVERNADOR 13.405,37 13.124,29 97,90 % 10.637,35 10.637,35 100,00 % 102,84 102,84 100,00 % 358,74 358,74 100,00 % -- -- -- 24.504,29 24.223,21 98,85 %
DE MANICA
03H000141 GABINETE DO GOVERNADOR 14.583,58 14.258,96 97,77 % 14.289,93 14.289,93 100,00 % 118,72 118,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.992,24 28.667,62 98,88 %
DE SOFALA
03I000141 GABINETE DO GOVERNADOR 16.286,42 15.686,41 96,32 % 23.192,18 23.192,18 100,00 % 286,59 286,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.765,19 39.165,18 98,49 %
DE INHAMBANE
03J000141 GABINETE DO GOVERNADOR 13.303,26 12.963,10 97,44 % 20.590,26 20.590,26 100,00 % 250,59 250,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.144,10 33.803,94 99,00 %
DE GAZA
03K000141 GABINETE DO GOVERNADOR 18.975,90 18.633,47 98,20 % 22.506,76 22.506,76 100,00 % 103,50 103,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.586,15 41.243,73 99,18 %
DE MAPUTO PROVINCIA
03L000141 GABINETE DO GOVERNADOR 11.537,16 11.425,96 99,04 % 11.584,50 11.584,50 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.131,66 23.020,46 99,52 %
DE MAPUTO CIDADE
04B020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.838,31 21.718,67 99,45 % 3.456,93 2.946,57 85,24 % 200,10 200,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.495,34 24.865,35 97,53 %

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CUAMBA
04B020241 SERVICO DISTRITAL DE 100.061,06 99.994,52 99,93 % 5.958,52 5.170,35 86,77 % 767,23 767,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 106.786,81 105.932,09 99,20 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CUAMBA
04B020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.908,33 7.870,38 99,52 % 1.853,68 1.069,79 57,71 % 38,14 38,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.800,15 8.978,31 91,61 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CUAMBA
04B020541 SERVIÇO DISTRITAL DE 6.170,21 6.140,62 99,52 % 637,08 577,08 90,58 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.832,29 6.742,70 98,69 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CUAMBA
04B030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.933,19 16.899,59 99,80 % 2.612,40 2.513,39 96,21 % 87,10 87,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.632,69 19.500,08 99,32 %
LAGO
04B030241 SERVICO DISTRITAL DE 23.063,98 23.062,54 99,99 % 755,57 755,57 100,00 % 370,15 370,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.189,70 24.188,26 99,99 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LAGO
04B030341 SERVICO DISTRITAL DE 4.670,85 4.663,95 99,85 % 299,27 299,27 100,00 % 41,84 41,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.011,96 5.005,06 99,86 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LAGO
04B030541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.930,13 2.928,98 99,96 % 281,27 251,27 89,33 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.216,40 3.185,25 99,03 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LAGO
04B040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.795,88 12.777,52 99,86 % 2.828,28 1.946,22 68,81 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.669,16 14.768,74 94,25 %
CHIMBONILA
04B040241 SERVICO DISTRITAL DE 21.502,32 21.497,64 99,98 % 1.399,43 1.399,43 100,00 % 181,30 181,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.083,05 23.078,37 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIMBONILA
04B040341 SERVICO DISTRITAL DE 6.349,84 6.343,88 99,91 % 874,20 844,20 96,57 % 57,79 57,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.281,83 7.245,87 99,51 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIMBONILA
04B040441 SERVICO DISTRITAL DE 87.978,11 87.969,97 99,99 % 1.219,80 1.184,80 97,13 % 269,28 269,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 89.467,18 89.424,04 99,95 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIMBONILA
04B040541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.939,38 2.935,78 99,88 % 660,60 660,60 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.616,98 3.613,38 99,90 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIMBONILA
04B050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.952,12 15.912,50 99,75 % 2.165,95 1.925,95 88,92 % 315,12 315,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.433,19 18.153,57 98,48 %
MAJUNE
04B050241 SERVICO DISTRITAL DE 18.607,85 18.601,17 99,96 % 1.059,99 1.059,99 100,00 % 83,00 83,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.750,84 19.744,16 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAJUNE

4
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B050341 SERVICO DISTRITAL DE 5.007,20 4.997,28 99,80 % 1.061,81 1.001,81 94,35 % 482,57 482,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.551,58 6.481,66 98,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAJUNE
04B050441 SERVICO DISTRITAL DE 62.827,97 62.795,96 99,95 % 1.464,66 995,91 68,00 % 338,49 338,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.631,13 64.130,37 99,23 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAJUNE
04B050541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.216,34 2.213,22 99,86 % 190,96 164,40 86,09 % 5,00 5,00 100,00 % 7,49 6,78 90,52 % -- -- -- 2.419,79 2.389,40 98,74 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAJUNE -
04B060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.304,52 15.250,50 99,65 % 2.145,07 2.039,07 95,06 % 279,90 279,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.729,49 17.569,47 99,10 %
MANDIMBA
04B060241 SERVICO DISTRITAL DE 38.072,59 38.040,05 99,91 % 3.592,82 3.529,59 98,24 % 579,69 579,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.245,10 42.149,33 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANDIMBA
04B060341 SERVICO DISTRITAL DE 7.509,34 7.478,62 99,59 % 772,51 616,47 79,80 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.366,85 8.180,09 97,77 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANDIMBA
04B060441 SERVICO DISTRITAL DE 240.951,19 240.941,79 100,00 % 2.608,07 2.138,87 82,01 % 2.970,56 2.970,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 246.529,81 246.051,22 99,81 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANDIMBA
04B060541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.026,90 2.023,44 99,83 % 404,04 387,54 95,92 % 87,97 87,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.518,91 2.498,95 99,21 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MANDIMBA
04B070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.801,61 13.769,07 99,76 % 1.624,45 1.545,67 95,15 % 53,67 53,67 100,00 % 83,21 0,00 0,00 % -- -- -- 15.562,95 15.368,41 98,75 %
MARRUPA
04B070241 SERVICO DISTRITAL DE 31.867,62 31.825,51 99,87 % 2.692,83 2.677,47 99,43 % 1.157,74 1.157,74 100,00 % -- -- -- 463,00 138,79 29,98 % 36.181,20 35.799,51 98,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARRUPA
04B070341 SERVICO DISTRITAL DE 8.223,25 8.217,04 99,92 % 469,60 469,60 100,00 % 177,58 177,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.870,43 8.864,22 99,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARRUPA
04B070441 SERVICO DISTRITAL DE 113.673,41 113.673,41 100,00 % 3.191,14 2.817,85 88,30 % 824,37 824,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.688,92 117.315,62 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARRUPA
04B070541 SERVICO DISTRITAL DE 2.564,05 2.561,80 99,91 % 534,38 534,38 100,00 % 115,00 115,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.213,43 3.211,18 99,93 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE MARRUPA
04B080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.480,65 10.427,48 99,49 % 1.439,57 1.414,57 98,26 % 148,68 148,68 100,00 % 193,39 193,39 100,00 % -- -- -- 12.262,29 12.184,12 99,36 %
MAUA
04B080241 SERVICO DISTRITAL DE 18.368,71 18.360,73 99,96 % 3.612,25 3.537,25 97,92 % 196,37 196,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.177,32 22.094,34 99,63 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MAUA
04B080341 SERVICO DISTRITAL DE 3.941,92 3.935,33 99,83 % 409,66 329,66 80,47 % 186,41 186,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.538,00 4.451,41 98,09 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAUA
04B080441 SERVICO DISTRITAL DE 91.832,45 91.793,85 99,96 % 962,87 805,87 83,69 % 1.372,86 1.303,14 94,92 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 94.168,18 93.902,86 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAUA
04B080541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.628,32 2.618,62 99,63 % 287,49 287,49 100,00 % 35,55 35,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.951,36 2.941,66 99,67 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAUA
04B090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.792,44 9.739,60 99,46 % 1.180,92 1.114,85 94,41 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.008,36 10.889,45 98,92 %
MAVAGO
04B090241 SERVICO DISTRITAL DE 12.880,22 12.857,14 99,82 % 881,97 819,27 92,89 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.812,19 13.726,41 99,38 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAVAGO - UGB
04B090341 SERVICO DISTRITAL DE 4.239,56 4.224,07 99,63 % 326,96 282,96 86,54 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.583,53 4.524,04 98,70 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAVAGO
04B090441 SERVICO DISTRITAL DE 51.308,98 51.298,38 99,98 % 922,76 865,76 93,82 % 592,12 592,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.823,86 52.756,26 99,87 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAVAGO
04B090541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.853,25 1.847,25 99,68 % 420,71 420,71 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.273,96 2.267,96 99,74 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAVAGO -
SDPI
04B100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.344,57 13.274,10 99,47 % 2.793,00 1.821,32 65,21 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.154,57 15.112,42 93,55 %
MECANHELAS
04B100241 SERVICO DISTRITAL DE 25.969,44 25.941,36 99,89 % 1.056,17 879,02 83,23 % 158,49 158,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.184,11 26.978,88 99,25 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECANHELAS
04B100341 SERVICO DISTRITAL DE 6.080,39 6.063,31 99,72 % 445,05 360,05 80,90 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.540,44 6.438,36 98,44 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECANHELAS
04B100441 SERVICO DISTRITAL DE 286.489,34 286.467,82 99,99 % 1.932,91 1.311,14 67,83 % 1.401,60 1.401,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 289.823,85 289.180,56 99,78 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECANHELAS
04B100541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.247,89 2.236,04 99,47 % 399,99 284,46 71,12 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.657,88 2.530,50 95,21 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04B110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.770,14 9.701,38 99,30 % 1.526,65 1.449,63 94,96 % 126,43 126,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.423,22 11.277,44 98,72 %
MECULA

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B110241 SERVICO DISTRITAL DE 9.782,12 9.772,54 99,90 % 602,06 584,66 97,11 % 73,84 73,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.458,02 10.431,04 99,74 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECULA
04B110341 SERVICO DISTRITAL DE 4.835,28 4.784,02 98,94 % 471,08 465,58 98,83 % 96,40 96,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.402,76 5.346,00 98,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECULA
04B110441 SERVICO DISTRITAL DE 34.196,81 34.196,81 100,00 % 651,84 567,48 87,06 % 307,51 307,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.156,16 35.071,80 99,76 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECULA
04B110541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.417,87 2.403,83 99,42 % 497,90 452,90 90,96 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.920,77 2.861,73 97,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECULA -
SDPI
04B120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.255,05 10.234,54 99,80 % 1.460,80 1.097,25 75,11 % 221,55 221,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.937,40 11.553,33 96,78 %
METARICA
04B120241 SERVICO DISTRITAL DE 13.272,23 13.261,45 99,92 % 932,74 923,93 99,05 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.224,97 14.205,38 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE METARICA
04B120341 SERVICO DISTRITAL DE 4.709,61 4.705,30 99,91 % 505,82 505,82 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.232,43 5.228,12 99,92 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE METARICA
04B120441 SERVICO DISTRITAL DE 69.823,56 69.813,68 99,99 % 904,94 904,94 100,00 % 851,56 851,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.580,06 71.570,18 99,99 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE METARICA
04B120541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.204,29 2.200,14 99,81 % 477,41 447,41 93,72 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.696,70 2.662,55 98,73 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE METARICA -
SDPI
04B130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.243,57 13.204,84 99,71 % 3.559,83 3.498,23 98,27 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.913,40 16.813,07 99,41 %
MUEMBE
04B130241 SERVICO DISTRITAL DE 11.022,04 11.015,90 99,94 % 526,44 512,40 97,33 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 80,25 18,00 22,43 % 11.638,72 11.556,29 99,29 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUEMBE
04B130341 SERVICO DISTRITAL DE 4.305,36 4.294,54 99,75 % 282,78 252,78 89,39 % 36,84 36,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.624,98 4.584,16 99,12 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUEMBE
04B130441 SERVICO DISTRITAL DE 52.563,07 52.556,91 99,99 % 859,58 744,58 86,62 % 351,16 351,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 53.773,80 53.652,64 99,77 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUEMBE
04B130541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.582,94 2.576,41 99,75 % 232,41 225,63 97,08 % 35,94 35,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.851,29 2.837,98 99,53 %
PLANEAMENTO E INFRA-

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ESTRUTURAS DE MUEMBE
04B140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.042,24 10.972,10 99,36 % 1.488,94 1.288,94 86,57 % 230,54 230,54 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- 12.871,71 12.601,57 97,90 %
NGAUMA
04B140241 SERVICO DISTRITAL DE 13.774,78 13.735,95 99,72 % 1.195,70 1.193,41 99,81 % 214,54 214,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.185,01 15.143,90 99,73 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NGAUMA
04B140341 SERVICO DISTRITAL DE 3.794,58 3.772,21 99,41 % 395,02 395,02 100,00 % 120,87 120,87 100,00 % 24,74 24,74 100,00 % -- -- -- 4.335,21 4.312,84 99,48 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NGAUMA
04B140541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.297,85 1.286,99 99,16 % 370,59 361,59 97,57 % 21,60 21,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.690,04 1.670,18 98,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NGAUMA
04B150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.806,89 10.752,17 99,49 % 956,05 940,90 98,42 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.779,94 11.710,07 99,41 %
NIPEPE
04B150241 SERVICO DISTRITAL DE 12.943,02 12.902,18 99,68 % 969,62 893,40 92,14 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.942,64 13.825,58 99,16 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NIPEPE
04B150341 SERVICO DISTRITAL DE 5.483,64 5.455,56 99,49 % 377,70 360,20 95,37 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.876,34 5.830,76 99,22 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NIPEPE
04B150441 SERVICO DISTRITAL DE 59.349,97 59.309,81 99,93 % 527,62 482,62 91,47 % 668,02 668,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.545,61 60.460,45 99,86 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NIPEPE
04B150541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.674,45 1.658,83 99,07 % 332,94 312,94 93,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.007,39 1.971,77 98,23 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NIPEPE -
04B160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.448,33 14.413,13 99,76 % 2.790,10 2.767,10 99,18 % 322,17 322,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.560,59 17.502,39 99,67 %
SANGA
04B160241 SERVICO DISTRITAL DE 18.045,26 18.045,26 100,00 % 1.191,47 1.191,47 100,00 % 336,73 336,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.573,47 19.573,46 100,00 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE SANGA
04B160341 SERVICO DISTRITAL DE 6.156,59 6.156,59 100,00 % 358,58 358,58 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.530,17 6.530,17 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SANGA
04B160441 SERVICO DISTRITAL DE 106.492,55 106.492,55 100,00 % 5.039,33 4.290,33 85,14 % 1.103,54 1.103,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 112.635,42 111.886,42 99,34 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE SANGA
04B211141 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.390,10 9.306,89 99,11 % 2.032,04 1.948,78 95,90 % 20,00 20,00 100,00 % 61,90 61,90 100,00 % -- -- -- 11.504,04 11.337,57 98,55 %
LICHINGA
04B211241 SERVICO DISTRITAL DE 492.080,55 491.950,20 99,97 % 7.933,52 6.198,20 78,13 % 5.376,33 5.376,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 505.390,40 503.524,72 99,63 %

8
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CUAMBA
04B211341 SERVICO DISTRITAL DE 175.245,22 175.243,78 100,00 % 1.562,47 1.103,47 70,62 % 1.689,45 1.689,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 178.497,14 178.036,70 99,74 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LAGO
04B211441 SERVICO DISTRITAL DE 62.102,12 62.075,65 99,96 % 1.905,32 1.095,32 57,49 % 456,89 456,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.464,33 63.627,86 98,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NGAUMA
04B211541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.503,97 2.503,97 100,00 % 240,12 231,12 96,25 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.759,09 2.750,09 99,67 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE SANGA
04B251141 SERVICO DISTRITAL DE 2.356,75 2.349,55 99,69 % 1.495,36 1.476,57 98,74 % 25,00 25,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.877,11 3.851,13 99,33 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA DE
LICHINGA - UGB
04B251241 SERVICO DISTRITAL DE 52.640,85 52.620,85 99,96 % 2.132,77 554,92 26,02 % 766,46 766,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 55.540,09 53.942,24 97,12 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LICHINGA - UGB
04B251341 SERVICO DISTRITAL DE 504.168,25 504.040,25 99,97 % 7.207,10 3.549,54 49,25 % 4.730,19 4.700,19 99,37 % 34,49 34,49 100,00 % -- -- -- 516.140,04 512.324,49 99,26 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LICHINGA -
UGB
04B251441 SERVICO DISTRITAL DE 6.106,08 6.101,28 99,92 % 396,14 386,14 97,48 % 56,92 56,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.559,15 6.544,35 99,77 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LICHINGA - UGB
04C010241 SERVICO DISTRITAL DE 66.293,06 66.282,05 99,98 % 3.679,93 3.345,52 90,91 % 461,43 461,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 70.434,42 70.089,00 99,51 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA CIDADE DE PEMBA
04C010441 SERVICO DISTRITAL DE 24.060,06 23.968,26 99,62 % 5.159,71 5.159,71 100,00 % 267,77 267,77 100,00 % -- -- -- 404,50 364,05 90,00 % 29.892,04 29.759,79 99,56 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA CIDADE DE
PEMBA
04C020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.285,10 19.225,46 99,69 % 2.987,44 2.828,44 94,68 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 805,73 724,06 89,86 % 23.120,77 22.820,46 98,70 %
ANCUABE
04C020241 SERVICO DISTRITAL DE 29.643,23 29.622,81 99,93 % 2.603,91 2.303,91 88,48 % 138,18 138,18 100,00 % -- -- -- 40,00 36,00 90,00 % 32.425,32 32.100,90 99,00 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ANCUABE
04C020341 SERVICO DISTRITAL DE 6.230,06 6.214,82 99,76 % 587,08 587,08 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 175,08 39,39 22,50 % 7.002,22 6.851,29 97,84 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ANCUABE
04C020441 SERVICO DISTRITAL DE 162.316,69 162.297,97 99,99 % 2.947,18 2.340,18 79,40 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- 78,68 70,81 90,00 % 165.412,55 164.778,96 99,62 %

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANCUABE
04C020541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.596,56 2.580,22 99,37 % 476,78 470,04 98,59 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- 207,42 186,68 90,00 % 3.365,76 3.321,94 98,70 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ANCUABE
04C030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.558,49 13.450,61 99,20 % 3.225,96 3.071,67 95,22 % 96,49 96,49 100,00 % -- -- -- 762,78 686,50 90,00 % 17.643,71 17.305,27 98,08 %
BALAMA
04C030241 SERVICO DISTRITAL DE 25.245,29 25.217,12 99,89 % 2.061,58 2.037,90 98,85 % 179,79 179,79 100,00 % -- -- -- 54,48 49,00 89,94 % 27.541,15 27.483,82 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BALAMA
04C030341 SERVICO DISTRITAL DE 5.692,10 5.676,59 99,73 % 796,03 796,03 100,00 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- 246,16 236,00 95,87 % 6.794,29 6.768,61 99,62 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BALAMA
04C030441 SERVICO DISTRITAL DE 140.098,11 140.061,77 99,97 % 6.007,99 4.817,24 80,18 % 41,00 41,00 100,00 % -- -- -- 140,08 126,07 90,00 % 146.287,18 145.046,08 99,15 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BALAMA
04C030541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.108,06 2.093,23 99,30 % 718,69 583,69 81,22 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 121,12 10,01 8,26 % 2.947,87 2.686,93 91,15 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BALAMA
04C040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.021,25 16.932,83 99,48 % 2.964,77 2.831,23 95,50 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.016,02 19.794,07 98,89 %
CHIURE
04C040241 DIRECÇAO DISTRITAL DE 56.236,14 56.149,54 99,85 % 3.678,93 3.647,14 99,14 % 329,13 329,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.244,20 60.125,81 99,80 %
SAUDE DE CHIURE
04C040341 SERVICO DISTRITAL DE 7.778,42 7.766,52 99,85 % 1.018,37 1.018,37 100,00 % 10,81 10,81 100,00 % -- -- -- 120,00 97,92 81,60 % 8.927,60 8.893,62 99,62 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIURE
04C040441 SERVICO DISTRITAL DE 227.370,75 227.300,38 99,97 % 7.358,59 4.289,19 58,29 % 145,00 145,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 234.874,34 231.734,57 98,66 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIURE
04C040541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.685,32 2.667,46 99,33 % 824,91 791,45 95,94 % 23,50 23,50 100,00 % -- -- -- 294,40 264,96 90,00 % 3.828,13 3.747,37 97,89 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIURE
04C050041 SECRETARIA DISTRITAL DO 8.250,16 8.165,90 98,98 % 2.334,66 2.319,46 99,35 % 76,61 76,61 100,00 % -- -- -- 328,94 296,05 90,00 % 10.990,37 10.858,02 98,80 %

04C050241 SERVICO DISTRITAL DE 9.719,43 9.695,40 99,75 % 1.553,94 1.553,94 100,00 % 68,00 68,00 100,00 % -- -- -- 66,50 59,85 90,00 % 11.407,87 11.377,19 99,73 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE IBO
04C050341 SERVICO DISTRITAL DE 1.306,17 1.287,99 98,61 % 1.168,71 1.168,71 100,00 % 171,94 171,94 100,00 % -- -- -- 175,24 141,95 81,00 % 2.822,06 2.770,59 98,18 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DO IBO
04C050441 SERVICO DISTRITAL DE 29.070,78 29.039,87 99,89 % 2.208,27 2.082,57 94,31 % 79,90 79,90 100,00 % -- -- -- 92,37 83,13 90,00 % 31.451,32 31.285,47 99,47 %

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE IBO
04C050541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.952,48 1.941,09 99,42 % 917,98 741,98 80,83 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 201,57 46,00 22,82 % 3.114,53 2.771,57 88,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE IBO
04C060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.330,18 12.285,01 99,63 % 3.877,75 3.123,79 80,56 % 327,23 327,23 100,00 % -- -- -- 500,00 225,00 45,00 % 17.035,16 15.961,03 93,69 %
MACOMIA
04C060241 SERVICO DISTRITAL DE 27.009,75 26.986,65 99,91 % 3.238,92 3.123,07 96,42 % 194,21 194,21 100,00 % -- -- -- 492,50 260,13 52,82 % 30.935,38 30.564,06 98,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACOMIA
04C060341 SERVICO DISTRITAL DE 4.237,46 4.217,96 99,54 % 1.062,13 1.062,13 100,00 % 29,75 29,75 100,00 % -- -- -- 664,88 598,39 90,00 % 5.994,22 5.908,23 98,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACOMIA
04C060441 SERVICO DISTRITAL DE 113.696,09 113.672,99 99,98 % 4.681,43 3.040,33 64,94 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 300,90 180,00 59,82 % 118.703,42 116.918,32 98,50 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACOMIA
04C060541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.642,27 1.622,77 98,81 % 1.017,37 1.002,82 98,57 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 144,60 129,00 89,21 % 2.814,23 2.764,58 98,24 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACOMIA
04C070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.210,02 10.189,88 99,80 % 2.111,27 1.961,82 92,92 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.371,29 12.201,70 98,63 %
MECUFI
04C070241 SERVICO DISTRITAL DE 15.142,61 15.126,27 99,89 % 2.292,81 2.290,06 99,88 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.445,42 17.426,33 99,89 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECUFI
04C070341 SERVICO DISTRITAL DE 4.483,41 4.473,95 99,79 % 751,63 738,71 98,28 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.260,04 5.237,66 99,57 %
ACTIVIDADE ECONÓMICA DE
MECUFI
04C070441 SERVICO DISTRITAL DE 69.612,03 69.595,69 99,98 % 2.077,96 1.696,98 81,67 % 115,00 115,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.804,98 71.407,67 99,45 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECUFI
04C070541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.995,95 1.987,54 99,58 % 758,02 758,02 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.768,97 2.760,56 99,70 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECUFI
04C080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.602,60 11.494,00 99,06 % 2.828,52 2.736,63 96,75 % 92,50 92,50 100,00 % -- -- -- 1.198,08 1.078,27 90,00 % 15.721,70 15.401,40 97,96 %
MELUCO
04C080241 DIRECÇAO DISTRITAL DE 18.011,06 17.975,56 99,80 % 1.697,84 1.654,84 97,47 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 80,09 72,00 89,90 % 19.818,99 19.732,40 99,56 %
SAUDE DE MELUCO
04C080341 SERVICO DISTRITAL DE 6.005,54 5.983,02 99,62 % 530,60 492,60 92,84 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 169,80 152,82 90,00 % 6.710,94 6.633,44 98,85 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MELUCO

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C080441 SERVICO DISTRITAL DE 97.306,48 97.276,29 99,97 % 2.204,63 2.054,63 93,20 % 104,75 104,75 100,00 % -- -- -- 251,66 226,49 90,00 % 99.867,52 99.662,16 99,79 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MELUCO
04C080541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.371,90 2.348,85 99,03 % 927,62 927,62 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 109,09 98,18 90,00 % 3.413,61 3.379,65 99,01 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MELUCO
04C090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.155,32 16.861,08 98,28 % 4.277,04 3.457,30 80,83 % 332,45 332,45 100,00 % -- -- -- 200,00 180,00 90,00 % 21.964,81 20.830,83 94,84 %
MOCIMBOA DA PRAIA
04C090241 SERVICO DISTRITAL DE 47.288,09 47.253,89 99,93 % 2.907,94 2.886,89 99,28 % 54,71 54,71 100,00 % -- -- -- 172,95 155,65 90,00 % 50.423,69 50.351,14 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOCIMBOA DA
04C090341 SERVICO DISTRITAL DE 5.850,58 5.792,53 99,01 % 925,16 795,16 85,95 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 169,60 152,64 90,00 % 6.975,34 6.770,33 97,06 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOCIMBOA DA PRAIA
04C090441 SERVICO DISTRITAL DE 143.125,79 143.099,95 99,98 % 4.614,19 3.114,19 67,49 % 29,75 29,75 100,00 % -- -- -- 90,00 81,00 90,00 % 147.859,73 146.324,89 98,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCIMBOA
DA PRAIA
04C090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.976,12 3.932,58 98,90 % 1.454,44 1.274,44 87,62 % 39,06 39,06 100,00 % -- -- -- 404,72 364,25 90,00 % 5.874,34 5.610,33 95,51 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOCIMBOA
DA PRAIA
04C100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.563,50 21.411,66 99,30 % 2.746,19 1.897,74 69,10 % 258,13 258,13 100,00 % -- -- -- 262,99 235,00 89,36 % 24.830,81 23.802,53 95,86 %
MONTEPUEZ
04C100241 SERVICO DISTRITAL DE 62.696,80 62.668,44 99,96 % 3.495,43 3.114,64 89,11 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 66.192,24 65.783,08 99,38 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MONTEPUEZ
04C100341 SERVICO DISTRITAL DE 10.285,20 10.260,55 99,76 % 728,43 728,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.013,63 10.988,98 99,78 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MONTEPUEZ
04C100441 SERVICO DISTRITAL DE 350.249,66 350.212,45 99,99 % 7.926,79 4.414,54 55,69 % 130,00 130,00 100,00 % -- -- -- 188,87 169,98 90,00 % 358.495,32 354.926,97 99,00 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MONTEPUEZ
04C100541 SERVIÇO DISTRITAL DE 4.024,94 4.012,55 99,69 % 804,13 804,13 100,00 % 94,80 94,80 100,00 % -- -- -- 150,00 134,60 89,73 % 5.073,87 5.046,08 99,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MONTEPUEZ
04C110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.143,80 20.020,04 99,39 % 3.221,58 2.825,66 87,71 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 2.341,38 2.106,60 89,97 % 25.741,77 24.987,30 97,07 %
MUEDA
04C110241 SERVICO DISTRITAL DE 50.033,46 50.004,86 99,94 % 4.209,88 4.172,13 99,10 % 717,66 717,66 100,00 % -- -- -- 1.172,40 1.055,16 90,00 % 56.133,40 55.949,81 99,67 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUEDA

12
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C110341 SERVICO DISTRITAL DE 5.975,67 5.947,36 99,53 % 1.714,72 1.589,91 92,72 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 824,74 742,27 90,00 % 8.540,13 8.304,54 97,24 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUEDA
04C110441 SERVICO DISTRITAL DE 168.113,97 168.024,76 99,95 % 5.671,10 3.271,10 57,68 % 100,61 100,61 100,00 % -- -- -- 1.064,06 957,65 90,00 % 174.949,74 172.354,12 98,52 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUEDA
04C110541 SERVICO DISTRITAL DE 5.160,92 5.149,08 99,77 % 1.253,11 1.224,61 97,73 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 3.281,59 2.953,43 90,00 % 9.710,62 9.342,12 96,21 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUEDA
04C120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.898,08 16.840,22 99,66 % 2.934,56 2.894,56 98,64 % 136,45 136,45 100,00 % -- -- -- 2.352,86 2.117,57 90,00 % 22.321,95 21.988,80 98,51 %
MUIDUMBE
04C120241 SERVICO DISTRITAL DE 22.521,50 22.496,38 99,89 % 1.036,62 907,56 87,55 % 667,55 667,55 100,00 % -- -- -- 295,00 265,50 90,00 % 24.520,67 24.336,98 99,25 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUIDUMBE
04C120341 SERVICO DISTRITAL DE 6.612,09 6.592,36 99,70 % 795,07 741,87 93,31 % 387,35 387,35 100,00 % -- -- -- 230,15 207,13 90,00 % 8.024,66 7.928,71 98,80 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUIDUMBE
04C120441 SERVICO DISTRITAL DE 123.414,98 123.267,33 99,88 % 4.658,05 2.855,68 61,31 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- 522,00 469,80 90,00 % 128.670,03 126.667,81 98,44 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUIDUMBE
04C120541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.954,03 2.944,41 99,67 % 805,20 805,20 100,00 % 34,12 34,12 100,00 % -- -- -- 184,65 90,00 48,74 % 3.978,00 3.873,73 97,38 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUIDUMBE
04C130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.237,56 18.114,26 99,32 % 3.272,97 2.909,33 88,89 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 1.500,00 149,80 9,99 % 23.045,53 21.208,39 92,03 %
NAMUNO
04C130241 SERVICO DISTRITAL DE 24.660,62 24.620,30 99,84 % 3.106,50 3.106,50 100,00 % 486,87 486,87 100,00 % -- -- -- 150,00 27,13 18,08 % 28.403,98 28.240,79 99,43 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMUNO
04C130341 SERVICO DISTRITAL DE 5.545,87 5.515,52 99,45 % 874,87 874,87 100,00 % 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- 500,00 67,08 13,42 % 7.045,74 6.582,47 93,42 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMUNO
04C130441 SERVICO DISTRITAL DE 181.211,78 181.138,62 99,96 % 2.964,08 2.393,08 80,74 % 245,00 245,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 184.420,86 183.776,70 99,65 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMUNO
04C130541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.856,37 2.840,93 99,46 % 889,08 889,08 100,00 % 50,58 50,58 100,00 % -- -- -- 200,00 100,00 50,00 % 3.996,02 3.880,58 97,11 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMUNO
04C140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.984,44 10.848,78 98,76 % 2.769,81 2.446,91 88,34 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 1.013,66 911,43 89,91 % 14.797,90 14.237,11 96,21 %
NANGADE
04C140241 SERVICO DISTRITAL DE 15.350,03 15.326,01 99,84 % 1.850,92 1.809,09 97,74 % 128,25 128,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.329,20 17.263,35 99,62 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

13
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NANGADE
04C140341 SERVICO DISTRITAL DE 4.618,42 4.605,20 99,71 % 847,75 847,75 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 338,95 215,00 63,43 % 5.810,12 5.672,95 97,64 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NANGADE
04C140441 SERVICO DISTRITAL DE 96.778,80 96.740,22 99,96 % 3.131,70 1.742,20 55,63 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 363,39 103,54 28,49 % 100.316,39 98.628,46 98,32 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NANGADE
04C140541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.392,31 1.380,51 99,15 % 453,30 453,30 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 384,60 98,64 25,65 % 2.240,21 1.942,45 86,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NANGADE
04C150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.677,29 14.577,87 99,32 % 4.651,07 3.491,94 75,08 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 974,45 877,00 90,00 % 20.317,81 18.961,80 93,33 %
PALMA
04C150241 SERVICO DISTRITAL DE 27.882,04 27.841,91 99,86 % 2.519,72 2.519,72 100,00 % 106,58 106,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.508,34 30.468,21 99,87 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE PALMA
04C150341 SERVICO DISTRITAL DE 6.088,10 6.074,75 99,78 % 931,84 931,84 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.034,94 7.021,59 99,81 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PALMA
04C150441 SERVICO DISTRITAL DE 81.863,45 81.833,50 99,96 % 2.658,93 2.371,62 89,19 % 104,88 104,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 84.627,26 84.310,01 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PALMA
04C150541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.228,02 2.213,65 99,36 % 4.896,09 2.101,69 42,93 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.129,12 4.320,34 60,60 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE PALMA
04C160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.938,03 15.877,61 99,62 % 2.421,96 2.018,24 83,33 % 78,46 78,46 100,00 % -- -- -- 1.115,12 859,61 77,09 % 19.553,57 18.833,92 96,32 %
METUGE
04C160241 SERVICO DISTRITAL DE 19.257,30 19.242,35 99,92 % 2.183,03 2.065,65 94,62 % 99,83 99,83 100,00 % -- -- -- 50,04 45,00 89,93 % 21.590,19 21.452,83 99,36 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE METUGE
04C160441 SERVICO DISTRITAL DE 108.684,32 108.652,68 99,97 % 1.499,74 1.380,69 92,06 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 359,29 323,36 90,00 % 110.583,35 110.396,73 99,83 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE METUGE
04C160541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.036,69 3.026,12 99,65 % 702,04 652,04 92,88 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 175,16 67,64 38,62 % 3.918,89 3.750,80 95,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE METUGE
04C170041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.176,69 14.104,93 99,49 % 2.495,44 2.334,64 93,56 % 81,26 81,26 100,00 % -- -- -- 176,23 158,61 90,00 % 16.929,62 16.679,45 98,52 %
QUISSANGA
04C170241 SERVICO DISTRITAL DE 15.188,15 15.158,69 99,81 % 2.987,58 2.938,98 98,37 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 74,00 66,60 90,00 % 18.254,73 18.169,27 99,53 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE QUISSANGA

14
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C170341 SERVICO DISTRITAL DE 3.261,73 3.252,82 99,73 % 860,73 860,73 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 113,00 101,70 90,00 % 4.240,46 4.220,25 99,52 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE QUISSANGA
04C170441 SECRETARIA DISTRITAL DE 6.414,95 6.384,67 99,53 % 2.287,98 2.287,98 100,00 % 41,56 41,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.744,49 8.714,21 99,65 %
PEMBA - UGB
04C170541 SERVICO DISTRITAL DE 1.977,17 1.949,67 98,61 % 335,96 335,96 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 10,40 9,00 86,54 % 2.323,53 2.294,63 98,76 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE QUISSANGA
04C170641 SERVICO DISTRITAL DE 91.421,86 91.405,64 99,98 % 4.599,76 3.353,82 72,91 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- 150,00 101,25 67,50 % 96.221,62 94.910,71 98,64 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE QUISSANGA
04C170741 SERVICO DISTRITAL DE 5.742,32 5.724,70 99,69 % 1.076,13 1.073,89 99,79 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 225,29 212,76 94,44 % 7.058,74 7.026,35 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE METUGE
04C259841 SERVICO DISTRITAL DE 1.706,42 1.702,82 99,79 % 501,96 501,96 100,00 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.216,88 2.213,28 99,84 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURAS DE PEMBA
04C259941 SERVICO DISTRITAL DE 2.674,76 2.668,96 99,78 % 527,61 407,61 77,26 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.210,87 3.085,07 96,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PEMBA
04D010441 SERVICO DISTRITAL DE 1.415.971,79 1.415.783,97 99,99 % 23.332,35 18.332,35 78,57 % 7.874,43 7.874,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.447.178,57 1.441.990,75 99,64 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA CIDADE DE
NAMPULA
04D020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.713,19 22.488,07 99,01 % 9.461,11 8.517,01 90,02 % 3.632,47 3.632,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.806,77 34.637,55 96,73 %
ANGOCHE
04D020241 SERVICO DISTRITAL DE 59.215,34 59.107,76 99,82 % 7.169,85 7.130,65 99,45 % 436,76 436,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.821,95 66.675,17 99,78 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ANGOCHE
04D020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.501,04 7.410,01 98,79 % 2.163,25 2.163,24 100,00 % 186,64 186,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.850,93 9.759,89 99,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ANGOCHE
04D020441 SERVICO DISTRITAL DE 250.272,90 250.185,64 99,97 % 8.792,92 7.626,92 86,74 % 2.283,89 2.283,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 261.349,71 260.096,45 99,52 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANGOCHE
04D020541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.090,32 3.051,63 98,75 % 723,12 669,11 92,53 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.813,45 3.720,74 97,57 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ANGOCHE
04D030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.406,08 19.085,24 98,35 % 12.129,69 9.066,19 74,74 % 95,00 95,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.630,77 28.246,43 89,30 %
NAMAPA - ERATI
04D030241 SERVICO DISTRITAL DE 52.232,60 52.080,60 99,71 % 6.616,87 6.466,87 97,73 % 129,65 129,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 58.979,12 58.677,12 99,49 %

15
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MULHER E ACCAO SOCIAL DE


NAMAPA - ERATI
04D030341 SERVICO DISTRITAL DE 6.266,28 6.198,87 98,92 % 1.878,24 1.291,24 68,75 % 324,65 324,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.469,17 7.814,76 92,27 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMAPA - ERATI
04D030441 SERVICO DISTRITAL DE 223.066,78 222.982,96 99,96 % 4.516,11 3.725,96 82,50 % 2.750,25 2.750,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 230.333,15 229.459,18 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMAPA -
ERATI
04D030541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.642,87 2.602,54 98,47 % 753,22 753,22 100,00 % 18,70 18,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.414,79 3.374,46 98,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMAPA -
ERATI
04D040041 SECRETARIA DISTRITAL DA 8.367,75 8.204,56 98,05 % 2.541,02 2.541,02 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.933,77 10.770,58 98,51 %
ILHA DE MOCAMBIQUE
04D040241 SERVICO DISTRITAL DE 25.434,31 25.389,31 99,82 % 2.703,54 2.703,54 100,00 % 128,92 128,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.266,76 28.221,76 99,84 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA ILHA DE
04D040341 SERVICO DISTRITAL DE 1.921,89 1.887,25 98,20 % 724,56 724,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.646,45 2.611,81 98,69 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA ILHA DE MOCAMBIQUE
04D040441 SERVICO DISTRITAL DE 114.342,71 114.293,75 99,96 % 7.409,48 5.114,11 69,02 % 1.115,87 1.115,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 122.868,06 120.523,73 98,09 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D040541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.935,72 1.905,48 98,44 % 571,36 571,36 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.527,08 2.496,84 98,80 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.457,87 14.307,47 98,96 % 3.955,57 3.055,57 77,25 % 34,00 34,00 100,00 % -- -- -- 211,95 190,75 90,00 % 18.659,39 17.587,79 94,26 %
LALAUA
04D050241 SERVICO DISTRITAL DE 21.184,99 21.107,64 99,63 % 1.355,55 1.325,55 97,79 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.560,54 22.453,19 99,52 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LALAUA
04D050341 SERVICO DISTRITAL DE 4.028,81 3.972,42 98,60 % 1.245,91 1.182,55 94,91 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.283,22 5.163,47 97,73 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LALAUA
04D050441 SERVICO DISTRITAL DE 153.030,87 152.982,22 99,97 % 2.239,00 1.664,00 74,32 % 972,02 972,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 156.241,90 155.618,25 99,60 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LALAUA
04D050541 SERVICO DISTRITAL DE 1.657,30 1.617,30 97,59 % 578,45 578,45 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.252,75 2.212,75 98,22 %

16
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LALAUA
04D060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.570,95 19.235,60 98,29 % 7.803,33 7.122,44 91,27 % 94,68 94,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.468,96 26.452,72 96,30 %
MALEMA
04D060241 SERVICO DISTRITAL DE 40.653,89 40.526,31 99,69 % 4.681,02 4.569,29 97,61 % 692,23 692,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.027,14 45.787,82 99,48 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MALEMA
04D060341 SERVICO DISTRITAL DE 6.630,19 6.538,09 98,61 % 1.788,87 1.738,87 97,20 % 50,82 50,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.469,87 8.327,77 98,32 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MALEMA
04D060441 SERVICO DISTRITAL DE 240.176,10 240.037,14 99,94 % 5.164,02 3.843,72 74,43 % 3.256,57 3.256,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 248.596,68 247.137,42 99,41 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MALEMA
04D060541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.675,76 2.631,84 98,36 % 1.273,91 1.273,91 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.954,66 3.910,74 98,89 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MALEMA
04D070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.724,42 19.536,76 99,05 % 12.387,73 9.818,00 79,26 % 353,47 353,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.465,63 29.708,24 91,51 %
MECONTA
04D070241 SERVICO DISTRITAL DE 38.644,43 38.568,74 99,80 % 2.785,00 2.762,49 99,19 % 181,94 181,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.611,37 41.513,17 99,76 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECONTA
04D070341 SERVICO DISTRITAL DE 4.625,91 4.560,75 98,59 % 1.646,22 1.446,22 87,85 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.297,13 6.031,97 95,79 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECONTA
04D070441 SERVICO DISTRITAL DE 241.640,00 241.560,08 99,97 % 4.592,53 3.597,85 78,34 % 2.076,02 2.076,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 248.308,55 247.233,95 99,57 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECONTA
04D070541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.765,08 2.712,88 98,11 % 684,04 665,34 97,27 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.459,12 3.388,22 97,95 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECONTA
04D080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.740,54 17.543,14 98,89 % 3.277,61 3.277,61 100,00 % 638,02 638,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.656,17 21.458,77 99,09 %
MECUBURI
04D080241 SERVICO DISTRITAL DE 35.534,10 35.462,29 99,80 % 2.205,85 2.130,85 96,60 % 297,02 297,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 38.036,97 37.890,16 99,61 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECUBURI
04D080341 SERVICO DISTRITAL DE 3.986,18 3.937,80 98,79 % 748,69 562,69 75,16 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.759,87 4.525,49 95,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECUBURI
04D080441 SERVICO DISTRITAL DE 234.605,24 234.530,88 99,97 % 5.012,00 3.669,40 73,21 % 4.558,97 4.558,97 100,00 % -- -- -- 79,40 71,00 89,42 % 244.255,61 242.830,25 99,42 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECUBURI

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D080541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.628,95 2.589,78 98,51 % 468,08 468,08 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.102,03 3.062,86 98,74 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECUBURI
04D090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.424,45 15.244,49 98,83 % 5.717,47 4.707,33 82,33 % 601,20 601,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.743,12 20.553,02 94,53 %
MEMBA
04D090241 SERVICO DISTRITAL DE 35.603,47 35.521,46 99,77 % 2.367,82 2.367,82 100,00 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 38.011,29 37.929,28 99,78 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MEMBA
04D090341 SERVICO DISTRITAL DE 3.891,32 3.839,00 98,66 % 1.931,48 1.713,82 88,73 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.827,80 5.557,82 95,37 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MEMBA
04D090441 SERVICO DISTRITAL DE 201.901,06 201.821,18 99,96 % 4.677,42 3.902,42 83,43 % 1.546,47 1.546,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 208.124,95 207.270,07 99,59 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MEMBA
04D090541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.295,25 2.250,32 98,04 % 768,92 648,92 84,39 % 30,48 30,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.094,65 2.929,72 94,67 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MEMBA
04D100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.559,02 11.393,28 98,57 % 4.483,17 3.985,01 88,89 % 122,57 122,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.164,75 15.500,86 95,89 %
MOGINCUAL
04D100241 SERVICO DISTRITAL DE 22.347,25 22.304,22 99,81 % 1.767,80 1.742,58 98,57 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.140,06 24.071,81 99,72 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOGINCUAL
04D100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.947,79 4.884,19 98,71 % 1.271,56 971,56 76,41 % 251,06 251,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.470,42 6.106,82 94,38 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOGINCUAL
04D100441 SERVICO DISTRITAL DE 91.913,67 91.872,95 99,96 % 1.927,10 1.687,10 87,55 % 194,91 194,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 94.035,68 93.754,96 99,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOGINCUAL
04D100541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.875,75 1.850,37 98,65 % 316,45 316,45 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.207,20 2.181,82 98,85 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOGINCUAL
04D110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.841,89 19.497,49 98,26 % 9.546,47 9.350,94 97,95 % 714,20 714,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.102,55 29.562,63 98,21 %
MOGOVOLAS
04D110241 SERVICO DISTRITAL DE 31.305,60 31.244,40 99,80 % 2.633,94 2.616,43 99,34 % 212,84 212,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.152,38 34.073,67 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOGOVOLAS
04D110341 SERVICO DISTRITAL DE 6.218,52 6.165,07 99,14 % 1.814,92 1.759,73 96,96 % 103,85 103,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.137,29 8.028,65 98,66 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOGOVOLAS
04D110441 SERVICO DISTRITAL DE 242.438,61 242.330,49 99,96 % 4.922,39 4.267,39 86,69 % 1.667,62 1.667,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 249.028,62 248.265,50 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

18
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE MOGOVOLAS
04D110541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.955,57 2.910,57 98,48 % 1.330,51 1.330,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.286,08 4.241,08 98,95 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOGOVOLAS
04D120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.813,70 12.585,74 98,22 % 8.620,53 6.304,28 73,13 % 268,11 268,11 100,00 % -- -- -- 323,36 290,41 89,81 % 22.025,70 19.448,54 88,30 %
MOMA
04D120241 SERVICO DISTRITAL DE 48.575,21 48.495,59 99,84 % 3.465,90 3.465,90 100,00 % 267,43 267,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.308,54 52.228,92 99,85 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOMA
04D120341 SERVICO DISTRITAL DE 5.161,71 5.112,03 99,04 % 1.088,95 923,95 84,85 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.255,66 6.040,98 96,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOMA
04D120441 SERVICO DISTRITAL DE 183.546,69 183.483,08 99,97 % 4.037,18 3.374,86 83,59 % 1.662,81 1.662,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 189.246,68 188.520,75 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOMA
04D120541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.241,49 2.208,94 98,55 % 409,57 409,57 100,00 % 23,00 23,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.674,06 2.641,51 98,78 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOMA
04D130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.688,37 17.348,30 98,08 % 9.951,45 8.433,93 84,75 % 21,00 21,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.660,82 25.803,23 93,28 %
MONAPO
04D130241 SERVICO DISTRITAL DE 69.083,42 68.892,31 99,72 % 6.369,92 6.368,56 99,98 % 441,14 441,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.894,48 75.702,01 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MONAPO
04D130341 SERVICO DISTRITAL DE 5.945,69 5.866,90 98,67 % 2.017,83 2.017,83 100,00 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.006,02 7.927,23 99,02 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MONAPO
04D130441 SERVIÇOS DISTRITAIS DE 289.560,60 289.429,25 99,95 % 15.434,03 11.658,02 75,53 % 2.305,25 2.305,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 307.299,88 303.392,53 98,73 %
EDUCAÇÃO DE JUVENTUDE E
TECNOLOGIA MONAPO
04D130541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.238,55 3.180,65 98,21 % 817,22 728,22 89,11 % 87,66 87,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.143,43 3.996,53 96,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MONAPO
04D140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.165,34 15.850,99 98,06 % 5.503,28 4.869,21 88,48 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.711,12 20.762,71 95,63 %
MOSSURIL
04D140241 SERVICO DISTRITAL DE 29.354,31 29.273,74 99,73 % 2.309,39 2.260,19 97,87 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.688,69 31.558,93 99,59 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOSSURIL
04D140341 SERVICO DISTRITAL DE 5.241,38 5.173,10 98,70 % 2.687,74 2.437,74 90,70 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.950,37 7.632,09 96,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOSSURIL

19
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D140441 SERVICO DISTRITAL DE 183.500,28 183.334,68 99,91 % 4.649,18 3.948,66 84,93 % 1.147,93 1.147,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 189.297,39 188.431,27 99,54 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOSSURIL
04D140541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.143,65 3.098,11 98,55 % 852,38 672,38 78,88 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.006,03 3.780,49 94,37 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOSSURIL
04D150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.398,75 17.174,21 98,71 % 4.767,34 4.311,04 90,43 % 250,30 250,30 100,00 % -- -- -- 72,04 22,70 31,51 % 22.488,43 21.758,25 96,75 %
MUECATE
04D150241 SERVICO DISTRITAL DE 27.614,22 27.545,32 99,75 % 1.849,16 1.842,89 99,66 % 183,50 183,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.646,89 29.571,71 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUECATE
04D150341 SERVICO DISTRITAL DE 5.331,16 5.280,04 99,04 % 1.852,10 1.802,10 97,30 % 351,39 351,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.534,65 7.433,53 98,66 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUECATE
04D150441 SERVICO DISTRITAL DE 180.461,84 180.392,22 99,96 % 2.752,20 2.292,73 83,31 % 1.079,69 1.079,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 184.293,74 183.764,65 99,71 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUECATE
04D150541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.308,12 3.224,92 97,48 % 911,47 703,97 77,23 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.249,59 3.958,89 93,16 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUECATE
04D160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.985,09 14.772,37 98,58 % 6.649,64 6.031,53 90,70 % 117,68 117,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.752,40 20.921,58 96,18 %
MURRUPULA
04D160241 SERVICO DISTRITAL DE 30.710,35 30.652,75 99,81 % 2.069,72 2.045,80 98,84 % 266,01 266,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.046,07 32.964,56 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MURRUPULA
04D160341 SERVICO DISTRITAL DE 5.893,40 5.825,65 98,85 % 2.203,50 2.003,50 90,92 % 59,89 59,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.156,80 7.889,05 96,72 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MURRUPULA
04D160441 SERVICO DISTRITAL DE 228.230,96 228.158,96 99,97 % 5.886,56 5.197,36 88,29 % 2.457,33 2.457,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 236.574,84 235.813,64 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MURRUPULA
04D160541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.826,47 1.783,27 97,63 % 657,70 572,32 87,02 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.504,17 2.375,59 94,87 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MURRUPULA
04D170041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.020,79 12.846,77 98,66 % 4.589,10 4.589,10 100,00 % 137,40 137,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.747,29 17.573,27 99,02 %
NACALA-PORTO
04D170241 SERVICO DISTRITAL DE 39.892,51 39.780,51 99,72 % 5.103,07 4.555,41 89,27 % 133,96 133,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 45.129,55 44.469,89 98,54 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NACALA-PORTO
04D170341 SERVICO DISTRITAL DE 8.574,03 8.494,03 99,07 % 745,48 745,48 100,00 % 36,41 36,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.355,92 9.275,92 99,14 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS

20
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NACALA-PORTO
04D170441 SERVICO DISTRITAL DE 281.115,83 281.043,68 99,97 % 6.097,36 6.097,36 100,00 % 1.602,68 1.602,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 288.815,87 288.743,72 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACALA-
PORTO
04D170541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.959,89 1.934,69 98,71 % 484,02 484,02 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.453,90 2.428,70 98,97 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NACALA-
PORTO
04D180041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.414,95 14.222,13 98,66 % 5.597,33 4.177,33 74,63 % 527,19 527,19 100,00 % -- -- -- 892,44 266,60 29,87 % 21.431,91 19.193,25 89,55 %
NACALA-A-VELHA
04D180241 SERVICO DISTRITAL DE 22.017,60 21.960,09 99,74 % 3.158,89 3.158,89 100,00 % 84,37 84,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.260,86 25.203,35 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NACALA A VELHA
04D180341 SERVICO DISTRITAL DE 5.300,84 5.150,46 97,16 % 1.875,62 1.705,62 90,94 % 1.053,30 1.053,30 100,00 % -- -- -- 350,00 315,00 90,00 % 8.579,76 8.224,38 95,86 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NACALA A VELHA
04D180441 SERVICO DISTRITAL DE 124.295,76 124.218,06 99,94 % 2.080,73 1.800,73 86,54 % 1.633,65 1.633,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 128.010,14 127.652,44 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACALA A
VELHA
04D180541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.136,98 3.096,77 98,72 % 768,78 668,78 86,99 % 105,74 105,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.011,50 3.871,29 96,50 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NACALA A
VELHA
04D190041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.855,51 13.669,60 98,66 % 3.830,59 3.434,41 89,66 % 505,00 505,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.191,10 17.609,01 96,80 %
NACAROA
04D190241 SERVICO DISTRITAL DE 21.795,50 21.738,94 99,74 % 2.837,36 2.806,36 98,91 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 172,40 154,50 89,62 % 24.847,76 24.742,30 99,58 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NACAROA
04D190341 SERVICO DISTRITAL DE 4.328,90 4.226,65 97,64 % 994,02 714,02 71,83 % 89,62 89,62 100,00 % -- -- -- 823,60 741,24 90,00 % 6.236,14 5.771,53 92,55 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NACAROA
04D190441 SERVICO DISTRITAL DE 167.966,93 167.892,93 99,96 % 2.336,15 1.881,85 80,55 % 1.073,79 1.073,79 100,00 % -- -- -- 1.164,00 1.047,60 90,00 % 172.540,87 171.896,17 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACAROA
04D190541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.330,99 2.288,83 98,19 % 755,83 755,83 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.106,82 3.064,66 98,64 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NACAROA
04D200041 SECRETARIA DISTRITAL DE 32.624,88 32.325,72 99,08 % 10.363,91 9.097,35 87,78 % 625,61 625,61 100,00 % -- -- -- 761,66 685,49 90,00 % 44.376,06 42.734,17 96,30 %
RAPALE

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D200241 SERVICO DISTRITAL DE 33.378,10 33.312,20 99,80 % 1.991,84 1.953,68 98,08 % 135,87 135,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.505,81 35.401,75 99,71 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE RAPALE
04D200341 SERVICO DISTRITAL DE 8.919,88 8.892,30 99,69 % 1.583,21 1.513,21 95,58 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.528,09 10.430,51 99,07 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE RAPALE
04D200441 SERVICO DISTRITAL DE 257.252,94 257.198,94 99,98 % 3.760,45 2.810,45 74,74 % 3.683,35 3.683,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 264.696,74 263.692,74 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE RAPALE
04D200541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.547,82 2.522,45 99,00 % 1.327,67 1.027,67 77,40 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.892,49 3.567,12 91,64 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE RAPALE
04D210041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.296,54 18.977,07 98,34 % 8.080,32 6.594,99 81,62 % 128,37 128,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.505,23 25.700,43 93,44 %
RIBAUE
04D210241 SERVICO DISTRITAL DE 50.927,08 50.819,88 99,79 % 5.537,78 5.537,78 100,00 % 1.140,38 1.140,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.605,23 57.498,03 99,81 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE RIBAUE
04D210341 SERVICO DISTRITAL DE 7.603,93 7.510,13 98,77 % 1.930,26 1.930,26 100,00 % 219,27 219,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.753,46 9.659,66 99,04 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE RIBAUE
04D210441 SERVICO DISTRITAL DE 286.342,25 286.234,43 99,96 % 5.553,09 4.553,09 81,99 % 2.906,24 2.906,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 294.801,58 293.693,76 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE RIBAUE
04D210541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.292,44 2.241,27 97,77 % 1.179,23 1.179,23 100,00 % 80,06 80,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.551,73 3.500,56 98,56 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE RIBAUE
04D333341 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.141,68 16.977,73 99,04 % 5.420,55 5.420,55 100,00 % 147,99 147,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.710,21 22.546,26 99,28 %
NAMPULA
04D333441 SECRETARIA DISTRITAL DE 6.851,37 6.789,48 99,10 % 3.169,25 2.741,03 86,49 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.030,62 9.540,50 95,11 %
LARDE
04D333541 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.537,86 9.464,87 99,23 % 4.577,22 4.411,59 96,38 % 66,19 66,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.181,27 13.942,65 98,32 %
LIUPO
04D333641 SERVICO DISTRITAL DE 208.841,68 208.748,64 99,96 % 9.618,10 9.618,10 100,00 % 1.249,06 1.249,06 100,00 % -- -- -- 124,57 20,60 16,54 % 219.833,41 219.636,40 99,91 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMPULA
04D333741 SERVICO DISTRITAL DE 1.698,90 1.684,50 99,15 % 175,57 175,57 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.874,47 1.860,07 99,23 %
PLANIFICACAO E
INFRAESTRUTURA DE
04D333841 SERVICO DISTRITAL DE 1.647,99 1.614,01 97,94 % 175,53 175,53 100,00 % 115,59 115,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.939,10 1.905,12 98,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMPULA

22
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D333941 SERVICO DISTRITAL DE 17.158,58 17.118,98 99,77 % 2.170,49 2.170,49 100,00 % 114,99 114,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.444,07 19.404,47 99,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LARDE
04D334041 SERVICO DISTRITAL DE 1.418,95 1.404,55 98,99 % 471,38 471,38 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.890,33 1.875,93 99,24 %
PLANIFICACAO E
INFRAESTRUTURAS DE LARDE
04D334141 SERVICO DISTRITAL DE 70.072,59 70.001,48 99,90 % 3.028,25 2.879,20 95,08 % 390,13 390,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.490,97 73.270,81 99,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LARDE
04D334241 SERVICO DISTRITAL DE 2.191,17 2.146,85 97,98 % 843,61 843,61 100,00 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.056,03 3.011,71 98,55 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LARDE
04D334341 SERVICO DISTRITAL DE 21.947,53 21.904,50 99,80 % 2.050,36 2.020,36 98,54 % 55,00 55,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.052,89 23.979,86 99,70 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LUIPO
04D334441 SERVICO DISTRITAL DE 1.885,75 1.841,05 97,63 % 273,00 273,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.158,75 2.114,05 97,93 %
PLANIFICACAO E
INFRAESTRUTURAS DE LUIPO
04D334541 SERVICO DISTRITAL DE 103.040,14 102.999,42 99,96 % 2.394,28 2.122,18 88,64 % 1.067,40 1.067,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 106.501,82 106.189,00 99,71 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LUIPO
04D334641 SERVICO DISTRITAL DE 3.699,42 3.670,22 99,21 % 593,96 593,96 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.318,39 4.289,19 99,32 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LUIPO
04E020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.282,82 17.126,46 99,10 % 6.770,64 5.771,37 85,24 % 662,28 662,28 100,00 % -- -- -- 150,00 107,71 71,81 % 24.865,74 23.667,81 95,18 %
ALTO MOLOCUE
04E020241 SERVICO DISTRITAL DE 55.199,67 55.126,32 99,87 % 5.142,00 5.127,10 99,71 % 434,00 434,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.775,67 60.687,42 99,85 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ALTO MOLOCUE
04E020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.753,30 7.711,40 99,46 % 1.014,01 902,51 89,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.792,31 8.638,91 98,26 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ALTO MOLOCUE
04E020441 SERVICO DISTRITAL DE 461.282,12 461.269,19 100,00 % 13.791,85 12.204,18 88,49 % 3.200,09 3.200,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 478.274,07 476.673,46 99,67 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ALTO
MOLOCUE
04E020541 SERVICO DISTRITAL DE 3.722,02 3.707,62 99,61 % 872,15 822,15 94,27 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.594,17 4.529,77 98,60 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ALTO
MOLOCUE
04E030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.375,38 22.276,18 99,56 % 4.119,99 4.000,25 97,09 % 250,92 250,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.746,30 26.527,36 99,18 %

23
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CHINDE
04E030241 SERVICO DISTRITAL DE 22.007,62 21.995,76 99,95 % 1.287,74 1.286,74 99,92 % 85,66 85,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.381,02 23.368,16 99,94 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHINDE
04E030341 SERVICO DISTRITAL DE 9.244,04 9.232,26 99,87 % 793,00 793,00 100,00 % 4,00 4,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.041,04 10.029,26 99,88 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHINDE
04E030441 SERVICO DISTRITAL DE 144.351,20 144.314,02 99,97 % 2.746,47 2.296,47 83,62 % 605,11 605,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 147.702,78 147.215,60 99,67 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHINDE
04E030541 SERVICO DISTRITAL DE 4.404,03 4.398,99 99,89 % 724,65 699,65 96,55 % 125,84 125,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.254,52 5.224,48 99,43 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHINDE
04E040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.960,16 20.797,97 99,23 % 4.838,15 4.614,58 95,38 % 117,02 117,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.915,32 25.529,57 98,51 %

04E040241 SERVICO DISTRITAL DE 39.716,81 39.702,41 99,96 % 5.722,86 5.454,12 95,30 % 697,21 697,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.136,88 45.853,73 99,39 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GILE
04E040341 SERVICO DISTRITAL DE 5.059,68 5.041,68 99,64 % 852,33 811,06 95,16 % 211,39 211,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.123,40 6.064,12 99,03 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GILE
04E040441 SERVICO DISTRITAL DE 306.004,46 305.975,66 99,99 % 6.049,56 4.927,67 81,45 % 1.093,38 1.093,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 313.147,40 311.996,71 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GILE
04E040541 SERVICO DISTRITAL DE 3.488,09 3.472,89 99,56 % 710,60 660,78 92,99 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.203,69 4.138,66 98,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GILE
04E050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.188,14 22.036,92 99,32 % 4.790,09 4.089,47 85,37 % 1.017,90 1.017,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.996,13 27.144,29 96,96 %
GURUE
04E050241 SERVICO DISTRITAL DE 87.575,51 87.536,95 99,96 % 4.741,26 4.645,13 97,97 % 1.014,25 1.014,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 93.331,01 93.196,32 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GURUE
04E050341 SERVICO DISTRITAL DE 7.325,40 7.247,34 98,93 % 766,13 759,90 99,19 % 354,54 354,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.446,07 8.361,78 99,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GURUE
04E050441 SERVICO DISTRITAL DE 502.879,79 502.841,03 99,99 % 9.350,90 7.637,47 81,68 % 2.452,40 2.452,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 514.683,09 512.930,90 99,66 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GURUE
04E050541 SERVICO DISTRITAL DE 3.235,74 3.206,34 99,09 % 731,04 651,99 89,19 % 215,69 215,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.182,47 4.074,02 97,41 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GURUE

24
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E060041 SECRETARIA DISTRITAL DE ILE 15.880,95 15.766,70 99,28 % 4.583,41 4.124,66 89,99 % 245,53 245,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.709,89 20.136,90 97,23 %

04E060241 SERVICO DISTRITAL DE 27.102,14 27.067,88 99,87 % 2.270,83 2.141,51 94,30 % 227,94 227,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.600,91 29.437,33 99,45 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ILE
04E060341 SERVICO DISTRITAL DE 4.260,24 4.247,73 99,71 % 783,76 725,18 92,53 % 69,64 69,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.113,64 5.042,55 98,61 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ILE
04E060441 SERVICO DISTRITAL DE 270.847,70 270.829,93 99,99 % 5.535,50 4.970,50 89,79 % 2.068,24 2.068,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 278.451,44 277.868,67 99,79 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ILE
04E060541 SERVICO DISTRITAL DE 2.757,48 2.743,04 99,48 % 461,42 420,42 91,11 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.293,90 3.238,46 98,32 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ILE
04E070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.744,16 12.638,68 99,17 % 2.233,87 2.044,86 91,54 % 618,79 618,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.596,82 15.302,33 98,11 %
INHASSUNGE
04E070241 SERVICO DISTRITAL DE 26.062,68 26.023,80 99,85 % 2.829,57 2.829,57 100,00 % 257,64 257,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.149,89 29.111,01 99,87 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHASSUNGE
04E070341 SERVICO DISTRITAL DE 5.099,57 5.065,30 99,33 % 1.015,48 1.015,48 100,00 % 284,44 284,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.399,49 6.365,22 99,46 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHASSUNGE
04E070441 SERVICO DISTRITAL DE 187.527,33 187.450,51 99,96 % 3.583,26 3.583,26 100,00 % 1.790,02 1.790,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 192.900,61 192.823,79 99,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHASSUNGE
04E070541 SERVICO DISTRITAL DE 3.244,12 3.228,92 99,53 % 395,41 360,01 91,05 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.649,53 3.598,93 98,61 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE INHASSUNGE
04E080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.358,08 22.243,35 99,49 % 3.157,37 2.511,67 79,55 % 167,07 167,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.682,52 24.922,09 97,04 %
LUGELA
04E080241 SERVICO DISTRITAL DE 28.505,29 28.486,57 99,93 % 2.045,16 2.021,78 98,86 % 426,43 426,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.976,88 30.934,78 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LUGELA
04E080341 SERVICO DISTRITAL DE 3.981,81 3.852,50 96,75 % 1.082,16 974,85 90,08 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.073,97 4.837,35 95,34 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LUGELA
04E080441 SERVICO DISTRITAL DE 289.239,23 289.215,23 99,99 % 2.660,62 2.276,52 85,56 % 2.114,11 2.114,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 294.013,96 293.605,86 99,86 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LUGELA
04E080541 SERVICO DISTRITAL DE 3.166,56 3.154,24 99,61 % 897,83 827,83 92,20 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.069,39 3.987,07 97,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LUGELA
25
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.520,13 19.323,02 98,99 % 3.128,13 2.611,98 83,50 % 700,78 700,78 100,00 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 23.549,04 22.635,78 96,12 %
MAGANJA DA COSTA
04E090241 SERVICO DISTRITAL DE 37.507,86 37.489,54 99,95 % 2.145,97 2.005,61 93,46 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.683,83 39.525,15 99,60 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAGANJA DA
04E090341 SERVICO DISTRITAL DE 6.198,00 6.187,78 99,84 % 665,31 665,29 100,00 % 79,31 79,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.942,62 6.932,38 99,85 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAGANJA DA COSTA
04E090441 SERVICO DISTRITAL DE 285.460,34 285.447,18 100,00 % 4.843,05 4.310,18 89,00 % 1.234,66 1.234,66 100,00 % -- -- -- 621,88 70,00 11,26 % 292.159,94 291.062,02 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGANJA DA
COSTA
04E090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.003,99 2.988,19 99,47 % 347,97 312,97 89,94 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.351,96 3.301,16 98,48 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAGANJA DA
COSTA
04E100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.596,85 15.488,85 99,31 % 9.311,72 8.052,64 86,48 % 626,65 626,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.535,22 24.168,14 94,65 %
MILANGE
04E100241 SERVICO DISTRITAL DE 69.550,93 69.515,65 99,95 % 5.148,85 5.148,85 100,00 % 265,39 265,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.965,16 74.929,88 99,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MILANGE
04E100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.871,40 4.847,38 99,51 % 1.239,85 1.220,83 98,47 % 19,50 19,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.130,75 6.087,71 99,30 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MILANGE
04E100441 SERVICO DISTRITAL DE 560.639,08 560.531,86 99,98 % 9.382,12 5.592,37 59,61 % 1.233,03 1.233,03 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 571.254,22 567.357,25 99,32 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MILANGE
04E100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.317,64 3.306,55 99,67 % 794,18 751,48 94,62 % 150,76 150,76 100,00 % 588,42 588,42 100,00 % -- -- -- 4.851,01 4.797,22 98,89 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MILANGE
04E110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 30.929,05 30.872,24 99,82 % 7.336,97 6.493,34 88,50 % 1.028,75 1.028,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.294,77 38.394,33 97,71 %
MOCUBA
04E110241 SERVICO DISTRITAL DE 144.205,63 144.181,67 99,98 % 9.982,38 9.982,23 100,00 % 1.250,64 1.215,14 97,16 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 155.438,65 155.379,04 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOCUBA
04E110341 SERVICO DISTRITAL DE 13.781,75 13.718,25 99,54 % 1.669,55 1.669,48 100,00 % 111,93 111,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.563,24 15.499,67 99,59 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOCUBA
04E110441 SERVICO DISTRITAL DE 620.484,74 620.468,71 100,00 % 22.248,10 14.929,30 67,10 % 4.391,45 4.391,45 100,00 % 1.668,51 1.668,51 100,00 % -- -- -- 648.792,80 641.457,97 98,87 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCUBA

26
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E110541 SERVICO DISTRITAL DE 7.087,29 7.072,59 99,79 % 965,68 965,68 100,00 % 96,94 96,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.149,91 8.135,21 99,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOCUBA
04E120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.690,57 14.604,56 99,41 % 5.328,51 4.478,51 84,05 % 67,02 67,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.086,10 19.150,09 95,34 %
MOPEIA
04E120241 SERVICO DISTRITAL DE 30.558,60 30.544,20 99,95 % 2.378,11 2.285,52 96,11 % 194,61 194,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.131,31 33.024,33 99,68 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOPEIA
04E120341 SERVICO DISTRITAL DE 8.626,69 8.587,69 99,55 % 885,95 885,95 100,00 % 113,19 113,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.625,83 9.586,83 99,59 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOPEIA
04E120441 SERVICO DISTRITAL DE 257.845,94 257.805,30 99,98 % 5.796,46 4.236,46 73,09 % 1.312,67 1.312,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 264.955,07 263.354,43 99,40 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOPEIA
04E120541 SERVICO DISTRITAL DE 3.197,53 3.182,93 99,54 % 979,89 859,92 87,76 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.177,42 4.042,85 96,78 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOPEIA
04E130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.195,35 16.099,45 99,41 % 6.686,40 4.782,81 71,53 % 161,05 161,05 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 23.042,80 21.043,32 91,32 %
MORRUMBALA
04E130241 SERVICO DISTRITAL DE 50.021,27 50.007,16 99,97 % 4.002,38 3.855,13 96,32 % 274,06 274,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 54.297,71 54.136,35 99,70 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MORRUMBALA
04E130341 SERVICO DISTRITAL DE 4.326,20 4.281,77 98,97 % 710,80 710,80 100,00 % 39,55 39,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.076,54 5.032,12 99,12 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MORRUMBALA
04E130441 SERVICO DISTRITAL DE 383.036,66 383.030,58 100,00 % 6.869,04 5.916,34 86,13 % 1.429,99 1.429,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 391.335,69 390.376,91 99,75 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04E130541 SERVICO DISTRITAL DE 2.621,81 2.608,77 99,50 % 794,17 694,17 87,41 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.430,98 3.317,94 96,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04E140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.549,56 20.410,90 99,33 % 3.332,64 2.929,84 87,91 % 806,08 806,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.688,28 24.146,83 97,81 %
NAMACURRA
04E140241 SERVICO DISTRITAL DE 42.880,76 42.808,20 99,83 % 3.886,29 3.812,29 98,10 % 342,13 342,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.109,18 46.962,62 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMACURRA
04E140341 SERVICO DISTRITAL DE 5.970,91 5.943,31 99,54 % 1.015,83 1.013,41 99,76 % 24,79 24,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.011,53 6.981,51 99,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMACURRA
04E140441 SERVICO DISTRITAL DE 341.545,91 341.480,97 99,98 % 5.665,87 5.008,89 88,40 % 1.974,99 1.974,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 349.186,77 348.464,85 99,79 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE NAMACURA
04E140541 SERVICO DISTRITAL DE 4.261,03 4.235,43 99,40 % 710,74 710,74 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.996,77 4.971,17 99,49 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMACURRA
04E150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.298,91 19.217,30 99,58 % 2.678,13 2.486,11 92,83 % 105,95 105,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.082,99 21.809,36 98,76 %
NAMARROI
04E150241 SERVICO DISTRITAL DE 28.929,64 28.900,70 99,90 % 2.350,76 2.323,30 98,83 % 69,48 69,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.349,88 31.293,48 99,82 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMARROI
04E150341 SERVICO DISTRITAL DE 5.396,17 5.385,32 99,80 % 939,70 939,70 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.352,86 6.342,01 99,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMARROI
04E150441 SERVICO DISTRITAL DE 273.383,09 273.347,53 99,99 % 4.319,78 3.482,74 80,62 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 277.812,87 276.940,27 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMARROI
04E150541 SERVICO DISTRITAL DE 3.381,07 3.325,74 98,36 % 1.082,58 1.027,78 94,94 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.480,65 4.370,52 97,54 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMARROI
04E160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.653,10 15.515,84 99,12 % 2.876,59 2.427,81 84,40 % 375,62 375,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.905,31 18.319,26 96,90 %
NICOADALA
04E160241 SERVICO DISTRITAL DE 48.229,53 48.209,84 99,96 % 3.144,04 3.055,06 97,17 % 313,38 313,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.686,95 51.578,28 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NICOADALA
04E160341 SERVICO DISTRITAL DE 5.941,80 5.932,44 99,84 % 1.363,70 1.285,05 94,23 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.310,50 7.222,49 98,80 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NICOADALA
04E160441 SERVICO DISTRITAL DE 341.717,21 341.685,96 99,99 % 9.732,51 8.998,33 92,46 % 2.108,33 2.108,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 353.558,04 352.792,61 99,78 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NICOADALA
04E160541 SERVICO DISTRITAL DE 5.167,90 5.153,74 99,73 % 1.338,67 1.237,67 92,46 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.511,57 6.396,41 98,23 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NICOADALA
04E170041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.854,25 19.698,26 99,21 % 3.386,34 2.628,98 77,64 % 207,68 207,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.448,26 22.534,91 96,10 %
PEBANE
04E170241 SERVICO DISTRITAL DE 41.612,76 41.589,04 99,94 % 4.646,19 4.646,19 100,00 % 299,15 299,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.558,10 46.534,38 99,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE PEBANE
04E170341 SERVICO DISTRITAL DE 4.534,91 4.521,15 99,70 % 894,44 875,44 97,88 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.429,35 5.396,59 99,40 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PEBANE

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E170441 SERVICO DISTRITAL DE 251.897,23 251.873,19 99,99 % 5.852,42 5.365,27 91,68 % 388,45 388,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 258.138,10 257.626,90 99,80 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PEBANE
04E222241 SERVICO DISTRITAL DE 2.690,28 2.676,88 99,50 % 574,01 519,01 90,42 % 160,15 160,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.424,44 3.356,04 98,00 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE PEBANE
04E279541 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.796,57 13.690,45 99,23 % 3.857,93 3.528,88 91,47 % 572,82 572,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.227,32 17.792,15 97,61 %
QUELIMANE
04E279641 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.477,22 12.459,15 99,86 % 1.777,95 1.607,95 90,44 % 74,68 74,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.329,85 14.141,78 98,69 %
LUABO
04E279741 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.207,18 8.125,53 99,01 % 1.730,83 1.609,42 92,99 % 345,08 345,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.283,10 10.080,04 98,03 %
MULEVALA
04E279841 SECRETARIA DISTRITAL DE 6.779,93 6.692,73 98,71 % 1.723,04 1.245,88 72,31 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.532,97 7.968,61 93,39 %
MOCUBELA
04E279941 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.819,19 8.737,37 99,07 % 2.311,30 1.961,30 84,86 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.145,48 10.713,66 96,13 %
DERRE
04E280041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.461,49 8.764,03 92,63 % 2.657,89 1.555,27 58,52 % 103,65 103,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.223,03 10.422,95 85,27 %
MOLUMBO
04E280141 SERVICO DISTRITAL DE 105.776,86 105.744,86 99,97 % 10.938,46 6.838,46 62,52 % 1.110,72 1.110,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.826,04 113.694,04 96,49 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE QUELIMANE
04E280241 SERVICO DISTRITAL DE 5.194,81 5.134,81 98,85 % 1.212,44 1.170,44 96,54 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.412,25 6.310,25 98,41 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE QUELIMANE
04E280341 SERVICO DISTRITAL DE 799.584,94 799.340,41 99,97 % 15.994,84 9.693,78 60,61 % 3.365,98 3.365,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 818.945,76 812.400,18 99,20 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE QUELIMANE
04E280441 SERVICOS DISTRITAIS DE 926,25 910,25 98,27 % 990,45 990,45 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.946,70 1.930,70 99,18 %
PLANEAMENTO E INFRA
ESTRUTUTA DE DE QUELI
04E280541 SERVICO DISTRITAL DE 13.046,16 13.026,16 99,85 % 853,00 797,00 93,43 % 15,44 15,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.914,60 13.838,60 99,45 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LUABO
04E280641 SERVICO DISTRITAL DE 4.780,89 4.769,67 99,77 % 661,27 608,90 92,08 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.447,15 5.383,56 98,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LUABO
04E280741 SERVICO DISTRITAL DE 116.850,24 116.834,30 99,99 % 1.193,87 1.073,87 89,95 % 533,33 533,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 118.577,45 118.441,51 99,89 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LUABO
04E280841 SERVICO DISTRITAL DE 3.301,26 3.281,98 99,42 % 717,82 662,20 92,25 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.029,08 3.954,18 98,14 %

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LUABO
04E280941 SERVICO DISTRITAL DE 12.421,14 12.393,14 99,77 % 1.240,69 1.226,49 98,86 % 47,25 47,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.709,08 13.666,87 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MULEVALA
04E281041 SERVICO DISTRITAL DE 3.780,54 3.776,20 99,89 % 764,62 764,62 100,00 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.595,16 4.590,82 99,91 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MULEVALA
04E281141 SERVICO DISTRITAL DE 131.797,36 131.791,87 100,00 % 2.108,24 1.762,93 83,62 % 147,19 147,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 134.052,79 133.701,99 99,74 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MULEVALA
04E281241 SERVICO DISTRITAL DE 2.131,04 2.128,28 99,87 % 634,68 634,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.765,72 2.762,96 99,90 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MULEVALA
04E281341 SERVICO DISTRITAL DE 13.009,35 12.997,79 99,91 % 1.223,22 1.133,22 92,64 % 148,90 148,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.381,47 14.279,91 99,29 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOCUBELA
04E281441 SERVICO DISTRITAL DE 4.001,70 3.990,14 99,71 % 507,82 507,82 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.524,52 4.512,96 99,74 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOCUBELA
04E281541 SERVICO DISTRITAL DE 132.227,34 132.215,78 99,99 % 1.901,02 1.531,18 80,55 % 428,56 428,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 134.556,92 134.175,52 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCUBELA
04E281641 SERVICO DISTRITAL DE 1.799,50 1.788,09 99,37 % 577,23 577,16 99,99 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.386,73 2.375,26 99,52 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOCUBELA
04E281741 SERVICO DISTRITAL DE 10.872,37 10.858,32 99,87 % 1.788,17 1.753,17 98,04 % 79,83 79,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.740,36 12.691,31 99,62 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE DERRE
04E281841 SERVICO DISTRITAL DE 4.054,53 4.042,53 99,70 % 865,61 790,11 91,28 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.920,14 4.832,64 98,22 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE DERRE
04E281941 SERVICO DISTRITAL DE 158.509,99 158.499,38 99,99 % 2.613,66 2.568,66 98,28 % 193,29 193,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 161.316,93 161.261,32 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE DERRE
04E282041 SERVICO DISTRITAL DE 2.501,54 2.487,12 99,42 % 817,13 748,73 91,63 % 69,69 69,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.388,36 3.305,54 97,56 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE DERRE
04E282141 SERVICO DISTRITAL DE 14.175,28 14.160,16 99,89 % 1.794,89 1.761,34 98,13 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.000,17 15.951,50 99,70 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOLUMBO

30
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E282241 SERVICO DISTRITAL DE 3.414,22 3.398,70 99,55 % 847,09 757,09 89,38 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.271,31 4.165,79 97,53 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOLUMBO
04E282341 SERVICO DISTRITAL DE 302.538,70 302.492,75 99,98 % 2.846,94 2.583,64 90,75 % 611,92 611,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 305.997,55 305.688,30 99,90 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOLUMBO
04E282441 SERVICO DISTRITAL DE 1.836,54 1.823,79 99,31 % 663,59 633,59 95,48 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.515,13 2.472,38 98,30 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOLUMBO
04F020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.191,12 16.047,49 99,11 % 6.579,04 4.242,76 64,49 % 294,50 294,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.064,67 20.584,76 89,25 %
ANGONIA
04F020241 SERVICO DISTRITAL DE 50.878,59 50.822,59 99,89 % 8.149,79 7.823,08 95,99 % 244,70 244,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.273,08 58.890,37 99,35 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ANGONIA
04F020341 SERVICO DISTRITAL DE 12.174,23 12.142,23 99,74 % 1.422,91 1.422,06 99,94 % 73,80 73,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.670,94 13.638,09 99,76 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ANGONIA
04F020441 SERVICO DISTRITAL DE 314.919,19 314.494,94 99,87 % 6.132,71 4.812,71 78,48 % 1.285,75 1.285,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 322.337,65 320.593,40 99,46 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANGONIA
04F020541 SERVICO DISTRITAL DE 3.256,15 3.210,31 98,59 % 1.251,31 1.242,43 99,29 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.512,45 4.457,74 98,79 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ANGONIA
04F030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.894,15 12.837,21 99,56 % 3.653,02 3.608,67 98,79 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.577,17 16.475,89 99,39 %
CAHORA BASSA
04F030241 SERVICO DISTRITAL DE 53.456,37 53.419,49 99,93 % 7.699,45 7.528,06 97,77 % 155,42 155,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.311,24 61.102,96 99,66 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CABORA BASSA
04F030341 SERVICO DISTRITAL DE 3.701,23 3.685,23 99,57 % 2.074,47 1.592,14 76,75 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.775,69 5.277,36 91,37 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CAHORA BASSA
04F030541 SERVICO DISTRITAL DE 1.615,15 1.607,15 99,50 % 1.678,18 1.335,18 79,56 % 257,50 257,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.550,83 3.199,83 90,11 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CABORA
BASSA
04F040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.377,34 11.282,32 99,16 % 4.930,57 4.210,77 85,40 % 85,26 85,26 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.393,17 15.578,35 95,03 %
CHANGARA
04F040241 SERVICO DISTRITAL DE 23.954,56 23.911,26 99,82 % 5.342,31 5.292,31 99,06 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.366,86 29.273,56 99,68 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHANGARA
04F040341 SERVICO DISTRITAL DE 6.360,59 6.301,28 99,07 % 1.958,35 1.408,35 71,92 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.343,94 7.734,63 92,70 %

31
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHANGARA
04F040441 SERVICO DISTRITAL DE 230.782,03 230.770,43 99,99 % 9.187,61 7.641,61 83,17 % 4.819,94 4.819,94 100,00 % -- -- -- 5.000,00 4.496,95 89,94 % 249.789,58 247.728,94 99,18 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHANGARA
04F040541 SERVICO DISTRITAL DE 2.496,79 2.478,62 99,27 % 2.213,02 1.563,02 70,63 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.719,81 4.051,64 85,84 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHANGARA
04F050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.633,61 14.583,76 99,66 % 3.624,49 3.299,49 91,03 % 109,92 109,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.368,02 17.993,17 97,96 %
CHIFUNDE
04F050241 SERVICO DISTRITAL DE 18.391,95 18.337,96 99,71 % 2.208,28 2.206,83 99,93 % 80,87 80,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.681,10 20.625,66 99,73 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIFUNDE
04F050341 SERVICO DISTRITAL DE 4.193,54 4.173,54 99,52 % 1.278,35 1.257,35 98,36 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.471,89 5.430,89 99,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIFUNDE
04F050441 SERVICO DISTRITAL DE 141.260,96 141.162,41 99,93 % 2.967,07 2.831,67 95,44 % 455,33 455,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 144.683,36 144.449,41 99,84 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIFUNDE
04F050541 SERVICO DISTRITAL DE 2.450,29 2.440,40 99,60 % 892,12 852,12 95,52 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.342,40 3.292,51 98,51 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIFUNDE
04F060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.251,46 12.211,40 99,67 % 2.814,89 2.518,03 89,45 % 150,00 150,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.216,34 14.879,43 97,79 %
CHIUTA
04F060241 SERVICO DISTRITAL DE 16.671,23 16.621,76 99,70 % 3.424,72 3.361,82 98,16 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.120,95 20.008,58 99,44 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIUTA
04F060341 SERVICO DISTRITAL DE 3.344,84 3.327,10 99,47 % 756,92 707,62 93,49 % 38,40 38,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.140,17 4.073,13 98,38 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIUTA
04F060441 SERVICO DISTRITAL DE 144.727,09 144.674,06 99,96 % 3.545,00 2.984,42 84,19 % 511,68 511,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 148.783,76 148.170,15 99,59 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIUTA
04F060541 SERVICO DISTRITAL DE 2.244,59 2.225,79 99,16 % 610,97 592,79 97,03 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.855,56 2.818,59 98,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIUTA
04F070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.710,95 9.529,98 98,14 % 4.204,93 3.434,57 81,68 % 45,48 45,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.961,35 13.010,02 93,19 %
MACANGA
04F070241 SERVICO DISTRITAL DE 20.328,47 20.265,96 99,69 % 2.650,45 2.640,45 99,62 % 73,63 73,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.052,55 22.980,04 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACANGA

32
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F070341 SERVICO DISTRITAL DE 4.826,23 4.805,46 99,57 % 1.288,16 959,62 74,50 % 34,62 34,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.149,02 5.799,71 94,32 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACANGA
04F070441 SERVICO DISTRITAL DE 177.531,46 177.352,20 99,90 % 4.135,05 3.835,05 92,74 % 723,90 723,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 182.390,41 181.911,15 99,74 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACANGA
04F070541 SERVICO DISTRITAL DE 2.558,31 2.545,41 99,50 % 691,17 636,17 92,04 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.249,48 3.181,58 97,91 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACANGA
04F080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.147,16 15.104,06 99,72 % 4.154,74 3.763,32 90,58 % 118,94 118,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.420,84 18.986,32 97,76 %
MAGOE
04F080241 SERVICO DISTRITAL DE 18.591,45 18.537,65 99,71 % 3.482,76 3.463,05 99,43 % 72,89 72,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.147,11 22.073,60 99,67 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAGOE
04F080341 SERVICO DISTRITAL DE 4.237,81 4.210,87 99,36 % 1.555,64 1.475,04 94,82 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.813,45 5.705,91 98,15 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAGOE
04F080441 SERVICO DISTRITAL DE 122.780,39 122.541,09 99,81 % 3.588,04 3.551,03 98,97 % 737,25 737,25 100,00 % -- -- -- 500,00 117,25 23,45 % 127.605,68 126.946,62 99,48 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGOE
04F080541 SERVICO DISTRITAL DE 2.241,20 2.218,49 98,99 % 990,10 926,63 93,59 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.241,30 3.155,12 97,34 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAGOE
04F090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.240,28 11.160,15 99,29 % 4.020,30 3.826,55 95,18 % 350,68 350,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.611,25 15.337,37 98,25 %
MARAVIA
04F090241 SERVICO DISTRITAL DE 17.301,38 17.253,42 99,72 % 3.356,41 3.338,05 99,45 % 394,87 394,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.052,66 20.986,34 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARAVIA
04F090341 SERVICO DISTRITAL DE 4.429,62 4.409,18 99,54 % 1.230,82 1.220,02 99,12 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.670,44 5.639,20 99,45 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARAVIA
04F090441 SERVICO DISTRITAL DE 114.935,58 114.890,91 99,96 % 3.159,40 3.159,40 100,00 % 548,18 548,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 118.643,16 118.598,49 99,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARAVIA
04F090541 SERVICO DISTRITAL DE 2.410,83 2.394,76 99,33 % 999,47 997,91 99,84 % 28,67 28,67 100,00 % -- -- -- 202,28 182,05 90,00 % 3.641,25 3.603,40 98,96 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MARAVIA
04F100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.797,38 15.566,64 98,54 % 7.718,63 6.593,82 85,43 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 872,00 604,55 69,33 % 24.428,01 22.805,01 93,36 %
MOATIZE
04F100241 SERVICO DISTRITAL DE 51.543,97 51.510,07 99,93 % 4.566,50 4.484,01 98,19 % 194,00 194,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 56.304,47 56.188,08 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

33
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MOATIZE
04F100341 SERVICO DISTRITAL DE 8.717,63 8.671,33 99,47 % 4.057,50 4.057,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 12.775,13 12.728,83 99,64 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOATIZE
04F100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.246,46 3.201,23 98,61 % 1.767,90 1.739,90 98,42 % 42,89 42,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.057,25 4.984,02 98,55 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOATIZE -
UGB
04F110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.453,36 18.288,70 99,11 % 5.182,37 4.487,12 86,58 % 863,69 863,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.499,42 23.639,51 96,49 %
MUTARARA
04F110241 SERVICO DISTRITAL DE 34.060,40 34.008,17 99,85 % 7.385,26 7.373,55 99,84 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.525,66 41.461,72 99,85 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUTARARA
04F110341 SERVICO DISTRITAL DE 4.951,35 4.923,15 99,43 % 1.828,33 1.479,53 80,92 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.779,68 6.402,68 94,44 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUTARARA
04F110441 SERVICO DISTRITAL DE 179.990,16 179.945,93 99,98 % 5.163,98 4.924,28 95,36 % 1.120,69 1.120,69 100,00 % -- -- -- 5.000,00 4.500,00 90,00 % 191.274,83 190.490,90 99,59 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUTARARA
04F110541 SERVICO DISTRITAL DE 2.811,42 2.799,15 99,56 % 1.279,24 1.204,24 94,14 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.100,66 4.013,39 97,87 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUTARARA
04F120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 7.576,60 7.511,98 99,15 % 4.426,56 3.889,08 87,86 % 66,25 66,25 100,00 % -- -- -- 330,00 323,27 97,96 % 12.399,41 11.790,57 95,09 %
TSANGANO
04F120241 SERVICO DISTRITAL DE 17.175,87 17.125,12 99,70 % 3.220,25 3.220,25 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.406,12 20.355,37 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE TSANGANO
04F120341 SERVICO DISTRITAL DE 4.246,35 4.234,35 99,72 % 2.162,69 1.750,69 80,95 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.419,04 5.995,04 93,39 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE TSANGANO
04F120541 SERVICO DISTRITAL DE 2.484,42 2.473,44 99,56 % 715,56 715,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.199,98 3.189,00 99,66 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE TSANGANO
04F130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.179,81 13.009,68 98,71 % 6.043,37 5.534,11 91,57 % 1.126,40 1.126,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.349,58 19.670,19 96,66 %
ZUMBO
04F130241 SERVICO DISTRITAL DE 18.437,59 18.391,47 99,75 % 4.622,87 4.622,87 100,00 % 134,38 134,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.194,85 23.148,73 99,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ZUMBO
04F130341 SERVICO DISTRITAL DE 4.258,45 4.214,73 98,97 % 3.709,71 2.114,49 57,00 % 2.893,00 2.893,00 100,00 % -- -- -- 350,00 315,00 90,00 % 11.211,16 9.537,22 85,07 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ZUMBO

34
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F130441 SERVICO DISTRITAL DE 77.073,78 76.900,68 99,78 % 3.213,08 3.198,38 99,54 % 397,92 397,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 80.684,77 80.496,97 99,77 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ZUMBO
04F133141 SERVICO DISTRITAL DE 384.974,65 384.573,85 99,90 % 8.628,24 7.518,57 87,14 % 2.243,75 2.243,75 100,00 % -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 396.346,64 394.336,17 99,49 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOATIZE
04F133241 SERVICO DISTRITAL DE 243.386,46 243.355,30 99,99 % 5.378,08 3.454,81 64,24 % 1.213,53 1.213,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 249.978,07 248.023,65 99,22 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CABORA
BASSA
04F133341 SERVICO DISTRITAL DE 206.949,37 206.907,91 99,98 % 6.078,60 4.610,98 75,86 % 564,11 564,11 100,00 % -- -- -- 612,35 0,00 0,00 % 214.204,43 212.083,00 99,01 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TSANGANO
04F133441 SERVICO DISTRITAL DE 3.004,24 2.986,38 99,41 % 860,29 780,29 90,70 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.864,53 3.766,67 97,47 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ZUMBO
04F210641 SECRETARIA DISTRITAL DE 7.611,76 7.572,91 99,49 % 2.324,13 2.324,13 100,00 % 271,21 271,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.207,09 10.168,24 99,62 %
TETE
04F210741 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.985,62 8.942,11 99,52 % 3.452,13 3.194,63 92,54 % 120,00 120,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.557,75 12.256,74 97,60 %
MARARA
04F210841 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.223,83 11.071,17 98,64 % 2.905,62 2.536,96 87,31 % 162,21 162,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.291,65 13.770,33 96,35 %

04F210941 SERVICO DISTRITAL DE 64.794,36 64.763,16 99,95 % 5.665,88 3.845,37 67,87 % 391,27 391,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 70.851,51 68.999,80 97,39 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE TETE
04F211041 SERVICO DISTRITAL DE 3.676,38 3.663,49 99,65 % 605,33 605,33 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.291,70 4.278,81 99,70 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE TETE
04F211141 SERVICO DISTRITAL DE 415.576,26 415.545,06 99,99 % 15.538,07 8.988,05 57,85 % 1.748,14 1.748,14 100,00 % 3.474,22 2.377,96 68,45 % 150,00 150,00 100,00 % 436.486,69 428.809,20 98,24 %
EDUCACAO , JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TETE
04F211241 SERVICO DISTRITAL DE 2.345,36 2.336,56 99,62 % 372,53 372,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.717,89 2.709,09 99,68 %
PLANEAMENTO E INFRA -
ESTRUTURAS DE TETE
04F211341 SERVICO DISTRITAL DE 13.064,10 13.029,30 99,73 % 1.746,38 1.715,78 98,25 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.830,48 14.765,08 99,56 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARARA
04F211441 SERVICO DISTRITAL DE 3.949,77 3.926,57 99,41 % 1.347,33 897,33 66,60 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.307,10 4.833,90 91,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARARA
04F211541 SERVICO DISTRITAL DE 114.228,02 114.189,22 99,97 % 1.864,55 1.600,38 85,83 % 328,69 328,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 116.421,26 116.118,29 99,74 %
EDUCACAO , JUVENTUDE E
35
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE MARARA
04F211641 SERVICO DISTRITAL DE 2.208,68 2.181,70 98,78 % 726,88 476,88 65,61 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.935,56 2.658,58 90,56 %
PLANEAMENTO E INFRA -
ESTRUTURAS DE MARARA
04F211741 SERVICO DISTRITAL DE 11.735,27 11.696,47 99,67 % 1.805,67 1.779,06 98,53 % 142,11 142,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.683,05 13.617,64 99,52 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE DE DOA
04F211841 SERVICO DISTRITAL DE 4.484,11 4.460,91 99,48 % 760,33 730,33 96,05 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.254,44 5.201,24 98,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE DOA
04F211941 SERVICO DISTRITAL DE 69.805,89 69.771,09 99,95 % 1.693,45 1.630,53 96,28 % 258,66 258,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.758,00 71.660,28 99,86 %
EDUCACAO , JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE DOA
04F212041 SERVICO DISTRITAL DE 1.920,11 1.896,91 98,79 % 903,61 706,24 78,16 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.823,72 2.603,15 92,19 %
PLANEAMENTO E INFRA -
ESTRUTURAS DE DOA
04G020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.163,09 20.787,75 98,23 % 7.585,53 7.161,44 94,41 % 488,37 488,37 100,00 % -- -- -- 602,90 566,69 93,99 % 29.839,89 29.004,24 97,20 %
BARUE
04G020241 SERVICO DISTRITAL DE 49.161,32 49.139,32 99,96 % 2.400,58 2.400,58 100,00 % 231,11 231,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.793,01 51.771,01 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BARUE
04G020341 SERVICO DISTRITAL DE 9.797,14 9.692,04 98,93 % 1.252,24 1.182,24 94,41 % 610,19 610,19 100,00 % -- -- -- 769,31 660,88 85,91 % 12.428,88 12.145,35 97,72 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BARUE
04G020441 SERVICO DISTRITAL DE 335.622,21 335.561,81 99,98 % 9.797,93 8.790,17 89,71 % 1.350,13 1.350,13 100,00 % -- -- -- 174,48 157,03 90,00 % 346.944,75 345.859,15 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BARUE
04G020541 SERVICO DISTRITAL DE 4.162,63 4.140,63 99,47 % 1.127,50 1.014,74 90,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- 187,48 168,54 89,90 % 5.587,61 5.433,91 97,25 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BARUE
04G030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 27.479,62 27.130,52 98,73 % 9.421,28 9.235,10 98,02 % 234,55 179,55 76,55 % -- -- -- -- -- -- 37.135,45 36.545,18 98,41 %
GONDOLA
04G030241 SERVICO DISTRITAL DE 39.842,35 39.820,77 99,95 % 1.754,84 1.697,03 96,71 % 392,69 392,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.989,88 41.910,49 99,81 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GONDOLA
04G030341 SERVICO DISTRITAL DE 7.885,36 7.855,12 99,62 % 1.318,64 915,99 69,46 % 18,75 18,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.222,75 8.789,86 95,31 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GONDOLA
04G030441 SERVICO DISTRITAL DE 351.150,09 351.063,53 99,98 % 4.680,96 4.237,55 90,53 % 644,64 644,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 356.475,69 355.945,72 99,85 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GONDOLA

36
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G030541 SERVICO DISTRITAL DE 11.383,60 11.353,36 99,73 % 980,96 919,64 93,75 % 135,89 135,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.500,44 12.408,88 99,27 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GONDOLA
04G040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.521,70 17.413,80 99,38 % 3.928,97 3.498,80 89,05 % 587,45 557,45 94,89 % -- -- -- 1.041,75 995,00 95,51 % 23.079,88 22.465,06 97,34 %
GURO
04G040241 SERVICO DISTRITAL DE 27.672,14 27.632,67 99,86 % 2.056,36 1.925,20 93,62 % 81,00 81,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.809,50 29.638,87 99,43 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GURO
04G040341 SERVICO DISTRITAL DE 6.297,95 6.288,44 99,85 % 511,19 333,71 65,28 % 71,53 71,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.880,67 6.693,68 97,28 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GURO
04G040441 SERVICO DISTRITAL DE 190.503,75 190.449,68 99,97 % 4.093,11 3.908,45 95,49 % 492,72 492,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 195.089,58 194.850,85 99,88 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GURO
04G040541 SERVICO DISTRITAL DE 4.100,70 4.076,42 99,41 % 1.020,07 959,14 94,03 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 5.215,77 5.130,56 98,37 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GURO
04G050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.310,76 22.241,20 99,69 % 3.317,39 2.693,31 81,19 % 174,89 174,89 100,00 % -- -- -- 549,85 272,15 49,49 % 26.352,89 25.381,55 96,31 %
MACHAZE
04G050241 SERVICO DISTRITAL DE 21.655,02 21.640,62 99,93 % 2.286,91 2.084,79 91,16 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.976,93 23.760,41 99,10 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACHAZE
04G050341 SERVICO DISTRITAL DE 9.571,99 9.541,59 99,68 % 1.489,60 1.361,54 91,40 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.106,59 10.948,13 98,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACHAZE
04G050441 SERVICO DISTRITAL DE 230.139,10 230.117,19 99,99 % 4.744,36 2.620,27 55,23 % 598,84 598,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 235.482,30 233.336,30 99,09 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACHAZE
04G050541 SERVICO DISTRITAL DE 5.236,90 5.226,10 99,79 % 974,16 894,65 91,84 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.226,06 6.135,75 98,55 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACHAZE
04G060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.869,45 18.800,68 99,64 % 3.202,19 3.035,20 94,79 % 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.196,64 21.960,88 98,94 %
MACOSSA
04G060241 SERVICO DISTRITAL DE 15.991,02 15.977,22 99,91 % 1.450,20 1.369,68 94,45 % 98,65 98,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.539,87 17.445,55 99,46 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACOSSA
04G060341 SERVICO DISTRITAL DE 6.432,36 6.407,76 99,62 % 937,97 760,82 81,11 % 315,59 315,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.685,92 7.484,16 97,38 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACOSSA
04G060441 SERVICO DISTRITAL DE 122.035,73 122.010,41 99,98 % 1.045,63 941,06 90,00 % 523,23 523,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 123.604,58 123.474,69 99,89 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE MACOSSA
04G060541 SERVICO DISTRITAL DE 4.444,17 4.424,42 99,56 % 714,18 649,54 90,95 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.218,35 5.133,96 98,38 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACOSSA
04G070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 23.899,04 23.692,28 99,13 % 8.640,18 8.265,89 95,67 % 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.739,22 32.158,17 98,23 %
MANICA
04G070241 SERVICO DISTRITAL DE 53.036,72 53.004,26 99,94 % 2.464,60 2.274,07 92,27 % 168,16 168,16 100,00 % -- -- -- 30,00 27,00 90,00 % 55.699,49 55.473,50 99,59 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANICA
04G070341 SERVICO DISTRITAL DE 11.395,00 11.325,59 99,39 % 3.758,57 2.130,23 56,68 % 25,51 25,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.179,08 13.481,33 88,82 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANICA
04G070441 SERVICO DISTRITAL DE 418.917,05 418.786,49 99,97 % 9.636,62 5.825,81 60,45 % 1.536,81 1.536,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 430.090,48 426.149,11 99,08 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANICA
04G070541 SERVICO DISTRITAL DE 6.598,53 6.576,17 99,66 % 1.019,05 887,99 87,14 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.637,58 7.484,16 97,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MANICA
04G080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 23.261,67 23.045,66 99,07 % 4.760,11 4.566,36 95,93 % 179,00 179,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.200,78 27.791,01 98,55 %
MOSSURIZE
04G080241 SERVICO DISTRITAL DE 35.618,49 35.577,07 99,88 % 2.275,55 2.118,30 93,09 % 214,28 214,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 38.108,32 37.909,65 99,48 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOSSURIZE
04G080341 SERVICO DISTRITAL DE 12.107,90 12.074,48 99,72 % 1.806,94 1.629,27 90,17 % 65,00 65,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.979,84 13.768,74 98,49 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOSSURIZE
04G080441 SERVICO DISTRITAL DE 227.752,00 227.634,63 99,95 % 5.898,80 5.744,13 97,38 % 674,87 674,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 234.325,67 234.053,63 99,88 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOSSURIZE
04G080541 SERVICO DISTRITAL DE 7.831,32 7.799,50 99,59 % 899,56 830,92 92,37 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.770,88 8.670,42 98,85 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOSSURIZE
04G090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 26.179,88 26.069,28 99,58 % 6.433,18 6.324,67 98,31 % 280,00 280,00 100,00 % -- -- -- 200,00 179,12 89,56 % 33.093,06 32.853,08 99,27 %
SUSSUNDENGA
04G090241 SERVICO DISTRITAL DE 33.383,27 33.358,43 99,93 % 2.591,00 2.460,52 94,96 % 182,50 182,50 100,00 % -- -- -- 206,55 185,89 90,00 % 36.363,32 36.187,35 99,52 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE SUSSUNDENGA
04G090341 SERVICO DISTRITAL DE 13.787,16 13.751,69 99,74 % 1.412,68 1.192,47 84,41 % 131,12 131,12 100,00 % -- -- -- 155,00 139,50 90,00 % 15.485,95 15.214,78 98,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SUSSUNDENGA

38
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G090441 SERVICO DISTRITAL DE 311.895,06 311.860,86 99,99 % 4.420,74 3.266,56 73,89 % 738,95 738,95 100,00 % -- -- -- 350,00 315,00 90,00 % 317.404,76 316.181,37 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
SUSSUNDENGA
04G090541 SERVICO DISTRITAL DE 7.970,23 7.941,15 99,64 % 1.111,70 994,17 89,43 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- 80,00 71,89 89,86 % 9.236,93 9.082,20 98,32 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04G100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.160,27 15.099,88 99,60 % 2.440,88 2.313,79 94,79 % 374,31 374,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.975,47 17.787,99 98,96 %
TAMBARA
04G100241 SERVICO DISTRITAL DE 18.490,81 18.480,60 99,94 % 1.330,45 1.261,45 94,81 % 137,23 137,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.958,49 19.879,28 99,60 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE TAMBARA
04G100341 SERVICO DISTRITAL DE 5.578,04 5.561,48 99,70 % 548,60 453,24 82,62 % 203,12 203,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.329,76 6.217,84 98,23 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE TAMBARA
04G100441 SERVICO DISTRITAL DE 124.222,81 124.176,41 99,96 % 1.605,39 1.270,32 79,13 % 315,14 310,14 98,41 % -- -- -- -- -- -- 126.143,33 125.756,86 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TAMBARA
04G100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.623,82 3.613,02 99,70 % 496,13 392,24 79,06 % 87,43 87,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.207,37 4.092,68 97,27 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE TAMBARA
04G546341 INSTITUTO MEDIO 24.457,67 24.457,67 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24.457,67 24.457,67 100,00 %
POLITECNICO ARMANDO
EMILIO GUEBUZA CHIGODOLE
04G568841 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.407,49 8.313,77 98,89 % 2.483,83 2.426,02 97,67 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.951,33 10.799,80 98,62 %
CHIMOIO
04G568941 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.296,73 16.271,73 99,85 % 1.923,16 1.294,98 67,34 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.239,90 17.586,72 96,42 %
MACATE
04G569041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.289,29 16.229,29 99,63 % 5.828,00 4.620,10 79,27 % 255,00 255,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.372,29 21.104,39 94,33 %
VANDUZI
04G569141 SERVICO DISTRITAL DE 80.867,51 80.867,51 100,00 % 3.394,37 1.194,37 35,19 % 463,10 463,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 84.724,99 82.524,99 97,40 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIMOIO
04G569241 SERVICO DISTRITAL DE 3.182,87 3.166,87 99,50 % 216,72 195,04 90,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.409,59 3.371,91 98,89 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIMOIO
04G569341 SERVICO DISTRITAL DE 3.700,08 3.688,08 99,68 % 505,15 454,57 89,99 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.235,23 4.172,65 98,52 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE CHIMOIO
04G569441 SERVICO DISTRITAL DE 625.884,59 625.824,86 99,99 % 1.378,19 1.239,88 89,96 % 1.692,62 1.692,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 628.955,41 628.757,37 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

39
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE CHIMOIO
04G569541 SERVICO DISTRITAL DE 12.452,45 12.421,79 99,75 % 1.149,70 1.081,19 94,04 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.607,15 13.507,98 99,27 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACATE
04G569641 SERVICO DISTRITAL DE 5.850,49 5.689,28 97,24 % 1.244,16 1.139,44 91,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.094,65 6.828,72 96,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACATE
04G569741 SERVICO DISTRITAL DE 135.492,26 135.462,02 99,98 % 1.545,88 1.391,19 89,99 % 139,68 139,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 137.177,81 136.992,88 99,87 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACATE
04G569841 SERVICO DISTRITAL DE 3.412,35 3.392,35 99,41 % 376,86 338,82 89,91 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.789,21 3.731,17 98,47 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE MACATE
04G569941 SERVICO DISTRITAL DE 27.888,72 27.888,72 100,00 % 1.485,11 1.294,59 87,17 % 103,34 103,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.477,18 29.286,66 99,35 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE VANDUZI
04G570041 SERVICO DISTRITAL DE 5.739,05 5.739,05 100,00 % 799,85 799,85 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.563,90 6.563,90 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE VANDUZI
04G570141 SERVICO DISTRITAL DE 305.038,28 305.004,37 99,99 % 7.072,97 563,47 7,97 % 1.065,64 1.065,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 313.176,88 306.633,47 97,91 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE VANDUZI
04G570241 SERVICO DISTRITAL DE 2.911,28 2.911,28 100,00 % 259,45 259,45 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.190,73 3.190,73 100,00 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE VANDUZI
04H010341 SERVICO DISTRITAL DE 4.139,90 4.114,70 99,39 % 1.149,60 1.149,28 99,97 % 112,14 112,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.401,65 5.376,12 99,53 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA CIDADE DA BEIRA
04H020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.776,90 12.632,50 98,87 % 6.520,93 6.489,86 99,52 % 90,60 90,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.388,43 19.212,96 99,09 %

04H020241 SERVICO DISTRITAL DE 45.240,46 45.204,66 99,92 % 3.661,96 3.661,93 100,00 % 352,84 352,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 49.255,26 49.219,43 99,93 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BUZI
04H020341 SERVICO DISTRITAL DE 6.042,13 6.005,12 99,39 % 1.534,87 1.534,87 100,00 % 40,85 40,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.617,85 7.580,84 99,51 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BUZI
04H020441 SERVICO DISTRITAL DE 248.768,25 248.710,80 99,98 % 4.051,12 4.051,12 100,00 % 493,48 493,48 100,00 % -- -- -- 300,00 298,70 99,57 % 253.612,85 253.554,10 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BUZI
04H020541 SERVICO DISTRITAL DE 4.082,09 4.061,58 99,50 % 928,42 917,95 98,87 % 60,30 60,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.070,81 5.039,83 99,39 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BUZI

40
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.107,42 13.020,83 99,34 % 6.171,93 5.624,01 91,12 % 170,09 170,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.449,44 18.814,93 96,74 %
CAIA
04H030241 SERVICO DISTRITAL DE 41.534,27 41.520,47 99,97 % 4.359,62 4.344,96 99,66 % 210,72 210,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.104,61 46.076,16 99,94 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CAIA
04H030341 SERVICO DISTRITAL DE 8.005,86 7.985,81 99,75 % 1.450,69 1.308,81 90,22 % 81,97 81,97 100,00 % -- -- -- 133,36 120,00 89,98 % 9.671,88 9.496,58 98,19 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CAIA
04H030441 SERVICO DISTRITAL DE 207.487,41 207.447,69 99,98 % 5.629,92 5.629,92 100,00 % 1.804,08 1.804,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 214.921,41 214.881,69 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CAIA
04H030541 SERVICO DISTRITAL DE 5.007,62 4.991,57 99,68 % 907,83 907,83 100,00 % 42,77 42,77 100,00 % -- -- -- 128,36 115,52 90,00 % 6.086,57 6.057,68 99,53 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CAIA
04H040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.432,77 11.363,11 99,39 % 2.498,55 2.441,63 97,72 % 152,50 152,50 100,00 % -- -- -- 45,60 41,04 90,00 % 14.129,42 13.998,28 99,07 %
CHEMBA
04H040241 SERVICO DISTRITAL DE 22.843,21 22.815,04 99,88 % 1.396,26 1.387,06 99,34 % 93,03 93,03 100,00 % -- -- -- 131,20 118,08 90,00 % 24.463,69 24.413,20 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHEMBA
04H040341 SERVICO DISTRITAL DE 5.614,43 5.599,96 99,74 % 768,37 768,37 100,00 % 31,97 31,97 100,00 % -- -- -- 32,80 29,52 90,00 % 6.447,57 6.429,82 99,72 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHEMBA
04H040441 SERVICO DISTRITAL DE 137.919,11 137.903,23 99,99 % 1.821,09 1.776,38 97,54 % 610,15 610,15 100,00 % -- -- -- 34,50 31,05 90,00 % 140.384,84 140.320,81 99,95 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHEMBA
04H040541 SERVICO DISTRITAL DE 4.049,49 4.036,78 99,69 % 769,71 769,71 100,00 % 65,22 65,22 100,00 % -- -- -- 44,09 39,68 90,00 % 4.928,51 4.911,39 99,65 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHEMBA
04H050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.002,43 11.966,91 99,70 % 5.103,48 5.082,39 99,59 % 349,19 349,19 100,00 % -- -- -- 582,03 523,83 90,00 % 18.037,13 17.922,32 99,36 %
CHERINGOMA
04H050241 SERVICO DISTRITAL DE 21.202,75 21.187,54 99,93 % 1.779,66 1.779,66 100,00 % 94,12 94,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.076,53 23.061,32 99,93 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHERIGOMA
04H050341 SERVICO DISTRITAL DE 4.231,06 4.208,90 99,48 % 2.762,78 2.762,78 100,00 % 127,21 127,21 100,00 % -- -- -- 107,80 97,02 90,00 % 7.228,85 7.195,91 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHERINGOMA
04H050441 SERVICO DISTRITAL DE 137.030,68 137.008,28 99,98 % 5.423,42 4.152,84 76,57 % 919,45 919,45 100,00 % -- -- -- 215,21 92,05 42,77 % 143.588,76 142.172,61 99,01 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHERINGOMA
04H050541 SERVICO DISTRITAL DE 4.641,37 4.630,10 99,76 % 1.235,07 1.235,07 100,00 % 34,00 34,00 100,00 % -- -- -- 210,00 189,00 90,00 % 6.120,44 6.088,17 99,47 %
PLANEAMENTO E INFRA-

41
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ESTRUTURAS DE
04H060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.451,35 13.423,16 99,79 % 5.788,88 5.690,60 98,30 % 94,89 94,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.335,12 19.208,65 99,35 %
CHIBABAVA
04H060241 SERVICO DISTRITAL DE 41.794,61 41.755,18 99,91 % 3.759,63 3.759,63 100,00 % 127,39 127,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 45.681,64 45.642,21 99,91 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIBABAVA
04H060341 SERVICO DISTRITAL DE 4.616,61 4.591,39 99,45 % 866,80 866,80 100,00 % 36,00 36,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.519,41 5.494,19 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIBABAVA
04H060441 SERVICO DISTRITAL DE 177.404,64 177.374,91 99,98 % 1.848,12 1.848,12 100,00 % 675,39 675,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 179.928,15 179.898,42 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIBABAVA
04H060541 SERVICO DISTRITAL DE 3.135,18 3.127,46 99,75 % 1.260,55 1.260,55 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.410,73 4.403,01 99,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIBABAVA
04H070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.719,67 13.635,11 99,38 % 6.663,49 6.036,52 90,59 % 177,21 177,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.560,37 19.848,84 96,54 %
DONDO
04H070241 SERVICO DISTRITAL DE 55.782,01 55.744,10 99,93 % 3.042,01 3.042,01 100,00 % 414,74 414,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.238,76 59.200,85 99,94 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE DONDO
04H070341 SERVICO DISTRITAL DE 7.700,85 7.669,65 99,59 % 1.437,29 1.437,29 100,00 % 47,12 47,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.185,26 9.154,06 99,66 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE DONDO
04H070441 SERVICO DISTRITAL DE 403.527,09 403.403,08 99,97 % 16.196,31 15.887,73 98,09 % 3.553,47 3.553,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 423.276,87 422.844,28 99,90 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE DONDO
04H070541 SERVICO DISTRITAL DE 3.987,53 3.965,41 99,45 % 1.622,26 1.622,26 100,00 % 115,57 115,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.725,36 5.703,24 99,61 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE DONDO
04H080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.320,58 15.078,69 98,42 % 3.311,77 3.249,93 98,13 % 127,03 127,03 100,00 % -- -- -- 310,69 55,00 17,70 % 19.070,08 18.510,65 97,07 %
GORONGOSA
04H080241 SERVICO DISTRITAL DE 29.057,80 29.029,46 99,90 % 2.648,04 2.552,96 96,41 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- 236,58 212,92 90,00 % 32.027,42 31.880,34 99,54 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GORONGOSA
04H080341 SERVICO DISTRITAL DE 5.981,47 5.947,69 99,44 % 801,41 800,79 99,92 % 247,03 247,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.029,90 6.995,50 99,51 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GORONGOSA
04H080441 SERVICO DISTRITAL DE 219.626,31 219.590,66 99,98 % 2.637,53 2.524,09 95,70 % 2.737,97 2.737,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 225.001,80 224.852,71 99,93 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GORONGOSA

42
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H080541 SERVICO DISTRITAL DE 4.366,45 4.335,19 99,28 % 678,91 560,65 82,58 % 53,54 53,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.098,89 4.949,37 97,07 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GORONGOSA
04H090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.923,97 9.840,60 99,16 % 2.878,42 2.840,37 98,68 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- 355,10 319,59 90,00 % 13.237,49 13.080,55 98,81 %
MACHANGA
04H090241 SERVICO DISTRITAL DE 24.643,54 24.601,97 99,83 % 950,25 906,09 95,35 % 67,32 67,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.661,11 25.575,38 99,67 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACHANGA
04H090341 SERVICO DISTRITAL DE 5.649,94 5.632,91 99,70 % 609,62 609,53 99,98 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.259,56 6.242,44 99,73 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACHANGA
04H090441 SERVICO DISTRITAL DE 121.314,20 121.262,25 99,96 % 1.699,60 1.699,60 100,00 % 1.455,50 1.455,50 100,00 % -- -- -- 192,12 172,91 90,00 % 124.661,42 124.590,26 99,94 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACHANGA
04H090541 SERVICO DISTRITAL DE 2.377,91 2.350,38 98,84 % 615,70 547,44 88,91 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.008,61 2.912,82 96,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACHANGA
04H100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.214,78 12.103,82 99,09 % 2.438,35 2.234,95 91,66 % 171,79 171,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.824,92 14.510,56 97,88 %
MARINGUE
04H100241 SERVICO DISTRITAL DE 22.623,76 22.593,80 99,87 % 1.890,82 1.890,82 100,00 % 170,76 170,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.685,34 24.655,38 99,88 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARINGUE
04H100341 SERVICO DISTRITAL DE 5.308,30 5.284,80 99,56 % 727,79 692,91 95,21 % 92,21 92,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.128,30 6.069,92 99,05 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARINGUE
04H100441 SERVICO DISTRITAL DE 127.086,88 127.051,12 99,97 % 4.511,36 4.026,73 89,26 % 1.187,91 1.187,91 100,00 % 131,79 0,00 0,00 % 325,44 292,00 89,72 % 133.243,38 132.557,75 99,49 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARINGUE
04H100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.707,91 3.684,42 99,37 % 1.072,63 971,49 90,57 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 100,00 99,49 99,49 % 4.890,54 4.765,39 97,44 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MARINGUE
04H110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.829,66 11.780,62 99,59 % 3.181,91 3.136,72 98,58 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.051,57 14.957,34 99,37 %
MARROMEU
04H110241 SERVICO DISTRITAL DE 33.705,93 33.677,10 99,91 % 2.636,63 2.636,63 100,00 % 187,29 187,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.529,85 36.501,02 99,92 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARROMEU
04H110341 SERVICO DISTRITAL DE 4.423,72 4.402,31 99,52 % 677,86 677,86 100,00 % 127,51 127,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.229,09 5.207,68 99,59 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARROMEU
04H110441 SERVICO DISTRITAL DE 175.292,17 175.269,64 99,99 % 5.120,87 5.095,77 99,51 % 1.324,22 1.324,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 181.737,26 181.689,63 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

43
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE MARROMEU
04H110541 SERVICO DISTRITAL DE 2.104,90 2.083,49 98,98 % 503,18 456,18 90,66 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.613,08 2.544,67 97,38 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MARROMEU
04H120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.324,00 15.284,60 99,74 % 3.273,73 3.248,94 99,24 % 87,66 87,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.685,39 18.621,20 99,66 %
MUANZA
04H120241 SERVICO DISTRITAL DE 20.000,33 19.989,98 99,95 % 1.228,81 1.212,55 98,68 % 83,64 83,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.312,79 21.286,18 99,88 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUANZA
04H120341 SERVICO DISTRITAL DE 7.183,85 7.166,95 99,76 % 661,02 661,02 100,00 % 17,95 17,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.862,82 7.845,92 99,79 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUANZA
04H120441 SERVICO DISTRITAL DE 122.813,41 122.796,51 99,99 % 1.322,60 1.192,60 90,17 % 713,54 713,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 124.849,54 124.702,64 99,88 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUANZA
04H120541 SERVICO DISTRITAL DE 4.617,02 4.594,49 99,51 % 771,45 685,09 88,81 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.398,47 5.289,58 97,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUANZA
04H130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.907,55 13.760,21 98,94 % 5.251,35 4.873,31 92,80 % 122,93 122,93 100,00 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 19.481,83 18.956,45 97,30 %
NHAMATANDA
04H130241 SERVICO DISTRITAL DE 63.156,34 63.080,14 99,88 % 8.408,20 8.208,71 97,63 % 664,46 664,46 100,00 % -- -- -- 348,68 313,78 89,99 % 72.577,68 72.267,09 99,57 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NHAMATANDA
04H130341 SERVICO DISTRITAL DE 5.265,50 5.248,49 99,68 % 451,47 410,73 90,98 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.736,98 5.679,23 98,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NHAMATANDA
04H130441 SERVICO DISTRITAL DE 313.405,94 313.297,55 99,97 % 6.153,66 6.153,66 100,00 % 2.564,02 2.564,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 322.123,62 322.015,23 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
NHAMATANDA
04H130541 SERVICO DISTRITAL DE 3.322,77 3.296,59 99,21 % 622,53 482,53 77,51 % 379,80 379,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.325,10 4.158,92 96,16 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04H206141 SECRETARIA DISTRITAL DA 7.684,99 7.601,82 98,92 % 4.795,99 4.795,99 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.490,99 12.407,82 99,33 %
BEIRA
04H206241 SERVICO DISTRITAL DE 164.504,43 164.442,52 99,96 % 13.832,78 13.061,38 94,42 % 754,70 754,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 179.091,91 178.258,61 99,53 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA BEIRA
04H206341 SERVICO DISTRITAL DE 19,72 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA DA BEIRA

44
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H206441 SERVICO DISTRITAL DE 16.826,12 16.783,80 99,75 % 5.053,72 5.053,72 100,00 % 345,00 345,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.224,84 22.182,52 99,81 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA BEIRA
04I020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.852,49 10.807,44 99,58 % 3.439,14 3.284,08 95,49 % 502,76 502,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.794,39 14.594,29 98,65 %
FUNHALOURO
04I020241 SERVICO DISTRITAL DE 16.776,29 16.765,36 99,93 % 1.677,01 1.653,96 98,62 % 108,11 108,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.561,41 18.527,43 99,82 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE FUNHALOURO
04I020341 SERVICO DISTRITAL DE 8.397,94 8.388,25 99,88 % 782,70 782,70 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.200,64 9.190,95 99,89 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE FUNHALOURO
04I020441 SERVICO DISTRITAL DE 95.870,88 95.858,80 99,99 % 2.491,70 2.413,46 96,86 % 303,56 303,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.666,14 98.575,82 99,91 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04I020541 SERVICO DISTRITAL DE 1.586,40 1.582,80 99,77 % 939,00 768,43 81,83 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.525,40 2.351,23 93,10 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04I030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.857,07 8.776,98 99,10 % 3.943,43 3.943,22 99,99 % 97,53 97,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.898,02 12.817,73 99,38 %
GOVURO
04I030241 SERVICO DISTRITAL DE 22.388,76 22.377,21 99,95 % 2.685,46 2.685,46 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.089,22 25.077,67 99,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GOVURO
04I030341 SERVICO DISTRITAL DE 7.363,59 7.352,31 99,85 % 756,59 756,59 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 8.120,18 8.108,90 99,86 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GOVURO
04I030441 SERVICO DISTRITAL DE 87.795,28 87.789,93 99,99 % 3.285,97 3.205,16 97,54 % 820,84 820,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.902,08 91.815,92 99,91 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GOVURO
04I030541 SERVICO DISTRITAL DE 1.892,95 1.886,42 99,66 % 772,50 772,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.665,45 2.658,92 99,76 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GOVURO
04I040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.076,88 13.011,04 99,50 % 3.614,91 3.548,20 98,15 % 296,27 296,27 100,00 % -- -- -- 100,00 68,04 68,04 % 17.088,06 16.923,56 99,04 %
HOMOINE
04I040241 SERVICO DISTRITAL DE 34.327,41 34.315,32 99,96 % 2.574,16 2.573,06 99,96 % 481,73 481,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 37.383,30 37.370,11 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE HOMOINE
04I040341 SERVICO DISTRITAL DE 8.022,65 8.018,16 99,94 % 958,05 958,05 100,00 % 32,94 32,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.013,63 9.009,14 99,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE HOMOINE
04I040441 SERVICO DISTRITAL DE 294.947,48 294.935,14 100,00 % 15.488,01 14.155,82 91,40 % 1.607,37 1.607,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 312.042,86 310.698,32 99,57 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

45
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE HOMOINE
04I040541 SERVICO DISTRITAL DE 2.944,83 2.941,23 99,88 % 1.226,97 1.044,18 85,10 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.171,80 3.985,40 95,53 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE HOMOINE
04I050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.654,78 14.593,21 99,58 % 5.323,21 5.223,06 98,12 % 58,41 58,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.036,40 19.874,67 99,19 %
INHARRIME
04I050241 SERVICO DISTRITAL DE 31.887,96 31.874,80 99,96 % 2.693,50 2.619,28 97,24 % 120,94 120,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.702,41 34.615,02 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHARRIME
04I050341 SERVICO DISTRITAL DE 10.951,38 10.946,87 99,96 % 1.751,36 1.751,36 100,00 % 51,27 51,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.754,01 12.749,50 99,96 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHARRIME
04I050441 SERVICO DISTRITAL DE 241.995,97 241.945,77 99,98 % 10.880,31 9.640,67 88,61 % 1.080,62 1.080,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 253.956,90 252.667,06 99,49 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHARRIME
04I050541 SERVICO DISTRITAL DE 2.600,20 2.594,24 99,77 % 1.022,50 947,35 92,65 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.647,70 3.566,59 97,78 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE INHARRIME
04I060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.259,00 12.187,21 99,41 % 2.473,80 2.435,54 98,45 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.772,80 14.662,75 99,26 %
INHASSORO
04I060241 SERVICO DISTRITAL DE 24.618,31 24.608,52 99,96 % 1.798,72 1.798,72 100,00 % 38,25 38,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.455,29 26.445,50 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHASSORO
04I060341 SERVICO DISTRITAL DE 8.844,02 8.837,96 99,93 % 736,96 736,96 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.610,98 9.604,92 99,94 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHASSORO
04I060441 SERVICO DISTRITAL DE 124.009,78 123.987,68 99,98 % 7.557,74 7.554,95 99,96 % 282,00 282,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 131.849,52 131.824,64 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHASSORO
04I060541 SERVICO DISTRITAL DE 1.723,99 1.719,26 99,73 % 1.028,40 997,02 96,95 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.767,39 2.731,28 98,70 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE INHASSORO
04I070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.302,96 10.229,38 99,29 % 3.735,45 3.735,45 100,00 % 55,00 55,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.093,41 14.019,83 99,48 %
JANGAMO
04I070241 SERVICO DISTRITAL DE 32.542,04 32.531,04 99,97 % 3.265,42 3.265,42 100,00 % 81,00 81,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.888,46 35.877,46 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE JANGAMO
04I070341 SERVICO DISTRITAL DE 7.368,43 7.367,09 99,98 % 2.134,99 2.134,99 100,00 % 123,02 123,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.626,43 9.625,09 99,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE JANGAMO

46
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I070441 SERVICO DISTRITAL DE 204.297,21 204.264,75 99,98 % 7.520,29 7.420,91 98,68 % 988,62 988,62 100,00 % -- -- -- 205,75 128,06 62,24 % 213.011,86 212.802,33 99,90 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE JANGAMO
04I070541 SERVICO DISTRITAL DE 2.613,11 2.608,63 99,83 % 1.447,50 1.371,14 94,72 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.070,61 3.989,77 98,01 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE JANGAMO
04I080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.495,19 10.457,97 99,65 % 3.506,64 3.506,64 100,00 % 142,78 142,78 100,00 % -- -- -- 200,00 185,69 92,84 % 14.344,61 14.293,08 99,64 %
MABOTE
04I080241 SERVICO DISTRITAL DE 20.661,01 20.647,42 99,93 % 2.011,59 1.974,89 98,18 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.707,60 22.657,31 99,78 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MABOTE
04I080341 SERVICO DISTRITAL DE 15.965,88 15.957,02 99,94 % 833,78 833,78 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.809,66 16.800,80 99,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MABOTE
04I080441 SERVICO DISTRITAL DE 116.565,83 116.553,71 99,99 % 6.649,15 4.770,67 71,75 % 362,87 362,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 123.577,85 121.687,25 98,47 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MABOTE
04I080541 SERVICO DISTRITAL DE 1.692,90 1.687,49 99,68 % 744,51 722,51 97,05 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.437,41 2.410,00 98,88 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MABOTE
04I090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.876,05 16.799,47 99,55 % 3.963,54 3.932,96 99,23 % 169,09 169,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.008,68 20.901,53 99,49 %
MASSINGA
04I090241 SERVICO DISTRITAL DE 65.246,15 65.235,30 99,98 % 11.492,02 11.351,22 98,77 % 140,00 140,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 76.878,16 76.726,51 99,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MASSINGA
04I090341 SERVICO DISTRITAL DE 13.395,18 13.386,78 99,94 % 1.504,23 1.504,23 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.924,41 14.916,01 99,94 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MASSINGA
04I090441 SERVICO DISTRITAL DE 501.358,27 501.290,95 99,99 % 22.163,18 19.324,87 87,19 % 1.445,38 1.445,38 100,00 % 436,79 280,63 64,25 % -- -- -- 525.403,62 522.341,83 99,42 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MASSINGA
04I090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.780,73 3.774,61 99,84 % 989,99 921,60 93,09 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.780,72 4.706,21 98,44 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MASSINGA
04I100041 SECRETARIA DISTRITAL DA 5.885,88 5.860,68 99,57 % 1.802,69 1.796,69 99,67 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.701,07 7.669,87 99,59 %
MAXIXE
04I100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.629,50 4.625,80 99,92 % 939,25 939,25 100,00 % 58,33 58,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.627,08 5.623,38 99,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA CIDADE DE MAXIXE - UGB
04I100541 SERVICO DISTRITAL DE 1.415,54 1.411,86 99,74 % 722,50 722,50 100,00 % 77,25 77,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.215,29 2.211,61 99,83 %
PLANEAMENTO E INFRA-

47
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ESTRUTURAS DA CIDADE DE
MAXIXE - UGB
04I110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.959,46 11.891,33 99,43 % 5.377,25 5.376,80 99,99 % 68,98 68,98 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 17.405,68 17.337,10 99,61 %
MORRUMBENE
04I110241 SERVICO DISTRITAL DE 36.674,33 36.660,65 99,96 % 3.408,05 3.408,05 100,00 % 88,79 88,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 40.171,17 40.157,49 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MORRUMBENE
04I110341 SERVICO DISTRITAL DE 8.969,07 8.964,26 99,95 % 1.878,50 1.878,50 100,00 % 32,90 32,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.880,47 10.875,66 99,96 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MORRUMBENE
04I110441 SERVICO DISTRITAL DE 320.097,85 320.036,43 99,98 % 11.378,54 11.307,22 99,37 % 1.027,46 1.027,46 100,00 % 386,30 386,30 100,00 % -- -- -- 332.890,15 332.757,41 99,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04I110541 SERVICO DISTRITAL DE 3.160,67 3.152,45 99,74 % 1.222,51 1.056,45 86,42 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.398,18 4.223,90 96,04 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04I120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.929,99 9.854,29 99,24 % 3.323,35 3.310,91 99,63 % 344,31 344,31 100,00 % -- -- -- 50,00 49,89 99,79 % 13.647,66 13.559,40 99,35 %
PANDA
04I120241 SERVICO DISTRITAL DE 21.379,23 21.368,43 99,95 % 1.189,24 1.162,65 97,76 % 60,08 60,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.628,55 22.591,16 99,83 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE PANDA
04I120341 SERVICO DISTRITAL DE 7.963,46 7.956,09 99,91 % 885,06 885,06 100,00 % 84,79 84,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.933,31 8.925,94 99,92 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PANDA
04I120441 SERVICO DISTRITAL DE 100.334,52 100.321,28 99,99 % 3.447,82 3.392,27 98,39 % 459,73 459,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.242,07 104.173,28 99,93 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PANDA
04I120541 SERVICO DISTRITAL DE 3.226,30 3.218,77 99,77 % 880,35 860,73 97,77 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.136,65 4.109,50 99,34 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE PANDA
04I130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.185,89 10.090,35 99,06 % 6.271,42 6.102,19 97,30 % 403,18 403,18 100,00 % 366,25 318,53 86,97 % -- -- -- 17.226,74 16.914,26 98,19 %
VILANCULOS
04I130241 SERVICO DISTRITAL DE 70.459,71 70.440,20 99,97 % 10.560,18 10.495,06 99,38 % 261,18 261,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 81.281,07 81.196,44 99,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE VILANKULO
04I130341 SERVICO DISTRITAL DE 10.549,64 10.530,18 99,82 % 1.008,98 1.008,98 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.578,63 11.559,17 99,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE VILANKULO
04I130441 SERVICO DISTRITAL DE 325.797,94 325.674,47 99,96 % 14.542,35 13.744,21 94,51 % 1.125,75 1.125,75 100,00 % 425,25 400,37 94,15 % -- -- -- 341.891,29 340.944,80 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE VILANKULO

48
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I130541 SERVICO DISTRITAL DE 5.193,89 5.181,76 99,77 % 1.471,01 1.418,81 96,45 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.674,90 6.610,56 99,04 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE VILANKULO
04I140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.933,77 12.889,13 99,65 % 4.376,19 4.296,19 98,17 % 151,43 151,43 100,00 % 92,79 69,17 74,55 % -- -- -- 17.554,18 17.405,92 99,16 %
ZAVALA
04I140241 SERVICO DISTRITAL DE 51.057,77 51.039,41 99,96 % 7.932,50 7.932,50 100,00 % 120,00 120,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.110,27 59.091,91 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ZAVALA
04I140341 SERVICO DISTRITAL DE 6.980,32 6.976,72 99,95 % 843,89 843,89 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.829,21 7.825,61 99,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ZAVALA
04I140441 SERVICO DISTRITAL DE 307.359,58 307.347,64 100,00 % 10.137,54 10.066,77 99,30 % 712,79 712,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 318.209,91 318.127,20 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ZAVALA
04I143741 SERVICO DISTRITAL DE 372.331,73 372.207,71 99,97 % 18.735,32 15.990,47 85,35 % 1.474,74 1.474,74 100,00 % -- -- -- 2.133,79 913,03 42,79 % 394.675,58 390.585,94 98,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA CIDADE DE
MAXIXE
04I143841 SERVICO DISTRITAL DE 73.536,58 73.532,26 99,99 % 8.820,31 8.820,30 100,00 % 232,30 232,30 100,00 % -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % 82.839,18 82.834,86 99,99 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA CIDADE DE MAXIXE
04I143941 SERVICO DISTRITAL DE 2.266,70 2.263,10 99,84 % 1.338,76 865,70 64,66 % 11,50 11,50 100,00 % 42,98 42,98 100,00 % -- -- -- 3.659,94 3.183,27 86,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ZAVALA
04I145641 SECRETARIA DISTRITAL DE 4.949,10 4.910,75 99,23 % 2.528,69 2.528,69 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.487,78 7.449,43 99,49 %
INHAMBANE - UGB
04I145741 SERVICO DISTRITAL DE 35.704,66 35.695,98 99,98 % 2.713,46 2.713,46 100,00 % 710,07 710,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.128,19 39.119,51 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHAMBANE
04I145841 SERVICO DISTRITAL DE 1.917,36 1.906,56 99,44 % 722,51 722,51 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.649,87 2.639,07 99,59 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA DE
INHAMBANE
04I145941 SERVICO DISTRITAL DE 308.320,57 308.273,19 99,98 % 12.840,48 12.159,17 94,69 % 1.325,62 1.325,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 322.486,67 321.757,98 99,77 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHAMBANE
04I146041 SERVICO DISTRITAL DE 4.766,33 4.756,73 99,80 % 954,43 954,43 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.720,76 5.711,16 99,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHAMBANE
04J020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.620,24 21.422,85 99,09 % 5.826,96 5.826,96 100,00 % 75,60 75,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.522,80 27.325,41 99,28 %
BILENE-MACIA

49
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J020241 SERVICO DISTRITAL DE 39.124,70 39.083,45 99,89 % 3.312,45 3.312,45 100,00 % 358,14 358,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.795,29 42.754,04 99,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BILENE-MACIA
04J020341 SERVICO DISTRITAL DE 10.317,00 10.281,43 99,66 % 1.021,12 1.021,12 100,00 % 412,77 412,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.750,89 11.715,32 99,70 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BILENE-MACIA
04J020441 SERVICO DISTRITAL DE 329.397,76 329.237,20 99,95 % 7.394,11 6.248,54 84,51 % 451,74 451,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 337.243,62 335.937,48 99,61 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BILENE-
04J020541 SERVICO DISTRITAL DE 6.579,47 6.523,54 99,15 % 2.347,26 2.347,26 100,00 % 52,48 52,48 100,00 % -- -- -- 1.925,00 1.925,00 100,00 % 10.904,21 10.848,28 99,49 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BILENE-
04J030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.783,37 21.654,80 99,41 % 5.976,43 5.866,02 98,15 % 337,86 337,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.097,67 27.858,68 99,15 %
CHIBUTO
04J030241 SERVICO DISTRITAL DE 44.490,68 44.444,73 99,90 % 3.448,22 3.448,21 100,00 % 119,87 119,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 48.058,76 48.012,80 99,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIBUTO
04J030341 SERVICO DISTRITAL DE 8.023,85 7.998,16 99,68 % 1.303,35 973,35 74,68 % 58,27 58,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.385,48 9.029,79 96,21 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIBUTO
04J030441 SERVICO DISTRITAL DE 330.857,28 330.737,47 99,96 % 7.120,29 7.075,04 99,36 % 912,15 912,15 100,00 % -- -- -- 1.146,08 1.054,25 91,99 % 340.035,80 339.778,92 99,92 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIBUTO
04J030541 SERVICO DISTRITAL DE 3.625,75 3.598,91 99,26 % 949,06 949,06 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.584,81 4.557,97 99,41 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIBUTO
04J040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.999,56 9.901,79 99,02 % 2.388,89 1.872,39 78,38 % 45,31 45,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.433,76 11.819,50 95,06 %
CHICUALACUALA
04J040241 SERVICO DISTRITAL DE 15.566,91 15.539,75 99,83 % 1.308,30 1.286,98 98,37 % 415,00 415,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.290,21 17.241,73 99,72 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHICUALACUALA
04J040341 SERVICO DISTRITAL DE 4.669,81 4.645,97 99,49 % 553,23 553,23 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.223,04 5.199,20 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHICUALACUALA
04J040441 SERVICO DISTRITAL DE 94.078,80 94.028,62 99,95 % 1.966,87 1.966,87 100,00 % 151,63 151,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.197,30 96.147,12 99,95 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
CHICUALACUALA
04J040541 SERVICO DISTRITAL DE 2.082,61 2.056,69 98,76 % 377,72 354,20 93,77 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.465,33 2.415,89 97,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DA CIDADE DE

50
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CHICUALACUALA
04J050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.531,49 8.466,08 99,23 % 1.915,62 1.834,37 95,76 % 51,86 51,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.498,97 10.352,31 98,60 %
CHIGUBO
04J050241 SERVICO DISTRITAL DE 11.902,63 11.881,00 99,82 % 409,82 392,40 95,75 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.327,45 12.288,41 99,68 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIGUBO
04J050341 SERVICO DISTRITAL DE 5.066,38 5.048,81 99,65 % 743,58 481,58 64,77 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.826,96 5.547,39 95,20 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIGUBO
04J050441 SERVICO DISTRITAL DE 55.632,84 55.588,23 99,92 % 979,63 979,63 100,00 % 38,50 38,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 56.650,97 56.606,36 99,92 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIGUBO
04J050541 SERVICO DISTRITAL DE 4.237,53 4.216,39 99,50 % 385,59 309,74 80,33 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.628,12 4.531,13 97,90 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DA CIDADE DE
CHIGUBO
04J060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.767,89 18.624,34 99,24 % 3.614,38 2.860,27 79,14 % 90,76 90,76 100,00 % -- -- -- 679,60 183,55 27,01 % 23.152,63 21.758,91 93,98 %
CHOKWE
04J060241 SERVICO DISTRITAL DE 81.548,12 81.511,67 99,96 % 4.136,06 4.114,33 99,47 % 95,42 95,42 100,00 % -- -- -- 72,01 64,80 89,99 % 85.851,61 85.786,22 99,92 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHOKWE
04J060341 SERVICO DISTRITAL DE 13.889,99 13.847,59 99,69 % 2.482,95 1.682,82 67,78 % 54,37 54,37 100,00 % -- -- -- 579,80 230,46 39,75 % 17.007,11 15.815,24 92,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHOKWE
04J060441 SERVICO DISTRITAL DE 355.027,45 354.880,94 99,96 % 7.840,78 7.293,71 93,02 % 750,93 750,93 100,00 % -- -- -- 762,10 377,26 49,50 % 364.381,25 363.302,84 99,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHOKWE
04J060541 SERVICO DISTRITAL DE 3.854,79 3.828,07 99,31 % 628,57 628,57 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 4.698,36 4.671,64 99,43 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHOKWE
04J070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.656,50 15.541,89 99,27 % 3.163,98 3.041,66 96,13 % 70,75 70,75 100,00 % -- -- -- 525,00 472,50 90,00 % 19.416,22 19.126,79 98,51 %
GUIJA
04J070341 SERVICO DISTRITAL DE 7.198,01 7.178,29 99,73 % 853,31 686,59 80,46 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 200,00 180,00 90,00 % 8.256,32 8.049,88 97,50 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GUIJA
04J070441 SERVICO DISTRITAL DE 156.615,25 156.569,62 99,97 % 1.979,16 1.951,21 98,59 % 309,82 309,82 100,00 % -- -- -- 1.141,85 964,51 84,47 % 160.046,08 159.795,17 99,84 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GUIJA
04J080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.526,71 11.439,26 99,24 % 2.935,14 2.904,22 98,95 % 185,35 185,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.647,20 14.528,83 99,19 %
MABALANE

51
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J080241 SERVICO DISTRITAL DE 13.194,43 13.173,56 99,84 % 969,89 967,58 99,76 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.179,32 14.156,14 99,84 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MABALANE
04J080341 SERVICO DISTRITAL DE 4.124,04 4.107,00 99,59 % 302,18 284,18 94,04 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.446,22 4.411,18 99,21 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MABALANE
04J080441 SERVICO DISTRITAL DE 73.222,02 73.184,28 99,95 % 1.212,34 1.122,73 92,61 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.484,36 74.357,01 99,83 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MABALANE
04J080541 SERVICO DISTRITAL DE 2.209,20 2.192,13 99,23 % 559,98 340,42 60,79 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.769,19 2.532,55 91,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MABALANE
04J090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.800,82 19.651,35 99,25 % 7.070,37 6.782,15 95,92 % 142,16 102,16 71,86 % -- -- -- -- -- -- 27.013,36 26.535,66 98,23 %
MANDLAKAZI
04J090241 SERVICO DISTRITAL DE 46.328,13 46.282,35 99,90 % 2.614,45 2.593,18 99,19 % 865,00 865,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 49.807,59 49.740,53 99,87 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANDLAKAZE
04J090341 SERVICO DISTRITAL DE 6.678,37 6.657,68 99,69 % 838,96 598,95 71,39 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.522,34 7.261,64 96,53 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANDLAKAZE
04J090441 SERVICO DISTRITAL DE 357.391,42 357.295,16 99,97 % 4.896,50 4.798,69 98,00 % 952,17 952,17 100,00 % -- -- -- 1.414,37 640,98 45,32 % 364.654,46 363.687,00 99,73 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANDLAKAZE
04J090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.250,96 3.228,76 99,32 % 827,23 697,20 84,28 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.078,19 3.925,97 96,27 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04J100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.225,64 13.169,89 99,58 % 2.015,48 1.873,81 92,97 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.256,12 15.058,70 98,71 %
MASSANGENA
04J100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.339,57 4.314,32 99,42 % 447,03 447,03 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.791,60 4.766,35 99,47 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MASSAGENA
04J100441 SERVICO DISTRITAL DE 59.006,09 58.957,26 99,92 % 1.841,40 1.472,01 79,94 % 46,50 46,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.893,99 60.475,77 99,31 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04J100541 SERVICO DISTRITAL DE 2.882,55 2.853,15 98,98 % 447,51 447,51 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 36,78 0,00 0,00 % 3.371,84 3.305,66 98,04 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04J110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.420,04 15.340,63 99,49 % 5.552,26 5.248,36 94,53 % 108,43 108,43 100,00 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 21.280,73 20.697,42 97,26 %
MASSINGIR
04J110241 SERVICO DISTRITAL DE 17.386,71 17.365,93 99,88 % 1.705,28 1.705,28 100,00 % 60,57 60,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.152,56 19.131,78 99,89 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

52
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MASSINGIR
04J110341 SERVICO DISTRITAL DE 6.954,00 6.937,60 99,76 % 1.202,71 1.202,70 100,00 % 31,97 31,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.188,68 8.172,28 99,80 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MASSINGIR
04J110441 SERVICO DISTRITAL DE 91.299,95 91.280,03 99,98 % 1.861,81 1.781,46 95,68 % 147,59 147,59 100,00 % -- -- -- 378,76 246,68 65,13 % 93.688,11 93.455,76 99,75 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MASSINGIR
04J110541 SERVICO DISTRITAL DE 2.922,19 2.904,61 99,40 % 729,30 667,10 91,47 % 81,91 81,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.733,40 3.653,62 97,86 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MASSINGIR
04J120041 SECRETARIA DISTRITAL DE XAI 8.222,82 8.066,47 98,10 % 1.771,96 1.771,96 100,00 % 56,00 56,00 100,00 % -- -- -- 702,40 0,00 0,00 % 10.753,18 9.894,43 92,01 %
-XAI
04J120241 SERVICO DISTRITAL DE 35.892,71 35.857,25 99,90 % 2.817,42 1.213,51 43,07 % 385,00 385,00 100,00 % -- -- -- 216,63 194,97 90,00 % 39.311,76 37.650,73 95,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE XAI-XAI
04J120341 SERVICO DISTRITAL DE 4.719,51 4.700,56 99,60 % 629,37 458,82 72,90 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 132,00 118,80 90,00 % 5.490,88 5.288,18 96,31 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE XAI-XAI
04J120441 SERVICO DISTRITAL DE 137.524,28 137.446,44 99,94 % 19.108,36 11.411,87 59,72 % 1.105,21 1.105,21 100,00 % 208,61 208,61 100,00 % 2.488,95 1.837,54 73,83 % 160.435,41 152.009,67 94,75 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE XAI-XAI
04J120541 SERVICO DISTRITAL DE 3.315,66 3.293,02 99,32 % 458,20 458,20 100,00 % 0,67 0,00 0,00 % -- -- -- 81,50 72,27 88,67 % 3.856,03 3.823,49 99,16 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE XAI-XAI
04J129241 SERVICO DISTRITAL DE 3.307,50 3.284,88 99,32 % 575,37 575,37 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 207,00 159,30 76,96 % 4.089,87 4.019,55 98,28 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE GUIJA
04J151041 SERVICO DISTRITAL DE 20.407,50 20.381,70 99,87 % 1.882,60 1.882,60 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 516,52 464,87 90,00 % 22.831,62 22.754,17 99,66 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GUIJA
04J151141 SERVICO DISTRITAL DE 11.630,76 11.608,00 99,80 % 687,56 678,87 98,74 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.318,32 12.286,87 99,74 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MASSANGENA
04J174041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.614,92 15.428,31 98,80 % 6.330,26 4.060,71 64,15 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.975,18 19.519,02 88,82 %
CHONGUENE
04J174141 SERVICO DISTRITAL DE 30.464,47 30.464,47 100,00 % 2.345,97 2.270,42 96,78 % 740,00 740,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.550,44 33.474,89 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHONGUENE
04J174241 SERVICO DISTRITAL DE 7.682,17 7.682,17 100,00 % 687,93 377,93 54,94 % 235,12 235,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.605,22 8.295,22 96,40 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHONGUENE

53
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J174341 SERVICO DISTRITAL DE 259.509,00 259.509,00 100,00 % 4.777,78 3.512,48 73,52 % 1.272,34 1.272,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 265.559,12 264.293,82 99,52 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHONGUENE
04J174441 SERVICO DISTRITAL DE 4.590,46 4.590,46 100,00 % 1.216,43 1.001,44 82,33 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.806,89 5.591,89 96,30 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHONGUENE
04J174541 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.995,93 11.995,93 100,00 % 9.002,66 7.926,58 88,05 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.013,59 19.937,51 94,88 %
LIMPOPO
04J174641 SERVICO DISTRITAL DE 32.138,75 32.138,75 100,00 % 2.264,29 2.257,43 99,70 % 472,26 472,26 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.875,30 34.868,44 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LIMPOPO
04J174741 SERVICO DISTRITAL DE 5.189,51 5.189,51 100,00 % 440,77 440,77 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.635,28 5.635,28 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LIMPOPO
04J174841 SERVICO DISTRITAL DE 86.286,71 86.286,71 100,00 % 3.287,59 2.441,38 74,26 % 1.007,65 1.007,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 90.581,95 89.735,75 99,07 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LIMPOPO
04J174941 SERVICO DISTRITAL DE 3.812,43 3.812,43 100,00 % 1.634,19 1.347,08 82,43 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.446,62 5.159,51 94,73 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE LIMPOPO
04J175041 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.284,60 8.234,60 99,40 % 1.616,65 1.413,28 87,42 % 58,72 58,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.959,97 9.706,60 97,46 %
MAPAI
04J175141 SERVICO DISTRITAL DE 19.247,89 19.247,89 100,00 % 1.319,28 1.271,28 96,36 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.582,17 20.534,17 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAPAI
04J175241 SERVICO DISTRITAL DE 4.391,60 4.391,60 100,00 % 471,22 403,11 85,55 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.862,82 4.794,71 98,60 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPAI
04J175341 SERVICO DISTRITAL DE 13.384,45 13.384,45 100,00 % 2.062,55 1.305,05 63,27 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.467,00 14.709,50 95,10 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAPAI
04J175441 SERVICO DISTRITAL DE 1.834,17 1.834,17 100,00 % 449,54 401,97 89,42 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.293,71 2.246,14 97,93 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE MAPAI
04K020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.466,73 17.453,45 99,92 % 13.483,04 13.483,04 100,00 % 315,57 315,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.265,33 31.252,06 99,96 %
BOANE
04K020241 SERVICO DISTRITAL DE 50.984,24 50.972,83 99,98 % 4.572,79 4.572,78 100,00 % 159,31 159,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 55.716,34 55.704,92 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BOANE
04K020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.932,45 7.900,75 99,60 % 4.374,67 4.274,67 97,71 % 220,78 220,78 100,00 % -- -- -- 575,00 337,00 58,61 % 13.102,90 12.733,20 97,18 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS

54
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

BOANE
04K020441 SERVICO DISTRITAL DE 498.861,00 498.861,00 100,00 % 25.787,49 25.787,49 100,00 % 2.801,67 2.801,67 100,00 % 318,84 226,38 71,00 % -- -- -- 527.769,00 527.676,53 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BOANE
04K020541 SERVICO DISTRITAL DE 4.901,96 4.871,61 99,38 % 3.836,40 3.426,46 89,31 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.753,36 8.313,06 94,97 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BOANE
04K030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.640,74 20.625,99 99,93 % 7.287,66 6.987,66 95,88 % 402,39 402,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.330,79 28.016,04 98,89 %
MAGUDE
04K030241 SERVICO DISTRITAL DE 21.734,92 21.734,81 100,00 % 49.681,21 4.480,16 9,02 % 216,84 216,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.632,97 26.431,81 36,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAGUDE
04K030341 SERVICO DISTRITAL DE 7.159,44 7.158,16 99,98 % 2.043,56 2.035,58 99,61 % 86,71 86,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.289,71 9.280,45 99,90 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAGUDE
04K030441 SERVICO DISTRITAL DE 171.816,00 171.692,19 99,93 % 5.319,95 4.059,65 76,31 % 622,96 622,96 100,00 % -- -- -- 195,59 176,03 90,00 % 177.954,51 176.550,84 99,21 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGUDE
04K030541 SERVICO DISTRITAL DE 4.100,33 3.999,65 97,54 % 1.380,11 1.220,02 88,40 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.500,44 5.239,67 95,26 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAGUDE
04K040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.624,29 22.599,93 99,89 % 6.537,64 6.058,82 92,68 % 240,10 240,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.402,03 28.898,85 98,29 %
MANHICA
04K040241 SERVICO DISTRITAL DE 62.517,20 62.516,92 100,00 % 9.940,79 9.940,79 100,00 % 975,40 975,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.433,38 73.433,10 100,00 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANHICA
04K040341 SERVICO DISTRITAL DE 9.447,86 9.333,49 98,79 % 2.505,31 2.465,05 98,39 % 44,80 44,80 100,00 % -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 12.097,96 11.843,33 97,90 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANHICA
04K040441 SERVICO DISTRITAL DE 424.329,94 424.136,72 99,95 % 14.853,04 13.426,23 90,39 % 1.549,72 1.549,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 440.732,70 439.112,68 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANHICA -
UGB
04K040541 SERVICO DISTRITAL DE 5.459,07 5.416,45 99,22 % 687,47 687,45 100,00 % 45,68 45,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.192,21 6.149,58 99,31 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MANHICA
04K050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 24.940,47 24.901,37 99,84 % 9.093,24 8.820,34 97,00 % 108,76 108,76 100,00 % 264,33 187,68 71,00 % 2.000,00 1.994,38 99,72 % 36.406,81 36.012,54 98,92 %
MARRACUENE
04K050241 SERVICO DISTRITAL DE 46.463,76 46.463,70 100,00 % 4.956,70 4.943,35 99,73 % 76,37 76,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.496,83 51.483,42 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARRACUENE

55
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04K050341 SERVICO DISTRITAL DE 10.737,47 10.691,16 99,57 % 2.208,77 1.973,59 89,35 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.966,24 12.684,75 97,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARRACUENE
04K050441 SERVICO DISTRITAL DE 349.046,76 349.014,64 99,99 % 9.032,82 7.823,37 86,61 % 1.788,47 1.788,47 100,00 % 1.592,95 1.397,50 87,73 % -- -- -- 361.460,99 360.023,98 99,60 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04K050541 SERVICO DISTRITAL DE 7.244,79 6.667,10 92,03 % 1.418,27 1.360,22 95,91 % 113,96 113,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.777,02 8.141,28 92,76 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04K060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.358,95 20.311,45 99,77 % 7.778,38 6.227,04 80,06 % 149,62 149,62 100,00 % -- -- -- 1.182,23 698,80 59,11 % 29.469,18 27.386,90 92,93 %
MATUTUINE
04K060241 SERVICO DISTRITAL DE 25.420,93 25.310,74 99,57 % 3.767,66 3.767,66 100,00 % 215,79 215,79 100,00 % -- -- -- 1.708,48 1.537,51 89,99 % 31.112,86 30.831,70 99,10 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MATUTUINE
04K060341 SERVICO DISTRITAL DE 9.978,76 9.948,56 99,70 % 1.840,68 1.540,68 83,70 % 215,42 215,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.034,86 11.704,66 97,26 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MATUTUINE
04K060441 SERVICO DISTRITAL DE 156.663,86 156.663,14 100,00 % 8.931,26 8.920,26 99,88 % 491,59 491,59 100,00 % 1.866,87 156,00 8,36 % 1.063,66 956,55 89,93 % 169.017,24 167.187,55 98,92 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MATUTUINE
04K060541 SERVICO DISTRITAL DE 4.942,02 4.791,78 96,96 % 1.865,74 1.537,74 82,42 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.817,77 6.339,53 92,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MATUTUINE
04K070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.056,43 21.958,85 99,56 % 6.690,96 6.615,45 98,87 % 413,30 413,30 100,00 % -- -- -- 1.050,00 736,20 70,11 % 30.210,69 29.723,80 98,39 %
MOAMBA
04K070241 SERVICO DISTRITAL DE 35.155,36 35.153,82 100,00 % 6.156,91 5.855,18 95,10 % 223,65 223,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.535,92 41.232,66 99,27 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOAMBA
04K070341 SERVICO DISTRITAL DE 9.156,21 9.150,21 99,93 % 2.112,45 2.111,04 99,93 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.303,66 11.296,25 99,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOAMBA
04K070441 SERVICO DISTRITAL DE 183.489,67 183.446,96 99,98 % 6.756,77 6.756,20 99,99 % 1.097,67 1.097,67 100,00 % 1.067,39 757,85 71,00 % -- -- -- 192.411,50 192.058,67 99,82 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA MOAMBA
04K070541 SERVICO DISTRITAL DE 5.200,69 4.693,32 90,24 % 2.476,26 2.151,20 86,87 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 8.286,95 6.854,52 82,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOAMBA
04K080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.350,90 15.350,90 100,00 % 4.422,29 4.280,84 96,80 % 122,87 122,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.896,05 19.754,60 99,29 %
NAMAACHA
04K080241 SERVICO DISTRITAL DE 21.736,97 21.697,05 99,82 % 3.477,02 3.337,02 95,97 % 159,71 159,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.373,70 25.193,78 99,29 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

56
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NAMAACHA
04K080341 SERVICO DISTRITAL DE 11.297,40 11.297,40 100,00 % 1.142,81 1.142,81 100,00 % 218,76 218,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.658,97 12.658,97 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMAACHA
04K080441 SERVICO DISTRITAL DE 170.117,34 169.741,36 99,78 % 9.497,43 9.400,41 98,98 % 1.241,88 1.241,88 100,00 % 261,05 191,07 73,19 % 550,00 507,39 92,25 % 181.667,70 181.082,12 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMAACHA
04K080541 SERVICO DISTRITAL DE 3.928,61 3.927,84 99,98 % 1.234,79 1.139,48 92,28 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.168,39 5.072,31 98,14 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMAACHA
04K212941 SECRETARIA DISTRITAL DA 6.773,33 6.679,98 98,62 % 4.274,62 4.274,62 100,00 % 145,16 145,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.193,12 11.099,76 99,17 %
MATOLA - UGB
04K213041 SERVICO DISTRITAL DE 115.582,54 113.438,51 98,15 % 18.914,27 11.655,78 61,62 % 583,10 583,10 100,00 % -- -- -- 986,69 360,00 36,49 % 136.066,59 126.037,38 92,63 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA MATOLA
04K213241 SERVICO DISTRITAL DE 1.361.907,61 1.361.495,76 99,97 % 43.283,10 43.123,10 99,63 % 5.119,94 5.119,94 100,00 % 1.652,52 1.652,52 100,00 % 5.167,31 1.180,40 22,84 % 1.417.130,46 1.412.571,70 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA MATOLA
04K213341 SERVICO DISTRITAL DE 5.477,27 5.477,27 100,00 % 729,62 729,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.206,89 6.206,89 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA MATOLA
05A000141 ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 896.105,56 896.105,56 100,00 % 219.210,10 219.210,10 100,00 % 444.496,80 444.496,80 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.559.812,45 1.559.812,45 100,00 %

05B000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 27.081,30 26.491,50 97,82 % 5.227,17 5.227,17 100,00 % 108,86 108,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.417,32 31.827,52 98,18 %
NIASSA
05B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.165,05 4.138,37 99,36 % 887,44 887,44 100,00 % 118,21 118,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.170,69 5.144,01 99,48 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE NIASSA
05C000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 27.318,90 25.543,94 93,50 % 5.047,55 5.047,55 100,00 % 17,70 17,70 100,00 % -- -- -- 152,02 136,40 89,73 % 32.536,17 30.745,59 94,50 %
CABO DELGADO
05C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.949,80 3.873,62 98,07 % 784,80 784,80 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.734,60 4.658,42 98,39 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE CABO DELGADO
05D000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 28.965,07 28.727,47 99,18 % 1.353,39 1.353,39 100,00 % 46,33 46,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.364,79 30.127,19 99,22 %
NAMPULA
05D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.225,71 5.120,28 97,98 % 470,21 470,21 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.695,92 5.590,49 98,15 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE NAMPULA

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

05E000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA 32.152,47 32.118,01 99,89 % 5.187,57 5.187,57 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 37.350,04 37.315,58 99,91 %
ZAMBEZIA
05E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.950,98 3.928,52 99,43 % 1.028,70 1.028,70 100,00 % 71,88 49,95 69,49 % -- -- -- -- -- -- 5.051,56 5.007,17 99,12 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DA ZAMBEZIA
05F000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 28.590,64 27.905,40 97,60 % 5.681,66 5.681,66 100,00 % 48,17 48,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.320,47 33.635,23 98,00 %
TETE
05F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.918,86 3.870,53 98,77 % 1.251,98 1.251,98 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.170,84 5.122,51 99,07 %
SECRETÁRIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
05G000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 27.160,08 24.663,61 90,81 % 3.333,30 3.281,30 98,44 % 94,75 94,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.588,13 28.039,66 91,67 %
MANICA
05G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.936,14 6.863,73 98,96 % 796,02 715,96 89,94 % 59,23 59,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.791,39 7.638,92 98,04 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE MANICA
05H000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 28.765,14 26.651,84 92,65 % 1.564,44 1.564,44 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.334,58 28.221,28 93,03 %
SOFALA
05H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.891,39 3.876,14 99,61 % 751,80 751,80 100,00 % 494,13 494,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.137,32 5.122,07 99,70 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE SOFALA
05I000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 23.081,09 22.709,12 98,39 % 4.200,00 4.200,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 27.281,09 26.909,12 98,64 %
INHAMBANE
05I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.990,95 4.940,94 99,00 % 1.342,12 1.336,12 99,55 % 140,59 140,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.473,65 6.417,64 99,13 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE INHAMBANE
05J000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 23.012,83 23.012,83 100,00 % 5.657,25 5.657,25 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.675,08 28.675,08 100,00 %
GAZA
05J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.330,29 4.304,12 99,40 % 1.119,88 1.119,88 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.470,17 5.444,00 99,52 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE GAZA
05K000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 22.962,74 22.942,82 99,91 % 5.531,87 5.531,83 100,00 % 141,66 141,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.636,27 28.616,31 99,93 %
MAPUTO PROVINCIA
05K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.594,58 5.390,19 96,35 % 1.717,13 1.706,97 99,41 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.316,71 7.102,16 97,07 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DA PROVINCIA DE MAPUTO

58
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

06A000141 CONSELHO CONSTITUCIONAL 49.981,50 49.089,64 98,22 % 41.306,73 39.746,73 96,22 % 342,27 342,27 100,00 % 1.288,75 1.288,75 100,00 % -- -- -- 92.919,25 90.467,39 97,36 %

07A000141 TRIBUNAL SUPREMO 124.077,72 124.077,72 100,00 % 42.548,76 42.548,76 100,00 % 7.548,70 7.548,70 100,00 % 3.991,85 3.991,85 100,00 % -- -- -- 178.167,04 178.167,04 100,00 %

07B000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 76.927,71 76.527,71 99,48 % 9.280,74 9.280,74 100,00 % 974,22 974,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 87.182,67 86.782,67 99,54 %
NIASSA
07C000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 62.767,13 62.383,12 99,39 % 7.539,25 7.539,25 100,00 % 633,08 633,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 70.939,46 70.555,45 99,46 %
CABO DELGADO
07D000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 103.501,58 102.501,58 99,03 % 18.127,02 18.127,02 100,00 % 1.255,18 1.255,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 122.883,77 121.883,77 99,19 %
NAMPULA
07D000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 3.064,74 3.011,77 98,27 % 1.550,00 1.550,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.614,74 4.561,77 98,85 %
TRABALHO DE NAMPULA
07D000341 TRIBUNAL SUPERIOR DE 25.436,71 24.716,57 97,17 % 11.122,53 11.122,53 100,00 % 209,54 209,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.768,78 36.048,64 98,04 %
RECURSO - NORTE
07E000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DA 62.950,62 62.618,92 99,47 % 7.918,45 7.917,21 99,98 % 672,41 672,41 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 71.541,48 71.208,54 99,53 %
ZAMBEZIA
07E000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 6.417,99 6.417,99 100,00 % 1.698,77 1.649,87 97,12 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 8.116,76 8.067,86 99,40 %
TRABALHO DA ZAMBEZIA
07F000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 75.324,20 74.929,83 99,48 % 13.280,29 13.280,29 100,00 % 122,21 122,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 88.726,69 88.332,32 99,56 %

07G000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 62.186,29 62.186,29 100,00 % 13.033,25 13.033,25 100,00 % 851,16 851,16 100,00 % 1.683,65 1.683,65 100,00 % -- -- -- 77.754,36 77.754,36 100,00 %
MANICA
07H000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 79.336,32 79.138,97 99,75 % 10.576,05 10.576,05 100,00 % 1.885,57 1.885,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.797,94 91.600,59 99,79 %
SOFALA
07H000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 1.692,70 1.686,70 99,65 % 928,98 928,98 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.631,68 2.625,68 99,77 %
TRABALHO DE SOFALA
07H000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE 27.689,81 27.105,69 97,89 % 9.056,42 9.056,42 100,00 % 113,50 113,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.859,73 36.275,61 98,42 %
RECURSO - CENTRO
07I000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 65.828,05 65.585,55 99,63 % 13.415,06 13.415,06 100,00 % 725,85 725,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 79.968,96 79.726,46 99,70 %
INHAMBANE
07J000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 57.417,12 57.417,12 100,00 % 10.159,37 10.159,37 100,00 % 387,60 387,60 100,00 % -- -- -- 373,49 336,14 90,00 % 68.337,58 68.300,23 99,95 %
GAZA
07K000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 123.736,66 123.206,38 99,57 % 26.370,33 26.370,33 100,00 % 2.223,61 2.223,61 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % 154.330,59 153.800,31 99,66 %
MAPUTO PROVINCIA
07K000341 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
TRABALHO DE MAPUTO
PROVINCIA
07L000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 126.236,98 125.329,63 99,28 % 20.164,68 20.164,68 100,00 % 3.830,71 3.830,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 150.232,37 149.325,02 99,40 %
MAPUTO CIDADE
07L000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 18.564,37 18.358,78 98,89 % 2.213,92 2.213,92 100,00 % 447,75 447,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.226,04 21.020,45 99,03 %
TRABALHO DE MAPUTO

59
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

07L000341 TRIBUNAL JUDICIAL DE 24.267,01 23.558,46 97,08 % 3.780,79 3.780,79 100,00 % 571,07 571,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.618,87 27.910,31 97,52 %
MENORES DE MAPUTO CIDADE
07L000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE 56.057,51 54.997,59 98,11 % 4.927,07 4.927,07 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.004,58 59.944,66 98,26 %
RECURSO - SUL
07L000541 TRIBUNAL DA POLICIA DE 16.515,83 16.310,83 98,76 % 2.846,75 2.846,75 100,00 % 107,00 107,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.469,57 19.264,57 98,95 %
MAPUTO CIDADE
09A000141 CONSELHO SUPERIOR DA 34.063,22 34.063,22 100,00 % 17.692,54 17.692,54 100,00 % 41,85 41,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.797,61 51.797,61 100,00 %
MAGISTRATURA JUDICIAL
10A000141 GABINETE DO PROVEDOR DA 17.048,04 16.743,46 98,21 % 10.244,45 10.244,45 100,00 % 324,16 324,16 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 27.616,64 27.312,06 98,90 %
JUSTICA
11A000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 318.716,38 318.716,38 100,00 % 127.419,15 126.135,98 98,99 % 24.833,41 24.833,41 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 470.968,94 469.685,78 99,73 %

11A000341 CONSELHO SUPERIOR DE 12.688,39 12.688,39 100,00 % 10.807,63 10.807,63 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % 111,18 111,18 100,00 % -- -- -- 23.612,21 23.612,21 100,00 %
MAGISTRATURA JUDICIAL
ADMINISTRATIVA
11B000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 26.234,23 26.234,23 100,00 % 9.990,77 9.990,77 100,00 % 121,01 121,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.346,01 36.346,01 100,00 %
PROVINCIAL DE NIASSA - UGB
11C000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 22.083,55 20.683,55 93,66 % 11.245,59 11.245,59 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 654,54 579,04 88,47 % -- -- -- 34.003,69 32.528,19 95,66 %
PROVINCIAL DE CABO
DELGADO
11D000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 28.377,83 28.377,83 100,00 % 14.775,81 14.775,81 100,00 % 464,67 464,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.618,31 43.618,31 100,00 %
PROVINCIAL DE NAMPULA
11D000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 11.433,04 10.374,50 90,74 % 13.992,87 4.952,99 35,40 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 25.425,91 15.327,49 60,28 %
NAMPULA
11D000341 TRIBUNAL FISCAL DA 13.742,76 13.647,16 99,30 % 4.438,92 4.438,92 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.191,67 18.096,07 99,47 %
PROVINCIA DE NAMPULA
11E000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 33.083,80 28.450,14 85,99 % 15.385,36 15.303,46 99,47 % 2.352,67 425,17 18,07 % 85,06 85,06 100,00 % -- -- -- 50.906,88 44.263,83 86,95 %
PROVINCIAL DA ZAMBEZIA
11E000341 TRIBUNAL FISCAL 13.153,66 12.983,90 98,71 % 3.369,10 3.369,10 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % 130,88 130,88 100,00 % -- -- -- 16.658,64 16.488,88 98,98 %
PROVINCIALDA ZAMBEZIA
11F000341 TRIBUNAL FISCAL DA 10.882,07 10.828,25 99,51 % 5.543,89 5.543,89 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 16.435,96 16.382,14 99,67 %
PROVINCIA DE TETE
11F000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 22.892,62 22.892,62 100,00 % 13.019,68 10.019,68 76,96 % 5,00 5,00 100,00 % 91,44 91,21 99,75 % 3.500,00 3.500,00 100,00 % 39.508,73 36.508,50 92,41 %
PROVINCIAL DE TETE
11G000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 16.540,61 16.540,61 100,00 % 5.109,25 5.109,25 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 1.214,29 561,55 46,24 % -- -- -- 22.874,15 22.221,41 97,15 %
PROVINCIAL DE MANICA
11H000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 33.349,81 33.349,81 100,00 % 10.265,54 10.265,54 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.620,35 43.620,35 100,00 %
PROVINCIAL DE SOFALA
11H000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 13.339,56 11.101,48 83,22 % 3.420,77 1.420,77 41,53 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 16.760,33 12.522,25 74,71 %
SOFALA

60
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

11H000341 TRIBUNAL FISCAL DA 15.658,33 15.566,23 99,41 % 7.301,56 7.301,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 22.959,89 22.867,79 99,60 %
PROVINCIA DE SOFALA
11I000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 22.389,09 22.389,09 100,00 % 7.048,22 7.048,22 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 201,75 85,43 42,34 % -- -- -- 29.649,05 29.532,73 99,61 %
PROVINCIAL DE INHAMBANE
11I000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 2.375,55 2.366,42 99,62 % 992,89 992,89 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.373,44 3.364,31 99,73 %
INHAMBANE
11J000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 16.290,45 16.290,45 100,00 % 12.540,19 12.540,19 100,00 % 523,48 523,48 100,00 % 245,30 245,30 100,00 % -- -- -- 29.599,41 29.599,41 100,00 %
PROVINCIAL DE GAZA
11K000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 28.805,61 28.212,27 97,94 % 12.885,90 12.885,90 100,00 % 54,31 54,31 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 41.745,82 41.152,48 98,58 %
PROVINCIAL DE MAPUTO
11K000341 TRIBUNAL FISCAL DA 22.530,79 22.530,49 100,00 % 6.218,56 6.218,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 543,75 534,75 98,34 % -- -- -- 29.293,10 29.283,79 99,97 %
PROVINCIA DE MAPUTO
11L000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 22.228,29 22.047,91 99,19 % 10.427,53 9.245,56 88,66 % 49,70 49,70 100,00 % 124,30 0,00 0,00 % -- -- -- 32.829,81 31.343,17 95,47 %
MAPUTO CIDADE
11L000341 TRIBUNAL FISCAL DA CIDADE 22.724,78 22.615,97 99,52 % 4.617,80 4.617,80 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.347,58 27.238,77 99,60 %
DE MAPUTO
11L000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA 30.323,38 29.497,91 97,28 % 11.607,76 11.607,76 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 124,30 87,99 70,79 % -- -- -- 42.065,44 41.203,67 97,95 %
CIDADE DE MAPUTO
13A000141 PROCURADORIA GERAL DA 151.263,29 151.263,29 100,00 % 245.818,78 245.818,78 100,00 % 42.966,08 42.966,08 100,00 % 1.121,69 1.121,69 100,00 % 1.011,69 1.011,69 100,00 % 442.181,52 442.181,52 100,00 %
REPUBLICA
13A000241 GABINETE CENTRAL DE 18.183,16 18.183,16 100,00 % 24.654,75 24.654,75 100,00 % 683,71 683,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.521,62 43.521,62 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO
13B000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 65.796,84 65.796,84 100,00 % 9.576,30 9.576,30 100,00 % 354,59 354,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.727,73 75.727,73 100,00 %
DE NIASSA
13C000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 75.586,46 75.586,46 100,00 % 9.489,32 9.489,32 100,00 % 359,52 359,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.435,30 85.435,30 100,00 %
DE CABO DELGADO
13D000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 78.861,82 78.861,82 100,00 % 24.644,41 24.644,41 100,00 % 979,08 979,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.485,31 104.485,31 100,00 %
DE NAMPULA
13D000241 GABINETE PROVINCIAL DE 11.496,19 11.496,19 100,00 % 6.157,86 6.157,86 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.674,05 17.674,05 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO DE
NAMPULA
13D000841 SUB-PROCURADORIA GERAL 13.971,59 13.971,59 100,00 % 7.316,35 7.316,35 100,00 % 120,17 120,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.408,11 21.408,11 100,00 %
DA REPUBLICA DE NAMPULA
13E000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 74.276,41 74.276,04 100,00 % 23.378,90 23.378,81 100,00 % 757,49 757,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.412,80 98.412,34 100,00 %
DA ZAMBEZIA
13F000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 65.777,87 65.777,87 100,00 % 16.548,36 16.548,36 100,00 % 359,74 359,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.685,97 82.685,97 100,00 %
DE TETE
13G000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 53.847,41 53.847,41 100,00 % 10.369,11 10.369,11 100,00 % 188,89 188,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.405,41 64.405,41 100,00 %
DE MANICA

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

13H000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 76.240,40 76.240,40 100,00 % 11.641,44 11.641,44 100,00 % 432,85 432,85 100,00 % 419,74 419,74 100,00 % -- -- -- 88.734,43 88.734,43 100,00 %
DE SOFALA
13H000241 GABINETE PROVINCIAL DE 10.489,23 10.489,23 100,00 % 3.225,21 3.225,21 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 13.714,44 13.714,44 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO DE
SOFALA
13H000841 SUB-PROCURADORIA GERAL 15.796,45 15.796,45 100,00 % 6.846,92 6.846,92 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.653,37 22.653,37 100,00 %
DA REPUBLICA DE SOFALA
13I000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 56.879,08 56.879,08 100,00 % 9.699,99 9.699,99 100,00 % 249,16 249,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.828,23 66.828,23 100,00 %
DE INHAMBANE
13I000241 GABINETE PROVINCIAL DE 9.103,37 9.103,37 100,00 % 3.999,96 3.999,96 100,00 % 153,90 153,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.257,23 13.257,23 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO DE
INHAMBANE
13J000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 49.834,52 49.834,52 100,00 % 11.383,95 11.383,95 100,00 % 176,62 176,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.395,09 61.395,09 100,00 %
DE GAZA
13K000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 70.425,53 70.425,53 100,00 % 11.539,30 11.539,30 100,00 % 185,37 185,37 100,00 % 302,20 241,00 79,75 % -- -- -- 82.452,39 82.391,19 99,93 %
DE MAPUTO PROVINCIA
13L000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 106.439,75 106.421,66 99,98 % 14.651,68 14.651,68 100,00 % 92,83 92,83 100,00 % 1.583,46 1.582,97 99,97 % -- -- -- 122.767,73 122.749,15 99,98 %
DE MAPUTO CIDADE
13L000841 SUB-PROCURADORIA GERAL 29.133,03 28.940,61 99,34 % 6.250,93 6.250,93 100,00 % 29,32 29,32 100,00 % 1.618,27 1.368,93 84,59 % -- -- -- 37.031,54 36.589,79 98,81 %
DA REPUBLICA DE CIDADE DE
MAPUTO
14A000141 CONSELHO SUPERIOR DA 29.409,60 29.409,60 100,00 % 18.951,20 18.951,20 100,00 % 4.643,50 4.643,50 100,00 % 1.433,00 1.433,00 100,00 % -- -- -- 54.437,30 54.437,30 100,00 %
MAGISTRATURA DO
MINISTERIO PUBLICO
15A000141 MINISTERIO DA DEFESA 275.110,90 275.110,90 100,00 % 234.552,38 222.552,38 94,88 % 96.697,14 96.697,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 606.360,42 594.360,42 98,02 %
NACIONAL
15A000341 FORCAS ARMADAS DE DEFESA 5.953.715,57 5.953.196,44 99,99 % 3.642.051,36 3.624.644,94 99,52 % 29.625,93 29.625,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.625.392,85 9.607.467,30 99,81 %
DE MOCAMBIQUE
15A000441 INSTITUTO SUPERIOR DE 139.770,83 139.770,83 100,00 % 51.817,38 51.697,64 99,77 % 9.412,74 9.412,74 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 201.000,95 200.881,21 99,94 %
ESTUDOS DE DEFESA
TENENTE-GENERAL ARMANDO
EMILIO GUEBUZA
15A000541 HOSPITAL MILITAR DE MAPUTO 29.066,63 29.042,72 99,92 % 38.238,64 23.081,37 60,36 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 67.305,27 52.124,09 77,44 %

15A000641 SERVICO CIVICO DE 75.270,41 75.270,41 100,00 % 224.672,95 224.672,95 100,00 % 36,90 36,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 299.980,26 299.980,26 100,00 %
MOCAMBIQUE
15A001241 ACADEMIA MILITAR MARECHAL 329.986,95 329.898,91 99,97 % 256.389,60 256.389,60 100,00 % 42.558,27 42.558,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 628.934,83 628.846,79 99,99 %
SAMORA MACHEL
15B000141 CENTRO PROVINCIAL DE 316,78 285,00 89,97 % 930,46 930,46 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.257,24 1.225,46 97,47 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE NIASSA

62
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

15C000141 CENTRO PROVINCIAL DE 1.460,86 1.412,36 96,68 % 3.031,71 2.681,93 88,46 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.507,57 4.109,29 91,16 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE CABO
DELGADO
15D000141 CENTRO PROVINCIAL DE 2.084,72 2.023,58 97,07 % 2.249,18 1.716,70 76,33 % 386,36 386,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.720,26 4.126,64 87,42 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE NAMPULA
15D000341 HOSPITAL MILITAR DE 360,57 324,50 90,00 % 5.922,25 5.922,25 100,00 % 65,00 65,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.347,82 6.311,75 99,43 %
NAMPULA
15E000141 CENTRO PROVINCIAL DE 817,20 735,76 90,03 % 4.458,61 4.458,61 100,00 % 426,68 426,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.702,49 5.621,05 98,57 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DA ZAMBEZIA
15F000141 CENTRO PROVINCIAL DE 4.997,65 4.912,98 98,31 % 2.927,26 2.927,26 100,00 % 63,27 63,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.988,18 7.903,51 98,94 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE TETE
15G000141 CENTRO PROVINCIAL DE 782,67 704,40 90,00 % 4.924,35 4.828,21 98,05 % 484,72 484,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.191,75 6.017,34 97,18 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MANICA
15H000141 CENTRO PROVINCIAL DE 556,34 500,71 90,00 % 3.056,17 3.056,17 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.622,51 3.566,88 98,46 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE SOFALA
15I000141 CENTRO PROVINCIAL DE 586,53 526,53 89,77 % 2.303,04 2.050,94 89,05 % 7.463,80 7.463,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.353,37 10.041,27 96,99 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE INHAMBANE
15J000141 CENTRO PROVINCIAL DE 1.580,63 1.509,21 95,48 % 1.490,59 1.411,78 94,71 % 2.809,55 2.809,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.880,77 5.730,53 97,45 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE GAZA
15K000141 CENTRO PROVINCIAL DE 2.269,85 2.269,77 100,00 % 3.531,31 3.131,31 88,67 % 5.781,16 5.306,81 91,79 % -- -- -- -- -- -- 11.582,31 10.707,88 92,45 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MAPUTO
PROVINCIA
15K000441 ESCOLA DE SARGENTOS DAS 915,40 772,98 84,44 % 9.114,97 9.114,97 100,00 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.080,37 9.937,95 98,59 %
FORCAS ARMADAS "GENERAL
DO EXERCITO ALBERTO
JOAQUIM CHIPANDE"
15L000141 CENTRO PROVINCIAL DE 199,57 179,61 90,00 % 1.378,59 1.378,59 100,00 % 6.146,06 6.146,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.724,22 7.704,26 99,74 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MAPUTO
CIDADE
17A000141 MINISTERIO DO INTERIOR 9.190.981,28 9.190.913,92 100,00 % 2.285.204,95 2.185.561,67 95,64 % 64.171,62 64.171,62 100,00 % 1.765,66 1.765,66 100,00 % -- -- -- 11.542.123,5 11.442.412,8 99,14 %

17A000741 SERVICO NACIONAL DE 12.427,99 11.886,08 95,64 % 86.458,16 84.318,38 97,53 % 176,40 176,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 99.062,55 96.380,86 97,29 %

63
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MIGRACAO
17A000841 COMANDO GERAL DA POLICIA 26.249,14 26.249,14 100,00 % 1.932.661,53 1.932.661,53 100,00 % 7.594,99 7.594,99 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.966.505,66 1.966.505,66 100,00 %

17A000941 SERVICO NACIONAL DE 1.049,75 1.049,75 100,00 % 14.238,55 14.238,55 100,00 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.348,30 15.348,30 100,00 %
SALVACAO PUBLICA
17A001041 FORCA DE INTERVENCAO 1.623,18 1.623,18 100,00 % 22.570,33 22.570,33 100,00 % 1.077,12 1.077,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.270,63 25.270,63 100,00 %
RAPIDA
17A001141 ACADEMIA DE CIENCIAS 132.301,28 132.099,68 99,85 % 104.140,72 103.033,38 98,94 % -- -- -- 868,73 868,73 100,00 % -- -- -- 237.310,72 236.001,78 99,45 %
POLICIAIS
17A002641 SERVICOS SOCIAIS DA POLICIA 3.510,22 3.031,73 86,37 % 19.850,66 16.698,92 84,12 % 25.751,15 25.751,15 100,00 % -- -- -- 13.700,00 3.300,00 24,09 % 62.812,03 48.781,80 77,66 %
DA REPUBLICA DE
MOCAMBIQUE
17A002741 DIRECCAO NACIONAL DE 2.711,73 2.612,75 96,35 % 23.162,30 22.204,55 95,87 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.944,03 24.887,30 95,93 %
IDENTIFICACAO CIVIL
17A003841 SERVICO NACIONAL DE 18.033,21 18.033,21 100,00 % 75.809,20 75.809,20 100,00 % 7.768,45 7.768,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 101.610,86 101.610,86 100,00 %
INVESTIGACAO CRIMINAL
17B000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.836,94 1.673,20 91,09 % 18.378,02 18.378,02 100,00 % 1.148,43 1.148,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.363,38 21.199,64 99,23 %
PRM DE NIASSA
17C000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.506,26 1.353,71 89,87 % 12.517,39 11.588,32 92,58 % 1.087,43 1.087,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.111,07 14.029,45 92,84 %
PRM DE CABO DELGADO
17D000141 COMANDO PROVINCIAL DA 2.164,99 1.944,52 89,82 % 28.894,14 28.894,14 100,00 % 2.100,22 2.100,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.159,35 32.938,88 99,34 %
PRM DE NAMPULA
17E000141 COMANDO PROVINCIAL DA 2.005,91 1.817,93 90,63 % 20.490,02 20.490,02 100,00 % 1.070,00 1.070,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.565,93 23.377,95 99,20 %
PRM DA ZAMBEZIA
17F000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.564,70 1.422,63 90,92 % 20.038,50 20.038,50 100,00 % 3.162,91 3.162,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.766,11 24.624,04 99,43 %
PRM DE TETE
17G000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.516,05 1.364,44 90,00 % 13.975,71 13.831,71 98,97 % 1.167,35 1.167,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.659,11 16.363,50 98,23 %
PRM DE MANICA
17H000141 COMANDO PROVINCIAL DA 3.028,72 2.725,55 89,99 % 20.745,43 20.745,43 100,00 % 1.450,00 1.450,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.224,15 24.920,98 98,80 %
PRM DE SOFALA
17I000141 COMANDO PROVINCIAL DA 2.560,00 2.304,00 90,00 % 16.482,05 16.482,05 100,00 % 1.779,82 1.779,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.821,87 20.565,87 98,77 %
PRM DE INHAMBANE
17J000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.370,29 1.232,55 89,95 % 20.249,24 20.249,24 100,00 % 736,23 707,73 96,13 % -- -- -- 550,00 495,00 90,00 % 22.905,76 22.684,52 99,03 %
PRM DE GAZA
17K000141 COMANDO PROVINCIAL DA 3.548,75 3.547,75 99,97 % 20.179,48 20.179,48 100,00 % 3.049,60 2.905,30 95,27 % -- -- -- -- -- -- 26.777,83 26.632,53 99,46 %
PRM DE MAPUTO
17K001041 ESCOLA PRATICA DA PRM - 361,36 361,36 100,00 % 4.726,14 4.726,14 100,00 % 120,00 120,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.207,50 5.207,50 100,00 %
MATALANE
17L000141 COMANDO PROVINCIAL DA 3.751,75 3.363,06 89,64 % 47.046,39 47.046,39 100,00 % 1.870,92 1.870,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.669,05 52.280,37 99,26 %
PRM DA CIDADE DE MAPUTO

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

19A000141 SERVICO DE INFORMACAO E 2.104.365,50 2.101.611,89 99,87 % 426.958,86 426.958,86 100,00 % 13.269,75 13.269,75 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.544.594,11 2.541.840,50 99,89 %
SEGURANCA DO ESTADO
19A000241 ACADEMIA DE ALTOS 5.679,00 5.679,00 100,00 % 37.354,11 37.354,11 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 43.033,11 43.033,11 100,00 %
ESTUDOS ESTRATEGICOS
21A000141 MINISTERIO DOS NEGOCIOS 219.295,80 219.295,80 100,00 % 110.963,62 110.963,62 100,00 % 110.290,03 110.290,03 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 440.549,44 440.549,44 100,00 %
ESTRANGEIROS E
21A001341 EMBAIXADAS E OUTRAS -- -- -- 9,61 0,00 0,00 % 2.201.995,21 2.201.995,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.202.004,82 2.201.995,21 100,00 %
REPRESENTACOES
DIPLOMATICAS
21A001441 INSTITUTO NACIONAL DE 4.092,31 3.977,30 97,19 % 7.611,81 7.611,81 100,00 % 28,91 28,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.733,04 11.618,02 99,02 %
APOIO AOS REFUGIADOS -
21A002641 INSTITUTO NACIONAL PARA AS 4.439,43 4.434,45 99,89 % 6.367,04 6.367,04 100,00 % 150,79 150,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.957,26 10.952,28 99,95 %
COMUNIDADES
MOCAMBICANAS NO EXTERIOR
21A002741 INSTITUTO NACIONAL DO MAR 10.759,35 10.662,79 99,10 % 11.989,79 11.989,79 100,00 % 149,94 149,94 100,00 % 72,42 72,42 100,00 % -- -- -- 22.971,51 22.874,95 99,58 %
E FRONTEIRAS
21A002841 COMISSAO NACIONAL DA 3.358,48 3.329,20 99,13 % 2.104,60 1.852,26 88,01 % 56,25 56,25 100,00 % 1.072,19 1.072,19 100,00 % -- -- -- 6.591,52 6.309,90 95,73 %

21A002941 COMISSAO INTERMINISTERIAL 582,09 339,50 58,32 % 8.442,59 8.422,19 99,76 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 9.024,68 8.761,69 97,09 %
PARA OS GRANDES EVENTOS
21A003041 INSTITUTO NACIONAL DE 7.528,74 7.528,74 100,00 % 3.490,97 3.490,97 100,00 % 117,20 117,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.136,91 11.136,91 100,00 %
DESMINAGEM
21C000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.196,73 2.156,79 98,18 % 1.489,34 1.489,34 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 119,56 107,60 90,00 % 3.815,63 3.763,73 98,64 %
INSTITUTO DE APOIO AOS
REFUGIADOS DE CABO
DELGADO
21D000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.512,21 2.493,15 99,24 % 1.404,32 1.404,32 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.921,53 3.902,47 99,51 %
INSTITUTO DE APOIO AOS
REFUGIADOS DE NAMPULA
21F000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.126,96 1.099,43 97,56 % 858,68 858,58 99,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.985,64 1.958,01 98,61 %
INSTITUTO DE APOIO AOS
REFUGIADOS DE TETE
21H000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 1.576,47 1.559,79 98,94 % 572,16 572,16 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.148,63 2.131,95 99,22 %
NACIONAL DE DESMINAGEM
DE SOFALA
23A000141 MINISTERIO DA JUSTICA E 87.558,17 86.970,95 99,33 % 29.148,99 29.148,99 100,00 % 1.485,12 1.485,12 100,00 % 2.176,88 2.153,55 98,93 % -- -- -- 120.369,17 119.758,61 99,49 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS
E RELIGIOSOS
23A000541 ESTABELECIMENTO 38.938,67 38.938,67 100,00 % 36.549,49 36.549,49 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % 6.131,64 6.131,64 100,00 % -- -- -- 81.649,80 81.649,80 100,00 %
PENITENCIARIO PREVENTIVO
DA CIDADE DE MAPUTO

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

23A000641 ESTABELECIMENTO 45.847,05 45.754,42 99,80 % 20.497,72 19.795,76 96,58 % 838,10 838,10 100,00 % 1.098,33 1.098,33 100,00 % -- -- -- 68.281,19 67.486,60 98,84 %
PENITENCIARIO ESPECIAL
PARA MULHERES
23A000741 SERVICO NACIONAL DAS 171.800,90 171.188,52 99,64 % 178.437,82 178.330,03 99,94 % 991,10 991,10 100,00 % 4.515,89 4.515,89 100,00 % -- -- -- 355.745,71 355.025,55 99,80 %
PRISOES
23A000841 PENITENCIARIA ESPECIAL DE 55.410,01 55.374,13 99,94 % 31.691,16 30.685,97 96,83 % 85,00 85,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 87.186,17 86.145,10 98,81 %
MAXIMA SEGURANCA DA
MACHAVA
23A000941 CENTRO DE FORMACAO 12.623,98 12.309,48 97,51 % 18.682,09 18.682,09 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 31.316,07 31.001,57 99,00 %
JURÍDICA E JUDICIARIA
23A001041 INSTITUTO DO PATROCINIO E 15.636,35 15.570,68 99,58 % 3.250,06 2.925,05 90,00 % 819,06 819,06 100,00 % 246,08 246,08 100,00 % -- -- -- 19.951,54 19.560,86 98,04 %
ASSISTENCIA JURÍDICA
23A001141 ESCOLA SECUNDARIA DA 6.728,69 6.703,33 99,62 % 1.331,01 1.247,00 93,69 % 10,00 10,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.069,70 7.960,33 98,64 %
CADEIA CENTRAL DE MAPUTO
- UGB
23A001241 CADEIA CENTRAL DE MAPUTO 76.811,85 76.811,85 100,00 % 77.231,60 77.231,60 100,00 % 485,00 485,00 100,00 % 9.315,78 9.315,78 100,00 % -- -- -- 163.844,22 163.844,22 100,00 %
- UGB
23A001541 COMISSAO NACIONAL DOS 5.777,09 5.569,31 96,40 % 6.287,72 6.027,30 95,86 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 12.064,81 11.596,62 96,12 %
DIREITOS HUMANOS
23B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.258,34 25.221,19 99,85 % 1.138,73 1.138,73 100,00 % 86,55 86,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.483,62 26.446,47 99,86 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NIASSA
23B000241 ESTABELECIMENTO 51.916,64 51.871,79 99,91 % 23.460,51 23.460,51 100,00 % 25,50 25,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.402,66 75.357,81 99,94 %
PENITENCIÁRIO PROVINCIAL
DE NIASSA
23B000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 15.066,05 15.016,63 99,67 % 1.254,34 1.254,34 100,00 % 39,22 39,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.359,61 16.310,19 99,70 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE NIASSA
23C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 27.209,40 27.118,25 99,67 % 2.230,81 2.143,93 96,11 % 390,92 390,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.831,12 29.653,09 99,40 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE CABO
23C000241 ESTABELECIMENTO 73.406,84 73.277,15 99,82 % 22.401,02 21.070,64 94,06 % 627,42 627,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.435,28 94.975,21 98,49 %
PENITENCIÁRIO PROVINCIAL
DE CABO DELGADO
23C000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 12.812,06 12.795,13 99,87 % 819,93 796,13 97,10 % 257,30 257,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.889,29 13.848,56 99,71 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE CABO DELGADO
23D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 34.291,56 34.177,24 99,67 % 1.788,71 1.788,71 100,00 % 152,72 152,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.232,99 36.118,67 99,68 %
JUSTICA, ASSUNTOS

66
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NAMPULA
23D000241 ESTABELECIMENTO 101.108,79 100.730,42 99,63 % 34.282,85 34.282,85 100,00 % 498,59 498,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 135.890,24 135.511,87 99,72 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE NAMPULA
23D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 18.647,57 18.562,64 99,54 % 875,40 875,40 100,00 % 12,75 12,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.535,72 19.450,79 99,57 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE NAMPULA
23D000941 ESTABELECIMENTO 51.771,00 51.436,56 99,35 % 46.669,23 46.669,23 100,00 % 302,47 302,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.742,70 98.408,26 99,66 %
PENITENCIARIO REGIONAL
NORTE - NAMPULA
23E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 43.895,06 43.855,87 99,91 % 2.179,54 2.179,54 100,00 % 325,63 325,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.400,23 46.361,04 99,92 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DA ZAMBEZIA
23E000241 CADEIA PROVINCIAL DA 46.319,38 46.244,93 99,84 % 38.217,22 38.217,22 100,00 % 761,04 761,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.297,64 85.223,19 99,91 %
ZAMBEZIA
23E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 9.908,29 9.889,04 99,81 % 1.071,89 1.071,89 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.000,18 10.980,93 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DA ZAMBEZIA
23F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 31.788,75 31.699,15 99,72 % 3.461,47 3.461,47 100,00 % 71,28 71,28 100,00 % 161,95 161,95 100,00 % -- -- -- 35.483,45 35.393,85 99,75 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE TETE
23F000241 ESTABELECIMENTO 47.968,52 47.877,49 99,81 % 25.701,68 25.701,68 100,00 % 198,76 198,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.868,96 73.777,93 99,88 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE TETE
23F000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 9.913,93 9.858,80 99,44 % 1.692,68 1.692,68 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.621,61 11.566,48 99,53 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE TETE
23G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 28.263,19 28.205,53 99,80 % 2.585,28 2.462,88 95,27 % 384,13 384,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.232,60 31.052,54 99,42 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MANICA
23G000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 4.788,42 4.751,13 99,22 % 863,21 775,28 89,81 % 22,97 22,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.674,59 5.549,37 97,79 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE MANICA
23G000941 ESTABELECIMENTO 60.564,40 60.471,12 99,85 % 28.265,96 28.230,60 99,87 % 512,94 512,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 89.343,30 89.214,66 99,86 %
PENITENCIARIO REGIONAL
CENTRO - MANICA
23H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 26.495,26 26.465,15 99,89 % 1.576,25 1.576,25 100,00 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.156,51 28.126,40 99,89 %

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE SOFALA
23H000241 ESTABELECIMENTO 66.320,83 66.239,05 99,88 % 25.813,71 25.813,71 100,00 % 219,59 219,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 92.354,13 92.272,35 99,91 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE SOFALA
23H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 7.165,80 7.152,30 99,81 % 831,99 831,99 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.002,78 7.989,28 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE SOFALA
23I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 27.313,75 27.253,75 99,78 % 916,69 916,69 100,00 % 89,06 89,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.319,49 28.259,49 99,79 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE INHAMBANE
23I000241 ESTABELECIMENTO 63.590,66 63.390,66 99,69 % 27.689,81 27.689,81 100,00 % 365,82 365,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.646,30 91.446,30 99,78 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE INHAMBANE
23I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 6.489,16 6.393,15 98,52 % 2.039,43 2.039,43 100,00 % 190,46 190,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.719,05 8.623,04 98,90 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE INHAMBANE
23J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 26.299,07 26.228,08 99,73 % 3.005,04 3.005,04 100,00 % 121,98 121,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.426,08 29.355,09 99,76 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE GAZA
23J000241 ESTABELECIMENTO 47.667,90 47.625,48 99,91 % 27.086,69 27.076,89 99,96 % 17.055,90 17.033,40 99,87 % -- -- -- -- -- -- 91.810,49 91.735,77 99,92 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE GAZA
23J000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 8.372,63 8.348,52 99,71 % 1.755,13 1.755,13 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.132,76 10.108,65 99,76 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE GAZA
23J000941 ESTABELECIMENTO 42.300,33 42.276,01 99,94 % 28.315,05 28.315,05 100,00 % 8.075,00 8.075,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 78.690,38 78.666,06 99,97 %
PENITENCIARIO REGIONAL
SUL - MABALANE
23K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 64.686,67 64.685,79 100,00 % 1.726,20 1.726,20 100,00 % 122,48 122,48 100,00 % 375,75 273,78 72,86 % -- -- -- 66.911,09 66.808,25 99,85 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO
PROVINCIA
23K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 19.245,72 19.178,49 99,65 % 4.470,99 4.470,99 100,00 % 115,00 115,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.831,71 23.764,49 99,72 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE MAPUTO
PROVINCIA
23K080741 ESTABELECIMENTO 27.524,25 27.524,25 100,00 % 15.073,78 15.073,78 100,00 % 325,00 325,00 100,00 % 284,34 284,34 100,00 % -- -- -- 43.207,36 43.207,36 100,00 %

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PENITENCIÁRIO ESPECIAL DE
RECUPERACAO JUVENIL DE
BOANE
23L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 60.731,42 60.657,19 99,88 % 2.591,13 2.591,13 100,00 % 317,48 317,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 63.640,03 63.565,80 99,88 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO
CIDADE
23L000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 11.406,32 11.294,71 99,02 % 3.060,39 3.060,39 100,00 % 662,61 662,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.129,32 15.017,71 99,26 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE MAPUTO CIDADE
25A000141 MINISTERIO DA 83.847,25 83.847,25 100,00 % 246.300,65 246.300,65 100,00 % 4.225,74 4.225,74 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 334.373,64 334.373,64 100,00 %
ADMINISTRACAO ESTATAL E
FUNCAO PUBLICA
25A001241 COMISSAO NACIONAL DE 53.956,08 53.956,08 100,00 % 14.525,01 14.525,01 100,00 % 3.972,03 3.972,03 100,00 % 2.341,42 2.341,42 100,00 % -- -- -- 74.794,54 74.794,54 100,00 %
ELEICOES
25A001341 INSTITUTO DE NOMES 6.657,65 6.643,63 99,79 % 3.620,65 3.592,53 99,22 % 197,03 197,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.475,33 10.433,19 99,60 %
GEOGRAFICOS DE
MOCAMBIQUE
25A001541 SECRETARIADO TECNICO DE 37.861,67 37.413,07 98,82 % 14.749,14 13.396,38 90,83 % 207,17 207,17 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 52.817,98 51.016,62 96,59 %
ADMINISTRACAO ELEITORAL
25A001641 INSTITUTO NACIONAL DE 41.369,05 41.369,05 100,00 % 20.450,78 13.450,78 65,77 % 302.713,92 302.713,92 100,00 % 1.042,62 1.042,62 100,00 % -- -- -- 365.576,37 358.576,37 98,09 %
GESTAO DAS CALAMIDADES
25A002441 INSTITUTO SUPERIOR DE 32.243,48 32.243,48 100,00 % 19.652,63 18.451,15 93,89 % 2.293,45 2.293,45 100,00 % 0,00 0,00 -- 7.073,55 3.769,51 53,29 % 61.263,11 56.757,59 92,65 %
ADMINISTRACAO PUBLICA
25A002541 CENTRO DE DOCUMENTACAO 9.318,19 9.206,92 98,81 % 8.420,74 5.458,21 64,82 % 178,14 178,14 100,00 % 108,35 108,35 100,00 % -- -- -- 18.025,43 14.951,63 82,95 %
E INFORMACAO DE
25B000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 25.141,92 24.920,11 99,12 % 3.643,11 3.643,11 100,00 % 145,77 145,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.930,80 28.708,99 99,23 %
NIASSA
25B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 17.939,51 17.189,23 95,82 % 1.618,73 1.618,73 100,00 % 52,82 52,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.611,06 18.860,78 96,17 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE NIASSA
25B000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.287,13 6.255,12 99,49 % 1.136,04 1.136,04 100,00 % 4.107,54 4.107,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.530,71 11.498,70 99,72 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE NIASSA
25B001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 25.356,93 25.266,63 99,64 % 3.074,66 2.310,56 75,15 % 147,46 147,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.579,05 27.724,64 97,01 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E
AUTARQUICA DO NIASSA
25C000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 21.753,60 21.559,78 99,11 % 8.747,35 8.734,34 99,85 % 2.518,95 2.518,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.019,90 32.813,07 99,37 %
CABO DELGADO

69
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.061,55 11.423,75 94,71 % 2.903,47 2.903,47 100,00 % 114,97 114,97 100,00 % 131,25 119,67 91,18 % -- -- -- 15.211,24 14.561,87 95,73 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE CABO DELGADO
25C000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 3.360,73 3.333,56 99,19 % 558,42 558,42 100,00 % 1.977,28 1.977,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.896,43 5.869,26 99,54 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE CABO
DELGADO
25D000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 27.396,57 27.187,04 99,24 % 7.435,88 7.435,88 100,00 % 813,87 813,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.646,32 35.436,79 99,41 %
NAMPULA
25D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 21.738,80 20.726,33 95,34 % 6.543,31 6.543,31 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.292,11 27.279,64 96,42 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE NAMPULA
25D000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.544,93 4.481,08 98,60 % 2.229,65 2.229,65 100,00 % 10.546,35 10.546,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.320,92 17.257,07 99,63 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE NAMPULA
25D003141 INSTITUTO NACIONAL DE 2.159,24 2.139,24 99,07 % 221,85 221,85 100,00 % 548,25 548,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.929,34 2.909,34 99,32 %
GESTAO DE CALAMIDADES
25E000141 SECRETARIA PROVINCIAL DA 20.999,14 20.794,73 99,03 % 15.440,84 15.439,80 99,99 % 234,15 234,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.674,12 36.468,67 99,44 %
ZAMBEZIA
25E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19.723,99 18.960,24 96,13 % 2.353,88 2.322,12 98,65 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 22.077,87 21.282,36 96,40 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DA ZAMBEZIA
25E000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.002,66 5.973,39 99,51 % 1.316,15 1.238,95 94,13 % 4.181,10 4.181,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.499,91 11.393,44 99,07 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DA ZAMBEZIA
25F000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 25.452,47 25.287,31 99,35 % 23.153,14 23.153,14 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 53,99 53,99 100,00 % -- -- -- 48.679,60 48.514,44 99,66 %
TETE
25F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.455,15 12.080,41 96,99 % 2.891,30 2.891,30 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.356,45 14.981,71 97,56 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE TETE
25F000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.316,90 6.298,59 99,71 % 2.097,00 2.097,00 100,00 % 95.519,86 95.519,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 103.933,76 103.915,45 99,98 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE TETE
25G000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 23.928,74 23.824,74 99,57 % 9.162,24 9.111,24 99,44 % 295,94 295,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.386,92 33.231,92 99,54 %
MANICA
25G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 49.328,47 48.859,72 99,05 % 3.015,85 2.919,97 96,82 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.374,33 51.809,70 98,92 %
SECRETARIADO TECNICO DA

70
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE MANICA
25G000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.372,93 4.340,91 99,27 % 1.790,30 1.611,18 89,99 % 4.006,90 4.006,90 100,00 % -- -- -- 113,45 99,57 87,76 % 10.283,59 10.058,57 97,81 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE MANICA
25H000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 21.171,75 21.032,99 99,34 % 12.716,06 12.716,06 100,00 % 92,00 92,00 100,00 % 409,71 409,71 100,00 % -- -- -- 34.389,52 34.250,76 99,60 %
SOFALA
25H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 13.135,77 13.068,69 99,49 % 1.812,00 1.812,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 758,99 758,99 100,00 % -- -- -- 15.706,76 15.639,68 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE SOFALA
25H000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 8.888,32 8.874,51 99,84 % 355,61 355,61 100,00 % 3.140,36 3.140,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.384,29 12.370,48 99,89 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE SOFALA
25H001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 14.482,46 14.422,38 99,59 % 7.051,34 7.005,75 99,35 % 249,83 249,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.783,62 21.677,95 99,51 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E
AUTARQUICA DE SOFALA
25H003741 DIRECCAO REGIONAL CENTRO 3.659,46 3.642,32 99,53 % 505,99 505,99 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 1.799,96 90,00 % 6.180,46 5.963,27 96,49 %
DO INGC EM SOFALA
25I000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 19.268,69 18.908,69 98,13 % 26.721,98 26.721,98 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.010,67 45.650,67 99,22 %
INHAMBANE
25I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.122,38 9.946,38 98,26 % 1.835,97 1.835,97 100,00 % 73,13 73,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.031,48 11.855,48 98,54 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE INHAMBANE
25I000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.769,26 4.729,26 99,16 % 1.564,00 1.564,00 100,00 % 3.723,00 3.723,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.056,26 10.016,26 99,60 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE INHAMBANE
25I000441 DIRECCAO REGIONAL SUL DO 3.136,94 3.016,94 96,17 % 1.700,00 1.700,00 100,00 % 2.990,00 2.990,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.826,94 7.706,94 98,47 %
INGC SUL INHAMBANE
25J000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 14.657,40 14.561,75 99,35 % 8.859,31 8.859,31 100,00 % 57,50 57,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.574,21 23.478,56 99,59 %
GAZA
25J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.615,93 8.571,96 99,49 % 1.353,62 1.353,62 100,00 % 242,76 242,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.212,31 10.168,34 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE GAZA
25J000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 3.699,11 3.662,12 99,00 % 2.228,71 2.228,71 100,00 % 7.552,86 7.552,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.480,67 13.443,68 99,73 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE GAZA
25K000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 23.406,94 23.406,94 100,00 % 24.387,30 24.387,30 100,00 % 115,00 115,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.909,24 47.909,24 100,00 %
MAPUTO PROVINCIA

71
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 25.373,34 24.949,46 98,33 % 7.037,83 7.037,83 100,00 % 125,70 125,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.536,86 32.112,98 98,70 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE MAPUTO PROVINCIA
25K000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 5.867,79 5.807,88 98,98 % 1.300,20 1.300,20 100,00 % 3.316,65 3.316,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.484,64 10.424,73 99,43 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE MAPUTO
PROVINCIA
25K001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 25.187,18 24.721,08 98,15 % 11.093,96 8.476,16 76,40 % 128,30 128,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.409,44 33.325,54 91,53 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E
AUTARQUICA DA PROVINCIA
DE MAPUTO
25L000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 14.140,70 14.035,71 99,26 % 7.252,65 7.252,65 100,00 % 251,12 251,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.644,47 21.539,48 99,51 %
MAPUTO CIDADE
25L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 14.106,68 13.964,95 99,00 % 2.298,30 2.298,30 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.419,98 16.278,25 99,14 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE MAPUTO CIDADE
25L001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 3.545,59 3.071,15 86,62 % 666,35 666,35 100,00 % 1.164,50 1.164,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.376,44 4.902,00 91,18 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE MAPUTO
CIDADE
27A000141 MINISTERIO DA ECONOMIA E 434.403,50 434.147,71 99,94 % 78.996,87 64.903,87 82,16 % 7.721,86 7.721,86 100,00 % 3.307,10 3.214,62 97,20 % -- -- -- 524.429,33 509.988,07 97,25 %
FINANCAS
27A001241 INSPECCAO GERAL DE 102.577,68 102.577,68 100,00 % 36.214,23 35.831,99 98,94 % 210,00 210,00 100,00 % 12.545,54 12.545,54 100,00 % -- -- -- 151.547,45 151.165,22 99,75 %
FINANCAS
27A001541 INSPECCAO GERAL DE JOGOS 39.740,96 39.465,83 99,31 % 17.585,85 3.853,77 21,91 % 70,03 70,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.396,84 43.389,63 75,60 %

27A001641 INSTITUTO DE GESTAO DAS 104.357,96 103.726,81 99,40 % 19.097,58 18.147,88 95,03 % 4.662,93 4.662,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 128.118,47 126.537,62 98,77 %
PARTICIPACOES DO ESTADO
27A001741 GABINETE DE INFORMACAO 19.634,15 19.634,15 100,00 % 6.205,64 6.144,49 99,01 % 3.580,97 3.580,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.420,77 29.359,62 99,79 %
FINANCEIRA DE MOCAMBIQUE
27A002141 BOLSA DE VALORES DE 70.001,33 69.936,13 99,91 % 867,90 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 18.500,00 0,00 0,00 % 89.369,23 69.936,13 78,26 %
MOCAMBIQUE
27A002241 AUTORIDADE TRIBUTARIA DE 3.721.265,23 3.719.992,87 99,97 % 166.224,60 147.258,55 88,59 % 15.574,47 15.574,47 100,00 % 14.314,94 14.314,94 100,00 % -- -- -- 3.917.379,24 3.897.140,83 99,48 %
MOCAMBIQUE
27A002541 DIRECCAO GERAL DA -- -- -- -- -- -- -- -- -- 247.044,50 208.098,61 84,24 % -- -- -- 247.044,50 208.098,61 84,24 %
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
DOS IMPOSTOS - (INCLUI IRPS
E IRPC)
27A005241 INSTITUTO DE SUPERVISAO DE 52.105,81 52.032,83 99,86 % 1.583,12 1.424,81 90,00 % 1.350,82 1.350,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 55.039,74 54.808,45 99,58 %
SEGUROS DE MOCAMBIQUE
72
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

27A006041 AGENCIA DE 18.205,78 18.045,56 99,12 % 2.219,53 1.995,97 89,93 % 105,00 105,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.530,31 20.146,52 98,13 %
DESENVOLVIMENTO DO VALE
DO ZAMBEZE
27A006341 FUNDO DE APOIO A 4.339,40 4.312,03 99,37 % 435,35 175,95 40,41 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.774,75 4.487,98 93,99 %
REABILITACAO DA ECONOMIA
27A006441 INSTITUTO NACIONAL DE 151.057,78 150.457,17 99,60 % 7.865,95 5.212,03 66,26 % 1.482,56 1.482,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 160.406,30 157.151,77 97,97 %
ESTATISTICA
27A006841 INSTITUTO NACIONAL DE 65.361,26 65.181,26 99,72 % 10.582,59 9.445,59 89,26 % 10.549.752,28 10.549.752,28 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 10.625.696,1 10.624.379,1 99,99 %
PREVIDENCIA SOCIAL
27B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 47.482,44 47.198,03 99,40 % 16.378,47 16.378,47 100,00 % 165,82 165,82 100,00 % 37,45 36,83 98,36 % -- -- -- 64.064,18 63.779,15 99,56 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
NIASSA
27B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 387,37 348,51 89,97 % 17.253,44 17.253,44 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.665,81 17.626,95 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DO
NIASSA
27B003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.359,63 12.321,74 99,69 % 1.455,18 1.455,18 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.834,81 13.796,92 99,73 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE NIASSA
27B003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 37,76 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 37,76 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE NIASSA
27C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 55.930,52 53.279,27 95,26 % 29.054,80 25.550,62 87,94 % 2.475,80 1.176,85 47,53 % 1.718,56 1.475,62 85,86 % 1.372,72 1.235,45 90,00 % 90.552,40 82.717,80 91,35 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
CABO DELGADO
27C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 388,04 348,71 89,86 % 17.861,51 17.861,51 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.269,55 18.230,22 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
CABO DELGADO
27C003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 13.211,36 13.143,41 99,49 % 757,27 743,67 98,20 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.993,64 13.912,09 99,42 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE CABO
DELGADO
27C003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 71,40 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE CABO
DELGADO
27D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 60.271,51 59.934,74 99,44 % 11.918,20 11.918,20 100,00 % 168,00 168,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 72.357,70 72.020,93 99,53 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
NAMPULA
27D001441 DELEGAÇÃO REGIONAL 523,83 523,83 100,00 % 23.688,77 23.688,77 100,00 % 29,75 29,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.242,35 24.242,35 100,00 %
NORTE DA AT DE NACALA -
27D001541 DELEGAÇÃO REGIONAL DA 24.031,75 23.837,34 99,19 % 1.342,36 1.342,36 100,00 % 51,66 51,66 100,00 % 2.400,00 2.398,76 99,95 % -- -- -- 27.825,77 27.630,12 99,30 %

73
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INSPECCAO GERAL DE
FINANCAS - NORTE
27D001741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 58,20 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 58,20 0,00 0,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
NAMPULA
27D002041 ZONA ECONOMICA ESPECIAL 4.730,19 4.651,00 98,33 % 1.551,36 1.551,36 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.306,55 6.227,36 98,74 %
DE NACALA
27D003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 16.429,71 16.356,80 99,56 % 656,98 656,98 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.096,69 17.023,78 99,57 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE NAMPULA
27D003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 20,00 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOÇÃO DE
INVESTIMENTO DE NAMPULA
27E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 62.414,97 62.008,78 99,35 % 22.610,87 22.295,63 98,61 % 415,05 327,41 78,88 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 85.440,89 84.631,81 99,05 %
ECONOMIA E FINANCAS DA
ZAMBEZIA
27E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 372,65 335,30 89,98 % 16.962,54 16.962,49 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.355,19 17.317,79 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DA
ZAMBEZIA
27E003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.412,45 8.391,29 99,75 % 1.204,29 1.204,27 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.621,74 9.600,56 99,78 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DA ZAMBEZIA
27E003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 17,11 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 17,11 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DA ZAMBEZIA
27F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 42.920,21 42.497,11 99,01 % 17.297,52 17.297,52 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 60.752,74 59.829,64 98,48 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
TETE
27F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 418,05 376,20 89,99 % 19.226,43 19.226,43 100,00 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.689,48 19.647,63 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
TETE
27F003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 17.103,48 17.070,66 99,81 % 2.174,64 2.174,64 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.283,12 19.250,30 99,83 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE TETE
27F003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 71,40 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE TETE
27G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 48.872,00 48.602,60 99,45 % 12.598,66 9.898,57 78,57 % 370,73 370,73 100,00 % 2.260,71 2.260,71 100,00 % -- -- -- 64.102,10 61.132,61 95,37 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
MANICA
27G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 290,88 261,75 89,99 % 14.720,52 14.662,04 99,60 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.031,40 14.943,79 99,42 %

74
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
MANICA
27G003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.046,69 9.012,23 99,62 % 1.245,22 1.126,46 90,46 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.316,91 10.163,69 98,51 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE MANICA
27G003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19,04 0,00 0,00 % 14,96 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 34,00 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE MANICA
27H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 55.284,30 55.191,92 99,83 % 7.083,24 7.083,24 100,00 % 73,37 73,37 100,00 % 1.359,70 1.088,57 80,06 % -- -- -- 63.800,62 63.437,12 99,43 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
SOFALA
27H001341 DELEGAÇÃO REGIONAL DA 27.532,45 27.424,10 99,61 % 1.641,85 1.641,85 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 1.840,00 1.804,03 98,05 % -- -- -- 31.024,30 30.879,98 99,53 %
INSPECCAO GERAL DE
FINANCAS - CENTRO
27H001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 501,50 451,35 90,00 % 23.517,21 23.517,21 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.048,71 23.998,56 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
SOFALA
27H003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 11.640,01 11.588,72 99,56 % 2.318,07 2.318,07 100,00 % 293,32 293,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.251,40 14.200,11 99,64 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE SOFALA
27H003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.110,72 3.094,56 99,48 % 309,07 260,07 84,14 % 10,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 3.429,79 3.354,63 97,81 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE SOFALA
27I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 56.365,90 55.833,40 99,06 % 17.400,50 17.399,58 99,99 % 227,43 227,43 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 73.993,83 73.460,41 99,28 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
INHAMBANE
27I001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 388,58 349,72 90,00 % 19.032,16 19.032,16 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.440,74 19.401,88 99,80 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
INHAMBANE
27I003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.619,86 9.499,86 98,75 % 2.720,00 2.720,00 100,00 % 364,49 364,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.704,35 12.584,35 99,06 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE INHAMBANE
27I003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.504,72 3.364,72 96,01 % 2.720,00 2.720,00 100,00 % 140,00 140,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.364,72 6.224,72 97,80 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE INHAMBANE
27J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 36.915,87 36.915,87 100,00 % 9.818,28 9.818,28 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 46.734,16 46.734,16 100,00 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
GAZA
27J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 341,95 307,75 90,00 % 14.406,60 14.406,60 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.773,55 14.739,35 99,77 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
GAZA

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

27J003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.601,77 8.565,38 99,58 % 1.274,25 1.274,25 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.876,02 9.839,63 99,63 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE GAZA
27J003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19,04 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19,04 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE GAZA
27K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 81.917,96 81.670,90 99,70 % 18.660,32 18.660,32 100,00 % 619,84 619,84 100,00 % 2.238,99 1.923,44 85,91 % -- -- -- 103.437,11 102.874,50 99,46 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
MAPUTO PROVINCIA - UGB
27K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 235,77 235,76 100,00 % 21.951,31 21.951,31 100,00 % 100,00 100,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.287,08 22.287,07 100,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
MAPUTO PROVINCIA
27K003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 13.300,89 13.300,80 100,00 % 1.466,90 1.466,90 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 14.767,78 14.767,69 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE MAPUTO
PROVINCIA
27K003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE MAPUTO -
PROVINCIA
27L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 66.488,33 65.962,70 99,21 % 14.565,28 14.565,28 100,00 % 2.100,56 2.100,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 83.154,16 82.628,54 99,37 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
MAPUTO CIDADE
27L001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 163,77 146,45 89,42 % 28.185,15 28.185,15 100,00 % 65,00 65,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.413,92 28.396,60 99,94 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
MAPUTO CIDADE
27L003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.302,40 12.285,93 99,87 % 1.294,11 1.294,11 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.611,51 13.595,04 99,88 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE MAPUTO
CIDADE
27L003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 66,88 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 66,88 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOÇÃO DE
INVESTIMENTO DE MAPUTO
CIDADE
31A000141 MINISTERIO DO TRABALHO 66.865,48 66.284,84 99,13 % 17.390,97 17.390,97 100,00 % 24.595,59 24.565,85 99,88 % 1.304,10 1.304,10 100,00 % -- -- -- 110.156,14 109.545,76 99,45 %
EMPREGO E SEGURANCA
SOCIAL
31A000941 DELEGAÇÃO DO MINISTERIO 10.642,77 10.439,53 98,09 % 5.546,96 4.992,25 90,00 % 12,75 12,75 100,00 % 1.146,81 1.146,81 100,00 % 167,94 151,15 90,00 % 17.517,23 16.742,49 95,58 %
DO TRABALHO - RAS
31A001041 INSTITUTO DR FORMACAO 13.783,98 13.460,99 97,66 % 1.227,22 1.092,49 89,02 % 336,68 336,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.347,87 14.890,15 97,02 %
PROFISSIONAL E ESTUDOS

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

LABORAIS "ALBERTO
31A001241 INSPECÇÃO GERAL DO 2.066,96 1.856,44 89,82 % 5.158,32 4.632,24 89,80 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.225,28 6.488,68 89,81 %
TRABALHO
31A001541 INSTITUTO NACIONAL DE 14.286,74 14.187,08 99,30 % 2.766,15 2.499,34 90,35 % 46,85 46,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.099,74 16.733,27 97,86 %
EMPREGO
31A001741 COMISSAO DE MEDIACAO E 3.910,96 3.825,25 97,81 % 1.054,46 948,44 89,95 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.965,42 4.773,69 96,14 %
ARBITRAGEM LABORAL
31B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.490,65 8.457,39 99,61 % 1.355,97 1.355,97 100,00 % 240,66 240,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.087,29 10.054,03 99,67 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
31B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.281,93 7.242,46 99,46 % 1.316,71 1.316,71 100,00 % 2.125,32 2.125,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.723,96 10.684,49 99,63 %
INEFP DE NIASSA
31B000841 CENTRO DE MEDIACAO E 2.843,88 2.735,97 96,21 % 863,76 863,76 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.817,64 3.709,73 97,17 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
NIASSA
31C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.591,63 6.560,22 99,52 % 1.529,09 1.529,09 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.125,72 8.094,31 99,61 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE CABO
DELGADO
31C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.598,78 5.422,63 96,85 % 1.202,03 1.202,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.800,81 6.624,66 97,41 %
INEFP DE CABO DELGADO
31C000841 CENTRO DE MEDIACAO E 1.859,37 1.846,53 99,31 % 462,87 462,87 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.327,25 2.314,41 99,45 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
CABO DELGADO
31C001041 DIRECCAO PROVINCIAL DE 1.529,61 1.529,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.529,61 1.529,61 100,00 %
INSPECCAO GERAL DO
TRABALHO
31D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.975,88 6.903,62 98,96 % 1.531,10 1.531,10 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.541,98 8.469,72 99,15 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
NAMPULA
31D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.231,07 7.192,80 99,47 % 812,60 812,60 100,00 % 5.107,66 5.107,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.151,33 13.113,06 99,71 %
INEFP DE NAMPULA
31D000841 CENTRO DE MEDIACAO E 3.831,67 3.784,47 98,77 % 426,86 426,86 100,00 % 37,29 37,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.295,82 4.248,62 98,90 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
NAMPULA
31E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 7.423,71 7.392,54 99,58 % 1.085,56 1.081,83 99,66 % 49,63 49,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.558,89 8.523,99 99,59 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DA
ZAMBEZIA

77
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

31E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.129,27 4.107,52 99,47 % 1.137,88 1.137,88 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.282,15 5.260,40 99,59 %
INEFP DA ZAMBEZIA
31E000841 CENTRO DE MEDIACAO E 2.023,77 1.850,67 91,45 % 702,30 696,41 99,16 % 10,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.736,07 2.547,08 93,09 %
ARBITRAGEM LABORAL DA
ZAMBEZIA
31F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 4.447,20 4.390,75 98,73 % 1.433,68 1.433,68 100,00 % 102,69 102,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.983,57 5.927,12 99,06 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE TETE
31F000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.238,22 7.205,72 99,55 % 11.606,91 4.713,38 40,61 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.855,13 11.929,10 63,27 %
INEFP DE TETE
31F000841 CENTRO DE MEDIACAO E 3.222,22 3.197,67 99,24 % 1.313,42 1.313,42 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.555,64 4.531,09 99,46 %
ALBITRAGEM LABORAL
31G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.140,52 6.108,58 99,48 % 893,47 824,12 92,24 % 452,92 452,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.486,92 7.385,63 98,65 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
MANICA
31G000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.461,53 5.411,66 99,09 % 2.256,52 2.045,87 90,66 % 103,74 103,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.821,79 7.561,27 96,67 %
INEFP DE MANICA
31G000841 CENTRO DE MEDIACAO E 1.726,81 1.661,24 96,20 % 606,73 566,01 93,29 % 12,75 12,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.346,29 2.240,00 95,47 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
MANICA
31G001041 INSPECCAO GERAL DO 353,55 353,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 353,55 353,55 100,00 %
TRABALHO DEELEGACAO DE
MANICA
31H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 9.500,30 9.470,99 99,69 % 861,86 861,86 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.397,16 10.367,85 99,72 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
SOFALA
31H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 11.410,11 11.306,69 99,09 % 1.930,73 1.930,73 100,00 % 209,96 209,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.550,80 13.447,38 99,24 %
INEFP DE SOFALA
31H000841 CENTRO DE MEDIACAO E 4.947,82 4.887,94 98,79 % 492,82 492,82 100,00 % 33,74 33,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.474,38 5.414,50 98,91 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
SOFALA
31I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 4.521,02 4.445,00 98,32 % 1.359,93 1.359,93 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.880,95 5.804,93 98,71 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
INHAMBANE
31I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.241,50 6.195,91 99,27 % 3.082,20 1.433,06 46,49 % 145,49 145,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.469,19 7.774,47 82,10 %
INEFP DE INHAMBANE
31I000841 CENTRO DE MEDIACAO E 2.526,29 2.467,69 97,68 % 679,98 679,98 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.221,27 3.162,67 98,18 %
ARBITRAGEM LABORAL DE

78
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INHAMBANE
31J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 4.812,21 4.770,65 99,14 % 772,15 772,15 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.614,36 5.572,80 99,26 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE GAZA
31J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.596,25 4.559,85 99,21 % 1.981,24 931,24 47,00 % 33,11 33,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.610,60 5.524,20 83,57 %
INEFP DE GAZA
31J000841 CENTRO DE MEDIACAO E 1.157,17 1.074,44 92,85 % 541,49 541,49 100,00 % 48,10 48,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.746,76 1.664,03 95,26 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
GAZA
31J001041 DELEGACAO PROVINCIAL DA 721,15 721,15 100,00 % 189,99 189,99 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 911,14 911,14 100,00 %
INSPECCAO GERAL DO
TRABALHO
31K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.962,10 8.946,40 99,82 % 2.635,23 2.635,23 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.617,33 11.601,63 99,86 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO PROVINCIA
31K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.629,06 6.629,06 100,00 % 1.775,53 1.775,53 100,00 % 86,00 86,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.490,59 8.490,59 100,00 %
INEFP DE MAPUTO PROVINCIA
31K000841 CENTRO DE MEDIACAO E 3.065,33 3.051,80 99,56 % 1.381,36 1.381,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.446,69 4.433,16 99,70 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
MAPUTO PROVINCIA
31L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 12.665,49 12.636,79 99,77 % 1.718,99 1.718,99 100,00 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.424,48 14.395,78 99,80 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO CIDADE
31L000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.198,63 14.828,51 97,56 % 6.427,69 6.314,35 98,24 % 510,65 510,65 100,00 % -- -- -- 1.700,00 0,00 0,00 % 23.836,97 21.653,50 90,84 %
INEFP DE MAPUTO CIDADE
31L000841 CENTRO DE MEDIACAO E 251,42 240,41 95,62 % 1.937,90 1.937,90 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.204,32 2.193,31 99,50 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
MAPUTO CIDADE
33A000141 MINISTERIO DA TERRA 126.449,18 126.029,84 99,67 % 14.136,93 14.136,93 100,00 % 5.121,24 5.121,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 145.707,36 145.288,02 99,71 %
AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL
33A001141 INSTITUTO MEDIO DE 15.095,37 15.040,98 99,64 % 5.826,63 4.987,19 85,59 % 390,53 390,53 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 21.312,53 20.418,70 95,81 %
PLANEAMENTO FISICO E
AMBIENTE
33A001641 FUNDO NACIONAL DE 8.796,01 8.741,77 99,38 % 4.589,21 4.121,88 89,82 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 13.385,22 12.863,65 96,10 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL
33A002341 ADMINISTRACAO NACIONAL 33.933,40 33.545,40 98,86 % 1.776,87 1.567,19 88,20 % 16.687,38 16.687,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.397,65 51.799,97 98,86 %
DAS AREAS DE

79
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

(ANAC)
33A002541 CENTRO NACIONAL DE 18.432,01 18.391,63 99,78 % 2.677,28 2.284,55 85,33 % 125,45 125,45 100,00 % 53,90 53,90 100,00 % -- -- -- 21.288,64 20.855,53 97,97 %
CARTOGRAFIA E
33A002641 INSTITUTO DE FORMACAO EM 17.702,32 17.692,56 99,94 % 1.879,60 1.774,38 94,40 % 36,69 36,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.618,61 19.503,63 99,41 %
ADMINISTRACAO DE TERRAS E
CARTOGRAFIA
33B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.475,61 25.424,92 99,80 % 1.148,79 1.148,79 100,00 % 199,86 199,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.824,26 26.773,57 99,81 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
NIASSA
33C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 32.596,70 27.367,72 83,96 % 2.831,56 2.178,42 76,93 % 349,51 349,51 100,00 % -- -- -- 748,00 491,78 65,75 % 36.525,77 30.387,43 83,19 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CABO DELGADO
33C000541 CENTRO DE PESQUISA DO 4.698,11 4.336,34 92,30 % 799,91 799,91 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.523,02 5.161,25 93,45 %
AMBIENTE MARINHO E
COSTEIRO EM CABO DELGADO
33D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.397,23 25.040,94 98,60 % 3.518,20 2.018,20 57,36 % 253,80 253,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.169,23 27.312,94 93,64 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
NAMPULA
33D000441 CENTRO DE 4.710,91 4.660,29 98,93 % 472,59 472,59 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.198,49 5.147,87 99,03 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL ZONAS
URBANAS EM NAMPULA
33E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 34.736,17 32.655,44 94,01 % 6.811,12 2.280,86 33,49 % 781,76 781,76 100,00 % -- -- -- 2.605,56 0,00 0,00 % 44.934,61 35.718,06 79,49 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DA
ZAMBEZIA
33F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 18.854,99 18.854,99 100,00 % 1.592,91 1.592,91 100,00 % 190,78 190,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.638,68 20.638,68 100,00 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
TETE
33G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 27.918,06 27.863,87 99,81 % 3.356,28 3.230,10 96,24 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.334,34 31.153,97 99,42 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
MANICA
33G000341 CENTRO DE 6.896,99 6.863,11 99,51 % 1.798,34 1.618,50 90,00 % 221,34 221,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.916,67 8.702,95 97,60 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL RECURSOS
NATURAIS EM MANICA

80
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

33H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 23.254,12 23.233,19 99,91 % 1.487,56 1.487,56 100,00 % 306,84 306,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.048,52 25.027,59 99,92 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
SOFALA
33I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 19.919,04 18.431,70 92,53 % 11.593,49 6.638,20 57,26 % 187,36 187,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.699,89 25.257,26 79,68 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
INHAMBANE
33J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 19.526,93 18.963,89 97,12 % 12.702,73 10.000,93 78,73 % 45,49 45,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.275,15 29.010,31 89,88 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
GAZA
33J000241 CENTRO DE 3.549,05 3.523,02 99,27 % 566,66 566,66 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.130,71 4.104,68 99,37 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL ZONAS
COSTEIRAS EM GAZA
33K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.669,54 24.666,49 96,09 % 15.698,80 11.112,83 70,79 % 129,95 129,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.498,28 35.909,27 86,53 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
MAPUTO PROVINCIA
35A000141 MINISTERIO DA AGRICULTURA 105.785,32 105.370,76 99,61 % 9.804,06 9.804,06 100,00 % 9.179,14 9.179,14 100,00 % 1.686,35 1.686,35 100,00 % -- -- -- 126.454,86 126.040,30 99,67 %
E SEGURANCA ALIMENTAR
35A001541 SECRETARIADO TECNICO DE 8.866,66 8.785,24 99,08 % 1.802,49 1.615,87 89,65 % 73,92 73,92 100,00 % -- -- -- 1.389,00 0,00 0,00 % 12.132,07 10.475,03 86,34 %
SEGURANCA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL - UGB
35A001641 INSTITUTO DO ALGODAO DE 37.062,31 31.338,53 84,56 % 9.239,86 9.239,86 100,00 % 2.290,96 2.290,96 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 48.593,13 42.869,35 88,22 %
MOCAMBIQUE
35A002141 INSTITUTO DE FOMENTO DO 11.365,85 11.265,16 99,11 % 989,72 890,40 89,96 % 234,21 234,21 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 12.589,78 12.389,77 98,41 %
CAJU
35A003641 INSTITUTO DE INVESTIGACAO 120.191,22 119.972,81 99,82 % 8.604,86 6.154,24 71,52 % 517,40 517,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 129.313,48 126.644,45 97,94 %
AGRARIA DE MOCAMBIQUE
35A004341 CENTRO DE PROMOCAO DA -- -- -- 40,03 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40,03 0,00 0,00 %
AGRICULTURA
35A004941 FUNDO DO 132.008,13 131.119,59 99,33 % 18.400,25 15.062,55 81,86 % 471,17 471,17 100,00 % -- -- -- 2.253,43 0,00 0,00 % 153.132,98 146.653,31 95,77 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
35A005041 INSTITUTO NACIONAL DE 10.772,28 10.593,21 98,34 % 796,45 638,66 80,19 % 0,00 0,00 -- 56,41 56,41 100,00 % -- -- -- 11.625,14 11.288,28 97,10 %
IRRIGACAO
35B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 58.760,81 58.697,69 99,89 % 8.402,16 7.247,62 86,26 % 225,00 225,00 100,00 % 273,98 273,98 100,00 % -- -- -- 67.661,95 66.444,29 98,20 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE NIASSA
35B002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 40.969,09 40.863,78 99,74 % 1.246,72 1.246,72 100,00 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.285,81 42.180,50 99,75 %

81
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NOROESTE DO IIAM DE NIASSA


35C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 29.066,12 28.734,73 98,86 % 13.719,00 12.704,27 92,60 % 174,96 174,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.960,08 41.613,96 96,87 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE CABO
35C001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 4.316,14 4.296,19 99,54 % 378,59 378,59 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.699,73 4.679,78 99,58 %
ALGODAO DE CABO DELGADO
35C002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 3.137,86 3.102,96 98,89 % 1.514,87 1.514,87 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.657,73 4.622,83 99,25 %
FOMENTO DE CAJU DE CABO
DELGADO
35D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 46.202,22 45.497,05 98,47 % 14.428,03 14.426,65 99,99 % 17.202,33 17.202,33 100,00 % 473,54 473,54 100,00 % 850,00 765,00 90,00 % 79.156,12 78.364,57 99,00 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE NAMPULA
35D001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.541,70 1.488,85 96,57 % 336,81 336,81 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.878,51 1.825,66 97,19 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
35D001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 4.947,25 4.895,59 98,96 % 1.571,51 1.571,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.518,76 6.467,10 99,21 %
ALGODAO DE NAMPULA
35D002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 8.883,51 8.839,97 99,51 % 2.650,85 2.650,85 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.544,36 11.500,82 99,62 %
FOMENTO DE CAJU DE
NAMPULA
35D002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 56.375,51 56.230,65 99,74 % 4.053,38 4.053,38 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 60.428,89 60.284,03 99,76 %
NORDESTE DO IIAM DE
NAMPULA - UGB
35E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 34.892,22 31.943,79 91,55 % 11.291,35 11.235,47 99,51 % 101,00 101,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.284,57 43.280,26 93,51 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DA ZAMBEZIA
35E001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.259,14 2.214,32 98,02 % 835,06 835,06 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.109,20 3.064,38 98,56 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTOOCAO
AGRARIO DA ZAMBEZIA
35E002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.069,94 6.017,54 99,14 % 957,42 956,37 99,89 % 43,90 43,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.071,26 7.017,81 99,24 %
FOMENTO DE CAJU DA
ZAMBEZIA
35F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 28.554,45 27.996,86 98,05 % 12.317,43 9.102,68 73,90 % 16.638,04 16.638,04 100,00 % -- -- -- 2.769,32 1.980,85 71,53 % 60.279,25 55.718,43 92,43 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE TETE
35G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 76.620,32 75.467,02 98,49 % 8.814,30 8.637,77 98,00 % 309,63 306,63 99,03 % -- -- -- -- -- -- 85.744,26 84.411,42 98,45 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE MANICA
35G001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.548,48 1.517,27 97,98 % 1.576,42 1.546,84 98,12 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.129,90 3.069,11 98,06 %
FUNDO DE

82
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

AGRARIO DE MANICA
35G002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.482,67 5.427,41 98,99 % 1.591,32 1.500,95 94,32 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 135,00 121,29 89,84 % 7.213,99 7.054,65 97,79 %
FOMENTO DE CAJU DE MANICA
35G002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 14.789,21 14.671,85 99,21 % 1.893,18 1.750,02 92,44 % 83,81 83,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.766,20 16.505,68 98,45 %
CENTRO DO IIAM DE MANICA
35G010441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 2.786,87 2.742,93 98,42 % 581,47 554,74 95,40 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.368,34 3.297,67 97,90 %
ALGODAO DE MANICA
35H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 31.110,42 30.809,94 99,03 % 17.699,02 17.582,72 99,34 % 759,98 759,98 100,00 % -- -- -- 12.738,39 688,00 5,40 % 62.307,80 49.840,64 79,99 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE SOFALA
35H001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 3.556,16 3.524,91 99,12 % 657,93 657,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.214,09 4.182,84 99,26 %
ALGODAO DE SOFALA
35H002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 2.420,55 2.378,81 98,28 % 1.800,57 1.250,57 69,45 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.221,12 3.629,38 85,98 %
FOMENTO DE CAJU DE
35I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 23.696,97 23.604,97 99,61 % 9.972,95 9.720,31 97,47 % 208,92 208,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.878,84 33.534,21 98,98 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE INHAMBANE
35I002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.943,37 5.867,37 98,72 % 2.056,20 1.956,20 95,14 % 60,17 60,17 100,00 % -- -- -- 200,00 180,00 90,00 % 8.259,74 8.063,74 97,63 %
FOMENTO DE CAJU DE
INHAMBANE
35J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 29.625,04 29.537,26 99,70 % 9.303,65 9.303,65 100,00 % 1.428,81 1.428,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 40.357,50 40.269,72 99,78 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE GAZA
35J001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.415,71 1.386,03 97,90 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.415,71 1.386,03 97,90 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
35J002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 3.339,43 3.321,53 99,46 % 807,05 807,05 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.146,48 4.128,58 99,57 %
FOMENTO DE CAJU DE GAZA
35J002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 54.905,64 54.835,33 99,87 % 2.614,49 2.614,49 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.630,13 57.559,82 99,88 %
SUL DO IIAM DE
GAZA/CHOKWE
35K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 40.384,11 39.697,72 98,30 % 10.183,88 8.346,94 81,96 % 580,58 580,58 100,00 % -- -- -- 1.181,92 1.063,00 89,94 % 52.330,49 49.688,24 94,95 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE MAPUTO
PROVINCIA
35K002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 4.404,18 4.265,90 96,86 % 1.360,92 1.278,35 93,93 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.845,10 5.624,24 96,22 %
FOMENTO DE CAJU DE
MAPUTO PROVINCIA
35L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 16.176,28 15.955,00 98,63 % 3.022,93 2.222,93 73,54 % 215,79 215,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.415,00 18.393,72 94,74 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA

83
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ALIMENTAR DE MAPUTO
CIDADE
37A000141 MINISTERIO DO MAR, AGUAS 44.087,61 43.624,54 98,95 % 7.296,39 6.890,93 94,44 % 220,89 220,89 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 51.604,89 50.736,36 98,32 %
INTERIORES E PESCAS
37A000541 ESCOLA DE PESCA 14.830,53 14.816,06 99,90 % 3.807,52 3.273,29 85,97 % 201,85 201,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.839,89 18.291,19 97,09 %

37A000641 ADMINISTRACAO NACIONAL 15.027,91 14.813,48 98,57 % 6.019,44 5.929,03 98,50 % 343,95 343,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.391,30 21.086,46 98,57 %
DAS PESCAS
37A000841 FUNDO DE FOMENTO 13.917,67 13.742,31 98,74 % 6.457,69 5.687,99 88,08 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.400,37 19.455,31 95,37 %
PESQUEIRO
37A001141 INSTITUTO NACIONAL DE 15.085,34 15.015,25 99,54 % 15.786,48 14.683,17 93,01 % 3.446,28 3.446,28 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 34.318,09 33.144,70 96,58 %
INSPECCAO DO PESCADO
37A001241 INSTITUTO NACIONAL DE 25.805,19 25.691,76 99,56 % 1.457,22 1.286,76 88,30 % 50,00 50,00 100,00 % 408,23 408,23 100,00 % -- -- -- 27.720,64 27.436,75 98,98 %
INVESTIGACAO PESQUEIRA
37A002341 INSTITUTO NACIONAL DE 28.625,67 28.625,67 100,00 % 5.024,17 5.024,17 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % 43,02 43,02 100,00 % -- -- -- 33.707,86 33.707,86 100,00 %
DESENVOLVIMENTO DA PESCA
E AQUACULTURA
37A002541 MUSEU DAS PESCAS 3.128,55 3.053,14 97,59 % 4.568,13 4.084,32 89,41 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.696,67 7.137,45 92,73 %

37B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 10.362,01 10.260,81 99,02 % 2.529,64 2.529,64 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.916,65 12.815,45 99,22 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE NIASSA
37B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19,72 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA
DE NIASSA
37B000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.537,54 2.514,03 99,07 % 553,32 553,32 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.090,86 3.067,35 99,24 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
NIASSA
37B000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.769,78 1.740,98 98,37 % 1.124,43 1.124,43 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.894,21 2.865,41 99,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE NIASSA - UGB
37C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 5.275,65 5.205,40 98,67 % 3.489,05 2.164,43 62,03 % 111,50 111,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.876,20 7.481,33 84,29 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE CABO DELGADO
37C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.700,19 5.700,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.700,19 5.700,19 100,00 %
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE CABO
DELGADO

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

37C000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.090,90 3.077,24 99,56 % 1.195,36 1.195,36 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.306,26 4.292,60 99,68 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
CABO DELGADO
37C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.668,50 1.634,31 97,95 % 455,29 455,29 100,00 % 125,68 125,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.249,47 2.215,28 98,48 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE CABO DELEGADO
37D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.009,05 5.923,71 98,58 % 3.014,73 1.085,23 36,00 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.098,78 7.083,94 77,86 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE NAMPULA
37D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.032,77 7.032,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.032,77 7.032,77 100,00 %
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE
37D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 2.773,11 2.726,10 98,30 % 659,20 659,20 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.432,31 3.385,30 98,63 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE NAMPULA
37D000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.549,67 3.429,47 96,61 % 566,55 566,55 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.116,22 3.996,02 97,08 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
NAMPULA
37D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.619,13 1.569,33 96,92 % 405,37 405,37 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.024,50 1.974,70 97,54 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE NAMPULA
37E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 17.312,50 17.190,96 99,30 % 4.440,34 4.421,47 99,58 % 107,47 107,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.860,31 21.719,90 99,36 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DA ZAMBEZIA
37E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.497,73 4.478,33 99,57 % 1.243,80 1.076,92 86,58 % 69,64 69,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.811,17 5.624,89 96,79 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DA ZAMBEZIA
37E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.826,15 4.809,68 99,66 % 1.295,50 1.295,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.121,65 6.105,18 99,73 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
ZAMBEZIA
37E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.614,52 1.515,02 93,84 % 1.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.614,52 1.515,02 57,95 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DA ZAMBEZIA
37F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.449,90 8.398,76 99,39 % 3.794,07 3.792,46 99,96 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 10.385,41 9.055,29 87,19 % 22.639,38 21.256,51 93,89 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE TETE
37F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9,28 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9,28 0,00 0,00 %

85
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA
37F000441 INSTITUTO NACIONAL 2.589,79 2.574,86 99,42 % 1.020,17 1.020,17 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.624,96 3.610,03 99,59 %
INSPECÇÃO PESCADO - TETE
37F000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.720,73 2.675,48 98,34 % 1.313,14 1.313,14 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.043,87 3.998,62 98,88 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
TETE
37F000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 918,47 766,46 83,45 % 1.025,66 982,04 95,75 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.944,13 1.748,50 89,94 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE TETE
37G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.527,46 11.327,36 98,26 % 3.149,12 3.046,64 96,75 % 71,70 71,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.748,28 14.445,70 97,95 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE MANICA
37G005241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.442,50 1.399,34 97,01 % 702,96 669,39 95,22 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.145,45 2.068,72 96,42 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE MANICA
37H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 12.617,33 12.537,51 99,37 % 2.540,03 2.322,51 91,44 % 160,64 160,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.318,00 15.020,66 98,06 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE SOFALA
37H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.050,07 2.050,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.050,07 2.050,07 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA PESCA
DE PEQUENA ESCALA DE
SOFALA
37H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.676,77 6.656,34 99,69 % 752,60 752,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.429,37 7.408,94 99,73 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE SOFALA
37H000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.306,95 4.272,70 99,20 % 698,61 698,61 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.010,56 4.976,31 99,32 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
SOFALA
37H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.575,87 1.430,43 90,77 % 63,34 63,34 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.639,21 1.493,77 91,13 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE SOFALA
37I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 7.896,37 7.792,37 98,68 % 2.810,09 2.810,09 100,00 % 48,71 48,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.755,17 10.651,17 99,03 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE INHAMBANE
37I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 310,44 310,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 310,44 310,44 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DE PEQUENA ESCALA DE
INHAMBANE
37I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 2.206,30 2.182,30 98,91 % 680,00 680,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.886,30 2.862,30 99,17 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE INHAMBANE
37I000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.430,33 3.354,33 97,78 % 748,00 748,00 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.188,33 4.112,33 98,19 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA DE
INHAMBANE
37J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 2.977,92 2.937,38 98,64 % 1.694,46 1.694,46 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.687,38 4.646,84 99,14 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE GAZA
37J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.313,32 1.292,31 98,40 % 1.352,79 1.352,79 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.671,11 2.650,10 99,21 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA
37J000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.813,70 2.787,31 99,06 % 1.083,50 1.083,50 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.902,20 3.875,81 99,32 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
GAZA
37J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 124,01 100,00 80,64 % 529,70 447,63 84,51 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 653,71 547,63 83,77 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE GAZA - UGB
37K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.909,45 11.907,87 99,99 % 6.366,62 6.365,51 99,98 % 220,00 220,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.496,07 18.493,38 99,99 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE MAPUTO
37K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 5.664,09 5.521,06 97,47 % 906,73 906,73 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.570,82 6.427,79 97,82 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE MAPUTO
PROVINCIA
37K000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.629,97 3.627,18 99,92 % 1.325,01 1.325,01 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.964,99 4.962,20 99,94 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
MAPUTO - UGB
37K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.631,72 1.631,72 100,00 % 1.127,21 1.127,21 100,00 % 232,63 232,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.991,57 2.991,57 100,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE MAPUTO
39A000141 MINISTERIO DOS RECURSOS 101.202,61 100.536,85 99,34 % 29.095,71 28.348,74 97,43 % 5.303,82 5.303,82 100,00 % -- -- -- 2.764,17 1.828,51 66,15 % 138.366,31 136.017,92 98,30 %
MINERAIS E ENERGIA
39A001241 MUSEU NACIONAL DE 4.224,49 4.224,49 100,00 % 924,92 924,92 100,00 % 54,52 54,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.203,94 5.203,94 100,00 %
GEOLOGIA

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

39A001341 INSTITUTO GEOLOGICO 35.615,82 34.813,38 97,75 % 69.885,73 64.626,06 92,47 % 2.236,14 2.236,14 100,00 % 1.078,83 1.078,83 100,00 % -- -- -- 108.816,52 102.754,41 94,43 %
MINEIRO
39A001841 INSTITUTO NACIONAL DE 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PETROLEO
39A002441 CONSELHO NACIONAL DE 36.927,96 29.560,25 80,05 % 12.908,15 10.606,02 82,17 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 49.836,11 40.166,26 80,60 %
ELECTRICIDADE
39A002541 FUNDO NACIONAL DE ENERGIA 0,00 0,00 -- 60.000,00 57.903,75 96,51 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 60.000,00 57.903,75 96,51 %

39A002641 AGENCIA NACIONAL DE 12.522,29 12.389,87 98,94 % 1.809,80 1.627,84 89,95 % 686,99 686,99 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 15.019,08 14.704,70 97,91 %
ENERGIA ATOMICA - ENTIDADE
REGULADORA
39B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 11.367,74 11.328,88 99,66 % 3.967,47 3.967,47 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.345,21 15.306,35 99,75 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE NIASSA
39C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 12.231,99 9.504,46 77,70 % 21.860,57 8.118,13 37,14 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.113,81 17.643,84 51,72 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE CABO DELGADO
39D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 13.750,60 13.678,16 99,47 % 26.341,25 3.233,66 12,28 % 136,07 136,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 40.227,92 17.047,89 42,38 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE NAMPULA
39D220041 CENTRO DE GEMOLOGIA E 2.645,43 2.604,07 98,44 % 467,36 467,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.112,79 3.071,43 98,67 %
LAPIDACAO
39E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.435,05 8.372,61 99,26 % 1.259,41 1.229,45 97,62 % 77,00 59,13 76,79 % -- -- -- -- -- -- 9.771,46 9.661,19 98,87 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DA ZAMBEZIA
39F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.405,88 9.334,97 99,25 % 1.613,24 1.609,94 99,80 % 51,30 51,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.070,42 10.996,22 99,33 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE TETE
39G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 10.893,62 10.816,59 99,29 % 1.282,39 1.154,13 90,00 % 64,98 64,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.240,99 12.035,70 98,32 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE MANICA
39H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 12.940,22 12.877,91 99,52 % 13.859,04 13.135,24 94,78 % 21,69 21,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.820,94 26.034,84 97,07 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE SOFALA
39I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.177,58 7.097,58 98,89 % 1.874,91 1.874,91 100,00 % 82,68 82,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.135,17 9.055,17 99,12 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE INHAMBANE
39J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.078,83 6.023,14 99,08 % 1.839,22 1.339,22 72,81 % 232,70 232,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.150,75 7.595,06 93,18 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE GAZA
39K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.839,15 7.827,58 99,85 % 4.080,37 4.050,45 99,27 % 109,43 109,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.028,94 11.987,45 99,66 %

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE MAPUTO
41A000141 MINISTERIO DA INDUSTRIA E 70.294,98 70.294,98 100,00 % 29.343,89 28.022,06 95,50 % 84.339,41 84.339,41 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 183.978,28 182.656,45 99,28 %
COMERCIO
41A001241 INSPECCAO NACIONAL DAS 16.183,73 15.694,32 96,98 % 7.334,93 6.349,29 86,56 % 0,00 0,00 -- 1.150,50 1.150,50 100,00 % -- -- -- 24.669,15 23.194,11 94,02 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
41A002041 INSTITUTO NACIONAL DE 32.967,65 32.787,66 99,45 % 22.733,82 20.633,84 90,76 % 738,59 737,57 99,86 % -- -- -- -- -- -- 56.440,06 54.159,06 95,96 %
NORMALIZACAO E QUALIDADE
41A002141 INSTITUTO PARA PROMOCAO 17.155,02 17.102,65 99,69 % 4.590,66 4.122,59 89,80 % 320,44 320,44 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 22.066,12 21.545,68 97,64 %
DAS PEQUENAS E MEDIAS
EMPRESAS
41A002341 BOLSA DE MERCADORIAS DE 5.768,08 5.768,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.768,08 5.768,08 100,00 %
MOCAMBIQUE
41A003141 AGENCIA PARA A PROMOCAO 46.362,00 45.116,31 97,31 % 23.979,27 23.979,27 100,00 % 880,69 880,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.221,97 69.976,28 98,25 %
DE INVESTIMENTO E
EXPORTACOES
41B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.153,64 7.117,88 99,50 % 1.175,34 1.175,34 100,00 % 59,31 59,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.388,29 8.352,53 99,57 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
NIASSA
41B000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 5.399,36 5.233,31 96,92 % 1.865,70 1.294,02 69,36 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.295,06 6.557,33 89,89 %
UNICO DO NIASSA
41B000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.406,44 4.377,64 99,35 % 785,97 785,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 671,37 95,72 14,26 % 5.863,78 5.259,32 89,69 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NIASSA
41C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.969,63 9.268,79 92,97 % 3.435,09 3.435,09 100,00 % 224,71 224,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.629,43 12.928,59 94,86 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
CABO DELGADO
41C000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.259,94 4.234,43 99,40 % 1.734,99 1.588,87 91,58 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 151,32 134,35 88,79 % 6.156,25 5.967,65 96,94 %
UNICO DE CABO DELGADO
41C000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.827,45 4.820,07 99,85 % 162,84 162,84 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.990,29 4.982,91 99,85 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CABO DELEGADO
41D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.481,57 9.394,86 99,09 % 1.315,82 1.315,82 100,00 % 68,07 68,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.865,46 10.778,75 99,20 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
NAMPULA
41D000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 5.384,44 5.304,24 98,51 % 3.879,34 2.389,00 61,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.263,78 7.693,24 83,05 %
UNICO DE NAMPULA
41D000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.777,96 6.221,96 79,99 % 1.237,25 487,25 39,38 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.065,21 6.759,21 74,56 %
INSPECCAO NACIONAL DE
89
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMPULA
41E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.717,13 7.635,10 98,94 % 2.817,00 2.811,62 99,81 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.549,13 10.461,72 99,17 %
INDUSTRIA E COMERCIO DA
ZAMBEZIA
41E000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 3.244,09 3.076,56 94,84 % 2.243,57 2.111,13 94,10 % 410,00 410,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.897,66 5.597,69 94,91 %
UNICO DA ZAMBEZIA
41E000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.459,17 4.414,36 99,00 % 1.033,40 941,50 91,11 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.502,57 5.365,86 97,52 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA ZAMBEZIA
41F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.136,05 6.057,68 98,72 % 3.126,26 3.126,26 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.272,31 9.193,94 99,15 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
TETE
41F000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.258,28 3.615,82 84,91 % 5.392,13 3.458,68 64,14 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.655,41 7.079,50 73,32 %
UNICO DE TETE
41F000341 INSPECCAO NACIONAL DAS 4.297,70 4.220,48 98,20 % 1.881,46 1.881,46 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.194,16 6.116,94 98,75 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
TETE
41G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.834,65 8.707,67 98,56 % 4.573,04 4.324,89 94,57 % 115,00 115,00 100,00 % 1.217,70 1.201,22 98,65 % -- -- -- 14.740,39 14.348,78 97,34 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MANICA
41G000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.254,02 4.183,28 98,34 % 2.992,22 2.215,02 74,03 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.271,24 6.423,30 88,34 %
UNICO DE MANICA
41G000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.304,14 2.296,08 99,65 % 538,00 514,20 95,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.842,14 2.810,28 98,88 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANICA
41H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.376,25 9.273,31 98,90 % 2.402,95 2.402,95 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.804,20 11.701,26 99,13 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
SOFALA
41H000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.859,54 4.726,06 97,25 % 3.550,80 3.053,61 86,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 400,00 360,00 90,00 % 8.810,34 8.139,67 92,39 %
UNICO DE SOFALA
41H000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 821,31 571,31 69,56 % 750,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.571,31 571,31 36,36 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SOFALA
41I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.128,20 6.020,20 98,24 % 3.399,99 3.399,99 100,00 % 74,83 74,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.603,03 9.495,03 98,88 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
INHAMBANE
41I000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.360,10 4.280,10 98,17 % 2.043,70 1.505,80 73,68 % 13,45 13,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.417,26 5.799,36 90,37 %

90
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

UNICO DE INHAMBANE
41I000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.270,79 7.167,74 98,58 % 1.269,83 1.269,81 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.550,62 8.447,54 98,79 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHAMBANE
41J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 5.571,33 5.524,31 99,16 % 2.218,36 2.218,36 100,00 % 44,92 44,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.834,60 7.787,58 99,40 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
GAZA
41J000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 3.545,59 3.531,26 99,60 % 1.347,52 1.342,53 99,63 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.893,11 4.873,79 99,61 %
UNICO DE GAZA
41J000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 3.747,30 2.910,01 77,66 % 3.056,82 1.569,87 51,36 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.804,12 4.479,88 65,84 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GAZA
41K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.791,71 9.525,06 97,28 % 5.803,87 5.803,87 100,00 % 153,57 153,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.749,14 15.482,50 98,31 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAPUTO PROVINCIA
41K000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 5.724,77 5.030,13 87,87 % 7.461,67 3.526,60 47,26 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.196,44 8.566,73 64,92 %
UNICO DE MAPUTO PROVINCIA
- UGB
41K000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.048,95 6.996,05 99,25 % 2.788,40 2.690,55 96,49 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.842,35 9.691,61 98,47 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO PROVINCIA
41L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.259,57 8.226,27 99,60 % 4.431,09 4.431,09 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.700,66 12.667,36 99,74 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAPUTO CIDADE
41L000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 9.281,72 9.078,62 97,81 % 4.090,02 4.089,72 99,99 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.381,73 13.178,33 98,48 %
UNICO DE MAPUTO CIDADE
41L000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 5.860,32 5.842,71 99,70 % 2.331,08 2.330,96 100,00 % 76,60 76,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.268,00 8.250,28 99,79 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO CIDADE
43A000141 MINISTERIO DA CULTURA E 111.207,30 109.580,20 98,54 % 89.180,46 89.052,76 99,86 % 14.334,58 14.334,58 100,00 % 1.235,37 1.235,37 100,00 % -- -- -- 215.957,71 214.202,91 99,19 %
TURISMO
43A000741 INSTITUTO NACIONAL DO 47.410,17 45.665,31 96,32 % 41.630,70 40.403,24 97,05 % 40,90 40,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 89.081,77 86.109,44 96,66 %
TURISMO
43A001441 ESCOLA DE ARTES VISUAIS 9.229,25 9.195,95 99,64 % 1.196,61 1.084,98 90,67 % 22,45 22,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.448,31 10.303,38 98,61 %

43A001641 INSTITUTO SUPERIOR DE 61.321,54 61.321,54 100,00 % 6.089,06 6.089,06 100,00 % 2.149,73 2.149,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 69.560,33 69.560,33 100,00 %
ARTES E CULTURA

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

43A001741 ESCOLA NACIONAL DE DANCA 4.955,44 4.872,67 98,33 % 2.215,58 2.130,62 96,17 % 250,00 250,00 100,00 % -- -- -- 700,00 300,00 42,86 % 8.121,02 7.553,29 93,01 %

43A001841 ESCOLA NACIONAL DE MUSICA 5.633,46 5.600,13 99,41 % 3.290,21 1.319,20 40,09 % 186,20 186,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.109,87 7.105,54 78,00 %

43A001941 FUNDO DE 1.746,26 1.746,26 100,00 % 415,86 415,86 100,00 % 17.000,00 17.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.162,12 19.162,12 100,00 %
DESENVOLVIMENTO
43A002041 INSTITUTO NACIONAL DE 17.937,28 17.586,35 98,04 % 8.680,81 8.020,80 92,40 % 331,64 331,64 100,00 % -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 27.449,73 25.938,78 94,50 %
AUDIO-VISUAL E CINEMA
43A002141 INSTITUTO NACIONAL DO 5.126,70 5.022,19 97,96 % 2.046,06 1.660,78 81,17 % 5,00 5,00 100,00 % 40,29 40,29 100,00 % -- -- -- 7.218,05 6.728,26 93,21 %
LIVRO E DO DISCO- INLD
43A002241 COMPANHIA NACIONAL DE 0,15 0,00 0,00 % 353,53 317,39 89,78 % 10.945,82 10.936,95 99,92 % -- -- -- -- -- -- 11.299,51 11.254,34 99,60 %
CANTO E DANCA
43A002341 INSTITUTO DE INVESTIGACAO 14.535,12 14.535,12 100,00 % 1.238,77 1.238,77 100,00 % 34,09 34,09 100,00 % 27,53 27,53 100,00 % -- -- -- 15.835,50 15.835,50 100,00 %
SOCIO-CULTURAL - ARPAC
43B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 14.102,81 14.053,13 99,65 % 13.883,08 13.779,08 99,25 % 50,00 50,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.035,88 27.882,20 99,45 %
CULTURA E TURISMO DE
NIASSA
43B000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.627,69 5.600,20 99,51 % 1.274,99 1.274,99 100,00 % 99,68 99,68 100,00 % 48,88 47,80 97,78 % -- -- -- 7.051,24 7.022,67 99,59 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE NIASSA - ARPAC
43C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 10.980,90 10.865,69 98,95 % 4.777,89 4.576,29 95,78 % 91,20 91,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.849,99 15.533,18 98,00 %
CULTURA E TURISMO DE CABO
DELGADO
43C000941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 3.606,29 3.580,14 99,27 % 811,75 811,75 100,00 % 26,43 26,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.444,47 4.418,32 99,41 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE CABO DELGADO
- ARPAC
43D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 18.488,31 18.363,29 99,32 % 16.754,09 16.754,09 100,00 % 131,65 131,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.374,06 35.249,04 99,65 %
CULTURA E TURISMO DE
NAMPULA
43D000241 MUSEU NACIONAL DE 5.793,97 5.778,40 99,73 % 1.097,97 1.097,97 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.906,95 6.891,38 99,77 %
ETNOLOGIA - NAMPULA
43D000341 MUSEU DA ILHA DE 3.577,10 3.560,63 99,54 % 614,86 614,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.191,96 4.175,49 99,61 %
MOCAMBIQUE
43D000441 GABINETE DE CONSERVACAO 3.467,55 3.437,40 99,13 % 1.271,38 1.271,38 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.758,93 4.728,78 99,37 %
DA ILHA DE MOCAMBIQUE
43E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 19.634,91 19.253,58 98,06 % 5.542,87 5.541,94 99,98 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.202,78 24.820,52 98,48 %
CULTURA E TURISMO DA
ZAMBEZIA
43F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 11.864,20 11.455,64 96,56 % 3.722,64 3.283,52 88,20 % 2.499,14 2.499,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.085,97 17.238,30 95,31 %
CULTURA E TURISMO DE TETE

92
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

43F000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 4.360,70 4.288,26 98,34 % 1.401,22 1.401,22 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.771,92 5.699,48 98,74 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE TETE - ARPAC
43G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 20.510,99 20.336,74 99,15 % 7.567,74 6.997,44 92,46 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.113,74 27.369,19 97,35 %
CULTURA E TURISMO DE
MANICA
43G000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.379,39 5.325,91 99,01 % 825,68 748,11 90,61 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.205,07 6.074,02 97,89 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE MANICA -
ARPAC
43H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 20.569,49 20.415,60 99,25 % 8.865,19 8.264,96 93,23 % 106,41 106,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.541,09 28.786,97 97,45 %
CULTURA E TURISMO DE
SOFALA
43H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.559,66 5.453,82 98,10 % 823,67 823,67 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.388,33 6.282,49 98,34 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE SOFALA -
43I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 14.191,87 14.038,27 98,92 % 12.014,04 12.014,04 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.230,91 26.077,31 99,41 %
CULTURA E TURISMO DE
INHAMBANE
43J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 12.159,53 12.089,06 99,42 % 16.770,57 16.770,57 100,00 % 295,31 295,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.225,41 29.154,94 99,76 %
CULTURA E TURISMO DE GAZA
43J000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.405,63 5.405,63 100,00 % 1.505,47 1.505,47 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.916,10 6.916,10 100,00 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE GAZA - ARPAC
43K000041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 8.082,38 8.078,72 99,95 % 1.697,54 1.697,54 100,00 % 59,96 59,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.839,88 9.836,22 99,96 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE MAPUTO
PROVINCIA - ARPAC
43K000641 DIRECCAO PROVINCIAL DA 14.657,66 14.442,43 98,53 % 6.908,73 6.908,73 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.596,38 21.381,16 99,00 %
CULTURA E TURISMO DE
MAPUTO
43L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.145,01 7.054,75 98,74 % 8.791,95 8.169,47 92,92 % 31,68 31,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.968,63 15.255,91 95,54 %
CULTURA E TURISMO DE
MAPUTO CIDADE
45A000141 MINISTERIO DOS 57.030,54 56.179,17 98,51 % 48.971,00 46.957,89 95,89 % 1.634,48 1.634,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 107.636,02 104.771,54 97,34 %
TRANSPORTES E
45A000741 INSTITUTO NACIONAL DE 89.001,47 88.821,65 99,80 % 116.206,09 114.319,25 98,38 % 6.286,18 6.286,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 211.493,74 209.427,08 99,02 %
HIDROGRAFIA E NAVEGACAO
45A000941 INSTITUTO DA AVIACAO CIVIL 25.791,00 22.681,58 87,94 % 12.947,74 7.286,83 56,28 % 14.709,52 14.709,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 53.448,26 44.677,93 83,59 %

45A001041 INSTITUTO NACIONAL DA 91.715,71 87.131,90 95,00 % 56.183,94 52.763,53 93,91 % 1.943,89 1.943,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 149.843,54 141.839,31 94,66 %
MARINHA
93
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45A001241 INSTITUTO NACIONAL DE 36.413,40 35.915,55 98,63 % 19.335,91 17.752,26 91,81 % 1.341,21 1.341,21 100,00 % 495,68 495,68 100,00 % -- -- -- 57.586,19 55.504,69 96,39 %
METEOROLOGIA
45A001341 INATTER -INSTITUTO 111.762,60 105.852,99 94,71 % 62.544,03 53.477,81 85,50 % 2.173,65 2.173,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 176.480,28 161.504,46 91,51 %
NACIONAL DOS TRANSPORTES
TERRESTES
45A001441 ESCOLA NACIONAL DE 9.111,96 9.081,98 99,67 % 9.928,37 8.430,86 84,92 % 192,29 192,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.232,61 17.705,13 92,06 %
AERONAUTICA
45A001541 ESCOLA SUPERIOR DE 32.511,48 32.511,48 100,00 % 15.324,36 10.183,26 66,45 % 1.033,34 1.033,34 100,00 % 776,48 776,48 100,00 % -- -- -- 49.645,67 44.504,57 89,64 %
CIENCIAS NAUTICAS
45A003041 FUNDO DE 16.155,06 14.806,79 91,65 % 11.910,12 10.107,37 84,86 % 371,65 371,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.436,82 25.285,81 88,92 %
DESENVOLVIMENTO DE
TRANSPORTES E
45B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.706,09 4.657,45 98,97 % 1.921,92 1.501,46 78,12 % 25,00 25,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 6.653,00 6.183,91 92,95 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE NIASSA
45B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 3.030,54 3.017,33 99,56 % 1.576,00 861,00 54,63 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.606,55 3.878,34 84,19 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
NIASSA
45B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.820,18 3.803,27 99,56 % 1.096,54 1.096,54 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.941,72 4.924,81 99,66 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE NIASSA
45B001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.327,21 2.315,68 99,50 % 1.272,36 1.272,36 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.604,57 3.593,04 99,68 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE NIASSA
45C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 3.995,86 3.965,78 99,25 % 1.952,22 1.841,09 94,31 % 137,35 137,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.085,43 5.944,22 97,68 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE CABO
DELGADO
45C000541 ADMINISTRACAO MARITIMA DA 4.647,48 4.637,66 99,79 % 1.739,23 1.737,60 99,91 % 52,57 52,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.439,28 6.427,83 99,82 %
PROVINCIA DE CABO
45C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.929,66 3.921,25 99,79 % 459,15 339,15 73,86 % 37,45 37,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.426,26 4.297,85 97,10 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE CABO
DELGADO
45C001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.142,70 4.131,08 99,72 % 783,28 783,28 100,00 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.934,48 4.922,86 99,76 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE CABO DELGADO
45D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.789,01 4.706,22 98,27 % 4.572,40 1.443,64 31,57 % 62,42 62,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.423,83 6.212,28 65,92 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE NAMPULA
45D000541 ADMINISTRACAO MARITMA DE 3.518,68 3.499,63 99,46 % 2.216,02 2.169,78 97,91 % 49,03 49,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.783,72 5.718,44 98,87 %

94
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NACALA
45D000641 CENTRO REGIONAL DO 5.740,22 5.713,94 99,54 % 1.546,70 1.546,70 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.291,92 7.265,64 99,64 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE NAMPULA
45D001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.940,95 3.931,28 99,75 % 330,40 330,40 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.286,35 4.276,68 99,77 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE NAMPULA
45D001241 ADMINISTRACAO MARITIMA DA 2.566,91 2.539,18 98,92 % 1.257,22 1.032,65 82,14 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.834,13 3.581,84 93,42 %
ILHA DE MOCAMBIQUE
45D001341 ADMINISTRACAO MARITIMA DE 3.040,43 3.029,55 99,64 % 1.326,37 1.326,23 99,99 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.376,80 4.365,79 99,75 %
ANGOCHE
45E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.506,93 5.446,81 98,91 % 2.402,78 2.352,23 97,90 % 286,28 286,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.196,00 8.085,33 98,65 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DA ZAMBEZIA
45E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 6.058,22 5.982,42 98,75 % 3.393,31 3.382,97 99,70 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.456,53 9.370,39 99,09 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DA
ZAMBEZIA
45E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.153,05 7.133,80 99,73 % 950,26 950,26 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.128,31 8.109,05 99,76 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DA ZAMBEZIA
45E001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.646,62 4.629,73 99,64 % 936,32 936,32 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.602,94 5.586,05 99,70 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DA ZAMBEZIA
45F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.486,00 6.050,73 93,29 % 5.493,54 4.984,01 90,72 % 704,16 704,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.683,69 11.738,89 92,55 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE TETE
45F000641 ADMINISTRAÇÃO MARITIMA 2.700,48 2.654,20 98,29 % 1.834,61 1.766,67 96,30 % 26,93 26,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.562,02 4.447,80 97,50 %
TETE-INAMAR
45F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.592,89 4.573,35 99,57 % 810,23 810,23 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.413,13 5.393,59 99,64 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE TETE
45F001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.629,70 2.604,29 99,03 % 665,90 665,90 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.295,60 3.270,19 99,23 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE TETE
45G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.485,13 4.474,58 99,76 % 2.157,20 1.972,64 91,44 % 93,21 93,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.735,54 6.540,43 97,10 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MANICA
45G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.280,70 3.258,57 99,33 % 1.262,28 1.197,99 94,91 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.547,98 4.461,56 98,10 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE MANICA

95
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45G001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.420,17 3.409,98 99,70 % 720,20 648,18 90,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.150,37 4.068,16 98,02 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE MANICA
45H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.987,84 4.895,77 98,15 % 5.866,83 5.698,28 97,13 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.859,67 10.599,04 97,60 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE SOFALA
45H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 11.758,98 9.646,58 82,04 % 7.814,10 7.811,96 99,97 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.598,08 17.483,54 89,21 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
SOFALA
45H000741 CENTRO REGIONAL DO 6.295,45 6.272,74 99,64 % 342,45 342,45 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.642,89 6.620,18 99,66 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE SOFALA
45H001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.447,45 4.437,73 99,78 % 301,31 301,31 100,00 % 44,49 44,49 100,00 % 982,87 921,43 93,75 % -- -- -- 5.776,12 5.704,96 98,77 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE SOFALA
45I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.922,76 4.847,33 98,47 % 1.631,08 1.510,46 92,60 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.558,83 6.362,79 97,01 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE
INHAMBANE
45I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 6.251,69 6.111,29 97,75 % 2.341,02 2.337,85 99,86 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.602,71 8.459,14 98,33 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
INHAMBANE
45I001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.614,05 3.586,05 99,23 % 679,95 679,95 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.299,01 4.271,01 99,35 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE
INHAMBANE
45I001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.130,08 3.110,08 99,36 % 561,99 561,99 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.697,07 3.677,07 99,46 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE INHAMBANE
45J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 3.982,14 3.917,60 98,38 % 5.885,20 5.485,20 93,20 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.907,34 9.442,80 95,31 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE GAZA
45J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 3.551,44 3.544,79 99,81 % 1.957,14 1.957,14 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.523,58 5.516,93 99,88 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
GAZA
45J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.306,09 2.284,19 99,05 % 340,58 340,58 100,00 % 74,79 74,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.721,46 2.699,56 99,20 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE GAZA
45J001641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.770,06 4.745,57 99,49 % 856,15 856,15 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.641,21 5.616,72 99,57 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE GAZA

96
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.431,24 7.590,18 90,02 % 5.073,73 4.954,00 97,64 % 84,55 84,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.589,51 12.628,73 92,93 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MAPUTO
PROVINCIA
45K000641 ADMINISTRACAO MARITIMA DE 6.370,03 6.368,49 99,98 % 4.877,99 4.870,68 99,85 % 84,00 84,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.332,02 11.323,17 99,92 %
MAPUTO
45K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.208,69 4.773,71 91,65 % 1.101,80 1.101,80 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.325,49 5.890,51 93,12 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE MAPUTO
PROVINCIA
45L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.770,76 5.218,22 90,43 % 3.595,53 3.223,13 89,64 % 46,25 46,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.412,53 8.487,60 90,17 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MAPUTO
CIDADE
45L000241 SERVICO DE VIACAO DA 6.639,46 6.613,06 99,60 % 871,82 871,82 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.526,28 7.499,88 99,65 %
CIDADE DE MAPUTO
47A000141 MINISTERIO DAS OBRAS 111.234,03 101.063,12 90,86 % 30.287,90 28.467,97 93,99 % 2.522,95 2.522,95 100,00 % -- -- -- 9.855,59 8.525,26 86,50 % 153.900,48 140.579,30 91,34 %
PUBLICAS E HABITACAO E
RECURSOS HIDRICOS
47A001041 ADMINISTRACAO DE INFRA- 5.528,89 5.515,28 99,75 % 1.627,43 1.464,51 89,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.681,84 1.508,49 56,25 % 9.838,17 8.488,28 86,28 %
ESTRUTURAS DE AGUA E
SANEAMENTO
47A001141 ADMINISTRACAO REGIONAL 4.022,33 3.968,72 98,67 % 18.128,45 3.217,10 17,75 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.275,00 900,00 70,59 % 23.425,79 8.085,82 34,52 %
DAS AGUAS DO SUL
47A002241 LABORATORIO DE 29.913,31 29.617,43 99,01 % 26.443,58 15.988,34 60,46 % 391,85 391,85 100,00 % 316,30 316,30 100,00 % -- -- -- 57.065,03 46.313,92 81,16 %
ENGENHARIA DE
47A002541 ADMINISTRACAO DO PARQUE 2.713,61 2.713,61 100,00 % 1.274,39 1.274,39 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.998,00 3.998,00 100,00 %
IMOBILIARIO DO ESTADO
47A002641 FUNDO PARA O FOMENTO DE 15.014,62 14.865,72 99,01 % 22.271,35 22.271,35 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 37.285,96 37.137,06 99,60 %
HABITACAO
47A002841 CONSELHO DE REGULACAO 27.983,16 27.480,94 98,21 % 2.880,88 1.613,71 56,01 % 320,00 320,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.184,04 29.414,65 94,33 %
DE AGUAS
47B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 13.826,11 13.722,56 99,25 % 3.387,13 3.051,40 90,09 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.243,24 16.803,96 97,45 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
47B000841 DELEGAÇÃO DA 864,56 861,35 99,63 % 475,30 475,30 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.349,87 1.346,66 99,76 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NIASSA
47C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 12.722,12 12.578,39 98,87 % 2.542,55 1.323,11 52,04 % 385,80 385,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.650,47 14.287,30 91,29 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

RECURSOS HÍDRICOSDE CABO


DELGADO
47C000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 7.275,80 7.261,70 99,81 % 745,79 745,79 100,00 % 1.118,25 1.118,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.139,84 9.125,74 99,85 %
DAS AGUAS DO NORTE
47C000841 DELEGAÇÃO DA 986,14 974,14 98,78 % 154,38 154,38 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.160,52 1.148,52 98,97 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
CABO DELGADO
47D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 18.229,49 18.022,71 98,87 % 11.850,47 11.585,24 97,76 % 197,59 197,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.277,55 29.805,53 98,44 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
NAMPULA
47D000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 7.379,49 7.358,83 99,72 % 1.446,42 1.446,42 100,00 % 94,29 94,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.920,20 8.899,54 99,77 %
DAS AGUAS DO CENTRO
NORTE
47D000841 DELEGAÇÃO DA 935,14 933,92 99,87 % 239,60 239,60 100,00 % 27,98 27,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.202,72 1.201,50 99,90 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NAMPULA
47E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 12.727,67 12.333,17 96,90 % 2.934,15 2.172,71 74,05 % 65,53 65,53 100,00 % -- -- -- 1.500,00 471,68 31,45 % 17.227,34 15.043,08 87,32 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDA
ZAMBEZIA
47E000841 DELEGAÇÃO DA 887,42 879,35 99,09 % 671,67 671,67 100,00 % 62,37 62,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.621,46 1.613,39 99,50 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DA
ZAMBEZIA
47F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 10.661,78 10.566,81 99,11 % 2.336,48 2.328,62 99,66 % 81,04 81,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.079,29 12.976,46 99,21 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
47F000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 6.858,63 6.800,85 99,16 % 1.166,71 1.166,71 100,00 % 418,25 418,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.443,60 8.385,82 99,32 %
DAS AGUAS DO ZAMBEZE
47F000841 DELEGAÇÃO DA 716,31 699,79 97,69 % 440,46 440,46 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.156,77 1.140,25 98,57 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
TETE
47G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 12.258,84 12.198,94 99,51 % 1.098,37 986,96 89,86 % 213,04 213,04 100,00 % -- -- -- 298,66 268,16 89,79 % 13.868,92 13.667,11 98,54 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
MANICA
47G000841 DELEGAÇÃO DA 1.158,96 1.144,33 98,74 % 261,20 236,61 90,59 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.435,17 1.395,95 97,27 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE

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Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MANICA
47H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 18.696,34 18.597,46 99,47 % 2.469,73 2.025,34 82,01 % 326,32 326,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.492,39 20.949,12 97,47 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
SOFALA
47H000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 9.232,75 9.122,99 98,81 % 4.007,73 3.815,16 95,20 % 107,73 107,73 100,00 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 14.348,21 13.045,88 90,92 %
DAS AGUAS DO CENTRO
47H000841 DELEGAÇÃO DA 1.934,37 1.931,95 99,87 % 383,65 383,65 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.333,03 2.330,61 99,90 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
SOFALA
47I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 11.241,32 11.121,31 98,93 % 2.635,83 2.582,14 97,96 % 142,58 142,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.019,72 13.846,02 98,76 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
INHAMBANE
47I000841 DELEGAÇÃO DA 553,93 537,93 97,11 % 371,88 371,88 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 935,82 919,82 98,29 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
INHAMBANE
47J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 11.253,33 11.176,50 99,32 % 3.326,54 3.113,19 93,59 % 101,00 101,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.680,86 14.390,69 98,02 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
47J000841 DELEGAÇÃO DA 732,86 722,83 98,63 % 375,84 375,84 100,00 % 43,57 43,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.152,27 1.142,24 99,13 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
GAZA
47K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 10.636,13 10.629,32 99,94 % 4.965,11 4.964,51 99,99 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.606,24 15.598,83 99,95 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
MAPUTO PROVINCIA
47K000841 DELEGAÇÃO DA 1.735,51 1.735,51 100,00 % 1.272,96 1.272,96 100,00 % 68,77 68,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.077,24 3.077,24 100,00 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO PROVINCIA
47L000841 DELEGAÇÃO DA 6.250,80 6.226,91 99,62 % 4.049,33 4.049,33 100,00 % 102,71 102,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.402,84 10.378,95 99,77 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO CIDADE
50A000141 MINISTERIO DA EDUCACAO E 221.814,50 220.201,29 99,27 % 234.247,02 234.138,01 99,95 % 14.542,33 14.542,33 100,00 % 713,40 713,40 100,00 % 5.019,45 2.008,16 40,01 % 476.336,70 471.603,19 99,01 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO
50A001641 INSTITUTO DE LINGUAS - IL 25.907,33 25.769,96 99,47 % 47.185,33 38.941,81 82,53 % 15,00 15,00 100,00 % 566,68 566,68 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 74.174,34 65.793,45 88,70 %

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Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

50A002241 INSTITUTO NACIONAL DE 9.948,28 9.880,69 99,32 % 3.309,63 3.309,63 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 2.109,77 1.522,41 72,16 % 15.402,68 14.747,73 95,75 %
EDUCACAO A DISTANCIA
50A002341 INSTITUTO DE BOLSAS DE 8.965,79 8.965,79 100,00 % 2.268,46 2.268,46 100,00 % 332.081,09 332.081,09 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 343.315,34 343.315,34 100,00 %
ESTUDO
50A003341 INSTITUTO MEDIO DE 5.065,83 5.022,23 99,14 % 2.863,08 2.576,37 89,99 % 52,30 52,30 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.981,21 7.650,90 95,86 %
CIENCIAS DOCUMENTAIS
50A003741 FUNDO BIBLIOGRAFICO DA 7.512,78 7.377,83 98,20 % 8.143,75 8.037,20 98,69 % 127,50 127,50 100,00 % 262,56 262,56 100,00 % -- -- -- 16.046,60 15.805,10 98,50 %
LINGUA PORTUGUESA
50B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 48.365,96 48.020,66 99,29 % 9.232,09 9.052,09 98,05 % 388,85 388,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.986,90 57.461,60 99,09 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE NIASSA
50C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 400.245,21 399.403,43 99,79 % 21.018,95 21.018,95 100,00 % 16.400,43 16.400,43 100,00 % -- -- -- 1.210,96 1.089,86 90,00 % 438.875,55 437.912,67 99,78 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE CABO DELGADO
50D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 195.374,90 194.365,45 99,48 % 16.204,51 16.200,68 99,98 % 802,62 802,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 212.382,03 211.368,75 99,52 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE NAMPULA
50E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 72.044,59 70.528,64 97,90 % 34.960,00 34.942,00 99,95 % 10.922,95 10.922,95 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 117.927,54 116.393,59 98,70 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DA ZAMBEZIA
50F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 57.517,26 57.189,69 99,43 % 16.303,01 16.230,93 99,56 % 16.642,87 16.642,87 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 90.963,15 90.563,49 99,56 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE TETE
50G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 56.306,36 55.213,79 98,06 % 23.476,03 15.753,04 67,10 % 11.292,23 11.292,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.074,62 82.259,06 90,32 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE MANICA
50H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 959.325,34 958.518,34 99,92 % 54.994,43 52.689,77 95,81 % 9.717,17 9.717,17 100,00 % 612,00 612,00 100,00 % -- -- -- 1.024.648,94 1.021.537,28 99,70 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE SOFALA
50I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 36.845,32 36.405,32 98,81 % 11.510,34 11.510,34 100,00 % 270,75 270,75 100,00 % -- -- -- 277,50 239,66 86,37 % 48.903,91 48.426,07 99,02 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE INHAMBANE
50J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 450.982,30 450.982,30 100,00 % 17.365,51 7.090,91 40,83 % 732,47 732,47 100,00 % 0,00 0,00 -- 4.270,95 2.195,97 51,42 % 473.351,23 461.001,65 97,39 %

100
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE GAZA
50K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 39.997,11 39.981,93 99,96 % 14.021,62 12.653,83 90,25 % 400,20 400,20 100,00 % 0,00 0,00 -- 225,00 181,82 80,81 % 54.643,93 53.217,79 97,39 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE MAPUTO PROVINCIA
50L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 2.327.335,60 2.326.761,66 99,98 % 176.550,64 176.454,49 99,95 % 11.697,49 11.697,49 100,00 % 391,54 145,43 37,14 % -- -- -- 2.515.975,27 2.515.059,08 99,96 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE MAPUTO CIDADE
52A000141 MINISTERIO DA CIENCIA E 83.981,51 79.697,94 94,90 % 41.906,04 41.906,04 100,00 % 1.642,95 1.642,95 100,00 % 274,85 274,85 100,00 % -- -- -- 127.805,35 123.521,78 96,65 %
TECNOLOGIA, ENSINO
SUPERIOR E TECNICO-
PROFISSIONAL
52A001041 ACADEMIA DE CIENCIAS DE 2.156,18 2.129,85 98,78 % 967,74 967,74 100,00 % 38,25 38,25 100,00 % 27.480,21 27.480,21 100,00 % -- -- -- 30.642,37 30.616,04 99,91 %
MOCAMBIQUE
52A001441 CENTRO DE INVESTIGACAO E 8.037,89 7.973,14 99,19 % 1.636,31 1.466,52 89,62 % 439,39 439,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.113,58 9.879,04 97,68 %
DESENVOLVIMENTO EM
ETNOBOTANICA
52A001541 FUNDO NACIONAL DE 4.352,09 4.352,09 100,00 % 4.362,08 4.362,08 100,00 % 245,33 245,33 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.959,50 8.959,50 100,00 %
INVESTIGACAO
52A001641 INSTITUTO NACIONAL DE 30.322,46 30.230,06 99,70 % 285.454,44 285.199,44 99,91 % 7.967,91 7.967,91 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 323.744,81 323.397,41 99,89 %
TECNOLOGIAS DE
INFORMACAO E
COMUNICACAO
52A001741 CENTRO DE INVESTIGACAO E 9.077,50 9.005,50 99,21 % 7.216,12 7.216,12 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.313,62 16.241,62 99,56 %
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA PARA O
DESENVOLVIMENTO
COMUNITARIO
52A002241 INSTITUTO SUPERIOR DE 56.016,20 55.790,05 99,60 % 21.527,37 17.006,36 79,00 % 43,70 43,70 100,00 % 523,90 523,90 100,00 % -- -- -- 78.111,17 73.364,01 93,92 %
CIENCIAS DE SAUDE
52A002341 UNIVERSIDADE EDUARDO 1.766.834,28 1.766.644,09 99,99 % 271.392,44 271.391,84 100,00 % 133.385,63 133.385,63 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.171.612,35 2.171.421,56 99,99 %
MONDLANE
52A002441 UNIVERSIDADE PEDAGOGICA 472.748,03 472.748,03 100,00 % 103.812,19 97.583,93 94,00 % 30.215,41 30.215,41 100,00 % -- -- -- 1.612,48 1.539,68 95,49 % 608.388,12 602.087,06 98,96 %

52A002541 INSTITUTO SUPERIOR DE 57.475,67 57.475,67 100,00 % 76.368,56 63.871,39 83,64 % 18.424,96 18.424,96 100,00 % 0,00 0,00 -- 145,00 0,00 0,00 % 152.414,20 139.772,03 91,71 %
RELACOES INTERNACIONAIS
52A002641 INSTITUTO SUPERIOR DE 19.615,44 19.615,44 100,00 % 10.068,75 10.059,53 99,91 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29.684,19 29.674,97 99,97 %
CONTABILIDADE E AUDITORIA
DE MOCAMBIQUE

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Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

52A002741 ESCOLA SUPERIOR DE 31.726,77 31.717,55 99,97 % 8.330,52 7.553,03 90,67 % 20,00 20,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 300,00 300,00 100,00 % 40.377,29 39.590,58 98,05 %
JORNALISMO
52A002941 CONSELHO NACIONAL DE 12.930,33 12.890,48 99,69 % 5.192,32 4.866,91 93,73 % 426,76 426,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.549,40 18.184,14 98,03 %
AVALIACAO DE QUALIDADE DO
ENSINO SUPERIOR
52A003041 UNIVERSIDADE DE LURIO 294.336,11 294.336,11 100,00 % 19.615,13 19.615,13 100,00 % 32.510,45 32.510,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 346.461,69 346.461,69 100,00 %

52A003141 INSTITUTO SUPERIOR 65.259,05 64.623,59 99,03 % 9.557,88 8.907,88 93,20 % 21.324,05 21.324,05 100,00 % 2.701,30 2.701,30 100,00 % -- -- -- 98.842,28 97.556,82 98,70 %
POLITECNICO DE SONGO
52A003441 UNIVERSIDADE DE ZAMBEZE 269.890,50 269.315,39 99,79 % 44.567,09 44.208,18 99,19 % 12.037,72 12.037,72 100,00 % 1.028,87 1.028,87 100,00 % -- -- -- 327.524,18 326.590,16 99,71 %

52A003841 FACULDADE DE ENGENHARIA 11,38 8,95 78,65 % 5.157,00 4.958,83 96,16 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.208,38 5.007,78 96,15 %

52A003941 ARQUIVO HISTORICO DE 86,67 69,08 79,70 % 3.169,88 2.808,71 88,61 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.271,55 2.892,79 88,42 %
MOCAMBIQUE
52A004041 INSTITUTO NACIONAL DE 651,48 651,48 100,00 % 321.582,31 262.076,70 81,50 % 7.622,89 7.622,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 329.856,68 270.351,07 81,96 %
GOVERNO ELETRONICO
52B000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 73.186,34 66.374,95 90,69 % 5.897,36 5.897,36 100,00 % 522,27 522,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 79.605,98 72.794,58 91,44 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE NIASSA
52B000641 DELEGACAO DA 91.601,55 91.448,51 99,83 % 26.826,65 12.260,48 45,70 % 4.903,73 4.903,73 100,00 % 1.377,48 1.377,48 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % 125.309,40 109.990,19 87,77 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52C000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 14.965,53 8.915,81 59,58 % 2.613,89 2.613,89 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 17.579,42 11.529,70 65,59 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE CABO
DELGADO
52C000741 DELEGACAO DA 89.226,71 89.119,86 99,88 % 17.323,59 13.045,86 75,31 % 4.325,04 4.325,04 100,00 % -- -- -- 4.193,69 0,00 0,00 % 115.069,03 106.490,76 92,55 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
DE CABO DELGADO
52D000241 CENTRO REGIONAL DE 101,08 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 101,08 0,00 0,00 %
CIENCIA E TECNOLOGIA -
52D000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 55.096,01 42.244,63 76,67 % 5.729,87 5.729,87 100,00 % 540,10 540,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.365,98 48.514,60 79,06 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE NAMPULA
52D000841 DELEGACAO DA 203.467,97 203.287,84 99,91 % 38.318,22 36.668,06 95,69 % 15.386,03 14.802,23 96,21 % -- -- -- -- -- -- 257.172,21 254.758,13 99,06 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52E000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 11.278,04 7.353,24 65,20 % 3.288,84 3.288,79 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.571,88 10.647,02 73,07 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE

102
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

52E000741 DELEGACAO DA 141.041,13 140.707,66 99,76 % 38.495,66 22.555,85 58,59 % 27.275,93 27.255,93 99,93 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 206.812,72 190.519,45 92,12 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52F000241 CENTRO REGIONAL DE 6.449,22 6.380,12 98,93 % 2.988,87 2.988,87 100,00 % 18.409,05 18.409,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.847,14 27.778,04 99,75 %
CIENCIA E TECNOLOGIA -
CENTRO - UGB
52F000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 15.208,87 9.181,09 60,37 % 5.062,84 5.062,84 100,00 % 33.751,11 33.751,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 54.022,81 47.995,04 88,84 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE TETE
52F000641 DELEGACAO DA 66.900,22 66.841,31 99,91 % 15.972,17 14.471,83 90,61 % 866,70 866,70 100,00 % -- -- -- 9.878,00 418,60 4,24 % 93.617,09 82.598,44 88,23 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52F000841 INSTITUTO SUPERIOR 69.727,66 69.654,04 99,89 % 17.667,14 16.707,47 94,57 % 8.134,56 8.134,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 18.500,00 5.800,00 31,35 % 114.029,36 100.296,08 87,96 %
POLITECNICO DE TETE
52G000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 16.813,48 10.343,77 61,52 % 4.881,99 4.839,49 99,13 % 301,01 301,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.996,48 15.484,27 70,39 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE MANICA
52G000641 DELEGAÇÃO DA 75.781,26 75.423,12 99,53 % 18.359,36 5.532,98 30,14 % 9.367,09 9.367,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 103.507,72 90.323,19 87,26 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52G000741 INSTITUTO SUPERIOR 68.886,90 68.655,29 99,66 % 4.044,94 3.973,93 98,24 % 3.690,24 3.690,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 76.622,08 76.319,46 99,61 %
POLITECNICO DE MANICA
52G000841 DELEGACAO PROVINCIAL DA 11.513,50 11.511,50 99,98 % 1.690,84 1.581,69 93,54 % 240,97 240,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.445,30 13.334,15 99,17 %
ESCOLA SUPERIOR DE
JORNALISMO DE MANICA
52H000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 12.914,74 6.480,22 50,18 % 10.867,26 7.357,06 67,70 % 229,92 229,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.011,93 14.067,20 58,58 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE SOFALA
52H000741 DELEGACAO DA 176.396,73 176.225,40 99,90 % 32.849,62 27.090,13 82,47 % 27.871,66 27.871,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 237.118,01 231.187,19 97,50 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52I000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 17.831,45 11.882,69 66,64 % 5.429,14 5.429,14 100,00 % 769,27 769,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.029,85 18.081,09 75,24 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE
52I000641 DELEGAÇÃO DA 44.925,08 44.645,08 99,38 % 7.938,34 7.928,57 99,88 % 2.514,07 2.514,07 100,00 % -- -- -- 2.285,23 2.284,01 99,95 % 57.662,72 57.371,72 99,50 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52I000741 DELEGAÇÃO DA 83.054,68 82.694,68 99,57 % 22.704,63 15.315,21 67,45 % 11.811,03 11.811,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.570,33 109.820,91 93,41 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52I000841 ESCOLA SUPERIOR DE 1.507,38 1.355,38 89,92 % 9.980,43 9.980,43 100,00 % 6.944,00 6.944,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.431,81 18.279,81 99,18 %
DESENVOLVIMENTO RURAL
VILANKULO

103
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

52I000941 ESCOLA SUPERIOR DE 1.285,46 1.133,46 88,18 % 3.824,65 3.824,65 100,00 % 8.114,00 8.114,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.224,11 13.072,11 98,85 %
HOTELARIA E TURISMO
INHAMBANE
52J000241 CENTRO REGIONAL DE 53,25 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 53,25 0,00 0,00 %
CIENCIA E TECNOLOGIA - SUL
52J000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 20.594,62 14.132,27 68,62 % 8.670,11 5.580,51 64,36 % 120,56 120,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.385,30 19.833,34 67,49 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE GAZA
52J000741 INSTITUTO SUPERIOR 73.857,19 73.857,19 100,00 % 4.801,47 4.801,47 100,00 % 2.353,29 2.353,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 81.011,95 81.011,95 100,00 %
POLITECNICO DE GAZA
52J000841 DELEGAÇÃO DA 74.932,05 74.932,05 100,00 % 10.562,51 10.562,42 100,00 % 1.634,16 1.634,16 100,00 % -- -- -- 6.506,41 6.096,67 93,70 % 93.635,13 93.225,29 99,56 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52J000941 ESCOLA SUPERIOR DE 211,19 185,59 87,88 % 3.790,17 3.790,17 100,00 % 4.025,00 4.025,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.026,36 8.000,76 99,68 %
NEGOCIOS E
EMPREENDEDORISMO DE
CHIBUTO
52K000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 20.469,08 13.933,18 68,07 % 12.017,79 12.017,79 100,00 % 271,28 271,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.758,15 26.222,25 80,05 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE MAPUTO
PROVINCIA
54A000141 MINISTERIO DA JUVENTUDE E 41.319,89 40.716,09 98,54 % 34.433,26 33.788,26 98,13 % 4.754,14 4.754,14 100,00 % 1.692,86 1.692,86 100,00 % 917,87 741,22 80,75 % 83.118,01 81.692,56 98,29 %
DESPORTOS
54A001041 INSTITUTO NACIONAL DA 8.632,08 8.510,88 98,60 % 11.404,95 11.404,95 100,00 % 576,00 576,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.613,03 20.491,83 99,41 %
JUVENTUDE
54A001141 FUNDO DE PROMOCAO 11.757,58 11.714,43 99,63 % 28.776,96 22.864,32 79,45 % 34.806,66 34.806,66 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 75.341,20 69.385,41 92,09 %
DESPORTIVA
54A001241 INSTITUTO NACIONAL DO 10.899,96 10.829,79 99,36 % 5.114,44 4.680,19 91,51 % 1.762,48 1.762,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.776,88 17.272,46 97,16 %
DESPORTO
54B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.400,22 7.344,24 99,24 % 1.492,55 1.492,55 100,00 % 80,35 80,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.973,12 8.917,14 99,38 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
NIASSA
54C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 4.637,75 4.593,67 99,05 % 697,52 697,52 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.350,27 5.306,19 99,18 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
CABO DELGADO
54D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.116,87 7.004,37 98,42 % 3.340,91 3.340,91 100,00 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.497,79 10.385,29 98,93 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
NAMPULA
54E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.404,53 8.325,71 99,06 % 1.961,84 1.960,94 99,95 % 271,47 235,00 86,57 % -- -- -- -- -- -- 10.637,84 10.521,65 98,91 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DA

104
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ZAMBEZIA - UGB
54F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 4.654,06 4.627,31 99,43 % 2.479,30 2.479,30 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.148,36 7.121,61 99,63 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
TETE
54G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.603,74 6.514,47 98,65 % 1.530,80 1.392,69 90,98 % 3.185,73 3.185,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.320,27 11.092,89 97,99 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
MANICA
54H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.247,31 8.225,13 99,73 % 642,61 642,61 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.924,92 8.902,74 99,75 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
SOFALA
54I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.464,29 6.356,29 98,33 % 1.495,52 1.495,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.959,81 7.851,81 98,64 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
INHAMBANE
54J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.181,32 6.122,97 99,06 % 2.592,81 2.592,81 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.884,12 8.825,77 99,34 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
GAZA
54K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.616,53 6.052,13 91,47 % 2.674,25 2.674,25 100,00 % 72,00 72,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.362,78 8.798,38 93,97 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
MAPUTO PROVINCIA
54L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.780,09 6.763,35 99,75 % 1.422,94 1.422,94 100,00 % 423,81 423,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.626,84 8.610,10 99,81 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
MAPUTO CIDADE
58A000141 MINISTERIO DA SAUDE 489.691,94 489.391,58 99,94 % 4.815.477,71 4.756.346,82 98,77 % 201.412,44 200.799,07 99,70 % 7.720,51 7.692,93 99,64 % 0,00 0,00 -- 5.514.302,60 5.454.230,40 98,91 %

58A000741 HOSPITAL CENTRAL DE 655.672,13 654.974,44 99,89 % 723.621,49 720.925,72 99,63 % 2.024,82 2.024,82 100,00 % 8.900,83 8.900,83 100,00 % 25.000,00 22.939,29 91,76 % 1.415.219,27 1.409.765,09 99,61 %
MAPUTO
58A000841 CENTRO REGIONAL DE 345,60 345,60 100,00 % 21.079,64 21.078,30 99,99 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 452,21 45,22 % 22.445,24 21.896,11 97,55 %
DESENVOLVIMENTO
SANITARIO DE MAPUTO
58A001241 CENTRAL DE MEDICAMENTOS 2.081,69 851,01 40,88 % 780.309,23 742.698,23 95,18 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 782.390,92 743.549,24 95,04 %
E ARTIGOS MEDICOS
58A001441 INSTITUTO DE CIENCIAS DE 252,20 252,20 100,00 % 28.528,22 24.156,55 84,68 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.780,42 24.408,75 84,81 %
SAUDE DE MAPUTO
58A003041 INSTITUTO NACIONAL DE 0,00 0,00 -- 20.885,35 20.885,35 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 20.885,35 20.885,35 100,00 %
SAUDE
58B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 89.595,21 89.339,73 99,71 % 11.464,75 10.927,30 95,31 % 928,46 928,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 101.988,42 101.195,49 99,22 %
SAUDE DE NIASSA
58B000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 166.632,46 166.484,14 99,91 % 27.184,02 26.584,38 97,79 % 4.586,57 4.586,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 198.403,05 197.655,10 99,62 %
LICHINGA
58C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 103.285,12 102.627,25 99,36 % 37.740,80 37.721,56 99,95 % 2.191,26 2.191,26 100,00 % -- -- -- 1.000,00 900,00 90,00 % 144.217,18 143.440,06 99,46 %
SAUDE DE CABO DELGADO

105
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

58C000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 143.097,37 142.823,37 99,81 % 35.077,76 33.322,16 95,00 % 1.218,35 1.218,35 100,00 % -- -- -- 351,21 329,64 93,86 % 179.744,69 177.693,52 98,86 %
PEMBA
58D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 95.700,98 95.102,41 99,37 % 16.975,25 16.271,05 95,85 % 982,41 982,41 100,00 % 19.755,88 19.698,89 99,71 % -- -- -- 133.414,52 132.054,76 98,98 %
SAUDE DE NAMPULA
58D000741 HOSPITAL CENTRAL DE 293.469,33 293.280,01 99,94 % 75.730,75 75.730,54 100,00 % 2.281,46 2.281,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 371.481,54 371.292,01 99,95 %
NAMPULA
58D000941 HOSPITAL DISTRITAL DE 56.472,90 56.384,88 99,84 % 17.840,74 17.755,54 99,52 % 227,11 227,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.540,74 74.367,52 99,77 %
NACALA-PORTO
58E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 78.407,56 77.405,79 98,72 % 42.328,21 40.471,80 95,61 % 2.424,52 2.424,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 123.160,29 120.302,11 97,68 %
SAUDE DA ZAMBEZIA
58E000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 115.193,73 114.787,25 99,65 % 51.120,57 51.002,53 99,77 % 951,09 951,09 100,00 % 700,00 700,00 100,00 % -- -- -- 167.965,39 167.440,88 99,69 %
QUELIMANE
58E002441 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE 30.494,92 30.492,22 99,99 % 13.223,16 13.073,16 98,87 % 77,96 77,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.796,03 43.643,33 99,65 %
SAÚDE DE QUELIMANE
58E011241 HOSPITAL CENTRAL DE 132.317,54 132.082,11 99,82 % 72.621,72 72.069,42 99,24 % 1.391,00 1.391,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 206.330,26 205.542,53 99,62 %
QUELIMANE
58F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 81.810,44 81.641,28 99,79 % 23.710,00 23.384,36 98,63 % 294,00 294,00 100,00 % 29.912,85 18.547,50 62,01 % -- -- -- 135.727,29 123.867,14 91,26 %
SAUDE DE TETE
58F000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 130.315,54 130.145,02 99,87 % 39.791,25 38.694,10 97,24 % 1.282,13 1.282,13 100,00 % -- -- -- 1.508,93 1.496,64 99,19 % 172.897,86 171.617,89 99,26 %

58G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 61.059,75 60.584,24 99,22 % 14.244,22 14.128,77 99,19 % 351,95 351,95 100,00 % -- -- -- 1.686,41 1.517,01 89,96 % 77.342,33 76.581,98 99,02 %
SAUDE DE MANICA
58G000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 148.920,18 148.797,65 99,92 % 27.501,99 25.934,72 94,30 % 522,71 522,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 176.944,89 175.255,08 99,05 %
CHIMOIO
58G003641 INSTITUTO DE CIENCIAS DE 21.888,78 21.844,78 99,80 % 9.959,33 8.623,98 86,59 % 304,63 304,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.152,74 30.773,39 95,71 %
SAUDE DE MANICA
58H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 103.177,81 102.950,95 99,78 % 36.973,38 34.982,10 94,61 % 673,75 673,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 140.824,93 138.606,80 98,42 %
SAUDE DE SOFALA
58H000741 HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA 342.350,86 342.050,93 99,91 % 105.484,16 104.887,28 99,43 % 2.121,72 2.121,72 100,00 % 128,82 128,82 100,00 % 3.105,00 2.789,55 89,84 % 453.190,56 451.978,30 99,73 %

58I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 76.495,94 76.135,84 99,53 % 66.711,48 66.332,02 99,43 % 685,89 685,89 100,00 % -- -- -- 2.250,00 2.249,49 99,98 % 146.143,31 145.403,25 99,49 %
SAUDE DE INHAMBANE
58I000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 105.143,44 104.903,44 99,77 % 24.968,16 24.968,12 100,00 % 455,93 455,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 130.567,53 130.327,48 99,82 %
INHAMBANE
58J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 66.328,70 66.328,70 100,00 % 18.794,27 18.329,60 97,53 % 140,00 140,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.262,97 84.798,30 99,46 %
SAUDE DE GAZA
58J000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI- 90.701,51 90.701,51 100,00 % 32.639,49 32.639,36 100,00 % 778,18 778,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 124.119,17 124.119,05 100,00 %
XAI
58K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 51.245,39 50.724,62 98,98 % 16.744,66 16.738,11 99,96 % 108,89 108,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 68.098,94 67.571,62 99,23 %
SAUDE DE MAPUTO

106
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

58K002041 HOSPITAL GERAL DA 47.608,68 47.494,33 99,76 % 15.817,60 15.051,51 95,16 % 592,91 592,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.019,19 63.138,75 98,62 %

58K013241 HOSPITAL PROVINCIAL DA 111.235,91 110.796,68 99,61 % 40.385,18 33.443,04 82,81 % 307,59 307,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 151.928,69 144.547,31 95,14 %
MATOLA
58L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 64.362,82 62.875,59 97,69 % 34.460,67 34.120,62 99,01 % 205,62 205,62 100,00 % -- -- -- 3.767,11 1.999,32 53,07 % 102.796,21 99.201,14 96,50 %
SAUDE DE MAPUTO CIDADE
58L000541 HOSPITAL GERAL DE 65.913,33 65.662,39 99,62 % 22.656,23 22.624,79 99,86 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 88.639,56 88.357,18 99,68 %
CHAMANCULO
58L001041 HOSPITAL GERAL DE 190.896,01 190.435,55 99,76 % 53.310,79 53.285,66 99,95 % 387,54 387,54 100,00 % 98,69 0,00 0,00 % -- -- -- 244.693,03 244.108,75 99,76 %
MAVALANE
58L001241 HOSPITAL GERAL JOSE 162.597,50 162.120,72 99,71 % 44.491,37 43.496,95 97,76 % 296,56 296,56 100,00 % 250,65 250,65 100,00 % -- -- -- 207.636,08 206.164,88 99,29 %
MACAMO
58L001341 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE 30.964,46 30.932,91 99,90 % 28.492,31 28.485,31 99,98 % 989,29 989,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.446,06 60.407,51 99,94 %
INFULENE
58L006941 HOSPITAL GERAL DA POLANA 25.262,47 24.759,63 98,01 % 17.359,38 17.357,78 99,99 % 123,61 123,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.745,45 42.241,02 98,82 %
CANICO
58L007041 INSTITUTO DE CIENCIAS DE 14.089,66 14.089,66 100,00 % 8.366,03 8.366,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.455,70 22.455,70 100,00 %
SAUDE DO INFULENE
60A000141 MINISTERIO DOS 39.463,31 39.406,85 99,86 % 20.278,25 20.278,25 100,00 % 5.297,64 5.297,64 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 65.039,20 64.982,74 99,91 %
COMBATENTES
60A000741 FUNDO DA PAZ E 4.425,25 4.425,25 100,00 % 1.032,92 1.032,92 100,00 % 160,11 160,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.618,28 5.618,28 100,00 %
RECONCILIACAO NACIONAL
60A000841 CENTRO DE PESQUISA DA 7.228,40 7.217,00 99,84 % 1.602,06 1.552,85 96,93 % 20,65 20,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.851,11 8.790,50 99,32 %
HISTORIA DA LUTA DE
LIBERTACAO NACIONAL
60B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.405,36 7.309,35 98,70 % 918,66 918,66 100,00 % 1.393,14 1.393,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.717,16 9.621,15 99,01 %
COMBATENTES DE NIASSA
60C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.813,19 8.744,36 99,22 % 1.969,76 1.969,76 100,00 % 611,56 611,56 100,00 % -- -- -- 605,00 544,45 89,99 % 11.999,52 11.870,14 98,92 %
COMBATENTES DE CABO
DELGADO
60D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.368,04 9.199,17 98,20 % 905,39 905,39 100,00 % 2.043,93 2.043,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.317,36 12.148,49 98,63 %
COMBATENTES DE NAMPULA
60E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.058,03 6.004,67 99,12 % 2.172,66 2.171,78 99,96 % 1.295,01 1.295,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.525,70 9.471,45 99,43 %
COMBATENTES DA ZAMBEZIA
60F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.453,07 4.402,61 98,87 % 2.238,04 2.238,04 100,00 % 21.819,72 21.819,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.510,83 28.460,37 99,82 %
COMBATENTES DE TETE
60G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.269,24 7.124,95 98,02 % 7.744,03 7.609,39 98,26 % 1.279,97 1.279,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.293,25 16.014,32 98,29 %
COMBATENTES DE MANICA
60H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.532,84 6.482,05 99,22 % 1.532,40 1.532,40 100,00 % 1.331,19 1.331,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.396,42 9.345,63 99,46 %
COMBATENTES DE SOFALA

107
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

60I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 3.735,76 3.659,76 97,97 % 1.507,87 1.507,87 100,00 % 311,08 311,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.554,71 5.478,71 98,63 %
COMBATENTES DE
60J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.330,76 4.267,00 98,53 % 985,32 985,32 100,00 % 325,79 311,05 95,48 % 19,06 0,00 0,00 % -- -- -- 5.660,93 5.563,37 98,28 %
COMBATENTES DE GAZA
60K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.257,92 5.255,83 99,96 % 1.893,53 1.893,53 100,00 % 3.439,61 3.424,61 99,56 % -- -- -- -- -- -- 10.591,06 10.573,97 99,84 %
COMBATENTES DE MAPUTO
PROVINCIA
62A000141 MINISTERIO DO GENERO, 58.099,40 58.099,40 100,00 % 21.284,13 21.284,13 100,00 % 5.631,96 5.631,96 100,00 % 319,31 319,31 100,00 % -- -- -- 85.334,79 85.334,79 100,00 %
CRIANCA E ACCAO SOCIAL
62A000841 INSTITUTO NACIONAL DE 29.434,31 29.434,31 100,00 % 11.544,43 11.544,43 100,00 % 2.195,27 2.195,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.174,01 43.174,01 100,00 %
ACCAO SOCIAL
62B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 12.711,95 12.638,93 99,43 % 1.743,58 1.743,58 100,00 % 831,38 831,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.286,91 15.213,89 99,52 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE NIASSA
62B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.680,55 7.674,82 99,93 % 830,44 830,44 100,00 % 131.335,29 131.335,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 139.846,27 139.840,54 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE NIASSA
62B020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.897,04 5.857,04 99,32 % 557,47 557,47 100,00 % 111.502,42 111.479,85 99,98 % -- -- -- -- -- -- 117.956,93 117.894,36 99,95 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CUAMBA
62B070141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.697,55 4.657,55 99,15 % 620,43 620,43 100,00 % 65.173,76 65.173,76 100,00 % 62,17 60,88 97,93 % -- -- -- 70.553,91 70.512,63 99,94 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MARRUPA
62C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.617,83 11.577,33 99,65 % 2.321,12 2.321,12 100,00 % 290,50 290,50 100,00 % 294,31 235,76 80,11 % -- -- -- 14.523,77 14.424,72 99,32 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE CABO DELGADO
62C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.377,51 8.347,64 99,64 % 986,37 986,37 100,00 % 134.299,94 134.299,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 143.663,82 143.633,95 99,98 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
62C090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.924,22 5.924,22 100,00 % -- -- -- 76.329,92 76.329,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.254,14 82.254,14 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOCIMBOA
DA PRAIA
62C100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.859,07 4.859,07 100,00 % -- -- -- 87.581,25 87.581,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 92.440,33 92.440,33 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE
62D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 17.368,02 17.252,05 99,33 % 2.203,20 2.203,20 100,00 % 1.165,50 1.165,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.736,72 20.620,75 99,44 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE NAMPULA
62D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.571,45 10.558,82 99,88 % 133,25 133,25 100,00 % 167.816,27 167.816,27 100,00 % -- -- -- 97,50 67,50 69,23 % 178.618,47 178.575,84 99,98 %

108
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE NAMPULA
62D020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 7.392,82 7.392,82 100,00 % 133,88 133,88 100,00 % 188.575,67 188.575,67 100,00 % -- -- -- 67,50 65,73 97,37 % 196.169,86 196.168,09 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE ANGOCHE
62D170141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 3.598,80 3.598,80 100,00 % 122,32 122,32 100,00 % 147.163,04 147.163,04 100,00 % -- -- -- 67,50 67,50 100,00 % 150.951,66 150.951,66 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE NACALA-
PORTO
62D210141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 3.468,37 3.468,37 100,00 % 133,88 133,88 100,00 % 111.776,32 111.776,32 100,00 % -- -- -- 67,50 67,50 100,00 % 115.446,06 115.446,06 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE RIBAUE
62E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 9.975,80 9.841,11 98,65 % 1.420,90 1.400,15 98,54 % 306,61 86,07 28,07 % -- -- -- -- -- -- 11.703,32 11.327,34 96,79 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DA ZAMBEZIA
62E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.074,02 7.015,65 99,17 % 381,66 381,03 99,83 % 161.002,10 160.874,84 99,92 % -- -- -- -- -- -- 168.457,79 168.271,52 99,89 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA
62E050141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.672,02 5.672,02 100,00 % 381,66 381,66 100,00 % 90.159,90 90.159,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.213,59 96.213,59 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE GURUE
62E110141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.951,75 5.951,75 100,00 % 345,98 336,46 97,25 % 151.129,10 151.129,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 157.426,83 157.417,32 99,99 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOCUBA
62F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 10.621,83 10.530,57 99,14 % 1.797,28 1.797,28 100,00 % 16.297,31 16.297,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.716,41 28.625,15 99,68 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE TETE
62F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.834,89 7.808,37 99,66 % 1.042,93 1.042,93 100,00 % 203.307,15 203.307,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 212.184,97 212.158,45 99,99 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE TETE
62F090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 2.833,44 2.833,44 100,00 % -- -- -- 74.788,87 74.788,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.622,31 77.622,31 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MARAVIA
62F100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.300,45 5.300,45 100,00 % -- -- -- 139.142,52 139.142,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 144.442,97 144.442,97 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOATIZE
62G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 13.022,09 12.961,55 99,54 % 1.874,55 1.792,81 95,64 % 1.060,80 1.060,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.957,44 15.815,16 99,11 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE MANICA
62G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.841,63 9.792,42 99,50 % 493,88 444,49 90,00 % 198.830,00 198.830,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 209.165,51 209.066,91 99,95 %
INSTITUTO NACIONAL DE

109
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACCAO SOCIAL DE MANICA


62G020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.569,12 4.569,12 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % 132.215,55 132.215,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 137.034,67 137.034,67 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE BARUE
62H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 17.235,39 17.161,54 99,57 % 5.033,41 1.487,41 29,55 % 578,27 578,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.847,07 19.227,22 84,16 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE SOFALA
62H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.978,89 9.933,51 99,55 % 1.526,24 1.526,24 100,00 % 175.595,48 174.381,78 99,31 % -- -- -- 350,00 0,00 0,00 % 187.450,61 185.841,53 99,14 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE SOFALA
62H030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 3.076,10 3.076,10 100,00 % -- -- -- 75.530,43 75.530,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 78.606,53 78.606,53 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CAIA
62H090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 2.699,78 2.699,78 100,00 % -- -- -- 57.261,81 57.261,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.961,58 59.961,58 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MACHANGA
62I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.289,34 8.169,34 98,55 % 1.292,00 1.292,00 100,00 % 322,83 322,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.904,17 9.784,17 98,79 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE INHAMBANE
62I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.121,20 10.049,20 99,29 % 611,51 611,51 100,00 % 108.176,19 108.176,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 118.908,91 118.836,91 99,94 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE INHAMBANE
62I100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 6.898,08 6.898,08 100,00 % 611,70 611,70 100,00 % 103.951,25 103.951,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 111.461,03 111.461,03 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MAXIXE
62I130741 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.463,76 4.463,76 100,00 % 611,43 611,43 100,00 % 97.683,68 97.683,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 102.758,87 102.758,87 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE
VILANCULOS
62J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 10.638,39 10.564,55 99,31 % 3.521,17 3.521,17 100,00 % 170,00 170,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.329,57 14.255,73 99,48 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE GAZA
62J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.904,20 6.894,44 99,86 % 1.248,28 1.248,28 100,00 % 166.353,69 166.353,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 174.506,17 174.496,41 99,99 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE GAZA
62J030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.032,61 5.032,61 100,00 % 830,41 830,41 100,00 % 98.494,11 98.494,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.357,13 104.357,13 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CHIBUTO
62J040141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 2.515,60 2.515,60 100,00 % 330,50 330,50 100,00 % 63.922,11 63.922,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.768,21 66.768,21 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE

110
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CHICUALACUALA
62J060141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.585,79 4.585,79 100,00 % 492,47 492,47 100,00 % 115.299,16 115.299,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 120.377,42 120.377,42 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CHOKWE
62K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.899,81 11.899,81 100,00 % 2.822,04 2.822,04 100,00 % 153,80 153,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.875,64 14.875,64 100,00 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE MAPUTO
62K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 14.594,65 14.456,22 99,05 % 1.929,15 1.929,15 100,00 % 148.572,92 148.572,92 100,00 % 761,62 540,75 71,00 % -- -- -- 165.858,34 165.499,05 99,78 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
62L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 32.959,32 32.936,62 99,93 % 25.960,99 21.859,49 84,20 % 112,93 112,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.033,24 54.909,04 93,01 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE MAPUTO CIDADE
62L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.990,76 12.976,32 99,89 % 1.662,87 1.662,87 100,00 % 107.358,13 98.923,45 92,14 % -- -- -- -- -- -- 122.011,75 113.562,63 93,08 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
CIDADE
65A000141 E.G.E - BENS E SERVICOS - 0,00 0,00 -- 388.674,26 304.841,69 78,43 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 388.674,26 304.841,69 78,43 %
CENTRAL
65A000241 E.G.E - ENCARGOS DA DIVIDA - 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.001.685,16 27.027.189,29 96,52 % -- -- -- 28.001.685,1 27.027.189,2 96,52 %
CENTRAL
65A000441 E.G.E TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 453.193,39 453.193,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 453.193,39 453.193,39 100,00 %
ADMINISTRACOES PRIVADAS -
CENTRAL
65A000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 229.720,36 229.720,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 229.720,36 229.720,36 100,00 %
FAMILIAS - CENTRAL
65A000641 E.G.E -TRANSFERENCIAS AO -- -- -- 41.181,31 41.181,31 100,00 % 714.707,31 714.707,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 755.888,62 755.888,62 100,00 %
EXTERIOR-CENTRAL
65A000741 E.G.E-SUBSIDIOS-CENTRAL -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 913.867,57 913.867,57 100,00 % -- -- -- 913.867,57 913.867,57 100,00 %

65A000841 E.G.E -OUTRAS DESPESAS 19.610,76 5.056,32 25,78 % 47.551,15 47.458,61 99,81 % 0,00 0,00 -- 39.909,68 4.255,52 10,66 % 0,00 0,00 -- 107.071,59 56.770,45 53,02 %
CORRENTES - CENTRAL
65A001041 OPERACOES FINANCEIRAS DO -- -- -- -- -- -- -- -- -- 223.228,79 223.228,79 100,00 % -- -- -- 223.228,79 223.228,79 100,00 %
ESTADO
65B000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
NIASSA
65B000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 15.591,26 15.588,71 99,98 % -- -- -- 15.591,26 15.588,71 99,98 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
NIASSA

111
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

65C000341 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 0,00 0,00 %


ADMINISTRACOES PUBLICAS -
PROVINCIA DE CABO
65C000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 2.046,20 1.563,21 76,40 % -- -- -- -- -- -- 2.046,20 1.563,21 76,40 %
FAMILIAS - PROVINCIA DE
CABO DELGADO
65C000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 75.050,93 75.003,93 99,94 % 23.219,39 23.219,39 100,00 % 15.218,75 9.578,86 62,94 % -- -- -- 113.489,07 107.802,18 94,99 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
CABO DELGADO
65D000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
NAMPULA
65D000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 15.077,59 15.077,59 100,00 % -- -- -- 55.832,58 53.352,68 95,56 % -- -- -- 70.910,17 68.430,27 96,50 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
NAMPULA
65E000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS -PROVINCIA DA
ZAMBEZIA
65E000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 15.561,58 15.561,58 100,00 % -- -- -- 35.742,00 35.742,00 100,00 % -- -- -- 51.303,58 51.303,58 100,00 %
CORRENTES - PROVINCIA DA
ZAMBEZIA
65F000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
65F000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 31.179,14 21.516,35 69,01 % -- -- -- 31.179,14 21.516,35 69,01 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
TETE
65G000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
MANICA
65G000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 12.778,56 12.778,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 20.410,58 11.363,50 55,67 % -- -- -- 33.189,14 24.142,06 72,74 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
MANICA
65H000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 5.667,20 5.667,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.667,20 5.667,20 100,00 %
FAMILIAS - PROVINCIA DE
SOFALA
65H000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 1.832,44 1.832,44 100,00 % 0,00 0,00 -- 16.317,09 15.230,55 93,34 % -- -- -- 18.149,53 17.062,99 94,01 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
SOFALA
65I000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
INHAMBANE

112
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

65I000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 16.822,61 15.589,40 92,67 % -- -- -- 16.822,61 15.589,40 92,67 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
INHAMBANE
65J000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 1.695,43 1.695,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.695,43 1.695,43 100,00 %
FAMILIAS - PROVINCIA DE
GAZA
65J000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 5.356,29 4.288,26 80,06 % -- -- -- 12.356,29 11.288,26 91,36 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
GAZA
65K000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - MAPUTO
PROVINCIA
65K000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.588,73 7.514,93 99,03 % -- -- -- 7.588,73 7.514,93 99,03 %
CORRENTES - MAPUTO
PROVINCIA
65L000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - MAPUTO CIDADE
65L000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 4.994,04 4.994,04 100,00 % -- -- -- 221,60 141,00 63,63 % -- -- -- 5.215,64 5.135,04 98,45 %
CORRENTES- MAPUTO CIDADE
90B000141 CIDADE DE LICHINGA -- -- -- -- -- -- 60.833,03 60.833,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.833,03 60.833,03 100,00 %

90B000241 CIDADE DE CUAMBA -- -- -- -- -- -- 37.603,39 37.603,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 37.603,39 37.603,39 100,00 %

90B000341 VILA DE METANGULA -- -- -- -- -- -- 11.965,85 11.965,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.965,85 11.965,85 100,00 %

90B000441 VILA DE MARRUPA -- -- -- -- -- -- 22.110,75 22.110,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.110,75 22.110,75 100,00 %

90B000541 VILA DE MANDIMBA -- -- -- -- -- -- 13.497,43 13.497,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.497,43 13.497,43 100,00 %

90C000141 CIDADE DE PEMBA -- -- -- -- -- -- 54.696,00 54.271,00 99,22 % -- -- -- -- -- -- 54.696,00 54.271,00 99,22 %

90C000241 CIDADE DE MONTEPUEZ -- -- -- -- -- -- 31.327,78 31.327,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.327,78 31.327,78 100,00 %

90C000341 VILA DE MOCIMBOA DA PRAIA -- -- -- -- -- -- 24.839,38 24.839,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.839,38 24.839,38 100,00 %

90C000441 VILA DE MUEDA -- -- -- -- -- -- 17.048,66 17.048,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.048,66 17.048,66 100,00 %

90C000541 VILA DE CHIURE -- -- -- -- -- -- 24.609,52 24.609,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.609,52 24.609,52 100,00 %

90D000141 CIDADE DE NAMPULA -- -- -- -- -- -- 188.953,61 184.578,61 97,68 % -- -- -- -- -- -- 188.953,61 184.578,61 97,68 %

90D000241 CIDADE DE ANGOCHE -- -- -- -- -- -- 43.965,28 43.965,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.965,28 43.965,28 100,00 %

90D000341 CIDADE DA ILHA DE -- -- -- -- -- -- 29.764,69 29.764,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.764,69 29.764,69 100,00 %


MOCAMBIQUE
90D000441 CIDADE DE NACALA -- -- -- -- -- -- 96.695,93 96.695,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.695,93 96.695,93 100,00 %

90D000541 VILA DE MONAPO -- -- -- -- -- -- 25.281,73 25.281,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.281,73 25.281,73 100,00 %

90D000641 VILA DE RIBAUE -- -- -- -- -- -- 33.345,48 33.345,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.345,48 33.345,48 100,00 %

113
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

90D000741 VILA MALEMA -- -- -- -- -- -- 28.589,59 28.589,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.589,59 28.589,59 100,00 %

90E000141 CIDADE DE QUELIMANE -- -- -- -- -- -- 86.046,53 86.046,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 86.046,53 86.046,53 100,00 %

90E000241 CIDADE DE GURUE -- -- -- -- -- -- 41.744,58 41.744,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.744,58 41.744,58 100,00 %

90E000341 CIDADE DE MOCUBA -- -- -- -- -- -- 34.315,33 34.315,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.315,33 34.315,33 100,00 %

90E000441 VILA DE MILANGE -- -- -- -- -- -- 22.444,93 22.444,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.444,93 22.444,93 100,00 %

90E000541 VILA DE ALTO MOLOCUE -- -- -- -- -- -- 20.182,99 20.182,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.182,99 20.182,99 100,00 %

90E000641 VILA DE MAGANJA DA COSTA -- -- -- -- -- -- 11.698,42 11.698,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.698,42 11.698,42 100,00 %

90F000141 CIDADE DE TETE -- -- -- -- -- -- 71.514,64 71.514,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.514,64 71.514,64 100,00 %

90F000241 VILA DE MOATIZE -- -- -- -- -- -- 16.821,03 16.821,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.821,03 16.821,03 100,00 %

90F000341 VILA DE ULONGOE -- -- -- -- -- -- 11.762,69 11.762,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.762,69 11.762,69 100,00 %

90F000441 VILA DE NHAMAYABUE -- -- -- -- -- -- 7.836,04 7.836,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.836,04 7.836,04 100,00 %

90G000141 CIDADE DE CHIMOIO -- -- -- -- -- -- 99.430,64 99.430,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 99.430,64 99.430,64 100,00 %

90G000241 CIDADE DE MANICA -- -- -- -- -- -- 23.770,31 23.770,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.770,31 23.770,31 100,00 %

90G000341 VILA DE CATANDICA -- -- -- -- -- -- 12.032,41 12.032,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.032,41 12.032,41 100,00 %

90G000441 VILA DE GONDOLA -- -- -- -- -- -- 19.370,25 19.370,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.370,25 19.370,25 100,00 %

90G000541 VILA DE SUSSUNDENGA -- -- -- -- -- -- 29.660,81 29.660,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.660,81 29.660,81 100,00 %

90H000141 CIDADE DA BEIRA -- -- -- -- -- -- 265.653,11 265.653,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 265.653,11 265.653,11 100,00 %

90H000241 CIDADE DE DONDO -- -- -- -- -- -- 47.390,75 47.390,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.390,75 47.390,75 100,00 %

90H000341 VILA DE MARROMEU -- -- -- -- -- -- 15.869,18 15.869,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.869,18 15.869,18 100,00 %

90H000441 VILA DE GORONGOSA -- -- -- -- -- -- 24.063,75 24.063,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.063,75 24.063,75 100,00 %

90H000541 VILA DE NHAMATANDA -- -- -- -- -- -- 18.018,42 18.018,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.018,42 18.018,42 100,00 %

90I000141 CIDADE DE INHAMBANE -- -- -- -- -- -- 63.415,62 63.415,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 63.415,62 63.415,62 100,00 %

90I000241 CIDADE DA MAXIXE -- -- -- -- -- -- 63.440,54 63.440,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 63.440,54 63.440,54 100,00 %

90I000341 VILA DE VILANKULOS -- -- -- -- -- -- 26.112,14 26.112,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.112,14 26.112,14 100,00 %

90I000441 VILA DE MASSINGA -- -- -- -- -- -- 16.301,55 16.301,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.301,55 16.301,55 100,00 %

90I000541 VILA QUISSICO -- -- -- -- -- -- 10.192,62 10.192,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.192,62 10.192,62 100,00 %

90J000141 CIDADE DE XAI-XAI -- -- -- -- -- -- 69.762,84 69.762,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 69.762,84 69.762,84 100,00 %

90J000241 CIDADE DE CHIBUTO -- -- -- -- -- -- 41.687,57 41.687,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.687,57 41.687,57 100,00 %

90J000341 CIDADE DE CHOKWE -- -- -- -- -- -- 29.836,55 29.836,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.836,55 29.836,55 100,00 %

90J000441 VILA DE MANDLACAZE -- -- -- -- -- -- 12.362,70 12.362,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.362,70 12.362,70 100,00 %

90J000541 VILA DA MACIA -- -- -- -- -- -- 19.604,67 19.604,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.604,67 19.604,67 100,00 %

114
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

90J000641 VILA BILENE -- -- -- -- -- -- 7.845,78 7.845,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.845,78 7.845,78 100,00 %

90K000141 CIDADE DA MATOLA -- -- -- -- -- -- 250.285,17 247.110,17 98,73 % -- -- -- -- -- -- 250.285,17 247.110,17 98,73 %

90K000241 VILA DA MANHICA -- -- -- -- -- -- 32.341,28 32.341,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.341,28 32.341,28 100,00 %

90K000341 VILA DE NAMAACHA -- -- -- -- -- -- 24.627,17 24.627,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.627,17 24.627,17 100,00 %

90K000441 VILA BOANE -- -- -- -- -- -- 28.792,43 28.792,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.792,43 28.792,43 100,00 %

90L000141 CIDADE DE MAPUTO -- -- -- -- -- -- 517.883,27 517.883,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 517.883,27 517.883,27 100,00 %

Total 96.795.074,44 96.464.750,03 99,66 % 29.900.903,87 28.702.872,16 95,99 % 24.089.395,28 24.065.282,35 99,90 % 29.877.834,87 28.779.731,57 96,32 % 302.652,31 174.651,82 57,71 % 180.965.860,77 178.187.287,93 98,46 %

115
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

01A000141 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 459.135,19 459.079,84 99,99 % 930.142,18 929.820,24 99,97 % 209,17 209,17 100,00 % 362,57 362,57 100,00 % -- -- -- 1.389.849,12 1.389.471,83 99,97 %

01A000541 CONSELHO DE ESTADO 3.689,58 2.503,83 67,86 % 10.735,74 10.225,16 95,24 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.425,32 12.728,99 88,24 %

01A000641 CONSELHO NACIONAL DE 7.957,76 7.244,00 91,03 % 22.003,72 21.268,90 96,66 % -- -- -- -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 30.061,48 28.512,91 94,85 %
DEFESA E SEGURANCA
01A000741 CASA MILITAR 677.053,26 677.053,26 100,00 % 285.564,46 285.564,45 100,00 % 2.809,52 2.809,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 965.427,24 965.427,23 100,00 %

02A000141 GABINETE DO PRIMEIRO 55.129,24 55.129,24 100,00 % 57.641,93 57.641,93 100,00 % 4.380,76 4.380,76 100,00 % 180,09 180,09 100,00 % -- -- -- 117.332,02 117.332,02 100,00 %
MINISTRO
02A000441 CONSELHO SUPERIOR DA 7.264,85 7.090,74 97,60 % 3.776,85 3.394,71 89,88 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.046,69 10.490,44 94,96 %
COMUNICACAO SOCIAL - UGB
02A000541 GABINETE DE INFORMACAO 17.154,19 17.029,86 99,28 % 27.217,21 25.983,40 95,47 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 44.371,39 43.013,25 96,94 %

02A000641 ESCOLA DE JORNALISMO 10.144,44 10.111,31 99,67 % 3.928,54 3.534,86 89,98 % 10,00 10,00 100,00 % 1.153,79 1.153,79 100,00 % -- -- -- 15.236,76 14.809,95 97,20 %

02A000741 BUREAU DE INFORMACAO 7.960,57 7.923,85 99,54 % 8.980,23 6.101,02 67,94 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.955,80 14.039,87 82,80 %
PUBLICA
02A000841 AGENCIA DE INFORMACAO DE 11.348,57 11.263,44 99,25 % 4.502,50 4.047,75 89,90 % 6.312,89 6.312,89 100,00 % 3.025,64 3.025,64 100,00 % -- -- -- 25.189,60 24.649,72 97,86 %
MOCAMBIQUE
02A000941 CENTRO DE DOCUMENTACAO 4.359,04 4.349,25 99,78 % 1.251,66 1.134,80 90,66 % 129,24 129,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.739,93 5.613,29 97,79 %
E FORMACAO FOTOGRAFICA
02A001141 GABINETE CENTRAL DE 6.998,44 6.998,44 100,00 % 3.887,96 3.446,19 88,64 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 10.886,40 10.444,63 95,94 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA
02A001241 COMISSAO CONSULTIVA DE 5.520,17 5.520,17 100,00 % 3.254,14 3.254,14 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.774,31 8.774,31 100,00 %
TRABALHO
02A001341 GABINETE DE ASSITENCIA AOS 34.877,72 34.781,72 99,72 % 46.106,64 45.998,87 99,77 % 35,00 35,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 81.019,36 80.815,59 99,75 %
ANTIGOS PRESIDENTES DA
REPUBLICA E ATENDIMENTO
AOS DIRIGENTES SUPERIORES
DO ESTADO
02A001441 INSTITUTO DE 14.860,45 14.819,55 99,72 % 2.205,33 1.959,85 88,87 % 128,03 127,28 99,41 % -- -- -- -- -- -- 17.193,81 16.906,68 98,33 %
COMUNICACCAO SOCIAL
02A001541 CONSELHO NACIONAL DE 455,32 455,32 100,00 % 6.085,35 6.085,35 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.570,68 6.570,68 100,00 %
COMBATE AO HIVSIDA
02A001641 COMISSAO NACIONAL PARA 5.393,67 5.270,35 97,71 % 1.309,53 1.185,35 90,52 % 947,38 947,38 100,00 % 79,00 61,03 77,26 % 695,00 511,52 73,60 % 8.424,58 7.975,64 94,67 %
UNESCO
05A000141 ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 896.105,56 896.105,56 100,00 % 219.210,10 219.210,10 100,00 % 444.496,80 444.496,80 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.559.812,45 1.559.812,45 100,00 %

06A000141 CONSELHO CONSTITUCIONAL 49.981,50 49.089,64 98,22 % 41.306,73 39.746,73 96,22 % 342,27 342,27 100,00 % 1.288,75 1.288,75 100,00 % -- -- -- 92.919,25 90.467,39 97,36 %

07A000141 TRIBUNAL SUPREMO 124.077,72 124.077,72 100,00 % 42.548,76 42.548,76 100,00 % 7.548,70 7.548,70 100,00 % 3.991,85 3.991,85 100,00 % -- -- -- 178.167,04 178.167,04 100,00 %

09A000141 CONSELHO SUPERIOR DA 34.063,22 34.063,22 100,00 % 17.692,54 17.692,54 100,00 % 41,85 41,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.797,61 51.797,61 100,00 %

1
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MAGISTRATURA JUDICIAL
10A000141 GABINETE DO PROVEDOR DA 17.048,04 16.743,46 98,21 % 10.244,45 10.244,45 100,00 % 324,16 324,16 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 27.616,64 27.312,06 98,90 %
JUSTICA
11A000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 318.716,38 318.716,38 100,00 % 127.419,15 126.135,98 98,99 % 24.833,41 24.833,41 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 470.968,94 469.685,78 99,73 %

11A000341 CONSELHO SUPERIOR DE 12.688,39 12.688,39 100,00 % 10.807,63 10.807,63 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % 111,18 111,18 100,00 % -- -- -- 23.612,21 23.612,21 100,00 %
MAGISTRATURA JUDICIAL
ADMINISTRATIVA
13A000141 PROCURADORIA GERAL DA 151.263,29 151.263,29 100,00 % 245.818,78 245.818,78 100,00 % 42.966,08 42.966,08 100,00 % 1.121,69 1.121,69 100,00 % 1.011,69 1.011,69 100,00 % 442.181,52 442.181,52 100,00 %
REPUBLICA
13A000241 GABINETE CENTRAL DE 18.183,16 18.183,16 100,00 % 24.654,75 24.654,75 100,00 % 683,71 683,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.521,62 43.521,62 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO
14A000141 CONSELHO SUPERIOR DA 29.409,60 29.409,60 100,00 % 18.951,20 18.951,20 100,00 % 4.643,50 4.643,50 100,00 % 1.433,00 1.433,00 100,00 % -- -- -- 54.437,30 54.437,30 100,00 %
MAGISTRATURA DO
MINISTERIO PUBLICO
15A000141 MINISTERIO DA DEFESA 275.110,90 275.110,90 100,00 % 234.552,38 222.552,38 94,88 % 96.697,14 96.697,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 606.360,42 594.360,42 98,02 %
NACIONAL
15A000341 FORCAS ARMADAS DE DEFESA 5.953.715,57 5.953.196,44 99,99 % 3.642.051,36 3.624.644,94 99,52 % 29.625,93 29.625,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.625.392,85 9.607.467,30 99,81 %
DE MOCAMBIQUE
15A000441 INSTITUTO SUPERIOR DE 139.770,83 139.770,83 100,00 % 51.817,38 51.697,64 99,77 % 9.412,74 9.412,74 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 201.000,95 200.881,21 99,94 %
ESTUDOS DE DEFESA
TENENTE-GENERAL ARMANDO
EMILIO GUEBUZA
15A000541 HOSPITAL MILITAR DE MAPUTO 29.066,63 29.042,72 99,92 % 38.238,64 23.081,37 60,36 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 67.305,27 52.124,09 77,44 %

15A000641 SERVICO CIVICO DE 75.270,41 75.270,41 100,00 % 224.672,95 224.672,95 100,00 % 36,90 36,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 299.980,26 299.980,26 100,00 %
MOCAMBIQUE
15A001241 ACADEMIA MILITAR MARECHAL 329.986,95 329.898,91 99,97 % 256.389,60 256.389,60 100,00 % 42.558,27 42.558,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 628.934,83 628.846,79 99,99 %
SAMORA MACHEL
17A000141 MINISTERIO DO INTERIOR 9.190.981,28 9.190.913,92 100,00 % 2.285.204,95 2.185.561,67 95,64 % 64.171,62 64.171,62 100,00 % 1.765,66 1.765,66 100,00 % -- -- -- 11.542.123,5 11.442.412,8 99,14 %

17A000741 SERVICO NACIONAL DE 12.427,99 11.886,08 95,64 % 86.458,16 84.318,38 97,53 % 176,40 176,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 99.062,55 96.380,86 97,29 %
MIGRACAO
17A000841 COMANDO GERAL DA POLICIA 26.249,14 26.249,14 100,00 % 1.932.661,53 1.932.661,53 100,00 % 7.594,99 7.594,99 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.966.505,66 1.966.505,66 100,00 %

17A000941 SERVICO NACIONAL DE 1.049,75 1.049,75 100,00 % 14.238,55 14.238,55 100,00 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.348,30 15.348,30 100,00 %
SALVACAO PUBLICA
17A001041 FORCA DE INTERVENCAO 1.623,18 1.623,18 100,00 % 22.570,33 22.570,33 100,00 % 1.077,12 1.077,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.270,63 25.270,63 100,00 %
RAPIDA
17A001141 ACADEMIA DE CIENCIAS 132.301,28 132.099,68 99,85 % 104.140,72 103.033,38 98,94 % -- -- -- 868,73 868,73 100,00 % -- -- -- 237.310,72 236.001,78 99,45 %
POLICIAIS
17A002641 SERVICOS SOCIAIS DA POLICIA 3.510,22 3.031,73 86,37 % 19.850,66 16.698,92 84,12 % 25.751,15 25.751,15 100,00 % -- -- -- 13.700,00 3.300,00 24,09 % 62.812,03 48.781,80 77,66 %

2
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DA REPUBLICA DE
MOCAMBIQUE
17A002741 DIRECCAO NACIONAL DE 2.711,73 2.612,75 96,35 % 23.162,30 22.204,55 95,87 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.944,03 24.887,30 95,93 %
IDENTIFICACAO CIVIL
17A003841 SERVICO NACIONAL DE 18.033,21 18.033,21 100,00 % 75.809,20 75.809,20 100,00 % 7.768,45 7.768,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 101.610,86 101.610,86 100,00 %
INVESTIGACAO CRIMINAL
19A000141 SERVICO DE INFORMACAO E 2.104.365,50 2.101.611,89 99,87 % 426.958,86 426.958,86 100,00 % 13.269,75 13.269,75 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.544.594,11 2.541.840,50 99,89 %
SEGURANCA DO ESTADO
19A000241 ACADEMIA DE ALTOS 5.679,00 5.679,00 100,00 % 37.354,11 37.354,11 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 43.033,11 43.033,11 100,00 %
ESTUDOS ESTRATEGICOS
21A000141 MINISTERIO DOS NEGOCIOS 219.295,80 219.295,80 100,00 % 110.963,62 110.963,62 100,00 % 110.290,03 110.290,03 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 440.549,44 440.549,44 100,00 %
ESTRANGEIROS E
21A001341 EMBAIXADAS E OUTRAS -- -- -- 9,61 0,00 0,00 % 2.201.995,21 2.201.995,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.202.004,82 2.201.995,21 100,00 %
REPRESENTACOES
DIPLOMATICAS
21A001441 INSTITUTO NACIONAL DE 4.092,31 3.977,30 97,19 % 7.611,81 7.611,81 100,00 % 28,91 28,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.733,04 11.618,02 99,02 %
APOIO AOS REFUGIADOS -
21A002641 INSTITUTO NACIONAL PARA AS 4.439,43 4.434,45 99,89 % 6.367,04 6.367,04 100,00 % 150,79 150,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.957,26 10.952,28 99,95 %
COMUNIDADES
MOCAMBICANAS NO EXTERIOR
21A002741 INSTITUTO NACIONAL DO MAR 10.759,35 10.662,79 99,10 % 11.989,79 11.989,79 100,00 % 149,94 149,94 100,00 % 72,42 72,42 100,00 % -- -- -- 22.971,51 22.874,95 99,58 %
E FRONTEIRAS
21A002841 COMISSAO NACIONAL DA 3.358,48 3.329,20 99,13 % 2.104,60 1.852,26 88,01 % 56,25 56,25 100,00 % 1.072,19 1.072,19 100,00 % -- -- -- 6.591,52 6.309,90 95,73 %

21A002941 COMISSAO INTERMINISTERIAL 582,09 339,50 58,32 % 8.442,59 8.422,19 99,76 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 9.024,68 8.761,69 97,09 %
PARA OS GRANDES EVENTOS
21A003041 INSTITUTO NACIONAL DE 7.528,74 7.528,74 100,00 % 3.490,97 3.490,97 100,00 % 117,20 117,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.136,91 11.136,91 100,00 %
DESMINAGEM
23A000141 MINISTERIO DA JUSTICA E 87.558,17 86.970,95 99,33 % 29.148,99 29.148,99 100,00 % 1.485,12 1.485,12 100,00 % 2.176,88 2.153,55 98,93 % -- -- -- 120.369,17 119.758,61 99,49 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS
E RELIGIOSOS
23A000541 ESTABELECIMENTO 38.938,67 38.938,67 100,00 % 36.549,49 36.549,49 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % 6.131,64 6.131,64 100,00 % -- -- -- 81.649,80 81.649,80 100,00 %
PENITENCIARIO PREVENTIVO
DA CIDADE DE MAPUTO
23A000641 ESTABELECIMENTO 45.847,05 45.754,42 99,80 % 20.497,72 19.795,76 96,58 % 838,10 838,10 100,00 % 1.098,33 1.098,33 100,00 % -- -- -- 68.281,19 67.486,60 98,84 %
PENITENCIARIO ESPECIAL
PARA MULHERES
23A000741 SERVICO NACIONAL DAS 171.800,90 171.188,52 99,64 % 178.437,82 178.330,03 99,94 % 991,10 991,10 100,00 % 4.515,89 4.515,89 100,00 % -- -- -- 355.745,71 355.025,55 99,80 %
PRISOES
23A000841 PENITENCIARIA ESPECIAL DE 55.410,01 55.374,13 99,94 % 31.691,16 30.685,97 96,83 % 85,00 85,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 87.186,17 86.145,10 98,81 %
MAXIMA SEGURANCA DA

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Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MACHAVA
23A000941 CENTRO DE FORMACAO 12.623,98 12.309,48 97,51 % 18.682,09 18.682,09 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 31.316,07 31.001,57 99,00 %
JURÍDICA E JUDICIARIA
23A001041 INSTITUTO DO PATROCINIO E 15.636,35 15.570,68 99,58 % 3.250,06 2.925,05 90,00 % 819,06 819,06 100,00 % 246,08 246,08 100,00 % -- -- -- 19.951,54 19.560,86 98,04 %
ASSISTENCIA JURÍDICA
23A001141 ESCOLA SECUNDARIA DA 6.728,69 6.703,33 99,62 % 1.331,01 1.247,00 93,69 % 10,00 10,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.069,70 7.960,33 98,64 %
CADEIA CENTRAL DE MAPUTO
- UGB
23A001241 CADEIA CENTRAL DE MAPUTO 76.811,85 76.811,85 100,00 % 77.231,60 77.231,60 100,00 % 485,00 485,00 100,00 % 9.315,78 9.315,78 100,00 % -- -- -- 163.844,22 163.844,22 100,00 %
- UGB
23A001541 COMISSAO NACIONAL DOS 5.777,09 5.569,31 96,40 % 6.287,72 6.027,30 95,86 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 12.064,81 11.596,62 96,12 %
DIREITOS HUMANOS
25A000141 MINISTERIO DA 83.847,25 83.847,25 100,00 % 246.300,65 246.300,65 100,00 % 4.225,74 4.225,74 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 334.373,64 334.373,64 100,00 %
ADMINISTRACAO ESTATAL E
FUNCAO PUBLICA
25A001241 COMISSAO NACIONAL DE 53.956,08 53.956,08 100,00 % 14.525,01 14.525,01 100,00 % 3.972,03 3.972,03 100,00 % 2.341,42 2.341,42 100,00 % -- -- -- 74.794,54 74.794,54 100,00 %
ELEICOES
25A001341 INSTITUTO DE NOMES 6.657,65 6.643,63 99,79 % 3.620,65 3.592,53 99,22 % 197,03 197,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.475,33 10.433,19 99,60 %
GEOGRAFICOS DE
MOCAMBIQUE
25A001541 SECRETARIADO TECNICO DE 37.861,67 37.413,07 98,82 % 14.749,14 13.396,38 90,83 % 207,17 207,17 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 52.817,98 51.016,62 96,59 %
ADMINISTRACAO ELEITORAL
25A001641 INSTITUTO NACIONAL DE 41.369,05 41.369,05 100,00 % 20.450,78 13.450,78 65,77 % 302.713,92 302.713,92 100,00 % 1.042,62 1.042,62 100,00 % -- -- -- 365.576,37 358.576,37 98,09 %
GESTAO DAS CALAMIDADES
25A002441 INSTITUTO SUPERIOR DE 32.243,48 32.243,48 100,00 % 19.652,63 18.451,15 93,89 % 2.293,45 2.293,45 100,00 % 0,00 0,00 -- 7.073,55 3.769,51 53,29 % 61.263,11 56.757,59 92,65 %
ADMINISTRACAO PUBLICA
25A002541 CENTRO DE DOCUMENTACAO 9.318,19 9.206,92 98,81 % 8.420,74 5.458,21 64,82 % 178,14 178,14 100,00 % 108,35 108,35 100,00 % -- -- -- 18.025,43 14.951,63 82,95 %
E INFORMACAO DE
27A000141 MINISTERIO DA ECONOMIA E 434.403,50 434.147,71 99,94 % 78.996,87 64.903,87 82,16 % 7.721,86 7.721,86 100,00 % 3.307,10 3.214,62 97,20 % -- -- -- 524.429,33 509.988,07 97,25 %
FINANCAS
27A001241 INSPECCAO GERAL DE 102.577,68 102.577,68 100,00 % 36.214,23 35.831,99 98,94 % 210,00 210,00 100,00 % 12.545,54 12.545,54 100,00 % -- -- -- 151.547,45 151.165,22 99,75 %
FINANCAS
27A001541 INSPECCAO GERAL DE JOGOS 39.740,96 39.465,83 99,31 % 17.585,85 3.853,77 21,91 % 70,03 70,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.396,84 43.389,63 75,60 %

27A001641 INSTITUTO DE GESTAO DAS 104.357,96 103.726,81 99,40 % 19.097,58 18.147,88 95,03 % 4.662,93 4.662,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 128.118,47 126.537,62 98,77 %
PARTICIPACOES DO ESTADO
27A001741 GABINETE DE INFORMACAO 19.634,15 19.634,15 100,00 % 6.205,64 6.144,49 99,01 % 3.580,97 3.580,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.420,77 29.359,62 99,79 %
FINANCEIRA DE MOCAMBIQUE
27A002141 BOLSA DE VALORES DE 70.001,33 69.936,13 99,91 % 867,90 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 18.500,00 0,00 0,00 % 89.369,23 69.936,13 78,26 %
MOCAMBIQUE

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Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

27A002241 AUTORIDADE TRIBUTARIA DE 3.721.265,23 3.719.992,87 99,97 % 166.224,60 147.258,55 88,59 % 15.574,47 15.574,47 100,00 % 14.314,94 14.314,94 100,00 % -- -- -- 3.917.379,24 3.897.140,83 99,48 %
MOCAMBIQUE
27A002541 DIRECCAO GERAL DA -- -- -- -- -- -- -- -- -- 247.044,50 208.098,61 84,24 % -- -- -- 247.044,50 208.098,61 84,24 %
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
DOS IMPOSTOS - (INCLUI IRPS
E IRPC)
27A005241 INSTITUTO DE SUPERVISAO DE 52.105,81 52.032,83 99,86 % 1.583,12 1.424,81 90,00 % 1.350,82 1.350,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 55.039,74 54.808,45 99,58 %
SEGUROS DE MOCAMBIQUE
27A006041 AGENCIA DE 18.205,78 18.045,56 99,12 % 2.219,53 1.995,97 89,93 % 105,00 105,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.530,31 20.146,52 98,13 %
DESENVOLVIMENTO DO VALE
DO ZAMBEZE
27A006341 FUNDO DE APOIO A 4.339,40 4.312,03 99,37 % 435,35 175,95 40,41 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.774,75 4.487,98 93,99 %
REABILITACAO DA ECONOMIA
27A006441 INSTITUTO NACIONAL DE 151.057,78 150.457,17 99,60 % 7.865,95 5.212,03 66,26 % 1.482,56 1.482,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 160.406,30 157.151,77 97,97 %
ESTATISTICA
27A006841 INSTITUTO NACIONAL DE 65.361,26 65.181,26 99,72 % 10.582,59 9.445,59 89,26 % 10.549.752,28 10.549.752,28 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 10.625.696,1 10.624.379,1 99,99 %
PREVIDENCIA SOCIAL
31A000141 MINISTERIO DO TRABALHO 66.865,48 66.284,84 99,13 % 17.390,97 17.390,97 100,00 % 24.595,59 24.565,85 99,88 % 1.304,10 1.304,10 100,00 % -- -- -- 110.156,14 109.545,76 99,45 %
EMPREGO E SEGURANCA
SOCIAL
31A000941 DELEGAÇÃO DO MINISTERIO 10.642,77 10.439,53 98,09 % 5.546,96 4.992,25 90,00 % 12,75 12,75 100,00 % 1.146,81 1.146,81 100,00 % 167,94 151,15 90,00 % 17.517,23 16.742,49 95,58 %
DO TRABALHO - RAS
31A001041 INSTITUTO DR FORMACAO 13.783,98 13.460,99 97,66 % 1.227,22 1.092,49 89,02 % 336,68 336,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.347,87 14.890,15 97,02 %
PROFISSIONAL E ESTUDOS
LABORAIS "ALBERTO
31A001241 INSPECÇÃO GERAL DO 2.066,96 1.856,44 89,82 % 5.158,32 4.632,24 89,80 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.225,28 6.488,68 89,81 %
TRABALHO
31A001541 INSTITUTO NACIONAL DE 14.286,74 14.187,08 99,30 % 2.766,15 2.499,34 90,35 % 46,85 46,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.099,74 16.733,27 97,86 %
EMPREGO
31A001741 COMISSAO DE MEDIACAO E 3.910,96 3.825,25 97,81 % 1.054,46 948,44 89,95 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.965,42 4.773,69 96,14 %
ARBITRAGEM LABORAL
33A000141 MINISTERIO DA TERRA 126.449,18 126.029,84 99,67 % 14.136,93 14.136,93 100,00 % 5.121,24 5.121,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 145.707,36 145.288,02 99,71 %
AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL
33A001141 INSTITUTO MEDIO DE 15.095,37 15.040,98 99,64 % 5.826,63 4.987,19 85,59 % 390,53 390,53 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 21.312,53 20.418,70 95,81 %
PLANEAMENTO FISICO E
AMBIENTE
33A001641 FUNDO NACIONAL DE 8.796,01 8.741,77 99,38 % 4.589,21 4.121,88 89,82 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 13.385,22 12.863,65 96,10 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL

5
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

33A002341 ADMINISTRACAO NACIONAL 33.933,40 33.545,40 98,86 % 1.776,87 1.567,19 88,20 % 16.687,38 16.687,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.397,65 51.799,97 98,86 %
DAS AREAS DE
CONSERVACAO (ANAC)
33A002541 CENTRO NACIONAL DE 18.432,01 18.391,63 99,78 % 2.677,28 2.284,55 85,33 % 125,45 125,45 100,00 % 53,90 53,90 100,00 % -- -- -- 21.288,64 20.855,53 97,97 %
CARTOGRAFIA E
33A002641 INSTITUTO DE FORMACAO EM 17.702,32 17.692,56 99,94 % 1.879,60 1.774,38 94,40 % 36,69 36,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.618,61 19.503,63 99,41 %
ADMINISTRACAO DE TERRAS E
CARTOGRAFIA
35A000141 MINISTERIO DA AGRICULTURA 105.785,32 105.370,76 99,61 % 9.804,06 9.804,06 100,00 % 9.179,14 9.179,14 100,00 % 1.686,35 1.686,35 100,00 % -- -- -- 126.454,86 126.040,30 99,67 %
E SEGURANCA ALIMENTAR
35A001541 SECRETARIADO TECNICO DE 8.866,66 8.785,24 99,08 % 1.802,49 1.615,87 89,65 % 73,92 73,92 100,00 % -- -- -- 1.389,00 0,00 0,00 % 12.132,07 10.475,03 86,34 %
SEGURANCA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL - UGB
35A001641 INSTITUTO DO ALGODAO DE 37.062,31 31.338,53 84,56 % 9.239,86 9.239,86 100,00 % 2.290,96 2.290,96 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 48.593,13 42.869,35 88,22 %
MOCAMBIQUE
35A002141 INSTITUTO DE FOMENTO DO 11.365,85 11.265,16 99,11 % 989,72 890,40 89,96 % 234,21 234,21 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 12.589,78 12.389,77 98,41 %
CAJU
35A003641 INSTITUTO DE INVESTIGACAO 120.191,22 119.972,81 99,82 % 8.604,86 6.154,24 71,52 % 517,40 517,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 129.313,48 126.644,45 97,94 %
AGRARIA DE MOCAMBIQUE
35A004341 CENTRO DE PROMOCAO DA -- -- -- 40,03 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40,03 0,00 0,00 %
AGRICULTURA
35A004941 FUNDO DO 132.008,13 131.119,59 99,33 % 18.400,25 15.062,55 81,86 % 471,17 471,17 100,00 % -- -- -- 2.253,43 0,00 0,00 % 153.132,98 146.653,31 95,77 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
35A005041 INSTITUTO NACIONAL DE 10.772,28 10.593,21 98,34 % 796,45 638,66 80,19 % 0,00 0,00 -- 56,41 56,41 100,00 % -- -- -- 11.625,14 11.288,28 97,10 %
IRRIGACAO
37A000141 MINISTERIO DO MAR, AGUAS 44.087,61 43.624,54 98,95 % 7.296,39 6.890,93 94,44 % 220,89 220,89 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 51.604,89 50.736,36 98,32 %
INTERIORES E PESCAS
37A000541 ESCOLA DE PESCA 14.830,53 14.816,06 99,90 % 3.807,52 3.273,29 85,97 % 201,85 201,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.839,89 18.291,19 97,09 %

37A000641 ADMINISTRACAO NACIONAL 15.027,91 14.813,48 98,57 % 6.019,44 5.929,03 98,50 % 343,95 343,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.391,30 21.086,46 98,57 %
DAS PESCAS
37A000841 FUNDO DE FOMENTO 13.917,67 13.742,31 98,74 % 6.457,69 5.687,99 88,08 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.400,37 19.455,31 95,37 %
PESQUEIRO
37A001141 INSTITUTO NACIONAL DE 15.085,34 15.015,25 99,54 % 15.786,48 14.683,17 93,01 % 3.446,28 3.446,28 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 34.318,09 33.144,70 96,58 %
INSPECCAO DO PESCADO
37A001241 INSTITUTO NACIONAL DE 25.805,19 25.691,76 99,56 % 1.457,22 1.286,76 88,30 % 50,00 50,00 100,00 % 408,23 408,23 100,00 % -- -- -- 27.720,64 27.436,75 98,98 %
INVESTIGACAO PESQUEIRA
37A002341 INSTITUTO NACIONAL DE 28.625,67 28.625,67 100,00 % 5.024,17 5.024,17 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % 43,02 43,02 100,00 % -- -- -- 33.707,86 33.707,86 100,00 %
DESENVOLVIMENTO DA PESCA
E AQUACULTURA

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Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

37A002541 MUSEU DAS PESCAS 3.128,55 3.053,14 97,59 % 4.568,13 4.084,32 89,41 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.696,67 7.137,45 92,73 %

39A000141 MINISTERIO DOS RECURSOS 101.202,61 100.536,85 99,34 % 29.095,71 28.348,74 97,43 % 5.303,82 5.303,82 100,00 % -- -- -- 2.764,17 1.828,51 66,15 % 138.366,31 136.017,92 98,30 %
MINERAIS E ENERGIA
39A001241 MUSEU NACIONAL DE 4.224,49 4.224,49 100,00 % 924,92 924,92 100,00 % 54,52 54,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.203,94 5.203,94 100,00 %
GEOLOGIA
39A001341 INSTITUTO GEOLOGICO 35.615,82 34.813,38 97,75 % 69.885,73 64.626,06 92,47 % 2.236,14 2.236,14 100,00 % 1.078,83 1.078,83 100,00 % -- -- -- 108.816,52 102.754,41 94,43 %
MINEIRO
39A001841 INSTITUTO NACIONAL DE 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PETROLEO
39A002441 CONSELHO NACIONAL DE 36.927,96 29.560,25 80,05 % 12.908,15 10.606,02 82,17 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 49.836,11 40.166,26 80,60 %
ELECTRICIDADE
39A002541 FUNDO NACIONAL DE ENERGIA 0,00 0,00 -- 60.000,00 57.903,75 96,51 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 60.000,00 57.903,75 96,51 %

39A002641 AGENCIA NACIONAL DE 12.522,29 12.389,87 98,94 % 1.809,80 1.627,84 89,95 % 686,99 686,99 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 15.019,08 14.704,70 97,91 %
ENERGIA ATOMICA - ENTIDADE
REGULADORA
41A000141 MINISTERIO DA INDUSTRIA E 70.294,98 70.294,98 100,00 % 29.343,89 28.022,06 95,50 % 84.339,41 84.339,41 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 183.978,28 182.656,45 99,28 %
COMERCIO
41A001241 INSPECCAO NACIONAL DAS 16.183,73 15.694,32 96,98 % 7.334,93 6.349,29 86,56 % 0,00 0,00 -- 1.150,50 1.150,50 100,00 % -- -- -- 24.669,15 23.194,11 94,02 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
41A002041 INSTITUTO NACIONAL DE 32.967,65 32.787,66 99,45 % 22.733,82 20.633,84 90,76 % 738,59 737,57 99,86 % -- -- -- -- -- -- 56.440,06 54.159,06 95,96 %
NORMALIZACAO E QUALIDADE
41A002141 INSTITUTO PARA PROMOCAO 17.155,02 17.102,65 99,69 % 4.590,66 4.122,59 89,80 % 320,44 320,44 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 22.066,12 21.545,68 97,64 %
DAS PEQUENAS E MEDIAS
EMPRESAS
41A002341 BOLSA DE MERCADORIAS DE 5.768,08 5.768,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.768,08 5.768,08 100,00 %
MOCAMBIQUE
41A003141 AGENCIA PARA A PROMOCAO 46.362,00 45.116,31 97,31 % 23.979,27 23.979,27 100,00 % 880,69 880,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.221,97 69.976,28 98,25 %
DE INVESTIMENTO E
EXPORTACOES
43A000141 MINISTERIO DA CULTURA E 111.207,30 109.580,20 98,54 % 89.180,46 89.052,76 99,86 % 14.334,58 14.334,58 100,00 % 1.235,37 1.235,37 100,00 % -- -- -- 215.957,71 214.202,91 99,19 %
TURISMO
43A000741 INSTITUTO NACIONAL DO 47.410,17 45.665,31 96,32 % 41.630,70 40.403,24 97,05 % 40,90 40,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 89.081,77 86.109,44 96,66 %
TURISMO
43A001441 ESCOLA DE ARTES VISUAIS 9.229,25 9.195,95 99,64 % 1.196,61 1.084,98 90,67 % 22,45 22,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.448,31 10.303,38 98,61 %

43A001641 INSTITUTO SUPERIOR DE 61.321,54 61.321,54 100,00 % 6.089,06 6.089,06 100,00 % 2.149,73 2.149,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 69.560,33 69.560,33 100,00 %
ARTES E CULTURA
43A001741 ESCOLA NACIONAL DE DANCA 4.955,44 4.872,67 98,33 % 2.215,58 2.130,62 96,17 % 250,00 250,00 100,00 % -- -- -- 700,00 300,00 42,86 % 8.121,02 7.553,29 93,01 %

43A001841 ESCOLA NACIONAL DE MUSICA 5.633,46 5.600,13 99,41 % 3.290,21 1.319,20 40,09 % 186,20 186,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.109,87 7.105,54 78,00 %

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Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

43A001941 FUNDO DE 1.746,26 1.746,26 100,00 % 415,86 415,86 100,00 % 17.000,00 17.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.162,12 19.162,12 100,00 %
DESENVOLVIMENTO
43A002041 INSTITUTO NACIONAL DE 17.937,28 17.586,35 98,04 % 8.680,81 8.020,80 92,40 % 331,64 331,64 100,00 % -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 27.449,73 25.938,78 94,50 %
AUDIO-VISUAL E CINEMA
43A002141 INSTITUTO NACIONAL DO 5.126,70 5.022,19 97,96 % 2.046,06 1.660,78 81,17 % 5,00 5,00 100,00 % 40,29 40,29 100,00 % -- -- -- 7.218,05 6.728,26 93,21 %
LIVRO E DO DISCO- INLD
43A002241 COMPANHIA NACIONAL DE 0,15 0,00 0,00 % 353,53 317,39 89,78 % 10.945,82 10.936,95 99,92 % -- -- -- -- -- -- 11.299,51 11.254,34 99,60 %
CANTO E DANCA
43A002341 INSTITUTO DE INVESTIGACAO 14.535,12 14.535,12 100,00 % 1.238,77 1.238,77 100,00 % 34,09 34,09 100,00 % 27,53 27,53 100,00 % -- -- -- 15.835,50 15.835,50 100,00 %
SOCIO-CULTURAL - ARPAC
45A000141 MINISTERIO DOS 57.030,54 56.179,17 98,51 % 48.971,00 46.957,89 95,89 % 1.634,48 1.634,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 107.636,02 104.771,54 97,34 %
TRANSPORTES E
45A000741 INSTITUTO NACIONAL DE 89.001,47 88.821,65 99,80 % 116.206,09 114.319,25 98,38 % 6.286,18 6.286,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 211.493,74 209.427,08 99,02 %
HIDROGRAFIA E NAVEGACAO
45A000941 INSTITUTO DA AVIACAO CIVIL 25.791,00 22.681,58 87,94 % 12.947,74 7.286,83 56,28 % 14.709,52 14.709,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 53.448,26 44.677,93 83,59 %

45A001041 INSTITUTO NACIONAL DA 91.715,71 87.131,90 95,00 % 56.183,94 52.763,53 93,91 % 1.943,89 1.943,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 149.843,54 141.839,31 94,66 %
MARINHA
45A001241 INSTITUTO NACIONAL DE 36.413,40 35.915,55 98,63 % 19.335,91 17.752,26 91,81 % 1.341,21 1.341,21 100,00 % 495,68 495,68 100,00 % -- -- -- 57.586,19 55.504,69 96,39 %
METEOROLOGIA
45A001341 INATTER -INSTITUTO 111.762,60 105.852,99 94,71 % 62.544,03 53.477,81 85,50 % 2.173,65 2.173,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 176.480,28 161.504,46 91,51 %
NACIONAL DOS TRANSPORTES
TERRESTES
45A001441 ESCOLA NACIONAL DE 9.111,96 9.081,98 99,67 % 9.928,37 8.430,86 84,92 % 192,29 192,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.232,61 17.705,13 92,06 %
AERONAUTICA
45A001541 ESCOLA SUPERIOR DE 32.511,48 32.511,48 100,00 % 15.324,36 10.183,26 66,45 % 1.033,34 1.033,34 100,00 % 776,48 776,48 100,00 % -- -- -- 49.645,67 44.504,57 89,64 %
CIENCIAS NAUTICAS
45A003041 FUNDO DE 16.155,06 14.806,79 91,65 % 11.910,12 10.107,37 84,86 % 371,65 371,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.436,82 25.285,81 88,92 %
DESENVOLVIMENTO DE
TRANSPORTES E
47A000141 MINISTERIO DAS OBRAS 111.234,03 101.063,12 90,86 % 30.287,90 28.467,97 93,99 % 2.522,95 2.522,95 100,00 % -- -- -- 9.855,59 8.525,26 86,50 % 153.900,48 140.579,30 91,34 %
PUBLICAS E HABITACAO E
RECURSOS HIDRICOS
47A001041 ADMINISTRACAO DE INFRA- 5.528,89 5.515,28 99,75 % 1.627,43 1.464,51 89,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.681,84 1.508,49 56,25 % 9.838,17 8.488,28 86,28 %
ESTRUTURAS DE AGUA E
SANEAMENTO
47A001141 ADMINISTRACAO REGIONAL 4.022,33 3.968,72 98,67 % 18.128,45 3.217,10 17,75 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.275,00 900,00 70,59 % 23.425,79 8.085,82 34,52 %
DAS AGUAS DO SUL
47A002241 LABORATORIO DE 29.913,31 29.617,43 99,01 % 26.443,58 15.988,34 60,46 % 391,85 391,85 100,00 % 316,30 316,30 100,00 % -- -- -- 57.065,03 46.313,92 81,16 %
ENGENHARIA DE

8
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

47A002541 ADMINISTRACAO DO PARQUE 2.713,61 2.713,61 100,00 % 1.274,39 1.274,39 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.998,00 3.998,00 100,00 %
IMOBILIARIO DO ESTADO
47A002641 FUNDO PARA O FOMENTO DE 15.014,62 14.865,72 99,01 % 22.271,35 22.271,35 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 37.285,96 37.137,06 99,60 %
HABITACAO
47A002841 CONSELHO DE REGULACAO 27.983,16 27.480,94 98,21 % 2.880,88 1.613,71 56,01 % 320,00 320,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.184,04 29.414,65 94,33 %
DE AGUAS
50A000141 MINISTERIO DA EDUCACAO E 221.814,50 220.201,29 99,27 % 234.247,02 234.138,01 99,95 % 14.542,33 14.542,33 100,00 % 713,40 713,40 100,00 % 5.019,45 2.008,16 40,01 % 476.336,70 471.603,19 99,01 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO
50A001641 INSTITUTO DE LINGUAS - IL 25.907,33 25.769,96 99,47 % 47.185,33 38.941,81 82,53 % 15,00 15,00 100,00 % 566,68 566,68 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 74.174,34 65.793,45 88,70 %

50A002241 INSTITUTO NACIONAL DE 9.948,28 9.880,69 99,32 % 3.309,63 3.309,63 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 2.109,77 1.522,41 72,16 % 15.402,68 14.747,73 95,75 %
EDUCACAO A DISTANCIA
50A002341 INSTITUTO DE BOLSAS DE 8.965,79 8.965,79 100,00 % 2.268,46 2.268,46 100,00 % 332.081,09 332.081,09 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 343.315,34 343.315,34 100,00 %
ESTUDO
50A003341 INSTITUTO MEDIO DE 5.065,83 5.022,23 99,14 % 2.863,08 2.576,37 89,99 % 52,30 52,30 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.981,21 7.650,90 95,86 %
CIENCIAS DOCUMENTAIS
50A003741 FUNDO BIBLIOGRAFICO DA 7.512,78 7.377,83 98,20 % 8.143,75 8.037,20 98,69 % 127,50 127,50 100,00 % 262,56 262,56 100,00 % -- -- -- 16.046,60 15.805,10 98,50 %
LINGUA PORTUGUESA
52A000141 MINISTERIO DA CIENCIA E 83.981,51 79.697,94 94,90 % 41.906,04 41.906,04 100,00 % 1.642,95 1.642,95 100,00 % 274,85 274,85 100,00 % -- -- -- 127.805,35 123.521,78 96,65 %
TECNOLOGIA, ENSINO
SUPERIOR E TECNICO-
PROFISSIONAL
52A001041 ACADEMIA DE CIENCIAS DE 2.156,18 2.129,85 98,78 % 967,74 967,74 100,00 % 38,25 38,25 100,00 % 27.480,21 27.480,21 100,00 % -- -- -- 30.642,37 30.616,04 99,91 %
MOCAMBIQUE
52A001441 CENTRO DE INVESTIGACAO E 8.037,89 7.973,14 99,19 % 1.636,31 1.466,52 89,62 % 439,39 439,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.113,58 9.879,04 97,68 %
DESENVOLVIMENTO EM
ETNOBOTANICA
52A001541 FUNDO NACIONAL DE 4.352,09 4.352,09 100,00 % 4.362,08 4.362,08 100,00 % 245,33 245,33 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.959,50 8.959,50 100,00 %
INVESTIGACAO
52A001641 INSTITUTO NACIONAL DE 30.322,46 30.230,06 99,70 % 285.454,44 285.199,44 99,91 % 7.967,91 7.967,91 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 323.744,81 323.397,41 99,89 %
TECNOLOGIAS DE
INFORMACAO E
COMUNICACAO
52A001741 CENTRO DE INVESTIGACAO E 9.077,50 9.005,50 99,21 % 7.216,12 7.216,12 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.313,62 16.241,62 99,56 %
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA PARA O
DESENVOLVIMENTO
COMUNITARIO
52A002241 INSTITUTO SUPERIOR DE 56.016,20 55.790,05 99,60 % 21.527,37 17.006,36 79,00 % 43,70 43,70 100,00 % 523,90 523,90 100,00 % -- -- -- 78.111,17 73.364,01 93,92 %
CIENCIAS DE SAUDE
52A002341 UNIVERSIDADE EDUARDO 1.766.834,28 1.766.644,09 99,99 % 271.392,44 271.391,84 100,00 % 133.385,63 133.385,63 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.171.612,35 2.171.421,56 99,99 %

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Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MONDLANE
52A002441 UNIVERSIDADE PEDAGOGICA 472.748,03 472.748,03 100,00 % 103.812,19 97.583,93 94,00 % 30.215,41 30.215,41 100,00 % -- -- -- 1.612,48 1.539,68 95,49 % 608.388,12 602.087,06 98,96 %

52A002541 INSTITUTO SUPERIOR DE 57.475,67 57.475,67 100,00 % 76.368,56 63.871,39 83,64 % 18.424,96 18.424,96 100,00 % 0,00 0,00 -- 145,00 0,00 0,00 % 152.414,20 139.772,03 91,71 %
RELACOES INTERNACIONAIS
52A002641 INSTITUTO SUPERIOR DE 19.615,44 19.615,44 100,00 % 10.068,75 10.059,53 99,91 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29.684,19 29.674,97 99,97 %
CONTABILIDADE E AUDITORIA
DE MOCAMBIQUE
52A002741 ESCOLA SUPERIOR DE 31.726,77 31.717,55 99,97 % 8.330,52 7.553,03 90,67 % 20,00 20,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 300,00 300,00 100,00 % 40.377,29 39.590,58 98,05 %
JORNALISMO
52A002941 CONSELHO NACIONAL DE 12.930,33 12.890,48 99,69 % 5.192,32 4.866,91 93,73 % 426,76 426,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.549,40 18.184,14 98,03 %
AVALIACAO DE QUALIDADE DO
ENSINO SUPERIOR
52A003041 UNIVERSIDADE DE LURIO 294.336,11 294.336,11 100,00 % 19.615,13 19.615,13 100,00 % 32.510,45 32.510,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 346.461,69 346.461,69 100,00 %

52A003141 INSTITUTO SUPERIOR 65.259,05 64.623,59 99,03 % 9.557,88 8.907,88 93,20 % 21.324,05 21.324,05 100,00 % 2.701,30 2.701,30 100,00 % -- -- -- 98.842,28 97.556,82 98,70 %
POLITECNICO DE SONGO
52A003441 UNIVERSIDADE DE ZAMBEZE 269.890,50 269.315,39 99,79 % 44.567,09 44.208,18 99,19 % 12.037,72 12.037,72 100,00 % 1.028,87 1.028,87 100,00 % -- -- -- 327.524,18 326.590,16 99,71 %

52A003841 FACULDADE DE ENGENHARIA 11,38 8,95 78,65 % 5.157,00 4.958,83 96,16 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.208,38 5.007,78 96,15 %

52A003941 ARQUIVO HISTORICO DE 86,67 69,08 79,70 % 3.169,88 2.808,71 88,61 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.271,55 2.892,79 88,42 %
MOCAMBIQUE
52A004041 INSTITUTO NACIONAL DE 651,48 651,48 100,00 % 321.582,31 262.076,70 81,50 % 7.622,89 7.622,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 329.856,68 270.351,07 81,96 %
GOVERNO ELETRONICO
54A000141 MINISTERIO DA JUVENTUDE E 41.319,89 40.716,09 98,54 % 34.433,26 33.788,26 98,13 % 4.754,14 4.754,14 100,00 % 1.692,86 1.692,86 100,00 % 917,87 741,22 80,75 % 83.118,01 81.692,56 98,29 %
DESPORTOS
54A001041 INSTITUTO NACIONAL DA 8.632,08 8.510,88 98,60 % 11.404,95 11.404,95 100,00 % 576,00 576,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.613,03 20.491,83 99,41 %
JUVENTUDE
54A001141 FUNDO DE PROMOCAO 11.757,58 11.714,43 99,63 % 28.776,96 22.864,32 79,45 % 34.806,66 34.806,66 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 75.341,20 69.385,41 92,09 %
DESPORTIVA
54A001241 INSTITUTO NACIONAL DO 10.899,96 10.829,79 99,36 % 5.114,44 4.680,19 91,51 % 1.762,48 1.762,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.776,88 17.272,46 97,16 %
DESPORTO
58A000141 MINISTERIO DA SAUDE 489.691,94 489.391,58 99,94 % 4.815.477,71 4.756.346,82 98,77 % 201.412,44 200.799,07 99,70 % 7.720,51 7.692,93 99,64 % 0,00 0,00 -- 5.514.302,60 5.454.230,40 98,91 %

58A000741 HOSPITAL CENTRAL DE 655.672,13 654.974,44 99,89 % 723.621,49 720.925,72 99,63 % 2.024,82 2.024,82 100,00 % 8.900,83 8.900,83 100,00 % 25.000,00 22.939,29 91,76 % 1.415.219,27 1.409.765,09 99,61 %
MAPUTO
58A000841 CENTRO REGIONAL DE 345,60 345,60 100,00 % 21.079,64 21.078,30 99,99 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 452,21 45,22 % 22.445,24 21.896,11 97,55 %
DESENVOLVIMENTO
SANITARIO DE MAPUTO
58A001241 CENTRAL DE MEDICAMENTOS 2.081,69 851,01 40,88 % 780.309,23 742.698,23 95,18 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 782.390,92 743.549,24 95,04 %
E ARTIGOS MEDICOS
58A001441 INSTITUTO DE CIENCIAS DE 252,20 252,20 100,00 % 28.528,22 24.156,55 84,68 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.780,42 24.408,75 84,81 %

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Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

SAUDE DE MAPUTO
58A003041 INSTITUTO NACIONAL DE 0,00 0,00 -- 20.885,35 20.885,35 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 20.885,35 20.885,35 100,00 %
SAUDE
60A000141 MINISTERIO DOS 39.463,31 39.406,85 99,86 % 20.278,25 20.278,25 100,00 % 5.297,64 5.297,64 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 65.039,20 64.982,74 99,91 %
COMBATENTES
60A000741 FUNDO DA PAZ E 4.425,25 4.425,25 100,00 % 1.032,92 1.032,92 100,00 % 160,11 160,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.618,28 5.618,28 100,00 %
RECONCILIACAO NACIONAL
60A000841 CENTRO DE PESQUISA DA 7.228,40 7.217,00 99,84 % 1.602,06 1.552,85 96,93 % 20,65 20,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.851,11 8.790,50 99,32 %
HISTORIA DA LUTA DE
LIBERTACAO NACIONAL
62A000141 MINISTERIO DO GENERO, 58.099,40 58.099,40 100,00 % 21.284,13 21.284,13 100,00 % 5.631,96 5.631,96 100,00 % 319,31 319,31 100,00 % -- -- -- 85.334,79 85.334,79 100,00 %
CRIANCA E ACCAO SOCIAL
62A000841 INSTITUTO NACIONAL DE 29.434,31 29.434,31 100,00 % 11.544,43 11.544,43 100,00 % 2.195,27 2.195,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.174,01 43.174,01 100,00 %
ACCAO SOCIAL
65A000141 E.G.E - BENS E SERVICOS - 0,00 0,00 -- 388.674,26 304.841,69 78,43 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 388.674,26 304.841,69 78,43 %
CENTRAL
65A000241 E.G.E - ENCARGOS DA DIVIDA - 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.001.685,16 27.027.189,29 96,52 % -- -- -- 28.001.685,1 27.027.189,2 96,52 %
CENTRAL
65A000441 E.G.E TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 453.193,39 453.193,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 453.193,39 453.193,39 100,00 %
ADMINISTRACOES PRIVADAS -
CENTRAL
65A000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 229.720,36 229.720,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 229.720,36 229.720,36 100,00 %
FAMILIAS - CENTRAL
65A000641 E.G.E -TRANSFERENCIAS AO -- -- -- 41.181,31 41.181,31 100,00 % 714.707,31 714.707,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 755.888,62 755.888,62 100,00 %
EXTERIOR-CENTRAL
65A000741 E.G.E-SUBSIDIOS-CENTRAL -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 913.867,57 913.867,57 100,00 % -- -- -- 913.867,57 913.867,57 100,00 %

65A000841 E.G.E -OUTRAS DESPESAS 19.610,76 5.056,32 25,78 % 47.551,15 47.458,61 99,81 % 0,00 0,00 -- 39.909,68 4.255,52 10,66 % 0,00 0,00 -- 107.071,59 56.770,45 53,02 %
CORRENTES - CENTRAL
65A001041 OPERACOES FINANCEIRAS DO -- -- -- -- -- -- -- -- -- 223.228,79 223.228,79 100,00 % -- -- -- 223.228,79 223.228,79 100,00 %
ESTADO
Total 34.184.580,51 34.089.657,48 99,72 % 22.465.082,86 21.850.244,98 97,26 % 16.561.779,80 16.561.126,04 100,00 % 29.561.411,90 28.512.154,63 96,45 % 99.271,78 51.809,10 52,19 % 102.872.126,86 101.064.992,22 98,24 %

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02B000341 GABINETE PROVINCIAL DE 4.483,22 4.459,69 99,48 % 1.015,65 1.015,65 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.518,87 5.495,34 99,57 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE NIASSA
02B000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 15.301,10 15.127,14 98,86 % 1.232,68 1.232,68 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % 6,17 6,17 100,00 % -- -- -- 16.569,95 16.395,99 98,95 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
NIASSA
02C000341 GABINETE PROVINCIAL DE 2.548,32 2.534,73 99,47 % 466,80 466,80 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.035,12 3.021,53 99,55 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE CABO DELGADO
02C000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 10.165,54 10.057,47 98,94 % 501,49 501,49 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 130,00 117,00 90,00 % 10.822,03 10.700,96 98,88 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
CABO DELGADO
02D000341 GABINETE PROVINCIAL DE 5.817,09 5.677,66 97,60 % 520,20 520,20 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.337,29 6.197,86 97,80 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE NAMPULA
02D000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 8.715,19 8.634,14 99,07 % 691,04 691,04 100,00 % 109,90 109,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.516,12 9.435,07 99,15 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
NAMPULA
02E000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.549,71 3.534,08 99,56 % 1.530,99 1.530,99 100,00 % 42,03 42,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.122,73 5.107,10 99,69 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DA ZAMBEZIA
02E000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 13.382,36 13.299,88 99,38 % 1.571,48 1.571,48 100,00 % 88,41 88,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.042,26 14.959,78 99,45 %
COMUNICACCAO SOCIAL DA
ZAMBEZIA
02F000341 GABINETE PROVINCIAL DE 4.690,47 4.631,01 98,73 % 942,69 942,69 100,00 % 35,23 35,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.668,39 5.608,93 98,95 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE TETE
02F000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.324,31 4.240,37 98,06 % 1.661,19 1.661,19 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.000,50 5.916,56 98,60 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
TETE
02G000341 GABINETE PROVINCIAL DE 4.179,70 4.129,27 98,79 % 1.812,09 1.691,84 93,36 % 105,00 105,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.096,80 5.926,12 97,20 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MANICA
02G000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.637,59 7.594,88 99,44 % 1.331,65 1.331,65 100,00 % 74,65 74,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.043,89 9.001,18 99,53 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
MANICA
02H000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.483,73 3.469,48 99,59 % 381,92 381,92 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.880,65 3.866,40 99,63 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE SOFALA
02H000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.548,11 4.512,54 99,22 % 1.431,18 1.431,18 100,00 % 253,46 253,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.232,75 6.197,18 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

SOFALA
02I000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.030,95 2.970,95 98,02 % 679,91 679,91 100,00 % 66,15 66,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.777,01 3.717,01 98,41 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE INHAMBANE
02I000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 5.094,78 4.974,78 97,64 % 1.309,23 1.309,23 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.424,01 6.304,01 98,13 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
INHAMBANE
02J000341 GABINETE PROVINCIAL DE 2.755,15 2.743,78 99,59 % 1.267,65 1.267,65 100,00 % 30,42 30,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.053,22 4.041,85 99,72 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE GAZA
02J000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.345,90 6.298,77 99,26 % 1.849,88 1.849,88 100,00 % 49,50 49,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.245,28 8.198,15 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
GAZA
02K000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.982,05 3.979,32 99,93 % 1.485,63 1.485,63 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.487,68 5.484,95 99,95 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MAPUTO
PROVINCIA - UGB
02K000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.855,05 7.840,55 99,82 % 1.264,58 1.264,58 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.154,62 9.140,12 99,84 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
MAPUTO PROVINCIA
02L000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.430,05 3.406,25 99,31 % 982,97 982,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.413,03 4.389,23 99,46 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MAPUTO CIDADE
03B000141 GABINETE DO GOVERNADOR 18.417,45 18.031,48 97,90 % 14.810,60 14.810,60 100,00 % 133,57 133,57 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 33.361,61 32.975,64 98,84 %
DE NIASSA
03C000141 GABINETE DO GOVERNADOR 19.103,17 18.526,61 96,98 % 16.427,41 16.427,41 100,00 % 243,47 243,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.774,05 35.197,49 98,39 %
DE CABO DELGADO
03D000141 GABINETE DO GOVERNADOR 18.434,07 17.976,51 97,52 % 17.289,30 17.289,30 100,00 % 545,31 545,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.268,68 35.811,12 98,74 %
DE NAMPULA
03E000141 GABINETE DO GOVERNADOR 15.900,47 13.964,81 87,83 % 18.419,09 18.417,96 99,99 % 39,95 39,95 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 34.359,51 32.422,71 94,36 %
DA ZAMBEZIA
03F000141 GABINETE DO GOVERNADOR 14.508,22 14.251,76 98,23 % 17.062,98 17.062,98 100,00 % 725,25 725,25 100,00 % -- -- -- 1.691,84 1.521,51 89,93 % 33.988,29 33.561,50 98,74 %
DE TETE
03G000141 GABINETE DO GOVERNADOR 13.405,37 13.124,29 97,90 % 10.637,35 10.637,35 100,00 % 102,84 102,84 100,00 % 358,74 358,74 100,00 % -- -- -- 24.504,29 24.223,21 98,85 %
DE MANICA
03H000141 GABINETE DO GOVERNADOR 14.583,58 14.258,96 97,77 % 14.289,93 14.289,93 100,00 % 118,72 118,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.992,24 28.667,62 98,88 %
DE SOFALA
03I000141 GABINETE DO GOVERNADOR 16.286,42 15.686,41 96,32 % 23.192,18 23.192,18 100,00 % 286,59 286,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.765,19 39.165,18 98,49 %
DE INHAMBANE
03J000141 GABINETE DO GOVERNADOR 13.303,26 12.963,10 97,44 % 20.590,26 20.590,26 100,00 % 250,59 250,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.144,10 33.803,94 99,00 %

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

GAZA
03K000141 GABINETE DO GOVERNADOR 18.975,90 18.633,47 98,20 % 22.506,76 22.506,76 100,00 % 103,50 103,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.586,15 41.243,73 99,18 %
DE MAPUTO PROVINCIA
03L000141 GABINETE DO GOVERNADOR 11.537,16 11.425,96 99,04 % 11.584,50 11.584,50 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.131,66 23.020,46 99,52 %
DE MAPUTO CIDADE
05B000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 27.081,30 26.491,50 97,82 % 5.227,17 5.227,17 100,00 % 108,86 108,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.417,32 31.827,52 98,18 %
NIASSA
05B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.165,05 4.138,37 99,36 % 887,44 887,44 100,00 % 118,21 118,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.170,69 5.144,01 99,48 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE NIASSA
05C000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 27.318,90 25.543,94 93,50 % 5.047,55 5.047,55 100,00 % 17,70 17,70 100,00 % -- -- -- 152,02 136,40 89,73 % 32.536,17 30.745,59 94,50 %
CABO DELGADO
05C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.949,80 3.873,62 98,07 % 784,80 784,80 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.734,60 4.658,42 98,39 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE CABO DELGADO
05D000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 28.965,07 28.727,47 99,18 % 1.353,39 1.353,39 100,00 % 46,33 46,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.364,79 30.127,19 99,22 %
NAMPULA
05D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.225,71 5.120,28 97,98 % 470,21 470,21 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.695,92 5.590,49 98,15 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE NAMPULA
05E000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA 32.152,47 32.118,01 99,89 % 5.187,57 5.187,57 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 37.350,04 37.315,58 99,91 %
ZAMBEZIA
05E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.950,98 3.928,52 99,43 % 1.028,70 1.028,70 100,00 % 71,88 49,95 69,49 % -- -- -- -- -- -- 5.051,56 5.007,17 99,12 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DA ZAMBEZIA
05F000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 28.590,64 27.905,40 97,60 % 5.681,66 5.681,66 100,00 % 48,17 48,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.320,47 33.635,23 98,00 %
TETE
05F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.918,86 3.870,53 98,77 % 1.251,98 1.251,98 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.170,84 5.122,51 99,07 %
SECRETÁRIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
05G000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 27.160,08 24.663,61 90,81 % 3.333,30 3.281,30 98,44 % 94,75 94,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.588,13 28.039,66 91,67 %
MANICA
05G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.936,14 6.863,73 98,96 % 796,02 715,96 89,94 % 59,23 59,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.791,39 7.638,92 98,04 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE MANICA

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

05H000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 28.765,14 26.651,84 92,65 % 1.564,44 1.564,44 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.334,58 28.221,28 93,03 %
SOFALA
05H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.891,39 3.876,14 99,61 % 751,80 751,80 100,00 % 494,13 494,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.137,32 5.122,07 99,70 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE SOFALA
05I000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 23.081,09 22.709,12 98,39 % 4.200,00 4.200,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 27.281,09 26.909,12 98,64 %
INHAMBANE
05I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.990,95 4.940,94 99,00 % 1.342,12 1.336,12 99,55 % 140,59 140,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.473,65 6.417,64 99,13 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE INHAMBANE
05J000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 23.012,83 23.012,83 100,00 % 5.657,25 5.657,25 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.675,08 28.675,08 100,00 %
GAZA
05J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.330,29 4.304,12 99,40 % 1.119,88 1.119,88 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.470,17 5.444,00 99,52 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE GAZA
05K000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 22.962,74 22.942,82 99,91 % 5.531,87 5.531,83 100,00 % 141,66 141,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.636,27 28.616,31 99,93 %
MAPUTO PROVINCIA
05K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.594,58 5.390,19 96,35 % 1.717,13 1.706,97 99,41 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.316,71 7.102,16 97,07 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DA PROVINCIA DE MAPUTO
07B000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 76.927,71 76.527,71 99,48 % 9.280,74 9.280,74 100,00 % 974,22 974,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 87.182,67 86.782,67 99,54 %
NIASSA
07C000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 62.767,13 62.383,12 99,39 % 7.539,25 7.539,25 100,00 % 633,08 633,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 70.939,46 70.555,45 99,46 %
CABO DELGADO
07D000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 103.501,58 102.501,58 99,03 % 18.127,02 18.127,02 100,00 % 1.255,18 1.255,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 122.883,77 121.883,77 99,19 %
NAMPULA
07D000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 3.064,74 3.011,77 98,27 % 1.550,00 1.550,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.614,74 4.561,77 98,85 %
TRABALHO DE NAMPULA
07D000341 TRIBUNAL SUPERIOR DE 25.436,71 24.716,57 97,17 % 11.122,53 11.122,53 100,00 % 209,54 209,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.768,78 36.048,64 98,04 %
RECURSO - NORTE
07E000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DA 62.950,62 62.618,92 99,47 % 7.918,45 7.917,21 99,98 % 672,41 672,41 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 71.541,48 71.208,54 99,53 %
ZAMBEZIA
07E000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 6.417,99 6.417,99 100,00 % 1.698,77 1.649,87 97,12 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 8.116,76 8.067,86 99,40 %
TRABALHO DA ZAMBEZIA
07F000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 75.324,20 74.929,83 99,48 % 13.280,29 13.280,29 100,00 % 122,21 122,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 88.726,69 88.332,32 99,56 %

07G000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 62.186,29 62.186,29 100,00 % 13.033,25 13.033,25 100,00 % 851,16 851,16 100,00 % 1.683,65 1.683,65 100,00 % -- -- -- 77.754,36 77.754,36 100,00 %

4
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MANICA
07H000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 79.336,32 79.138,97 99,75 % 10.576,05 10.576,05 100,00 % 1.885,57 1.885,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.797,94 91.600,59 99,79 %
SOFALA
07H000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 1.692,70 1.686,70 99,65 % 928,98 928,98 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.631,68 2.625,68 99,77 %
TRABALHO DE SOFALA
07H000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE 27.689,81 27.105,69 97,89 % 9.056,42 9.056,42 100,00 % 113,50 113,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.859,73 36.275,61 98,42 %
RECURSO - CENTRO
07I000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 65.828,05 65.585,55 99,63 % 13.415,06 13.415,06 100,00 % 725,85 725,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 79.968,96 79.726,46 99,70 %
INHAMBANE
07J000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 57.417,12 57.417,12 100,00 % 10.159,37 10.159,37 100,00 % 387,60 387,60 100,00 % -- -- -- 373,49 336,14 90,00 % 68.337,58 68.300,23 99,95 %
GAZA
07K000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 123.736,66 123.206,38 99,57 % 26.370,33 26.370,33 100,00 % 2.223,61 2.223,61 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % 154.330,59 153.800,31 99,66 %
MAPUTO PROVINCIA
07K000341 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
TRABALHO DE MAPUTO
PROVINCIA
07L000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 126.236,98 125.329,63 99,28 % 20.164,68 20.164,68 100,00 % 3.830,71 3.830,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 150.232,37 149.325,02 99,40 %
MAPUTO CIDADE
07L000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 18.564,37 18.358,78 98,89 % 2.213,92 2.213,92 100,00 % 447,75 447,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.226,04 21.020,45 99,03 %
TRABALHO DE MAPUTO
07L000341 TRIBUNAL JUDICIAL DE 24.267,01 23.558,46 97,08 % 3.780,79 3.780,79 100,00 % 571,07 571,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.618,87 27.910,31 97,52 %
MENORES DE MAPUTO CIDADE
07L000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE 56.057,51 54.997,59 98,11 % 4.927,07 4.927,07 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.004,58 59.944,66 98,26 %
RECURSO - SUL
07L000541 TRIBUNAL DA POLICIA DE 16.515,83 16.310,83 98,76 % 2.846,75 2.846,75 100,00 % 107,00 107,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.469,57 19.264,57 98,95 %
MAPUTO CIDADE
11B000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 26.234,23 26.234,23 100,00 % 9.990,77 9.990,77 100,00 % 121,01 121,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.346,01 36.346,01 100,00 %
PROVINCIAL DE NIASSA - UGB
11C000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 22.083,55 20.683,55 93,66 % 11.245,59 11.245,59 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 654,54 579,04 88,47 % -- -- -- 34.003,69 32.528,19 95,66 %
PROVINCIAL DE CABO
DELGADO
11D000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 28.377,83 28.377,83 100,00 % 14.775,81 14.775,81 100,00 % 464,67 464,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.618,31 43.618,31 100,00 %
PROVINCIAL DE NAMPULA
11D000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 11.433,04 10.374,50 90,74 % 13.992,87 4.952,99 35,40 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 25.425,91 15.327,49 60,28 %
NAMPULA
11D000341 TRIBUNAL FISCAL DA 13.742,76 13.647,16 99,30 % 4.438,92 4.438,92 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.191,67 18.096,07 99,47 %
PROVINCIA DE NAMPULA
11E000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 33.083,80 28.450,14 85,99 % 15.385,36 15.303,46 99,47 % 2.352,67 425,17 18,07 % 85,06 85,06 100,00 % -- -- -- 50.906,88 44.263,83 86,95 %
PROVINCIAL DA ZAMBEZIA

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

11E000341 TRIBUNAL FISCAL 13.153,66 12.983,90 98,71 % 3.369,10 3.369,10 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % 130,88 130,88 100,00 % -- -- -- 16.658,64 16.488,88 98,98 %
PROVINCIALDA ZAMBEZIA
11F000341 TRIBUNAL FISCAL DA 10.882,07 10.828,25 99,51 % 5.543,89 5.543,89 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 16.435,96 16.382,14 99,67 %
PROVINCIA DE TETE
11F000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 22.892,62 22.892,62 100,00 % 13.019,68 10.019,68 76,96 % 5,00 5,00 100,00 % 91,44 91,21 99,75 % 3.500,00 3.500,00 100,00 % 39.508,73 36.508,50 92,41 %
PROVINCIAL DE TETE
11G000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 16.540,61 16.540,61 100,00 % 5.109,25 5.109,25 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 1.214,29 561,55 46,24 % -- -- -- 22.874,15 22.221,41 97,15 %
PROVINCIAL DE MANICA
11H000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 33.349,81 33.349,81 100,00 % 10.265,54 10.265,54 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.620,35 43.620,35 100,00 %
PROVINCIAL DE SOFALA
11H000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 13.339,56 11.101,48 83,22 % 3.420,77 1.420,77 41,53 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 16.760,33 12.522,25 74,71 %
SOFALA
11H000341 TRIBUNAL FISCAL DA 15.658,33 15.566,23 99,41 % 7.301,56 7.301,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 22.959,89 22.867,79 99,60 %
PROVINCIA DE SOFALA
11I000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 22.389,09 22.389,09 100,00 % 7.048,22 7.048,22 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 201,75 85,43 42,34 % -- -- -- 29.649,05 29.532,73 99,61 %
PROVINCIAL DE INHAMBANE
11I000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 2.375,55 2.366,42 99,62 % 992,89 992,89 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.373,44 3.364,31 99,73 %
INHAMBANE
11J000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 16.290,45 16.290,45 100,00 % 12.540,19 12.540,19 100,00 % 523,48 523,48 100,00 % 245,30 245,30 100,00 % -- -- -- 29.599,41 29.599,41 100,00 %
PROVINCIAL DE GAZA
11K000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 28.805,61 28.212,27 97,94 % 12.885,90 12.885,90 100,00 % 54,31 54,31 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 41.745,82 41.152,48 98,58 %
PROVINCIAL DE MAPUTO
11K000341 TRIBUNAL FISCAL DA 22.530,79 22.530,49 100,00 % 6.218,56 6.218,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 543,75 534,75 98,34 % -- -- -- 29.293,10 29.283,79 99,97 %
PROVINCIA DE MAPUTO
11L000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 22.228,29 22.047,91 99,19 % 10.427,53 9.245,56 88,66 % 49,70 49,70 100,00 % 124,30 0,00 0,00 % -- -- -- 32.829,81 31.343,17 95,47 %
MAPUTO CIDADE
11L000341 TRIBUNAL FISCAL DA CIDADE 22.724,78 22.615,97 99,52 % 4.617,80 4.617,80 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.347,58 27.238,77 99,60 %
DE MAPUTO
11L000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA 30.323,38 29.497,91 97,28 % 11.607,76 11.607,76 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 124,30 87,99 70,79 % -- -- -- 42.065,44 41.203,67 97,95 %
CIDADE DE MAPUTO
13B000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 65.796,84 65.796,84 100,00 % 9.576,30 9.576,30 100,00 % 354,59 354,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.727,73 75.727,73 100,00 %
DE NIASSA
13C000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 75.586,46 75.586,46 100,00 % 9.489,32 9.489,32 100,00 % 359,52 359,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.435,30 85.435,30 100,00 %
DE CABO DELGADO
13D000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 78.861,82 78.861,82 100,00 % 24.644,41 24.644,41 100,00 % 979,08 979,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.485,31 104.485,31 100,00 %
DE NAMPULA
13D000241 GABINETE PROVINCIAL DE 11.496,19 11.496,19 100,00 % 6.157,86 6.157,86 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.674,05 17.674,05 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO DE
NAMPULA

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

13D000841 SUB-PROCURADORIA GERAL 13.971,59 13.971,59 100,00 % 7.316,35 7.316,35 100,00 % 120,17 120,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.408,11 21.408,11 100,00 %
DA REPUBLICA DE NAMPULA
13E000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 74.276,41 74.276,04 100,00 % 23.378,90 23.378,81 100,00 % 757,49 757,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.412,80 98.412,34 100,00 %
DA ZAMBEZIA
13F000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 65.777,87 65.777,87 100,00 % 16.548,36 16.548,36 100,00 % 359,74 359,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.685,97 82.685,97 100,00 %
DE TETE
13G000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 53.847,41 53.847,41 100,00 % 10.369,11 10.369,11 100,00 % 188,89 188,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.405,41 64.405,41 100,00 %
DE MANICA
13H000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 76.240,40 76.240,40 100,00 % 11.641,44 11.641,44 100,00 % 432,85 432,85 100,00 % 419,74 419,74 100,00 % -- -- -- 88.734,43 88.734,43 100,00 %
DE SOFALA
13H000241 GABINETE PROVINCIAL DE 10.489,23 10.489,23 100,00 % 3.225,21 3.225,21 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 13.714,44 13.714,44 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO DE
SOFALA
13H000841 SUB-PROCURADORIA GERAL 15.796,45 15.796,45 100,00 % 6.846,92 6.846,92 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.653,37 22.653,37 100,00 %
DA REPUBLICA DE SOFALA
13I000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 56.879,08 56.879,08 100,00 % 9.699,99 9.699,99 100,00 % 249,16 249,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.828,23 66.828,23 100,00 %
DE INHAMBANE
13I000241 GABINETE PROVINCIAL DE 9.103,37 9.103,37 100,00 % 3.999,96 3.999,96 100,00 % 153,90 153,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.257,23 13.257,23 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO DE
INHAMBANE
13J000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 49.834,52 49.834,52 100,00 % 11.383,95 11.383,95 100,00 % 176,62 176,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.395,09 61.395,09 100,00 %
DE GAZA
13K000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 70.425,53 70.425,53 100,00 % 11.539,30 11.539,30 100,00 % 185,37 185,37 100,00 % 302,20 241,00 79,75 % -- -- -- 82.452,39 82.391,19 99,93 %
DE MAPUTO PROVINCIA
13L000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 106.439,75 106.421,66 99,98 % 14.651,68 14.651,68 100,00 % 92,83 92,83 100,00 % 1.583,46 1.582,97 99,97 % -- -- -- 122.767,73 122.749,15 99,98 %
DE MAPUTO CIDADE
13L000841 SUB-PROCURADORIA GERAL 29.133,03 28.940,61 99,34 % 6.250,93 6.250,93 100,00 % 29,32 29,32 100,00 % 1.618,27 1.368,93 84,59 % -- -- -- 37.031,54 36.589,79 98,81 %
DA REPUBLICA DE CIDADE DE
MAPUTO
15B000141 CENTRO PROVINCIAL DE 316,78 285,00 89,97 % 930,46 930,46 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.257,24 1.225,46 97,47 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE NIASSA
15C000141 CENTRO PROVINCIAL DE 1.460,86 1.412,36 96,68 % 3.031,71 2.681,93 88,46 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.507,57 4.109,29 91,16 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE CABO
DELGADO
15D000141 CENTRO PROVINCIAL DE 2.084,72 2.023,58 97,07 % 2.249,18 1.716,70 76,33 % 386,36 386,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.720,26 4.126,64 87,42 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE NAMPULA
15D000341 HOSPITAL MILITAR DE 360,57 324,50 90,00 % 5.922,25 5.922,25 100,00 % 65,00 65,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.347,82 6.311,75 99,43 %

7
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NAMPULA
15E000141 CENTRO PROVINCIAL DE 817,20 735,76 90,03 % 4.458,61 4.458,61 100,00 % 426,68 426,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.702,49 5.621,05 98,57 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DA ZAMBEZIA
15F000141 CENTRO PROVINCIAL DE 4.997,65 4.912,98 98,31 % 2.927,26 2.927,26 100,00 % 63,27 63,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.988,18 7.903,51 98,94 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE TETE
15G000141 CENTRO PROVINCIAL DE 782,67 704,40 90,00 % 4.924,35 4.828,21 98,05 % 484,72 484,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.191,75 6.017,34 97,18 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MANICA
15H000141 CENTRO PROVINCIAL DE 556,34 500,71 90,00 % 3.056,17 3.056,17 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.622,51 3.566,88 98,46 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE SOFALA
15I000141 CENTRO PROVINCIAL DE 586,53 526,53 89,77 % 2.303,04 2.050,94 89,05 % 7.463,80 7.463,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.353,37 10.041,27 96,99 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE INHAMBANE
15J000141 CENTRO PROVINCIAL DE 1.580,63 1.509,21 95,48 % 1.490,59 1.411,78 94,71 % 2.809,55 2.809,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.880,77 5.730,53 97,45 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE GAZA
15K000141 CENTRO PROVINCIAL DE 2.269,85 2.269,77 100,00 % 3.531,31 3.131,31 88,67 % 5.781,16 5.306,81 91,79 % -- -- -- -- -- -- 11.582,31 10.707,88 92,45 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MAPUTO
PROVINCIA
15K000441 ESCOLA DE SARGENTOS DAS 915,40 772,98 84,44 % 9.114,97 9.114,97 100,00 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.080,37 9.937,95 98,59 %
FORCAS ARMADAS "GENERAL
DO EXERCITO ALBERTO
JOAQUIM CHIPANDE"
15L000141 CENTRO PROVINCIAL DE 199,57 179,61 90,00 % 1.378,59 1.378,59 100,00 % 6.146,06 6.146,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.724,22 7.704,26 99,74 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MAPUTO
CIDADE
17B000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.836,94 1.673,20 91,09 % 18.378,02 18.378,02 100,00 % 1.148,43 1.148,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.363,38 21.199,64 99,23 %
PRM DE NIASSA
17C000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.506,26 1.353,71 89,87 % 12.517,39 11.588,32 92,58 % 1.087,43 1.087,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.111,07 14.029,45 92,84 %
PRM DE CABO DELGADO
17D000141 COMANDO PROVINCIAL DA 2.164,99 1.944,52 89,82 % 28.894,14 28.894,14 100,00 % 2.100,22 2.100,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.159,35 32.938,88 99,34 %
PRM DE NAMPULA
17E000141 COMANDO PROVINCIAL DA 2.005,91 1.817,93 90,63 % 20.490,02 20.490,02 100,00 % 1.070,00 1.070,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.565,93 23.377,95 99,20 %
PRM DA ZAMBEZIA
17F000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.564,70 1.422,63 90,92 % 20.038,50 20.038,50 100,00 % 3.162,91 3.162,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.766,11 24.624,04 99,43 %
PRM DE TETE

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

17G000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.516,05 1.364,44 90,00 % 13.975,71 13.831,71 98,97 % 1.167,35 1.167,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.659,11 16.363,50 98,23 %
PRM DE MANICA
17H000141 COMANDO PROVINCIAL DA 3.028,72 2.725,55 89,99 % 20.745,43 20.745,43 100,00 % 1.450,00 1.450,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.224,15 24.920,98 98,80 %
PRM DE SOFALA
17I000141 COMANDO PROVINCIAL DA 2.560,00 2.304,00 90,00 % 16.482,05 16.482,05 100,00 % 1.779,82 1.779,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.821,87 20.565,87 98,77 %
PRM DE INHAMBANE
17J000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.370,29 1.232,55 89,95 % 20.249,24 20.249,24 100,00 % 736,23 707,73 96,13 % -- -- -- 550,00 495,00 90,00 % 22.905,76 22.684,52 99,03 %
PRM DE GAZA
17K000141 COMANDO PROVINCIAL DA 3.548,75 3.547,75 99,97 % 20.179,48 20.179,48 100,00 % 3.049,60 2.905,30 95,27 % -- -- -- -- -- -- 26.777,83 26.632,53 99,46 %
PRM DE MAPUTO
17K001041 ESCOLA PRATICA DA PRM - 361,36 361,36 100,00 % 4.726,14 4.726,14 100,00 % 120,00 120,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.207,50 5.207,50 100,00 %
MATALANE
17L000141 COMANDO PROVINCIAL DA 3.751,75 3.363,06 89,64 % 47.046,39 47.046,39 100,00 % 1.870,92 1.870,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.669,05 52.280,37 99,26 %
PRM DA CIDADE DE MAPUTO
21C000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.196,73 2.156,79 98,18 % 1.489,34 1.489,34 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 119,56 107,60 90,00 % 3.815,63 3.763,73 98,64 %
INSTITUTO DE APOIO AOS
REFUGIADOS DE CABO
DELGADO
21D000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.512,21 2.493,15 99,24 % 1.404,32 1.404,32 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.921,53 3.902,47 99,51 %
INSTITUTO DE APOIO AOS
REFUGIADOS DE NAMPULA
21F000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.126,96 1.099,43 97,56 % 858,68 858,58 99,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.985,64 1.958,01 98,61 %
INSTITUTO DE APOIO AOS
REFUGIADOS DE TETE
21H000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 1.576,47 1.559,79 98,94 % 572,16 572,16 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.148,63 2.131,95 99,22 %
NACIONAL DE DESMINAGEM
DE SOFALA
23B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.258,34 25.221,19 99,85 % 1.138,73 1.138,73 100,00 % 86,55 86,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.483,62 26.446,47 99,86 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NIASSA
23B000241 ESTABELECIMENTO 51.916,64 51.871,79 99,91 % 23.460,51 23.460,51 100,00 % 25,50 25,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.402,66 75.357,81 99,94 %
PENITENCIÁRIO PROVINCIAL
DE NIASSA
23B000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 15.066,05 15.016,63 99,67 % 1.254,34 1.254,34 100,00 % 39,22 39,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.359,61 16.310,19 99,70 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE NIASSA
23C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 27.209,40 27.118,25 99,67 % 2.230,81 2.143,93 96,11 % 390,92 390,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.831,12 29.653,09 99,40 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE CABO

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

23C000241 ESTABELECIMENTO 73.406,84 73.277,15 99,82 % 22.401,02 21.070,64 94,06 % 627,42 627,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.435,28 94.975,21 98,49 %
PENITENCIÁRIO PROVINCIAL
DE CABO DELGADO
23C000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 12.812,06 12.795,13 99,87 % 819,93 796,13 97,10 % 257,30 257,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.889,29 13.848,56 99,71 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE CABO DELGADO
23D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 34.291,56 34.177,24 99,67 % 1.788,71 1.788,71 100,00 % 152,72 152,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.232,99 36.118,67 99,68 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NAMPULA
23D000241 ESTABELECIMENTO 101.108,79 100.730,42 99,63 % 34.282,85 34.282,85 100,00 % 498,59 498,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 135.890,24 135.511,87 99,72 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE NAMPULA
23D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 18.647,57 18.562,64 99,54 % 875,40 875,40 100,00 % 12,75 12,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.535,72 19.450,79 99,57 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE NAMPULA
23D000941 ESTABELECIMENTO 51.771,00 51.436,56 99,35 % 46.669,23 46.669,23 100,00 % 302,47 302,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.742,70 98.408,26 99,66 %
PENITENCIARIO REGIONAL
NORTE - NAMPULA
23E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 43.895,06 43.855,87 99,91 % 2.179,54 2.179,54 100,00 % 325,63 325,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.400,23 46.361,04 99,92 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DA ZAMBEZIA
23E000241 CADEIA PROVINCIAL DA 46.319,38 46.244,93 99,84 % 38.217,22 38.217,22 100,00 % 761,04 761,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.297,64 85.223,19 99,91 %
ZAMBEZIA
23E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 9.908,29 9.889,04 99,81 % 1.071,89 1.071,89 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.000,18 10.980,93 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DA ZAMBEZIA
23F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 31.788,75 31.699,15 99,72 % 3.461,47 3.461,47 100,00 % 71,28 71,28 100,00 % 161,95 161,95 100,00 % -- -- -- 35.483,45 35.393,85 99,75 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE TETE
23F000241 ESTABELECIMENTO 47.968,52 47.877,49 99,81 % 25.701,68 25.701,68 100,00 % 198,76 198,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.868,96 73.777,93 99,88 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE TETE
23F000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 9.913,93 9.858,80 99,44 % 1.692,68 1.692,68 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.621,61 11.566,48 99,53 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE TETE
23G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 28.263,19 28.205,53 99,80 % 2.585,28 2.462,88 95,27 % 384,13 384,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.232,60 31.052,54 99,42 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

RELIGIOSOS DE MANICA
23G000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 4.788,42 4.751,13 99,22 % 863,21 775,28 89,81 % 22,97 22,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.674,59 5.549,37 97,79 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE MANICA
23G000941 ESTABELECIMENTO 60.564,40 60.471,12 99,85 % 28.265,96 28.230,60 99,87 % 512,94 512,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 89.343,30 89.214,66 99,86 %
PENITENCIARIO REGIONAL
CENTRO - MANICA
23H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 26.495,26 26.465,15 99,89 % 1.576,25 1.576,25 100,00 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.156,51 28.126,40 99,89 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE SOFALA
23H000241 ESTABELECIMENTO 66.320,83 66.239,05 99,88 % 25.813,71 25.813,71 100,00 % 219,59 219,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 92.354,13 92.272,35 99,91 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE SOFALA
23H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 7.165,80 7.152,30 99,81 % 831,99 831,99 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.002,78 7.989,28 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE SOFALA
23I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 27.313,75 27.253,75 99,78 % 916,69 916,69 100,00 % 89,06 89,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.319,49 28.259,49 99,79 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE INHAMBANE
23I000241 ESTABELECIMENTO 63.590,66 63.390,66 99,69 % 27.689,81 27.689,81 100,00 % 365,82 365,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.646,30 91.446,30 99,78 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE INHAMBANE
23I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 6.489,16 6.393,15 98,52 % 2.039,43 2.039,43 100,00 % 190,46 190,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.719,05 8.623,04 98,90 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE INHAMBANE
23J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 26.299,07 26.228,08 99,73 % 3.005,04 3.005,04 100,00 % 121,98 121,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.426,08 29.355,09 99,76 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE GAZA
23J000241 ESTABELECIMENTO 47.667,90 47.625,48 99,91 % 27.086,69 27.076,89 99,96 % 17.055,90 17.033,40 99,87 % -- -- -- -- -- -- 91.810,49 91.735,77 99,92 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE GAZA
23J000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 8.372,63 8.348,52 99,71 % 1.755,13 1.755,13 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.132,76 10.108,65 99,76 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE GAZA
23J000941 ESTABELECIMENTO 42.300,33 42.276,01 99,94 % 28.315,05 28.315,05 100,00 % 8.075,00 8.075,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 78.690,38 78.666,06 99,97 %
PENITENCIARIO REGIONAL
SUL - MABALANE
23K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 64.686,67 64.685,79 100,00 % 1.726,20 1.726,20 100,00 % 122,48 122,48 100,00 % 375,75 273,78 72,86 % -- -- -- 66.911,09 66.808,25 99,85 %

11
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO
PROVINCIA
23K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 19.245,72 19.178,49 99,65 % 4.470,99 4.470,99 100,00 % 115,00 115,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.831,71 23.764,49 99,72 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE MAPUTO
PROVINCIA
23K080741 ESTABELECIMENTO 27.524,25 27.524,25 100,00 % 15.073,78 15.073,78 100,00 % 325,00 325,00 100,00 % 284,34 284,34 100,00 % -- -- -- 43.207,36 43.207,36 100,00 %
PENITENCIÁRIO ESPECIAL DE
RECUPERACAO JUVENIL DE
BOANE
23L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 60.731,42 60.657,19 99,88 % 2.591,13 2.591,13 100,00 % 317,48 317,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 63.640,03 63.565,80 99,88 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO
CIDADE
23L000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 11.406,32 11.294,71 99,02 % 3.060,39 3.060,39 100,00 % 662,61 662,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.129,32 15.017,71 99,26 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE MAPUTO CIDADE
25B000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 25.141,92 24.920,11 99,12 % 3.643,11 3.643,11 100,00 % 145,77 145,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.930,80 28.708,99 99,23 %
NIASSA
25B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 17.939,51 17.189,23 95,82 % 1.618,73 1.618,73 100,00 % 52,82 52,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.611,06 18.860,78 96,17 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE NIASSA
25B000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.287,13 6.255,12 99,49 % 1.136,04 1.136,04 100,00 % 4.107,54 4.107,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.530,71 11.498,70 99,72 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE NIASSA
25B001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 25.356,93 25.266,63 99,64 % 3.074,66 2.310,56 75,15 % 147,46 147,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.579,05 27.724,64 97,01 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E
AUTARQUICA DO NIASSA
25C000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 21.753,60 21.559,78 99,11 % 8.747,35 8.734,34 99,85 % 2.518,95 2.518,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.019,90 32.813,07 99,37 %
CABO DELGADO
25C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.061,55 11.423,75 94,71 % 2.903,47 2.903,47 100,00 % 114,97 114,97 100,00 % 131,25 119,67 91,18 % -- -- -- 15.211,24 14.561,87 95,73 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE CABO DELGADO
25C000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 3.360,73 3.333,56 99,19 % 558,42 558,42 100,00 % 1.977,28 1.977,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.896,43 5.869,26 99,54 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE CABO
DELGADO

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25D000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 27.396,57 27.187,04 99,24 % 7.435,88 7.435,88 100,00 % 813,87 813,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.646,32 35.436,79 99,41 %
NAMPULA
25D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 21.738,80 20.726,33 95,34 % 6.543,31 6.543,31 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.292,11 27.279,64 96,42 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE NAMPULA
25D000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.544,93 4.481,08 98,60 % 2.229,65 2.229,65 100,00 % 10.546,35 10.546,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.320,92 17.257,07 99,63 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE NAMPULA
25D003141 INSTITUTO NACIONAL DE 2.159,24 2.139,24 99,07 % 221,85 221,85 100,00 % 548,25 548,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.929,34 2.909,34 99,32 %
GESTAO DE CALAMIDADES
25E000141 SECRETARIA PROVINCIAL DA 20.999,14 20.794,73 99,03 % 15.440,84 15.439,80 99,99 % 234,15 234,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.674,12 36.468,67 99,44 %
ZAMBEZIA
25E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19.723,99 18.960,24 96,13 % 2.353,88 2.322,12 98,65 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 22.077,87 21.282,36 96,40 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DA ZAMBEZIA
25E000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.002,66 5.973,39 99,51 % 1.316,15 1.238,95 94,13 % 4.181,10 4.181,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.499,91 11.393,44 99,07 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DA ZAMBEZIA
25F000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 25.452,47 25.287,31 99,35 % 23.153,14 23.153,14 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 53,99 53,99 100,00 % -- -- -- 48.679,60 48.514,44 99,66 %
TETE
25F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.455,15 12.080,41 96,99 % 2.891,30 2.891,30 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.356,45 14.981,71 97,56 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE TETE
25F000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.316,90 6.298,59 99,71 % 2.097,00 2.097,00 100,00 % 95.519,86 95.519,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 103.933,76 103.915,45 99,98 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE TETE
25G000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 23.928,74 23.824,74 99,57 % 9.162,24 9.111,24 99,44 % 295,94 295,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.386,92 33.231,92 99,54 %
MANICA
25G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 49.328,47 48.859,72 99,05 % 3.015,85 2.919,97 96,82 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.374,33 51.809,70 98,92 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE MANICA
25G000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.372,93 4.340,91 99,27 % 1.790,30 1.611,18 89,99 % 4.006,90 4.006,90 100,00 % -- -- -- 113,45 99,57 87,76 % 10.283,59 10.058,57 97,81 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE MANICA
25H000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 21.171,75 21.032,99 99,34 % 12.716,06 12.716,06 100,00 % 92,00 92,00 100,00 % 409,71 409,71 100,00 % -- -- -- 34.389,52 34.250,76 99,60 %
SOFALA
25H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 13.135,77 13.068,69 99,49 % 1.812,00 1.812,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 758,99 758,99 100,00 % -- -- -- 15.706,76 15.639,68 99,57 %

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE SOFALA
25H000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 8.888,32 8.874,51 99,84 % 355,61 355,61 100,00 % 3.140,36 3.140,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.384,29 12.370,48 99,89 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE SOFALA
25H001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 14.482,46 14.422,38 99,59 % 7.051,34 7.005,75 99,35 % 249,83 249,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.783,62 21.677,95 99,51 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E
AUTARQUICA DE SOFALA
25H003741 DIRECCAO REGIONAL CENTRO 3.659,46 3.642,32 99,53 % 505,99 505,99 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 1.799,96 90,00 % 6.180,46 5.963,27 96,49 %
DO INGC EM SOFALA
25I000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 19.268,69 18.908,69 98,13 % 26.721,98 26.721,98 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.010,67 45.650,67 99,22 %
INHAMBANE
25I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.122,38 9.946,38 98,26 % 1.835,97 1.835,97 100,00 % 73,13 73,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.031,48 11.855,48 98,54 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE INHAMBANE
25I000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.769,26 4.729,26 99,16 % 1.564,00 1.564,00 100,00 % 3.723,00 3.723,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.056,26 10.016,26 99,60 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE INHAMBANE
25I000441 DIRECCAO REGIONAL SUL DO 3.136,94 3.016,94 96,17 % 1.700,00 1.700,00 100,00 % 2.990,00 2.990,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.826,94 7.706,94 98,47 %
INGC SUL INHAMBANE
25J000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 14.657,40 14.561,75 99,35 % 8.859,31 8.859,31 100,00 % 57,50 57,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.574,21 23.478,56 99,59 %
GAZA
25J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.615,93 8.571,96 99,49 % 1.353,62 1.353,62 100,00 % 242,76 242,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.212,31 10.168,34 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE GAZA
25J000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 3.699,11 3.662,12 99,00 % 2.228,71 2.228,71 100,00 % 7.552,86 7.552,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.480,67 13.443,68 99,73 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE GAZA
25K000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 23.406,94 23.406,94 100,00 % 24.387,30 24.387,30 100,00 % 115,00 115,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.909,24 47.909,24 100,00 %
MAPUTO PROVINCIA
25K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 25.373,34 24.949,46 98,33 % 7.037,83 7.037,83 100,00 % 125,70 125,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.536,86 32.112,98 98,70 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE MAPUTO PROVINCIA
25K000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 5.867,79 5.807,88 98,98 % 1.300,20 1.300,20 100,00 % 3.316,65 3.316,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.484,64 10.424,73 99,43 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE MAPUTO
PROVINCIA

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25K001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 25.187,18 24.721,08 98,15 % 11.093,96 8.476,16 76,40 % 128,30 128,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.409,44 33.325,54 91,53 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E
AUTARQUICA DA PROVINCIA
DE MAPUTO
25L000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 14.140,70 14.035,71 99,26 % 7.252,65 7.252,65 100,00 % 251,12 251,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.644,47 21.539,48 99,51 %
MAPUTO CIDADE
25L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 14.106,68 13.964,95 99,00 % 2.298,30 2.298,30 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.419,98 16.278,25 99,14 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE MAPUTO CIDADE
25L001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 3.545,59 3.071,15 86,62 % 666,35 666,35 100,00 % 1.164,50 1.164,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.376,44 4.902,00 91,18 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE MAPUTO
CIDADE
27B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 47.482,44 47.198,03 99,40 % 16.378,47 16.378,47 100,00 % 165,82 165,82 100,00 % 37,45 36,83 98,36 % -- -- -- 64.064,18 63.779,15 99,56 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
NIASSA
27B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 387,37 348,51 89,97 % 17.253,44 17.253,44 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.665,81 17.626,95 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DO
NIASSA
27B003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.359,63 12.321,74 99,69 % 1.455,18 1.455,18 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.834,81 13.796,92 99,73 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE NIASSA
27B003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 37,76 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 37,76 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE NIASSA
27C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 55.930,52 53.279,27 95,26 % 29.054,80 25.550,62 87,94 % 2.475,80 1.176,85 47,53 % 1.718,56 1.475,62 85,86 % 1.372,72 1.235,45 90,00 % 90.552,40 82.717,80 91,35 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
CABO DELGADO
27C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 388,04 348,71 89,86 % 17.861,51 17.861,51 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.269,55 18.230,22 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
CABO DELGADO
27C003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 13.211,36 13.143,41 99,49 % 757,27 743,67 98,20 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.993,64 13.912,09 99,42 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE CABO
DELGADO
27C003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 71,40 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE CABO
DELGADO
27D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 60.271,51 59.934,74 99,44 % 11.918,20 11.918,20 100,00 % 168,00 168,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 72.357,70 72.020,93 99,53 %

15
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ECONOMIA E FINANCAS DE
NAMPULA
27D001441 DELEGAÇÃO REGIONAL 523,83 523,83 100,00 % 23.688,77 23.688,77 100,00 % 29,75 29,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.242,35 24.242,35 100,00 %
NORTE DA AT DE NACALA -
27D001541 DELEGAÇÃO REGIONAL DA 24.031,75 23.837,34 99,19 % 1.342,36 1.342,36 100,00 % 51,66 51,66 100,00 % 2.400,00 2.398,76 99,95 % -- -- -- 27.825,77 27.630,12 99,30 %
INSPECCAO GERAL DE
FINANCAS - NORTE
27D001741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 58,20 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 58,20 0,00 0,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
NAMPULA
27D002041 ZONA ECONOMICA ESPECIAL 4.730,19 4.651,00 98,33 % 1.551,36 1.551,36 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.306,55 6.227,36 98,74 %
DE NACALA
27D003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 16.429,71 16.356,80 99,56 % 656,98 656,98 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.096,69 17.023,78 99,57 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE NAMPULA
27D003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 20,00 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOÇÃO DE
INVESTIMENTO DE NAMPULA
27E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 62.414,97 62.008,78 99,35 % 22.610,87 22.295,63 98,61 % 415,05 327,41 78,88 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 85.440,89 84.631,81 99,05 %
ECONOMIA E FINANCAS DA
ZAMBEZIA
27E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 372,65 335,30 89,98 % 16.962,54 16.962,49 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.355,19 17.317,79 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DA
ZAMBEZIA
27E003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.412,45 8.391,29 99,75 % 1.204,29 1.204,27 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.621,74 9.600,56 99,78 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DA ZAMBEZIA
27E003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 17,11 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 17,11 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DA ZAMBEZIA
27F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 42.920,21 42.497,11 99,01 % 17.297,52 17.297,52 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 60.752,74 59.829,64 98,48 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
TETE
27F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 418,05 376,20 89,99 % 19.226,43 19.226,43 100,00 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.689,48 19.647,63 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
TETE
27F003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 17.103,48 17.070,66 99,81 % 2.174,64 2.174,64 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.283,12 19.250,30 99,83 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE TETE
27F003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 71,40 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INVESTIMENTO DE TETE
27G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 48.872,00 48.602,60 99,45 % 12.598,66 9.898,57 78,57 % 370,73 370,73 100,00 % 2.260,71 2.260,71 100,00 % -- -- -- 64.102,10 61.132,61 95,37 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
MANICA
27G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 290,88 261,75 89,99 % 14.720,52 14.662,04 99,60 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.031,40 14.943,79 99,42 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
MANICA
27G003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.046,69 9.012,23 99,62 % 1.245,22 1.126,46 90,46 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.316,91 10.163,69 98,51 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE MANICA
27G003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19,04 0,00 0,00 % 14,96 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 34,00 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE MANICA
27H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 55.284,30 55.191,92 99,83 % 7.083,24 7.083,24 100,00 % 73,37 73,37 100,00 % 1.359,70 1.088,57 80,06 % -- -- -- 63.800,62 63.437,12 99,43 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
SOFALA
27H001341 DELEGAÇÃO REGIONAL DA 27.532,45 27.424,10 99,61 % 1.641,85 1.641,85 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 1.840,00 1.804,03 98,05 % -- -- -- 31.024,30 30.879,98 99,53 %
INSPECCAO GERAL DE
FINANCAS - CENTRO
27H001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 501,50 451,35 90,00 % 23.517,21 23.517,21 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.048,71 23.998,56 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
SOFALA
27H003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 11.640,01 11.588,72 99,56 % 2.318,07 2.318,07 100,00 % 293,32 293,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.251,40 14.200,11 99,64 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE SOFALA
27H003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.110,72 3.094,56 99,48 % 309,07 260,07 84,14 % 10,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 3.429,79 3.354,63 97,81 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE SOFALA
27I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 56.365,90 55.833,40 99,06 % 17.400,50 17.399,58 99,99 % 227,43 227,43 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 73.993,83 73.460,41 99,28 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
INHAMBANE
27I001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 388,58 349,72 90,00 % 19.032,16 19.032,16 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.440,74 19.401,88 99,80 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
INHAMBANE
27I003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.619,86 9.499,86 98,75 % 2.720,00 2.720,00 100,00 % 364,49 364,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.704,35 12.584,35 99,06 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE INHAMBANE
27I003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.504,72 3.364,72 96,01 % 2.720,00 2.720,00 100,00 % 140,00 140,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.364,72 6.224,72 97,80 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE INHAMBANE
27J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 36.915,87 36.915,87 100,00 % 9.818,28 9.818,28 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 46.734,16 46.734,16 100,00 %

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ECONOMIA E FINANCAS DE
GAZA
27J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 341,95 307,75 90,00 % 14.406,60 14.406,60 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.773,55 14.739,35 99,77 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
GAZA
27J003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.601,77 8.565,38 99,58 % 1.274,25 1.274,25 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.876,02 9.839,63 99,63 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE GAZA
27J003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19,04 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19,04 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE GAZA
27K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 81.917,96 81.670,90 99,70 % 18.660,32 18.660,32 100,00 % 619,84 619,84 100,00 % 2.238,99 1.923,44 85,91 % -- -- -- 103.437,11 102.874,50 99,46 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
MAPUTO PROVINCIA - UGB
27K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 235,77 235,76 100,00 % 21.951,31 21.951,31 100,00 % 100,00 100,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.287,08 22.287,07 100,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
MAPUTO PROVINCIA
27K003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 13.300,89 13.300,80 100,00 % 1.466,90 1.466,90 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 14.767,78 14.767,69 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE MAPUTO
PROVINCIA
27K003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE MAPUTO -
PROVINCIA
27L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 66.488,33 65.962,70 99,21 % 14.565,28 14.565,28 100,00 % 2.100,56 2.100,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 83.154,16 82.628,54 99,37 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
MAPUTO CIDADE
27L001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 163,77 146,45 89,42 % 28.185,15 28.185,15 100,00 % 65,00 65,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.413,92 28.396,60 99,94 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
MAPUTO CIDADE
27L003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.302,40 12.285,93 99,87 % 1.294,11 1.294,11 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.611,51 13.595,04 99,88 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE MAPUTO
CIDADE
27L003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 66,88 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 66,88 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOÇÃO DE
INVESTIMENTO DE MAPUTO
CIDADE
31B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.490,65 8.457,39 99,61 % 1.355,97 1.355,97 100,00 % 240,66 240,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.087,29 10.054,03 99,67 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

31B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.281,93 7.242,46 99,46 % 1.316,71 1.316,71 100,00 % 2.125,32 2.125,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.723,96 10.684,49 99,63 %
INEFP DE NIASSA
31B000841 CENTRO DE MEDIACAO E 2.843,88 2.735,97 96,21 % 863,76 863,76 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.817,64 3.709,73 97,17 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
NIASSA
31C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.591,63 6.560,22 99,52 % 1.529,09 1.529,09 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.125,72 8.094,31 99,61 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE CABO
DELGADO
31C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.598,78 5.422,63 96,85 % 1.202,03 1.202,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.800,81 6.624,66 97,41 %
INEFP DE CABO DELGADO
31C000841 CENTRO DE MEDIACAO E 1.859,37 1.846,53 99,31 % 462,87 462,87 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.327,25 2.314,41 99,45 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
CABO DELGADO
31C001041 DIRECCAO PROVINCIAL DE 1.529,61 1.529,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.529,61 1.529,61 100,00 %
INSPECCAO GERAL DO
TRABALHO
31D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.975,88 6.903,62 98,96 % 1.531,10 1.531,10 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.541,98 8.469,72 99,15 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
NAMPULA
31D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.231,07 7.192,80 99,47 % 812,60 812,60 100,00 % 5.107,66 5.107,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.151,33 13.113,06 99,71 %
INEFP DE NAMPULA
31D000841 CENTRO DE MEDIACAO E 3.831,67 3.784,47 98,77 % 426,86 426,86 100,00 % 37,29 37,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.295,82 4.248,62 98,90 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
NAMPULA
31E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 7.423,71 7.392,54 99,58 % 1.085,56 1.081,83 99,66 % 49,63 49,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.558,89 8.523,99 99,59 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DA
ZAMBEZIA
31E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.129,27 4.107,52 99,47 % 1.137,88 1.137,88 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.282,15 5.260,40 99,59 %
INEFP DA ZAMBEZIA
31E000841 CENTRO DE MEDIACAO E 2.023,77 1.850,67 91,45 % 702,30 696,41 99,16 % 10,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.736,07 2.547,08 93,09 %
ARBITRAGEM LABORAL DA
ZAMBEZIA
31F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 4.447,20 4.390,75 98,73 % 1.433,68 1.433,68 100,00 % 102,69 102,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.983,57 5.927,12 99,06 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE TETE
31F000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.238,22 7.205,72 99,55 % 11.606,91 4.713,38 40,61 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.855,13 11.929,10 63,27 %
INEFP DE TETE
31F000841 CENTRO DE MEDIACAO E 3.222,22 3.197,67 99,24 % 1.313,42 1.313,42 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.555,64 4.531,09 99,46 %

19
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ALBITRAGEM LABORAL
31G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.140,52 6.108,58 99,48 % 893,47 824,12 92,24 % 452,92 452,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.486,92 7.385,63 98,65 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
MANICA
31G000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.461,53 5.411,66 99,09 % 2.256,52 2.045,87 90,66 % 103,74 103,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.821,79 7.561,27 96,67 %
INEFP DE MANICA
31G000841 CENTRO DE MEDIACAO E 1.726,81 1.661,24 96,20 % 606,73 566,01 93,29 % 12,75 12,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.346,29 2.240,00 95,47 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
MANICA
31G001041 INSPECCAO GERAL DO 353,55 353,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 353,55 353,55 100,00 %
TRABALHO DEELEGACAO DE
MANICA
31H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 9.500,30 9.470,99 99,69 % 861,86 861,86 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.397,16 10.367,85 99,72 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
SOFALA
31H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 11.410,11 11.306,69 99,09 % 1.930,73 1.930,73 100,00 % 209,96 209,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.550,80 13.447,38 99,24 %
INEFP DE SOFALA
31H000841 CENTRO DE MEDIACAO E 4.947,82 4.887,94 98,79 % 492,82 492,82 100,00 % 33,74 33,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.474,38 5.414,50 98,91 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
SOFALA
31I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 4.521,02 4.445,00 98,32 % 1.359,93 1.359,93 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.880,95 5.804,93 98,71 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
INHAMBANE
31I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.241,50 6.195,91 99,27 % 3.082,20 1.433,06 46,49 % 145,49 145,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.469,19 7.774,47 82,10 %
INEFP DE INHAMBANE
31I000841 CENTRO DE MEDIACAO E 2.526,29 2.467,69 97,68 % 679,98 679,98 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.221,27 3.162,67 98,18 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
INHAMBANE
31J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 4.812,21 4.770,65 99,14 % 772,15 772,15 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.614,36 5.572,80 99,26 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE GAZA
31J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.596,25 4.559,85 99,21 % 1.981,24 931,24 47,00 % 33,11 33,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.610,60 5.524,20 83,57 %
INEFP DE GAZA
31J000841 CENTRO DE MEDIACAO E 1.157,17 1.074,44 92,85 % 541,49 541,49 100,00 % 48,10 48,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.746,76 1.664,03 95,26 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
GAZA
31J001041 DELEGACAO PROVINCIAL DA 721,15 721,15 100,00 % 189,99 189,99 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 911,14 911,14 100,00 %
INSPECCAO GERAL DO

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TRABALHO
31K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.962,10 8.946,40 99,82 % 2.635,23 2.635,23 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.617,33 11.601,63 99,86 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO PROVINCIA
31K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.629,06 6.629,06 100,00 % 1.775,53 1.775,53 100,00 % 86,00 86,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.490,59 8.490,59 100,00 %
INEFP DE MAPUTO PROVINCIA
31K000841 CENTRO DE MEDIACAO E 3.065,33 3.051,80 99,56 % 1.381,36 1.381,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.446,69 4.433,16 99,70 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
MAPUTO PROVINCIA
31L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 12.665,49 12.636,79 99,77 % 1.718,99 1.718,99 100,00 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.424,48 14.395,78 99,80 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO CIDADE
31L000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.198,63 14.828,51 97,56 % 6.427,69 6.314,35 98,24 % 510,65 510,65 100,00 % -- -- -- 1.700,00 0,00 0,00 % 23.836,97 21.653,50 90,84 %
INEFP DE MAPUTO CIDADE
31L000841 CENTRO DE MEDIACAO E 251,42 240,41 95,62 % 1.937,90 1.937,90 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.204,32 2.193,31 99,50 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
MAPUTO CIDADE
33B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.475,61 25.424,92 99,80 % 1.148,79 1.148,79 100,00 % 199,86 199,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.824,26 26.773,57 99,81 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
NIASSA
33C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 32.596,70 27.367,72 83,96 % 2.831,56 2.178,42 76,93 % 349,51 349,51 100,00 % -- -- -- 748,00 491,78 65,75 % 36.525,77 30.387,43 83,19 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CABO DELGADO
33C000541 CENTRO DE PESQUISA DO 4.698,11 4.336,34 92,30 % 799,91 799,91 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.523,02 5.161,25 93,45 %
AMBIENTE MARINHO E
COSTEIRO EM CABO DELGADO
33D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.397,23 25.040,94 98,60 % 3.518,20 2.018,20 57,36 % 253,80 253,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.169,23 27.312,94 93,64 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
NAMPULA
33D000441 CENTRO DE 4.710,91 4.660,29 98,93 % 472,59 472,59 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.198,49 5.147,87 99,03 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL ZONAS
URBANAS EM NAMPULA
33E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 34.736,17 32.655,44 94,01 % 6.811,12 2.280,86 33,49 % 781,76 781,76 100,00 % -- -- -- 2.605,56 0,00 0,00 % 44.934,61 35.718,06 79,49 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DA
ZAMBEZIA
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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

33F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 18.854,99 18.854,99 100,00 % 1.592,91 1.592,91 100,00 % 190,78 190,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.638,68 20.638,68 100,00 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
TETE
33G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 27.918,06 27.863,87 99,81 % 3.356,28 3.230,10 96,24 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.334,34 31.153,97 99,42 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
MANICA
33G000341 CENTRO DE 6.896,99 6.863,11 99,51 % 1.798,34 1.618,50 90,00 % 221,34 221,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.916,67 8.702,95 97,60 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL RECURSOS
NATURAIS EM MANICA
33H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 23.254,12 23.233,19 99,91 % 1.487,56 1.487,56 100,00 % 306,84 306,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.048,52 25.027,59 99,92 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
SOFALA
33I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 19.919,04 18.431,70 92,53 % 11.593,49 6.638,20 57,26 % 187,36 187,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.699,89 25.257,26 79,68 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
INHAMBANE
33J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 19.526,93 18.963,89 97,12 % 12.702,73 10.000,93 78,73 % 45,49 45,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.275,15 29.010,31 89,88 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
GAZA
33J000241 CENTRO DE 3.549,05 3.523,02 99,27 % 566,66 566,66 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.130,71 4.104,68 99,37 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL ZONAS
COSTEIRAS EM GAZA
33K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.669,54 24.666,49 96,09 % 15.698,80 11.112,83 70,79 % 129,95 129,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.498,28 35.909,27 86,53 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
MAPUTO PROVINCIA
35B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 58.760,81 58.697,69 99,89 % 8.402,16 7.247,62 86,26 % 225,00 225,00 100,00 % 273,98 273,98 100,00 % -- -- -- 67.661,95 66.444,29 98,20 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE NIASSA
35B002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 40.969,09 40.863,78 99,74 % 1.246,72 1.246,72 100,00 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.285,81 42.180,50 99,75 %
NOROESTE DO IIAM DE NIASSA
35C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 29.066,12 28.734,73 98,86 % 13.719,00 12.704,27 92,60 % 174,96 174,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.960,08 41.613,96 96,87 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE CABO
35C001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 4.316,14 4.296,19 99,54 % 378,59 378,59 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.699,73 4.679,78 99,58 %
ALGODAO DE CABO DELGADO

22
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

35C002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 3.137,86 3.102,96 98,89 % 1.514,87 1.514,87 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.657,73 4.622,83 99,25 %
FOMENTO DE CAJU DE CABO
DELGADO
35D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 46.202,22 45.497,05 98,47 % 14.428,03 14.426,65 99,99 % 17.202,33 17.202,33 100,00 % 473,54 473,54 100,00 % 850,00 765,00 90,00 % 79.156,12 78.364,57 99,00 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE NAMPULA
35D001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.541,70 1.488,85 96,57 % 336,81 336,81 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.878,51 1.825,66 97,19 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
35D001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 4.947,25 4.895,59 98,96 % 1.571,51 1.571,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.518,76 6.467,10 99,21 %
ALGODAO DE NAMPULA
35D002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 8.883,51 8.839,97 99,51 % 2.650,85 2.650,85 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.544,36 11.500,82 99,62 %
FOMENTO DE CAJU DE
NAMPULA
35D002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 56.375,51 56.230,65 99,74 % 4.053,38 4.053,38 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 60.428,89 60.284,03 99,76 %
NORDESTE DO IIAM DE
NAMPULA - UGB
35E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 34.892,22 31.943,79 91,55 % 11.291,35 11.235,47 99,51 % 101,00 101,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.284,57 43.280,26 93,51 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DA ZAMBEZIA
35E001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.259,14 2.214,32 98,02 % 835,06 835,06 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.109,20 3.064,38 98,56 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTOOCAO
AGRARIO DA ZAMBEZIA
35E002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.069,94 6.017,54 99,14 % 957,42 956,37 99,89 % 43,90 43,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.071,26 7.017,81 99,24 %
FOMENTO DE CAJU DA
ZAMBEZIA
35F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 28.554,45 27.996,86 98,05 % 12.317,43 9.102,68 73,90 % 16.638,04 16.638,04 100,00 % -- -- -- 2.769,32 1.980,85 71,53 % 60.279,25 55.718,43 92,43 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE TETE
35G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 76.620,32 75.467,02 98,49 % 8.814,30 8.637,77 98,00 % 309,63 306,63 99,03 % -- -- -- -- -- -- 85.744,26 84.411,42 98,45 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE MANICA
35G001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.548,48 1.517,27 97,98 % 1.576,42 1.546,84 98,12 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.129,90 3.069,11 98,06 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
35G002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.482,67 5.427,41 98,99 % 1.591,32 1.500,95 94,32 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 135,00 121,29 89,84 % 7.213,99 7.054,65 97,79 %
FOMENTO DE CAJU DE MANICA
35G002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 14.789,21 14.671,85 99,21 % 1.893,18 1.750,02 92,44 % 83,81 83,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.766,20 16.505,68 98,45 %
CENTRO DO IIAM DE MANICA
35G010441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 2.786,87 2.742,93 98,42 % 581,47 554,74 95,40 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.368,34 3.297,67 97,90 %

23
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ALGODAO DE MANICA
35H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 31.110,42 30.809,94 99,03 % 17.699,02 17.582,72 99,34 % 759,98 759,98 100,00 % -- -- -- 12.738,39 688,00 5,40 % 62.307,80 49.840,64 79,99 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE SOFALA
35H001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 3.556,16 3.524,91 99,12 % 657,93 657,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.214,09 4.182,84 99,26 %
ALGODAO DE SOFALA
35H002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 2.420,55 2.378,81 98,28 % 1.800,57 1.250,57 69,45 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.221,12 3.629,38 85,98 %
FOMENTO DE CAJU DE
35I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 23.696,97 23.604,97 99,61 % 9.972,95 9.720,31 97,47 % 208,92 208,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.878,84 33.534,21 98,98 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE INHAMBANE
35I002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.943,37 5.867,37 98,72 % 2.056,20 1.956,20 95,14 % 60,17 60,17 100,00 % -- -- -- 200,00 180,00 90,00 % 8.259,74 8.063,74 97,63 %
FOMENTO DE CAJU DE
INHAMBANE
35J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 29.625,04 29.537,26 99,70 % 9.303,65 9.303,65 100,00 % 1.428,81 1.428,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 40.357,50 40.269,72 99,78 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE GAZA
35J001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.415,71 1.386,03 97,90 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.415,71 1.386,03 97,90 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
35J002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 3.339,43 3.321,53 99,46 % 807,05 807,05 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.146,48 4.128,58 99,57 %
FOMENTO DE CAJU DE GAZA
35J002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 54.905,64 54.835,33 99,87 % 2.614,49 2.614,49 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.630,13 57.559,82 99,88 %
SUL DO IIAM DE
GAZA/CHOKWE
35K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 40.384,11 39.697,72 98,30 % 10.183,88 8.346,94 81,96 % 580,58 580,58 100,00 % -- -- -- 1.181,92 1.063,00 89,94 % 52.330,49 49.688,24 94,95 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE MAPUTO
PROVINCIA
35K002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 4.404,18 4.265,90 96,86 % 1.360,92 1.278,35 93,93 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.845,10 5.624,24 96,22 %
FOMENTO DE CAJU DE
MAPUTO PROVINCIA
35L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 16.176,28 15.955,00 98,63 % 3.022,93 2.222,93 73,54 % 215,79 215,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.415,00 18.393,72 94,74 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE MAPUTO
CIDADE
37B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 10.362,01 10.260,81 99,02 % 2.529,64 2.529,64 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.916,65 12.815,45 99,22 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE NIASSA
37B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19,72 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA
DE NIASSA
37B000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.537,54 2.514,03 99,07 % 553,32 553,32 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.090,86 3.067,35 99,24 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
NIASSA
37B000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.769,78 1.740,98 98,37 % 1.124,43 1.124,43 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.894,21 2.865,41 99,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE NIASSA - UGB
37C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 5.275,65 5.205,40 98,67 % 3.489,05 2.164,43 62,03 % 111,50 111,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.876,20 7.481,33 84,29 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE CABO DELGADO
37C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.700,19 5.700,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.700,19 5.700,19 100,00 %
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE CABO
DELGADO
37C000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.090,90 3.077,24 99,56 % 1.195,36 1.195,36 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.306,26 4.292,60 99,68 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
CABO DELGADO
37C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.668,50 1.634,31 97,95 % 455,29 455,29 100,00 % 125,68 125,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.249,47 2.215,28 98,48 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE CABO DELEGADO
37D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.009,05 5.923,71 98,58 % 3.014,73 1.085,23 36,00 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.098,78 7.083,94 77,86 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE NAMPULA
37D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.032,77 7.032,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.032,77 7.032,77 100,00 %
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE
37D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 2.773,11 2.726,10 98,30 % 659,20 659,20 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.432,31 3.385,30 98,63 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE NAMPULA
37D000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.549,67 3.429,47 96,61 % 566,55 566,55 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.116,22 3.996,02 97,08 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
NAMPULA
37D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.619,13 1.569,33 96,92 % 405,37 405,37 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.024,50 1.974,70 97,54 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE NAMPULA

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

37E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 17.312,50 17.190,96 99,30 % 4.440,34 4.421,47 99,58 % 107,47 107,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.860,31 21.719,90 99,36 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DA ZAMBEZIA
37E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.497,73 4.478,33 99,57 % 1.243,80 1.076,92 86,58 % 69,64 69,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.811,17 5.624,89 96,79 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DA ZAMBEZIA
37E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.826,15 4.809,68 99,66 % 1.295,50 1.295,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.121,65 6.105,18 99,73 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
ZAMBEZIA
37E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.614,52 1.515,02 93,84 % 1.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.614,52 1.515,02 57,95 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DA ZAMBEZIA
37F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.449,90 8.398,76 99,39 % 3.794,07 3.792,46 99,96 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 10.385,41 9.055,29 87,19 % 22.639,38 21.256,51 93,89 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE TETE
37F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9,28 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9,28 0,00 0,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA
37F000441 INSTITUTO NACIONAL 2.589,79 2.574,86 99,42 % 1.020,17 1.020,17 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.624,96 3.610,03 99,59 %
INSPECÇÃO PESCADO - TETE
37F000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.720,73 2.675,48 98,34 % 1.313,14 1.313,14 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.043,87 3.998,62 98,88 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
TETE
37F000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 918,47 766,46 83,45 % 1.025,66 982,04 95,75 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.944,13 1.748,50 89,94 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE TETE
37G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.527,46 11.327,36 98,26 % 3.149,12 3.046,64 96,75 % 71,70 71,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.748,28 14.445,70 97,95 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE MANICA
37G005241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.442,50 1.399,34 97,01 % 702,96 669,39 95,22 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.145,45 2.068,72 96,42 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE MANICA
37H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 12.617,33 12.537,51 99,37 % 2.540,03 2.322,51 91,44 % 160,64 160,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.318,00 15.020,66 98,06 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE SOFALA
37H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.050,07 2.050,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.050,07 2.050,07 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA PESCA

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DE PEQUENA ESCALA DE
SOFALA
37H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.676,77 6.656,34 99,69 % 752,60 752,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.429,37 7.408,94 99,73 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE SOFALA
37H000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.306,95 4.272,70 99,20 % 698,61 698,61 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.010,56 4.976,31 99,32 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
SOFALA
37H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.575,87 1.430,43 90,77 % 63,34 63,34 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.639,21 1.493,77 91,13 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE SOFALA
37I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 7.896,37 7.792,37 98,68 % 2.810,09 2.810,09 100,00 % 48,71 48,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.755,17 10.651,17 99,03 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE INHAMBANE
37I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 310,44 310,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 310,44 310,44 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA
DE INHAMBANE
37I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 2.206,30 2.182,30 98,91 % 680,00 680,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.886,30 2.862,30 99,17 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE INHAMBANE
37I000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.430,33 3.354,33 97,78 % 748,00 748,00 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.188,33 4.112,33 98,19 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA DE
INHAMBANE
37J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 2.977,92 2.937,38 98,64 % 1.694,46 1.694,46 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.687,38 4.646,84 99,14 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE GAZA
37J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.313,32 1.292,31 98,40 % 1.352,79 1.352,79 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.671,11 2.650,10 99,21 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA
37J000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.813,70 2.787,31 99,06 % 1.083,50 1.083,50 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.902,20 3.875,81 99,32 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
GAZA
37J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 124,01 100,00 80,64 % 529,70 447,63 84,51 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 653,71 547,63 83,77 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE GAZA - UGB
37K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.909,45 11.907,87 99,99 % 6.366,62 6.365,51 99,98 % 220,00 220,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.496,07 18.493,38 99,99 %

27
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MAR, AGUAS INTERIORES E


PESCAS DE MAPUTO
37K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 5.664,09 5.521,06 97,47 % 906,73 906,73 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.570,82 6.427,79 97,82 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE MAPUTO
PROVINCIA
37K000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.629,97 3.627,18 99,92 % 1.325,01 1.325,01 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.964,99 4.962,20 99,94 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
MAPUTO - UGB
37K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.631,72 1.631,72 100,00 % 1.127,21 1.127,21 100,00 % 232,63 232,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.991,57 2.991,57 100,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE MAPUTO
39B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 11.367,74 11.328,88 99,66 % 3.967,47 3.967,47 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.345,21 15.306,35 99,75 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE NIASSA
39C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 12.231,99 9.504,46 77,70 % 21.860,57 8.118,13 37,14 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.113,81 17.643,84 51,72 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE CABO DELGADO
39D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 13.750,60 13.678,16 99,47 % 26.341,25 3.233,66 12,28 % 136,07 136,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 40.227,92 17.047,89 42,38 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE NAMPULA
39D220041 CENTRO DE GEMOLOGIA E 2.645,43 2.604,07 98,44 % 467,36 467,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.112,79 3.071,43 98,67 %
LAPIDACAO
39E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.435,05 8.372,61 99,26 % 1.259,41 1.229,45 97,62 % 77,00 59,13 76,79 % -- -- -- -- -- -- 9.771,46 9.661,19 98,87 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DA ZAMBEZIA
39F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.405,88 9.334,97 99,25 % 1.613,24 1.609,94 99,80 % 51,30 51,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.070,42 10.996,22 99,33 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE TETE
39G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 10.893,62 10.816,59 99,29 % 1.282,39 1.154,13 90,00 % 64,98 64,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.240,99 12.035,70 98,32 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE MANICA
39H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 12.940,22 12.877,91 99,52 % 13.859,04 13.135,24 94,78 % 21,69 21,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.820,94 26.034,84 97,07 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE SOFALA
39I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.177,58 7.097,58 98,89 % 1.874,91 1.874,91 100,00 % 82,68 82,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.135,17 9.055,17 99,12 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE INHAMBANE
39J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.078,83 6.023,14 99,08 % 1.839,22 1.339,22 72,81 % 232,70 232,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.150,75 7.595,06 93,18 %
RECURSOS MINERAIS E

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DE GAZA
39K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.839,15 7.827,58 99,85 % 4.080,37 4.050,45 99,27 % 109,43 109,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.028,94 11.987,45 99,66 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE MAPUTO
41B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.153,64 7.117,88 99,50 % 1.175,34 1.175,34 100,00 % 59,31 59,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.388,29 8.352,53 99,57 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
NIASSA
41B000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 5.399,36 5.233,31 96,92 % 1.865,70 1.294,02 69,36 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.295,06 6.557,33 89,89 %
UNICO DO NIASSA
41B000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.406,44 4.377,64 99,35 % 785,97 785,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 671,37 95,72 14,26 % 5.863,78 5.259,32 89,69 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NIASSA
41C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.969,63 9.268,79 92,97 % 3.435,09 3.435,09 100,00 % 224,71 224,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.629,43 12.928,59 94,86 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
CABO DELGADO
41C000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.259,94 4.234,43 99,40 % 1.734,99 1.588,87 91,58 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 151,32 134,35 88,79 % 6.156,25 5.967,65 96,94 %
UNICO DE CABO DELGADO
41C000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.827,45 4.820,07 99,85 % 162,84 162,84 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.990,29 4.982,91 99,85 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CABO DELEGADO
41D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.481,57 9.394,86 99,09 % 1.315,82 1.315,82 100,00 % 68,07 68,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.865,46 10.778,75 99,20 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
NAMPULA
41D000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 5.384,44 5.304,24 98,51 % 3.879,34 2.389,00 61,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.263,78 7.693,24 83,05 %
UNICO DE NAMPULA
41D000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.777,96 6.221,96 79,99 % 1.237,25 487,25 39,38 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.065,21 6.759,21 74,56 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMPULA
41E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.717,13 7.635,10 98,94 % 2.817,00 2.811,62 99,81 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.549,13 10.461,72 99,17 %
INDUSTRIA E COMERCIO DA
ZAMBEZIA
41E000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 3.244,09 3.076,56 94,84 % 2.243,57 2.111,13 94,10 % 410,00 410,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.897,66 5.597,69 94,91 %
UNICO DA ZAMBEZIA
41E000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.459,17 4.414,36 99,00 % 1.033,40 941,50 91,11 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.502,57 5.365,86 97,52 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA ZAMBEZIA
41F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.136,05 6.057,68 98,72 % 3.126,26 3.126,26 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.272,31 9.193,94 99,15 %

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INDUSTRIA E COMERCIO DE
TETE
41F000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.258,28 3.615,82 84,91 % 5.392,13 3.458,68 64,14 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.655,41 7.079,50 73,32 %
UNICO DE TETE
41F000341 INSPECCAO NACIONAL DAS 4.297,70 4.220,48 98,20 % 1.881,46 1.881,46 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.194,16 6.116,94 98,75 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
TETE
41G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.834,65 8.707,67 98,56 % 4.573,04 4.324,89 94,57 % 115,00 115,00 100,00 % 1.217,70 1.201,22 98,65 % -- -- -- 14.740,39 14.348,78 97,34 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MANICA
41G000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.254,02 4.183,28 98,34 % 2.992,22 2.215,02 74,03 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.271,24 6.423,30 88,34 %
UNICO DE MANICA
41G000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.304,14 2.296,08 99,65 % 538,00 514,20 95,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.842,14 2.810,28 98,88 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANICA
41H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.376,25 9.273,31 98,90 % 2.402,95 2.402,95 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.804,20 11.701,26 99,13 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
SOFALA
41H000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.859,54 4.726,06 97,25 % 3.550,80 3.053,61 86,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 400,00 360,00 90,00 % 8.810,34 8.139,67 92,39 %
UNICO DE SOFALA
41H000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 821,31 571,31 69,56 % 750,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.571,31 571,31 36,36 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SOFALA
41I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.128,20 6.020,20 98,24 % 3.399,99 3.399,99 100,00 % 74,83 74,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.603,03 9.495,03 98,88 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
INHAMBANE
41I000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.360,10 4.280,10 98,17 % 2.043,70 1.505,80 73,68 % 13,45 13,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.417,26 5.799,36 90,37 %
UNICO DE INHAMBANE
41I000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.270,79 7.167,74 98,58 % 1.269,83 1.269,81 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.550,62 8.447,54 98,79 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHAMBANE
41J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 5.571,33 5.524,31 99,16 % 2.218,36 2.218,36 100,00 % 44,92 44,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.834,60 7.787,58 99,40 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
GAZA
41J000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 3.545,59 3.531,26 99,60 % 1.347,52 1.342,53 99,63 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.893,11 4.873,79 99,61 %
UNICO DE GAZA
41J000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 3.747,30 2.910,01 77,66 % 3.056,82 1.569,87 51,36 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.804,12 4.479,88 65,84 %
INSPECCAO NACIONAL DE

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GAZA
41K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.791,71 9.525,06 97,28 % 5.803,87 5.803,87 100,00 % 153,57 153,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.749,14 15.482,50 98,31 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAPUTO PROVINCIA
41K000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 5.724,77 5.030,13 87,87 % 7.461,67 3.526,60 47,26 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.196,44 8.566,73 64,92 %
UNICO DE MAPUTO PROVINCIA
- UGB
41K000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.048,95 6.996,05 99,25 % 2.788,40 2.690,55 96,49 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.842,35 9.691,61 98,47 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO PROVINCIA
41L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.259,57 8.226,27 99,60 % 4.431,09 4.431,09 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.700,66 12.667,36 99,74 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAPUTO CIDADE
41L000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 9.281,72 9.078,62 97,81 % 4.090,02 4.089,72 99,99 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.381,73 13.178,33 98,48 %
UNICO DE MAPUTO CIDADE
41L000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 5.860,32 5.842,71 99,70 % 2.331,08 2.330,96 100,00 % 76,60 76,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.268,00 8.250,28 99,79 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO CIDADE
43B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 14.102,81 14.053,13 99,65 % 13.883,08 13.779,08 99,25 % 50,00 50,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.035,88 27.882,20 99,45 %
CULTURA E TURISMO DE
NIASSA
43B000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.627,69 5.600,20 99,51 % 1.274,99 1.274,99 100,00 % 99,68 99,68 100,00 % 48,88 47,80 97,78 % -- -- -- 7.051,24 7.022,67 99,59 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE NIASSA - ARPAC
43C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 10.980,90 10.865,69 98,95 % 4.777,89 4.576,29 95,78 % 91,20 91,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.849,99 15.533,18 98,00 %
CULTURA E TURISMO DE CABO
DELGADO
43C000941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 3.606,29 3.580,14 99,27 % 811,75 811,75 100,00 % 26,43 26,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.444,47 4.418,32 99,41 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE CABO DELGADO
- ARPAC
43D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 18.488,31 18.363,29 99,32 % 16.754,09 16.754,09 100,00 % 131,65 131,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.374,06 35.249,04 99,65 %
CULTURA E TURISMO DE
NAMPULA
43D000241 MUSEU NACIONAL DE 5.793,97 5.778,40 99,73 % 1.097,97 1.097,97 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.906,95 6.891,38 99,77 %
ETNOLOGIA - NAMPULA
43D000341 MUSEU DA ILHA DE 3.577,10 3.560,63 99,54 % 614,86 614,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.191,96 4.175,49 99,61 %
MOCAMBIQUE

31
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

43D000441 GABINETE DE CONSERVACAO 3.467,55 3.437,40 99,13 % 1.271,38 1.271,38 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.758,93 4.728,78 99,37 %
DA ILHA DE MOCAMBIQUE
43E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 19.634,91 19.253,58 98,06 % 5.542,87 5.541,94 99,98 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.202,78 24.820,52 98,48 %
CULTURA E TURISMO DA
ZAMBEZIA
43F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 11.864,20 11.455,64 96,56 % 3.722,64 3.283,52 88,20 % 2.499,14 2.499,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.085,97 17.238,30 95,31 %
CULTURA E TURISMO DE TETE
43F000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 4.360,70 4.288,26 98,34 % 1.401,22 1.401,22 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.771,92 5.699,48 98,74 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE TETE - ARPAC
43G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 20.510,99 20.336,74 99,15 % 7.567,74 6.997,44 92,46 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.113,74 27.369,19 97,35 %
CULTURA E TURISMO DE
MANICA
43G000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.379,39 5.325,91 99,01 % 825,68 748,11 90,61 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.205,07 6.074,02 97,89 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE MANICA -
ARPAC
43H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 20.569,49 20.415,60 99,25 % 8.865,19 8.264,96 93,23 % 106,41 106,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.541,09 28.786,97 97,45 %
CULTURA E TURISMO DE
SOFALA
43H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.559,66 5.453,82 98,10 % 823,67 823,67 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.388,33 6.282,49 98,34 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE SOFALA -
43I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 14.191,87 14.038,27 98,92 % 12.014,04 12.014,04 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.230,91 26.077,31 99,41 %
CULTURA E TURISMO DE
INHAMBANE
43J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 12.159,53 12.089,06 99,42 % 16.770,57 16.770,57 100,00 % 295,31 295,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.225,41 29.154,94 99,76 %
CULTURA E TURISMO DE GAZA
43J000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.405,63 5.405,63 100,00 % 1.505,47 1.505,47 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.916,10 6.916,10 100,00 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE GAZA - ARPAC
43K000041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 8.082,38 8.078,72 99,95 % 1.697,54 1.697,54 100,00 % 59,96 59,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.839,88 9.836,22 99,96 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE MAPUTO
PROVINCIA - ARPAC
43K000641 DIRECCAO PROVINCIAL DA 14.657,66 14.442,43 98,53 % 6.908,73 6.908,73 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.596,38 21.381,16 99,00 %
CULTURA E TURISMO DE
MAPUTO
43L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.145,01 7.054,75 98,74 % 8.791,95 8.169,47 92,92 % 31,68 31,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.968,63 15.255,91 95,54 %
CULTURA E TURISMO DE
MAPUTO CIDADE

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.706,09 4.657,45 98,97 % 1.921,92 1.501,46 78,12 % 25,00 25,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 6.653,00 6.183,91 92,95 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE NIASSA
45B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 3.030,54 3.017,33 99,56 % 1.576,00 861,00 54,63 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.606,55 3.878,34 84,19 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
NIASSA
45B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.820,18 3.803,27 99,56 % 1.096,54 1.096,54 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.941,72 4.924,81 99,66 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE NIASSA
45B001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.327,21 2.315,68 99,50 % 1.272,36 1.272,36 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.604,57 3.593,04 99,68 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE NIASSA
45C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 3.995,86 3.965,78 99,25 % 1.952,22 1.841,09 94,31 % 137,35 137,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.085,43 5.944,22 97,68 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE CABO
DELGADO
45C000541 ADMINISTRACAO MARITIMA DA 4.647,48 4.637,66 99,79 % 1.739,23 1.737,60 99,91 % 52,57 52,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.439,28 6.427,83 99,82 %
PROVINCIA DE CABO
45C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.929,66 3.921,25 99,79 % 459,15 339,15 73,86 % 37,45 37,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.426,26 4.297,85 97,10 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE CABO
DELGADO
45C001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.142,70 4.131,08 99,72 % 783,28 783,28 100,00 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.934,48 4.922,86 99,76 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE CABO DELGADO
45D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.789,01 4.706,22 98,27 % 4.572,40 1.443,64 31,57 % 62,42 62,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.423,83 6.212,28 65,92 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE NAMPULA
45D000541 ADMINISTRACAO MARITMA DE 3.518,68 3.499,63 99,46 % 2.216,02 2.169,78 97,91 % 49,03 49,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.783,72 5.718,44 98,87 %
NACALA
45D000641 CENTRO REGIONAL DO 5.740,22 5.713,94 99,54 % 1.546,70 1.546,70 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.291,92 7.265,64 99,64 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE NAMPULA
45D001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.940,95 3.931,28 99,75 % 330,40 330,40 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.286,35 4.276,68 99,77 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE NAMPULA
45D001241 ADMINISTRACAO MARITIMA DA 2.566,91 2.539,18 98,92 % 1.257,22 1.032,65 82,14 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.834,13 3.581,84 93,42 %
ILHA DE MOCAMBIQUE
45D001341 ADMINISTRACAO MARITIMA DE 3.040,43 3.029,55 99,64 % 1.326,37 1.326,23 99,99 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.376,80 4.365,79 99,75 %
ANGOCHE
45E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.506,93 5.446,81 98,91 % 2.402,78 2.352,23 97,90 % 286,28 286,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.196,00 8.085,33 98,65 %

33
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TRANSPORTES E
COMUNICACOES DA ZAMBEZIA
45E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 6.058,22 5.982,42 98,75 % 3.393,31 3.382,97 99,70 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.456,53 9.370,39 99,09 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DA
ZAMBEZIA
45E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.153,05 7.133,80 99,73 % 950,26 950,26 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.128,31 8.109,05 99,76 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DA ZAMBEZIA
45E001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.646,62 4.629,73 99,64 % 936,32 936,32 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.602,94 5.586,05 99,70 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DA ZAMBEZIA
45F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.486,00 6.050,73 93,29 % 5.493,54 4.984,01 90,72 % 704,16 704,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.683,69 11.738,89 92,55 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE TETE
45F000641 ADMINISTRAÇÃO MARITIMA 2.700,48 2.654,20 98,29 % 1.834,61 1.766,67 96,30 % 26,93 26,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.562,02 4.447,80 97,50 %
TETE-INAMAR
45F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.592,89 4.573,35 99,57 % 810,23 810,23 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.413,13 5.393,59 99,64 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE TETE
45F001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.629,70 2.604,29 99,03 % 665,90 665,90 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.295,60 3.270,19 99,23 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE TETE
45G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.485,13 4.474,58 99,76 % 2.157,20 1.972,64 91,44 % 93,21 93,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.735,54 6.540,43 97,10 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MANICA
45G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.280,70 3.258,57 99,33 % 1.262,28 1.197,99 94,91 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.547,98 4.461,56 98,10 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE MANICA
45G001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.420,17 3.409,98 99,70 % 720,20 648,18 90,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.150,37 4.068,16 98,02 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE MANICA
45H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.987,84 4.895,77 98,15 % 5.866,83 5.698,28 97,13 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.859,67 10.599,04 97,60 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE SOFALA
45H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 11.758,98 9.646,58 82,04 % 7.814,10 7.811,96 99,97 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.598,08 17.483,54 89,21 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
SOFALA
45H000741 CENTRO REGIONAL DO 6.295,45 6.272,74 99,64 % 342,45 342,45 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.642,89 6.620,18 99,66 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE SOFALA
45H001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.447,45 4.437,73 99,78 % 301,31 301,31 100,00 % 44,49 44,49 100,00 % 982,87 921,43 93,75 % -- -- -- 5.776,12 5.704,96 98,77 %

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE SOFALA
45I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.922,76 4.847,33 98,47 % 1.631,08 1.510,46 92,60 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.558,83 6.362,79 97,01 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE
INHAMBANE
45I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 6.251,69 6.111,29 97,75 % 2.341,02 2.337,85 99,86 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.602,71 8.459,14 98,33 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
INHAMBANE
45I001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.614,05 3.586,05 99,23 % 679,95 679,95 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.299,01 4.271,01 99,35 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE
INHAMBANE
45I001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.130,08 3.110,08 99,36 % 561,99 561,99 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.697,07 3.677,07 99,46 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE INHAMBANE
45J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 3.982,14 3.917,60 98,38 % 5.885,20 5.485,20 93,20 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.907,34 9.442,80 95,31 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE GAZA
45J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 3.551,44 3.544,79 99,81 % 1.957,14 1.957,14 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.523,58 5.516,93 99,88 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
GAZA
45J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.306,09 2.284,19 99,05 % 340,58 340,58 100,00 % 74,79 74,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.721,46 2.699,56 99,20 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE GAZA
45J001641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.770,06 4.745,57 99,49 % 856,15 856,15 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.641,21 5.616,72 99,57 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE GAZA
45K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.431,24 7.590,18 90,02 % 5.073,73 4.954,00 97,64 % 84,55 84,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.589,51 12.628,73 92,93 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MAPUTO
PROVINCIA
45K000641 ADMINISTRACAO MARITIMA DE 6.370,03 6.368,49 99,98 % 4.877,99 4.870,68 99,85 % 84,00 84,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.332,02 11.323,17 99,92 %
MAPUTO
45K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.208,69 4.773,71 91,65 % 1.101,80 1.101,80 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.325,49 5.890,51 93,12 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE MAPUTO
PROVINCIA
45L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.770,76 5.218,22 90,43 % 3.595,53 3.223,13 89,64 % 46,25 46,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.412,53 8.487,60 90,17 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MAPUTO
CIDADE

35
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45L000241 SERVICO DE VIACAO DA 6.639,46 6.613,06 99,60 % 871,82 871,82 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.526,28 7.499,88 99,65 %
CIDADE DE MAPUTO
47B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 13.826,11 13.722,56 99,25 % 3.387,13 3.051,40 90,09 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.243,24 16.803,96 97,45 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
47B000841 DELEGAÇÃO DA 864,56 861,35 99,63 % 475,30 475,30 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.349,87 1.346,66 99,76 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NIASSA
47C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 12.722,12 12.578,39 98,87 % 2.542,55 1.323,11 52,04 % 385,80 385,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.650,47 14.287,30 91,29 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
CABO DELGADO
47C000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 7.275,80 7.261,70 99,81 % 745,79 745,79 100,00 % 1.118,25 1.118,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.139,84 9.125,74 99,85 %
DAS AGUAS DO NORTE
47C000841 DELEGAÇÃO DA 986,14 974,14 98,78 % 154,38 154,38 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.160,52 1.148,52 98,97 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
CABO DELGADO
47D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 18.229,49 18.022,71 98,87 % 11.850,47 11.585,24 97,76 % 197,59 197,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.277,55 29.805,53 98,44 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
NAMPULA
47D000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 7.379,49 7.358,83 99,72 % 1.446,42 1.446,42 100,00 % 94,29 94,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.920,20 8.899,54 99,77 %
DAS AGUAS DO CENTRO
NORTE
47D000841 DELEGAÇÃO DA 935,14 933,92 99,87 % 239,60 239,60 100,00 % 27,98 27,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.202,72 1.201,50 99,90 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NAMPULA
47E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 12.727,67 12.333,17 96,90 % 2.934,15 2.172,71 74,05 % 65,53 65,53 100,00 % -- -- -- 1.500,00 471,68 31,45 % 17.227,34 15.043,08 87,32 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDA
ZAMBEZIA
47E000841 DELEGAÇÃO DA 887,42 879,35 99,09 % 671,67 671,67 100,00 % 62,37 62,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.621,46 1.613,39 99,50 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DA
ZAMBEZIA
47F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 10.661,78 10.566,81 99,11 % 2.336,48 2.328,62 99,66 % 81,04 81,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.079,29 12.976,46 99,21 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

47F000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 6.858,63 6.800,85 99,16 % 1.166,71 1.166,71 100,00 % 418,25 418,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.443,60 8.385,82 99,32 %
DAS AGUAS DO ZAMBEZE
47F000841 DELEGAÇÃO DA 716,31 699,79 97,69 % 440,46 440,46 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.156,77 1.140,25 98,57 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
TETE
47G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 12.258,84 12.198,94 99,51 % 1.098,37 986,96 89,86 % 213,04 213,04 100,00 % -- -- -- 298,66 268,16 89,79 % 13.868,92 13.667,11 98,54 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
MANICA
47G000841 DELEGAÇÃO DA 1.158,96 1.144,33 98,74 % 261,20 236,61 90,59 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.435,17 1.395,95 97,27 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MANICA
47H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 18.696,34 18.597,46 99,47 % 2.469,73 2.025,34 82,01 % 326,32 326,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.492,39 20.949,12 97,47 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
SOFALA
47H000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 9.232,75 9.122,99 98,81 % 4.007,73 3.815,16 95,20 % 107,73 107,73 100,00 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 14.348,21 13.045,88 90,92 %
DAS AGUAS DO CENTRO
47H000841 DELEGAÇÃO DA 1.934,37 1.931,95 99,87 % 383,65 383,65 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.333,03 2.330,61 99,90 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
SOFALA
47I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 11.241,32 11.121,31 98,93 % 2.635,83 2.582,14 97,96 % 142,58 142,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.019,72 13.846,02 98,76 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
INHAMBANE
47I000841 DELEGAÇÃO DA 553,93 537,93 97,11 % 371,88 371,88 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 935,82 919,82 98,29 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
INHAMBANE
47J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 11.253,33 11.176,50 99,32 % 3.326,54 3.113,19 93,59 % 101,00 101,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.680,86 14.390,69 98,02 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
47J000841 DELEGAÇÃO DA 732,86 722,83 98,63 % 375,84 375,84 100,00 % 43,57 43,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.152,27 1.142,24 99,13 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
GAZA
47K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 10.636,13 10.629,32 99,94 % 4.965,11 4.964,51 99,99 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.606,24 15.598,83 99,95 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MAPUTO PROVINCIA
47K000841 DELEGAÇÃO DA 1.735,51 1.735,51 100,00 % 1.272,96 1.272,96 100,00 % 68,77 68,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.077,24 3.077,24 100,00 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO PROVINCIA
47L000841 DELEGAÇÃO DA 6.250,80 6.226,91 99,62 % 4.049,33 4.049,33 100,00 % 102,71 102,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.402,84 10.378,95 99,77 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO CIDADE
50B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 48.365,96 48.020,66 99,29 % 9.232,09 9.052,09 98,05 % 388,85 388,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.986,90 57.461,60 99,09 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE NIASSA
50C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 400.245,21 399.403,43 99,79 % 21.018,95 21.018,95 100,00 % 16.400,43 16.400,43 100,00 % -- -- -- 1.210,96 1.089,86 90,00 % 438.875,55 437.912,67 99,78 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE CABO DELGADO
50D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 195.374,90 194.365,45 99,48 % 16.204,51 16.200,68 99,98 % 802,62 802,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 212.382,03 211.368,75 99,52 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE NAMPULA
50E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 72.044,59 70.528,64 97,90 % 34.960,00 34.942,00 99,95 % 10.922,95 10.922,95 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 117.927,54 116.393,59 98,70 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DA ZAMBEZIA
50F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 57.517,26 57.189,69 99,43 % 16.303,01 16.230,93 99,56 % 16.642,87 16.642,87 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 90.963,15 90.563,49 99,56 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE TETE
50G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 56.306,36 55.213,79 98,06 % 23.476,03 15.753,04 67,10 % 11.292,23 11.292,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.074,62 82.259,06 90,32 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE MANICA
50H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 959.325,34 958.518,34 99,92 % 54.994,43 52.689,77 95,81 % 9.717,17 9.717,17 100,00 % 612,00 612,00 100,00 % -- -- -- 1.024.648,94 1.021.537,28 99,70 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE SOFALA
50I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 36.845,32 36.405,32 98,81 % 11.510,34 11.510,34 100,00 % 270,75 270,75 100,00 % -- -- -- 277,50 239,66 86,37 % 48.903,91 48.426,07 99,02 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE INHAMBANE
50J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 450.982,30 450.982,30 100,00 % 17.365,51 7.090,91 40,83 % 732,47 732,47 100,00 % 0,00 0,00 -- 4.270,95 2.195,97 51,42 % 473.351,23 461.001,65 97,39 %

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE GAZA
50K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 39.997,11 39.981,93 99,96 % 14.021,62 12.653,83 90,25 % 400,20 400,20 100,00 % 0,00 0,00 -- 225,00 181,82 80,81 % 54.643,93 53.217,79 97,39 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE MAPUTO PROVINCIA
50L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 2.327.335,60 2.326.761,66 99,98 % 176.550,64 176.454,49 99,95 % 11.697,49 11.697,49 100,00 % 391,54 145,43 37,14 % -- -- -- 2.515.975,27 2.515.059,08 99,96 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE MAPUTO CIDADE
52B000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 73.186,34 66.374,95 90,69 % 5.897,36 5.897,36 100,00 % 522,27 522,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 79.605,98 72.794,58 91,44 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE NIASSA
52B000641 DELEGACAO DA 91.601,55 91.448,51 99,83 % 26.826,65 12.260,48 45,70 % 4.903,73 4.903,73 100,00 % 1.377,48 1.377,48 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % 125.309,40 109.990,19 87,77 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52C000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 14.965,53 8.915,81 59,58 % 2.613,89 2.613,89 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 17.579,42 11.529,70 65,59 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE CABO
DELGADO
52C000741 DELEGACAO DA 89.226,71 89.119,86 99,88 % 17.323,59 13.045,86 75,31 % 4.325,04 4.325,04 100,00 % -- -- -- 4.193,69 0,00 0,00 % 115.069,03 106.490,76 92,55 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
DE CABO DELGADO
52D000241 CENTRO REGIONAL DE 101,08 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 101,08 0,00 0,00 %
CIENCIA E TECNOLOGIA -
52D000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 55.096,01 42.244,63 76,67 % 5.729,87 5.729,87 100,00 % 540,10 540,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.365,98 48.514,60 79,06 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE NAMPULA
52D000841 DELEGACAO DA 203.467,97 203.287,84 99,91 % 38.318,22 36.668,06 95,69 % 15.386,03 14.802,23 96,21 % -- -- -- -- -- -- 257.172,21 254.758,13 99,06 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52E000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 11.278,04 7.353,24 65,20 % 3.288,84 3.288,79 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.571,88 10.647,02 73,07 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE
52E000741 DELEGACAO DA 141.041,13 140.707,66 99,76 % 38.495,66 22.555,85 58,59 % 27.275,93 27.255,93 99,93 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 206.812,72 190.519,45 92,12 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52F000241 CENTRO REGIONAL DE 6.449,22 6.380,12 98,93 % 2.988,87 2.988,87 100,00 % 18.409,05 18.409,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.847,14 27.778,04 99,75 %
CIENCIA E TECNOLOGIA -
CENTRO - UGB

39
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

52F000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 15.208,87 9.181,09 60,37 % 5.062,84 5.062,84 100,00 % 33.751,11 33.751,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 54.022,81 47.995,04 88,84 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE TETE
52F000641 DELEGACAO DA 66.900,22 66.841,31 99,91 % 15.972,17 14.471,83 90,61 % 866,70 866,70 100,00 % -- -- -- 9.878,00 418,60 4,24 % 93.617,09 82.598,44 88,23 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52F000841 INSTITUTO SUPERIOR 69.727,66 69.654,04 99,89 % 17.667,14 16.707,47 94,57 % 8.134,56 8.134,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 18.500,00 5.800,00 31,35 % 114.029,36 100.296,08 87,96 %
POLITECNICO DE TETE
52G000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 16.813,48 10.343,77 61,52 % 4.881,99 4.839,49 99,13 % 301,01 301,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.996,48 15.484,27 70,39 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE MANICA
52G000641 DELEGAÇÃO DA 75.781,26 75.423,12 99,53 % 18.359,36 5.532,98 30,14 % 9.367,09 9.367,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 103.507,72 90.323,19 87,26 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52G000741 INSTITUTO SUPERIOR 68.886,90 68.655,29 99,66 % 4.044,94 3.973,93 98,24 % 3.690,24 3.690,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 76.622,08 76.319,46 99,61 %
POLITECNICO DE MANICA
52G000841 DELEGACAO PROVINCIAL DA 11.513,50 11.511,50 99,98 % 1.690,84 1.581,69 93,54 % 240,97 240,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.445,30 13.334,15 99,17 %
ESCOLA SUPERIOR DE
JORNALISMO DE MANICA
52H000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 12.914,74 6.480,22 50,18 % 10.867,26 7.357,06 67,70 % 229,92 229,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.011,93 14.067,20 58,58 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE SOFALA
52H000741 DELEGACAO DA 176.396,73 176.225,40 99,90 % 32.849,62 27.090,13 82,47 % 27.871,66 27.871,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 237.118,01 231.187,19 97,50 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52I000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 17.831,45 11.882,69 66,64 % 5.429,14 5.429,14 100,00 % 769,27 769,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.029,85 18.081,09 75,24 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE
52I000641 DELEGAÇÃO DA 44.925,08 44.645,08 99,38 % 7.938,34 7.928,57 99,88 % 2.514,07 2.514,07 100,00 % -- -- -- 2.285,23 2.284,01 99,95 % 57.662,72 57.371,72 99,50 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52I000741 DELEGAÇÃO DA 83.054,68 82.694,68 99,57 % 22.704,63 15.315,21 67,45 % 11.811,03 11.811,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.570,33 109.820,91 93,41 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52I000841 ESCOLA SUPERIOR DE 1.507,38 1.355,38 89,92 % 9.980,43 9.980,43 100,00 % 6.944,00 6.944,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.431,81 18.279,81 99,18 %
DESENVOLVIMENTO RURAL
VILANKULO
52I000941 ESCOLA SUPERIOR DE 1.285,46 1.133,46 88,18 % 3.824,65 3.824,65 100,00 % 8.114,00 8.114,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.224,11 13.072,11 98,85 %
HOTELARIA E TURISMO
INHAMBANE
52J000241 CENTRO REGIONAL DE 53,25 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 53,25 0,00 0,00 %
CIENCIA E TECNOLOGIA - SUL

40
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

52J000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 20.594,62 14.132,27 68,62 % 8.670,11 5.580,51 64,36 % 120,56 120,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.385,30 19.833,34 67,49 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE GAZA
52J000741 INSTITUTO SUPERIOR 73.857,19 73.857,19 100,00 % 4.801,47 4.801,47 100,00 % 2.353,29 2.353,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 81.011,95 81.011,95 100,00 %
POLITECNICO DE GAZA
52J000841 DELEGAÇÃO DA 74.932,05 74.932,05 100,00 % 10.562,51 10.562,42 100,00 % 1.634,16 1.634,16 100,00 % -- -- -- 6.506,41 6.096,67 93,70 % 93.635,13 93.225,29 99,56 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52J000941 ESCOLA SUPERIOR DE 211,19 185,59 87,88 % 3.790,17 3.790,17 100,00 % 4.025,00 4.025,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.026,36 8.000,76 99,68 %
NEGOCIOS E
EMPREENDEDORISMO DE
CHIBUTO
52K000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 20.469,08 13.933,18 68,07 % 12.017,79 12.017,79 100,00 % 271,28 271,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.758,15 26.222,25 80,05 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE MAPUTO
PROVINCIA
54B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.400,22 7.344,24 99,24 % 1.492,55 1.492,55 100,00 % 80,35 80,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.973,12 8.917,14 99,38 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
NIASSA
54C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 4.637,75 4.593,67 99,05 % 697,52 697,52 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.350,27 5.306,19 99,18 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
CABO DELGADO
54D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.116,87 7.004,37 98,42 % 3.340,91 3.340,91 100,00 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.497,79 10.385,29 98,93 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
NAMPULA
54E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.404,53 8.325,71 99,06 % 1.961,84 1.960,94 99,95 % 271,47 235,00 86,57 % -- -- -- -- -- -- 10.637,84 10.521,65 98,91 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DA
ZAMBEZIA - UGB
54F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 4.654,06 4.627,31 99,43 % 2.479,30 2.479,30 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.148,36 7.121,61 99,63 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
TETE
54G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.603,74 6.514,47 98,65 % 1.530,80 1.392,69 90,98 % 3.185,73 3.185,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.320,27 11.092,89 97,99 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
MANICA
54H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.247,31 8.225,13 99,73 % 642,61 642,61 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.924,92 8.902,74 99,75 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
SOFALA
54I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.464,29 6.356,29 98,33 % 1.495,52 1.495,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.959,81 7.851,81 98,64 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
INHAMBANE

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

54J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.181,32 6.122,97 99,06 % 2.592,81 2.592,81 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.884,12 8.825,77 99,34 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
GAZA
54K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.616,53 6.052,13 91,47 % 2.674,25 2.674,25 100,00 % 72,00 72,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.362,78 8.798,38 93,97 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
MAPUTO PROVINCIA
54L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.780,09 6.763,35 99,75 % 1.422,94 1.422,94 100,00 % 423,81 423,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.626,84 8.610,10 99,81 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
MAPUTO CIDADE
58B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 89.595,21 89.339,73 99,71 % 11.464,75 10.927,30 95,31 % 928,46 928,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 101.988,42 101.195,49 99,22 %
SAUDE DE NIASSA
58B000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 166.632,46 166.484,14 99,91 % 27.184,02 26.584,38 97,79 % 4.586,57 4.586,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 198.403,05 197.655,10 99,62 %
LICHINGA
58C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 103.285,12 102.627,25 99,36 % 37.740,80 37.721,56 99,95 % 2.191,26 2.191,26 100,00 % -- -- -- 1.000,00 900,00 90,00 % 144.217,18 143.440,06 99,46 %
SAUDE DE CABO DELGADO
58C000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 143.097,37 142.823,37 99,81 % 35.077,76 33.322,16 95,00 % 1.218,35 1.218,35 100,00 % -- -- -- 351,21 329,64 93,86 % 179.744,69 177.693,52 98,86 %
PEMBA
58D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 95.700,98 95.102,41 99,37 % 16.975,25 16.271,05 95,85 % 982,41 982,41 100,00 % 19.755,88 19.698,89 99,71 % -- -- -- 133.414,52 132.054,76 98,98 %
SAUDE DE NAMPULA
58D000741 HOSPITAL CENTRAL DE 293.469,33 293.280,01 99,94 % 75.730,75 75.730,54 100,00 % 2.281,46 2.281,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 371.481,54 371.292,01 99,95 %
NAMPULA
58D000941 HOSPITAL DISTRITAL DE 56.472,90 56.384,88 99,84 % 17.840,74 17.755,54 99,52 % 227,11 227,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.540,74 74.367,52 99,77 %
NACALA-PORTO
58E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 78.407,56 77.405,79 98,72 % 42.328,21 40.471,80 95,61 % 2.424,52 2.424,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 123.160,29 120.302,11 97,68 %
SAUDE DA ZAMBEZIA
58E000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 115.193,73 114.787,25 99,65 % 51.120,57 51.002,53 99,77 % 951,09 951,09 100,00 % 700,00 700,00 100,00 % -- -- -- 167.965,39 167.440,88 99,69 %
QUELIMANE
58E002441 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE 30.494,92 30.492,22 99,99 % 13.223,16 13.073,16 98,87 % 77,96 77,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.796,03 43.643,33 99,65 %
SAÚDE DE QUELIMANE
58E011241 HOSPITAL CENTRAL DE 132.317,54 132.082,11 99,82 % 72.621,72 72.069,42 99,24 % 1.391,00 1.391,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 206.330,26 205.542,53 99,62 %
QUELIMANE
58F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 81.810,44 81.641,28 99,79 % 23.710,00 23.384,36 98,63 % 294,00 294,00 100,00 % 29.912,85 18.547,50 62,01 % -- -- -- 135.727,29 123.867,14 91,26 %
SAUDE DE TETE
58F000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 130.315,54 130.145,02 99,87 % 39.791,25 38.694,10 97,24 % 1.282,13 1.282,13 100,00 % -- -- -- 1.508,93 1.496,64 99,19 % 172.897,86 171.617,89 99,26 %

58G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 61.059,75 60.584,24 99,22 % 14.244,22 14.128,77 99,19 % 351,95 351,95 100,00 % -- -- -- 1.686,41 1.517,01 89,96 % 77.342,33 76.581,98 99,02 %
SAUDE DE MANICA
58G000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 148.920,18 148.797,65 99,92 % 27.501,99 25.934,72 94,30 % 522,71 522,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 176.944,89 175.255,08 99,05 %
CHIMOIO
58G003641 INSTITUTO DE CIENCIAS DE 21.888,78 21.844,78 99,80 % 9.959,33 8.623,98 86,59 % 304,63 304,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.152,74 30.773,39 95,71 %

42
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

SAUDE DE MANICA
58H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 103.177,81 102.950,95 99,78 % 36.973,38 34.982,10 94,61 % 673,75 673,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 140.824,93 138.606,80 98,42 %
SAUDE DE SOFALA
58H000741 HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA 342.350,86 342.050,93 99,91 % 105.484,16 104.887,28 99,43 % 2.121,72 2.121,72 100,00 % 128,82 128,82 100,00 % 3.105,00 2.789,55 89,84 % 453.190,56 451.978,30 99,73 %

58I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 76.495,94 76.135,84 99,53 % 66.711,48 66.332,02 99,43 % 685,89 685,89 100,00 % -- -- -- 2.250,00 2.249,49 99,98 % 146.143,31 145.403,25 99,49 %
SAUDE DE INHAMBANE
58I000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 105.143,44 104.903,44 99,77 % 24.968,16 24.968,12 100,00 % 455,93 455,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 130.567,53 130.327,48 99,82 %
INHAMBANE
58J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 66.328,70 66.328,70 100,00 % 18.794,27 18.329,60 97,53 % 140,00 140,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.262,97 84.798,30 99,46 %
SAUDE DE GAZA
58J000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI- 90.701,51 90.701,51 100,00 % 32.639,49 32.639,36 100,00 % 778,18 778,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 124.119,17 124.119,05 100,00 %
XAI
58K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 51.245,39 50.724,62 98,98 % 16.744,66 16.738,11 99,96 % 108,89 108,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 68.098,94 67.571,62 99,23 %
SAUDE DE MAPUTO
58K002041 HOSPITAL GERAL DA 47.608,68 47.494,33 99,76 % 15.817,60 15.051,51 95,16 % 592,91 592,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.019,19 63.138,75 98,62 %

58K013241 HOSPITAL PROVINCIAL DA 111.235,91 110.796,68 99,61 % 40.385,18 33.443,04 82,81 % 307,59 307,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 151.928,69 144.547,31 95,14 %
MATOLA
58L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 64.362,82 62.875,59 97,69 % 34.460,67 34.120,62 99,01 % 205,62 205,62 100,00 % -- -- -- 3.767,11 1.999,32 53,07 % 102.796,21 99.201,14 96,50 %
SAUDE DE MAPUTO CIDADE
58L000541 HOSPITAL GERAL DE 65.913,33 65.662,39 99,62 % 22.656,23 22.624,79 99,86 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 88.639,56 88.357,18 99,68 %
CHAMANCULO
58L001041 HOSPITAL GERAL DE 190.896,01 190.435,55 99,76 % 53.310,79 53.285,66 99,95 % 387,54 387,54 100,00 % 98,69 0,00 0,00 % -- -- -- 244.693,03 244.108,75 99,76 %
MAVALANE
58L001241 HOSPITAL GERAL JOSE 162.597,50 162.120,72 99,71 % 44.491,37 43.496,95 97,76 % 296,56 296,56 100,00 % 250,65 250,65 100,00 % -- -- -- 207.636,08 206.164,88 99,29 %
MACAMO
58L001341 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE 30.964,46 30.932,91 99,90 % 28.492,31 28.485,31 99,98 % 989,29 989,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.446,06 60.407,51 99,94 %
INFULENE
58L006941 HOSPITAL GERAL DA POLANA 25.262,47 24.759,63 98,01 % 17.359,38 17.357,78 99,99 % 123,61 123,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.745,45 42.241,02 98,82 %
CANICO
58L007041 INSTITUTO DE CIENCIAS DE 14.089,66 14.089,66 100,00 % 8.366,03 8.366,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.455,70 22.455,70 100,00 %
SAUDE DO INFULENE
60B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.405,36 7.309,35 98,70 % 918,66 918,66 100,00 % 1.393,14 1.393,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.717,16 9.621,15 99,01 %
COMBATENTES DE NIASSA
60C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.813,19 8.744,36 99,22 % 1.969,76 1.969,76 100,00 % 611,56 611,56 100,00 % -- -- -- 605,00 544,45 89,99 % 11.999,52 11.870,14 98,92 %
COMBATENTES DE CABO
DELGADO
60D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.368,04 9.199,17 98,20 % 905,39 905,39 100,00 % 2.043,93 2.043,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.317,36 12.148,49 98,63 %
COMBATENTES DE NAMPULA

43
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

60E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.058,03 6.004,67 99,12 % 2.172,66 2.171,78 99,96 % 1.295,01 1.295,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.525,70 9.471,45 99,43 %
COMBATENTES DA ZAMBEZIA
60F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.453,07 4.402,61 98,87 % 2.238,04 2.238,04 100,00 % 21.819,72 21.819,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.510,83 28.460,37 99,82 %
COMBATENTES DE TETE
60G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.269,24 7.124,95 98,02 % 7.744,03 7.609,39 98,26 % 1.279,97 1.279,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.293,25 16.014,32 98,29 %
COMBATENTES DE MANICA
60H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.532,84 6.482,05 99,22 % 1.532,40 1.532,40 100,00 % 1.331,19 1.331,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.396,42 9.345,63 99,46 %
COMBATENTES DE SOFALA
60I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 3.735,76 3.659,76 97,97 % 1.507,87 1.507,87 100,00 % 311,08 311,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.554,71 5.478,71 98,63 %
COMBATENTES DE
60J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.330,76 4.267,00 98,53 % 985,32 985,32 100,00 % 325,79 311,05 95,48 % 19,06 0,00 0,00 % -- -- -- 5.660,93 5.563,37 98,28 %
COMBATENTES DE GAZA
60K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.257,92 5.255,83 99,96 % 1.893,53 1.893,53 100,00 % 3.439,61 3.424,61 99,56 % -- -- -- -- -- -- 10.591,06 10.573,97 99,84 %
COMBATENTES DE MAPUTO
PROVINCIA
62B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 12.711,95 12.638,93 99,43 % 1.743,58 1.743,58 100,00 % 831,38 831,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.286,91 15.213,89 99,52 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE NIASSA
62B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.680,55 7.674,82 99,93 % 830,44 830,44 100,00 % 131.335,29 131.335,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 139.846,27 139.840,54 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE NIASSA
62B020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.897,04 5.857,04 99,32 % 557,47 557,47 100,00 % 111.502,42 111.479,85 99,98 % -- -- -- -- -- -- 117.956,93 117.894,36 99,95 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CUAMBA
62B070141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.697,55 4.657,55 99,15 % 620,43 620,43 100,00 % 65.173,76 65.173,76 100,00 % 62,17 60,88 97,93 % -- -- -- 70.553,91 70.512,63 99,94 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MARRUPA
62C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.617,83 11.577,33 99,65 % 2.321,12 2.321,12 100,00 % 290,50 290,50 100,00 % 294,31 235,76 80,11 % -- -- -- 14.523,77 14.424,72 99,32 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE CABO DELGADO
62C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.377,51 8.347,64 99,64 % 986,37 986,37 100,00 % 134.299,94 134.299,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 143.663,82 143.633,95 99,98 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
62C090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.924,22 5.924,22 100,00 % -- -- -- 76.329,92 76.329,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.254,14 82.254,14 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOCIMBOA
DA PRAIA
62C100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.859,07 4.859,07 100,00 % -- -- -- 87.581,25 87.581,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 92.440,33 92.440,33 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE

44
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

62D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 17.368,02 17.252,05 99,33 % 2.203,20 2.203,20 100,00 % 1.165,50 1.165,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.736,72 20.620,75 99,44 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE NAMPULA
62D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.571,45 10.558,82 99,88 % 133,25 133,25 100,00 % 167.816,27 167.816,27 100,00 % -- -- -- 97,50 67,50 69,23 % 178.618,47 178.575,84 99,98 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE NAMPULA
62D020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 7.392,82 7.392,82 100,00 % 133,88 133,88 100,00 % 188.575,67 188.575,67 100,00 % -- -- -- 67,50 65,73 97,37 % 196.169,86 196.168,09 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE ANGOCHE
62D170141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 3.598,80 3.598,80 100,00 % 122,32 122,32 100,00 % 147.163,04 147.163,04 100,00 % -- -- -- 67,50 67,50 100,00 % 150.951,66 150.951,66 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE NACALA-
PORTO
62D210141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 3.468,37 3.468,37 100,00 % 133,88 133,88 100,00 % 111.776,32 111.776,32 100,00 % -- -- -- 67,50 67,50 100,00 % 115.446,06 115.446,06 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE RIBAUE
62E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 9.975,80 9.841,11 98,65 % 1.420,90 1.400,15 98,54 % 306,61 86,07 28,07 % -- -- -- -- -- -- 11.703,32 11.327,34 96,79 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DA ZAMBEZIA
62E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.074,02 7.015,65 99,17 % 381,66 381,03 99,83 % 161.002,10 160.874,84 99,92 % -- -- -- -- -- -- 168.457,79 168.271,52 99,89 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA
62E050141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.672,02 5.672,02 100,00 % 381,66 381,66 100,00 % 90.159,90 90.159,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.213,59 96.213,59 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE GURUE
62E110141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.951,75 5.951,75 100,00 % 345,98 336,46 97,25 % 151.129,10 151.129,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 157.426,83 157.417,32 99,99 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOCUBA
62F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 10.621,83 10.530,57 99,14 % 1.797,28 1.797,28 100,00 % 16.297,31 16.297,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.716,41 28.625,15 99,68 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE TETE
62F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.834,89 7.808,37 99,66 % 1.042,93 1.042,93 100,00 % 203.307,15 203.307,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 212.184,97 212.158,45 99,99 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE TETE
62F090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 2.833,44 2.833,44 100,00 % -- -- -- 74.788,87 74.788,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.622,31 77.622,31 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MARAVIA
62F100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.300,45 5.300,45 100,00 % -- -- -- 139.142,52 139.142,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 144.442,97 144.442,97 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOATIZE
62G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 13.022,09 12.961,55 99,54 % 1.874,55 1.792,81 95,64 % 1.060,80 1.060,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.957,44 15.815,16 99,11 %

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Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO


SOCIAL DE MANICA
62G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.841,63 9.792,42 99,50 % 493,88 444,49 90,00 % 198.830,00 198.830,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 209.165,51 209.066,91 99,95 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MANICA
62G020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.569,12 4.569,12 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % 132.215,55 132.215,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 137.034,67 137.034,67 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE BARUE
62H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 17.235,39 17.161,54 99,57 % 5.033,41 1.487,41 29,55 % 578,27 578,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.847,07 19.227,22 84,16 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE SOFALA
62H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.978,89 9.933,51 99,55 % 1.526,24 1.526,24 100,00 % 175.595,48 174.381,78 99,31 % -- -- -- 350,00 0,00 0,00 % 187.450,61 185.841,53 99,14 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE SOFALA
62H030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 3.076,10 3.076,10 100,00 % -- -- -- 75.530,43 75.530,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 78.606,53 78.606,53 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CAIA
62H090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 2.699,78 2.699,78 100,00 % -- -- -- 57.261,81 57.261,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.961,58 59.961,58 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MACHANGA
62I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.289,34 8.169,34 98,55 % 1.292,00 1.292,00 100,00 % 322,83 322,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.904,17 9.784,17 98,79 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE INHAMBANE
62I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.121,20 10.049,20 99,29 % 611,51 611,51 100,00 % 108.176,19 108.176,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 118.908,91 118.836,91 99,94 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE INHAMBANE
62I100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 6.898,08 6.898,08 100,00 % 611,70 611,70 100,00 % 103.951,25 103.951,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 111.461,03 111.461,03 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MAXIXE
62I130741 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.463,76 4.463,76 100,00 % 611,43 611,43 100,00 % 97.683,68 97.683,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 102.758,87 102.758,87 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE
VILANCULOS
62J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 10.638,39 10.564,55 99,31 % 3.521,17 3.521,17 100,00 % 170,00 170,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.329,57 14.255,73 99,48 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE GAZA
62J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.904,20 6.894,44 99,86 % 1.248,28 1.248,28 100,00 % 166.353,69 166.353,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 174.506,17 174.496,41 99,99 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE GAZA
62J030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.032,61 5.032,61 100,00 % 830,41 830,41 100,00 % 98.494,11 98.494,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.357,13 104.357,13 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE

46
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACCAO SOCIAL DE CHIBUTO


62J040141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 2.515,60 2.515,60 100,00 % 330,50 330,50 100,00 % 63.922,11 63.922,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.768,21 66.768,21 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE
CHICUALACUALA
62J060141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.585,79 4.585,79 100,00 % 492,47 492,47 100,00 % 115.299,16 115.299,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 120.377,42 120.377,42 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CHOKWE
62K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.899,81 11.899,81 100,00 % 2.822,04 2.822,04 100,00 % 153,80 153,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.875,64 14.875,64 100,00 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE MAPUTO
62K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 14.594,65 14.456,22 99,05 % 1.929,15 1.929,15 100,00 % 148.572,92 148.572,92 100,00 % 761,62 540,75 71,00 % -- -- -- 165.858,34 165.499,05 99,78 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
62L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 32.959,32 32.936,62 99,93 % 25.960,99 21.859,49 84,20 % 112,93 112,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.033,24 54.909,04 93,01 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE MAPUTO CIDADE
62L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.990,76 12.976,32 99,89 % 1.662,87 1.662,87 100,00 % 107.358,13 98.923,45 92,14 % -- -- -- -- -- -- 122.011,75 113.562,63 93,08 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
CIDADE
65B000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
NIASSA
65B000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 15.591,26 15.588,71 99,98 % -- -- -- 15.591,26 15.588,71 99,98 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
NIASSA
65C000341 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 0,00 0,00 %
ADMINISTRACOES PUBLICAS -
PROVINCIA DE CABO
65C000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 2.046,20 1.563,21 76,40 % -- -- -- -- -- -- 2.046,20 1.563,21 76,40 %
FAMILIAS - PROVINCIA DE
CABO DELGADO
65C000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 75.050,93 75.003,93 99,94 % 23.219,39 23.219,39 100,00 % 15.218,75 9.578,86 62,94 % -- -- -- 113.489,07 107.802,18 94,99 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
CABO DELGADO
65D000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
NAMPULA
65D000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 15.077,59 15.077,59 100,00 % -- -- -- 55.832,58 53.352,68 95,56 % -- -- -- 70.910,17 68.430,27 96,50 %

47
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CORRENTES - PROVINCIA DE
NAMPULA
65E000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS -PROVINCIA DA
ZAMBEZIA
65E000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 15.561,58 15.561,58 100,00 % -- -- -- 35.742,00 35.742,00 100,00 % -- -- -- 51.303,58 51.303,58 100,00 %
CORRENTES - PROVINCIA DA
ZAMBEZIA
65F000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
65F000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 31.179,14 21.516,35 69,01 % -- -- -- 31.179,14 21.516,35 69,01 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
TETE
65G000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
MANICA
65G000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 12.778,56 12.778,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 20.410,58 11.363,50 55,67 % -- -- -- 33.189,14 24.142,06 72,74 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
MANICA
65H000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 5.667,20 5.667,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.667,20 5.667,20 100,00 %
FAMILIAS - PROVINCIA DE
SOFALA
65H000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 1.832,44 1.832,44 100,00 % 0,00 0,00 -- 16.317,09 15.230,55 93,34 % -- -- -- 18.149,53 17.062,99 94,01 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
SOFALA
65I000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
INHAMBANE
65I000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 16.822,61 15.589,40 92,67 % -- -- -- 16.822,61 15.589,40 92,67 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
INHAMBANE
65J000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 1.695,43 1.695,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.695,43 1.695,43 100,00 %
FAMILIAS - PROVINCIA DE
GAZA
65J000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 5.356,29 4.288,26 80,06 % -- -- -- 12.356,29 11.288,26 91,36 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
GAZA
65K000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - MAPUTO
PROVINCIA
65K000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.588,73 7.514,93 99,03 % -- -- -- 7.588,73 7.514,93 99,03 %

48
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CORRENTES - MAPUTO
PROVINCIA
65L000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - MAPUTO CIDADE
65L000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 4.994,04 4.994,04 100,00 % -- -- -- 221,60 141,00 63,63 % -- -- -- 5.215,64 5.135,04 98,45 %
CORRENTES- MAPUTO CIDADE
Total 17.769.221,77 17.577.983,09 98,92 % 4.951.401,74 4.686.557,05 94,65 % 4.407.420,55 4.392.202,27 99,65 % 301.061,87 256.235,14 85,11 % 113.209,43 57.924,64 51,17 % 27.542.315,36 26.970.902,19 97,93 %

49
Mapa III - 5 - 2 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02B000341 GABINETE PROVINCIAL DE 4.483,22 4.459,69 99,48 % 1.015,65 1.015,65 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.518,87 5.495,34 99,57 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE NIASSA
02B000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 15.301,10 15.127,14 98,86 % 1.232,68 1.232,68 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % 6,17 6,17 100,00 % -- -- -- 16.569,95 16.395,99 98,95 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
NIASSA
03B000141 GABINETE DO GOVERNADOR 18.417,45 18.031,48 97,90 % 14.810,60 14.810,60 100,00 % 133,57 133,57 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 33.361,61 32.975,64 98,84 %
DE NIASSA
05B000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 27.081,30 26.491,50 97,82 % 5.227,17 5.227,17 100,00 % 108,86 108,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.417,32 31.827,52 98,18 %
NIASSA
05B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.165,05 4.138,37 99,36 % 887,44 887,44 100,00 % 118,21 118,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.170,69 5.144,01 99,48 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE NIASSA
07B000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 76.927,71 76.527,71 99,48 % 9.280,74 9.280,74 100,00 % 974,22 974,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 87.182,67 86.782,67 99,54 %
NIASSA
11B000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 26.234,23 26.234,23 100,00 % 9.990,77 9.990,77 100,00 % 121,01 121,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.346,01 36.346,01 100,00 %
PROVINCIAL DE NIASSA - UGB
13B000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 65.796,84 65.796,84 100,00 % 9.576,30 9.576,30 100,00 % 354,59 354,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.727,73 75.727,73 100,00 %
DE NIASSA
15B000141 CENTRO PROVINCIAL DE 316,78 285,00 89,97 % 930,46 930,46 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.257,24 1.225,46 97,47 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE NIASSA
17B000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.836,94 1.673,20 91,09 % 18.378,02 18.378,02 100,00 % 1.148,43 1.148,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.363,38 21.199,64 99,23 %
PRM DE NIASSA
23B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.258,34 25.221,19 99,85 % 1.138,73 1.138,73 100,00 % 86,55 86,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.483,62 26.446,47 99,86 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NIASSA
23B000241 ESTABELECIMENTO 51.916,64 51.871,79 99,91 % 23.460,51 23.460,51 100,00 % 25,50 25,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.402,66 75.357,81 99,94 %
PENITENCIÁRIO PROVINCIAL
DE NIASSA
23B000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 15.066,05 15.016,63 99,67 % 1.254,34 1.254,34 100,00 % 39,22 39,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.359,61 16.310,19 99,70 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE NIASSA
25B000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 25.141,92 24.920,11 99,12 % 3.643,11 3.643,11 100,00 % 145,77 145,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.930,80 28.708,99 99,23 %
NIASSA
25B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 17.939,51 17.189,23 95,82 % 1.618,73 1.618,73 100,00 % 52,82 52,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.611,06 18.860,78 96,17 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE NIASSA

1
Mapa III - 5 - 2 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25B000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.287,13 6.255,12 99,49 % 1.136,04 1.136,04 100,00 % 4.107,54 4.107,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.530,71 11.498,70 99,72 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE NIASSA
25B001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 25.356,93 25.266,63 99,64 % 3.074,66 2.310,56 75,15 % 147,46 147,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.579,05 27.724,64 97,01 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E
AUTARQUICA DO NIASSA
27B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 47.482,44 47.198,03 99,40 % 16.378,47 16.378,47 100,00 % 165,82 165,82 100,00 % 37,45 36,83 98,36 % -- -- -- 64.064,18 63.779,15 99,56 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
NIASSA
27B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 387,37 348,51 89,97 % 17.253,44 17.253,44 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.665,81 17.626,95 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DO
NIASSA
27B003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.359,63 12.321,74 99,69 % 1.455,18 1.455,18 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.834,81 13.796,92 99,73 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE NIASSA
27B003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 37,76 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 37,76 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE NIASSA
31B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.490,65 8.457,39 99,61 % 1.355,97 1.355,97 100,00 % 240,66 240,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.087,29 10.054,03 99,67 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
31B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.281,93 7.242,46 99,46 % 1.316,71 1.316,71 100,00 % 2.125,32 2.125,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.723,96 10.684,49 99,63 %
INEFP DE NIASSA
31B000841 CENTRO DE MEDIACAO E 2.843,88 2.735,97 96,21 % 863,76 863,76 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.817,64 3.709,73 97,17 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
NIASSA
33B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.475,61 25.424,92 99,80 % 1.148,79 1.148,79 100,00 % 199,86 199,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.824,26 26.773,57 99,81 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
NIASSA
35B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 58.760,81 58.697,69 99,89 % 8.402,16 7.247,62 86,26 % 225,00 225,00 100,00 % 273,98 273,98 100,00 % -- -- -- 67.661,95 66.444,29 98,20 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE NIASSA
35B002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 40.969,09 40.863,78 99,74 % 1.246,72 1.246,72 100,00 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.285,81 42.180,50 99,75 %
NOROESTE DO IIAM DE NIASSA
37B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 10.362,01 10.260,81 99,02 % 2.529,64 2.529,64 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.916,65 12.815,45 99,22 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE NIASSA
37B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19,72 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA

2
Mapa III - 5 - 2 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DE PEQUENA ESCALA DE
NIASSA
37B000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.537,54 2.514,03 99,07 % 553,32 553,32 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.090,86 3.067,35 99,24 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
NIASSA
37B000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.769,78 1.740,98 98,37 % 1.124,43 1.124,43 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.894,21 2.865,41 99,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE NIASSA - UGB
39B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 11.367,74 11.328,88 99,66 % 3.967,47 3.967,47 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.345,21 15.306,35 99,75 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE NIASSA
41B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.153,64 7.117,88 99,50 % 1.175,34 1.175,34 100,00 % 59,31 59,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.388,29 8.352,53 99,57 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
NIASSA
41B000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 5.399,36 5.233,31 96,92 % 1.865,70 1.294,02 69,36 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.295,06 6.557,33 89,89 %
UNICO DO NIASSA
41B000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.406,44 4.377,64 99,35 % 785,97 785,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 671,37 95,72 14,26 % 5.863,78 5.259,32 89,69 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NIASSA
43B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 14.102,81 14.053,13 99,65 % 13.883,08 13.779,08 99,25 % 50,00 50,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.035,88 27.882,20 99,45 %
CULTURA E TURISMO DE
NIASSA
43B000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.627,69 5.600,20 99,51 % 1.274,99 1.274,99 100,00 % 99,68 99,68 100,00 % 48,88 47,80 97,78 % -- -- -- 7.051,24 7.022,67 99,59 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE NIASSA - ARPAC
45B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.706,09 4.657,45 98,97 % 1.921,92 1.501,46 78,12 % 25,00 25,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 6.653,00 6.183,91 92,95 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE NIASSA
45B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 3.030,54 3.017,33 99,56 % 1.576,00 861,00 54,63 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.606,55 3.878,34 84,19 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
NIASSA
45B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.820,18 3.803,27 99,56 % 1.096,54 1.096,54 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.941,72 4.924,81 99,66 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE NIASSA
45B001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.327,21 2.315,68 99,50 % 1.272,36 1.272,36 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.604,57 3.593,04 99,68 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE NIASSA
47B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 13.826,11 13.722,56 99,25 % 3.387,13 3.051,40 90,09 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.243,24 16.803,96 97,45 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO

3
Mapa III - 5 - 2 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

RECURSOS HÍDRICOSDE
47B000841 DELEGAÇÃO DA 864,56 861,35 99,63 % 475,30 475,30 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.349,87 1.346,66 99,76 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NIASSA
50B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 48.365,96 48.020,66 99,29 % 9.232,09 9.052,09 98,05 % 388,85 388,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.986,90 57.461,60 99,09 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE NIASSA
52B000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 73.186,34 66.374,95 90,69 % 5.897,36 5.897,36 100,00 % 522,27 522,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 79.605,98 72.794,58 91,44 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE NIASSA
52B000641 DELEGACAO DA 91.601,55 91.448,51 99,83 % 26.826,65 12.260,48 45,70 % 4.903,73 4.903,73 100,00 % 1.377,48 1.377,48 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % 125.309,40 109.990,19 87,77 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
54B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.400,22 7.344,24 99,24 % 1.492,55 1.492,55 100,00 % 80,35 80,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.973,12 8.917,14 99,38 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
NIASSA
58B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 89.595,21 89.339,73 99,71 % 11.464,75 10.927,30 95,31 % 928,46 928,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 101.988,42 101.195,49 99,22 %
SAUDE DE NIASSA
58B000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 166.632,46 166.484,14 99,91 % 27.184,02 26.584,38 97,79 % 4.586,57 4.586,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 198.403,05 197.655,10 99,62 %
LICHINGA
60B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.405,36 7.309,35 98,70 % 918,66 918,66 100,00 % 1.393,14 1.393,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.717,16 9.621,15 99,01 %
COMBATENTES DE NIASSA
62B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 12.711,95 12.638,93 99,43 % 1.743,58 1.743,58 100,00 % 831,38 831,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.286,91 15.213,89 99,52 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE NIASSA
62B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.680,55 7.674,82 99,93 % 830,44 830,44 100,00 % 131.335,29 131.335,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 139.846,27 139.840,54 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE NIASSA
62B020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.897,04 5.857,04 99,32 % 557,47 557,47 100,00 % 111.502,42 111.479,85 99,98 % -- -- -- -- -- -- 117.956,93 117.894,36 99,95 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CUAMBA
62B070141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.697,55 4.657,55 99,15 % 620,43 620,43 100,00 % 65.173,76 65.173,76 100,00 % 62,17 60,88 97,93 % -- -- -- 70.553,91 70.512,63 99,94 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MARRUPA
65B000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
NIASSA
65B000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 15.591,26 15.588,71 99,98 % -- -- -- 15.591,26 15.588,71 99,98 %
CORRENTES - PROVINCIA DE

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Mapa III - 5 - 2 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NIASSA

Total 1.218.111,93 1.205.550,78 98,97 % 279.734,34 259.785,57 92,87 % 332.820,60 332.798,03 99,99 % 17.397,38 17.391,84 99,97 % 1.271,37 95,72 7,53 % 1.849.335,62 1.815.621,94 98,18 %

5
Mapa III - 5 - 2 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02C000341 GABINETE PROVINCIAL DE 2.548,32 2.534,73 99,47 % 466,80 466,80 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.035,12 3.021,53 99,55 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE CABO DELGADO
02C000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 10.165,54 10.057,47 98,94 % 501,49 501,49 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 130,00 117,00 90,00 % 10.822,03 10.700,96 98,88 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
CABO DELGADO
03C000141 GABINETE DO GOVERNADOR 19.103,17 18.526,61 96,98 % 16.427,41 16.427,41 100,00 % 243,47 243,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.774,05 35.197,49 98,39 %
DE CABO DELGADO
05C000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 27.318,90 25.543,94 93,50 % 5.047,55 5.047,55 100,00 % 17,70 17,70 100,00 % -- -- -- 152,02 136,40 89,73 % 32.536,17 30.745,59 94,50 %
CABO DELGADO
05C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.949,80 3.873,62 98,07 % 784,80 784,80 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.734,60 4.658,42 98,39 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE CABO DELGADO
07C000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 62.767,13 62.383,12 99,39 % 7.539,25 7.539,25 100,00 % 633,08 633,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 70.939,46 70.555,45 99,46 %
CABO DELGADO
11C000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 22.083,55 20.683,55 93,66 % 11.245,59 11.245,59 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 654,54 579,04 88,47 % -- -- -- 34.003,69 32.528,19 95,66 %
PROVINCIAL DE CABO
DELGADO
13C000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 75.586,46 75.586,46 100,00 % 9.489,32 9.489,32 100,00 % 359,52 359,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.435,30 85.435,30 100,00 %
DE CABO DELGADO
15C000141 CENTRO PROVINCIAL DE 1.460,86 1.412,36 96,68 % 3.031,71 2.681,93 88,46 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.507,57 4.109,29 91,16 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE CABO
DELGADO
17C000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.506,26 1.353,71 89,87 % 12.517,39 11.588,32 92,58 % 1.087,43 1.087,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.111,07 14.029,45 92,84 %
PRM DE CABO DELGADO
21C000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.196,73 2.156,79 98,18 % 1.489,34 1.489,34 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 119,56 107,60 90,00 % 3.815,63 3.763,73 98,64 %
INSTITUTO DE APOIO AOS
REFUGIADOS DE CABO
DELGADO
23C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 27.209,40 27.118,25 99,67 % 2.230,81 2.143,93 96,11 % 390,92 390,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.831,12 29.653,09 99,40 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE CABO
23C000241 ESTABELECIMENTO 73.406,84 73.277,15 99,82 % 22.401,02 21.070,64 94,06 % 627,42 627,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.435,28 94.975,21 98,49 %
PENITENCIÁRIO PROVINCIAL
DE CABO DELGADO
23C000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 12.812,06 12.795,13 99,87 % 819,93 796,13 97,10 % 257,30 257,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.889,29 13.848,56 99,71 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE CABO DELGADO

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Mapa III - 5 - 2 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25C000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 21.753,60 21.559,78 99,11 % 8.747,35 8.734,34 99,85 % 2.518,95 2.518,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.019,90 32.813,07 99,37 %
CABO DELGADO
25C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.061,55 11.423,75 94,71 % 2.903,47 2.903,47 100,00 % 114,97 114,97 100,00 % 131,25 119,67 91,18 % -- -- -- 15.211,24 14.561,87 95,73 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE CABO DELGADO
25C000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 3.360,73 3.333,56 99,19 % 558,42 558,42 100,00 % 1.977,28 1.977,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.896,43 5.869,26 99,54 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE CABO
DELGADO
27C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 55.930,52 53.279,27 95,26 % 29.054,80 25.550,62 87,94 % 2.475,80 1.176,85 47,53 % 1.718,56 1.475,62 85,86 % 1.372,72 1.235,45 90,00 % 90.552,40 82.717,80 91,35 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
CABO DELGADO
27C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 388,04 348,71 89,86 % 17.861,51 17.861,51 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.269,55 18.230,22 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
CABO DELGADO
27C003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 13.211,36 13.143,41 99,49 % 757,27 743,67 98,20 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.993,64 13.912,09 99,42 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE CABO
DELGADO
27C003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 71,40 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE CABO
DELGADO
31C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.591,63 6.560,22 99,52 % 1.529,09 1.529,09 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.125,72 8.094,31 99,61 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE CABO
DELGADO
31C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.598,78 5.422,63 96,85 % 1.202,03 1.202,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.800,81 6.624,66 97,41 %
INEFP DE CABO DELGADO
31C000841 CENTRO DE MEDIACAO E 1.859,37 1.846,53 99,31 % 462,87 462,87 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.327,25 2.314,41 99,45 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
CABO DELGADO
31C001041 DIRECCAO PROVINCIAL DE 1.529,61 1.529,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.529,61 1.529,61 100,00 %
INSPECCAO GERAL DO
TRABALHO
33C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 32.596,70 27.367,72 83,96 % 2.831,56 2.178,42 76,93 % 349,51 349,51 100,00 % -- -- -- 748,00 491,78 65,75 % 36.525,77 30.387,43 83,19 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CABO DELGADO
33C000541 CENTRO DE PESQUISA DO 4.698,11 4.336,34 92,30 % 799,91 799,91 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.523,02 5.161,25 93,45 %

2
Mapa III - 5 - 2 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

AMBIENTE MARINHO E
COSTEIRO EM CABO DELGADO
35C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 29.066,12 28.734,73 98,86 % 13.719,00 12.704,27 92,60 % 174,96 174,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.960,08 41.613,96 96,87 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE CABO
35C001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 4.316,14 4.296,19 99,54 % 378,59 378,59 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.699,73 4.679,78 99,58 %
ALGODAO DE CABO DELGADO
35C002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 3.137,86 3.102,96 98,89 % 1.514,87 1.514,87 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.657,73 4.622,83 99,25 %
FOMENTO DE CAJU DE CABO
DELGADO
37C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 5.275,65 5.205,40 98,67 % 3.489,05 2.164,43 62,03 % 111,50 111,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.876,20 7.481,33 84,29 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE CABO DELGADO
37C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.700,19 5.700,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.700,19 5.700,19 100,00 %
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE CABO
DELGADO
37C000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.090,90 3.077,24 99,56 % 1.195,36 1.195,36 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.306,26 4.292,60 99,68 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
CABO DELGADO
37C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.668,50 1.634,31 97,95 % 455,29 455,29 100,00 % 125,68 125,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.249,47 2.215,28 98,48 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE CABO DELEGADO
39C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 12.231,99 9.504,46 77,70 % 21.860,57 8.118,13 37,14 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.113,81 17.643,84 51,72 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE CABO DELGADO
41C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.969,63 9.268,79 92,97 % 3.435,09 3.435,09 100,00 % 224,71 224,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.629,43 12.928,59 94,86 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
CABO DELGADO
41C000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.259,94 4.234,43 99,40 % 1.734,99 1.588,87 91,58 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 151,32 134,35 88,79 % 6.156,25 5.967,65 96,94 %
UNICO DE CABO DELGADO
41C000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.827,45 4.820,07 99,85 % 162,84 162,84 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.990,29 4.982,91 99,85 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CABO DELEGADO
43C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 10.980,90 10.865,69 98,95 % 4.777,89 4.576,29 95,78 % 91,20 91,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.849,99 15.533,18 98,00 %
CULTURA E TURISMO DE CABO
DELGADO
43C000941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 3.606,29 3.580,14 99,27 % 811,75 811,75 100,00 % 26,43 26,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.444,47 4.418,32 99,41 %

3
Mapa III - 5 - 2 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE CABO DELGADO
- ARPAC
45C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 3.995,86 3.965,78 99,25 % 1.952,22 1.841,09 94,31 % 137,35 137,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.085,43 5.944,22 97,68 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE CABO
DELGADO
45C000541 ADMINISTRACAO MARITIMA DA 4.647,48 4.637,66 99,79 % 1.739,23 1.737,60 99,91 % 52,57 52,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.439,28 6.427,83 99,82 %
PROVINCIA DE CABO
45C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.929,66 3.921,25 99,79 % 459,15 339,15 73,86 % 37,45 37,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.426,26 4.297,85 97,10 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE CABO
DELGADO
45C001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.142,70 4.131,08 99,72 % 783,28 783,28 100,00 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.934,48 4.922,86 99,76 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE CABO DELGADO
47C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 12.722,12 12.578,39 98,87 % 2.542,55 1.323,11 52,04 % 385,80 385,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.650,47 14.287,30 91,29 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
CABO DELGADO
47C000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 7.275,80 7.261,70 99,81 % 745,79 745,79 100,00 % 1.118,25 1.118,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.139,84 9.125,74 99,85 %
DAS AGUAS DO NORTE
47C000841 DELEGAÇÃO DA 986,14 974,14 98,78 % 154,38 154,38 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.160,52 1.148,52 98,97 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
CABO DELGADO
50C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 400.245,21 399.403,43 99,79 % 21.018,95 21.018,95 100,00 % 16.400,43 16.400,43 100,00 % -- -- -- 1.210,96 1.089,86 90,00 % 438.875,55 437.912,67 99,78 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE CABO DELGADO
52C000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 14.965,53 8.915,81 59,58 % 2.613,89 2.613,89 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 17.579,42 11.529,70 65,59 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE CABO
DELGADO
52C000741 DELEGACAO DA 89.226,71 89.119,86 99,88 % 17.323,59 13.045,86 75,31 % 4.325,04 4.325,04 100,00 % -- -- -- 4.193,69 0,00 0,00 % 115.069,03 106.490,76 92,55 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
DE CABO DELGADO
54C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 4.637,75 4.593,67 99,05 % 697,52 697,52 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.350,27 5.306,19 99,18 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
CABO DELGADO
58C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 103.285,12 102.627,25 99,36 % 37.740,80 37.721,56 99,95 % 2.191,26 2.191,26 100,00 % -- -- -- 1.000,00 900,00 90,00 % 144.217,18 143.440,06 99,46 %

4
Mapa III - 5 - 2 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

SAUDE DE CABO DELGADO


58C000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 143.097,37 142.823,37 99,81 % 35.077,76 33.322,16 95,00 % 1.218,35 1.218,35 100,00 % -- -- -- 351,21 329,64 93,86 % 179.744,69 177.693,52 98,86 %
PEMBA
60C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.813,19 8.744,36 99,22 % 1.969,76 1.969,76 100,00 % 611,56 611,56 100,00 % -- -- -- 605,00 544,45 89,99 % 11.999,52 11.870,14 98,92 %
COMBATENTES DE CABO
DELGADO
62C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.617,83 11.577,33 99,65 % 2.321,12 2.321,12 100,00 % 290,50 290,50 100,00 % 294,31 235,76 80,11 % -- -- -- 14.523,77 14.424,72 99,32 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE CABO DELGADO
62C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.377,51 8.347,64 99,64 % 986,37 986,37 100,00 % 134.299,94 134.299,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 143.663,82 143.633,95 99,98 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
62C090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.924,22 5.924,22 100,00 % -- -- -- 76.329,92 76.329,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.254,14 82.254,14 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOCIMBOA
DA PRAIA
62C100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.859,07 4.859,07 100,00 % -- -- -- 87.581,25 87.581,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 92.440,33 92.440,33 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE
65C000341 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 0,00 0,00 %
ADMINISTRACOES PUBLICAS -
PROVINCIA DE CABO
65C000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 2.046,20 1.563,21 76,40 % -- -- -- -- -- -- 2.046,20 1.563,21 76,40 %
FAMILIAS - PROVINCIA DE
CABO DELGADO
65C000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 75.050,93 75.003,93 99,94 % 23.219,39 23.219,39 100,00 % 15.218,75 9.578,86 62,94 % -- -- -- 113.489,07 107.802,18 94,99 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
CABO DELGADO
Total 1.432.647,25 1.405.885,03 98,13 % 417.513,27 386.528,14 92,58 % 362.327,85 360.545,91 99,51 % 18.017,41 11.988,95 66,54 % 10.034,48 5.086,53 50,69 % 2.240.540,27 2.170.034,57 96,85 %

5
Mapa III - 5 - 2 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02D000341 GABINETE PROVINCIAL DE 5.817,09 5.677,66 97,60 % 520,20 520,20 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.337,29 6.197,86 97,80 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE NAMPULA
02D000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 8.715,19 8.634,14 99,07 % 691,04 691,04 100,00 % 109,90 109,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.516,12 9.435,07 99,15 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
NAMPULA
03D000141 GABINETE DO GOVERNADOR 18.434,07 17.976,51 97,52 % 17.289,30 17.289,30 100,00 % 545,31 545,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.268,68 35.811,12 98,74 %
DE NAMPULA
05D000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 28.965,07 28.727,47 99,18 % 1.353,39 1.353,39 100,00 % 46,33 46,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.364,79 30.127,19 99,22 %
NAMPULA
05D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.225,71 5.120,28 97,98 % 470,21 470,21 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.695,92 5.590,49 98,15 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE NAMPULA
07D000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 103.501,58 102.501,58 99,03 % 18.127,02 18.127,02 100,00 % 1.255,18 1.255,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 122.883,77 121.883,77 99,19 %
NAMPULA
07D000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 3.064,74 3.011,77 98,27 % 1.550,00 1.550,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.614,74 4.561,77 98,85 %
TRABALHO DE NAMPULA
07D000341 TRIBUNAL SUPERIOR DE 25.436,71 24.716,57 97,17 % 11.122,53 11.122,53 100,00 % 209,54 209,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.768,78 36.048,64 98,04 %
RECURSO - NORTE
11D000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 28.377,83 28.377,83 100,00 % 14.775,81 14.775,81 100,00 % 464,67 464,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.618,31 43.618,31 100,00 %
PROVINCIAL DE NAMPULA
11D000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 11.433,04 10.374,50 90,74 % 13.992,87 4.952,99 35,40 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 25.425,91 15.327,49 60,28 %
NAMPULA
11D000341 TRIBUNAL FISCAL DA 13.742,76 13.647,16 99,30 % 4.438,92 4.438,92 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.191,67 18.096,07 99,47 %
PROVINCIA DE NAMPULA
13D000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 78.861,82 78.861,82 100,00 % 24.644,41 24.644,41 100,00 % 979,08 979,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.485,31 104.485,31 100,00 %
DE NAMPULA
13D000241 GABINETE PROVINCIAL DE 11.496,19 11.496,19 100,00 % 6.157,86 6.157,86 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.674,05 17.674,05 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO DE
NAMPULA
13D000841 SUB-PROCURADORIA GERAL 13.971,59 13.971,59 100,00 % 7.316,35 7.316,35 100,00 % 120,17 120,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.408,11 21.408,11 100,00 %
DA REPUBLICA DE NAMPULA
15D000141 CENTRO PROVINCIAL DE 2.084,72 2.023,58 97,07 % 2.249,18 1.716,70 76,33 % 386,36 386,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.720,26 4.126,64 87,42 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE NAMPULA
15D000341 HOSPITAL MILITAR DE 360,57 324,50 90,00 % 5.922,25 5.922,25 100,00 % 65,00 65,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.347,82 6.311,75 99,43 %
NAMPULA
17D000141 COMANDO PROVINCIAL DA 2.164,99 1.944,52 89,82 % 28.894,14 28.894,14 100,00 % 2.100,22 2.100,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.159,35 32.938,88 99,34 %
PRM DE NAMPULA

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Mapa III - 5 - 2 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

21D000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.512,21 2.493,15 99,24 % 1.404,32 1.404,32 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.921,53 3.902,47 99,51 %
INSTITUTO DE APOIO AOS
REFUGIADOS DE NAMPULA
23D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 34.291,56 34.177,24 99,67 % 1.788,71 1.788,71 100,00 % 152,72 152,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.232,99 36.118,67 99,68 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NAMPULA
23D000241 ESTABELECIMENTO 101.108,79 100.730,42 99,63 % 34.282,85 34.282,85 100,00 % 498,59 498,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 135.890,24 135.511,87 99,72 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE NAMPULA
23D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 18.647,57 18.562,64 99,54 % 875,40 875,40 100,00 % 12,75 12,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.535,72 19.450,79 99,57 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE NAMPULA
23D000941 ESTABELECIMENTO 51.771,00 51.436,56 99,35 % 46.669,23 46.669,23 100,00 % 302,47 302,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.742,70 98.408,26 99,66 %
PENITENCIARIO REGIONAL
NORTE - NAMPULA
25D000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 27.396,57 27.187,04 99,24 % 7.435,88 7.435,88 100,00 % 813,87 813,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.646,32 35.436,79 99,41 %
NAMPULA
25D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 21.738,80 20.726,33 95,34 % 6.543,31 6.543,31 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.292,11 27.279,64 96,42 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE NAMPULA
25D000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.544,93 4.481,08 98,60 % 2.229,65 2.229,65 100,00 % 10.546,35 10.546,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.320,92 17.257,07 99,63 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE NAMPULA
25D003141 INSTITUTO NACIONAL DE 2.159,24 2.139,24 99,07 % 221,85 221,85 100,00 % 548,25 548,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.929,34 2.909,34 99,32 %
GESTAO DE CALAMIDADES
27D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 60.271,51 59.934,74 99,44 % 11.918,20 11.918,20 100,00 % 168,00 168,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 72.357,70 72.020,93 99,53 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
NAMPULA
27D001441 DELEGAÇÃO REGIONAL 523,83 523,83 100,00 % 23.688,77 23.688,77 100,00 % 29,75 29,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.242,35 24.242,35 100,00 %
NORTE DA AT DE NACALA -
27D001541 DELEGAÇÃO REGIONAL DA 24.031,75 23.837,34 99,19 % 1.342,36 1.342,36 100,00 % 51,66 51,66 100,00 % 2.400,00 2.398,76 99,95 % -- -- -- 27.825,77 27.630,12 99,30 %
INSPECCAO GERAL DE
FINANCAS - NORTE
27D001741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 58,20 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 58,20 0,00 0,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
NAMPULA
27D002041 ZONA ECONOMICA ESPECIAL 4.730,19 4.651,00 98,33 % 1.551,36 1.551,36 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.306,55 6.227,36 98,74 %
DE NACALA
27D003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 16.429,71 16.356,80 99,56 % 656,98 656,98 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.096,69 17.023,78 99,57 %

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Mapa III - 5 - 2 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE NAMPULA
27D003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 20,00 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOÇÃO DE
INVESTIMENTO DE NAMPULA
31D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.975,88 6.903,62 98,96 % 1.531,10 1.531,10 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.541,98 8.469,72 99,15 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
NAMPULA
31D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.231,07 7.192,80 99,47 % 812,60 812,60 100,00 % 5.107,66 5.107,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.151,33 13.113,06 99,71 %
INEFP DE NAMPULA
31D000841 CENTRO DE MEDIACAO E 3.831,67 3.784,47 98,77 % 426,86 426,86 100,00 % 37,29 37,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.295,82 4.248,62 98,90 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
NAMPULA
33D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.397,23 25.040,94 98,60 % 3.518,20 2.018,20 57,36 % 253,80 253,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.169,23 27.312,94 93,64 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
NAMPULA
33D000441 CENTRO DE 4.710,91 4.660,29 98,93 % 472,59 472,59 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.198,49 5.147,87 99,03 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL ZONAS
URBANAS EM NAMPULA
35D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 46.202,22 45.497,05 98,47 % 14.428,03 14.426,65 99,99 % 17.202,33 17.202,33 100,00 % 473,54 473,54 100,00 % 850,00 765,00 90,00 % 79.156,12 78.364,57 99,00 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE NAMPULA
35D001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.541,70 1.488,85 96,57 % 336,81 336,81 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.878,51 1.825,66 97,19 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
35D001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 4.947,25 4.895,59 98,96 % 1.571,51 1.571,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.518,76 6.467,10 99,21 %
ALGODAO DE NAMPULA
35D002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 8.883,51 8.839,97 99,51 % 2.650,85 2.650,85 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.544,36 11.500,82 99,62 %
FOMENTO DE CAJU DE
NAMPULA
35D002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 56.375,51 56.230,65 99,74 % 4.053,38 4.053,38 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 60.428,89 60.284,03 99,76 %
NORDESTE DO IIAM DE
NAMPULA - UGB
37D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.009,05 5.923,71 98,58 % 3.014,73 1.085,23 36,00 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.098,78 7.083,94 77,86 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE NAMPULA
37D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.032,77 7.032,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.032,77 7.032,77 100,00 %
INSTITUTO DE

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CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE
37D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 2.773,11 2.726,10 98,30 % 659,20 659,20 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.432,31 3.385,30 98,63 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE NAMPULA
37D000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.549,67 3.429,47 96,61 % 566,55 566,55 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.116,22 3.996,02 97,08 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
NAMPULA
37D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.619,13 1.569,33 96,92 % 405,37 405,37 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.024,50 1.974,70 97,54 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE NAMPULA
39D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 13.750,60 13.678,16 99,47 % 26.341,25 3.233,66 12,28 % 136,07 136,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 40.227,92 17.047,89 42,38 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE NAMPULA
39D220041 CENTRO DE GEMOLOGIA E 2.645,43 2.604,07 98,44 % 467,36 467,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.112,79 3.071,43 98,67 %
LAPIDACAO
41D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.481,57 9.394,86 99,09 % 1.315,82 1.315,82 100,00 % 68,07 68,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.865,46 10.778,75 99,20 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
NAMPULA
41D000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 5.384,44 5.304,24 98,51 % 3.879,34 2.389,00 61,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.263,78 7.693,24 83,05 %
UNICO DE NAMPULA
41D000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.777,96 6.221,96 79,99 % 1.237,25 487,25 39,38 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.065,21 6.759,21 74,56 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMPULA
43D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 18.488,31 18.363,29 99,32 % 16.754,09 16.754,09 100,00 % 131,65 131,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.374,06 35.249,04 99,65 %
CULTURA E TURISMO DE
NAMPULA
43D000241 MUSEU NACIONAL DE 5.793,97 5.778,40 99,73 % 1.097,97 1.097,97 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.906,95 6.891,38 99,77 %
ETNOLOGIA - NAMPULA
43D000341 MUSEU DA ILHA DE 3.577,10 3.560,63 99,54 % 614,86 614,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.191,96 4.175,49 99,61 %
MOCAMBIQUE
43D000441 GABINETE DE CONSERVACAO 3.467,55 3.437,40 99,13 % 1.271,38 1.271,38 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.758,93 4.728,78 99,37 %
DA ILHA DE MOCAMBIQUE
45D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.789,01 4.706,22 98,27 % 4.572,40 1.443,64 31,57 % 62,42 62,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.423,83 6.212,28 65,92 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE NAMPULA
45D000541 ADMINISTRACAO MARITMA DE 3.518,68 3.499,63 99,46 % 2.216,02 2.169,78 97,91 % 49,03 49,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.783,72 5.718,44 98,87 %
NACALA

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CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45D000641 CENTRO REGIONAL DO 5.740,22 5.713,94 99,54 % 1.546,70 1.546,70 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.291,92 7.265,64 99,64 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE NAMPULA
45D001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.940,95 3.931,28 99,75 % 330,40 330,40 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.286,35 4.276,68 99,77 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE NAMPULA
45D001241 ADMINISTRACAO MARITIMA DA 2.566,91 2.539,18 98,92 % 1.257,22 1.032,65 82,14 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.834,13 3.581,84 93,42 %
ILHA DE MOCAMBIQUE
45D001341 ADMINISTRACAO MARITIMA DE 3.040,43 3.029,55 99,64 % 1.326,37 1.326,23 99,99 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.376,80 4.365,79 99,75 %
ANGOCHE
47D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 18.229,49 18.022,71 98,87 % 11.850,47 11.585,24 97,76 % 197,59 197,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.277,55 29.805,53 98,44 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
NAMPULA
47D000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 7.379,49 7.358,83 99,72 % 1.446,42 1.446,42 100,00 % 94,29 94,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.920,20 8.899,54 99,77 %
DAS AGUAS DO CENTRO
NORTE
47D000841 DELEGAÇÃO DA 935,14 933,92 99,87 % 239,60 239,60 100,00 % 27,98 27,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.202,72 1.201,50 99,90 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NAMPULA
50D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 195.374,90 194.365,45 99,48 % 16.204,51 16.200,68 99,98 % 802,62 802,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 212.382,03 211.368,75 99,52 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE NAMPULA
52D000241 CENTRO REGIONAL DE 101,08 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 101,08 0,00 0,00 %
CIENCIA E TECNOLOGIA -
52D000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 55.096,01 42.244,63 76,67 % 5.729,87 5.729,87 100,00 % 540,10 540,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.365,98 48.514,60 79,06 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE NAMPULA
52D000841 DELEGACAO DA 203.467,97 203.287,84 99,91 % 38.318,22 36.668,06 95,69 % 15.386,03 14.802,23 96,21 % -- -- -- -- -- -- 257.172,21 254.758,13 99,06 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
54D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.116,87 7.004,37 98,42 % 3.340,91 3.340,91 100,00 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.497,79 10.385,29 98,93 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
NAMPULA
58D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 95.700,98 95.102,41 99,37 % 16.975,25 16.271,05 95,85 % 982,41 982,41 100,00 % 19.755,88 19.698,89 99,71 % -- -- -- 133.414,52 132.054,76 98,98 %
SAUDE DE NAMPULA
58D000741 HOSPITAL CENTRAL DE 293.469,33 293.280,01 99,94 % 75.730,75 75.730,54 100,00 % 2.281,46 2.281,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 371.481,54 371.292,01 99,95 %
NAMPULA
58D000941 HOSPITAL DISTRITAL DE 56.472,90 56.384,88 99,84 % 17.840,74 17.755,54 99,52 % 227,11 227,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.540,74 74.367,52 99,77 %

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Mapa III - 5 - 2 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NACALA-PORTO
60D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.368,04 9.199,17 98,20 % 905,39 905,39 100,00 % 2.043,93 2.043,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.317,36 12.148,49 98,63 %
COMBATENTES DE NAMPULA
62D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 17.368,02 17.252,05 99,33 % 2.203,20 2.203,20 100,00 % 1.165,50 1.165,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.736,72 20.620,75 99,44 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE NAMPULA
62D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.571,45 10.558,82 99,88 % 133,25 133,25 100,00 % 167.816,27 167.816,27 100,00 % -- -- -- 97,50 67,50 69,23 % 178.618,47 178.575,84 99,98 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE NAMPULA
62D020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 7.392,82 7.392,82 100,00 % 133,88 133,88 100,00 % 188.575,67 188.575,67 100,00 % -- -- -- 67,50 65,73 97,37 % 196.169,86 196.168,09 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE ANGOCHE
62D170141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 3.598,80 3.598,80 100,00 % 122,32 122,32 100,00 % 147.163,04 147.163,04 100,00 % -- -- -- 67,50 67,50 100,00 % 150.951,66 150.951,66 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE NACALA-
PORTO
62D210141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 3.468,37 3.468,37 100,00 % 133,88 133,88 100,00 % 111.776,32 111.776,32 100,00 % -- -- -- 67,50 67,50 100,00 % 115.446,06 115.446,06 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE RIBAUE
65D000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
NAMPULA
65D000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 15.077,59 15.077,59 100,00 % -- -- -- 55.832,58 53.352,68 95,56 % -- -- -- 70.910,17 68.430,27 96,50 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
NAMPULA
Total 1.998.044,98 1.971.058,56 98,65 % 605.186,81 560.727,10 92,65 % 681.914,80 681.331,01 99,91 % 78.462,00 75.923,86 96,77 % 1.150,00 1.033,23 89,85 % 3.364.758,59 3.290.073,75 97,78 %

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Mapa III - 5 - 2 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02E000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.549,71 3.534,08 99,56 % 1.530,99 1.530,99 100,00 % 42,03 42,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.122,73 5.107,10 99,69 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DA ZAMBEZIA
02E000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 13.382,36 13.299,88 99,38 % 1.571,48 1.571,48 100,00 % 88,41 88,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.042,26 14.959,78 99,45 %
COMUNICACCAO SOCIAL DA
ZAMBEZIA
03E000141 GABINETE DO GOVERNADOR 15.900,47 13.964,81 87,83 % 18.419,09 18.417,96 99,99 % 39,95 39,95 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 34.359,51 32.422,71 94,36 %
DA ZAMBEZIA
05E000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA 32.152,47 32.118,01 99,89 % 5.187,57 5.187,57 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 37.350,04 37.315,58 99,91 %
ZAMBEZIA
05E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.950,98 3.928,52 99,43 % 1.028,70 1.028,70 100,00 % 71,88 49,95 69,49 % -- -- -- -- -- -- 5.051,56 5.007,17 99,12 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DA ZAMBEZIA
07E000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DA 62.950,62 62.618,92 99,47 % 7.918,45 7.917,21 99,98 % 672,41 672,41 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 71.541,48 71.208,54 99,53 %
ZAMBEZIA
07E000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 6.417,99 6.417,99 100,00 % 1.698,77 1.649,87 97,12 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 8.116,76 8.067,86 99,40 %
TRABALHO DA ZAMBEZIA
11E000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 33.083,80 28.450,14 85,99 % 15.385,36 15.303,46 99,47 % 2.352,67 425,17 18,07 % 85,06 85,06 100,00 % -- -- -- 50.906,88 44.263,83 86,95 %
PROVINCIAL DA ZAMBEZIA
11E000341 TRIBUNAL FISCAL 13.153,66 12.983,90 98,71 % 3.369,10 3.369,10 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % 130,88 130,88 100,00 % -- -- -- 16.658,64 16.488,88 98,98 %
PROVINCIALDA ZAMBEZIA
13E000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 74.276,41 74.276,04 100,00 % 23.378,90 23.378,81 100,00 % 757,49 757,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.412,80 98.412,34 100,00 %
DA ZAMBEZIA
15E000141 CENTRO PROVINCIAL DE 817,20 735,76 90,03 % 4.458,61 4.458,61 100,00 % 426,68 426,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.702,49 5.621,05 98,57 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DA ZAMBEZIA
17E000141 COMANDO PROVINCIAL DA 2.005,91 1.817,93 90,63 % 20.490,02 20.490,02 100,00 % 1.070,00 1.070,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.565,93 23.377,95 99,20 %
PRM DA ZAMBEZIA
23E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 43.895,06 43.855,87 99,91 % 2.179,54 2.179,54 100,00 % 325,63 325,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.400,23 46.361,04 99,92 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DA ZAMBEZIA
23E000241 CADEIA PROVINCIAL DA 46.319,38 46.244,93 99,84 % 38.217,22 38.217,22 100,00 % 761,04 761,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.297,64 85.223,19 99,91 %
ZAMBEZIA
23E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 9.908,29 9.889,04 99,81 % 1.071,89 1.071,89 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.000,18 10.980,93 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DA ZAMBEZIA
25E000141 SECRETARIA PROVINCIAL DA 20.999,14 20.794,73 99,03 % 15.440,84 15.439,80 99,99 % 234,15 234,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.674,12 36.468,67 99,44 %
ZAMBEZIA

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Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19.723,99 18.960,24 96,13 % 2.353,88 2.322,12 98,65 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 22.077,87 21.282,36 96,40 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DA ZAMBEZIA
25E000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.002,66 5.973,39 99,51 % 1.316,15 1.238,95 94,13 % 4.181,10 4.181,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.499,91 11.393,44 99,07 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DA ZAMBEZIA
27E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 62.414,97 62.008,78 99,35 % 22.610,87 22.295,63 98,61 % 415,05 327,41 78,88 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 85.440,89 84.631,81 99,05 %
ECONOMIA E FINANCAS DA
ZAMBEZIA
27E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 372,65 335,30 89,98 % 16.962,54 16.962,49 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.355,19 17.317,79 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DA
ZAMBEZIA
27E003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.412,45 8.391,29 99,75 % 1.204,29 1.204,27 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.621,74 9.600,56 99,78 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DA ZAMBEZIA
27E003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 17,11 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 17,11 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DA ZAMBEZIA
31E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 7.423,71 7.392,54 99,58 % 1.085,56 1.081,83 99,66 % 49,63 49,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.558,89 8.523,99 99,59 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DA
ZAMBEZIA
31E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.129,27 4.107,52 99,47 % 1.137,88 1.137,88 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.282,15 5.260,40 99,59 %
INEFP DA ZAMBEZIA
31E000841 CENTRO DE MEDIACAO E 2.023,77 1.850,67 91,45 % 702,30 696,41 99,16 % 10,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.736,07 2.547,08 93,09 %
ARBITRAGEM LABORAL DA
ZAMBEZIA
33E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 34.736,17 32.655,44 94,01 % 6.811,12 2.280,86 33,49 % 781,76 781,76 100,00 % -- -- -- 2.605,56 0,00 0,00 % 44.934,61 35.718,06 79,49 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DA
ZAMBEZIA
35E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 34.892,22 31.943,79 91,55 % 11.291,35 11.235,47 99,51 % 101,00 101,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.284,57 43.280,26 93,51 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DA ZAMBEZIA
35E001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.259,14 2.214,32 98,02 % 835,06 835,06 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.109,20 3.064,38 98,56 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTOOCAO
AGRARIO DA ZAMBEZIA
35E002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.069,94 6.017,54 99,14 % 957,42 956,37 99,89 % 43,90 43,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.071,26 7.017,81 99,24 %
FOMENTO DE CAJU DA

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CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ZAMBEZIA
37E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 17.312,50 17.190,96 99,30 % 4.440,34 4.421,47 99,58 % 107,47 107,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.860,31 21.719,90 99,36 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DA ZAMBEZIA
37E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.497,73 4.478,33 99,57 % 1.243,80 1.076,92 86,58 % 69,64 69,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.811,17 5.624,89 96,79 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DA ZAMBEZIA
37E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.826,15 4.809,68 99,66 % 1.295,50 1.295,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.121,65 6.105,18 99,73 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
ZAMBEZIA
37E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.614,52 1.515,02 93,84 % 1.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.614,52 1.515,02 57,95 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DA ZAMBEZIA
39E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.435,05 8.372,61 99,26 % 1.259,41 1.229,45 97,62 % 77,00 59,13 76,79 % -- -- -- -- -- -- 9.771,46 9.661,19 98,87 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DA ZAMBEZIA
41E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.717,13 7.635,10 98,94 % 2.817,00 2.811,62 99,81 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.549,13 10.461,72 99,17 %
INDUSTRIA E COMERCIO DA
ZAMBEZIA
41E000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 3.244,09 3.076,56 94,84 % 2.243,57 2.111,13 94,10 % 410,00 410,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.897,66 5.597,69 94,91 %
UNICO DA ZAMBEZIA
41E000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.459,17 4.414,36 99,00 % 1.033,40 941,50 91,11 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.502,57 5.365,86 97,52 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA ZAMBEZIA
43E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 19.634,91 19.253,58 98,06 % 5.542,87 5.541,94 99,98 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.202,78 24.820,52 98,48 %
CULTURA E TURISMO DA
ZAMBEZIA
45E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.506,93 5.446,81 98,91 % 2.402,78 2.352,23 97,90 % 286,28 286,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.196,00 8.085,33 98,65 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DA ZAMBEZIA
45E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 6.058,22 5.982,42 98,75 % 3.393,31 3.382,97 99,70 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.456,53 9.370,39 99,09 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DA
ZAMBEZIA
45E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.153,05 7.133,80 99,73 % 950,26 950,26 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.128,31 8.109,05 99,76 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DA ZAMBEZIA
45E001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.646,62 4.629,73 99,64 % 936,32 936,32 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.602,94 5.586,05 99,70 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DA ZAMBEZIA

3
Mapa III - 5 - 2 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

47E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 12.727,67 12.333,17 96,90 % 2.934,15 2.172,71 74,05 % 65,53 65,53 100,00 % -- -- -- 1.500,00 471,68 31,45 % 17.227,34 15.043,08 87,32 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDA
ZAMBEZIA
47E000841 DELEGAÇÃO DA 887,42 879,35 99,09 % 671,67 671,67 100,00 % 62,37 62,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.621,46 1.613,39 99,50 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DA
ZAMBEZIA
50E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 72.044,59 70.528,64 97,90 % 34.960,00 34.942,00 99,95 % 10.922,95 10.922,95 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 117.927,54 116.393,59 98,70 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DA ZAMBEZIA
52E000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 11.278,04 7.353,24 65,20 % 3.288,84 3.288,79 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.571,88 10.647,02 73,07 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE
52E000741 DELEGACAO DA 141.041,13 140.707,66 99,76 % 38.495,66 22.555,85 58,59 % 27.275,93 27.255,93 99,93 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 206.812,72 190.519,45 92,12 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
54E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.404,53 8.325,71 99,06 % 1.961,84 1.960,94 99,95 % 271,47 235,00 86,57 % -- -- -- -- -- -- 10.637,84 10.521,65 98,91 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DA
ZAMBEZIA - UGB
58E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 78.407,56 77.405,79 98,72 % 42.328,21 40.471,80 95,61 % 2.424,52 2.424,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 123.160,29 120.302,11 97,68 %
SAUDE DA ZAMBEZIA
58E000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 115.193,73 114.787,25 99,65 % 51.120,57 51.002,53 99,77 % 951,09 951,09 100,00 % 700,00 700,00 100,00 % -- -- -- 167.965,39 167.440,88 99,69 %
QUELIMANE
58E002441 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE 30.494,92 30.492,22 99,99 % 13.223,16 13.073,16 98,87 % 77,96 77,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.796,03 43.643,33 99,65 %
SAÚDE DE QUELIMANE
58E011241 HOSPITAL CENTRAL DE 132.317,54 132.082,11 99,82 % 72.621,72 72.069,42 99,24 % 1.391,00 1.391,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 206.330,26 205.542,53 99,62 %
QUELIMANE
60E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.058,03 6.004,67 99,12 % 2.172,66 2.171,78 99,96 % 1.295,01 1.295,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.525,70 9.471,45 99,43 %
COMBATENTES DA ZAMBEZIA
62E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 9.975,80 9.841,11 98,65 % 1.420,90 1.400,15 98,54 % 306,61 86,07 28,07 % -- -- -- -- -- -- 11.703,32 11.327,34 96,79 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DA ZAMBEZIA
62E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.074,02 7.015,65 99,17 % 381,66 381,03 99,83 % 161.002,10 160.874,84 99,92 % -- -- -- -- -- -- 168.457,79 168.271,52 99,89 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA
62E050141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.672,02 5.672,02 100,00 % 381,66 381,66 100,00 % 90.159,90 90.159,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.213,59 96.213,59 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE GURUE
62E110141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.951,75 5.951,75 100,00 % 345,98 336,46 97,25 % 151.129,10 151.129,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 157.426,83 157.417,32 99,99 %

4
Mapa III - 5 - 2 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOCUBA
65E000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS -PROVINCIA DA
ZAMBEZIA
65E000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 15.561,58 15.561,58 100,00 % -- -- -- 35.742,00 35.742,00 100,00 % -- -- -- 51.303,58 51.303,58 100,00 %
CORRENTES - PROVINCIA DA
ZAMBEZIA
Total 1.303.876,34 1.280.100,67 98,18 % 539.043,74 512.952,38 95,16 % 460.905,73 458.436,52 99,46 % 36.657,94 36.657,94 100,00 % 4.105,56 471,68 11,49 % 2.344.589,31 2.288.619,18 97,61 %

5
Mapa III - 5 - 2 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02F000341 GABINETE PROVINCIAL DE 4.690,47 4.631,01 98,73 % 942,69 942,69 100,00 % 35,23 35,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.668,39 5.608,93 98,95 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE TETE
02F000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.324,31 4.240,37 98,06 % 1.661,19 1.661,19 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.000,50 5.916,56 98,60 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
TETE
03F000141 GABINETE DO GOVERNADOR 14.508,22 14.251,76 98,23 % 17.062,98 17.062,98 100,00 % 725,25 725,25 100,00 % -- -- -- 1.691,84 1.521,51 89,93 % 33.988,29 33.561,50 98,74 %
DE TETE
05F000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 28.590,64 27.905,40 97,60 % 5.681,66 5.681,66 100,00 % 48,17 48,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.320,47 33.635,23 98,00 %
TETE
05F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.918,86 3.870,53 98,77 % 1.251,98 1.251,98 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.170,84 5.122,51 99,07 %
SECRETÁRIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
07F000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 75.324,20 74.929,83 99,48 % 13.280,29 13.280,29 100,00 % 122,21 122,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 88.726,69 88.332,32 99,56 %

11F000341 TRIBUNAL FISCAL DA 10.882,07 10.828,25 99,51 % 5.543,89 5.543,89 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 16.435,96 16.382,14 99,67 %
PROVINCIA DE TETE
11F000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 22.892,62 22.892,62 100,00 % 13.019,68 10.019,68 76,96 % 5,00 5,00 100,00 % 91,44 91,21 99,75 % 3.500,00 3.500,00 100,00 % 39.508,73 36.508,50 92,41 %
PROVINCIAL DE TETE
13F000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 65.777,87 65.777,87 100,00 % 16.548,36 16.548,36 100,00 % 359,74 359,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.685,97 82.685,97 100,00 %
DE TETE
15F000141 CENTRO PROVINCIAL DE 4.997,65 4.912,98 98,31 % 2.927,26 2.927,26 100,00 % 63,27 63,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.988,18 7.903,51 98,94 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE TETE
17F000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.564,70 1.422,63 90,92 % 20.038,50 20.038,50 100,00 % 3.162,91 3.162,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.766,11 24.624,04 99,43 %
PRM DE TETE
21F000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.126,96 1.099,43 97,56 % 858,68 858,58 99,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.985,64 1.958,01 98,61 %
INSTITUTO DE APOIO AOS
REFUGIADOS DE TETE
23F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 31.788,75 31.699,15 99,72 % 3.461,47 3.461,47 100,00 % 71,28 71,28 100,00 % 161,95 161,95 100,00 % -- -- -- 35.483,45 35.393,85 99,75 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE TETE
23F000241 ESTABELECIMENTO 47.968,52 47.877,49 99,81 % 25.701,68 25.701,68 100,00 % 198,76 198,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.868,96 73.777,93 99,88 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE TETE
23F000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 9.913,93 9.858,80 99,44 % 1.692,68 1.692,68 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.621,61 11.566,48 99,53 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE TETE
25F000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 25.452,47 25.287,31 99,35 % 23.153,14 23.153,14 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 53,99 53,99 100,00 % -- -- -- 48.679,60 48.514,44 99,66 %
TETE

1
Mapa III - 5 - 2 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.455,15 12.080,41 96,99 % 2.891,30 2.891,30 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.356,45 14.981,71 97,56 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE TETE
25F000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.316,90 6.298,59 99,71 % 2.097,00 2.097,00 100,00 % 95.519,86 95.519,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 103.933,76 103.915,45 99,98 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE TETE
27F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 42.920,21 42.497,11 99,01 % 17.297,52 17.297,52 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 60.752,74 59.829,64 98,48 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
TETE
27F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 418,05 376,20 89,99 % 19.226,43 19.226,43 100,00 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.689,48 19.647,63 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
TETE
27F003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 17.103,48 17.070,66 99,81 % 2.174,64 2.174,64 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.283,12 19.250,30 99,83 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE TETE
27F003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 71,40 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE TETE
31F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 4.447,20 4.390,75 98,73 % 1.433,68 1.433,68 100,00 % 102,69 102,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.983,57 5.927,12 99,06 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE TETE
31F000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.238,22 7.205,72 99,55 % 11.606,91 4.713,38 40,61 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.855,13 11.929,10 63,27 %
INEFP DE TETE
31F000841 CENTRO DE MEDIACAO E 3.222,22 3.197,67 99,24 % 1.313,42 1.313,42 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.555,64 4.531,09 99,46 %
ALBITRAGEM LABORAL
33F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 18.854,99 18.854,99 100,00 % 1.592,91 1.592,91 100,00 % 190,78 190,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.638,68 20.638,68 100,00 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
TETE
35F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 28.554,45 27.996,86 98,05 % 12.317,43 9.102,68 73,90 % 16.638,04 16.638,04 100,00 % -- -- -- 2.769,32 1.980,85 71,53 % 60.279,25 55.718,43 92,43 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE TETE
37F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.449,90 8.398,76 99,39 % 3.794,07 3.792,46 99,96 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 10.385,41 9.055,29 87,19 % 22.639,38 21.256,51 93,89 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE TETE
37F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9,28 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9,28 0,00 0,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA
37F000441 INSTITUTO NACIONAL 2.589,79 2.574,86 99,42 % 1.020,17 1.020,17 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.624,96 3.610,03 99,59 %

2
Mapa III - 5 - 2 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INSPECÇÃO PESCADO - TETE


37F000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.720,73 2.675,48 98,34 % 1.313,14 1.313,14 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.043,87 3.998,62 98,88 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
TETE
37F000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 918,47 766,46 83,45 % 1.025,66 982,04 95,75 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.944,13 1.748,50 89,94 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE TETE
39F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.405,88 9.334,97 99,25 % 1.613,24 1.609,94 99,80 % 51,30 51,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.070,42 10.996,22 99,33 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE TETE
41F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.136,05 6.057,68 98,72 % 3.126,26 3.126,26 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.272,31 9.193,94 99,15 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
TETE
41F000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.258,28 3.615,82 84,91 % 5.392,13 3.458,68 64,14 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.655,41 7.079,50 73,32 %
UNICO DE TETE
41F000341 INSPECCAO NACIONAL DAS 4.297,70 4.220,48 98,20 % 1.881,46 1.881,46 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.194,16 6.116,94 98,75 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
TETE
43F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 11.864,20 11.455,64 96,56 % 3.722,64 3.283,52 88,20 % 2.499,14 2.499,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.085,97 17.238,30 95,31 %
CULTURA E TURISMO DE TETE
43F000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 4.360,70 4.288,26 98,34 % 1.401,22 1.401,22 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.771,92 5.699,48 98,74 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE TETE - ARPAC
45F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.486,00 6.050,73 93,29 % 5.493,54 4.984,01 90,72 % 704,16 704,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.683,69 11.738,89 92,55 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE TETE
45F000641 ADMINISTRAÇÃO MARITIMA 2.700,48 2.654,20 98,29 % 1.834,61 1.766,67 96,30 % 26,93 26,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.562,02 4.447,80 97,50 %
TETE-INAMAR
45F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.592,89 4.573,35 99,57 % 810,23 810,23 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.413,13 5.393,59 99,64 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE TETE
45F001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.629,70 2.604,29 99,03 % 665,90 665,90 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.295,60 3.270,19 99,23 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE TETE
47F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 10.661,78 10.566,81 99,11 % 2.336,48 2.328,62 99,66 % 81,04 81,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.079,29 12.976,46 99,21 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
47F000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 6.858,63 6.800,85 99,16 % 1.166,71 1.166,71 100,00 % 418,25 418,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.443,60 8.385,82 99,32 %
DAS AGUAS DO ZAMBEZE

3
Mapa III - 5 - 2 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

47F000841 DELEGAÇÃO DA 716,31 699,79 97,69 % 440,46 440,46 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.156,77 1.140,25 98,57 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
TETE
50F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 57.517,26 57.189,69 99,43 % 16.303,01 16.230,93 99,56 % 16.642,87 16.642,87 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 90.963,15 90.563,49 99,56 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE TETE
52F000241 CENTRO REGIONAL DE 6.449,22 6.380,12 98,93 % 2.988,87 2.988,87 100,00 % 18.409,05 18.409,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.847,14 27.778,04 99,75 %
CIENCIA E TECNOLOGIA -
CENTRO - UGB
52F000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 15.208,87 9.181,09 60,37 % 5.062,84 5.062,84 100,00 % 33.751,11 33.751,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 54.022,81 47.995,04 88,84 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE TETE
52F000641 DELEGACAO DA 66.900,22 66.841,31 99,91 % 15.972,17 14.471,83 90,61 % 866,70 866,70 100,00 % -- -- -- 9.878,00 418,60 4,24 % 93.617,09 82.598,44 88,23 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52F000841 INSTITUTO SUPERIOR 69.727,66 69.654,04 99,89 % 17.667,14 16.707,47 94,57 % 8.134,56 8.134,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 18.500,00 5.800,00 31,35 % 114.029,36 100.296,08 87,96 %
POLITECNICO DE TETE
54F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 4.654,06 4.627,31 99,43 % 2.479,30 2.479,30 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.148,36 7.121,61 99,63 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
TETE
58F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 81.810,44 81.641,28 99,79 % 23.710,00 23.384,36 98,63 % 294,00 294,00 100,00 % 29.912,85 18.547,50 62,01 % -- -- -- 135.727,29 123.867,14 91,26 %
SAUDE DE TETE
58F000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 130.315,54 130.145,02 99,87 % 39.791,25 38.694,10 97,24 % 1.282,13 1.282,13 100,00 % -- -- -- 1.508,93 1.496,64 99,19 % 172.897,86 171.617,89 99,26 %

60F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.453,07 4.402,61 98,87 % 2.238,04 2.238,04 100,00 % 21.819,72 21.819,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.510,83 28.460,37 99,82 %
COMBATENTES DE TETE
62F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 10.621,83 10.530,57 99,14 % 1.797,28 1.797,28 100,00 % 16.297,31 16.297,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.716,41 28.625,15 99,68 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE TETE
62F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.834,89 7.808,37 99,66 % 1.042,93 1.042,93 100,00 % 203.307,15 203.307,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 212.184,97 212.158,45 99,99 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE TETE
62F090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 2.833,44 2.833,44 100,00 % -- -- -- 74.788,87 74.788,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.622,31 77.622,31 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MARAVIA
62F100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.300,45 5.300,45 100,00 % -- -- -- 139.142,52 139.142,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 144.442,97 144.442,97 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOATIZE
65F000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
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Mapa III - 5 - 2 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

65F000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 31.179,14 21.516,35 69,01 % -- -- -- 31.179,14 21.516,35 69,01 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
TETE
Total 1.048.608,25 1.035.328,14 98,73 % 390.868,13 370.798,45 94,87 % 656.045,00 656.045,00 100,00 % 61.399,37 40.371,00 65,75 % 49.233,50 24.272,89 49,30 % 2.206.154,24 2.126.815,46 96,40 %

5
Mapa III - 5 - 2 - G
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02G000341 GABINETE PROVINCIAL DE 4.179,70 4.129,27 98,79 % 1.812,09 1.691,84 93,36 % 105,00 105,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.096,80 5.926,12 97,20 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MANICA
02G000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.637,59 7.594,88 99,44 % 1.331,65 1.331,65 100,00 % 74,65 74,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.043,89 9.001,18 99,53 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
MANICA
03G000141 GABINETE DO GOVERNADOR 13.405,37 13.124,29 97,90 % 10.637,35 10.637,35 100,00 % 102,84 102,84 100,00 % 358,74 358,74 100,00 % -- -- -- 24.504,29 24.223,21 98,85 %
DE MANICA
05G000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 27.160,08 24.663,61 90,81 % 3.333,30 3.281,30 98,44 % 94,75 94,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.588,13 28.039,66 91,67 %
MANICA
05G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.936,14 6.863,73 98,96 % 796,02 715,96 89,94 % 59,23 59,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.791,39 7.638,92 98,04 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE MANICA
07G000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 62.186,29 62.186,29 100,00 % 13.033,25 13.033,25 100,00 % 851,16 851,16 100,00 % 1.683,65 1.683,65 100,00 % -- -- -- 77.754,36 77.754,36 100,00 %
MANICA
11G000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 16.540,61 16.540,61 100,00 % 5.109,25 5.109,25 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 1.214,29 561,55 46,24 % -- -- -- 22.874,15 22.221,41 97,15 %
PROVINCIAL DE MANICA
13G000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 53.847,41 53.847,41 100,00 % 10.369,11 10.369,11 100,00 % 188,89 188,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.405,41 64.405,41 100,00 %
DE MANICA
15G000141 CENTRO PROVINCIAL DE 782,67 704,40 90,00 % 4.924,35 4.828,21 98,05 % 484,72 484,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.191,75 6.017,34 97,18 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MANICA
17G000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.516,05 1.364,44 90,00 % 13.975,71 13.831,71 98,97 % 1.167,35 1.167,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.659,11 16.363,50 98,23 %
PRM DE MANICA
23G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 28.263,19 28.205,53 99,80 % 2.585,28 2.462,88 95,27 % 384,13 384,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.232,60 31.052,54 99,42 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MANICA
23G000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 4.788,42 4.751,13 99,22 % 863,21 775,28 89,81 % 22,97 22,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.674,59 5.549,37 97,79 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE MANICA
23G000941 ESTABELECIMENTO 60.564,40 60.471,12 99,85 % 28.265,96 28.230,60 99,87 % 512,94 512,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 89.343,30 89.214,66 99,86 %
PENITENCIARIO REGIONAL
CENTRO - MANICA
25G000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 23.928,74 23.824,74 99,57 % 9.162,24 9.111,24 99,44 % 295,94 295,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.386,92 33.231,92 99,54 %
MANICA
25G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 49.328,47 48.859,72 99,05 % 3.015,85 2.919,97 96,82 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.374,33 51.809,70 98,92 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE MANICA

1
Mapa III - 5 - 2 - G
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25G000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.372,93 4.340,91 99,27 % 1.790,30 1.611,18 89,99 % 4.006,90 4.006,90 100,00 % -- -- -- 113,45 99,57 87,76 % 10.283,59 10.058,57 97,81 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE MANICA
27G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 48.872,00 48.602,60 99,45 % 12.598,66 9.898,57 78,57 % 370,73 370,73 100,00 % 2.260,71 2.260,71 100,00 % -- -- -- 64.102,10 61.132,61 95,37 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
MANICA
27G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 290,88 261,75 89,99 % 14.720,52 14.662,04 99,60 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.031,40 14.943,79 99,42 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
MANICA
27G003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.046,69 9.012,23 99,62 % 1.245,22 1.126,46 90,46 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.316,91 10.163,69 98,51 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE MANICA
27G003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19,04 0,00 0,00 % 14,96 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 34,00 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE MANICA
31G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 6.140,52 6.108,58 99,48 % 893,47 824,12 92,24 % 452,92 452,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.486,92 7.385,63 98,65 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
MANICA
31G000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.461,53 5.411,66 99,09 % 2.256,52 2.045,87 90,66 % 103,74 103,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.821,79 7.561,27 96,67 %
INEFP DE MANICA
31G000841 CENTRO DE MEDIACAO E 1.726,81 1.661,24 96,20 % 606,73 566,01 93,29 % 12,75 12,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.346,29 2.240,00 95,47 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
MANICA
31G001041 INSPECCAO GERAL DO 353,55 353,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 353,55 353,55 100,00 %
TRABALHO DEELEGACAO DE
MANICA
33G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 27.918,06 27.863,87 99,81 % 3.356,28 3.230,10 96,24 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.334,34 31.153,97 99,42 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
MANICA
33G000341 CENTRO DE 6.896,99 6.863,11 99,51 % 1.798,34 1.618,50 90,00 % 221,34 221,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.916,67 8.702,95 97,60 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL RECURSOS
NATURAIS EM MANICA
35G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 76.620,32 75.467,02 98,49 % 8.814,30 8.637,77 98,00 % 309,63 306,63 99,03 % -- -- -- -- -- -- 85.744,26 84.411,42 98,45 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE MANICA
35G001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.548,48 1.517,27 97,98 % 1.576,42 1.546,84 98,12 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.129,90 3.069,11 98,06 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO

2
Mapa III - 5 - 2 - G
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

35G002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.482,67 5.427,41 98,99 % 1.591,32 1.500,95 94,32 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 135,00 121,29 89,84 % 7.213,99 7.054,65 97,79 %
FOMENTO DE CAJU DE MANICA
35G002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 14.789,21 14.671,85 99,21 % 1.893,18 1.750,02 92,44 % 83,81 83,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.766,20 16.505,68 98,45 %
CENTRO DO IIAM DE MANICA
35G010441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 2.786,87 2.742,93 98,42 % 581,47 554,74 95,40 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.368,34 3.297,67 97,90 %
ALGODAO DE MANICA
37G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.527,46 11.327,36 98,26 % 3.149,12 3.046,64 96,75 % 71,70 71,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.748,28 14.445,70 97,95 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE MANICA
37G005241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.442,50 1.399,34 97,01 % 702,96 669,39 95,22 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.145,45 2.068,72 96,42 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE MANICA
39G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 10.893,62 10.816,59 99,29 % 1.282,39 1.154,13 90,00 % 64,98 64,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.240,99 12.035,70 98,32 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE MANICA
41G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.834,65 8.707,67 98,56 % 4.573,04 4.324,89 94,57 % 115,00 115,00 100,00 % 1.217,70 1.201,22 98,65 % -- -- -- 14.740,39 14.348,78 97,34 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MANICA
41G000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.254,02 4.183,28 98,34 % 2.992,22 2.215,02 74,03 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.271,24 6.423,30 88,34 %
UNICO DE MANICA
41G000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.304,14 2.296,08 99,65 % 538,00 514,20 95,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.842,14 2.810,28 98,88 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANICA
43G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 20.510,99 20.336,74 99,15 % 7.567,74 6.997,44 92,46 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.113,74 27.369,19 97,35 %
CULTURA E TURISMO DE
MANICA
43G000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.379,39 5.325,91 99,01 % 825,68 748,11 90,61 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.205,07 6.074,02 97,89 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE MANICA -
ARPAC
45G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.485,13 4.474,58 99,76 % 2.157,20 1.972,64 91,44 % 93,21 93,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.735,54 6.540,43 97,10 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MANICA
45G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.280,70 3.258,57 99,33 % 1.262,28 1.197,99 94,91 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.547,98 4.461,56 98,10 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE MANICA
45G001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.420,17 3.409,98 99,70 % 720,20 648,18 90,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.150,37 4.068,16 98,02 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE MANICA
47G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 12.258,84 12.198,94 99,51 % 1.098,37 986,96 89,86 % 213,04 213,04 100,00 % -- -- -- 298,66 268,16 89,79 % 13.868,92 13.667,11 98,54 %

3
Mapa III - 5 - 2 - G
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

OBRAS PUBLICAS, HABITACAO


E RECURSOS HÍDRICOSDE
MANICA
47G000841 DELEGAÇÃO DA 1.158,96 1.144,33 98,74 % 261,20 236,61 90,59 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.435,17 1.395,95 97,27 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MANICA
50G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 56.306,36 55.213,79 98,06 % 23.476,03 15.753,04 67,10 % 11.292,23 11.292,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.074,62 82.259,06 90,32 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE MANICA
52G000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 16.813,48 10.343,77 61,52 % 4.881,99 4.839,49 99,13 % 301,01 301,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.996,48 15.484,27 70,39 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE MANICA
52G000641 DELEGAÇÃO DA 75.781,26 75.423,12 99,53 % 18.359,36 5.532,98 30,14 % 9.367,09 9.367,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 103.507,72 90.323,19 87,26 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52G000741 INSTITUTO SUPERIOR 68.886,90 68.655,29 99,66 % 4.044,94 3.973,93 98,24 % 3.690,24 3.690,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 76.622,08 76.319,46 99,61 %
POLITECNICO DE MANICA
52G000841 DELEGACAO PROVINCIAL DA 11.513,50 11.511,50 99,98 % 1.690,84 1.581,69 93,54 % 240,97 240,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.445,30 13.334,15 99,17 %
ESCOLA SUPERIOR DE
JORNALISMO DE MANICA
54G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.603,74 6.514,47 98,65 % 1.530,80 1.392,69 90,98 % 3.185,73 3.185,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.320,27 11.092,89 97,99 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
MANICA
58G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 61.059,75 60.584,24 99,22 % 14.244,22 14.128,77 99,19 % 351,95 351,95 100,00 % -- -- -- 1.686,41 1.517,01 89,96 % 77.342,33 76.581,98 99,02 %
SAUDE DE MANICA
58G000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 148.920,18 148.797,65 99,92 % 27.501,99 25.934,72 94,30 % 522,71 522,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 176.944,89 175.255,08 99,05 %
CHIMOIO
58G003641 INSTITUTO DE CIENCIAS DE 21.888,78 21.844,78 99,80 % 9.959,33 8.623,98 86,59 % 304,63 304,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.152,74 30.773,39 95,71 %
SAUDE DE MANICA
60G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.269,24 7.124,95 98,02 % 7.744,03 7.609,39 98,26 % 1.279,97 1.279,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.293,25 16.014,32 98,29 %
COMBATENTES DE MANICA
62G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 13.022,09 12.961,55 99,54 % 1.874,55 1.792,81 95,64 % 1.060,80 1.060,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.957,44 15.815,16 99,11 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE MANICA
62G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.841,63 9.792,42 99,50 % 493,88 444,49 90,00 % 198.830,00 198.830,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 209.165,51 209.066,91 99,95 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MANICA
62G020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.569,12 4.569,12 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % 132.215,55 132.215,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 137.034,67 137.034,67 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE

4
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Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACCAO SOCIAL DE BARUE


65G000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
MANICA
65G000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 12.778,56 12.778,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 20.410,58 11.363,50 55,67 % -- -- -- 33.189,14 24.142,06 72,74 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
MANICA
Total 1.165.618,30 1.149.653,19 98,63 % 318.913,28 287.251,53 90,07 % 373.352,22 373.349,22 100,00 % 27.145,66 17.429,36 64,21 % 2.233,52 2.006,03 89,81 % 1.887.262,98 1.829.689,33 96,95 %

5
Mapa III - 5 - 2 - H
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02H000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.483,73 3.469,48 99,59 % 381,92 381,92 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.880,65 3.866,40 99,63 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE SOFALA
02H000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 4.548,11 4.512,54 99,22 % 1.431,18 1.431,18 100,00 % 253,46 253,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.232,75 6.197,18 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
SOFALA
03H000141 GABINETE DO GOVERNADOR 14.583,58 14.258,96 97,77 % 14.289,93 14.289,93 100,00 % 118,72 118,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.992,24 28.667,62 98,88 %
DE SOFALA
05H000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 28.765,14 26.651,84 92,65 % 1.564,44 1.564,44 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.334,58 28.221,28 93,03 %
SOFALA
05H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.891,39 3.876,14 99,61 % 751,80 751,80 100,00 % 494,13 494,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.137,32 5.122,07 99,70 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE SOFALA
07H000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 79.336,32 79.138,97 99,75 % 10.576,05 10.576,05 100,00 % 1.885,57 1.885,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.797,94 91.600,59 99,79 %
SOFALA
07H000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 1.692,70 1.686,70 99,65 % 928,98 928,98 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.631,68 2.625,68 99,77 %
TRABALHO DE SOFALA
07H000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE 27.689,81 27.105,69 97,89 % 9.056,42 9.056,42 100,00 % 113,50 113,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.859,73 36.275,61 98,42 %
RECURSO - CENTRO
11H000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 33.349,81 33.349,81 100,00 % 10.265,54 10.265,54 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.620,35 43.620,35 100,00 %
PROVINCIAL DE SOFALA
11H000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 13.339,56 11.101,48 83,22 % 3.420,77 1.420,77 41,53 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 16.760,33 12.522,25 74,71 %
SOFALA
11H000341 TRIBUNAL FISCAL DA 15.658,33 15.566,23 99,41 % 7.301,56 7.301,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 22.959,89 22.867,79 99,60 %
PROVINCIA DE SOFALA
13H000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 76.240,40 76.240,40 100,00 % 11.641,44 11.641,44 100,00 % 432,85 432,85 100,00 % 419,74 419,74 100,00 % -- -- -- 88.734,43 88.734,43 100,00 %
DE SOFALA
13H000241 GABINETE PROVINCIAL DE 10.489,23 10.489,23 100,00 % 3.225,21 3.225,21 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 13.714,44 13.714,44 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO DE
SOFALA
13H000841 SUB-PROCURADORIA GERAL 15.796,45 15.796,45 100,00 % 6.846,92 6.846,92 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.653,37 22.653,37 100,00 %
DA REPUBLICA DE SOFALA
15H000141 CENTRO PROVINCIAL DE 556,34 500,71 90,00 % 3.056,17 3.056,17 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.622,51 3.566,88 98,46 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE SOFALA
17H000141 COMANDO PROVINCIAL DA 3.028,72 2.725,55 89,99 % 20.745,43 20.745,43 100,00 % 1.450,00 1.450,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.224,15 24.920,98 98,80 %
PRM DE SOFALA
21H000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 1.576,47 1.559,79 98,94 % 572,16 572,16 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.148,63 2.131,95 99,22 %
NACIONAL DE DESMINAGEM

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Mapa III - 5 - 2 - H
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

SOFALA
23H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 26.495,26 26.465,15 99,89 % 1.576,25 1.576,25 100,00 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.156,51 28.126,40 99,89 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE SOFALA
23H000241 ESTABELECIMENTO 66.320,83 66.239,05 99,88 % 25.813,71 25.813,71 100,00 % 219,59 219,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 92.354,13 92.272,35 99,91 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE SOFALA
23H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 7.165,80 7.152,30 99,81 % 831,99 831,99 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.002,78 7.989,28 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE SOFALA
25H000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 21.171,75 21.032,99 99,34 % 12.716,06 12.716,06 100,00 % 92,00 92,00 100,00 % 409,71 409,71 100,00 % -- -- -- 34.389,52 34.250,76 99,60 %
SOFALA
25H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 13.135,77 13.068,69 99,49 % 1.812,00 1.812,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 758,99 758,99 100,00 % -- -- -- 15.706,76 15.639,68 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE SOFALA
25H000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 8.888,32 8.874,51 99,84 % 355,61 355,61 100,00 % 3.140,36 3.140,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.384,29 12.370,48 99,89 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE SOFALA
25H001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 14.482,46 14.422,38 99,59 % 7.051,34 7.005,75 99,35 % 249,83 249,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.783,62 21.677,95 99,51 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E
AUTARQUICA DE SOFALA
25H003741 DIRECCAO REGIONAL CENTRO 3.659,46 3.642,32 99,53 % 505,99 505,99 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 1.799,96 90,00 % 6.180,46 5.963,27 96,49 %
DO INGC EM SOFALA
27H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 55.284,30 55.191,92 99,83 % 7.083,24 7.083,24 100,00 % 73,37 73,37 100,00 % 1.359,70 1.088,57 80,06 % -- -- -- 63.800,62 63.437,12 99,43 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
SOFALA
27H001341 DELEGAÇÃO REGIONAL DA 27.532,45 27.424,10 99,61 % 1.641,85 1.641,85 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 1.840,00 1.804,03 98,05 % -- -- -- 31.024,30 30.879,98 99,53 %
INSPECCAO GERAL DE
FINANCAS - CENTRO
27H001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 501,50 451,35 90,00 % 23.517,21 23.517,21 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.048,71 23.998,56 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
SOFALA
27H003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 11.640,01 11.588,72 99,56 % 2.318,07 2.318,07 100,00 % 293,32 293,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.251,40 14.200,11 99,64 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE SOFALA
27H003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.110,72 3.094,56 99,48 % 309,07 260,07 84,14 % 10,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 3.429,79 3.354,63 97,81 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE SOFALA
31H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 9.500,30 9.470,99 99,69 % 861,86 861,86 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.397,16 10.367,85 99,72 %

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Mapa III - 5 - 2 - H
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
SOFALA
31H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 11.410,11 11.306,69 99,09 % 1.930,73 1.930,73 100,00 % 209,96 209,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.550,80 13.447,38 99,24 %
INEFP DE SOFALA
31H000841 CENTRO DE MEDIACAO E 4.947,82 4.887,94 98,79 % 492,82 492,82 100,00 % 33,74 33,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.474,38 5.414,50 98,91 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
SOFALA
33H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 23.254,12 23.233,19 99,91 % 1.487,56 1.487,56 100,00 % 306,84 306,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.048,52 25.027,59 99,92 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
SOFALA
35H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 31.110,42 30.809,94 99,03 % 17.699,02 17.582,72 99,34 % 759,98 759,98 100,00 % -- -- -- 12.738,39 688,00 5,40 % 62.307,80 49.840,64 79,99 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE SOFALA
35H001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 3.556,16 3.524,91 99,12 % 657,93 657,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.214,09 4.182,84 99,26 %
ALGODAO DE SOFALA
35H002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 2.420,55 2.378,81 98,28 % 1.800,57 1.250,57 69,45 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.221,12 3.629,38 85,98 %
FOMENTO DE CAJU DE
37H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 12.617,33 12.537,51 99,37 % 2.540,03 2.322,51 91,44 % 160,64 160,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.318,00 15.020,66 98,06 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE SOFALA
37H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.050,07 2.050,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.050,07 2.050,07 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA PESCA
DE PEQUENA ESCALA DE
SOFALA
37H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 6.676,77 6.656,34 99,69 % 752,60 752,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.429,37 7.408,94 99,73 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE SOFALA
37H000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.306,95 4.272,70 99,20 % 698,61 698,61 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.010,56 4.976,31 99,32 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
SOFALA
37H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.575,87 1.430,43 90,77 % 63,34 63,34 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.639,21 1.493,77 91,13 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE SOFALA
39H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 12.940,22 12.877,91 99,52 % 13.859,04 13.135,24 94,78 % 21,69 21,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.820,94 26.034,84 97,07 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE SOFALA
41H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.376,25 9.273,31 98,90 % 2.402,95 2.402,95 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.804,20 11.701,26 99,13 %

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Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INDUSTRIA E COMERCIO DE
SOFALA
41H000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.859,54 4.726,06 97,25 % 3.550,80 3.053,61 86,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 400,00 360,00 90,00 % 8.810,34 8.139,67 92,39 %
UNICO DE SOFALA
41H000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 821,31 571,31 69,56 % 750,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.571,31 571,31 36,36 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SOFALA
43H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 20.569,49 20.415,60 99,25 % 8.865,19 8.264,96 93,23 % 106,41 106,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.541,09 28.786,97 97,45 %
CULTURA E TURISMO DE
SOFALA
43H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.559,66 5.453,82 98,10 % 823,67 823,67 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.388,33 6.282,49 98,34 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE SOFALA -
45H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.987,84 4.895,77 98,15 % 5.866,83 5.698,28 97,13 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.859,67 10.599,04 97,60 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE SOFALA
45H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 11.758,98 9.646,58 82,04 % 7.814,10 7.811,96 99,97 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.598,08 17.483,54 89,21 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
SOFALA
45H000741 CENTRO REGIONAL DO 6.295,45 6.272,74 99,64 % 342,45 342,45 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.642,89 6.620,18 99,66 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE SOFALA
45H001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.447,45 4.437,73 99,78 % 301,31 301,31 100,00 % 44,49 44,49 100,00 % 982,87 921,43 93,75 % -- -- -- 5.776,12 5.704,96 98,77 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE SOFALA
47H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 18.696,34 18.597,46 99,47 % 2.469,73 2.025,34 82,01 % 326,32 326,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.492,39 20.949,12 97,47 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
SOFALA
47H000741 ADMINISTRACAO REGIONAL 9.232,75 9.122,99 98,81 % 4.007,73 3.815,16 95,20 % 107,73 107,73 100,00 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 14.348,21 13.045,88 90,92 %
DAS AGUAS DO CENTRO
47H000841 DELEGAÇÃO DA 1.934,37 1.931,95 99,87 % 383,65 383,65 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.333,03 2.330,61 99,90 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
SOFALA
50H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 959.325,34 958.518,34 99,92 % 54.994,43 52.689,77 95,81 % 9.717,17 9.717,17 100,00 % 612,00 612,00 100,00 % -- -- -- 1.024.648,94 1.021.537,28 99,70 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE SOFALA
52H000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 12.914,74 6.480,22 50,18 % 10.867,26 7.357,06 67,70 % 229,92 229,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.011,93 14.067,20 58,58 %

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Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE SOFALA
52H000741 DELEGACAO DA 176.396,73 176.225,40 99,90 % 32.849,62 27.090,13 82,47 % 27.871,66 27.871,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 237.118,01 231.187,19 97,50 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
54H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.247,31 8.225,13 99,73 % 642,61 642,61 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.924,92 8.902,74 99,75 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
SOFALA
58H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 103.177,81 102.950,95 99,78 % 36.973,38 34.982,10 94,61 % 673,75 673,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 140.824,93 138.606,80 98,42 %
SAUDE DE SOFALA
58H000741 HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA 342.350,86 342.050,93 99,91 % 105.484,16 104.887,28 99,43 % 2.121,72 2.121,72 100,00 % 128,82 128,82 100,00 % 3.105,00 2.789,55 89,84 % 453.190,56 451.978,30 99,73 %

60H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.532,84 6.482,05 99,22 % 1.532,40 1.532,40 100,00 % 1.331,19 1.331,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.396,42 9.345,63 99,46 %
COMBATENTES DE SOFALA
62H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 17.235,39 17.161,54 99,57 % 5.033,41 1.487,41 29,55 % 578,27 578,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.847,07 19.227,22 84,16 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE SOFALA
62H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.978,89 9.933,51 99,55 % 1.526,24 1.526,24 100,00 % 175.595,48 174.381,78 99,31 % -- -- -- 350,00 0,00 0,00 % 187.450,61 185.841,53 99,14 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE SOFALA
62H030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 3.076,10 3.076,10 100,00 % -- -- -- 75.530,43 75.530,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 78.606,53 78.606,53 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CAIA
62H090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 2.699,78 2.699,78 100,00 % -- -- -- 57.261,81 57.261,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.961,58 59.961,58 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MACHANGA
65H000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 5.667,20 5.667,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.667,20 5.667,20 100,00 %
FAMILIAS - PROVINCIA DE
SOFALA
65H000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 1.832,44 1.832,44 100,00 % 0,00 0,00 -- 16.317,09 15.230,55 93,34 % -- -- -- 18.149,53 17.062,99 94,01 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
SOFALA
Total 2.460.256,62 2.441.264,69 99,23 % 523.746,74 499.680,97 95,41 % 367.838,10 366.614,40 99,67 % 22.828,92 21.373,84 93,63 % 19.593,39 5.637,50 28,77 % 3.394.263,76 3.334.571,40 98,24 %

5
Mapa III - 5 - 2 - I
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02I000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.030,95 2.970,95 98,02 % 679,91 679,91 100,00 % 66,15 66,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.777,01 3.717,01 98,41 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE INHAMBANE
02I000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 5.094,78 4.974,78 97,64 % 1.309,23 1.309,23 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.424,01 6.304,01 98,13 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
INHAMBANE
03I000141 GABINETE DO GOVERNADOR 16.286,42 15.686,41 96,32 % 23.192,18 23.192,18 100,00 % 286,59 286,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.765,19 39.165,18 98,49 %
DE INHAMBANE
05I000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 23.081,09 22.709,12 98,39 % 4.200,00 4.200,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 27.281,09 26.909,12 98,64 %
INHAMBANE
05I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.990,95 4.940,94 99,00 % 1.342,12 1.336,12 99,55 % 140,59 140,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.473,65 6.417,64 99,13 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE INHAMBANE
07I000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 65.828,05 65.585,55 99,63 % 13.415,06 13.415,06 100,00 % 725,85 725,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 79.968,96 79.726,46 99,70 %
INHAMBANE
11I000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 22.389,09 22.389,09 100,00 % 7.048,22 7.048,22 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 201,75 85,43 42,34 % -- -- -- 29.649,05 29.532,73 99,61 %
PROVINCIAL DE INHAMBANE
11I000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 2.375,55 2.366,42 99,62 % 992,89 992,89 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.373,44 3.364,31 99,73 %
INHAMBANE
13I000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 56.879,08 56.879,08 100,00 % 9.699,99 9.699,99 100,00 % 249,16 249,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.828,23 66.828,23 100,00 %
DE INHAMBANE
13I000241 GABINETE PROVINCIAL DE 9.103,37 9.103,37 100,00 % 3.999,96 3.999,96 100,00 % 153,90 153,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.257,23 13.257,23 100,00 %
COMBATE A CORRUPCAO DE
INHAMBANE
15I000141 CENTRO PROVINCIAL DE 586,53 526,53 89,77 % 2.303,04 2.050,94 89,05 % 7.463,80 7.463,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.353,37 10.041,27 96,99 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE INHAMBANE
17I000141 COMANDO PROVINCIAL DA 2.560,00 2.304,00 90,00 % 16.482,05 16.482,05 100,00 % 1.779,82 1.779,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.821,87 20.565,87 98,77 %
PRM DE INHAMBANE
23I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 27.313,75 27.253,75 99,78 % 916,69 916,69 100,00 % 89,06 89,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.319,49 28.259,49 99,79 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE INHAMBANE
23I000241 ESTABELECIMENTO 63.590,66 63.390,66 99,69 % 27.689,81 27.689,81 100,00 % 365,82 365,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.646,30 91.446,30 99,78 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE INHAMBANE
23I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 6.489,16 6.393,15 98,52 % 2.039,43 2.039,43 100,00 % 190,46 190,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.719,05 8.623,04 98,90 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE INHAMBANE

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Mapa III - 5 - 2 - I
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25I000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 19.268,69 18.908,69 98,13 % 26.721,98 26.721,98 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.010,67 45.650,67 99,22 %
INHAMBANE
25I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.122,38 9.946,38 98,26 % 1.835,97 1.835,97 100,00 % 73,13 73,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.031,48 11.855,48 98,54 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE INHAMBANE
25I000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 4.769,26 4.729,26 99,16 % 1.564,00 1.564,00 100,00 % 3.723,00 3.723,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.056,26 10.016,26 99,60 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE INHAMBANE
25I000441 DIRECCAO REGIONAL SUL DO 3.136,94 3.016,94 96,17 % 1.700,00 1.700,00 100,00 % 2.990,00 2.990,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.826,94 7.706,94 98,47 %
INGC SUL INHAMBANE
27I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 56.365,90 55.833,40 99,06 % 17.400,50 17.399,58 99,99 % 227,43 227,43 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 73.993,83 73.460,41 99,28 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
INHAMBANE
27I001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 388,58 349,72 90,00 % 19.032,16 19.032,16 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.440,74 19.401,88 99,80 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
INHAMBANE
27I003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 9.619,86 9.499,86 98,75 % 2.720,00 2.720,00 100,00 % 364,49 364,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.704,35 12.584,35 99,06 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE INHAMBANE
27I003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.504,72 3.364,72 96,01 % 2.720,00 2.720,00 100,00 % 140,00 140,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.364,72 6.224,72 97,80 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE INHAMBANE
31I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 4.521,02 4.445,00 98,32 % 1.359,93 1.359,93 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.880,95 5.804,93 98,71 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
INHAMBANE
31I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.241,50 6.195,91 99,27 % 3.082,20 1.433,06 46,49 % 145,49 145,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.469,19 7.774,47 82,10 %
INEFP DE INHAMBANE
31I000841 CENTRO DE MEDIACAO E 2.526,29 2.467,69 97,68 % 679,98 679,98 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.221,27 3.162,67 98,18 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
INHAMBANE
33I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 19.919,04 18.431,70 92,53 % 11.593,49 6.638,20 57,26 % 187,36 187,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.699,89 25.257,26 79,68 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
INHAMBANE
35I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 23.696,97 23.604,97 99,61 % 9.972,95 9.720,31 97,47 % 208,92 208,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.878,84 33.534,21 98,98 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE INHAMBANE
35I002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.943,37 5.867,37 98,72 % 2.056,20 1.956,20 95,14 % 60,17 60,17 100,00 % -- -- -- 200,00 180,00 90,00 % 8.259,74 8.063,74 97,63 %
FOMENTO DE CAJU DE

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Mapa III - 5 - 2 - I
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

INHAMBANE
37I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 7.896,37 7.792,37 98,68 % 2.810,09 2.810,09 100,00 % 48,71 48,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.755,17 10.651,17 99,03 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE INHAMBANE
37I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 310,44 310,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 310,44 310,44 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA
DE INHAMBANE
37I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 2.206,30 2.182,30 98,91 % 680,00 680,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.886,30 2.862,30 99,17 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE INHAMBANE
37I000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.430,33 3.354,33 97,78 % 748,00 748,00 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.188,33 4.112,33 98,19 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA DE
INHAMBANE
39I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.177,58 7.097,58 98,89 % 1.874,91 1.874,91 100,00 % 82,68 82,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.135,17 9.055,17 99,12 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE INHAMBANE
41I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.128,20 6.020,20 98,24 % 3.399,99 3.399,99 100,00 % 74,83 74,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.603,03 9.495,03 98,88 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
INHAMBANE
41I000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 4.360,10 4.280,10 98,17 % 2.043,70 1.505,80 73,68 % 13,45 13,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.417,26 5.799,36 90,37 %
UNICO DE INHAMBANE
41I000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.270,79 7.167,74 98,58 % 1.269,83 1.269,81 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.550,62 8.447,54 98,79 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHAMBANE
43I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 14.191,87 14.038,27 98,92 % 12.014,04 12.014,04 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.230,91 26.077,31 99,41 %
CULTURA E TURISMO DE
INHAMBANE
45I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.922,76 4.847,33 98,47 % 1.631,08 1.510,46 92,60 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.558,83 6.362,79 97,01 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE
INHAMBANE
45I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 6.251,69 6.111,29 97,75 % 2.341,02 2.337,85 99,86 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.602,71 8.459,14 98,33 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
INHAMBANE
45I001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.614,05 3.586,05 99,23 % 679,95 679,95 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.299,01 4.271,01 99,35 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE
INHAMBANE
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Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45I001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.130,08 3.110,08 99,36 % 561,99 561,99 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.697,07 3.677,07 99,46 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE INHAMBANE
47I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 11.241,32 11.121,31 98,93 % 2.635,83 2.582,14 97,96 % 142,58 142,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.019,72 13.846,02 98,76 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
INHAMBANE
47I000841 DELEGAÇÃO DA 553,93 537,93 97,11 % 371,88 371,88 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 935,82 919,82 98,29 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
INHAMBANE
50I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 36.845,32 36.405,32 98,81 % 11.510,34 11.510,34 100,00 % 270,75 270,75 100,00 % -- -- -- 277,50 239,66 86,37 % 48.903,91 48.426,07 99,02 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE INHAMBANE
52I000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 17.831,45 11.882,69 66,64 % 5.429,14 5.429,14 100,00 % 769,27 769,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.029,85 18.081,09 75,24 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE
52I000641 DELEGAÇÃO DA 44.925,08 44.645,08 99,38 % 7.938,34 7.928,57 99,88 % 2.514,07 2.514,07 100,00 % -- -- -- 2.285,23 2.284,01 99,95 % 57.662,72 57.371,72 99,50 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52I000741 DELEGAÇÃO DA 83.054,68 82.694,68 99,57 % 22.704,63 15.315,21 67,45 % 11.811,03 11.811,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.570,33 109.820,91 93,41 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52I000841 ESCOLA SUPERIOR DE 1.507,38 1.355,38 89,92 % 9.980,43 9.980,43 100,00 % 6.944,00 6.944,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.431,81 18.279,81 99,18 %
DESENVOLVIMENTO RURAL
VILANKULO
52I000941 ESCOLA SUPERIOR DE 1.285,46 1.133,46 88,18 % 3.824,65 3.824,65 100,00 % 8.114,00 8.114,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.224,11 13.072,11 98,85 %
HOTELARIA E TURISMO
INHAMBANE
54I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.464,29 6.356,29 98,33 % 1.495,52 1.495,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.959,81 7.851,81 98,64 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
INHAMBANE
58I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 76.495,94 76.135,84 99,53 % 66.711,48 66.332,02 99,43 % 685,89 685,89 100,00 % -- -- -- 2.250,00 2.249,49 99,98 % 146.143,31 145.403,25 99,49 %
SAUDE DE INHAMBANE
58I000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE 105.143,44 104.903,44 99,77 % 24.968,16 24.968,12 100,00 % 455,93 455,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 130.567,53 130.327,48 99,82 %
INHAMBANE
60I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 3.735,76 3.659,76 97,97 % 1.507,87 1.507,87 100,00 % 311,08 311,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.554,71 5.478,71 98,63 %
COMBATENTES DE
62I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.289,34 8.169,34 98,55 % 1.292,00 1.292,00 100,00 % 322,83 322,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.904,17 9.784,17 98,79 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE INHAMBANE

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Mapa III - 5 - 2 - I
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

62I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.121,20 10.049,20 99,29 % 611,51 611,51 100,00 % 108.176,19 108.176,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 118.908,91 118.836,91 99,94 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE INHAMBANE
62I100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 6.898,08 6.898,08 100,00 % 611,70 611,70 100,00 % 103.951,25 103.951,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 111.461,03 111.461,03 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MAXIXE
62I130741 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.463,76 4.463,76 100,00 % 611,43 611,43 100,00 % 97.683,68 97.683,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 102.758,87 102.758,87 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE
VILANCULOS
65I000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - PROVINCIA DE
INHAMBANE
65I000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 16.822,61 15.589,40 92,67 % -- -- -- 16.822,61 15.589,40 92,67 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
INHAMBANE
Total 969.370,92 954.445,03 98,46 % 410.009,43 394.299,27 96,17 % 362.173,42 362.173,42 100,00 % 17.024,36 15.674,83 92,07 % 5.012,73 4.953,16 98,81 % 1.763.590,86 1.731.545,70 98,18 %

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Mapa III - 5 - 2 - J
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02J000341 GABINETE PROVINCIAL DE 2.755,15 2.743,78 99,59 % 1.267,65 1.267,65 100,00 % 30,42 30,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.053,22 4.041,85 99,72 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE GAZA
02J000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.345,90 6.298,77 99,26 % 1.849,88 1.849,88 100,00 % 49,50 49,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.245,28 8.198,15 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
GAZA
03J000141 GABINETE DO GOVERNADOR 13.303,26 12.963,10 97,44 % 20.590,26 20.590,26 100,00 % 250,59 250,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.144,10 33.803,94 99,00 %
DE GAZA
05J000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 23.012,83 23.012,83 100,00 % 5.657,25 5.657,25 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.675,08 28.675,08 100,00 %
GAZA
05J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.330,29 4.304,12 99,40 % 1.119,88 1.119,88 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.470,17 5.444,00 99,52 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DE GAZA
07J000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 57.417,12 57.417,12 100,00 % 10.159,37 10.159,37 100,00 % 387,60 387,60 100,00 % -- -- -- 373,49 336,14 90,00 % 68.337,58 68.300,23 99,95 %
GAZA
11J000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 16.290,45 16.290,45 100,00 % 12.540,19 12.540,19 100,00 % 523,48 523,48 100,00 % 245,30 245,30 100,00 % -- -- -- 29.599,41 29.599,41 100,00 %
PROVINCIAL DE GAZA
13J000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 49.834,52 49.834,52 100,00 % 11.383,95 11.383,95 100,00 % 176,62 176,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.395,09 61.395,09 100,00 %
DE GAZA
15J000141 CENTRO PROVINCIAL DE 1.580,63 1.509,21 95,48 % 1.490,59 1.411,78 94,71 % 2.809,55 2.809,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.880,77 5.730,53 97,45 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE GAZA
17J000141 COMANDO PROVINCIAL DA 1.370,29 1.232,55 89,95 % 20.249,24 20.249,24 100,00 % 736,23 707,73 96,13 % -- -- -- 550,00 495,00 90,00 % 22.905,76 22.684,52 99,03 %
PRM DE GAZA
23J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 26.299,07 26.228,08 99,73 % 3.005,04 3.005,04 100,00 % 121,98 121,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.426,08 29.355,09 99,76 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE GAZA
23J000241 ESTABELECIMENTO 47.667,90 47.625,48 99,91 % 27.086,69 27.076,89 99,96 % 17.055,90 17.033,40 99,87 % -- -- -- -- -- -- 91.810,49 91.735,77 99,92 %
PENITENCIARIO PROVINCIAL
DE GAZA
23J000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 8.372,63 8.348,52 99,71 % 1.755,13 1.755,13 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.132,76 10.108,65 99,76 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE GAZA
23J000941 ESTABELECIMENTO 42.300,33 42.276,01 99,94 % 28.315,05 28.315,05 100,00 % 8.075,00 8.075,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 78.690,38 78.666,06 99,97 %
PENITENCIARIO REGIONAL
SUL - MABALANE
25J000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 14.657,40 14.561,75 99,35 % 8.859,31 8.859,31 100,00 % 57,50 57,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.574,21 23.478,56 99,59 %
GAZA

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Mapa III - 5 - 2 - J
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.615,93 8.571,96 99,49 % 1.353,62 1.353,62 100,00 % 242,76 242,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.212,31 10.168,34 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE GAZA
25J000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 3.699,11 3.662,12 99,00 % 2.228,71 2.228,71 100,00 % 7.552,86 7.552,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.480,67 13.443,68 99,73 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE GAZA
27J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 36.915,87 36.915,87 100,00 % 9.818,28 9.818,28 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 46.734,16 46.734,16 100,00 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
GAZA
27J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 341,95 307,75 90,00 % 14.406,60 14.406,60 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.773,55 14.739,35 99,77 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
GAZA
27J003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 8.601,77 8.565,38 99,58 % 1.274,25 1.274,25 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.876,02 9.839,63 99,63 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE GAZA
27J003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19,04 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19,04 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE GAZA
31J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 4.812,21 4.770,65 99,14 % 772,15 772,15 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.614,36 5.572,80 99,26 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE GAZA
31J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.596,25 4.559,85 99,21 % 1.981,24 931,24 47,00 % 33,11 33,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.610,60 5.524,20 83,57 %
INEFP DE GAZA
31J000841 CENTRO DE MEDIACAO E 1.157,17 1.074,44 92,85 % 541,49 541,49 100,00 % 48,10 48,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.746,76 1.664,03 95,26 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
GAZA
31J001041 DELEGACAO PROVINCIAL DA 721,15 721,15 100,00 % 189,99 189,99 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 911,14 911,14 100,00 %
INSPECCAO GERAL DO
TRABALHO
33J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 19.526,93 18.963,89 97,12 % 12.702,73 10.000,93 78,73 % 45,49 45,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.275,15 29.010,31 89,88 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
GAZA
33J000241 CENTRO DE 3.549,05 3.523,02 99,27 % 566,66 566,66 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.130,71 4.104,68 99,37 %
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL ZONAS
COSTEIRAS EM GAZA
35J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 29.625,04 29.537,26 99,70 % 9.303,65 9.303,65 100,00 % 1.428,81 1.428,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 40.357,50 40.269,72 99,78 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE GAZA

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Mapa III - 5 - 2 - J
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

35J001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.415,71 1.386,03 97,90 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.415,71 1.386,03 97,90 %
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
35J002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 3.339,43 3.321,53 99,46 % 807,05 807,05 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.146,48 4.128,58 99,57 %
FOMENTO DE CAJU DE GAZA
35J002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA 54.905,64 54.835,33 99,87 % 2.614,49 2.614,49 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.630,13 57.559,82 99,88 %
SUL DO IIAM DE
GAZA/CHOKWE
37J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 2.977,92 2.937,38 98,64 % 1.694,46 1.694,46 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.687,38 4.646,84 99,14 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE GAZA
37J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 1.313,32 1.292,31 98,40 % 1.352,79 1.352,79 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.671,11 2.650,10 99,21 %
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA
37J000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.813,70 2.787,31 99,06 % 1.083,50 1.083,50 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.902,20 3.875,81 99,32 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
GAZA
37J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 124,01 100,00 80,64 % 529,70 447,63 84,51 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 653,71 547,63 83,77 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE GAZA - UGB
39J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.078,83 6.023,14 99,08 % 1.839,22 1.339,22 72,81 % 232,70 232,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.150,75 7.595,06 93,18 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE GAZA
41J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 5.571,33 5.524,31 99,16 % 2.218,36 2.218,36 100,00 % 44,92 44,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.834,60 7.787,58 99,40 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
GAZA
41J000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 3.545,59 3.531,26 99,60 % 1.347,52 1.342,53 99,63 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.893,11 4.873,79 99,61 %
UNICO DE GAZA
41J000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 3.747,30 2.910,01 77,66 % 3.056,82 1.569,87 51,36 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.804,12 4.479,88 65,84 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GAZA
43J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 12.159,53 12.089,06 99,42 % 16.770,57 16.770,57 100,00 % 295,31 295,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.225,41 29.154,94 99,76 %
CULTURA E TURISMO DE GAZA
43J000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.405,63 5.405,63 100,00 % 1.505,47 1.505,47 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.916,10 6.916,10 100,00 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE GAZA - ARPAC
45J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 3.982,14 3.917,60 98,38 % 5.885,20 5.485,20 93,20 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.907,34 9.442,80 95,31 %
TRANSPORTES E

3
Mapa III - 5 - 2 - J
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

COMUNICACOES DE GAZA
45J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 3.551,44 3.544,79 99,81 % 1.957,14 1.957,14 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.523,58 5.516,93 99,88 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
GAZA
45J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 2.306,09 2.284,19 99,05 % 340,58 340,58 100,00 % 74,79 74,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.721,46 2.699,56 99,20 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE GAZA
45J001641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.770,06 4.745,57 99,49 % 856,15 856,15 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.641,21 5.616,72 99,57 %
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE GAZA
47J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 11.253,33 11.176,50 99,32 % 3.326,54 3.113,19 93,59 % 101,00 101,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.680,86 14.390,69 98,02 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
47J000841 DELEGAÇÃO DA 732,86 722,83 98,63 % 375,84 375,84 100,00 % 43,57 43,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.152,27 1.142,24 99,13 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
GAZA
50J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 450.982,30 450.982,30 100,00 % 17.365,51 7.090,91 40,83 % 732,47 732,47 100,00 % 0,00 0,00 -- 4.270,95 2.195,97 51,42 % 473.351,23 461.001,65 97,39 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE GAZA
52J000241 CENTRO REGIONAL DE 53,25 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 53,25 0,00 0,00 %
CIENCIA E TECNOLOGIA - SUL
52J000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 20.594,62 14.132,27 68,62 % 8.670,11 5.580,51 64,36 % 120,56 120,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.385,30 19.833,34 67,49 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE GAZA
52J000741 INSTITUTO SUPERIOR 73.857,19 73.857,19 100,00 % 4.801,47 4.801,47 100,00 % 2.353,29 2.353,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 81.011,95 81.011,95 100,00 %
POLITECNICO DE GAZA
52J000841 DELEGAÇÃO DA 74.932,05 74.932,05 100,00 % 10.562,51 10.562,42 100,00 % 1.634,16 1.634,16 100,00 % -- -- -- 6.506,41 6.096,67 93,70 % 93.635,13 93.225,29 99,56 %
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
52J000941 ESCOLA SUPERIOR DE 211,19 185,59 87,88 % 3.790,17 3.790,17 100,00 % 4.025,00 4.025,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.026,36 8.000,76 99,68 %
NEGOCIOS E
EMPREENDEDORISMO DE
CHIBUTO
54J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.181,32 6.122,97 99,06 % 2.592,81 2.592,81 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.884,12 8.825,77 99,34 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
GAZA
58J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 66.328,70 66.328,70 100,00 % 18.794,27 18.329,60 97,53 % 140,00 140,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.262,97 84.798,30 99,46 %
SAUDE DE GAZA
58J000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI- 90.701,51 90.701,51 100,00 % 32.639,49 32.639,36 100,00 % 778,18 778,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 124.119,17 124.119,05 100,00 %

4
Mapa III - 5 - 2 - J
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

XAI
60J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 4.330,76 4.267,00 98,53 % 985,32 985,32 100,00 % 325,79 311,05 95,48 % 19,06 0,00 0,00 % -- -- -- 5.660,93 5.563,37 98,28 %
COMBATENTES DE GAZA
62J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 10.638,39 10.564,55 99,31 % 3.521,17 3.521,17 100,00 % 170,00 170,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.329,57 14.255,73 99,48 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE GAZA
62J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.904,20 6.894,44 99,86 % 1.248,28 1.248,28 100,00 % 166.353,69 166.353,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 174.506,17 174.496,41 99,99 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE GAZA
62J030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 5.032,61 5.032,61 100,00 % 830,41 830,41 100,00 % 98.494,11 98.494,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.357,13 104.357,13 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CHIBUTO
62J040141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 2.515,60 2.515,60 100,00 % 330,50 330,50 100,00 % 63.922,11 63.922,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.768,21 66.768,21 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE
CHICUALACUALA
62J060141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO 4.585,79 4.585,79 100,00 % 492,47 492,47 100,00 % 115.299,16 115.299,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 120.377,42 120.377,42 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CHOKWE
65J000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 1.695,43 1.695,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.695,43 1.695,43 100,00 %
FAMILIAS - PROVINCIA DE
GAZA
65J000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 5.356,29 4.288,26 80,06 % -- -- -- 12.356,29 11.288,26 91,36 %
CORRENTES - PROVINCIA DE
GAZA
Total 1.385.562,59 1.375.456,98 99,27 % 371.654,72 351.297,87 94,52 % 496.881,73 496.815,99 99,99 % 5.620,65 4.533,56 80,66 % 11.700,85 9.123,78 77,98 % 2.271.420,54 2.237.228,18 98,49 %

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Mapa III - 5 - 2 - K
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02K000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.982,05 3.979,32 99,93 % 1.485,63 1.485,63 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.487,68 5.484,95 99,95 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MAPUTO
PROVINCIA - UGB
02K000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.855,05 7.840,55 99,82 % 1.264,58 1.264,58 100,00 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.154,62 9.140,12 99,84 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE
MAPUTO PROVINCIA
03K000141 GABINETE DO GOVERNADOR 18.975,90 18.633,47 98,20 % 22.506,76 22.506,76 100,00 % 103,50 103,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.586,15 41.243,73 99,18 %
DE MAPUTO PROVINCIA
05K000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE 22.962,74 22.942,82 99,91 % 5.531,87 5.531,83 100,00 % 141,66 141,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.636,27 28.616,31 99,93 %
MAPUTO PROVINCIA
05K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.594,58 5.390,19 96,35 % 1.717,13 1.706,97 99,41 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.316,71 7.102,16 97,07 %
SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
DA PROVINCIA DE MAPUTO
07K000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 123.736,66 123.206,38 99,57 % 26.370,33 26.370,33 100,00 % 2.223,61 2.223,61 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % 154.330,59 153.800,31 99,66 %
MAPUTO PROVINCIA
07K000341 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
TRABALHO DE MAPUTO
PROVINCIA
11K000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 28.805,61 28.212,27 97,94 % 12.885,90 12.885,90 100,00 % 54,31 54,31 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 41.745,82 41.152,48 98,58 %
PROVINCIAL DE MAPUTO
11K000341 TRIBUNAL FISCAL DA 22.530,79 22.530,49 100,00 % 6.218,56 6.218,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 543,75 534,75 98,34 % -- -- -- 29.293,10 29.283,79 99,97 %
PROVINCIA DE MAPUTO
13K000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 70.425,53 70.425,53 100,00 % 11.539,30 11.539,30 100,00 % 185,37 185,37 100,00 % 302,20 241,00 79,75 % -- -- -- 82.452,39 82.391,19 99,93 %
DE MAPUTO PROVINCIA
15K000141 CENTRO PROVINCIAL DE 2.269,85 2.269,77 100,00 % 3.531,31 3.131,31 88,67 % 5.781,16 5.306,81 91,79 % -- -- -- -- -- -- 11.582,31 10.707,88 92,45 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MAPUTO
PROVINCIA
15K000441 ESCOLA DE SARGENTOS DAS 915,40 772,98 84,44 % 9.114,97 9.114,97 100,00 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.080,37 9.937,95 98,59 %
FORCAS ARMADAS "GENERAL
DO EXERCITO ALBERTO
JOAQUIM CHIPANDE"
17K000141 COMANDO PROVINCIAL DA 3.548,75 3.547,75 99,97 % 20.179,48 20.179,48 100,00 % 3.049,60 2.905,30 95,27 % -- -- -- -- -- -- 26.777,83 26.632,53 99,46 %
PRM DE MAPUTO
17K001041 ESCOLA PRATICA DA PRM - 361,36 361,36 100,00 % 4.726,14 4.726,14 100,00 % 120,00 120,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.207,50 5.207,50 100,00 %
MATALANE
23K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 64.686,67 64.685,79 100,00 % 1.726,20 1.726,20 100,00 % 122,48 122,48 100,00 % 375,75 273,78 72,86 % -- -- -- 66.911,09 66.808,25 99,85 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E

1
Mapa III - 5 - 2 - K
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

RELIGIOSOS DE MAPUTO
PROVINCIA
23K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 19.245,72 19.178,49 99,65 % 4.470,99 4.470,99 100,00 % 115,00 115,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.831,71 23.764,49 99,72 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE MAPUTO
PROVINCIA
23K080741 ESTABELECIMENTO 27.524,25 27.524,25 100,00 % 15.073,78 15.073,78 100,00 % 325,00 325,00 100,00 % 284,34 284,34 100,00 % -- -- -- 43.207,36 43.207,36 100,00 %
PENITENCIÁRIO ESPECIAL DE
RECUPERACAO JUVENIL DE
BOANE
25K000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 23.406,94 23.406,94 100,00 % 24.387,30 24.387,30 100,00 % 115,00 115,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.909,24 47.909,24 100,00 %
MAPUTO PROVINCIA
25K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 25.373,34 24.949,46 98,33 % 7.037,83 7.037,83 100,00 % 125,70 125,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.536,86 32.112,98 98,70 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE MAPUTO PROVINCIA
25K000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 5.867,79 5.807,88 98,98 % 1.300,20 1.300,20 100,00 % 3.316,65 3.316,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.484,64 10.424,73 99,43 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE MAPUTO
PROVINCIA
25K001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 25.187,18 24.721,08 98,15 % 11.093,96 8.476,16 76,40 % 128,30 128,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.409,44 33.325,54 91,53 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E
AUTARQUICA DA PROVINCIA
DE MAPUTO
27K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 81.917,96 81.670,90 99,70 % 18.660,32 18.660,32 100,00 % 619,84 619,84 100,00 % 2.238,99 1.923,44 85,91 % -- -- -- 103.437,11 102.874,50 99,46 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
MAPUTO PROVINCIA - UGB
27K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 235,77 235,76 100,00 % 21.951,31 21.951,31 100,00 % 100,00 100,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.287,08 22.287,07 100,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
MAPUTO PROVINCIA
27K003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 13.300,89 13.300,80 100,00 % 1.466,90 1.466,90 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 14.767,78 14.767,69 100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE MAPUTO
PROVINCIA
27K003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
CENTRO DE PROMOCAO DE
INVESTIMENTO DE MAPUTO -
PROVINCIA
31K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 8.962,10 8.946,40 99,82 % 2.635,23 2.635,23 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.617,33 11.601,63 99,86 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO PROVINCIA

2
Mapa III - 5 - 2 - K
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

31K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.629,06 6.629,06 100,00 % 1.775,53 1.775,53 100,00 % 86,00 86,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.490,59 8.490,59 100,00 %
INEFP DE MAPUTO PROVINCIA
31K000841 CENTRO DE MEDIACAO E 3.065,33 3.051,80 99,56 % 1.381,36 1.381,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.446,69 4.433,16 99,70 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
MAPUTO PROVINCIA
33K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 25.669,54 24.666,49 96,09 % 15.698,80 11.112,83 70,79 % 129,95 129,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.498,28 35.909,27 86,53 %
TERRA, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
MAPUTO PROVINCIA
35K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 40.384,11 39.697,72 98,30 % 10.183,88 8.346,94 81,96 % 580,58 580,58 100,00 % -- -- -- 1.181,92 1.063,00 89,94 % 52.330,49 49.688,24 94,95 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE MAPUTO
PROVINCIA
35K002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 4.404,18 4.265,90 96,86 % 1.360,92 1.278,35 93,93 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.845,10 5.624,24 96,22 %
FOMENTO DE CAJU DE
MAPUTO PROVINCIA
37K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.909,45 11.907,87 99,99 % 6.366,62 6.365,51 99,98 % 220,00 220,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.496,07 18.493,38 99,99 %
MAR, AGUAS INTERIORES E
PESCAS DE MAPUTO
37K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 5.664,09 5.521,06 97,47 % 906,73 906,73 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.570,82 6.427,79 97,82 %
NACIONAL DE INSPECCAO DO
PESCADO DE MAPUTO
PROVINCIA
37K000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 3.629,97 3.627,18 99,92 % 1.325,01 1.325,01 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.964,99 4.962,20 99,94 %
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACAO PESQUEIRA EM
MAPUTO - UGB
37K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.631,72 1.631,72 100,00 % 1.127,21 1.127,21 100,00 % 232,63 232,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.991,57 2.991,57 100,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE
PESCAS DE MAPUTO
39K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.839,15 7.827,58 99,85 % 4.080,37 4.050,45 99,27 % 109,43 109,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.028,94 11.987,45 99,66 %
RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE MAPUTO
41K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 9.791,71 9.525,06 97,28 % 5.803,87 5.803,87 100,00 % 153,57 153,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.749,14 15.482,50 98,31 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAPUTO PROVINCIA
41K000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 5.724,77 5.030,13 87,87 % 7.461,67 3.526,60 47,26 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.196,44 8.566,73 64,92 %
UNICO DE MAPUTO PROVINCIA
- UGB
41K000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 7.048,95 6.996,05 99,25 % 2.788,40 2.690,55 96,49 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.842,35 9.691,61 98,47 %
INSPECCAO NACIONAL DE

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Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO PROVINCIA
43K000041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 8.082,38 8.078,72 99,95 % 1.697,54 1.697,54 100,00 % 59,96 59,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.839,88 9.836,22 99,96 %
INVESTIGACAO SOCIO-
CULTURAL DE MAPUTO
PROVINCIA - ARPAC
43K000641 DIRECCAO PROVINCIAL DA 14.657,66 14.442,43 98,53 % 6.908,73 6.908,73 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.596,38 21.381,16 99,00 %
CULTURA E TURISMO DE
MAPUTO
45K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.431,24 7.590,18 90,02 % 5.073,73 4.954,00 97,64 % 84,55 84,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.589,51 12.628,73 92,93 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MAPUTO
PROVINCIA
45K000641 ADMINISTRACAO MARITIMA DE 6.370,03 6.368,49 99,98 % 4.877,99 4.870,68 99,85 % 84,00 84,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.332,02 11.323,17 99,92 %
MAPUTO
45K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.208,69 4.773,71 91,65 % 1.101,80 1.101,80 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.325,49 5.890,51 93,12 %
INSTITUTO NACIONAL DE
VIACAO DE MAPUTO
PROVINCIA
47K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS 10.636,13 10.629,32 99,94 % 4.965,11 4.964,51 99,99 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.606,24 15.598,83 99,95 %
OBRAS PUBLICAS, HABITACAO
E RECURSOS HÍDRICOSDE
MAPUTO PROVINCIA
47K000841 DELEGAÇÃO DA 1.735,51 1.735,51 100,00 % 1.272,96 1.272,96 100,00 % 68,77 68,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.077,24 3.077,24 100,00 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO PROVINCIA
50K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 39.997,11 39.981,93 99,96 % 14.021,62 12.653,83 90,25 % 400,20 400,20 100,00 % 0,00 0,00 -- 225,00 181,82 80,81 % 54.643,93 53.217,79 97,39 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE MAPUTO PROVINCIA
52K000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE 20.469,08 13.933,18 68,07 % 12.017,79 12.017,79 100,00 % 271,28 271,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.758,15 26.222,25 80,05 %
CIENCIA E TECNOLOGIA,
ENSINO SUPERIOR E TECNICO
E PROFISSIONAL DE MAPUTO
PROVINCIA
54K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.616,53 6.052,13 91,47 % 2.674,25 2.674,25 100,00 % 72,00 72,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.362,78 8.798,38 93,97 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
MAPUTO PROVINCIA
58K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 51.245,39 50.724,62 98,98 % 16.744,66 16.738,11 99,96 % 108,89 108,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 68.098,94 67.571,62 99,23 %
SAUDE DE MAPUTO
58K002041 HOSPITAL GERAL DA 47.608,68 47.494,33 99,76 % 15.817,60 15.051,51 95,16 % 592,91 592,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.019,19 63.138,75 98,62 %

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Mapa III - 5 - 2 - K
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

58K013241 HOSPITAL PROVINCIAL DA 111.235,91 110.796,68 99,61 % 40.385,18 33.443,04 82,81 % 307,59 307,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 151.928,69 144.547,31 95,14 %
MATOLA
60K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.257,92 5.255,83 99,96 % 1.893,53 1.893,53 100,00 % 3.439,61 3.424,61 99,56 % -- -- -- -- -- -- 10.591,06 10.573,97 99,84 %
COMBATENTES DE MAPUTO
PROVINCIA
62K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 11.899,81 11.899,81 100,00 % 2.822,04 2.822,04 100,00 % 153,80 153,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.875,64 14.875,64 100,00 %
GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO
SOCIAL DE MAPUTO
62K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 14.594,65 14.456,22 99,05 % 1.929,15 1.929,15 100,00 % 148.572,92 148.572,92 100,00 % 761,62 540,75 71,00 % -- -- -- 165.858,34 165.499,05 99,78 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
65K000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - MAPUTO
PROVINCIA
65K000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.588,73 7.514,93 99,03 % -- -- -- 7.588,73 7.514,93 99,03 %
CORRENTES - MAPUTO
PROVINCIA
Total 1.105.111,58 1.089.131,35 98,55 % 431.339,99 408.532,37 94,71 % 172.640,82 172.007,17 99,63 % 12.095,38 11.312,99 93,53 % 3.406,92 3.244,81 95,24 % 1.724.594,69 1.684.228,69 97,66 %

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Mapa III - 5 - 2 - L
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Cidade
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02L000341 GABINETE PROVINCIAL DE 3.430,05 3.406,25 99,31 % 982,97 982,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.413,03 4.389,23 99,46 %
PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MAPUTO CIDADE
03L000141 GABINETE DO GOVERNADOR 11.537,16 11.425,96 99,04 % 11.584,50 11.584,50 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.131,66 23.020,46 99,52 %
DE MAPUTO CIDADE
07L000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE 126.236,98 125.329,63 99,28 % 20.164,68 20.164,68 100,00 % 3.830,71 3.830,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 150.232,37 149.325,02 99,40 %
MAPUTO CIDADE
07L000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO 18.564,37 18.358,78 98,89 % 2.213,92 2.213,92 100,00 % 447,75 447,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.226,04 21.020,45 99,03 %
TRABALHO DE MAPUTO
07L000341 TRIBUNAL JUDICIAL DE 24.267,01 23.558,46 97,08 % 3.780,79 3.780,79 100,00 % 571,07 571,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.618,87 27.910,31 97,52 %
MENORES DE MAPUTO CIDADE
07L000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE 56.057,51 54.997,59 98,11 % 4.927,07 4.927,07 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.004,58 59.944,66 98,26 %
RECURSO - SUL
07L000541 TRIBUNAL DA POLICIA DE 16.515,83 16.310,83 98,76 % 2.846,75 2.846,75 100,00 % 107,00 107,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.469,57 19.264,57 98,95 %
MAPUTO CIDADE
11L000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE 22.228,29 22.047,91 99,19 % 10.427,53 9.245,56 88,66 % 49,70 49,70 100,00 % 124,30 0,00 0,00 % -- -- -- 32.829,81 31.343,17 95,47 %
MAPUTO CIDADE
11L000341 TRIBUNAL FISCAL DA CIDADE 22.724,78 22.615,97 99,52 % 4.617,80 4.617,80 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.347,58 27.238,77 99,60 %
DE MAPUTO
11L000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA 30.323,38 29.497,91 97,28 % 11.607,76 11.607,76 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 124,30 87,99 70,79 % -- -- -- 42.065,44 41.203,67 97,95 %
CIDADE DE MAPUTO
13L000141 PROCURADORIA PROVINCIAL 106.439,75 106.421,66 99,98 % 14.651,68 14.651,68 100,00 % 92,83 92,83 100,00 % 1.583,46 1.582,97 99,97 % -- -- -- 122.767,73 122.749,15 99,98 %
DE MAPUTO CIDADE
13L000841 SUB-PROCURADORIA GERAL 29.133,03 28.940,61 99,34 % 6.250,93 6.250,93 100,00 % 29,32 29,32 100,00 % 1.618,27 1.368,93 84,59 % -- -- -- 37.031,54 36.589,79 98,81 %
DA REPUBLICA DE CIDADE DE
MAPUTO
15L000141 CENTRO PROVINCIAL DE 199,57 179,61 90,00 % 1.378,59 1.378,59 100,00 % 6.146,06 6.146,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.724,22 7.704,26 99,74 %
RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MAPUTO
CIDADE
17L000141 COMANDO PROVINCIAL DA 3.751,75 3.363,06 89,64 % 47.046,39 47.046,39 100,00 % 1.870,92 1.870,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.669,05 52.280,37 99,26 %
PRM DA CIDADE DE MAPUTO
23L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 60.731,42 60.657,19 99,88 % 2.591,13 2.591,13 100,00 % 317,48 317,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 63.640,03 63.565,80 99,88 %
JUSTICA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO
CIDADE
23L000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 11.406,32 11.294,71 99,02 % 3.060,39 3.060,39 100,00 % 662,61 662,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.129,32 15.017,71 99,26 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA
JURÍDICA DE MAPUTO CIDADE

1
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Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Cidade
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25L000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE 14.140,70 14.035,71 99,26 % 7.252,65 7.252,65 100,00 % 251,12 251,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.644,47 21.539,48 99,51 %
MAPUTO CIDADE
25L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 14.106,68 13.964,95 99,00 % 2.298,30 2.298,30 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.419,98 16.278,25 99,14 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL
DE MAPUTO CIDADE
25L001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO 3.545,59 3.071,15 86,62 % 666,35 666,35 100,00 % 1.164,50 1.164,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.376,44 4.902,00 91,18 %
NACIONAL DE GESTAO DAS
CALAMIDADES DE MAPUTO
CIDADE
27L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 66.488,33 65.962,70 99,21 % 14.565,28 14.565,28 100,00 % 2.100,56 2.100,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 83.154,16 82.628,54 99,37 %
ECONOMIA E FINANCAS DE
MAPUTO CIDADE
27L001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 163,77 146,45 89,42 % 28.185,15 28.185,15 100,00 % 65,00 65,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.413,92 28.396,60 99,94 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE
MAPUTO CIDADE
27L003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.302,40 12.285,93 99,87 % 1.294,11 1.294,11 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.611,51 13.595,04 99,88 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA DE MAPUTO
CIDADE
27L003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 66,88 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 66,88 0,00 0,00 %
CENTRO DE PROMOÇÃO DE
INVESTIMENTO DE MAPUTO
CIDADE
31L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 12.665,49 12.636,79 99,77 % 1.718,99 1.718,99 100,00 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.424,48 14.395,78 99,80 %
TRABALHO, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO CIDADE
31L000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.198,63 14.828,51 97,56 % 6.427,69 6.314,35 98,24 % 510,65 510,65 100,00 % -- -- -- 1.700,00 0,00 0,00 % 23.836,97 21.653,50 90,84 %
INEFP DE MAPUTO CIDADE
31L000841 CENTRO DE MEDIACAO E 251,42 240,41 95,62 % 1.937,90 1.937,90 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.204,32 2.193,31 99,50 %
ARBITRAGEM LABORAL DE
MAPUTO CIDADE
35L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 16.176,28 15.955,00 98,63 % 3.022,93 2.222,93 73,54 % 215,79 215,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.415,00 18.393,72 94,74 %
AGRICULTURA E SEGURANÇA
ALIMENTAR DE MAPUTO
CIDADE
41L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 8.259,57 8.226,27 99,60 % 4.431,09 4.431,09 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.700,66 12.667,36 99,74 %
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAPUTO CIDADE
41L000241 BALCAO DE ATENDIMENTO 9.281,72 9.078,62 97,81 % 4.090,02 4.089,72 99,99 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.381,73 13.178,33 98,48 %

2
Mapa III - 5 - 2 - L
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Cidade
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

UNICO DE MAPUTO CIDADE


41L000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 5.860,32 5.842,71 99,70 % 2.331,08 2.330,96 100,00 % 76,60 76,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.268,00 8.250,28 99,79 %
INSPECCAO NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO CIDADE
43L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 7.145,01 7.054,75 98,74 % 8.791,95 8.169,47 92,92 % 31,68 31,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.968,63 15.255,91 95,54 %
CULTURA E TURISMO DE
MAPUTO CIDADE
45L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.770,76 5.218,22 90,43 % 3.595,53 3.223,13 89,64 % 46,25 46,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.412,53 8.487,60 90,17 %
TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MAPUTO
CIDADE
45L000241 SERVICO DE VIACAO DA 6.639,46 6.613,06 99,60 % 871,82 871,82 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.526,28 7.499,88 99,65 %
CIDADE DE MAPUTO
47L000841 DELEGAÇÃO DA 6.250,80 6.226,91 99,62 % 4.049,33 4.049,33 100,00 % 102,71 102,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.402,84 10.378,95 99,77 %
ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO CIDADE
50L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 2.327.335,60 2.326.761,66 99,98 % 176.550,64 176.454,49 99,95 % 11.697,49 11.697,49 100,00 % 391,54 145,43 37,14 % -- -- -- 2.515.975,27 2.515.059,08 99,96 %
EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE MAPUTO CIDADE
54L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 6.780,09 6.763,35 99,75 % 1.422,94 1.422,94 100,00 % 423,81 423,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.626,84 8.610,10 99,81 %
JUVENTUDE E DESPORTOS DE
MAPUTO CIDADE
58L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA 64.362,82 62.875,59 97,69 % 34.460,67 34.120,62 99,01 % 205,62 205,62 100,00 % -- -- -- 3.767,11 1.999,32 53,07 % 102.796,21 99.201,14 96,50 %
SAUDE DE MAPUTO CIDADE
58L000541 HOSPITAL GERAL DE 65.913,33 65.662,39 99,62 % 22.656,23 22.624,79 99,86 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 88.639,56 88.357,18 99,68 %
CHAMANCULO
58L001041 HOSPITAL GERAL DE 190.896,01 190.435,55 99,76 % 53.310,79 53.285,66 99,95 % 387,54 387,54 100,00 % 98,69 0,00 0,00 % -- -- -- 244.693,03 244.108,75 99,76 %
MAVALANE
58L001241 HOSPITAL GERAL JOSE 162.597,50 162.120,72 99,71 % 44.491,37 43.496,95 97,76 % 296,56 296,56 100,00 % 250,65 250,65 100,00 % -- -- -- 207.636,08 206.164,88 99,29 %
MACAMO
58L001341 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE 30.964,46 30.932,91 99,90 % 28.492,31 28.485,31 99,98 % 989,29 989,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.446,06 60.407,51 99,94 %
INFULENE
58L006941 HOSPITAL GERAL DA POLANA 25.262,47 24.759,63 98,01 % 17.359,38 17.357,78 99,99 % 123,61 123,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.745,45 42.241,02 98,82 %
CANICO
58L007041 INSTITUTO DE CIENCIAS DE 14.089,66 14.089,66 100,00 % 8.366,03 8.366,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.455,70 22.455,70 100,00 %
SAUDE DO INFULENE
62L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO 32.959,32 32.936,62 99,93 % 25.960,99 21.859,49 84,20 % 112,93 112,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.033,24 54.909,04 93,01 %

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Mapa III - 5 - 2 - L
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Cidade
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

GÉNERO, CRIANÇA E ACCAO


SOCIAL DE MAPUTO CIDADE
62L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.990,76 12.976,32 99,89 % 1.662,87 1.662,87 100,00 % 107.358,13 98.923,45 92,14 % -- -- -- -- -- -- 122.011,75 113.562,63 93,08 %
INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
CIDADE
65L000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
FAMILIAS - MAPUTO CIDADE
65L000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 -- 4.994,04 4.994,04 100,00 % -- -- -- 221,60 141,00 63,63 % -- -- -- 5.215,64 5.135,04 98,45 %
CORRENTES- MAPUTO CIDADE
Total 3.682.013,01 3.670.108,67 99,68 % 663.391,29 654.703,41 98,69 % 140.520,29 132.085,61 94,00 % 4.412,81 3.576,97 81,06 % 5.467,11 1.999,32 36,57 % 4.495.804,51 4.462.473,98 99,26 %

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.838,31 21.718,67 99,45 % 3.456,93 2.946,57 85,24 % 200,10 200,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.495,34 24.865,35 97,53 %
CUAMBA
04B020241 SERVICO DISTRITAL DE 100.061,06 99.994,52 99,93 % 5.958,52 5.170,35 86,77 % 767,23 767,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 106.786,81 105.932,09 99,20 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CUAMBA
04B020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.908,33 7.870,38 99,52 % 1.853,68 1.069,79 57,71 % 38,14 38,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.800,15 8.978,31 91,61 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CUAMBA
04B020541 SERVIÇO DISTRITAL DE 6.170,21 6.140,62 99,52 % 637,08 577,08 90,58 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.832,29 6.742,70 98,69 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CUAMBA
04B030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.933,19 16.899,59 99,80 % 2.612,40 2.513,39 96,21 % 87,10 87,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.632,69 19.500,08 99,32 %
LAGO
04B030241 SERVICO DISTRITAL DE 23.063,98 23.062,54 99,99 % 755,57 755,57 100,00 % 370,15 370,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.189,70 24.188,26 99,99 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LAGO
04B030341 SERVICO DISTRITAL DE 4.670,85 4.663,95 99,85 % 299,27 299,27 100,00 % 41,84 41,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.011,96 5.005,06 99,86 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LAGO
04B030541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.930,13 2.928,98 99,96 % 281,27 251,27 89,33 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.216,40 3.185,25 99,03 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LAGO
04B040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.795,88 12.777,52 99,86 % 2.828,28 1.946,22 68,81 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.669,16 14.768,74 94,25 %
CHIMBONILA
04B040241 SERVICO DISTRITAL DE 21.502,32 21.497,64 99,98 % 1.399,43 1.399,43 100,00 % 181,30 181,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.083,05 23.078,37 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIMBONILA
04B040341 SERVICO DISTRITAL DE 6.349,84 6.343,88 99,91 % 874,20 844,20 96,57 % 57,79 57,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.281,83 7.245,87 99,51 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIMBONILA
04B040441 SERVICO DISTRITAL DE 87.978,11 87.969,97 99,99 % 1.219,80 1.184,80 97,13 % 269,28 269,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 89.467,18 89.424,04 99,95 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIMBONILA
04B040541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.939,38 2.935,78 99,88 % 660,60 660,60 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.616,98 3.613,38 99,90 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIMBONILA
04B050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.952,12 15.912,50 99,75 % 2.165,95 1.925,95 88,92 % 315,12 315,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.433,19 18.153,57 98,48 %
MAJUNE
04B050241 SERVICO DISTRITAL DE 18.607,85 18.601,17 99,96 % 1.059,99 1.059,99 100,00 % 83,00 83,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.750,84 19.744,16 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAJUNE

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B050341 SERVICO DISTRITAL DE 5.007,20 4.997,28 99,80 % 1.061,81 1.001,81 94,35 % 482,57 482,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.551,58 6.481,66 98,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAJUNE
04B050441 SERVICO DISTRITAL DE 62.827,97 62.795,96 99,95 % 1.464,66 995,91 68,00 % 338,49 338,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.631,13 64.130,37 99,23 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAJUNE
04B050541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.216,34 2.213,22 99,86 % 190,96 164,40 86,09 % 5,00 5,00 100,00 % 7,49 6,78 90,52 % -- -- -- 2.419,79 2.389,40 98,74 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAJUNE -
04B060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.304,52 15.250,50 99,65 % 2.145,07 2.039,07 95,06 % 279,90 279,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.729,49 17.569,47 99,10 %
MANDIMBA
04B060241 SERVICO DISTRITAL DE 38.072,59 38.040,05 99,91 % 3.592,82 3.529,59 98,24 % 579,69 579,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.245,10 42.149,33 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANDIMBA
04B060341 SERVICO DISTRITAL DE 7.509,34 7.478,62 99,59 % 772,51 616,47 79,80 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.366,85 8.180,09 97,77 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANDIMBA
04B060441 SERVICO DISTRITAL DE 240.951,19 240.941,79 100,00 % 2.608,07 2.138,87 82,01 % 2.970,56 2.970,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 246.529,81 246.051,22 99,81 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANDIMBA
04B060541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.026,90 2.023,44 99,83 % 404,04 387,54 95,92 % 87,97 87,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.518,91 2.498,95 99,21 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MANDIMBA
04B070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.801,61 13.769,07 99,76 % 1.624,45 1.545,67 95,15 % 53,67 53,67 100,00 % 83,21 0,00 0,00 % -- -- -- 15.562,95 15.368,41 98,75 %
MARRUPA
04B070241 SERVICO DISTRITAL DE 31.867,62 31.825,51 99,87 % 2.692,83 2.677,47 99,43 % 1.157,74 1.157,74 100,00 % -- -- -- 463,00 138,79 29,98 % 36.181,20 35.799,51 98,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARRUPA
04B070341 SERVICO DISTRITAL DE 8.223,25 8.217,04 99,92 % 469,60 469,60 100,00 % 177,58 177,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.870,43 8.864,22 99,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARRUPA
04B070441 SERVICO DISTRITAL DE 113.673,41 113.673,41 100,00 % 3.191,14 2.817,85 88,30 % 824,37 824,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.688,92 117.315,62 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARRUPA
04B070541 SERVICO DISTRITAL DE 2.564,05 2.561,80 99,91 % 534,38 534,38 100,00 % 115,00 115,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.213,43 3.211,18 99,93 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE MARRUPA
04B080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.480,65 10.427,48 99,49 % 1.439,57 1.414,57 98,26 % 148,68 148,68 100,00 % 193,39 193,39 100,00 % -- -- -- 12.262,29 12.184,12 99,36 %
MAUA
04B080241 SERVICO DISTRITAL DE 18.368,71 18.360,73 99,96 % 3.612,25 3.537,25 97,92 % 196,37 196,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.177,32 22.094,34 99,63 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

2
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MAUA
04B080341 SERVICO DISTRITAL DE 3.941,92 3.935,33 99,83 % 409,66 329,66 80,47 % 186,41 186,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.538,00 4.451,41 98,09 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAUA
04B080441 SERVICO DISTRITAL DE 91.832,45 91.793,85 99,96 % 962,87 805,87 83,69 % 1.372,86 1.303,14 94,92 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 94.168,18 93.902,86 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAUA
04B080541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.628,32 2.618,62 99,63 % 287,49 287,49 100,00 % 35,55 35,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.951,36 2.941,66 99,67 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAUA
04B090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.792,44 9.739,60 99,46 % 1.180,92 1.114,85 94,41 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.008,36 10.889,45 98,92 %
MAVAGO
04B090241 SERVICO DISTRITAL DE 12.880,22 12.857,14 99,82 % 881,97 819,27 92,89 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.812,19 13.726,41 99,38 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAVAGO - UGB
04B090341 SERVICO DISTRITAL DE 4.239,56 4.224,07 99,63 % 326,96 282,96 86,54 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.583,53 4.524,04 98,70 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAVAGO
04B090441 SERVICO DISTRITAL DE 51.308,98 51.298,38 99,98 % 922,76 865,76 93,82 % 592,12 592,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.823,86 52.756,26 99,87 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAVAGO
04B090541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.853,25 1.847,25 99,68 % 420,71 420,71 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.273,96 2.267,96 99,74 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAVAGO -
SDPI
04B100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.344,57 13.274,10 99,47 % 2.793,00 1.821,32 65,21 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.154,57 15.112,42 93,55 %
MECANHELAS
04B100241 SERVICO DISTRITAL DE 25.969,44 25.941,36 99,89 % 1.056,17 879,02 83,23 % 158,49 158,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.184,11 26.978,88 99,25 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECANHELAS
04B100341 SERVICO DISTRITAL DE 6.080,39 6.063,31 99,72 % 445,05 360,05 80,90 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.540,44 6.438,36 98,44 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECANHELAS
04B100441 SERVICO DISTRITAL DE 286.489,34 286.467,82 99,99 % 1.932,91 1.311,14 67,83 % 1.401,60 1.401,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 289.823,85 289.180,56 99,78 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECANHELAS
04B100541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.247,89 2.236,04 99,47 % 399,99 284,46 71,12 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.657,88 2.530,50 95,21 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04B110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.770,14 9.701,38 99,30 % 1.526,65 1.449,63 94,96 % 126,43 126,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.423,22 11.277,44 98,72 %
MECULA

3
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B110241 SERVICO DISTRITAL DE 9.782,12 9.772,54 99,90 % 602,06 584,66 97,11 % 73,84 73,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.458,02 10.431,04 99,74 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECULA
04B110341 SERVICO DISTRITAL DE 4.835,28 4.784,02 98,94 % 471,08 465,58 98,83 % 96,40 96,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.402,76 5.346,00 98,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECULA
04B110441 SERVICO DISTRITAL DE 34.196,81 34.196,81 100,00 % 651,84 567,48 87,06 % 307,51 307,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.156,16 35.071,80 99,76 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECULA
04B110541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.417,87 2.403,83 99,42 % 497,90 452,90 90,96 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.920,77 2.861,73 97,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECULA -
SDPI
04B120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.255,05 10.234,54 99,80 % 1.460,80 1.097,25 75,11 % 221,55 221,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.937,40 11.553,33 96,78 %
METARICA
04B120241 SERVICO DISTRITAL DE 13.272,23 13.261,45 99,92 % 932,74 923,93 99,05 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.224,97 14.205,38 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE METARICA
04B120341 SERVICO DISTRITAL DE 4.709,61 4.705,30 99,91 % 505,82 505,82 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.232,43 5.228,12 99,92 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE METARICA
04B120441 SERVICO DISTRITAL DE 69.823,56 69.813,68 99,99 % 904,94 904,94 100,00 % 851,56 851,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.580,06 71.570,18 99,99 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE METARICA
04B120541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.204,29 2.200,14 99,81 % 477,41 447,41 93,72 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.696,70 2.662,55 98,73 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE METARICA -
SDPI
04B130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.243,57 13.204,84 99,71 % 3.559,83 3.498,23 98,27 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.913,40 16.813,07 99,41 %
MUEMBE
04B130241 SERVICO DISTRITAL DE 11.022,04 11.015,90 99,94 % 526,44 512,40 97,33 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 80,25 18,00 22,43 % 11.638,72 11.556,29 99,29 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUEMBE
04B130341 SERVICO DISTRITAL DE 4.305,36 4.294,54 99,75 % 282,78 252,78 89,39 % 36,84 36,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.624,98 4.584,16 99,12 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUEMBE
04B130441 SERVICO DISTRITAL DE 52.563,07 52.556,91 99,99 % 859,58 744,58 86,62 % 351,16 351,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 53.773,80 53.652,64 99,77 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUEMBE
04B130541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.582,94 2.576,41 99,75 % 232,41 225,63 97,08 % 35,94 35,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.851,29 2.837,98 99,53 %
PLANEAMENTO E INFRA-

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ESTRUTURAS DE MUEMBE
04B140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.042,24 10.972,10 99,36 % 1.488,94 1.288,94 86,57 % 230,54 230,54 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- 12.871,71 12.601,57 97,90 %
NGAUMA
04B140241 SERVICO DISTRITAL DE 13.774,78 13.735,95 99,72 % 1.195,70 1.193,41 99,81 % 214,54 214,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.185,01 15.143,90 99,73 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NGAUMA
04B140341 SERVICO DISTRITAL DE 3.794,58 3.772,21 99,41 % 395,02 395,02 100,00 % 120,87 120,87 100,00 % 24,74 24,74 100,00 % -- -- -- 4.335,21 4.312,84 99,48 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NGAUMA
04B140541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.297,85 1.286,99 99,16 % 370,59 361,59 97,57 % 21,60 21,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.690,04 1.670,18 98,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NGAUMA
04B150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.806,89 10.752,17 99,49 % 956,05 940,90 98,42 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.779,94 11.710,07 99,41 %
NIPEPE
04B150241 SERVICO DISTRITAL DE 12.943,02 12.902,18 99,68 % 969,62 893,40 92,14 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.942,64 13.825,58 99,16 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NIPEPE
04B150341 SERVICO DISTRITAL DE 5.483,64 5.455,56 99,49 % 377,70 360,20 95,37 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.876,34 5.830,76 99,22 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NIPEPE
04B150441 SERVICO DISTRITAL DE 59.349,97 59.309,81 99,93 % 527,62 482,62 91,47 % 668,02 668,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.545,61 60.460,45 99,86 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NIPEPE
04B150541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.674,45 1.658,83 99,07 % 332,94 312,94 93,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.007,39 1.971,77 98,23 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NIPEPE -
04B160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.448,33 14.413,13 99,76 % 2.790,10 2.767,10 99,18 % 322,17 322,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.560,59 17.502,39 99,67 %
SANGA
04B160241 SERVICO DISTRITAL DE 18.045,26 18.045,26 100,00 % 1.191,47 1.191,47 100,00 % 336,73 336,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.573,47 19.573,46 100,00 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE SANGA
04B160341 SERVICO DISTRITAL DE 6.156,59 6.156,59 100,00 % 358,58 358,58 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.530,17 6.530,17 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SANGA
04B160441 SERVICO DISTRITAL DE 106.492,55 106.492,55 100,00 % 5.039,33 4.290,33 85,14 % 1.103,54 1.103,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 112.635,42 111.886,42 99,34 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE SANGA
04B211141 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.390,10 9.306,89 99,11 % 2.032,04 1.948,78 95,90 % 20,00 20,00 100,00 % 61,90 61,90 100,00 % -- -- -- 11.504,04 11.337,57 98,55 %
LICHINGA
04B211241 SERVICO DISTRITAL DE 492.080,55 491.950,20 99,97 % 7.933,52 6.198,20 78,13 % 5.376,33 5.376,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 505.390,40 503.524,72 99,63 %

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CUAMBA
04B211341 SERVICO DISTRITAL DE 175.245,22 175.243,78 100,00 % 1.562,47 1.103,47 70,62 % 1.689,45 1.689,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 178.497,14 178.036,70 99,74 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LAGO
04B211441 SERVICO DISTRITAL DE 62.102,12 62.075,65 99,96 % 1.905,32 1.095,32 57,49 % 456,89 456,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.464,33 63.627,86 98,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NGAUMA
04B211541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.503,97 2.503,97 100,00 % 240,12 231,12 96,25 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.759,09 2.750,09 99,67 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE SANGA
04B251141 SERVICO DISTRITAL DE 2.356,75 2.349,55 99,69 % 1.495,36 1.476,57 98,74 % 25,00 25,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.877,11 3.851,13 99,33 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA DE
LICHINGA - UGB
04B251241 SERVICO DISTRITAL DE 52.640,85 52.620,85 99,96 % 2.132,77 554,92 26,02 % 766,46 766,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 55.540,09 53.942,24 97,12 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LICHINGA - UGB
04B251341 SERVICO DISTRITAL DE 504.168,25 504.040,25 99,97 % 7.207,10 3.549,54 49,25 % 4.730,19 4.700,19 99,37 % 34,49 34,49 100,00 % -- -- -- 516.140,04 512.324,49 99,26 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LICHINGA -
UGB
04B251441 SERVICO DISTRITAL DE 6.106,08 6.101,28 99,92 % 396,14 386,14 97,48 % 56,92 56,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.559,15 6.544,35 99,77 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LICHINGA - UGB
04C010241 SERVICO DISTRITAL DE 66.293,06 66.282,05 99,98 % 3.679,93 3.345,52 90,91 % 461,43 461,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 70.434,42 70.089,00 99,51 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA CIDADE DE PEMBA
04C010441 SERVICO DISTRITAL DE 24.060,06 23.968,26 99,62 % 5.159,71 5.159,71 100,00 % 267,77 267,77 100,00 % -- -- -- 404,50 364,05 90,00 % 29.892,04 29.759,79 99,56 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA CIDADE DE
PEMBA
04C020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.285,10 19.225,46 99,69 % 2.987,44 2.828,44 94,68 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 805,73 724,06 89,86 % 23.120,77 22.820,46 98,70 %
ANCUABE
04C020241 SERVICO DISTRITAL DE 29.643,23 29.622,81 99,93 % 2.603,91 2.303,91 88,48 % 138,18 138,18 100,00 % -- -- -- 40,00 36,00 90,00 % 32.425,32 32.100,90 99,00 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ANCUABE
04C020341 SERVICO DISTRITAL DE 6.230,06 6.214,82 99,76 % 587,08 587,08 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 175,08 39,39 22,50 % 7.002,22 6.851,29 97,84 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ANCUABE
04C020441 SERVICO DISTRITAL DE 162.316,69 162.297,97 99,99 % 2.947,18 2.340,18 79,40 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- 78,68 70,81 90,00 % 165.412,55 164.778,96 99,62 %

6
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANCUABE
04C020541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.596,56 2.580,22 99,37 % 476,78 470,04 98,59 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- 207,42 186,68 90,00 % 3.365,76 3.321,94 98,70 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ANCUABE
04C030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.558,49 13.450,61 99,20 % 3.225,96 3.071,67 95,22 % 96,49 96,49 100,00 % -- -- -- 762,78 686,50 90,00 % 17.643,71 17.305,27 98,08 %
BALAMA
04C030241 SERVICO DISTRITAL DE 25.245,29 25.217,12 99,89 % 2.061,58 2.037,90 98,85 % 179,79 179,79 100,00 % -- -- -- 54,48 49,00 89,94 % 27.541,15 27.483,82 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BALAMA
04C030341 SERVICO DISTRITAL DE 5.692,10 5.676,59 99,73 % 796,03 796,03 100,00 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- 246,16 236,00 95,87 % 6.794,29 6.768,61 99,62 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BALAMA
04C030441 SERVICO DISTRITAL DE 140.098,11 140.061,77 99,97 % 6.007,99 4.817,24 80,18 % 41,00 41,00 100,00 % -- -- -- 140,08 126,07 90,00 % 146.287,18 145.046,08 99,15 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BALAMA
04C030541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.108,06 2.093,23 99,30 % 718,69 583,69 81,22 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 121,12 10,01 8,26 % 2.947,87 2.686,93 91,15 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BALAMA
04C040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.021,25 16.932,83 99,48 % 2.964,77 2.831,23 95,50 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.016,02 19.794,07 98,89 %
CHIURE
04C040241 DIRECÇAO DISTRITAL DE 56.236,14 56.149,54 99,85 % 3.678,93 3.647,14 99,14 % 329,13 329,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.244,20 60.125,81 99,80 %
SAUDE DE CHIURE
04C040341 SERVICO DISTRITAL DE 7.778,42 7.766,52 99,85 % 1.018,37 1.018,37 100,00 % 10,81 10,81 100,00 % -- -- -- 120,00 97,92 81,60 % 8.927,60 8.893,62 99,62 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIURE
04C040441 SERVICO DISTRITAL DE 227.370,75 227.300,38 99,97 % 7.358,59 4.289,19 58,29 % 145,00 145,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 234.874,34 231.734,57 98,66 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIURE
04C040541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.685,32 2.667,46 99,33 % 824,91 791,45 95,94 % 23,50 23,50 100,00 % -- -- -- 294,40 264,96 90,00 % 3.828,13 3.747,37 97,89 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIURE
04C050041 SECRETARIA DISTRITAL DO 8.250,16 8.165,90 98,98 % 2.334,66 2.319,46 99,35 % 76,61 76,61 100,00 % -- -- -- 328,94 296,05 90,00 % 10.990,37 10.858,02 98,80 %

04C050241 SERVICO DISTRITAL DE 9.719,43 9.695,40 99,75 % 1.553,94 1.553,94 100,00 % 68,00 68,00 100,00 % -- -- -- 66,50 59,85 90,00 % 11.407,87 11.377,19 99,73 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE IBO
04C050341 SERVICO DISTRITAL DE 1.306,17 1.287,99 98,61 % 1.168,71 1.168,71 100,00 % 171,94 171,94 100,00 % -- -- -- 175,24 141,95 81,00 % 2.822,06 2.770,59 98,18 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DO IBO
04C050441 SERVICO DISTRITAL DE 29.070,78 29.039,87 99,89 % 2.208,27 2.082,57 94,31 % 79,90 79,90 100,00 % -- -- -- 92,37 83,13 90,00 % 31.451,32 31.285,47 99,47 %

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE IBO
04C050541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.952,48 1.941,09 99,42 % 917,98 741,98 80,83 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 201,57 46,00 22,82 % 3.114,53 2.771,57 88,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE IBO
04C060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.330,18 12.285,01 99,63 % 3.877,75 3.123,79 80,56 % 327,23 327,23 100,00 % -- -- -- 500,00 225,00 45,00 % 17.035,16 15.961,03 93,69 %
MACOMIA
04C060241 SERVICO DISTRITAL DE 27.009,75 26.986,65 99,91 % 3.238,92 3.123,07 96,42 % 194,21 194,21 100,00 % -- -- -- 492,50 260,13 52,82 % 30.935,38 30.564,06 98,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACOMIA
04C060341 SERVICO DISTRITAL DE 4.237,46 4.217,96 99,54 % 1.062,13 1.062,13 100,00 % 29,75 29,75 100,00 % -- -- -- 664,88 598,39 90,00 % 5.994,22 5.908,23 98,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACOMIA
04C060441 SERVICO DISTRITAL DE 113.696,09 113.672,99 99,98 % 4.681,43 3.040,33 64,94 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 300,90 180,00 59,82 % 118.703,42 116.918,32 98,50 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACOMIA
04C060541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.642,27 1.622,77 98,81 % 1.017,37 1.002,82 98,57 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 144,60 129,00 89,21 % 2.814,23 2.764,58 98,24 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACOMIA
04C070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.210,02 10.189,88 99,80 % 2.111,27 1.961,82 92,92 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.371,29 12.201,70 98,63 %
MECUFI
04C070241 SERVICO DISTRITAL DE 15.142,61 15.126,27 99,89 % 2.292,81 2.290,06 99,88 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.445,42 17.426,33 99,89 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECUFI
04C070341 SERVICO DISTRITAL DE 4.483,41 4.473,95 99,79 % 751,63 738,71 98,28 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.260,04 5.237,66 99,57 %
ACTIVIDADE ECONÓMICA DE
MECUFI
04C070441 SERVICO DISTRITAL DE 69.612,03 69.595,69 99,98 % 2.077,96 1.696,98 81,67 % 115,00 115,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.804,98 71.407,67 99,45 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECUFI
04C070541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.995,95 1.987,54 99,58 % 758,02 758,02 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.768,97 2.760,56 99,70 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECUFI
04C080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.602,60 11.494,00 99,06 % 2.828,52 2.736,63 96,75 % 92,50 92,50 100,00 % -- -- -- 1.198,08 1.078,27 90,00 % 15.721,70 15.401,40 97,96 %
MELUCO
04C080241 DIRECÇAO DISTRITAL DE 18.011,06 17.975,56 99,80 % 1.697,84 1.654,84 97,47 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 80,09 72,00 89,90 % 19.818,99 19.732,40 99,56 %
SAUDE DE MELUCO
04C080341 SERVICO DISTRITAL DE 6.005,54 5.983,02 99,62 % 530,60 492,60 92,84 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 169,80 152,82 90,00 % 6.710,94 6.633,44 98,85 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MELUCO

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C080441 SERVICO DISTRITAL DE 97.306,48 97.276,29 99,97 % 2.204,63 2.054,63 93,20 % 104,75 104,75 100,00 % -- -- -- 251,66 226,49 90,00 % 99.867,52 99.662,16 99,79 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MELUCO
04C080541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.371,90 2.348,85 99,03 % 927,62 927,62 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 109,09 98,18 90,00 % 3.413,61 3.379,65 99,01 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MELUCO
04C090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.155,32 16.861,08 98,28 % 4.277,04 3.457,30 80,83 % 332,45 332,45 100,00 % -- -- -- 200,00 180,00 90,00 % 21.964,81 20.830,83 94,84 %
MOCIMBOA DA PRAIA
04C090241 SERVICO DISTRITAL DE 47.288,09 47.253,89 99,93 % 2.907,94 2.886,89 99,28 % 54,71 54,71 100,00 % -- -- -- 172,95 155,65 90,00 % 50.423,69 50.351,14 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOCIMBOA DA
04C090341 SERVICO DISTRITAL DE 5.850,58 5.792,53 99,01 % 925,16 795,16 85,95 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 169,60 152,64 90,00 % 6.975,34 6.770,33 97,06 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOCIMBOA DA PRAIA
04C090441 SERVICO DISTRITAL DE 143.125,79 143.099,95 99,98 % 4.614,19 3.114,19 67,49 % 29,75 29,75 100,00 % -- -- -- 90,00 81,00 90,00 % 147.859,73 146.324,89 98,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCIMBOA
DA PRAIA
04C090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.976,12 3.932,58 98,90 % 1.454,44 1.274,44 87,62 % 39,06 39,06 100,00 % -- -- -- 404,72 364,25 90,00 % 5.874,34 5.610,33 95,51 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOCIMBOA
DA PRAIA
04C100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.563,50 21.411,66 99,30 % 2.746,19 1.897,74 69,10 % 258,13 258,13 100,00 % -- -- -- 262,99 235,00 89,36 % 24.830,81 23.802,53 95,86 %
MONTEPUEZ
04C100241 SERVICO DISTRITAL DE 62.696,80 62.668,44 99,96 % 3.495,43 3.114,64 89,11 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 66.192,24 65.783,08 99,38 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MONTEPUEZ
04C100341 SERVICO DISTRITAL DE 10.285,20 10.260,55 99,76 % 728,43 728,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.013,63 10.988,98 99,78 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MONTEPUEZ
04C100441 SERVICO DISTRITAL DE 350.249,66 350.212,45 99,99 % 7.926,79 4.414,54 55,69 % 130,00 130,00 100,00 % -- -- -- 188,87 169,98 90,00 % 358.495,32 354.926,97 99,00 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MONTEPUEZ
04C100541 SERVIÇO DISTRITAL DE 4.024,94 4.012,55 99,69 % 804,13 804,13 100,00 % 94,80 94,80 100,00 % -- -- -- 150,00 134,60 89,73 % 5.073,87 5.046,08 99,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MONTEPUEZ
04C110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.143,80 20.020,04 99,39 % 3.221,58 2.825,66 87,71 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 2.341,38 2.106,60 89,97 % 25.741,77 24.987,30 97,07 %
MUEDA
04C110241 SERVICO DISTRITAL DE 50.033,46 50.004,86 99,94 % 4.209,88 4.172,13 99,10 % 717,66 717,66 100,00 % -- -- -- 1.172,40 1.055,16 90,00 % 56.133,40 55.949,81 99,67 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUEDA

9
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C110341 SERVICO DISTRITAL DE 5.975,67 5.947,36 99,53 % 1.714,72 1.589,91 92,72 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 824,74 742,27 90,00 % 8.540,13 8.304,54 97,24 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUEDA
04C110441 SERVICO DISTRITAL DE 168.113,97 168.024,76 99,95 % 5.671,10 3.271,10 57,68 % 100,61 100,61 100,00 % -- -- -- 1.064,06 957,65 90,00 % 174.949,74 172.354,12 98,52 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUEDA
04C110541 SERVICO DISTRITAL DE 5.160,92 5.149,08 99,77 % 1.253,11 1.224,61 97,73 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 3.281,59 2.953,43 90,00 % 9.710,62 9.342,12 96,21 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUEDA
04C120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.898,08 16.840,22 99,66 % 2.934,56 2.894,56 98,64 % 136,45 136,45 100,00 % -- -- -- 2.352,86 2.117,57 90,00 % 22.321,95 21.988,80 98,51 %
MUIDUMBE
04C120241 SERVICO DISTRITAL DE 22.521,50 22.496,38 99,89 % 1.036,62 907,56 87,55 % 667,55 667,55 100,00 % -- -- -- 295,00 265,50 90,00 % 24.520,67 24.336,98 99,25 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUIDUMBE
04C120341 SERVICO DISTRITAL DE 6.612,09 6.592,36 99,70 % 795,07 741,87 93,31 % 387,35 387,35 100,00 % -- -- -- 230,15 207,13 90,00 % 8.024,66 7.928,71 98,80 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUIDUMBE
04C120441 SERVICO DISTRITAL DE 123.414,98 123.267,33 99,88 % 4.658,05 2.855,68 61,31 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- 522,00 469,80 90,00 % 128.670,03 126.667,81 98,44 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUIDUMBE
04C120541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.954,03 2.944,41 99,67 % 805,20 805,20 100,00 % 34,12 34,12 100,00 % -- -- -- 184,65 90,00 48,74 % 3.978,00 3.873,73 97,38 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUIDUMBE
04C130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.237,56 18.114,26 99,32 % 3.272,97 2.909,33 88,89 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 1.500,00 149,80 9,99 % 23.045,53 21.208,39 92,03 %
NAMUNO
04C130241 SERVICO DISTRITAL DE 24.660,62 24.620,30 99,84 % 3.106,50 3.106,50 100,00 % 486,87 486,87 100,00 % -- -- -- 150,00 27,13 18,08 % 28.403,98 28.240,79 99,43 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMUNO
04C130341 SERVICO DISTRITAL DE 5.545,87 5.515,52 99,45 % 874,87 874,87 100,00 % 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- 500,00 67,08 13,42 % 7.045,74 6.582,47 93,42 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMUNO
04C130441 SERVICO DISTRITAL DE 181.211,78 181.138,62 99,96 % 2.964,08 2.393,08 80,74 % 245,00 245,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 184.420,86 183.776,70 99,65 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMUNO
04C130541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.856,37 2.840,93 99,46 % 889,08 889,08 100,00 % 50,58 50,58 100,00 % -- -- -- 200,00 100,00 50,00 % 3.996,02 3.880,58 97,11 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMUNO
04C140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.984,44 10.848,78 98,76 % 2.769,81 2.446,91 88,34 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 1.013,66 911,43 89,91 % 14.797,90 14.237,11 96,21 %
NANGADE
04C140241 SERVICO DISTRITAL DE 15.350,03 15.326,01 99,84 % 1.850,92 1.809,09 97,74 % 128,25 128,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.329,20 17.263,35 99,62 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

10
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NANGADE
04C140341 SERVICO DISTRITAL DE 4.618,42 4.605,20 99,71 % 847,75 847,75 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 338,95 215,00 63,43 % 5.810,12 5.672,95 97,64 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NANGADE
04C140441 SERVICO DISTRITAL DE 96.778,80 96.740,22 99,96 % 3.131,70 1.742,20 55,63 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 363,39 103,54 28,49 % 100.316,39 98.628,46 98,32 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NANGADE
04C140541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.392,31 1.380,51 99,15 % 453,30 453,30 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 384,60 98,64 25,65 % 2.240,21 1.942,45 86,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NANGADE
04C150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.677,29 14.577,87 99,32 % 4.651,07 3.491,94 75,08 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 974,45 877,00 90,00 % 20.317,81 18.961,80 93,33 %
PALMA
04C150241 SERVICO DISTRITAL DE 27.882,04 27.841,91 99,86 % 2.519,72 2.519,72 100,00 % 106,58 106,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.508,34 30.468,21 99,87 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE PALMA
04C150341 SERVICO DISTRITAL DE 6.088,10 6.074,75 99,78 % 931,84 931,84 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.034,94 7.021,59 99,81 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PALMA
04C150441 SERVICO DISTRITAL DE 81.863,45 81.833,50 99,96 % 2.658,93 2.371,62 89,19 % 104,88 104,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 84.627,26 84.310,01 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PALMA
04C150541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.228,02 2.213,65 99,36 % 4.896,09 2.101,69 42,93 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.129,12 4.320,34 60,60 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE PALMA
04C160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.938,03 15.877,61 99,62 % 2.421,96 2.018,24 83,33 % 78,46 78,46 100,00 % -- -- -- 1.115,12 859,61 77,09 % 19.553,57 18.833,92 96,32 %
METUGE
04C160241 SERVICO DISTRITAL DE 19.257,30 19.242,35 99,92 % 2.183,03 2.065,65 94,62 % 99,83 99,83 100,00 % -- -- -- 50,04 45,00 89,93 % 21.590,19 21.452,83 99,36 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE METUGE
04C160441 SERVICO DISTRITAL DE 108.684,32 108.652,68 99,97 % 1.499,74 1.380,69 92,06 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 359,29 323,36 90,00 % 110.583,35 110.396,73 99,83 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE METUGE
04C160541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.036,69 3.026,12 99,65 % 702,04 652,04 92,88 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 175,16 67,64 38,62 % 3.918,89 3.750,80 95,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE METUGE
04C170041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.176,69 14.104,93 99,49 % 2.495,44 2.334,64 93,56 % 81,26 81,26 100,00 % -- -- -- 176,23 158,61 90,00 % 16.929,62 16.679,45 98,52 %
QUISSANGA
04C170241 SERVICO DISTRITAL DE 15.188,15 15.158,69 99,81 % 2.987,58 2.938,98 98,37 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 74,00 66,60 90,00 % 18.254,73 18.169,27 99,53 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE QUISSANGA

11
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C170341 SERVICO DISTRITAL DE 3.261,73 3.252,82 99,73 % 860,73 860,73 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 113,00 101,70 90,00 % 4.240,46 4.220,25 99,52 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE QUISSANGA
04C170441 SECRETARIA DISTRITAL DE 6.414,95 6.384,67 99,53 % 2.287,98 2.287,98 100,00 % 41,56 41,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.744,49 8.714,21 99,65 %
PEMBA - UGB
04C170541 SERVICO DISTRITAL DE 1.977,17 1.949,67 98,61 % 335,96 335,96 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 10,40 9,00 86,54 % 2.323,53 2.294,63 98,76 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE QUISSANGA
04C170641 SERVICO DISTRITAL DE 91.421,86 91.405,64 99,98 % 4.599,76 3.353,82 72,91 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- 150,00 101,25 67,50 % 96.221,62 94.910,71 98,64 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE QUISSANGA
04C170741 SERVICO DISTRITAL DE 5.742,32 5.724,70 99,69 % 1.076,13 1.073,89 99,79 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 225,29 212,76 94,44 % 7.058,74 7.026,35 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE METUGE
04C259841 SERVICO DISTRITAL DE 1.706,42 1.702,82 99,79 % 501,96 501,96 100,00 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.216,88 2.213,28 99,84 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURAS DE PEMBA
04C259941 SERVICO DISTRITAL DE 2.674,76 2.668,96 99,78 % 527,61 407,61 77,26 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.210,87 3.085,07 96,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PEMBA
04D010441 SERVICO DISTRITAL DE 1.415.971,79 1.415.783,97 99,99 % 23.332,35 18.332,35 78,57 % 7.874,43 7.874,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.447.178,57 1.441.990,75 99,64 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA CIDADE DE
NAMPULA
04D020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.713,19 22.488,07 99,01 % 9.461,11 8.517,01 90,02 % 3.632,47 3.632,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.806,77 34.637,55 96,73 %
ANGOCHE
04D020241 SERVICO DISTRITAL DE 59.215,34 59.107,76 99,82 % 7.169,85 7.130,65 99,45 % 436,76 436,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.821,95 66.675,17 99,78 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ANGOCHE
04D020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.501,04 7.410,01 98,79 % 2.163,25 2.163,24 100,00 % 186,64 186,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.850,93 9.759,89 99,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ANGOCHE
04D020441 SERVICO DISTRITAL DE 250.272,90 250.185,64 99,97 % 8.792,92 7.626,92 86,74 % 2.283,89 2.283,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 261.349,71 260.096,45 99,52 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANGOCHE
04D020541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.090,32 3.051,63 98,75 % 723,12 669,11 92,53 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.813,45 3.720,74 97,57 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ANGOCHE
04D030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.406,08 19.085,24 98,35 % 12.129,69 9.066,19 74,74 % 95,00 95,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.630,77 28.246,43 89,30 %
NAMAPA - ERATI
04D030241 SERVICO DISTRITAL DE 52.232,60 52.080,60 99,71 % 6.616,87 6.466,87 97,73 % 129,65 129,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 58.979,12 58.677,12 99,49 %

12
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MULHER E ACCAO SOCIAL DE


NAMAPA - ERATI
04D030341 SERVICO DISTRITAL DE 6.266,28 6.198,87 98,92 % 1.878,24 1.291,24 68,75 % 324,65 324,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.469,17 7.814,76 92,27 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMAPA - ERATI
04D030441 SERVICO DISTRITAL DE 223.066,78 222.982,96 99,96 % 4.516,11 3.725,96 82,50 % 2.750,25 2.750,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 230.333,15 229.459,18 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMAPA -
ERATI
04D030541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.642,87 2.602,54 98,47 % 753,22 753,22 100,00 % 18,70 18,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.414,79 3.374,46 98,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMAPA -
ERATI
04D040041 SECRETARIA DISTRITAL DA 8.367,75 8.204,56 98,05 % 2.541,02 2.541,02 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.933,77 10.770,58 98,51 %
ILHA DE MOCAMBIQUE
04D040241 SERVICO DISTRITAL DE 25.434,31 25.389,31 99,82 % 2.703,54 2.703,54 100,00 % 128,92 128,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.266,76 28.221,76 99,84 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA ILHA DE
04D040341 SERVICO DISTRITAL DE 1.921,89 1.887,25 98,20 % 724,56 724,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.646,45 2.611,81 98,69 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA ILHA DE MOCAMBIQUE
04D040441 SERVICO DISTRITAL DE 114.342,71 114.293,75 99,96 % 7.409,48 5.114,11 69,02 % 1.115,87 1.115,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 122.868,06 120.523,73 98,09 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D040541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.935,72 1.905,48 98,44 % 571,36 571,36 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.527,08 2.496,84 98,80 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.457,87 14.307,47 98,96 % 3.955,57 3.055,57 77,25 % 34,00 34,00 100,00 % -- -- -- 211,95 190,75 90,00 % 18.659,39 17.587,79 94,26 %
LALAUA
04D050241 SERVICO DISTRITAL DE 21.184,99 21.107,64 99,63 % 1.355,55 1.325,55 97,79 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.560,54 22.453,19 99,52 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LALAUA
04D050341 SERVICO DISTRITAL DE 4.028,81 3.972,42 98,60 % 1.245,91 1.182,55 94,91 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.283,22 5.163,47 97,73 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LALAUA
04D050441 SERVICO DISTRITAL DE 153.030,87 152.982,22 99,97 % 2.239,00 1.664,00 74,32 % 972,02 972,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 156.241,90 155.618,25 99,60 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LALAUA
04D050541 SERVICO DISTRITAL DE 1.657,30 1.617,30 97,59 % 578,45 578,45 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.252,75 2.212,75 98,22 %

13
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LALAUA
04D060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.570,95 19.235,60 98,29 % 7.803,33 7.122,44 91,27 % 94,68 94,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.468,96 26.452,72 96,30 %
MALEMA
04D060241 SERVICO DISTRITAL DE 40.653,89 40.526,31 99,69 % 4.681,02 4.569,29 97,61 % 692,23 692,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.027,14 45.787,82 99,48 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MALEMA
04D060341 SERVICO DISTRITAL DE 6.630,19 6.538,09 98,61 % 1.788,87 1.738,87 97,20 % 50,82 50,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.469,87 8.327,77 98,32 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MALEMA
04D060441 SERVICO DISTRITAL DE 240.176,10 240.037,14 99,94 % 5.164,02 3.843,72 74,43 % 3.256,57 3.256,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 248.596,68 247.137,42 99,41 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MALEMA
04D060541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.675,76 2.631,84 98,36 % 1.273,91 1.273,91 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.954,66 3.910,74 98,89 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MALEMA
04D070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.724,42 19.536,76 99,05 % 12.387,73 9.818,00 79,26 % 353,47 353,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.465,63 29.708,24 91,51 %
MECONTA
04D070241 SERVICO DISTRITAL DE 38.644,43 38.568,74 99,80 % 2.785,00 2.762,49 99,19 % 181,94 181,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.611,37 41.513,17 99,76 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECONTA
04D070341 SERVICO DISTRITAL DE 4.625,91 4.560,75 98,59 % 1.646,22 1.446,22 87,85 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.297,13 6.031,97 95,79 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECONTA
04D070441 SERVICO DISTRITAL DE 241.640,00 241.560,08 99,97 % 4.592,53 3.597,85 78,34 % 2.076,02 2.076,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 248.308,55 247.233,95 99,57 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECONTA
04D070541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.765,08 2.712,88 98,11 % 684,04 665,34 97,27 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.459,12 3.388,22 97,95 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECONTA
04D080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.740,54 17.543,14 98,89 % 3.277,61 3.277,61 100,00 % 638,02 638,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.656,17 21.458,77 99,09 %
MECUBURI
04D080241 SERVICO DISTRITAL DE 35.534,10 35.462,29 99,80 % 2.205,85 2.130,85 96,60 % 297,02 297,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 38.036,97 37.890,16 99,61 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECUBURI
04D080341 SERVICO DISTRITAL DE 3.986,18 3.937,80 98,79 % 748,69 562,69 75,16 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.759,87 4.525,49 95,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECUBURI
04D080441 SERVICO DISTRITAL DE 234.605,24 234.530,88 99,97 % 5.012,00 3.669,40 73,21 % 4.558,97 4.558,97 100,00 % -- -- -- 79,40 71,00 89,42 % 244.255,61 242.830,25 99,42 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECUBURI

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D080541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.628,95 2.589,78 98,51 % 468,08 468,08 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.102,03 3.062,86 98,74 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECUBURI
04D090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.424,45 15.244,49 98,83 % 5.717,47 4.707,33 82,33 % 601,20 601,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.743,12 20.553,02 94,53 %
MEMBA
04D090241 SERVICO DISTRITAL DE 35.603,47 35.521,46 99,77 % 2.367,82 2.367,82 100,00 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 38.011,29 37.929,28 99,78 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MEMBA
04D090341 SERVICO DISTRITAL DE 3.891,32 3.839,00 98,66 % 1.931,48 1.713,82 88,73 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.827,80 5.557,82 95,37 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MEMBA
04D090441 SERVICO DISTRITAL DE 201.901,06 201.821,18 99,96 % 4.677,42 3.902,42 83,43 % 1.546,47 1.546,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 208.124,95 207.270,07 99,59 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MEMBA
04D090541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.295,25 2.250,32 98,04 % 768,92 648,92 84,39 % 30,48 30,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.094,65 2.929,72 94,67 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MEMBA
04D100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.559,02 11.393,28 98,57 % 4.483,17 3.985,01 88,89 % 122,57 122,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.164,75 15.500,86 95,89 %
MOGINCUAL
04D100241 SERVICO DISTRITAL DE 22.347,25 22.304,22 99,81 % 1.767,80 1.742,58 98,57 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.140,06 24.071,81 99,72 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOGINCUAL
04D100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.947,79 4.884,19 98,71 % 1.271,56 971,56 76,41 % 251,06 251,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.470,42 6.106,82 94,38 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOGINCUAL
04D100441 SERVICO DISTRITAL DE 91.913,67 91.872,95 99,96 % 1.927,10 1.687,10 87,55 % 194,91 194,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 94.035,68 93.754,96 99,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOGINCUAL
04D100541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.875,75 1.850,37 98,65 % 316,45 316,45 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.207,20 2.181,82 98,85 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOGINCUAL
04D110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.841,89 19.497,49 98,26 % 9.546,47 9.350,94 97,95 % 714,20 714,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.102,55 29.562,63 98,21 %
MOGOVOLAS
04D110241 SERVICO DISTRITAL DE 31.305,60 31.244,40 99,80 % 2.633,94 2.616,43 99,34 % 212,84 212,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.152,38 34.073,67 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOGOVOLAS
04D110341 SERVICO DISTRITAL DE 6.218,52 6.165,07 99,14 % 1.814,92 1.759,73 96,96 % 103,85 103,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.137,29 8.028,65 98,66 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOGOVOLAS
04D110441 SERVICO DISTRITAL DE 242.438,61 242.330,49 99,96 % 4.922,39 4.267,39 86,69 % 1.667,62 1.667,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 249.028,62 248.265,50 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE MOGOVOLAS
04D110541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.955,57 2.910,57 98,48 % 1.330,51 1.330,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.286,08 4.241,08 98,95 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOGOVOLAS
04D120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.813,70 12.585,74 98,22 % 8.620,53 6.304,28 73,13 % 268,11 268,11 100,00 % -- -- -- 323,36 290,41 89,81 % 22.025,70 19.448,54 88,30 %
MOMA
04D120241 SERVICO DISTRITAL DE 48.575,21 48.495,59 99,84 % 3.465,90 3.465,90 100,00 % 267,43 267,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.308,54 52.228,92 99,85 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOMA
04D120341 SERVICO DISTRITAL DE 5.161,71 5.112,03 99,04 % 1.088,95 923,95 84,85 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.255,66 6.040,98 96,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOMA
04D120441 SERVICO DISTRITAL DE 183.546,69 183.483,08 99,97 % 4.037,18 3.374,86 83,59 % 1.662,81 1.662,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 189.246,68 188.520,75 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOMA
04D120541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.241,49 2.208,94 98,55 % 409,57 409,57 100,00 % 23,00 23,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.674,06 2.641,51 98,78 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOMA
04D130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.688,37 17.348,30 98,08 % 9.951,45 8.433,93 84,75 % 21,00 21,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.660,82 25.803,23 93,28 %
MONAPO
04D130241 SERVICO DISTRITAL DE 69.083,42 68.892,31 99,72 % 6.369,92 6.368,56 99,98 % 441,14 441,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.894,48 75.702,01 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MONAPO
04D130341 SERVICO DISTRITAL DE 5.945,69 5.866,90 98,67 % 2.017,83 2.017,83 100,00 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.006,02 7.927,23 99,02 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MONAPO
04D130441 SERVIÇOS DISTRITAIS DE 289.560,60 289.429,25 99,95 % 15.434,03 11.658,02 75,53 % 2.305,25 2.305,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 307.299,88 303.392,53 98,73 %
EDUCAÇÃO DE JUVENTUDE E
TECNOLOGIA MONAPO
04D130541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.238,55 3.180,65 98,21 % 817,22 728,22 89,11 % 87,66 87,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.143,43 3.996,53 96,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MONAPO
04D140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.165,34 15.850,99 98,06 % 5.503,28 4.869,21 88,48 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.711,12 20.762,71 95,63 %
MOSSURIL
04D140241 SERVICO DISTRITAL DE 29.354,31 29.273,74 99,73 % 2.309,39 2.260,19 97,87 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.688,69 31.558,93 99,59 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOSSURIL
04D140341 SERVICO DISTRITAL DE 5.241,38 5.173,10 98,70 % 2.687,74 2.437,74 90,70 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.950,37 7.632,09 96,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOSSURIL

16
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D140441 SERVICO DISTRITAL DE 183.500,28 183.334,68 99,91 % 4.649,18 3.948,66 84,93 % 1.147,93 1.147,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 189.297,39 188.431,27 99,54 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOSSURIL
04D140541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.143,65 3.098,11 98,55 % 852,38 672,38 78,88 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.006,03 3.780,49 94,37 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOSSURIL
04D150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.398,75 17.174,21 98,71 % 4.767,34 4.311,04 90,43 % 250,30 250,30 100,00 % -- -- -- 72,04 22,70 31,51 % 22.488,43 21.758,25 96,75 %
MUECATE
04D150241 SERVICO DISTRITAL DE 27.614,22 27.545,32 99,75 % 1.849,16 1.842,89 99,66 % 183,50 183,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.646,89 29.571,71 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUECATE
04D150341 SERVICO DISTRITAL DE 5.331,16 5.280,04 99,04 % 1.852,10 1.802,10 97,30 % 351,39 351,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.534,65 7.433,53 98,66 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUECATE
04D150441 SERVICO DISTRITAL DE 180.461,84 180.392,22 99,96 % 2.752,20 2.292,73 83,31 % 1.079,69 1.079,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 184.293,74 183.764,65 99,71 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUECATE
04D150541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.308,12 3.224,92 97,48 % 911,47 703,97 77,23 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.249,59 3.958,89 93,16 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUECATE
04D160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.985,09 14.772,37 98,58 % 6.649,64 6.031,53 90,70 % 117,68 117,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.752,40 20.921,58 96,18 %
MURRUPULA
04D160241 SERVICO DISTRITAL DE 30.710,35 30.652,75 99,81 % 2.069,72 2.045,80 98,84 % 266,01 266,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.046,07 32.964,56 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MURRUPULA
04D160341 SERVICO DISTRITAL DE 5.893,40 5.825,65 98,85 % 2.203,50 2.003,50 90,92 % 59,89 59,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.156,80 7.889,05 96,72 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MURRUPULA
04D160441 SERVICO DISTRITAL DE 228.230,96 228.158,96 99,97 % 5.886,56 5.197,36 88,29 % 2.457,33 2.457,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 236.574,84 235.813,64 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MURRUPULA
04D160541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.826,47 1.783,27 97,63 % 657,70 572,32 87,02 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.504,17 2.375,59 94,87 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MURRUPULA
04D170041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.020,79 12.846,77 98,66 % 4.589,10 4.589,10 100,00 % 137,40 137,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.747,29 17.573,27 99,02 %
NACALA-PORTO
04D170241 SERVICO DISTRITAL DE 39.892,51 39.780,51 99,72 % 5.103,07 4.555,41 89,27 % 133,96 133,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 45.129,55 44.469,89 98,54 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NACALA-PORTO
04D170341 SERVICO DISTRITAL DE 8.574,03 8.494,03 99,07 % 745,48 745,48 100,00 % 36,41 36,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.355,92 9.275,92 99,14 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS

17
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NACALA-PORTO
04D170441 SERVICO DISTRITAL DE 281.115,83 281.043,68 99,97 % 6.097,36 6.097,36 100,00 % 1.602,68 1.602,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 288.815,87 288.743,72 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACALA-
PORTO
04D170541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.959,89 1.934,69 98,71 % 484,02 484,02 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.453,90 2.428,70 98,97 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NACALA-
PORTO
04D180041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.414,95 14.222,13 98,66 % 5.597,33 4.177,33 74,63 % 527,19 527,19 100,00 % -- -- -- 892,44 266,60 29,87 % 21.431,91 19.193,25 89,55 %
NACALA-A-VELHA
04D180241 SERVICO DISTRITAL DE 22.017,60 21.960,09 99,74 % 3.158,89 3.158,89 100,00 % 84,37 84,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.260,86 25.203,35 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NACALA A VELHA
04D180341 SERVICO DISTRITAL DE 5.300,84 5.150,46 97,16 % 1.875,62 1.705,62 90,94 % 1.053,30 1.053,30 100,00 % -- -- -- 350,00 315,00 90,00 % 8.579,76 8.224,38 95,86 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NACALA A VELHA
04D180441 SERVICO DISTRITAL DE 124.295,76 124.218,06 99,94 % 2.080,73 1.800,73 86,54 % 1.633,65 1.633,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 128.010,14 127.652,44 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACALA A
VELHA
04D180541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.136,98 3.096,77 98,72 % 768,78 668,78 86,99 % 105,74 105,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.011,50 3.871,29 96,50 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NACALA A
VELHA
04D190041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.855,51 13.669,60 98,66 % 3.830,59 3.434,41 89,66 % 505,00 505,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.191,10 17.609,01 96,80 %
NACAROA
04D190241 SERVICO DISTRITAL DE 21.795,50 21.738,94 99,74 % 2.837,36 2.806,36 98,91 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 172,40 154,50 89,62 % 24.847,76 24.742,30 99,58 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NACAROA
04D190341 SERVICO DISTRITAL DE 4.328,90 4.226,65 97,64 % 994,02 714,02 71,83 % 89,62 89,62 100,00 % -- -- -- 823,60 741,24 90,00 % 6.236,14 5.771,53 92,55 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NACAROA
04D190441 SERVICO DISTRITAL DE 167.966,93 167.892,93 99,96 % 2.336,15 1.881,85 80,55 % 1.073,79 1.073,79 100,00 % -- -- -- 1.164,00 1.047,60 90,00 % 172.540,87 171.896,17 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACAROA
04D190541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.330,99 2.288,83 98,19 % 755,83 755,83 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.106,82 3.064,66 98,64 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NACAROA
04D200041 SECRETARIA DISTRITAL DE 32.624,88 32.325,72 99,08 % 10.363,91 9.097,35 87,78 % 625,61 625,61 100,00 % -- -- -- 761,66 685,49 90,00 % 44.376,06 42.734,17 96,30 %
RAPALE

18
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D200241 SERVICO DISTRITAL DE 33.378,10 33.312,20 99,80 % 1.991,84 1.953,68 98,08 % 135,87 135,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.505,81 35.401,75 99,71 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE RAPALE
04D200341 SERVICO DISTRITAL DE 8.919,88 8.892,30 99,69 % 1.583,21 1.513,21 95,58 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.528,09 10.430,51 99,07 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE RAPALE
04D200441 SERVICO DISTRITAL DE 257.252,94 257.198,94 99,98 % 3.760,45 2.810,45 74,74 % 3.683,35 3.683,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 264.696,74 263.692,74 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE RAPALE
04D200541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.547,82 2.522,45 99,00 % 1.327,67 1.027,67 77,40 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.892,49 3.567,12 91,64 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE RAPALE
04D210041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.296,54 18.977,07 98,34 % 8.080,32 6.594,99 81,62 % 128,37 128,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.505,23 25.700,43 93,44 %
RIBAUE
04D210241 SERVICO DISTRITAL DE 50.927,08 50.819,88 99,79 % 5.537,78 5.537,78 100,00 % 1.140,38 1.140,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.605,23 57.498,03 99,81 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE RIBAUE
04D210341 SERVICO DISTRITAL DE 7.603,93 7.510,13 98,77 % 1.930,26 1.930,26 100,00 % 219,27 219,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.753,46 9.659,66 99,04 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE RIBAUE
04D210441 SERVICO DISTRITAL DE 286.342,25 286.234,43 99,96 % 5.553,09 4.553,09 81,99 % 2.906,24 2.906,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 294.801,58 293.693,76 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE RIBAUE
04D210541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.292,44 2.241,27 97,77 % 1.179,23 1.179,23 100,00 % 80,06 80,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.551,73 3.500,56 98,56 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE RIBAUE
04D333341 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.141,68 16.977,73 99,04 % 5.420,55 5.420,55 100,00 % 147,99 147,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.710,21 22.546,26 99,28 %
NAMPULA
04D333441 SECRETARIA DISTRITAL DE 6.851,37 6.789,48 99,10 % 3.169,25 2.741,03 86,49 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.030,62 9.540,50 95,11 %
LARDE
04D333541 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.537,86 9.464,87 99,23 % 4.577,22 4.411,59 96,38 % 66,19 66,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.181,27 13.942,65 98,32 %
LIUPO
04D333641 SERVICO DISTRITAL DE 208.841,68 208.748,64 99,96 % 9.618,10 9.618,10 100,00 % 1.249,06 1.249,06 100,00 % -- -- -- 124,57 20,60 16,54 % 219.833,41 219.636,40 99,91 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMPULA
04D333741 SERVICO DISTRITAL DE 1.698,90 1.684,50 99,15 % 175,57 175,57 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.874,47 1.860,07 99,23 %
PLANIFICACAO E
INFRAESTRUTURA DE
04D333841 SERVICO DISTRITAL DE 1.647,99 1.614,01 97,94 % 175,53 175,53 100,00 % 115,59 115,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.939,10 1.905,12 98,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMPULA

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D333941 SERVICO DISTRITAL DE 17.158,58 17.118,98 99,77 % 2.170,49 2.170,49 100,00 % 114,99 114,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.444,07 19.404,47 99,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LARDE
04D334041 SERVICO DISTRITAL DE 1.418,95 1.404,55 98,99 % 471,38 471,38 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.890,33 1.875,93 99,24 %
PLANIFICACAO E
INFRAESTRUTURAS DE LARDE
04D334141 SERVICO DISTRITAL DE 70.072,59 70.001,48 99,90 % 3.028,25 2.879,20 95,08 % 390,13 390,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.490,97 73.270,81 99,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LARDE
04D334241 SERVICO DISTRITAL DE 2.191,17 2.146,85 97,98 % 843,61 843,61 100,00 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.056,03 3.011,71 98,55 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LARDE
04D334341 SERVICO DISTRITAL DE 21.947,53 21.904,50 99,80 % 2.050,36 2.020,36 98,54 % 55,00 55,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.052,89 23.979,86 99,70 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LUIPO
04D334441 SERVICO DISTRITAL DE 1.885,75 1.841,05 97,63 % 273,00 273,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.158,75 2.114,05 97,93 %
PLANIFICACAO E
INFRAESTRUTURAS DE LUIPO
04D334541 SERVICO DISTRITAL DE 103.040,14 102.999,42 99,96 % 2.394,28 2.122,18 88,64 % 1.067,40 1.067,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 106.501,82 106.189,00 99,71 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LUIPO
04D334641 SERVICO DISTRITAL DE 3.699,42 3.670,22 99,21 % 593,96 593,96 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.318,39 4.289,19 99,32 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LUIPO
04E020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.282,82 17.126,46 99,10 % 6.770,64 5.771,37 85,24 % 662,28 662,28 100,00 % -- -- -- 150,00 107,71 71,81 % 24.865,74 23.667,81 95,18 %
ALTO MOLOCUE
04E020241 SERVICO DISTRITAL DE 55.199,67 55.126,32 99,87 % 5.142,00 5.127,10 99,71 % 434,00 434,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.775,67 60.687,42 99,85 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ALTO MOLOCUE
04E020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.753,30 7.711,40 99,46 % 1.014,01 902,51 89,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.792,31 8.638,91 98,26 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ALTO MOLOCUE
04E020441 SERVICO DISTRITAL DE 461.282,12 461.269,19 100,00 % 13.791,85 12.204,18 88,49 % 3.200,09 3.200,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 478.274,07 476.673,46 99,67 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ALTO
MOLOCUE
04E020541 SERVICO DISTRITAL DE 3.722,02 3.707,62 99,61 % 872,15 822,15 94,27 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.594,17 4.529,77 98,60 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ALTO
MOLOCUE
04E030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.375,38 22.276,18 99,56 % 4.119,99 4.000,25 97,09 % 250,92 250,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.746,30 26.527,36 99,18 %

20
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CHINDE
04E030241 SERVICO DISTRITAL DE 22.007,62 21.995,76 99,95 % 1.287,74 1.286,74 99,92 % 85,66 85,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.381,02 23.368,16 99,94 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHINDE
04E030341 SERVICO DISTRITAL DE 9.244,04 9.232,26 99,87 % 793,00 793,00 100,00 % 4,00 4,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.041,04 10.029,26 99,88 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHINDE
04E030441 SERVICO DISTRITAL DE 144.351,20 144.314,02 99,97 % 2.746,47 2.296,47 83,62 % 605,11 605,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 147.702,78 147.215,60 99,67 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHINDE
04E030541 SERVICO DISTRITAL DE 4.404,03 4.398,99 99,89 % 724,65 699,65 96,55 % 125,84 125,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.254,52 5.224,48 99,43 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHINDE
04E040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.960,16 20.797,97 99,23 % 4.838,15 4.614,58 95,38 % 117,02 117,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.915,32 25.529,57 98,51 %

04E040241 SERVICO DISTRITAL DE 39.716,81 39.702,41 99,96 % 5.722,86 5.454,12 95,30 % 697,21 697,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.136,88 45.853,73 99,39 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GILE
04E040341 SERVICO DISTRITAL DE 5.059,68 5.041,68 99,64 % 852,33 811,06 95,16 % 211,39 211,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.123,40 6.064,12 99,03 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GILE
04E040441 SERVICO DISTRITAL DE 306.004,46 305.975,66 99,99 % 6.049,56 4.927,67 81,45 % 1.093,38 1.093,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 313.147,40 311.996,71 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GILE
04E040541 SERVICO DISTRITAL DE 3.488,09 3.472,89 99,56 % 710,60 660,78 92,99 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.203,69 4.138,66 98,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GILE
04E050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.188,14 22.036,92 99,32 % 4.790,09 4.089,47 85,37 % 1.017,90 1.017,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.996,13 27.144,29 96,96 %
GURUE
04E050241 SERVICO DISTRITAL DE 87.575,51 87.536,95 99,96 % 4.741,26 4.645,13 97,97 % 1.014,25 1.014,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 93.331,01 93.196,32 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GURUE
04E050341 SERVICO DISTRITAL DE 7.325,40 7.247,34 98,93 % 766,13 759,90 99,19 % 354,54 354,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.446,07 8.361,78 99,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GURUE
04E050441 SERVICO DISTRITAL DE 502.879,79 502.841,03 99,99 % 9.350,90 7.637,47 81,68 % 2.452,40 2.452,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 514.683,09 512.930,90 99,66 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GURUE
04E050541 SERVICO DISTRITAL DE 3.235,74 3.206,34 99,09 % 731,04 651,99 89,19 % 215,69 215,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.182,47 4.074,02 97,41 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GURUE

21
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E060041 SECRETARIA DISTRITAL DE ILE 15.880,95 15.766,70 99,28 % 4.583,41 4.124,66 89,99 % 245,53 245,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.709,89 20.136,90 97,23 %

04E060241 SERVICO DISTRITAL DE 27.102,14 27.067,88 99,87 % 2.270,83 2.141,51 94,30 % 227,94 227,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.600,91 29.437,33 99,45 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ILE
04E060341 SERVICO DISTRITAL DE 4.260,24 4.247,73 99,71 % 783,76 725,18 92,53 % 69,64 69,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.113,64 5.042,55 98,61 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ILE
04E060441 SERVICO DISTRITAL DE 270.847,70 270.829,93 99,99 % 5.535,50 4.970,50 89,79 % 2.068,24 2.068,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 278.451,44 277.868,67 99,79 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ILE
04E060541 SERVICO DISTRITAL DE 2.757,48 2.743,04 99,48 % 461,42 420,42 91,11 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.293,90 3.238,46 98,32 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ILE
04E070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.744,16 12.638,68 99,17 % 2.233,87 2.044,86 91,54 % 618,79 618,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.596,82 15.302,33 98,11 %
INHASSUNGE
04E070241 SERVICO DISTRITAL DE 26.062,68 26.023,80 99,85 % 2.829,57 2.829,57 100,00 % 257,64 257,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.149,89 29.111,01 99,87 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHASSUNGE
04E070341 SERVICO DISTRITAL DE 5.099,57 5.065,30 99,33 % 1.015,48 1.015,48 100,00 % 284,44 284,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.399,49 6.365,22 99,46 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHASSUNGE
04E070441 SERVICO DISTRITAL DE 187.527,33 187.450,51 99,96 % 3.583,26 3.583,26 100,00 % 1.790,02 1.790,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 192.900,61 192.823,79 99,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHASSUNGE
04E070541 SERVICO DISTRITAL DE 3.244,12 3.228,92 99,53 % 395,41 360,01 91,05 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.649,53 3.598,93 98,61 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE INHASSUNGE
04E080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.358,08 22.243,35 99,49 % 3.157,37 2.511,67 79,55 % 167,07 167,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.682,52 24.922,09 97,04 %
LUGELA
04E080241 SERVICO DISTRITAL DE 28.505,29 28.486,57 99,93 % 2.045,16 2.021,78 98,86 % 426,43 426,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.976,88 30.934,78 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LUGELA
04E080341 SERVICO DISTRITAL DE 3.981,81 3.852,50 96,75 % 1.082,16 974,85 90,08 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.073,97 4.837,35 95,34 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LUGELA
04E080441 SERVICO DISTRITAL DE 289.239,23 289.215,23 99,99 % 2.660,62 2.276,52 85,56 % 2.114,11 2.114,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 294.013,96 293.605,86 99,86 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LUGELA
04E080541 SERVICO DISTRITAL DE 3.166,56 3.154,24 99,61 % 897,83 827,83 92,20 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.069,39 3.987,07 97,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LUGELA
22
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.520,13 19.323,02 98,99 % 3.128,13 2.611,98 83,50 % 700,78 700,78 100,00 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 23.549,04 22.635,78 96,12 %
MAGANJA DA COSTA
04E090241 SERVICO DISTRITAL DE 37.507,86 37.489,54 99,95 % 2.145,97 2.005,61 93,46 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.683,83 39.525,15 99,60 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAGANJA DA
04E090341 SERVICO DISTRITAL DE 6.198,00 6.187,78 99,84 % 665,31 665,29 100,00 % 79,31 79,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.942,62 6.932,38 99,85 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAGANJA DA COSTA
04E090441 SERVICO DISTRITAL DE 285.460,34 285.447,18 100,00 % 4.843,05 4.310,18 89,00 % 1.234,66 1.234,66 100,00 % -- -- -- 621,88 70,00 11,26 % 292.159,94 291.062,02 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGANJA DA
COSTA
04E090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.003,99 2.988,19 99,47 % 347,97 312,97 89,94 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.351,96 3.301,16 98,48 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAGANJA DA
COSTA
04E100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.596,85 15.488,85 99,31 % 9.311,72 8.052,64 86,48 % 626,65 626,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.535,22 24.168,14 94,65 %
MILANGE
04E100241 SERVICO DISTRITAL DE 69.550,93 69.515,65 99,95 % 5.148,85 5.148,85 100,00 % 265,39 265,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.965,16 74.929,88 99,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MILANGE
04E100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.871,40 4.847,38 99,51 % 1.239,85 1.220,83 98,47 % 19,50 19,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.130,75 6.087,71 99,30 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MILANGE
04E100441 SERVICO DISTRITAL DE 560.639,08 560.531,86 99,98 % 9.382,12 5.592,37 59,61 % 1.233,03 1.233,03 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 571.254,22 567.357,25 99,32 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MILANGE
04E100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.317,64 3.306,55 99,67 % 794,18 751,48 94,62 % 150,76 150,76 100,00 % 588,42 588,42 100,00 % -- -- -- 4.851,01 4.797,22 98,89 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MILANGE
04E110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 30.929,05 30.872,24 99,82 % 7.336,97 6.493,34 88,50 % 1.028,75 1.028,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.294,77 38.394,33 97,71 %
MOCUBA
04E110241 SERVICO DISTRITAL DE 144.205,63 144.181,67 99,98 % 9.982,38 9.982,23 100,00 % 1.250,64 1.215,14 97,16 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 155.438,65 155.379,04 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOCUBA
04E110341 SERVICO DISTRITAL DE 13.781,75 13.718,25 99,54 % 1.669,55 1.669,48 100,00 % 111,93 111,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.563,24 15.499,67 99,59 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOCUBA
04E110441 SERVICO DISTRITAL DE 620.484,74 620.468,71 100,00 % 22.248,10 14.929,30 67,10 % 4.391,45 4.391,45 100,00 % 1.668,51 1.668,51 100,00 % -- -- -- 648.792,80 641.457,97 98,87 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCUBA

23
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E110541 SERVICO DISTRITAL DE 7.087,29 7.072,59 99,79 % 965,68 965,68 100,00 % 96,94 96,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.149,91 8.135,21 99,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOCUBA
04E120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.690,57 14.604,56 99,41 % 5.328,51 4.478,51 84,05 % 67,02 67,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.086,10 19.150,09 95,34 %
MOPEIA
04E120241 SERVICO DISTRITAL DE 30.558,60 30.544,20 99,95 % 2.378,11 2.285,52 96,11 % 194,61 194,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.131,31 33.024,33 99,68 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOPEIA
04E120341 SERVICO DISTRITAL DE 8.626,69 8.587,69 99,55 % 885,95 885,95 100,00 % 113,19 113,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.625,83 9.586,83 99,59 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOPEIA
04E120441 SERVICO DISTRITAL DE 257.845,94 257.805,30 99,98 % 5.796,46 4.236,46 73,09 % 1.312,67 1.312,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 264.955,07 263.354,43 99,40 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOPEIA
04E120541 SERVICO DISTRITAL DE 3.197,53 3.182,93 99,54 % 979,89 859,92 87,76 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.177,42 4.042,85 96,78 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOPEIA
04E130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.195,35 16.099,45 99,41 % 6.686,40 4.782,81 71,53 % 161,05 161,05 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 23.042,80 21.043,32 91,32 %
MORRUMBALA
04E130241 SERVICO DISTRITAL DE 50.021,27 50.007,16 99,97 % 4.002,38 3.855,13 96,32 % 274,06 274,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 54.297,71 54.136,35 99,70 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MORRUMBALA
04E130341 SERVICO DISTRITAL DE 4.326,20 4.281,77 98,97 % 710,80 710,80 100,00 % 39,55 39,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.076,54 5.032,12 99,12 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MORRUMBALA
04E130441 SERVICO DISTRITAL DE 383.036,66 383.030,58 100,00 % 6.869,04 5.916,34 86,13 % 1.429,99 1.429,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 391.335,69 390.376,91 99,75 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04E130541 SERVICO DISTRITAL DE 2.621,81 2.608,77 99,50 % 794,17 694,17 87,41 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.430,98 3.317,94 96,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04E140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.549,56 20.410,90 99,33 % 3.332,64 2.929,84 87,91 % 806,08 806,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.688,28 24.146,83 97,81 %
NAMACURRA
04E140241 SERVICO DISTRITAL DE 42.880,76 42.808,20 99,83 % 3.886,29 3.812,29 98,10 % 342,13 342,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.109,18 46.962,62 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMACURRA
04E140341 SERVICO DISTRITAL DE 5.970,91 5.943,31 99,54 % 1.015,83 1.013,41 99,76 % 24,79 24,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.011,53 6.981,51 99,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMACURRA
04E140441 SERVICO DISTRITAL DE 341.545,91 341.480,97 99,98 % 5.665,87 5.008,89 88,40 % 1.974,99 1.974,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 349.186,77 348.464,85 99,79 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

24
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE NAMACURA
04E140541 SERVICO DISTRITAL DE 4.261,03 4.235,43 99,40 % 710,74 710,74 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.996,77 4.971,17 99,49 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMACURRA
04E150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.298,91 19.217,30 99,58 % 2.678,13 2.486,11 92,83 % 105,95 105,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.082,99 21.809,36 98,76 %
NAMARROI
04E150241 SERVICO DISTRITAL DE 28.929,64 28.900,70 99,90 % 2.350,76 2.323,30 98,83 % 69,48 69,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.349,88 31.293,48 99,82 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMARROI
04E150341 SERVICO DISTRITAL DE 5.396,17 5.385,32 99,80 % 939,70 939,70 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.352,86 6.342,01 99,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMARROI
04E150441 SERVICO DISTRITAL DE 273.383,09 273.347,53 99,99 % 4.319,78 3.482,74 80,62 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 277.812,87 276.940,27 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMARROI
04E150541 SERVICO DISTRITAL DE 3.381,07 3.325,74 98,36 % 1.082,58 1.027,78 94,94 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.480,65 4.370,52 97,54 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMARROI
04E160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.653,10 15.515,84 99,12 % 2.876,59 2.427,81 84,40 % 375,62 375,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.905,31 18.319,26 96,90 %
NICOADALA
04E160241 SERVICO DISTRITAL DE 48.229,53 48.209,84 99,96 % 3.144,04 3.055,06 97,17 % 313,38 313,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.686,95 51.578,28 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NICOADALA
04E160341 SERVICO DISTRITAL DE 5.941,80 5.932,44 99,84 % 1.363,70 1.285,05 94,23 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.310,50 7.222,49 98,80 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NICOADALA
04E160441 SERVICO DISTRITAL DE 341.717,21 341.685,96 99,99 % 9.732,51 8.998,33 92,46 % 2.108,33 2.108,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 353.558,04 352.792,61 99,78 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NICOADALA
04E160541 SERVICO DISTRITAL DE 5.167,90 5.153,74 99,73 % 1.338,67 1.237,67 92,46 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.511,57 6.396,41 98,23 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NICOADALA
04E170041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.854,25 19.698,26 99,21 % 3.386,34 2.628,98 77,64 % 207,68 207,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.448,26 22.534,91 96,10 %
PEBANE
04E170241 SERVICO DISTRITAL DE 41.612,76 41.589,04 99,94 % 4.646,19 4.646,19 100,00 % 299,15 299,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.558,10 46.534,38 99,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE PEBANE
04E170341 SERVICO DISTRITAL DE 4.534,91 4.521,15 99,70 % 894,44 875,44 97,88 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.429,35 5.396,59 99,40 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PEBANE

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E170441 SERVICO DISTRITAL DE 251.897,23 251.873,19 99,99 % 5.852,42 5.365,27 91,68 % 388,45 388,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 258.138,10 257.626,90 99,80 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PEBANE
04E222241 SERVICO DISTRITAL DE 2.690,28 2.676,88 99,50 % 574,01 519,01 90,42 % 160,15 160,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.424,44 3.356,04 98,00 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE PEBANE
04E279541 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.796,57 13.690,45 99,23 % 3.857,93 3.528,88 91,47 % 572,82 572,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.227,32 17.792,15 97,61 %
QUELIMANE
04E279641 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.477,22 12.459,15 99,86 % 1.777,95 1.607,95 90,44 % 74,68 74,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.329,85 14.141,78 98,69 %
LUABO
04E279741 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.207,18 8.125,53 99,01 % 1.730,83 1.609,42 92,99 % 345,08 345,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.283,10 10.080,04 98,03 %
MULEVALA
04E279841 SECRETARIA DISTRITAL DE 6.779,93 6.692,73 98,71 % 1.723,04 1.245,88 72,31 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.532,97 7.968,61 93,39 %
MOCUBELA
04E279941 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.819,19 8.737,37 99,07 % 2.311,30 1.961,30 84,86 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.145,48 10.713,66 96,13 %
DERRE
04E280041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.461,49 8.764,03 92,63 % 2.657,89 1.555,27 58,52 % 103,65 103,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.223,03 10.422,95 85,27 %
MOLUMBO
04E280141 SERVICO DISTRITAL DE 105.776,86 105.744,86 99,97 % 10.938,46 6.838,46 62,52 % 1.110,72 1.110,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.826,04 113.694,04 96,49 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE QUELIMANE
04E280241 SERVICO DISTRITAL DE 5.194,81 5.134,81 98,85 % 1.212,44 1.170,44 96,54 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.412,25 6.310,25 98,41 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE QUELIMANE
04E280341 SERVICO DISTRITAL DE 799.584,94 799.340,41 99,97 % 15.994,84 9.693,78 60,61 % 3.365,98 3.365,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 818.945,76 812.400,18 99,20 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE QUELIMANE
04E280441 SERVICOS DISTRITAIS DE 926,25 910,25 98,27 % 990,45 990,45 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.946,70 1.930,70 99,18 %
PLANEAMENTO E INFRA
ESTRUTUTA DE DE QUELI
04E280541 SERVICO DISTRITAL DE 13.046,16 13.026,16 99,85 % 853,00 797,00 93,43 % 15,44 15,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.914,60 13.838,60 99,45 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LUABO
04E280641 SERVICO DISTRITAL DE 4.780,89 4.769,67 99,77 % 661,27 608,90 92,08 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.447,15 5.383,56 98,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LUABO
04E280741 SERVICO DISTRITAL DE 116.850,24 116.834,30 99,99 % 1.193,87 1.073,87 89,95 % 533,33 533,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 118.577,45 118.441,51 99,89 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LUABO
04E280841 SERVICO DISTRITAL DE 3.301,26 3.281,98 99,42 % 717,82 662,20 92,25 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.029,08 3.954,18 98,14 %

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LUABO
04E280941 SERVICO DISTRITAL DE 12.421,14 12.393,14 99,77 % 1.240,69 1.226,49 98,86 % 47,25 47,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.709,08 13.666,87 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MULEVALA
04E281041 SERVICO DISTRITAL DE 3.780,54 3.776,20 99,89 % 764,62 764,62 100,00 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.595,16 4.590,82 99,91 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MULEVALA
04E281141 SERVICO DISTRITAL DE 131.797,36 131.791,87 100,00 % 2.108,24 1.762,93 83,62 % 147,19 147,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 134.052,79 133.701,99 99,74 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MULEVALA
04E281241 SERVICO DISTRITAL DE 2.131,04 2.128,28 99,87 % 634,68 634,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.765,72 2.762,96 99,90 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MULEVALA
04E281341 SERVICO DISTRITAL DE 13.009,35 12.997,79 99,91 % 1.223,22 1.133,22 92,64 % 148,90 148,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.381,47 14.279,91 99,29 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOCUBELA
04E281441 SERVICO DISTRITAL DE 4.001,70 3.990,14 99,71 % 507,82 507,82 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.524,52 4.512,96 99,74 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOCUBELA
04E281541 SERVICO DISTRITAL DE 132.227,34 132.215,78 99,99 % 1.901,02 1.531,18 80,55 % 428,56 428,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 134.556,92 134.175,52 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCUBELA
04E281641 SERVICO DISTRITAL DE 1.799,50 1.788,09 99,37 % 577,23 577,16 99,99 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.386,73 2.375,26 99,52 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOCUBELA
04E281741 SERVICO DISTRITAL DE 10.872,37 10.858,32 99,87 % 1.788,17 1.753,17 98,04 % 79,83 79,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.740,36 12.691,31 99,62 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE DERRE
04E281841 SERVICO DISTRITAL DE 4.054,53 4.042,53 99,70 % 865,61 790,11 91,28 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.920,14 4.832,64 98,22 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE DERRE
04E281941 SERVICO DISTRITAL DE 158.509,99 158.499,38 99,99 % 2.613,66 2.568,66 98,28 % 193,29 193,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 161.316,93 161.261,32 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE DERRE
04E282041 SERVICO DISTRITAL DE 2.501,54 2.487,12 99,42 % 817,13 748,73 91,63 % 69,69 69,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.388,36 3.305,54 97,56 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE DERRE
04E282141 SERVICO DISTRITAL DE 14.175,28 14.160,16 99,89 % 1.794,89 1.761,34 98,13 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.000,17 15.951,50 99,70 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOLUMBO

27
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E282241 SERVICO DISTRITAL DE 3.414,22 3.398,70 99,55 % 847,09 757,09 89,38 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.271,31 4.165,79 97,53 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOLUMBO
04E282341 SERVICO DISTRITAL DE 302.538,70 302.492,75 99,98 % 2.846,94 2.583,64 90,75 % 611,92 611,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 305.997,55 305.688,30 99,90 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOLUMBO
04E282441 SERVICO DISTRITAL DE 1.836,54 1.823,79 99,31 % 663,59 633,59 95,48 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.515,13 2.472,38 98,30 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOLUMBO
04F020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.191,12 16.047,49 99,11 % 6.579,04 4.242,76 64,49 % 294,50 294,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.064,67 20.584,76 89,25 %
ANGONIA
04F020241 SERVICO DISTRITAL DE 50.878,59 50.822,59 99,89 % 8.149,79 7.823,08 95,99 % 244,70 244,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.273,08 58.890,37 99,35 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ANGONIA
04F020341 SERVICO DISTRITAL DE 12.174,23 12.142,23 99,74 % 1.422,91 1.422,06 99,94 % 73,80 73,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.670,94 13.638,09 99,76 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ANGONIA
04F020441 SERVICO DISTRITAL DE 314.919,19 314.494,94 99,87 % 6.132,71 4.812,71 78,48 % 1.285,75 1.285,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 322.337,65 320.593,40 99,46 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANGONIA
04F020541 SERVICO DISTRITAL DE 3.256,15 3.210,31 98,59 % 1.251,31 1.242,43 99,29 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.512,45 4.457,74 98,79 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ANGONIA
04F030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.894,15 12.837,21 99,56 % 3.653,02 3.608,67 98,79 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.577,17 16.475,89 99,39 %
CAHORA BASSA
04F030241 SERVICO DISTRITAL DE 53.456,37 53.419,49 99,93 % 7.699,45 7.528,06 97,77 % 155,42 155,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.311,24 61.102,96 99,66 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CABORA BASSA
04F030341 SERVICO DISTRITAL DE 3.701,23 3.685,23 99,57 % 2.074,47 1.592,14 76,75 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.775,69 5.277,36 91,37 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CAHORA BASSA
04F030541 SERVICO DISTRITAL DE 1.615,15 1.607,15 99,50 % 1.678,18 1.335,18 79,56 % 257,50 257,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.550,83 3.199,83 90,11 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CABORA
BASSA
04F040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.377,34 11.282,32 99,16 % 4.930,57 4.210,77 85,40 % 85,26 85,26 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.393,17 15.578,35 95,03 %
CHANGARA
04F040241 SERVICO DISTRITAL DE 23.954,56 23.911,26 99,82 % 5.342,31 5.292,31 99,06 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.366,86 29.273,56 99,68 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHANGARA
04F040341 SERVICO DISTRITAL DE 6.360,59 6.301,28 99,07 % 1.958,35 1.408,35 71,92 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.343,94 7.734,63 92,70 %

28
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHANGARA
04F040441 SERVICO DISTRITAL DE 230.782,03 230.770,43 99,99 % 9.187,61 7.641,61 83,17 % 4.819,94 4.819,94 100,00 % -- -- -- 5.000,00 4.496,95 89,94 % 249.789,58 247.728,94 99,18 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHANGARA
04F040541 SERVICO DISTRITAL DE 2.496,79 2.478,62 99,27 % 2.213,02 1.563,02 70,63 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.719,81 4.051,64 85,84 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHANGARA
04F050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.633,61 14.583,76 99,66 % 3.624,49 3.299,49 91,03 % 109,92 109,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.368,02 17.993,17 97,96 %
CHIFUNDE
04F050241 SERVICO DISTRITAL DE 18.391,95 18.337,96 99,71 % 2.208,28 2.206,83 99,93 % 80,87 80,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.681,10 20.625,66 99,73 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIFUNDE
04F050341 SERVICO DISTRITAL DE 4.193,54 4.173,54 99,52 % 1.278,35 1.257,35 98,36 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.471,89 5.430,89 99,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIFUNDE
04F050441 SERVICO DISTRITAL DE 141.260,96 141.162,41 99,93 % 2.967,07 2.831,67 95,44 % 455,33 455,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 144.683,36 144.449,41 99,84 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIFUNDE
04F050541 SERVICO DISTRITAL DE 2.450,29 2.440,40 99,60 % 892,12 852,12 95,52 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.342,40 3.292,51 98,51 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIFUNDE
04F060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.251,46 12.211,40 99,67 % 2.814,89 2.518,03 89,45 % 150,00 150,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.216,34 14.879,43 97,79 %
CHIUTA
04F060241 SERVICO DISTRITAL DE 16.671,23 16.621,76 99,70 % 3.424,72 3.361,82 98,16 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.120,95 20.008,58 99,44 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIUTA
04F060341 SERVICO DISTRITAL DE 3.344,84 3.327,10 99,47 % 756,92 707,62 93,49 % 38,40 38,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.140,17 4.073,13 98,38 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIUTA
04F060441 SERVICO DISTRITAL DE 144.727,09 144.674,06 99,96 % 3.545,00 2.984,42 84,19 % 511,68 511,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 148.783,76 148.170,15 99,59 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIUTA
04F060541 SERVICO DISTRITAL DE 2.244,59 2.225,79 99,16 % 610,97 592,79 97,03 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.855,56 2.818,59 98,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIUTA
04F070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.710,95 9.529,98 98,14 % 4.204,93 3.434,57 81,68 % 45,48 45,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.961,35 13.010,02 93,19 %
MACANGA
04F070241 SERVICO DISTRITAL DE 20.328,47 20.265,96 99,69 % 2.650,45 2.640,45 99,62 % 73,63 73,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.052,55 22.980,04 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACANGA

29
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F070341 SERVICO DISTRITAL DE 4.826,23 4.805,46 99,57 % 1.288,16 959,62 74,50 % 34,62 34,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.149,02 5.799,71 94,32 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACANGA
04F070441 SERVICO DISTRITAL DE 177.531,46 177.352,20 99,90 % 4.135,05 3.835,05 92,74 % 723,90 723,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 182.390,41 181.911,15 99,74 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACANGA
04F070541 SERVICO DISTRITAL DE 2.558,31 2.545,41 99,50 % 691,17 636,17 92,04 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.249,48 3.181,58 97,91 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACANGA
04F080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.147,16 15.104,06 99,72 % 4.154,74 3.763,32 90,58 % 118,94 118,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.420,84 18.986,32 97,76 %
MAGOE
04F080241 SERVICO DISTRITAL DE 18.591,45 18.537,65 99,71 % 3.482,76 3.463,05 99,43 % 72,89 72,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.147,11 22.073,60 99,67 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAGOE
04F080341 SERVICO DISTRITAL DE 4.237,81 4.210,87 99,36 % 1.555,64 1.475,04 94,82 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.813,45 5.705,91 98,15 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAGOE
04F080441 SERVICO DISTRITAL DE 122.780,39 122.541,09 99,81 % 3.588,04 3.551,03 98,97 % 737,25 737,25 100,00 % -- -- -- 500,00 117,25 23,45 % 127.605,68 126.946,62 99,48 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGOE
04F080541 SERVICO DISTRITAL DE 2.241,20 2.218,49 98,99 % 990,10 926,63 93,59 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.241,30 3.155,12 97,34 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAGOE
04F090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.240,28 11.160,15 99,29 % 4.020,30 3.826,55 95,18 % 350,68 350,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.611,25 15.337,37 98,25 %
MARAVIA
04F090241 SERVICO DISTRITAL DE 17.301,38 17.253,42 99,72 % 3.356,41 3.338,05 99,45 % 394,87 394,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.052,66 20.986,34 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARAVIA
04F090341 SERVICO DISTRITAL DE 4.429,62 4.409,18 99,54 % 1.230,82 1.220,02 99,12 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.670,44 5.639,20 99,45 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARAVIA
04F090441 SERVICO DISTRITAL DE 114.935,58 114.890,91 99,96 % 3.159,40 3.159,40 100,00 % 548,18 548,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 118.643,16 118.598,49 99,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARAVIA
04F090541 SERVICO DISTRITAL DE 2.410,83 2.394,76 99,33 % 999,47 997,91 99,84 % 28,67 28,67 100,00 % -- -- -- 202,28 182,05 90,00 % 3.641,25 3.603,40 98,96 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MARAVIA
04F100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.797,38 15.566,64 98,54 % 7.718,63 6.593,82 85,43 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 872,00 604,55 69,33 % 24.428,01 22.805,01 93,36 %
MOATIZE
04F100241 SERVICO DISTRITAL DE 51.543,97 51.510,07 99,93 % 4.566,50 4.484,01 98,19 % 194,00 194,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 56.304,47 56.188,08 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MOATIZE
04F100341 SERVICO DISTRITAL DE 8.717,63 8.671,33 99,47 % 4.057,50 4.057,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 12.775,13 12.728,83 99,64 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOATIZE
04F100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.246,46 3.201,23 98,61 % 1.767,90 1.739,90 98,42 % 42,89 42,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.057,25 4.984,02 98,55 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOATIZE -
UGB
04F110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.453,36 18.288,70 99,11 % 5.182,37 4.487,12 86,58 % 863,69 863,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.499,42 23.639,51 96,49 %
MUTARARA
04F110241 SERVICO DISTRITAL DE 34.060,40 34.008,17 99,85 % 7.385,26 7.373,55 99,84 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.525,66 41.461,72 99,85 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUTARARA
04F110341 SERVICO DISTRITAL DE 4.951,35 4.923,15 99,43 % 1.828,33 1.479,53 80,92 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.779,68 6.402,68 94,44 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUTARARA
04F110441 SERVICO DISTRITAL DE 179.990,16 179.945,93 99,98 % 5.163,98 4.924,28 95,36 % 1.120,69 1.120,69 100,00 % -- -- -- 5.000,00 4.500,00 90,00 % 191.274,83 190.490,90 99,59 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUTARARA
04F110541 SERVICO DISTRITAL DE 2.811,42 2.799,15 99,56 % 1.279,24 1.204,24 94,14 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.100,66 4.013,39 97,87 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUTARARA
04F120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 7.576,60 7.511,98 99,15 % 4.426,56 3.889,08 87,86 % 66,25 66,25 100,00 % -- -- -- 330,00 323,27 97,96 % 12.399,41 11.790,57 95,09 %
TSANGANO
04F120241 SERVICO DISTRITAL DE 17.175,87 17.125,12 99,70 % 3.220,25 3.220,25 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.406,12 20.355,37 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE TSANGANO
04F120341 SERVICO DISTRITAL DE 4.246,35 4.234,35 99,72 % 2.162,69 1.750,69 80,95 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.419,04 5.995,04 93,39 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE TSANGANO
04F120541 SERVICO DISTRITAL DE 2.484,42 2.473,44 99,56 % 715,56 715,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.199,98 3.189,00 99,66 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE TSANGANO
04F130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.179,81 13.009,68 98,71 % 6.043,37 5.534,11 91,57 % 1.126,40 1.126,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.349,58 19.670,19 96,66 %
ZUMBO
04F130241 SERVICO DISTRITAL DE 18.437,59 18.391,47 99,75 % 4.622,87 4.622,87 100,00 % 134,38 134,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.194,85 23.148,73 99,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ZUMBO
04F130341 SERVICO DISTRITAL DE 4.258,45 4.214,73 98,97 % 3.709,71 2.114,49 57,00 % 2.893,00 2.893,00 100,00 % -- -- -- 350,00 315,00 90,00 % 11.211,16 9.537,22 85,07 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ZUMBO

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F130441 SERVICO DISTRITAL DE 77.073,78 76.900,68 99,78 % 3.213,08 3.198,38 99,54 % 397,92 397,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 80.684,77 80.496,97 99,77 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ZUMBO
04F133141 SERVICO DISTRITAL DE 384.974,65 384.573,85 99,90 % 8.628,24 7.518,57 87,14 % 2.243,75 2.243,75 100,00 % -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 396.346,64 394.336,17 99,49 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOATIZE
04F133241 SERVICO DISTRITAL DE 243.386,46 243.355,30 99,99 % 5.378,08 3.454,81 64,24 % 1.213,53 1.213,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 249.978,07 248.023,65 99,22 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CABORA
BASSA
04F133341 SERVICO DISTRITAL DE 206.949,37 206.907,91 99,98 % 6.078,60 4.610,98 75,86 % 564,11 564,11 100,00 % -- -- -- 612,35 0,00 0,00 % 214.204,43 212.083,00 99,01 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TSANGANO
04F133441 SERVICO DISTRITAL DE 3.004,24 2.986,38 99,41 % 860,29 780,29 90,70 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.864,53 3.766,67 97,47 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ZUMBO
04F210641 SECRETARIA DISTRITAL DE 7.611,76 7.572,91 99,49 % 2.324,13 2.324,13 100,00 % 271,21 271,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.207,09 10.168,24 99,62 %
TETE
04F210741 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.985,62 8.942,11 99,52 % 3.452,13 3.194,63 92,54 % 120,00 120,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.557,75 12.256,74 97,60 %
MARARA
04F210841 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.223,83 11.071,17 98,64 % 2.905,62 2.536,96 87,31 % 162,21 162,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.291,65 13.770,33 96,35 %

04F210941 SERVICO DISTRITAL DE 64.794,36 64.763,16 99,95 % 5.665,88 3.845,37 67,87 % 391,27 391,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 70.851,51 68.999,80 97,39 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE TETE
04F211041 SERVICO DISTRITAL DE 3.676,38 3.663,49 99,65 % 605,33 605,33 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.291,70 4.278,81 99,70 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE TETE
04F211141 SERVICO DISTRITAL DE 415.576,26 415.545,06 99,99 % 15.538,07 8.988,05 57,85 % 1.748,14 1.748,14 100,00 % 3.474,22 2.377,96 68,45 % 150,00 150,00 100,00 % 436.486,69 428.809,20 98,24 %
EDUCACAO , JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TETE
04F211241 SERVICO DISTRITAL DE 2.345,36 2.336,56 99,62 % 372,53 372,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.717,89 2.709,09 99,68 %
PLANEAMENTO E INFRA -
ESTRUTURAS DE TETE
04F211341 SERVICO DISTRITAL DE 13.064,10 13.029,30 99,73 % 1.746,38 1.715,78 98,25 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.830,48 14.765,08 99,56 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARARA
04F211441 SERVICO DISTRITAL DE 3.949,77 3.926,57 99,41 % 1.347,33 897,33 66,60 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.307,10 4.833,90 91,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARARA
04F211541 SERVICO DISTRITAL DE 114.228,02 114.189,22 99,97 % 1.864,55 1.600,38 85,83 % 328,69 328,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 116.421,26 116.118,29 99,74 %
EDUCACAO , JUVENTUDE E
32
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE MARARA
04F211641 SERVICO DISTRITAL DE 2.208,68 2.181,70 98,78 % 726,88 476,88 65,61 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.935,56 2.658,58 90,56 %
PLANEAMENTO E INFRA -
ESTRUTURAS DE MARARA
04F211741 SERVICO DISTRITAL DE 11.735,27 11.696,47 99,67 % 1.805,67 1.779,06 98,53 % 142,11 142,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.683,05 13.617,64 99,52 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE DE DOA
04F211841 SERVICO DISTRITAL DE 4.484,11 4.460,91 99,48 % 760,33 730,33 96,05 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.254,44 5.201,24 98,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE DOA
04F211941 SERVICO DISTRITAL DE 69.805,89 69.771,09 99,95 % 1.693,45 1.630,53 96,28 % 258,66 258,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.758,00 71.660,28 99,86 %
EDUCACAO , JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE DOA
04F212041 SERVICO DISTRITAL DE 1.920,11 1.896,91 98,79 % 903,61 706,24 78,16 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.823,72 2.603,15 92,19 %
PLANEAMENTO E INFRA -
ESTRUTURAS DE DOA
04G020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.163,09 20.787,75 98,23 % 7.585,53 7.161,44 94,41 % 488,37 488,37 100,00 % -- -- -- 602,90 566,69 93,99 % 29.839,89 29.004,24 97,20 %
BARUE
04G020241 SERVICO DISTRITAL DE 49.161,32 49.139,32 99,96 % 2.400,58 2.400,58 100,00 % 231,11 231,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.793,01 51.771,01 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BARUE
04G020341 SERVICO DISTRITAL DE 9.797,14 9.692,04 98,93 % 1.252,24 1.182,24 94,41 % 610,19 610,19 100,00 % -- -- -- 769,31 660,88 85,91 % 12.428,88 12.145,35 97,72 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BARUE
04G020441 SERVICO DISTRITAL DE 335.622,21 335.561,81 99,98 % 9.797,93 8.790,17 89,71 % 1.350,13 1.350,13 100,00 % -- -- -- 174,48 157,03 90,00 % 346.944,75 345.859,15 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BARUE
04G020541 SERVICO DISTRITAL DE 4.162,63 4.140,63 99,47 % 1.127,50 1.014,74 90,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- 187,48 168,54 89,90 % 5.587,61 5.433,91 97,25 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BARUE
04G030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 27.479,62 27.130,52 98,73 % 9.421,28 9.235,10 98,02 % 234,55 179,55 76,55 % -- -- -- -- -- -- 37.135,45 36.545,18 98,41 %
GONDOLA
04G030241 SERVICO DISTRITAL DE 39.842,35 39.820,77 99,95 % 1.754,84 1.697,03 96,71 % 392,69 392,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.989,88 41.910,49 99,81 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GONDOLA
04G030341 SERVICO DISTRITAL DE 7.885,36 7.855,12 99,62 % 1.318,64 915,99 69,46 % 18,75 18,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.222,75 8.789,86 95,31 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GONDOLA
04G030441 SERVICO DISTRITAL DE 351.150,09 351.063,53 99,98 % 4.680,96 4.237,55 90,53 % 644,64 644,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 356.475,69 355.945,72 99,85 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GONDOLA

33
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G030541 SERVICO DISTRITAL DE 11.383,60 11.353,36 99,73 % 980,96 919,64 93,75 % 135,89 135,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.500,44 12.408,88 99,27 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GONDOLA
04G040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.521,70 17.413,80 99,38 % 3.928,97 3.498,80 89,05 % 587,45 557,45 94,89 % -- -- -- 1.041,75 995,00 95,51 % 23.079,88 22.465,06 97,34 %
GURO
04G040241 SERVICO DISTRITAL DE 27.672,14 27.632,67 99,86 % 2.056,36 1.925,20 93,62 % 81,00 81,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.809,50 29.638,87 99,43 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GURO
04G040341 SERVICO DISTRITAL DE 6.297,95 6.288,44 99,85 % 511,19 333,71 65,28 % 71,53 71,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.880,67 6.693,68 97,28 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GURO
04G040441 SERVICO DISTRITAL DE 190.503,75 190.449,68 99,97 % 4.093,11 3.908,45 95,49 % 492,72 492,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 195.089,58 194.850,85 99,88 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GURO
04G040541 SERVICO DISTRITAL DE 4.100,70 4.076,42 99,41 % 1.020,07 959,14 94,03 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 5.215,77 5.130,56 98,37 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GURO
04G050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.310,76 22.241,20 99,69 % 3.317,39 2.693,31 81,19 % 174,89 174,89 100,00 % -- -- -- 549,85 272,15 49,49 % 26.352,89 25.381,55 96,31 %
MACHAZE
04G050241 SERVICO DISTRITAL DE 21.655,02 21.640,62 99,93 % 2.286,91 2.084,79 91,16 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.976,93 23.760,41 99,10 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACHAZE
04G050341 SERVICO DISTRITAL DE 9.571,99 9.541,59 99,68 % 1.489,60 1.361,54 91,40 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.106,59 10.948,13 98,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACHAZE
04G050441 SERVICO DISTRITAL DE 230.139,10 230.117,19 99,99 % 4.744,36 2.620,27 55,23 % 598,84 598,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 235.482,30 233.336,30 99,09 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACHAZE
04G050541 SERVICO DISTRITAL DE 5.236,90 5.226,10 99,79 % 974,16 894,65 91,84 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.226,06 6.135,75 98,55 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACHAZE
04G060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.869,45 18.800,68 99,64 % 3.202,19 3.035,20 94,79 % 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.196,64 21.960,88 98,94 %
MACOSSA
04G060241 SERVICO DISTRITAL DE 15.991,02 15.977,22 99,91 % 1.450,20 1.369,68 94,45 % 98,65 98,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.539,87 17.445,55 99,46 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACOSSA
04G060341 SERVICO DISTRITAL DE 6.432,36 6.407,76 99,62 % 937,97 760,82 81,11 % 315,59 315,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.685,92 7.484,16 97,38 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACOSSA
04G060441 SERVICO DISTRITAL DE 122.035,73 122.010,41 99,98 % 1.045,63 941,06 90,00 % 523,23 523,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 123.604,58 123.474,69 99,89 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE MACOSSA
04G060541 SERVICO DISTRITAL DE 4.444,17 4.424,42 99,56 % 714,18 649,54 90,95 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.218,35 5.133,96 98,38 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACOSSA
04G070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 23.899,04 23.692,28 99,13 % 8.640,18 8.265,89 95,67 % 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.739,22 32.158,17 98,23 %
MANICA
04G070241 SERVICO DISTRITAL DE 53.036,72 53.004,26 99,94 % 2.464,60 2.274,07 92,27 % 168,16 168,16 100,00 % -- -- -- 30,00 27,00 90,00 % 55.699,49 55.473,50 99,59 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANICA
04G070341 SERVICO DISTRITAL DE 11.395,00 11.325,59 99,39 % 3.758,57 2.130,23 56,68 % 25,51 25,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.179,08 13.481,33 88,82 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANICA
04G070441 SERVICO DISTRITAL DE 418.917,05 418.786,49 99,97 % 9.636,62 5.825,81 60,45 % 1.536,81 1.536,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 430.090,48 426.149,11 99,08 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANICA
04G070541 SERVICO DISTRITAL DE 6.598,53 6.576,17 99,66 % 1.019,05 887,99 87,14 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.637,58 7.484,16 97,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MANICA
04G080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 23.261,67 23.045,66 99,07 % 4.760,11 4.566,36 95,93 % 179,00 179,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.200,78 27.791,01 98,55 %
MOSSURIZE
04G080241 SERVICO DISTRITAL DE 35.618,49 35.577,07 99,88 % 2.275,55 2.118,30 93,09 % 214,28 214,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 38.108,32 37.909,65 99,48 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOSSURIZE
04G080341 SERVICO DISTRITAL DE 12.107,90 12.074,48 99,72 % 1.806,94 1.629,27 90,17 % 65,00 65,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.979,84 13.768,74 98,49 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOSSURIZE
04G080441 SERVICO DISTRITAL DE 227.752,00 227.634,63 99,95 % 5.898,80 5.744,13 97,38 % 674,87 674,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 234.325,67 234.053,63 99,88 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOSSURIZE
04G080541 SERVICO DISTRITAL DE 7.831,32 7.799,50 99,59 % 899,56 830,92 92,37 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.770,88 8.670,42 98,85 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOSSURIZE
04G090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 26.179,88 26.069,28 99,58 % 6.433,18 6.324,67 98,31 % 280,00 280,00 100,00 % -- -- -- 200,00 179,12 89,56 % 33.093,06 32.853,08 99,27 %
SUSSUNDENGA
04G090241 SERVICO DISTRITAL DE 33.383,27 33.358,43 99,93 % 2.591,00 2.460,52 94,96 % 182,50 182,50 100,00 % -- -- -- 206,55 185,89 90,00 % 36.363,32 36.187,35 99,52 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE SUSSUNDENGA
04G090341 SERVICO DISTRITAL DE 13.787,16 13.751,69 99,74 % 1.412,68 1.192,47 84,41 % 131,12 131,12 100,00 % -- -- -- 155,00 139,50 90,00 % 15.485,95 15.214,78 98,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SUSSUNDENGA

35
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G090441 SERVICO DISTRITAL DE 311.895,06 311.860,86 99,99 % 4.420,74 3.266,56 73,89 % 738,95 738,95 100,00 % -- -- -- 350,00 315,00 90,00 % 317.404,76 316.181,37 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
SUSSUNDENGA
04G090541 SERVICO DISTRITAL DE 7.970,23 7.941,15 99,64 % 1.111,70 994,17 89,43 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- 80,00 71,89 89,86 % 9.236,93 9.082,20 98,32 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04G100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.160,27 15.099,88 99,60 % 2.440,88 2.313,79 94,79 % 374,31 374,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.975,47 17.787,99 98,96 %
TAMBARA
04G100241 SERVICO DISTRITAL DE 18.490,81 18.480,60 99,94 % 1.330,45 1.261,45 94,81 % 137,23 137,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.958,49 19.879,28 99,60 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE TAMBARA
04G100341 SERVICO DISTRITAL DE 5.578,04 5.561,48 99,70 % 548,60 453,24 82,62 % 203,12 203,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.329,76 6.217,84 98,23 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE TAMBARA
04G100441 SERVICO DISTRITAL DE 124.222,81 124.176,41 99,96 % 1.605,39 1.270,32 79,13 % 315,14 310,14 98,41 % -- -- -- -- -- -- 126.143,33 125.756,86 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TAMBARA
04G100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.623,82 3.613,02 99,70 % 496,13 392,24 79,06 % 87,43 87,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.207,37 4.092,68 97,27 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE TAMBARA
04G546341 INSTITUTO MEDIO 24.457,67 24.457,67 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24.457,67 24.457,67 100,00 %
POLITECNICO ARMANDO
EMILIO GUEBUZA CHIGODOLE
04G568841 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.407,49 8.313,77 98,89 % 2.483,83 2.426,02 97,67 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.951,33 10.799,80 98,62 %
CHIMOIO
04G568941 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.296,73 16.271,73 99,85 % 1.923,16 1.294,98 67,34 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.239,90 17.586,72 96,42 %
MACATE
04G569041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.289,29 16.229,29 99,63 % 5.828,00 4.620,10 79,27 % 255,00 255,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.372,29 21.104,39 94,33 %
VANDUZI
04G569141 SERVICO DISTRITAL DE 80.867,51 80.867,51 100,00 % 3.394,37 1.194,37 35,19 % 463,10 463,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 84.724,99 82.524,99 97,40 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIMOIO
04G569241 SERVICO DISTRITAL DE 3.182,87 3.166,87 99,50 % 216,72 195,04 90,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.409,59 3.371,91 98,89 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIMOIO
04G569341 SERVICO DISTRITAL DE 3.700,08 3.688,08 99,68 % 505,15 454,57 89,99 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.235,23 4.172,65 98,52 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE CHIMOIO
04G569441 SERVICO DISTRITAL DE 625.884,59 625.824,86 99,99 % 1.378,19 1.239,88 89,96 % 1.692,62 1.692,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 628.955,41 628.757,37 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

36
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE CHIMOIO
04G569541 SERVICO DISTRITAL DE 12.452,45 12.421,79 99,75 % 1.149,70 1.081,19 94,04 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.607,15 13.507,98 99,27 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACATE
04G569641 SERVICO DISTRITAL DE 5.850,49 5.689,28 97,24 % 1.244,16 1.139,44 91,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.094,65 6.828,72 96,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACATE
04G569741 SERVICO DISTRITAL DE 135.492,26 135.462,02 99,98 % 1.545,88 1.391,19 89,99 % 139,68 139,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 137.177,81 136.992,88 99,87 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACATE
04G569841 SERVICO DISTRITAL DE 3.412,35 3.392,35 99,41 % 376,86 338,82 89,91 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.789,21 3.731,17 98,47 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE MACATE
04G569941 SERVICO DISTRITAL DE 27.888,72 27.888,72 100,00 % 1.485,11 1.294,59 87,17 % 103,34 103,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.477,18 29.286,66 99,35 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE VANDUZI
04G570041 SERVICO DISTRITAL DE 5.739,05 5.739,05 100,00 % 799,85 799,85 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.563,90 6.563,90 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE VANDUZI
04G570141 SERVICO DISTRITAL DE 305.038,28 305.004,37 99,99 % 7.072,97 563,47 7,97 % 1.065,64 1.065,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 313.176,88 306.633,47 97,91 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE VANDUZI
04G570241 SERVICO DISTRITAL DE 2.911,28 2.911,28 100,00 % 259,45 259,45 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.190,73 3.190,73 100,00 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE VANDUZI
04H010341 SERVICO DISTRITAL DE 4.139,90 4.114,70 99,39 % 1.149,60 1.149,28 99,97 % 112,14 112,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.401,65 5.376,12 99,53 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA CIDADE DA BEIRA
04H020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.776,90 12.632,50 98,87 % 6.520,93 6.489,86 99,52 % 90,60 90,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.388,43 19.212,96 99,09 %

04H020241 SERVICO DISTRITAL DE 45.240,46 45.204,66 99,92 % 3.661,96 3.661,93 100,00 % 352,84 352,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 49.255,26 49.219,43 99,93 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BUZI
04H020341 SERVICO DISTRITAL DE 6.042,13 6.005,12 99,39 % 1.534,87 1.534,87 100,00 % 40,85 40,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.617,85 7.580,84 99,51 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BUZI
04H020441 SERVICO DISTRITAL DE 248.768,25 248.710,80 99,98 % 4.051,12 4.051,12 100,00 % 493,48 493,48 100,00 % -- -- -- 300,00 298,70 99,57 % 253.612,85 253.554,10 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BUZI
04H020541 SERVICO DISTRITAL DE 4.082,09 4.061,58 99,50 % 928,42 917,95 98,87 % 60,30 60,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.070,81 5.039,83 99,39 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BUZI

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.107,42 13.020,83 99,34 % 6.171,93 5.624,01 91,12 % 170,09 170,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.449,44 18.814,93 96,74 %
CAIA
04H030241 SERVICO DISTRITAL DE 41.534,27 41.520,47 99,97 % 4.359,62 4.344,96 99,66 % 210,72 210,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.104,61 46.076,16 99,94 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CAIA
04H030341 SERVICO DISTRITAL DE 8.005,86 7.985,81 99,75 % 1.450,69 1.308,81 90,22 % 81,97 81,97 100,00 % -- -- -- 133,36 120,00 89,98 % 9.671,88 9.496,58 98,19 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CAIA
04H030441 SERVICO DISTRITAL DE 207.487,41 207.447,69 99,98 % 5.629,92 5.629,92 100,00 % 1.804,08 1.804,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 214.921,41 214.881,69 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CAIA
04H030541 SERVICO DISTRITAL DE 5.007,62 4.991,57 99,68 % 907,83 907,83 100,00 % 42,77 42,77 100,00 % -- -- -- 128,36 115,52 90,00 % 6.086,57 6.057,68 99,53 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CAIA
04H040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.432,77 11.363,11 99,39 % 2.498,55 2.441,63 97,72 % 152,50 152,50 100,00 % -- -- -- 45,60 41,04 90,00 % 14.129,42 13.998,28 99,07 %
CHEMBA
04H040241 SERVICO DISTRITAL DE 22.843,21 22.815,04 99,88 % 1.396,26 1.387,06 99,34 % 93,03 93,03 100,00 % -- -- -- 131,20 118,08 90,00 % 24.463,69 24.413,20 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHEMBA
04H040341 SERVICO DISTRITAL DE 5.614,43 5.599,96 99,74 % 768,37 768,37 100,00 % 31,97 31,97 100,00 % -- -- -- 32,80 29,52 90,00 % 6.447,57 6.429,82 99,72 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHEMBA
04H040441 SERVICO DISTRITAL DE 137.919,11 137.903,23 99,99 % 1.821,09 1.776,38 97,54 % 610,15 610,15 100,00 % -- -- -- 34,50 31,05 90,00 % 140.384,84 140.320,81 99,95 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHEMBA
04H040541 SERVICO DISTRITAL DE 4.049,49 4.036,78 99,69 % 769,71 769,71 100,00 % 65,22 65,22 100,00 % -- -- -- 44,09 39,68 90,00 % 4.928,51 4.911,39 99,65 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHEMBA
04H050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.002,43 11.966,91 99,70 % 5.103,48 5.082,39 99,59 % 349,19 349,19 100,00 % -- -- -- 582,03 523,83 90,00 % 18.037,13 17.922,32 99,36 %
CHERINGOMA
04H050241 SERVICO DISTRITAL DE 21.202,75 21.187,54 99,93 % 1.779,66 1.779,66 100,00 % 94,12 94,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.076,53 23.061,32 99,93 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHERIGOMA
04H050341 SERVICO DISTRITAL DE 4.231,06 4.208,90 99,48 % 2.762,78 2.762,78 100,00 % 127,21 127,21 100,00 % -- -- -- 107,80 97,02 90,00 % 7.228,85 7.195,91 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHERINGOMA
04H050441 SERVICO DISTRITAL DE 137.030,68 137.008,28 99,98 % 5.423,42 4.152,84 76,57 % 919,45 919,45 100,00 % -- -- -- 215,21 92,05 42,77 % 143.588,76 142.172,61 99,01 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHERINGOMA
04H050541 SERVICO DISTRITAL DE 4.641,37 4.630,10 99,76 % 1.235,07 1.235,07 100,00 % 34,00 34,00 100,00 % -- -- -- 210,00 189,00 90,00 % 6.120,44 6.088,17 99,47 %
PLANEAMENTO E INFRA-

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ESTRUTURAS DE
04H060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.451,35 13.423,16 99,79 % 5.788,88 5.690,60 98,30 % 94,89 94,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.335,12 19.208,65 99,35 %
CHIBABAVA
04H060241 SERVICO DISTRITAL DE 41.794,61 41.755,18 99,91 % 3.759,63 3.759,63 100,00 % 127,39 127,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 45.681,64 45.642,21 99,91 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIBABAVA
04H060341 SERVICO DISTRITAL DE 4.616,61 4.591,39 99,45 % 866,80 866,80 100,00 % 36,00 36,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.519,41 5.494,19 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIBABAVA
04H060441 SERVICO DISTRITAL DE 177.404,64 177.374,91 99,98 % 1.848,12 1.848,12 100,00 % 675,39 675,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 179.928,15 179.898,42 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIBABAVA
04H060541 SERVICO DISTRITAL DE 3.135,18 3.127,46 99,75 % 1.260,55 1.260,55 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.410,73 4.403,01 99,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIBABAVA
04H070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.719,67 13.635,11 99,38 % 6.663,49 6.036,52 90,59 % 177,21 177,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.560,37 19.848,84 96,54 %
DONDO
04H070241 SERVICO DISTRITAL DE 55.782,01 55.744,10 99,93 % 3.042,01 3.042,01 100,00 % 414,74 414,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.238,76 59.200,85 99,94 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE DONDO
04H070341 SERVICO DISTRITAL DE 7.700,85 7.669,65 99,59 % 1.437,29 1.437,29 100,00 % 47,12 47,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.185,26 9.154,06 99,66 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE DONDO
04H070441 SERVICO DISTRITAL DE 403.527,09 403.403,08 99,97 % 16.196,31 15.887,73 98,09 % 3.553,47 3.553,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 423.276,87 422.844,28 99,90 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE DONDO
04H070541 SERVICO DISTRITAL DE 3.987,53 3.965,41 99,45 % 1.622,26 1.622,26 100,00 % 115,57 115,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.725,36 5.703,24 99,61 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE DONDO
04H080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.320,58 15.078,69 98,42 % 3.311,77 3.249,93 98,13 % 127,03 127,03 100,00 % -- -- -- 310,69 55,00 17,70 % 19.070,08 18.510,65 97,07 %
GORONGOSA
04H080241 SERVICO DISTRITAL DE 29.057,80 29.029,46 99,90 % 2.648,04 2.552,96 96,41 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- 236,58 212,92 90,00 % 32.027,42 31.880,34 99,54 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GORONGOSA
04H080341 SERVICO DISTRITAL DE 5.981,47 5.947,69 99,44 % 801,41 800,79 99,92 % 247,03 247,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.029,90 6.995,50 99,51 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GORONGOSA
04H080441 SERVICO DISTRITAL DE 219.626,31 219.590,66 99,98 % 2.637,53 2.524,09 95,70 % 2.737,97 2.737,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 225.001,80 224.852,71 99,93 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GORONGOSA

39
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H080541 SERVICO DISTRITAL DE 4.366,45 4.335,19 99,28 % 678,91 560,65 82,58 % 53,54 53,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.098,89 4.949,37 97,07 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GORONGOSA
04H090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.923,97 9.840,60 99,16 % 2.878,42 2.840,37 98,68 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- 355,10 319,59 90,00 % 13.237,49 13.080,55 98,81 %
MACHANGA
04H090241 SERVICO DISTRITAL DE 24.643,54 24.601,97 99,83 % 950,25 906,09 95,35 % 67,32 67,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.661,11 25.575,38 99,67 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACHANGA
04H090341 SERVICO DISTRITAL DE 5.649,94 5.632,91 99,70 % 609,62 609,53 99,98 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.259,56 6.242,44 99,73 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACHANGA
04H090441 SERVICO DISTRITAL DE 121.314,20 121.262,25 99,96 % 1.699,60 1.699,60 100,00 % 1.455,50 1.455,50 100,00 % -- -- -- 192,12 172,91 90,00 % 124.661,42 124.590,26 99,94 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACHANGA
04H090541 SERVICO DISTRITAL DE 2.377,91 2.350,38 98,84 % 615,70 547,44 88,91 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.008,61 2.912,82 96,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACHANGA
04H100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.214,78 12.103,82 99,09 % 2.438,35 2.234,95 91,66 % 171,79 171,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.824,92 14.510,56 97,88 %
MARINGUE
04H100241 SERVICO DISTRITAL DE 22.623,76 22.593,80 99,87 % 1.890,82 1.890,82 100,00 % 170,76 170,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.685,34 24.655,38 99,88 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARINGUE
04H100341 SERVICO DISTRITAL DE 5.308,30 5.284,80 99,56 % 727,79 692,91 95,21 % 92,21 92,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.128,30 6.069,92 99,05 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARINGUE
04H100441 SERVICO DISTRITAL DE 127.086,88 127.051,12 99,97 % 4.511,36 4.026,73 89,26 % 1.187,91 1.187,91 100,00 % 131,79 0,00 0,00 % 325,44 292,00 89,72 % 133.243,38 132.557,75 99,49 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARINGUE
04H100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.707,91 3.684,42 99,37 % 1.072,63 971,49 90,57 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 100,00 99,49 99,49 % 4.890,54 4.765,39 97,44 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MARINGUE
04H110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.829,66 11.780,62 99,59 % 3.181,91 3.136,72 98,58 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.051,57 14.957,34 99,37 %
MARROMEU
04H110241 SERVICO DISTRITAL DE 33.705,93 33.677,10 99,91 % 2.636,63 2.636,63 100,00 % 187,29 187,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.529,85 36.501,02 99,92 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARROMEU
04H110341 SERVICO DISTRITAL DE 4.423,72 4.402,31 99,52 % 677,86 677,86 100,00 % 127,51 127,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.229,09 5.207,68 99,59 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARROMEU
04H110441 SERVICO DISTRITAL DE 175.292,17 175.269,64 99,99 % 5.120,87 5.095,77 99,51 % 1.324,22 1.324,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 181.737,26 181.689,63 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

40
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE MARROMEU
04H110541 SERVICO DISTRITAL DE 2.104,90 2.083,49 98,98 % 503,18 456,18 90,66 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.613,08 2.544,67 97,38 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MARROMEU
04H120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.324,00 15.284,60 99,74 % 3.273,73 3.248,94 99,24 % 87,66 87,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.685,39 18.621,20 99,66 %
MUANZA
04H120241 SERVICO DISTRITAL DE 20.000,33 19.989,98 99,95 % 1.228,81 1.212,55 98,68 % 83,64 83,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.312,79 21.286,18 99,88 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUANZA
04H120341 SERVICO DISTRITAL DE 7.183,85 7.166,95 99,76 % 661,02 661,02 100,00 % 17,95 17,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.862,82 7.845,92 99,79 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUANZA
04H120441 SERVICO DISTRITAL DE 122.813,41 122.796,51 99,99 % 1.322,60 1.192,60 90,17 % 713,54 713,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 124.849,54 124.702,64 99,88 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUANZA
04H120541 SERVICO DISTRITAL DE 4.617,02 4.594,49 99,51 % 771,45 685,09 88,81 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.398,47 5.289,58 97,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUANZA
04H130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.907,55 13.760,21 98,94 % 5.251,35 4.873,31 92,80 % 122,93 122,93 100,00 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 19.481,83 18.956,45 97,30 %
NHAMATANDA
04H130241 SERVICO DISTRITAL DE 63.156,34 63.080,14 99,88 % 8.408,20 8.208,71 97,63 % 664,46 664,46 100,00 % -- -- -- 348,68 313,78 89,99 % 72.577,68 72.267,09 99,57 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NHAMATANDA
04H130341 SERVICO DISTRITAL DE 5.265,50 5.248,49 99,68 % 451,47 410,73 90,98 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.736,98 5.679,23 98,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NHAMATANDA
04H130441 SERVICO DISTRITAL DE 313.405,94 313.297,55 99,97 % 6.153,66 6.153,66 100,00 % 2.564,02 2.564,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 322.123,62 322.015,23 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
NHAMATANDA
04H130541 SERVICO DISTRITAL DE 3.322,77 3.296,59 99,21 % 622,53 482,53 77,51 % 379,80 379,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.325,10 4.158,92 96,16 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04H206141 SECRETARIA DISTRITAL DA 7.684,99 7.601,82 98,92 % 4.795,99 4.795,99 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.490,99 12.407,82 99,33 %
BEIRA
04H206241 SERVICO DISTRITAL DE 164.504,43 164.442,52 99,96 % 13.832,78 13.061,38 94,42 % 754,70 754,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 179.091,91 178.258,61 99,53 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA BEIRA
04H206341 SERVICO DISTRITAL DE 19,72 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA DA BEIRA

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H206441 SERVICO DISTRITAL DE 16.826,12 16.783,80 99,75 % 5.053,72 5.053,72 100,00 % 345,00 345,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.224,84 22.182,52 99,81 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA BEIRA
04I020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.852,49 10.807,44 99,58 % 3.439,14 3.284,08 95,49 % 502,76 502,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.794,39 14.594,29 98,65 %
FUNHALOURO
04I020241 SERVICO DISTRITAL DE 16.776,29 16.765,36 99,93 % 1.677,01 1.653,96 98,62 % 108,11 108,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.561,41 18.527,43 99,82 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE FUNHALOURO
04I020341 SERVICO DISTRITAL DE 8.397,94 8.388,25 99,88 % 782,70 782,70 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.200,64 9.190,95 99,89 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE FUNHALOURO
04I020441 SERVICO DISTRITAL DE 95.870,88 95.858,80 99,99 % 2.491,70 2.413,46 96,86 % 303,56 303,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.666,14 98.575,82 99,91 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04I020541 SERVICO DISTRITAL DE 1.586,40 1.582,80 99,77 % 939,00 768,43 81,83 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.525,40 2.351,23 93,10 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04I030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.857,07 8.776,98 99,10 % 3.943,43 3.943,22 99,99 % 97,53 97,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.898,02 12.817,73 99,38 %
GOVURO
04I030241 SERVICO DISTRITAL DE 22.388,76 22.377,21 99,95 % 2.685,46 2.685,46 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.089,22 25.077,67 99,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GOVURO
04I030341 SERVICO DISTRITAL DE 7.363,59 7.352,31 99,85 % 756,59 756,59 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 8.120,18 8.108,90 99,86 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GOVURO
04I030441 SERVICO DISTRITAL DE 87.795,28 87.789,93 99,99 % 3.285,97 3.205,16 97,54 % 820,84 820,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.902,08 91.815,92 99,91 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GOVURO
04I030541 SERVICO DISTRITAL DE 1.892,95 1.886,42 99,66 % 772,50 772,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.665,45 2.658,92 99,76 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GOVURO
04I040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.076,88 13.011,04 99,50 % 3.614,91 3.548,20 98,15 % 296,27 296,27 100,00 % -- -- -- 100,00 68,04 68,04 % 17.088,06 16.923,56 99,04 %
HOMOINE
04I040241 SERVICO DISTRITAL DE 34.327,41 34.315,32 99,96 % 2.574,16 2.573,06 99,96 % 481,73 481,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 37.383,30 37.370,11 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE HOMOINE
04I040341 SERVICO DISTRITAL DE 8.022,65 8.018,16 99,94 % 958,05 958,05 100,00 % 32,94 32,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.013,63 9.009,14 99,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE HOMOINE
04I040441 SERVICO DISTRITAL DE 294.947,48 294.935,14 100,00 % 15.488,01 14.155,82 91,40 % 1.607,37 1.607,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 312.042,86 310.698,32 99,57 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE HOMOINE
04I040541 SERVICO DISTRITAL DE 2.944,83 2.941,23 99,88 % 1.226,97 1.044,18 85,10 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.171,80 3.985,40 95,53 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE HOMOINE
04I050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.654,78 14.593,21 99,58 % 5.323,21 5.223,06 98,12 % 58,41 58,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.036,40 19.874,67 99,19 %
INHARRIME
04I050241 SERVICO DISTRITAL DE 31.887,96 31.874,80 99,96 % 2.693,50 2.619,28 97,24 % 120,94 120,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.702,41 34.615,02 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHARRIME
04I050341 SERVICO DISTRITAL DE 10.951,38 10.946,87 99,96 % 1.751,36 1.751,36 100,00 % 51,27 51,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.754,01 12.749,50 99,96 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHARRIME
04I050441 SERVICO DISTRITAL DE 241.995,97 241.945,77 99,98 % 10.880,31 9.640,67 88,61 % 1.080,62 1.080,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 253.956,90 252.667,06 99,49 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHARRIME
04I050541 SERVICO DISTRITAL DE 2.600,20 2.594,24 99,77 % 1.022,50 947,35 92,65 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.647,70 3.566,59 97,78 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE INHARRIME
04I060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.259,00 12.187,21 99,41 % 2.473,80 2.435,54 98,45 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.772,80 14.662,75 99,26 %
INHASSORO
04I060241 SERVICO DISTRITAL DE 24.618,31 24.608,52 99,96 % 1.798,72 1.798,72 100,00 % 38,25 38,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.455,29 26.445,50 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHASSORO
04I060341 SERVICO DISTRITAL DE 8.844,02 8.837,96 99,93 % 736,96 736,96 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.610,98 9.604,92 99,94 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHASSORO
04I060441 SERVICO DISTRITAL DE 124.009,78 123.987,68 99,98 % 7.557,74 7.554,95 99,96 % 282,00 282,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 131.849,52 131.824,64 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHASSORO
04I060541 SERVICO DISTRITAL DE 1.723,99 1.719,26 99,73 % 1.028,40 997,02 96,95 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.767,39 2.731,28 98,70 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE INHASSORO
04I070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.302,96 10.229,38 99,29 % 3.735,45 3.735,45 100,00 % 55,00 55,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.093,41 14.019,83 99,48 %
JANGAMO
04I070241 SERVICO DISTRITAL DE 32.542,04 32.531,04 99,97 % 3.265,42 3.265,42 100,00 % 81,00 81,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.888,46 35.877,46 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE JANGAMO
04I070341 SERVICO DISTRITAL DE 7.368,43 7.367,09 99,98 % 2.134,99 2.134,99 100,00 % 123,02 123,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.626,43 9.625,09 99,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE JANGAMO

43
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I070441 SERVICO DISTRITAL DE 204.297,21 204.264,75 99,98 % 7.520,29 7.420,91 98,68 % 988,62 988,62 100,00 % -- -- -- 205,75 128,06 62,24 % 213.011,86 212.802,33 99,90 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE JANGAMO
04I070541 SERVICO DISTRITAL DE 2.613,11 2.608,63 99,83 % 1.447,50 1.371,14 94,72 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.070,61 3.989,77 98,01 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE JANGAMO
04I080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.495,19 10.457,97 99,65 % 3.506,64 3.506,64 100,00 % 142,78 142,78 100,00 % -- -- -- 200,00 185,69 92,84 % 14.344,61 14.293,08 99,64 %
MABOTE
04I080241 SERVICO DISTRITAL DE 20.661,01 20.647,42 99,93 % 2.011,59 1.974,89 98,18 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.707,60 22.657,31 99,78 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MABOTE
04I080341 SERVICO DISTRITAL DE 15.965,88 15.957,02 99,94 % 833,78 833,78 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.809,66 16.800,80 99,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MABOTE
04I080441 SERVICO DISTRITAL DE 116.565,83 116.553,71 99,99 % 6.649,15 4.770,67 71,75 % 362,87 362,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 123.577,85 121.687,25 98,47 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MABOTE
04I080541 SERVICO DISTRITAL DE 1.692,90 1.687,49 99,68 % 744,51 722,51 97,05 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.437,41 2.410,00 98,88 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MABOTE
04I090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.876,05 16.799,47 99,55 % 3.963,54 3.932,96 99,23 % 169,09 169,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.008,68 20.901,53 99,49 %
MASSINGA
04I090241 SERVICO DISTRITAL DE 65.246,15 65.235,30 99,98 % 11.492,02 11.351,22 98,77 % 140,00 140,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 76.878,16 76.726,51 99,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MASSINGA
04I090341 SERVICO DISTRITAL DE 13.395,18 13.386,78 99,94 % 1.504,23 1.504,23 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.924,41 14.916,01 99,94 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MASSINGA
04I090441 SERVICO DISTRITAL DE 501.358,27 501.290,95 99,99 % 22.163,18 19.324,87 87,19 % 1.445,38 1.445,38 100,00 % 436,79 280,63 64,25 % -- -- -- 525.403,62 522.341,83 99,42 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MASSINGA
04I090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.780,73 3.774,61 99,84 % 989,99 921,60 93,09 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.780,72 4.706,21 98,44 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MASSINGA
04I100041 SECRETARIA DISTRITAL DA 5.885,88 5.860,68 99,57 % 1.802,69 1.796,69 99,67 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.701,07 7.669,87 99,59 %
MAXIXE
04I100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.629,50 4.625,80 99,92 % 939,25 939,25 100,00 % 58,33 58,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.627,08 5.623,38 99,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA CIDADE DE MAXIXE - UGB
04I100541 SERVICO DISTRITAL DE 1.415,54 1.411,86 99,74 % 722,50 722,50 100,00 % 77,25 77,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.215,29 2.211,61 99,83 %
PLANEAMENTO E INFRA-

44
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ESTRUTURAS DA CIDADE DE
MAXIXE - UGB
04I110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.959,46 11.891,33 99,43 % 5.377,25 5.376,80 99,99 % 68,98 68,98 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 17.405,68 17.337,10 99,61 %
MORRUMBENE
04I110241 SERVICO DISTRITAL DE 36.674,33 36.660,65 99,96 % 3.408,05 3.408,05 100,00 % 88,79 88,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 40.171,17 40.157,49 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MORRUMBENE
04I110341 SERVICO DISTRITAL DE 8.969,07 8.964,26 99,95 % 1.878,50 1.878,50 100,00 % 32,90 32,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.880,47 10.875,66 99,96 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MORRUMBENE
04I110441 SERVICO DISTRITAL DE 320.097,85 320.036,43 99,98 % 11.378,54 11.307,22 99,37 % 1.027,46 1.027,46 100,00 % 386,30 386,30 100,00 % -- -- -- 332.890,15 332.757,41 99,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04I110541 SERVICO DISTRITAL DE 3.160,67 3.152,45 99,74 % 1.222,51 1.056,45 86,42 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.398,18 4.223,90 96,04 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04I120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.929,99 9.854,29 99,24 % 3.323,35 3.310,91 99,63 % 344,31 344,31 100,00 % -- -- -- 50,00 49,89 99,79 % 13.647,66 13.559,40 99,35 %
PANDA
04I120241 SERVICO DISTRITAL DE 21.379,23 21.368,43 99,95 % 1.189,24 1.162,65 97,76 % 60,08 60,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.628,55 22.591,16 99,83 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE PANDA
04I120341 SERVICO DISTRITAL DE 7.963,46 7.956,09 99,91 % 885,06 885,06 100,00 % 84,79 84,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.933,31 8.925,94 99,92 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PANDA
04I120441 SERVICO DISTRITAL DE 100.334,52 100.321,28 99,99 % 3.447,82 3.392,27 98,39 % 459,73 459,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.242,07 104.173,28 99,93 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PANDA
04I120541 SERVICO DISTRITAL DE 3.226,30 3.218,77 99,77 % 880,35 860,73 97,77 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.136,65 4.109,50 99,34 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE PANDA
04I130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.185,89 10.090,35 99,06 % 6.271,42 6.102,19 97,30 % 403,18 403,18 100,00 % 366,25 318,53 86,97 % -- -- -- 17.226,74 16.914,26 98,19 %
VILANCULOS
04I130241 SERVICO DISTRITAL DE 70.459,71 70.440,20 99,97 % 10.560,18 10.495,06 99,38 % 261,18 261,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 81.281,07 81.196,44 99,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE VILANKULO
04I130341 SERVICO DISTRITAL DE 10.549,64 10.530,18 99,82 % 1.008,98 1.008,98 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.578,63 11.559,17 99,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE VILANKULO
04I130441 SERVICO DISTRITAL DE 325.797,94 325.674,47 99,96 % 14.542,35 13.744,21 94,51 % 1.125,75 1.125,75 100,00 % 425,25 400,37 94,15 % -- -- -- 341.891,29 340.944,80 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE VILANKULO

45
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I130541 SERVICO DISTRITAL DE 5.193,89 5.181,76 99,77 % 1.471,01 1.418,81 96,45 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.674,90 6.610,56 99,04 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE VILANKULO
04I140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.933,77 12.889,13 99,65 % 4.376,19 4.296,19 98,17 % 151,43 151,43 100,00 % 92,79 69,17 74,55 % -- -- -- 17.554,18 17.405,92 99,16 %
ZAVALA
04I140241 SERVICO DISTRITAL DE 51.057,77 51.039,41 99,96 % 7.932,50 7.932,50 100,00 % 120,00 120,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.110,27 59.091,91 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ZAVALA
04I140341 SERVICO DISTRITAL DE 6.980,32 6.976,72 99,95 % 843,89 843,89 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.829,21 7.825,61 99,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ZAVALA
04I140441 SERVICO DISTRITAL DE 307.359,58 307.347,64 100,00 % 10.137,54 10.066,77 99,30 % 712,79 712,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 318.209,91 318.127,20 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ZAVALA
04I143741 SERVICO DISTRITAL DE 372.331,73 372.207,71 99,97 % 18.735,32 15.990,47 85,35 % 1.474,74 1.474,74 100,00 % -- -- -- 2.133,79 913,03 42,79 % 394.675,58 390.585,94 98,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA CIDADE DE
MAXIXE
04I143841 SERVICO DISTRITAL DE 73.536,58 73.532,26 99,99 % 8.820,31 8.820,30 100,00 % 232,30 232,30 100,00 % -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % 82.839,18 82.834,86 99,99 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA CIDADE DE MAXIXE
04I143941 SERVICO DISTRITAL DE 2.266,70 2.263,10 99,84 % 1.338,76 865,70 64,66 % 11,50 11,50 100,00 % 42,98 42,98 100,00 % -- -- -- 3.659,94 3.183,27 86,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ZAVALA
04I145641 SECRETARIA DISTRITAL DE 4.949,10 4.910,75 99,23 % 2.528,69 2.528,69 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.487,78 7.449,43 99,49 %
INHAMBANE - UGB
04I145741 SERVICO DISTRITAL DE 35.704,66 35.695,98 99,98 % 2.713,46 2.713,46 100,00 % 710,07 710,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.128,19 39.119,51 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHAMBANE
04I145841 SERVICO DISTRITAL DE 1.917,36 1.906,56 99,44 % 722,51 722,51 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.649,87 2.639,07 99,59 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA DE
INHAMBANE
04I145941 SERVICO DISTRITAL DE 308.320,57 308.273,19 99,98 % 12.840,48 12.159,17 94,69 % 1.325,62 1.325,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 322.486,67 321.757,98 99,77 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHAMBANE
04I146041 SERVICO DISTRITAL DE 4.766,33 4.756,73 99,80 % 954,43 954,43 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.720,76 5.711,16 99,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHAMBANE
04J020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.620,24 21.422,85 99,09 % 5.826,96 5.826,96 100,00 % 75,60 75,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.522,80 27.325,41 99,28 %
BILENE-MACIA

46
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J020241 SERVICO DISTRITAL DE 39.124,70 39.083,45 99,89 % 3.312,45 3.312,45 100,00 % 358,14 358,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.795,29 42.754,04 99,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BILENE-MACIA
04J020341 SERVICO DISTRITAL DE 10.317,00 10.281,43 99,66 % 1.021,12 1.021,12 100,00 % 412,77 412,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.750,89 11.715,32 99,70 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BILENE-MACIA
04J020441 SERVICO DISTRITAL DE 329.397,76 329.237,20 99,95 % 7.394,11 6.248,54 84,51 % 451,74 451,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 337.243,62 335.937,48 99,61 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BILENE-
04J020541 SERVICO DISTRITAL DE 6.579,47 6.523,54 99,15 % 2.347,26 2.347,26 100,00 % 52,48 52,48 100,00 % -- -- -- 1.925,00 1.925,00 100,00 % 10.904,21 10.848,28 99,49 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BILENE-
04J030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.783,37 21.654,80 99,41 % 5.976,43 5.866,02 98,15 % 337,86 337,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.097,67 27.858,68 99,15 %
CHIBUTO
04J030241 SERVICO DISTRITAL DE 44.490,68 44.444,73 99,90 % 3.448,22 3.448,21 100,00 % 119,87 119,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 48.058,76 48.012,80 99,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIBUTO
04J030341 SERVICO DISTRITAL DE 8.023,85 7.998,16 99,68 % 1.303,35 973,35 74,68 % 58,27 58,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.385,48 9.029,79 96,21 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIBUTO
04J030441 SERVICO DISTRITAL DE 330.857,28 330.737,47 99,96 % 7.120,29 7.075,04 99,36 % 912,15 912,15 100,00 % -- -- -- 1.146,08 1.054,25 91,99 % 340.035,80 339.778,92 99,92 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIBUTO
04J030541 SERVICO DISTRITAL DE 3.625,75 3.598,91 99,26 % 949,06 949,06 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.584,81 4.557,97 99,41 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIBUTO
04J040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.999,56 9.901,79 99,02 % 2.388,89 1.872,39 78,38 % 45,31 45,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.433,76 11.819,50 95,06 %
CHICUALACUALA
04J040241 SERVICO DISTRITAL DE 15.566,91 15.539,75 99,83 % 1.308,30 1.286,98 98,37 % 415,00 415,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.290,21 17.241,73 99,72 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHICUALACUALA
04J040341 SERVICO DISTRITAL DE 4.669,81 4.645,97 99,49 % 553,23 553,23 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.223,04 5.199,20 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHICUALACUALA
04J040441 SERVICO DISTRITAL DE 94.078,80 94.028,62 99,95 % 1.966,87 1.966,87 100,00 % 151,63 151,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.197,30 96.147,12 99,95 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
CHICUALACUALA
04J040541 SERVICO DISTRITAL DE 2.082,61 2.056,69 98,76 % 377,72 354,20 93,77 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.465,33 2.415,89 97,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DA CIDADE DE

47
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CHICUALACUALA
04J050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.531,49 8.466,08 99,23 % 1.915,62 1.834,37 95,76 % 51,86 51,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.498,97 10.352,31 98,60 %
CHIGUBO
04J050241 SERVICO DISTRITAL DE 11.902,63 11.881,00 99,82 % 409,82 392,40 95,75 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.327,45 12.288,41 99,68 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIGUBO
04J050341 SERVICO DISTRITAL DE 5.066,38 5.048,81 99,65 % 743,58 481,58 64,77 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.826,96 5.547,39 95,20 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIGUBO
04J050441 SERVICO DISTRITAL DE 55.632,84 55.588,23 99,92 % 979,63 979,63 100,00 % 38,50 38,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 56.650,97 56.606,36 99,92 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIGUBO
04J050541 SERVICO DISTRITAL DE 4.237,53 4.216,39 99,50 % 385,59 309,74 80,33 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.628,12 4.531,13 97,90 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DA CIDADE DE
CHIGUBO
04J060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.767,89 18.624,34 99,24 % 3.614,38 2.860,27 79,14 % 90,76 90,76 100,00 % -- -- -- 679,60 183,55 27,01 % 23.152,63 21.758,91 93,98 %
CHOKWE
04J060241 SERVICO DISTRITAL DE 81.548,12 81.511,67 99,96 % 4.136,06 4.114,33 99,47 % 95,42 95,42 100,00 % -- -- -- 72,01 64,80 89,99 % 85.851,61 85.786,22 99,92 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHOKWE
04J060341 SERVICO DISTRITAL DE 13.889,99 13.847,59 99,69 % 2.482,95 1.682,82 67,78 % 54,37 54,37 100,00 % -- -- -- 579,80 230,46 39,75 % 17.007,11 15.815,24 92,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHOKWE
04J060441 SERVICO DISTRITAL DE 355.027,45 354.880,94 99,96 % 7.840,78 7.293,71 93,02 % 750,93 750,93 100,00 % -- -- -- 762,10 377,26 49,50 % 364.381,25 363.302,84 99,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHOKWE
04J060541 SERVICO DISTRITAL DE 3.854,79 3.828,07 99,31 % 628,57 628,57 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 4.698,36 4.671,64 99,43 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHOKWE
04J070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.656,50 15.541,89 99,27 % 3.163,98 3.041,66 96,13 % 70,75 70,75 100,00 % -- -- -- 525,00 472,50 90,00 % 19.416,22 19.126,79 98,51 %
GUIJA
04J070341 SERVICO DISTRITAL DE 7.198,01 7.178,29 99,73 % 853,31 686,59 80,46 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 200,00 180,00 90,00 % 8.256,32 8.049,88 97,50 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GUIJA
04J070441 SERVICO DISTRITAL DE 156.615,25 156.569,62 99,97 % 1.979,16 1.951,21 98,59 % 309,82 309,82 100,00 % -- -- -- 1.141,85 964,51 84,47 % 160.046,08 159.795,17 99,84 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GUIJA
04J080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.526,71 11.439,26 99,24 % 2.935,14 2.904,22 98,95 % 185,35 185,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.647,20 14.528,83 99,19 %
MABALANE

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J080241 SERVICO DISTRITAL DE 13.194,43 13.173,56 99,84 % 969,89 967,58 99,76 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.179,32 14.156,14 99,84 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MABALANE
04J080341 SERVICO DISTRITAL DE 4.124,04 4.107,00 99,59 % 302,18 284,18 94,04 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.446,22 4.411,18 99,21 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MABALANE
04J080441 SERVICO DISTRITAL DE 73.222,02 73.184,28 99,95 % 1.212,34 1.122,73 92,61 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.484,36 74.357,01 99,83 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MABALANE
04J080541 SERVICO DISTRITAL DE 2.209,20 2.192,13 99,23 % 559,98 340,42 60,79 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.769,19 2.532,55 91,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MABALANE
04J090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.800,82 19.651,35 99,25 % 7.070,37 6.782,15 95,92 % 142,16 102,16 71,86 % -- -- -- -- -- -- 27.013,36 26.535,66 98,23 %
MANDLAKAZI
04J090241 SERVICO DISTRITAL DE 46.328,13 46.282,35 99,90 % 2.614,45 2.593,18 99,19 % 865,00 865,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 49.807,59 49.740,53 99,87 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANDLAKAZE
04J090341 SERVICO DISTRITAL DE 6.678,37 6.657,68 99,69 % 838,96 598,95 71,39 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.522,34 7.261,64 96,53 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANDLAKAZE
04J090441 SERVICO DISTRITAL DE 357.391,42 357.295,16 99,97 % 4.896,50 4.798,69 98,00 % 952,17 952,17 100,00 % -- -- -- 1.414,37 640,98 45,32 % 364.654,46 363.687,00 99,73 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANDLAKAZE
04J090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.250,96 3.228,76 99,32 % 827,23 697,20 84,28 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.078,19 3.925,97 96,27 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04J100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.225,64 13.169,89 99,58 % 2.015,48 1.873,81 92,97 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.256,12 15.058,70 98,71 %
MASSANGENA
04J100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.339,57 4.314,32 99,42 % 447,03 447,03 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.791,60 4.766,35 99,47 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MASSAGENA
04J100441 SERVICO DISTRITAL DE 59.006,09 58.957,26 99,92 % 1.841,40 1.472,01 79,94 % 46,50 46,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.893,99 60.475,77 99,31 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04J100541 SERVICO DISTRITAL DE 2.882,55 2.853,15 98,98 % 447,51 447,51 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 36,78 0,00 0,00 % 3.371,84 3.305,66 98,04 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04J110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.420,04 15.340,63 99,49 % 5.552,26 5.248,36 94,53 % 108,43 108,43 100,00 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 21.280,73 20.697,42 97,26 %
MASSINGIR
04J110241 SERVICO DISTRITAL DE 17.386,71 17.365,93 99,88 % 1.705,28 1.705,28 100,00 % 60,57 60,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.152,56 19.131,78 99,89 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

49
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MASSINGIR
04J110341 SERVICO DISTRITAL DE 6.954,00 6.937,60 99,76 % 1.202,71 1.202,70 100,00 % 31,97 31,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.188,68 8.172,28 99,80 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MASSINGIR
04J110441 SERVICO DISTRITAL DE 91.299,95 91.280,03 99,98 % 1.861,81 1.781,46 95,68 % 147,59 147,59 100,00 % -- -- -- 378,76 246,68 65,13 % 93.688,11 93.455,76 99,75 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MASSINGIR
04J110541 SERVICO DISTRITAL DE 2.922,19 2.904,61 99,40 % 729,30 667,10 91,47 % 81,91 81,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.733,40 3.653,62 97,86 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MASSINGIR
04J120041 SECRETARIA DISTRITAL DE XAI 8.222,82 8.066,47 98,10 % 1.771,96 1.771,96 100,00 % 56,00 56,00 100,00 % -- -- -- 702,40 0,00 0,00 % 10.753,18 9.894,43 92,01 %
-XAI
04J120241 SERVICO DISTRITAL DE 35.892,71 35.857,25 99,90 % 2.817,42 1.213,51 43,07 % 385,00 385,00 100,00 % -- -- -- 216,63 194,97 90,00 % 39.311,76 37.650,73 95,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE XAI-XAI
04J120341 SERVICO DISTRITAL DE 4.719,51 4.700,56 99,60 % 629,37 458,82 72,90 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 132,00 118,80 90,00 % 5.490,88 5.288,18 96,31 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE XAI-XAI
04J120441 SERVICO DISTRITAL DE 137.524,28 137.446,44 99,94 % 19.108,36 11.411,87 59,72 % 1.105,21 1.105,21 100,00 % 208,61 208,61 100,00 % 2.488,95 1.837,54 73,83 % 160.435,41 152.009,67 94,75 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE XAI-XAI
04J120541 SERVICO DISTRITAL DE 3.315,66 3.293,02 99,32 % 458,20 458,20 100,00 % 0,67 0,00 0,00 % -- -- -- 81,50 72,27 88,67 % 3.856,03 3.823,49 99,16 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE XAI-XAI
04J129241 SERVICO DISTRITAL DE 3.307,50 3.284,88 99,32 % 575,37 575,37 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 207,00 159,30 76,96 % 4.089,87 4.019,55 98,28 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE GUIJA
04J151041 SERVICO DISTRITAL DE 20.407,50 20.381,70 99,87 % 1.882,60 1.882,60 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 516,52 464,87 90,00 % 22.831,62 22.754,17 99,66 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GUIJA
04J151141 SERVICO DISTRITAL DE 11.630,76 11.608,00 99,80 % 687,56 678,87 98,74 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.318,32 12.286,87 99,74 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MASSANGENA
04J174041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.614,92 15.428,31 98,80 % 6.330,26 4.060,71 64,15 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.975,18 19.519,02 88,82 %
CHONGUENE
04J174141 SERVICO DISTRITAL DE 30.464,47 30.464,47 100,00 % 2.345,97 2.270,42 96,78 % 740,00 740,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.550,44 33.474,89 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHONGUENE
04J174241 SERVICO DISTRITAL DE 7.682,17 7.682,17 100,00 % 687,93 377,93 54,94 % 235,12 235,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.605,22 8.295,22 96,40 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHONGUENE

50
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J174341 SERVICO DISTRITAL DE 259.509,00 259.509,00 100,00 % 4.777,78 3.512,48 73,52 % 1.272,34 1.272,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 265.559,12 264.293,82 99,52 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHONGUENE
04J174441 SERVICO DISTRITAL DE 4.590,46 4.590,46 100,00 % 1.216,43 1.001,44 82,33 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.806,89 5.591,89 96,30 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHONGUENE
04J174541 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.995,93 11.995,93 100,00 % 9.002,66 7.926,58 88,05 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.013,59 19.937,51 94,88 %
LIMPOPO
04J174641 SERVICO DISTRITAL DE 32.138,75 32.138,75 100,00 % 2.264,29 2.257,43 99,70 % 472,26 472,26 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.875,30 34.868,44 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LIMPOPO
04J174741 SERVICO DISTRITAL DE 5.189,51 5.189,51 100,00 % 440,77 440,77 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.635,28 5.635,28 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LIMPOPO
04J174841 SERVICO DISTRITAL DE 86.286,71 86.286,71 100,00 % 3.287,59 2.441,38 74,26 % 1.007,65 1.007,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 90.581,95 89.735,75 99,07 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LIMPOPO
04J174941 SERVICO DISTRITAL DE 3.812,43 3.812,43 100,00 % 1.634,19 1.347,08 82,43 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.446,62 5.159,51 94,73 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE LIMPOPO
04J175041 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.284,60 8.234,60 99,40 % 1.616,65 1.413,28 87,42 % 58,72 58,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.959,97 9.706,60 97,46 %
MAPAI
04J175141 SERVICO DISTRITAL DE 19.247,89 19.247,89 100,00 % 1.319,28 1.271,28 96,36 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.582,17 20.534,17 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAPAI
04J175241 SERVICO DISTRITAL DE 4.391,60 4.391,60 100,00 % 471,22 403,11 85,55 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.862,82 4.794,71 98,60 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPAI
04J175341 SERVICO DISTRITAL DE 13.384,45 13.384,45 100,00 % 2.062,55 1.305,05 63,27 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.467,00 14.709,50 95,10 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAPAI
04J175441 SERVICO DISTRITAL DE 1.834,17 1.834,17 100,00 % 449,54 401,97 89,42 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.293,71 2.246,14 97,93 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE MAPAI
04K020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.466,73 17.453,45 99,92 % 13.483,04 13.483,04 100,00 % 315,57 315,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.265,33 31.252,06 99,96 %
BOANE
04K020241 SERVICO DISTRITAL DE 50.984,24 50.972,83 99,98 % 4.572,79 4.572,78 100,00 % 159,31 159,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 55.716,34 55.704,92 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BOANE
04K020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.932,45 7.900,75 99,60 % 4.374,67 4.274,67 97,71 % 220,78 220,78 100,00 % -- -- -- 575,00 337,00 58,61 % 13.102,90 12.733,20 97,18 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS

51
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

BOANE
04K020441 SERVICO DISTRITAL DE 498.861,00 498.861,00 100,00 % 25.787,49 25.787,49 100,00 % 2.801,67 2.801,67 100,00 % 318,84 226,38 71,00 % -- -- -- 527.769,00 527.676,53 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BOANE
04K020541 SERVICO DISTRITAL DE 4.901,96 4.871,61 99,38 % 3.836,40 3.426,46 89,31 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.753,36 8.313,06 94,97 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BOANE
04K030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.640,74 20.625,99 99,93 % 7.287,66 6.987,66 95,88 % 402,39 402,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.330,79 28.016,04 98,89 %
MAGUDE
04K030241 SERVICO DISTRITAL DE 21.734,92 21.734,81 100,00 % 49.681,21 4.480,16 9,02 % 216,84 216,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.632,97 26.431,81 36,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAGUDE
04K030341 SERVICO DISTRITAL DE 7.159,44 7.158,16 99,98 % 2.043,56 2.035,58 99,61 % 86,71 86,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.289,71 9.280,45 99,90 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAGUDE
04K030441 SERVICO DISTRITAL DE 171.816,00 171.692,19 99,93 % 5.319,95 4.059,65 76,31 % 622,96 622,96 100,00 % -- -- -- 195,59 176,03 90,00 % 177.954,51 176.550,84 99,21 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGUDE
04K030541 SERVICO DISTRITAL DE 4.100,33 3.999,65 97,54 % 1.380,11 1.220,02 88,40 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.500,44 5.239,67 95,26 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAGUDE
04K040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.624,29 22.599,93 99,89 % 6.537,64 6.058,82 92,68 % 240,10 240,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.402,03 28.898,85 98,29 %
MANHICA
04K040241 SERVICO DISTRITAL DE 62.517,20 62.516,92 100,00 % 9.940,79 9.940,79 100,00 % 975,40 975,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.433,38 73.433,10 100,00 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANHICA
04K040341 SERVICO DISTRITAL DE 9.447,86 9.333,49 98,79 % 2.505,31 2.465,05 98,39 % 44,80 44,80 100,00 % -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 12.097,96 11.843,33 97,90 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANHICA
04K040441 SERVICO DISTRITAL DE 424.329,94 424.136,72 99,95 % 14.853,04 13.426,23 90,39 % 1.549,72 1.549,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 440.732,70 439.112,68 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANHICA -
UGB
04K040541 SERVICO DISTRITAL DE 5.459,07 5.416,45 99,22 % 687,47 687,45 100,00 % 45,68 45,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.192,21 6.149,58 99,31 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MANHICA
04K050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 24.940,47 24.901,37 99,84 % 9.093,24 8.820,34 97,00 % 108,76 108,76 100,00 % 264,33 187,68 71,00 % 2.000,00 1.994,38 99,72 % 36.406,81 36.012,54 98,92 %
MARRACUENE
04K050241 SERVICO DISTRITAL DE 46.463,76 46.463,70 100,00 % 4.956,70 4.943,35 99,73 % 76,37 76,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.496,83 51.483,42 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARRACUENE

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04K050341 SERVICO DISTRITAL DE 10.737,47 10.691,16 99,57 % 2.208,77 1.973,59 89,35 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.966,24 12.684,75 97,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARRACUENE
04K050441 SERVICO DISTRITAL DE 349.046,76 349.014,64 99,99 % 9.032,82 7.823,37 86,61 % 1.788,47 1.788,47 100,00 % 1.592,95 1.397,50 87,73 % -- -- -- 361.460,99 360.023,98 99,60 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04K050541 SERVICO DISTRITAL DE 7.244,79 6.667,10 92,03 % 1.418,27 1.360,22 95,91 % 113,96 113,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.777,02 8.141,28 92,76 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04K060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.358,95 20.311,45 99,77 % 7.778,38 6.227,04 80,06 % 149,62 149,62 100,00 % -- -- -- 1.182,23 698,80 59,11 % 29.469,18 27.386,90 92,93 %
MATUTUINE
04K060241 SERVICO DISTRITAL DE 25.420,93 25.310,74 99,57 % 3.767,66 3.767,66 100,00 % 215,79 215,79 100,00 % -- -- -- 1.708,48 1.537,51 89,99 % 31.112,86 30.831,70 99,10 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MATUTUINE
04K060341 SERVICO DISTRITAL DE 9.978,76 9.948,56 99,70 % 1.840,68 1.540,68 83,70 % 215,42 215,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.034,86 11.704,66 97,26 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MATUTUINE
04K060441 SERVICO DISTRITAL DE 156.663,86 156.663,14 100,00 % 8.931,26 8.920,26 99,88 % 491,59 491,59 100,00 % 1.866,87 156,00 8,36 % 1.063,66 956,55 89,93 % 169.017,24 167.187,55 98,92 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MATUTUINE
04K060541 SERVICO DISTRITAL DE 4.942,02 4.791,78 96,96 % 1.865,74 1.537,74 82,42 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.817,77 6.339,53 92,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MATUTUINE
04K070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.056,43 21.958,85 99,56 % 6.690,96 6.615,45 98,87 % 413,30 413,30 100,00 % -- -- -- 1.050,00 736,20 70,11 % 30.210,69 29.723,80 98,39 %
MOAMBA
04K070241 SERVICO DISTRITAL DE 35.155,36 35.153,82 100,00 % 6.156,91 5.855,18 95,10 % 223,65 223,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.535,92 41.232,66 99,27 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOAMBA
04K070341 SERVICO DISTRITAL DE 9.156,21 9.150,21 99,93 % 2.112,45 2.111,04 99,93 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.303,66 11.296,25 99,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOAMBA
04K070441 SERVICO DISTRITAL DE 183.489,67 183.446,96 99,98 % 6.756,77 6.756,20 99,99 % 1.097,67 1.097,67 100,00 % 1.067,39 757,85 71,00 % -- -- -- 192.411,50 192.058,67 99,82 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA MOAMBA
04K070541 SERVICO DISTRITAL DE 5.200,69 4.693,32 90,24 % 2.476,26 2.151,20 86,87 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 8.286,95 6.854,52 82,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOAMBA
04K080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.350,90 15.350,90 100,00 % 4.422,29 4.280,84 96,80 % 122,87 122,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.896,05 19.754,60 99,29 %
NAMAACHA
04K080241 SERVICO DISTRITAL DE 21.736,97 21.697,05 99,82 % 3.477,02 3.337,02 95,97 % 159,71 159,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.373,70 25.193,78 99,29 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

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Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NAMAACHA
04K080341 SERVICO DISTRITAL DE 11.297,40 11.297,40 100,00 % 1.142,81 1.142,81 100,00 % 218,76 218,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.658,97 12.658,97 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMAACHA
04K080441 SERVICO DISTRITAL DE 170.117,34 169.741,36 99,78 % 9.497,43 9.400,41 98,98 % 1.241,88 1.241,88 100,00 % 261,05 191,07 73,19 % 550,00 507,39 92,25 % 181.667,70 181.082,12 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMAACHA
04K080541 SERVICO DISTRITAL DE 3.928,61 3.927,84 99,98 % 1.234,79 1.139,48 92,28 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.168,39 5.072,31 98,14 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMAACHA
04K212941 SECRETARIA DISTRITAL DA 6.773,33 6.679,98 98,62 % 4.274,62 4.274,62 100,00 % 145,16 145,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.193,12 11.099,76 99,17 %
MATOLA - UGB
04K213041 SERVICO DISTRITAL DE 115.582,54 113.438,51 98,15 % 18.914,27 11.655,78 61,62 % 583,10 583,10 100,00 % -- -- -- 986,69 360,00 36,49 % 136.066,59 126.037,38 92,63 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA MATOLA
04K213241 SERVICO DISTRITAL DE 1.361.907,61 1.361.495,76 99,97 % 43.283,10 43.123,10 99,63 % 5.119,94 5.119,94 100,00 % 1.652,52 1.652,52 100,00 % 5.167,31 1.180,40 22,84 % 1.417.130,46 1.412.571,70 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA MATOLA
04K213341 SERVICO DISTRITAL DE 5.477,27 5.477,27 100,00 % 729,62 729,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.206,89 6.206,89 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA MATOLA
Total 44.841.272,16 44.797.109,46 99,90 % 2.484.419,27 2.166.070,13 87,19 % 280.948,12 280.682,23 99,90 % 15.361,09 11.341,79 73,83 % 90.171,10 64.918,08 71,99 % 47.712.171,73 47.320.121,70 99,18 %

54
Mapa III - 5 - 3 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.838,31 21.718,67 99,45 % 3.456,93 2.946,57 85,24 % 200,10 200,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.495,34 24.865,35 97,53 %
CUAMBA
04B020241 SERVICO DISTRITAL DE 100.061,06 99.994,52 99,93 % 5.958,52 5.170,35 86,77 % 767,23 767,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 106.786,81 105.932,09 99,20 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CUAMBA
04B020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.908,33 7.870,38 99,52 % 1.853,68 1.069,79 57,71 % 38,14 38,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.800,15 8.978,31 91,61 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CUAMBA
04B020541 SERVIÇO DISTRITAL DE 6.170,21 6.140,62 99,52 % 637,08 577,08 90,58 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.832,29 6.742,70 98,69 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CUAMBA
04B030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.933,19 16.899,59 99,80 % 2.612,40 2.513,39 96,21 % 87,10 87,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.632,69 19.500,08 99,32 %
LAGO
04B030241 SERVICO DISTRITAL DE 23.063,98 23.062,54 99,99 % 755,57 755,57 100,00 % 370,15 370,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.189,70 24.188,26 99,99 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LAGO
04B030341 SERVICO DISTRITAL DE 4.670,85 4.663,95 99,85 % 299,27 299,27 100,00 % 41,84 41,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.011,96 5.005,06 99,86 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LAGO
04B030541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.930,13 2.928,98 99,96 % 281,27 251,27 89,33 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.216,40 3.185,25 99,03 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LAGO
04B040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.795,88 12.777,52 99,86 % 2.828,28 1.946,22 68,81 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.669,16 14.768,74 94,25 %
CHIMBONILA
04B040241 SERVICO DISTRITAL DE 21.502,32 21.497,64 99,98 % 1.399,43 1.399,43 100,00 % 181,30 181,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.083,05 23.078,37 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIMBONILA
04B040341 SERVICO DISTRITAL DE 6.349,84 6.343,88 99,91 % 874,20 844,20 96,57 % 57,79 57,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.281,83 7.245,87 99,51 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIMBONILA
04B040441 SERVICO DISTRITAL DE 87.978,11 87.969,97 99,99 % 1.219,80 1.184,80 97,13 % 269,28 269,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 89.467,18 89.424,04 99,95 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIMBONILA
04B040541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.939,38 2.935,78 99,88 % 660,60 660,60 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.616,98 3.613,38 99,90 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIMBONILA
04B050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.952,12 15.912,50 99,75 % 2.165,95 1.925,95 88,92 % 315,12 315,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.433,19 18.153,57 98,48 %
MAJUNE
04B050241 SERVICO DISTRITAL DE 18.607,85 18.601,17 99,96 % 1.059,99 1.059,99 100,00 % 83,00 83,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.750,84 19.744,16 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAJUNE

1
Mapa III - 5 - 3 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B050341 SERVICO DISTRITAL DE 5.007,20 4.997,28 99,80 % 1.061,81 1.001,81 94,35 % 482,57 482,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.551,58 6.481,66 98,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAJUNE
04B050441 SERVICO DISTRITAL DE 62.827,97 62.795,96 99,95 % 1.464,66 995,91 68,00 % 338,49 338,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.631,13 64.130,37 99,23 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAJUNE
04B050541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.216,34 2.213,22 99,86 % 190,96 164,40 86,09 % 5,00 5,00 100,00 % 7,49 6,78 90,52 % -- -- -- 2.419,79 2.389,40 98,74 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAJUNE -
04B060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.304,52 15.250,50 99,65 % 2.145,07 2.039,07 95,06 % 279,90 279,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.729,49 17.569,47 99,10 %
MANDIMBA
04B060241 SERVICO DISTRITAL DE 38.072,59 38.040,05 99,91 % 3.592,82 3.529,59 98,24 % 579,69 579,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.245,10 42.149,33 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANDIMBA
04B060341 SERVICO DISTRITAL DE 7.509,34 7.478,62 99,59 % 772,51 616,47 79,80 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.366,85 8.180,09 97,77 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANDIMBA
04B060441 SERVICO DISTRITAL DE 240.951,19 240.941,79 100,00 % 2.608,07 2.138,87 82,01 % 2.970,56 2.970,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 246.529,81 246.051,22 99,81 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANDIMBA
04B060541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.026,90 2.023,44 99,83 % 404,04 387,54 95,92 % 87,97 87,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.518,91 2.498,95 99,21 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MANDIMBA
04B070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.801,61 13.769,07 99,76 % 1.624,45 1.545,67 95,15 % 53,67 53,67 100,00 % 83,21 0,00 0,00 % -- -- -- 15.562,95 15.368,41 98,75 %
MARRUPA
04B070241 SERVICO DISTRITAL DE 31.867,62 31.825,51 99,87 % 2.692,83 2.677,47 99,43 % 1.157,74 1.157,74 100,00 % -- -- -- 463,00 138,79 29,98 % 36.181,20 35.799,51 98,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARRUPA
04B070341 SERVICO DISTRITAL DE 8.223,25 8.217,04 99,92 % 469,60 469,60 100,00 % 177,58 177,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.870,43 8.864,22 99,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARRUPA
04B070441 SERVICO DISTRITAL DE 113.673,41 113.673,41 100,00 % 3.191,14 2.817,85 88,30 % 824,37 824,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.688,92 117.315,62 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARRUPA
04B070541 SERVICO DISTRITAL DE 2.564,05 2.561,80 99,91 % 534,38 534,38 100,00 % 115,00 115,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.213,43 3.211,18 99,93 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE MARRUPA
04B080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.480,65 10.427,48 99,49 % 1.439,57 1.414,57 98,26 % 148,68 148,68 100,00 % 193,39 193,39 100,00 % -- -- -- 12.262,29 12.184,12 99,36 %
MAUA
04B080241 SERVICO DISTRITAL DE 18.368,71 18.360,73 99,96 % 3.612,25 3.537,25 97,92 % 196,37 196,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.177,32 22.094,34 99,63 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

2
Mapa III - 5 - 3 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MAUA
04B080341 SERVICO DISTRITAL DE 3.941,92 3.935,33 99,83 % 409,66 329,66 80,47 % 186,41 186,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.538,00 4.451,41 98,09 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAUA
04B080441 SERVICO DISTRITAL DE 91.832,45 91.793,85 99,96 % 962,87 805,87 83,69 % 1.372,86 1.303,14 94,92 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 94.168,18 93.902,86 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAUA
04B080541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.628,32 2.618,62 99,63 % 287,49 287,49 100,00 % 35,55 35,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.951,36 2.941,66 99,67 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAUA
04B090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.792,44 9.739,60 99,46 % 1.180,92 1.114,85 94,41 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.008,36 10.889,45 98,92 %
MAVAGO
04B090241 SERVICO DISTRITAL DE 12.880,22 12.857,14 99,82 % 881,97 819,27 92,89 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.812,19 13.726,41 99,38 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAVAGO - UGB
04B090341 SERVICO DISTRITAL DE 4.239,56 4.224,07 99,63 % 326,96 282,96 86,54 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.583,53 4.524,04 98,70 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAVAGO
04B090441 SERVICO DISTRITAL DE 51.308,98 51.298,38 99,98 % 922,76 865,76 93,82 % 592,12 592,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.823,86 52.756,26 99,87 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAVAGO
04B090541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.853,25 1.847,25 99,68 % 420,71 420,71 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.273,96 2.267,96 99,74 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAVAGO -
SDPI
04B100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.344,57 13.274,10 99,47 % 2.793,00 1.821,32 65,21 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.154,57 15.112,42 93,55 %
MECANHELAS
04B100241 SERVICO DISTRITAL DE 25.969,44 25.941,36 99,89 % 1.056,17 879,02 83,23 % 158,49 158,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.184,11 26.978,88 99,25 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECANHELAS
04B100341 SERVICO DISTRITAL DE 6.080,39 6.063,31 99,72 % 445,05 360,05 80,90 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.540,44 6.438,36 98,44 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECANHELAS
04B100441 SERVICO DISTRITAL DE 286.489,34 286.467,82 99,99 % 1.932,91 1.311,14 67,83 % 1.401,60 1.401,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 289.823,85 289.180,56 99,78 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECANHELAS
04B100541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.247,89 2.236,04 99,47 % 399,99 284,46 71,12 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.657,88 2.530,50 95,21 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04B110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.770,14 9.701,38 99,30 % 1.526,65 1.449,63 94,96 % 126,43 126,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.423,22 11.277,44 98,72 %
MECULA

3
Mapa III - 5 - 3 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B110241 SERVICO DISTRITAL DE 9.782,12 9.772,54 99,90 % 602,06 584,66 97,11 % 73,84 73,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.458,02 10.431,04 99,74 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECULA
04B110341 SERVICO DISTRITAL DE 4.835,28 4.784,02 98,94 % 471,08 465,58 98,83 % 96,40 96,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.402,76 5.346,00 98,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECULA
04B110441 SERVICO DISTRITAL DE 34.196,81 34.196,81 100,00 % 651,84 567,48 87,06 % 307,51 307,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.156,16 35.071,80 99,76 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECULA
04B110541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.417,87 2.403,83 99,42 % 497,90 452,90 90,96 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.920,77 2.861,73 97,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECULA -
SDPI
04B120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.255,05 10.234,54 99,80 % 1.460,80 1.097,25 75,11 % 221,55 221,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.937,40 11.553,33 96,78 %
METARICA
04B120241 SERVICO DISTRITAL DE 13.272,23 13.261,45 99,92 % 932,74 923,93 99,05 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.224,97 14.205,38 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE METARICA
04B120341 SERVICO DISTRITAL DE 4.709,61 4.705,30 99,91 % 505,82 505,82 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.232,43 5.228,12 99,92 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE METARICA
04B120441 SERVICO DISTRITAL DE 69.823,56 69.813,68 99,99 % 904,94 904,94 100,00 % 851,56 851,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.580,06 71.570,18 99,99 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE METARICA
04B120541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.204,29 2.200,14 99,81 % 477,41 447,41 93,72 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.696,70 2.662,55 98,73 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE METARICA -
SDPI
04B130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.243,57 13.204,84 99,71 % 3.559,83 3.498,23 98,27 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.913,40 16.813,07 99,41 %
MUEMBE
04B130241 SERVICO DISTRITAL DE 11.022,04 11.015,90 99,94 % 526,44 512,40 97,33 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 80,25 18,00 22,43 % 11.638,72 11.556,29 99,29 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUEMBE
04B130341 SERVICO DISTRITAL DE 4.305,36 4.294,54 99,75 % 282,78 252,78 89,39 % 36,84 36,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.624,98 4.584,16 99,12 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUEMBE
04B130441 SERVICO DISTRITAL DE 52.563,07 52.556,91 99,99 % 859,58 744,58 86,62 % 351,16 351,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 53.773,80 53.652,64 99,77 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUEMBE
04B130541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.582,94 2.576,41 99,75 % 232,41 225,63 97,08 % 35,94 35,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.851,29 2.837,98 99,53 %
PLANEAMENTO E INFRA-

4
Mapa III - 5 - 3 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ESTRUTURAS DE MUEMBE
04B140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.042,24 10.972,10 99,36 % 1.488,94 1.288,94 86,57 % 230,54 230,54 100,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- 12.871,71 12.601,57 97,90 %
NGAUMA
04B140241 SERVICO DISTRITAL DE 13.774,78 13.735,95 99,72 % 1.195,70 1.193,41 99,81 % 214,54 214,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.185,01 15.143,90 99,73 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NGAUMA
04B140341 SERVICO DISTRITAL DE 3.794,58 3.772,21 99,41 % 395,02 395,02 100,00 % 120,87 120,87 100,00 % 24,74 24,74 100,00 % -- -- -- 4.335,21 4.312,84 99,48 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NGAUMA
04B140541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.297,85 1.286,99 99,16 % 370,59 361,59 97,57 % 21,60 21,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.690,04 1.670,18 98,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NGAUMA
04B150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.806,89 10.752,17 99,49 % 956,05 940,90 98,42 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.779,94 11.710,07 99,41 %
NIPEPE
04B150241 SERVICO DISTRITAL DE 12.943,02 12.902,18 99,68 % 969,62 893,40 92,14 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.942,64 13.825,58 99,16 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NIPEPE
04B150341 SERVICO DISTRITAL DE 5.483,64 5.455,56 99,49 % 377,70 360,20 95,37 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.876,34 5.830,76 99,22 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NIPEPE
04B150441 SERVICO DISTRITAL DE 59.349,97 59.309,81 99,93 % 527,62 482,62 91,47 % 668,02 668,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.545,61 60.460,45 99,86 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NIPEPE
04B150541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.674,45 1.658,83 99,07 % 332,94 312,94 93,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.007,39 1.971,77 98,23 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NIPEPE -
04B160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.448,33 14.413,13 99,76 % 2.790,10 2.767,10 99,18 % 322,17 322,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.560,59 17.502,39 99,67 %
SANGA
04B160241 SERVICO DISTRITAL DE 18.045,26 18.045,26 100,00 % 1.191,47 1.191,47 100,00 % 336,73 336,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.573,47 19.573,46 100,00 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE SANGA
04B160341 SERVICO DISTRITAL DE 6.156,59 6.156,59 100,00 % 358,58 358,58 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.530,17 6.530,17 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SANGA
04B160441 SERVICO DISTRITAL DE 106.492,55 106.492,55 100,00 % 5.039,33 4.290,33 85,14 % 1.103,54 1.103,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 112.635,42 111.886,42 99,34 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE SANGA
04B211141 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.390,10 9.306,89 99,11 % 2.032,04 1.948,78 95,90 % 20,00 20,00 100,00 % 61,90 61,90 100,00 % -- -- -- 11.504,04 11.337,57 98,55 %
LICHINGA
04B211241 SERVICO DISTRITAL DE 492.080,55 491.950,20 99,97 % 7.933,52 6.198,20 78,13 % 5.376,33 5.376,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 505.390,40 503.524,72 99,63 %

5
Mapa III - 5 - 3 - B
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CUAMBA
04B211341 SERVICO DISTRITAL DE 175.245,22 175.243,78 100,00 % 1.562,47 1.103,47 70,62 % 1.689,45 1.689,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 178.497,14 178.036,70 99,74 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LAGO
04B211441 SERVICO DISTRITAL DE 62.102,12 62.075,65 99,96 % 1.905,32 1.095,32 57,49 % 456,89 456,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.464,33 63.627,86 98,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NGAUMA
04B211541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.503,97 2.503,97 100,00 % 240,12 231,12 96,25 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.759,09 2.750,09 99,67 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE SANGA
04B251141 SERVICO DISTRITAL DE 2.356,75 2.349,55 99,69 % 1.495,36 1.476,57 98,74 % 25,00 25,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.877,11 3.851,13 99,33 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA DE
LICHINGA - UGB
04B251241 SERVICO DISTRITAL DE 52.640,85 52.620,85 99,96 % 2.132,77 554,92 26,02 % 766,46 766,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 55.540,09 53.942,24 97,12 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LICHINGA - UGB
04B251341 SERVICO DISTRITAL DE 504.168,25 504.040,25 99,97 % 7.207,10 3.549,54 49,25 % 4.730,19 4.700,19 99,37 % 34,49 34,49 100,00 % -- -- -- 516.140,04 512.324,49 99,26 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LICHINGA -
UGB
04B251441 SERVICO DISTRITAL DE 6.106,08 6.101,28 99,92 % 396,14 386,14 97,48 % 56,92 56,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.559,15 6.544,35 99,77 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LICHINGA - UGB
Total 3.252.093,61 3.250.058,47 99,94 % 118.278,37 100.071,29 84,61 % 32.406,18 32.306,46 99,69 % 515,23 431,30 83,71 % 543,25 156,79 28,86 % 3.403.836,63 3.383.024,30 99,39 %

6
Mapa III - 5 - 3 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C010241 SERVICO DISTRITAL DE 66.293,06 66.282,05 99,98 % 3.679,93 3.345,52 90,91 % 461,43 461,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 70.434,42 70.089,00 99,51 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA CIDADE DE PEMBA
04C010441 SERVICO DISTRITAL DE 24.060,06 23.968,26 99,62 % 5.159,71 5.159,71 100,00 % 267,77 267,77 100,00 % -- -- -- 404,50 364,05 90,00 % 29.892,04 29.759,79 99,56 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA CIDADE DE
PEMBA
04C020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.285,10 19.225,46 99,69 % 2.987,44 2.828,44 94,68 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 805,73 724,06 89,86 % 23.120,77 22.820,46 98,70 %
ANCUABE
04C020241 SERVICO DISTRITAL DE 29.643,23 29.622,81 99,93 % 2.603,91 2.303,91 88,48 % 138,18 138,18 100,00 % -- -- -- 40,00 36,00 90,00 % 32.425,32 32.100,90 99,00 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ANCUABE
04C020341 SERVICO DISTRITAL DE 6.230,06 6.214,82 99,76 % 587,08 587,08 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 175,08 39,39 22,50 % 7.002,22 6.851,29 97,84 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ANCUABE
04C020441 SERVICO DISTRITAL DE 162.316,69 162.297,97 99,99 % 2.947,18 2.340,18 79,40 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- 78,68 70,81 90,00 % 165.412,55 164.778,96 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANCUABE
04C020541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.596,56 2.580,22 99,37 % 476,78 470,04 98,59 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- 207,42 186,68 90,00 % 3.365,76 3.321,94 98,70 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ANCUABE
04C030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.558,49 13.450,61 99,20 % 3.225,96 3.071,67 95,22 % 96,49 96,49 100,00 % -- -- -- 762,78 686,50 90,00 % 17.643,71 17.305,27 98,08 %
BALAMA
04C030241 SERVICO DISTRITAL DE 25.245,29 25.217,12 99,89 % 2.061,58 2.037,90 98,85 % 179,79 179,79 100,00 % -- -- -- 54,48 49,00 89,94 % 27.541,15 27.483,82 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BALAMA
04C030341 SERVICO DISTRITAL DE 5.692,10 5.676,59 99,73 % 796,03 796,03 100,00 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- 246,16 236,00 95,87 % 6.794,29 6.768,61 99,62 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BALAMA
04C030441 SERVICO DISTRITAL DE 140.098,11 140.061,77 99,97 % 6.007,99 4.817,24 80,18 % 41,00 41,00 100,00 % -- -- -- 140,08 126,07 90,00 % 146.287,18 145.046,08 99,15 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BALAMA
04C030541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.108,06 2.093,23 99,30 % 718,69 583,69 81,22 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 121,12 10,01 8,26 % 2.947,87 2.686,93 91,15 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BALAMA
04C040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.021,25 16.932,83 99,48 % 2.964,77 2.831,23 95,50 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.016,02 19.794,07 98,89 %
CHIURE
04C040241 DIRECÇAO DISTRITAL DE 56.236,14 56.149,54 99,85 % 3.678,93 3.647,14 99,14 % 329,13 329,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.244,20 60.125,81 99,80 %
SAUDE DE CHIURE
04C040341 SERVICO DISTRITAL DE 7.778,42 7.766,52 99,85 % 1.018,37 1.018,37 100,00 % 10,81 10,81 100,00 % -- -- -- 120,00 97,92 81,60 % 8.927,60 8.893,62 99,62 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS

1
Mapa III - 5 - 3 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CHIURE
04C040441 SERVICO DISTRITAL DE 227.370,75 227.300,38 99,97 % 7.358,59 4.289,19 58,29 % 145,00 145,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 234.874,34 231.734,57 98,66 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIURE
04C040541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.685,32 2.667,46 99,33 % 824,91 791,45 95,94 % 23,50 23,50 100,00 % -- -- -- 294,40 264,96 90,00 % 3.828,13 3.747,37 97,89 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIURE
04C050041 SECRETARIA DISTRITAL DO 8.250,16 8.165,90 98,98 % 2.334,66 2.319,46 99,35 % 76,61 76,61 100,00 % -- -- -- 328,94 296,05 90,00 % 10.990,37 10.858,02 98,80 %

04C050241 SERVICO DISTRITAL DE 9.719,43 9.695,40 99,75 % 1.553,94 1.553,94 100,00 % 68,00 68,00 100,00 % -- -- -- 66,50 59,85 90,00 % 11.407,87 11.377,19 99,73 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE IBO
04C050341 SERVICO DISTRITAL DE 1.306,17 1.287,99 98,61 % 1.168,71 1.168,71 100,00 % 171,94 171,94 100,00 % -- -- -- 175,24 141,95 81,00 % 2.822,06 2.770,59 98,18 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DO IBO
04C050441 SERVICO DISTRITAL DE 29.070,78 29.039,87 99,89 % 2.208,27 2.082,57 94,31 % 79,90 79,90 100,00 % -- -- -- 92,37 83,13 90,00 % 31.451,32 31.285,47 99,47 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE IBO
04C050541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.952,48 1.941,09 99,42 % 917,98 741,98 80,83 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 201,57 46,00 22,82 % 3.114,53 2.771,57 88,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE IBO
04C060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.330,18 12.285,01 99,63 % 3.877,75 3.123,79 80,56 % 327,23 327,23 100,00 % -- -- -- 500,00 225,00 45,00 % 17.035,16 15.961,03 93,69 %
MACOMIA
04C060241 SERVICO DISTRITAL DE 27.009,75 26.986,65 99,91 % 3.238,92 3.123,07 96,42 % 194,21 194,21 100,00 % -- -- -- 492,50 260,13 52,82 % 30.935,38 30.564,06 98,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACOMIA
04C060341 SERVICO DISTRITAL DE 4.237,46 4.217,96 99,54 % 1.062,13 1.062,13 100,00 % 29,75 29,75 100,00 % -- -- -- 664,88 598,39 90,00 % 5.994,22 5.908,23 98,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACOMIA
04C060441 SERVICO DISTRITAL DE 113.696,09 113.672,99 99,98 % 4.681,43 3.040,33 64,94 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 300,90 180,00 59,82 % 118.703,42 116.918,32 98,50 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACOMIA
04C060541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.642,27 1.622,77 98,81 % 1.017,37 1.002,82 98,57 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 144,60 129,00 89,21 % 2.814,23 2.764,58 98,24 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACOMIA
04C070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.210,02 10.189,88 99,80 % 2.111,27 1.961,82 92,92 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.371,29 12.201,70 98,63 %
MECUFI
04C070241 SERVICO DISTRITAL DE 15.142,61 15.126,27 99,89 % 2.292,81 2.290,06 99,88 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.445,42 17.426,33 99,89 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECUFI
04C070341 SERVICO DISTRITAL DE 4.483,41 4.473,95 99,79 % 751,63 738,71 98,28 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.260,04 5.237,66 99,57 %

2
Mapa III - 5 - 3 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACTIVIDADE ECONÓMICA DE
MECUFI
04C070441 SERVICO DISTRITAL DE 69.612,03 69.595,69 99,98 % 2.077,96 1.696,98 81,67 % 115,00 115,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.804,98 71.407,67 99,45 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECUFI
04C070541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.995,95 1.987,54 99,58 % 758,02 758,02 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.768,97 2.760,56 99,70 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECUFI
04C080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.602,60 11.494,00 99,06 % 2.828,52 2.736,63 96,75 % 92,50 92,50 100,00 % -- -- -- 1.198,08 1.078,27 90,00 % 15.721,70 15.401,40 97,96 %
MELUCO
04C080241 DIRECÇAO DISTRITAL DE 18.011,06 17.975,56 99,80 % 1.697,84 1.654,84 97,47 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 80,09 72,00 89,90 % 19.818,99 19.732,40 99,56 %
SAUDE DE MELUCO
04C080341 SERVICO DISTRITAL DE 6.005,54 5.983,02 99,62 % 530,60 492,60 92,84 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 169,80 152,82 90,00 % 6.710,94 6.633,44 98,85 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MELUCO
04C080441 SERVICO DISTRITAL DE 97.306,48 97.276,29 99,97 % 2.204,63 2.054,63 93,20 % 104,75 104,75 100,00 % -- -- -- 251,66 226,49 90,00 % 99.867,52 99.662,16 99,79 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MELUCO
04C080541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.371,90 2.348,85 99,03 % 927,62 927,62 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 109,09 98,18 90,00 % 3.413,61 3.379,65 99,01 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MELUCO
04C090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.155,32 16.861,08 98,28 % 4.277,04 3.457,30 80,83 % 332,45 332,45 100,00 % -- -- -- 200,00 180,00 90,00 % 21.964,81 20.830,83 94,84 %
MOCIMBOA DA PRAIA
04C090241 SERVICO DISTRITAL DE 47.288,09 47.253,89 99,93 % 2.907,94 2.886,89 99,28 % 54,71 54,71 100,00 % -- -- -- 172,95 155,65 90,00 % 50.423,69 50.351,14 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOCIMBOA DA
04C090341 SERVICO DISTRITAL DE 5.850,58 5.792,53 99,01 % 925,16 795,16 85,95 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 169,60 152,64 90,00 % 6.975,34 6.770,33 97,06 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOCIMBOA DA PRAIA
04C090441 SERVICO DISTRITAL DE 143.125,79 143.099,95 99,98 % 4.614,19 3.114,19 67,49 % 29,75 29,75 100,00 % -- -- -- 90,00 81,00 90,00 % 147.859,73 146.324,89 98,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCIMBOA
DA PRAIA
04C090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.976,12 3.932,58 98,90 % 1.454,44 1.274,44 87,62 % 39,06 39,06 100,00 % -- -- -- 404,72 364,25 90,00 % 5.874,34 5.610,33 95,51 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOCIMBOA
DA PRAIA
04C100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.563,50 21.411,66 99,30 % 2.746,19 1.897,74 69,10 % 258,13 258,13 100,00 % -- -- -- 262,99 235,00 89,36 % 24.830,81 23.802,53 95,86 %
MONTEPUEZ
04C100241 SERVICO DISTRITAL DE 62.696,80 62.668,44 99,96 % 3.495,43 3.114,64 89,11 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 66.192,24 65.783,08 99,38 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

3
Mapa III - 5 - 3 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MONTEPUEZ
04C100341 SERVICO DISTRITAL DE 10.285,20 10.260,55 99,76 % 728,43 728,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.013,63 10.988,98 99,78 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MONTEPUEZ
04C100441 SERVICO DISTRITAL DE 350.249,66 350.212,45 99,99 % 7.926,79 4.414,54 55,69 % 130,00 130,00 100,00 % -- -- -- 188,87 169,98 90,00 % 358.495,32 354.926,97 99,00 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MONTEPUEZ
04C100541 SERVIÇO DISTRITAL DE 4.024,94 4.012,55 99,69 % 804,13 804,13 100,00 % 94,80 94,80 100,00 % -- -- -- 150,00 134,60 89,73 % 5.073,87 5.046,08 99,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MONTEPUEZ
04C110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.143,80 20.020,04 99,39 % 3.221,58 2.825,66 87,71 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 2.341,38 2.106,60 89,97 % 25.741,77 24.987,30 97,07 %
MUEDA
04C110241 SERVICO DISTRITAL DE 50.033,46 50.004,86 99,94 % 4.209,88 4.172,13 99,10 % 717,66 717,66 100,00 % -- -- -- 1.172,40 1.055,16 90,00 % 56.133,40 55.949,81 99,67 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUEDA
04C110341 SERVICO DISTRITAL DE 5.975,67 5.947,36 99,53 % 1.714,72 1.589,91 92,72 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 824,74 742,27 90,00 % 8.540,13 8.304,54 97,24 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUEDA
04C110441 SERVICO DISTRITAL DE 168.113,97 168.024,76 99,95 % 5.671,10 3.271,10 57,68 % 100,61 100,61 100,00 % -- -- -- 1.064,06 957,65 90,00 % 174.949,74 172.354,12 98,52 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUEDA
04C110541 SERVICO DISTRITAL DE 5.160,92 5.149,08 99,77 % 1.253,11 1.224,61 97,73 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 3.281,59 2.953,43 90,00 % 9.710,62 9.342,12 96,21 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUEDA
04C120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.898,08 16.840,22 99,66 % 2.934,56 2.894,56 98,64 % 136,45 136,45 100,00 % -- -- -- 2.352,86 2.117,57 90,00 % 22.321,95 21.988,80 98,51 %
MUIDUMBE
04C120241 SERVICO DISTRITAL DE 22.521,50 22.496,38 99,89 % 1.036,62 907,56 87,55 % 667,55 667,55 100,00 % -- -- -- 295,00 265,50 90,00 % 24.520,67 24.336,98 99,25 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUIDUMBE
04C120341 SERVICO DISTRITAL DE 6.612,09 6.592,36 99,70 % 795,07 741,87 93,31 % 387,35 387,35 100,00 % -- -- -- 230,15 207,13 90,00 % 8.024,66 7.928,71 98,80 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUIDUMBE
04C120441 SERVICO DISTRITAL DE 123.414,98 123.267,33 99,88 % 4.658,05 2.855,68 61,31 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- 522,00 469,80 90,00 % 128.670,03 126.667,81 98,44 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUIDUMBE
04C120541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.954,03 2.944,41 99,67 % 805,20 805,20 100,00 % 34,12 34,12 100,00 % -- -- -- 184,65 90,00 48,74 % 3.978,00 3.873,73 97,38 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUIDUMBE
04C130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.237,56 18.114,26 99,32 % 3.272,97 2.909,33 88,89 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 1.500,00 149,80 9,99 % 23.045,53 21.208,39 92,03 %
NAMUNO

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Mapa III - 5 - 3 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C130241 SERVICO DISTRITAL DE 24.660,62 24.620,30 99,84 % 3.106,50 3.106,50 100,00 % 486,87 486,87 100,00 % -- -- -- 150,00 27,13 18,08 % 28.403,98 28.240,79 99,43 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMUNO
04C130341 SERVICO DISTRITAL DE 5.545,87 5.515,52 99,45 % 874,87 874,87 100,00 % 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- 500,00 67,08 13,42 % 7.045,74 6.582,47 93,42 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMUNO
04C130441 SERVICO DISTRITAL DE 181.211,78 181.138,62 99,96 % 2.964,08 2.393,08 80,74 % 245,00 245,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 184.420,86 183.776,70 99,65 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMUNO
04C130541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.856,37 2.840,93 99,46 % 889,08 889,08 100,00 % 50,58 50,58 100,00 % -- -- -- 200,00 100,00 50,00 % 3.996,02 3.880,58 97,11 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMUNO
04C140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.984,44 10.848,78 98,76 % 2.769,81 2.446,91 88,34 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 1.013,66 911,43 89,91 % 14.797,90 14.237,11 96,21 %
NANGADE
04C140241 SERVICO DISTRITAL DE 15.350,03 15.326,01 99,84 % 1.850,92 1.809,09 97,74 % 128,25 128,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.329,20 17.263,35 99,62 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NANGADE
04C140341 SERVICO DISTRITAL DE 4.618,42 4.605,20 99,71 % 847,75 847,75 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 338,95 215,00 63,43 % 5.810,12 5.672,95 97,64 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NANGADE
04C140441 SERVICO DISTRITAL DE 96.778,80 96.740,22 99,96 % 3.131,70 1.742,20 55,63 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 363,39 103,54 28,49 % 100.316,39 98.628,46 98,32 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NANGADE
04C140541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.392,31 1.380,51 99,15 % 453,30 453,30 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 384,60 98,64 25,65 % 2.240,21 1.942,45 86,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NANGADE
04C150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.677,29 14.577,87 99,32 % 4.651,07 3.491,94 75,08 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 974,45 877,00 90,00 % 20.317,81 18.961,80 93,33 %
PALMA
04C150241 SERVICO DISTRITAL DE 27.882,04 27.841,91 99,86 % 2.519,72 2.519,72 100,00 % 106,58 106,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.508,34 30.468,21 99,87 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE PALMA
04C150341 SERVICO DISTRITAL DE 6.088,10 6.074,75 99,78 % 931,84 931,84 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.034,94 7.021,59 99,81 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PALMA
04C150441 SERVICO DISTRITAL DE 81.863,45 81.833,50 99,96 % 2.658,93 2.371,62 89,19 % 104,88 104,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 84.627,26 84.310,01 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PALMA
04C150541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.228,02 2.213,65 99,36 % 4.896,09 2.101,69 42,93 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.129,12 4.320,34 60,60 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE PALMA
04C160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.938,03 15.877,61 99,62 % 2.421,96 2.018,24 83,33 % 78,46 78,46 100,00 % -- -- -- 1.115,12 859,61 77,09 % 19.553,57 18.833,92 96,32 %

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Mapa III - 5 - 3 - C
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

METUGE
04C160241 SERVICO DISTRITAL DE 19.257,30 19.242,35 99,92 % 2.183,03 2.065,65 94,62 % 99,83 99,83 100,00 % -- -- -- 50,04 45,00 89,93 % 21.590,19 21.452,83 99,36 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE METUGE
04C160441 SERVICO DISTRITAL DE 108.684,32 108.652,68 99,97 % 1.499,74 1.380,69 92,06 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 359,29 323,36 90,00 % 110.583,35 110.396,73 99,83 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE METUGE
04C160541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.036,69 3.026,12 99,65 % 702,04 652,04 92,88 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 175,16 67,64 38,62 % 3.918,89 3.750,80 95,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE METUGE
04C170041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.176,69 14.104,93 99,49 % 2.495,44 2.334,64 93,56 % 81,26 81,26 100,00 % -- -- -- 176,23 158,61 90,00 % 16.929,62 16.679,45 98,52 %
QUISSANGA
04C170241 SERVICO DISTRITAL DE 15.188,15 15.158,69 99,81 % 2.987,58 2.938,98 98,37 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 74,00 66,60 90,00 % 18.254,73 18.169,27 99,53 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE QUISSANGA
04C170341 SERVICO DISTRITAL DE 3.261,73 3.252,82 99,73 % 860,73 860,73 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 113,00 101,70 90,00 % 4.240,46 4.220,25 99,52 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE QUISSANGA
04C170441 SECRETARIA DISTRITAL DE 6.414,95 6.384,67 99,53 % 2.287,98 2.287,98 100,00 % 41,56 41,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.744,49 8.714,21 99,65 %
PEMBA - UGB
04C170541 SERVICO DISTRITAL DE 1.977,17 1.949,67 98,61 % 335,96 335,96 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 10,40 9,00 86,54 % 2.323,53 2.294,63 98,76 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE QUISSANGA
04C170641 SERVICO DISTRITAL DE 91.421,86 91.405,64 99,98 % 4.599,76 3.353,82 72,91 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- 150,00 101,25 67,50 % 96.221,62 94.910,71 98,64 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE QUISSANGA
04C170741 SERVICO DISTRITAL DE 5.742,32 5.724,70 99,69 % 1.076,13 1.073,89 99,79 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 225,29 212,76 94,44 % 7.058,74 7.026,35 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE METUGE
04C259841 SERVICO DISTRITAL DE 1.706,42 1.702,82 99,79 % 501,96 501,96 100,00 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.216,88 2.213,28 99,84 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURAS DE PEMBA
04C259941 SERVICO DISTRITAL DE 2.674,76 2.668,96 99,78 % 527,61 407,61 77,26 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.210,87 3.085,07 96,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PEMBA
Total 3.126.075,03 3.122.490,47 99,89 % 199.818,07 168.326,37 84,24 % 8.473,40 8.473,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 30.008,19 23.472,06 78,22 % 3.364.374,70 3.322.762,31 98,76 %

6
Mapa III - 5 - 3 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D010441 SERVICO DISTRITAL DE 1.415.971,79 1.415.783,97 99,99 % 23.332,35 18.332,35 78,57 % 7.874,43 7.874,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.447.178,57 1.441.990,75 99,64 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA CIDADE DE
NAMPULA
04D020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.713,19 22.488,07 99,01 % 9.461,11 8.517,01 90,02 % 3.632,47 3.632,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.806,77 34.637,55 96,73 %
ANGOCHE
04D020241 SERVICO DISTRITAL DE 59.215,34 59.107,76 99,82 % 7.169,85 7.130,65 99,45 % 436,76 436,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.821,95 66.675,17 99,78 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ANGOCHE
04D020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.501,04 7.410,01 98,79 % 2.163,25 2.163,24 100,00 % 186,64 186,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.850,93 9.759,89 99,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ANGOCHE
04D020441 SERVICO DISTRITAL DE 250.272,90 250.185,64 99,97 % 8.792,92 7.626,92 86,74 % 2.283,89 2.283,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 261.349,71 260.096,45 99,52 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANGOCHE
04D020541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.090,32 3.051,63 98,75 % 723,12 669,11 92,53 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.813,45 3.720,74 97,57 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ANGOCHE
04D030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.406,08 19.085,24 98,35 % 12.129,69 9.066,19 74,74 % 95,00 95,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.630,77 28.246,43 89,30 %
NAMAPA - ERATI
04D030241 SERVICO DISTRITAL DE 52.232,60 52.080,60 99,71 % 6.616,87 6.466,87 97,73 % 129,65 129,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 58.979,12 58.677,12 99,49 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMAPA - ERATI
04D030341 SERVICO DISTRITAL DE 6.266,28 6.198,87 98,92 % 1.878,24 1.291,24 68,75 % 324,65 324,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.469,17 7.814,76 92,27 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMAPA - ERATI
04D030441 SERVICO DISTRITAL DE 223.066,78 222.982,96 99,96 % 4.516,11 3.725,96 82,50 % 2.750,25 2.750,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 230.333,15 229.459,18 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMAPA -
ERATI
04D030541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.642,87 2.602,54 98,47 % 753,22 753,22 100,00 % 18,70 18,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.414,79 3.374,46 98,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMAPA -
ERATI
04D040041 SECRETARIA DISTRITAL DA 8.367,75 8.204,56 98,05 % 2.541,02 2.541,02 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.933,77 10.770,58 98,51 %
ILHA DE MOCAMBIQUE
04D040241 SERVICO DISTRITAL DE 25.434,31 25.389,31 99,82 % 2.703,54 2.703,54 100,00 % 128,92 128,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.266,76 28.221,76 99,84 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA ILHA DE
04D040341 SERVICO DISTRITAL DE 1.921,89 1.887,25 98,20 % 724,56 724,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.646,45 2.611,81 98,69 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS

1
Mapa III - 5 - 3 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ILHA DE MOCAMBIQUE
04D040441 SERVICO DISTRITAL DE 114.342,71 114.293,75 99,96 % 7.409,48 5.114,11 69,02 % 1.115,87 1.115,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 122.868,06 120.523,73 98,09 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D040541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.935,72 1.905,48 98,44 % 571,36 571,36 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.527,08 2.496,84 98,80 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.457,87 14.307,47 98,96 % 3.955,57 3.055,57 77,25 % 34,00 34,00 100,00 % -- -- -- 211,95 190,75 90,00 % 18.659,39 17.587,79 94,26 %
LALAUA
04D050241 SERVICO DISTRITAL DE 21.184,99 21.107,64 99,63 % 1.355,55 1.325,55 97,79 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.560,54 22.453,19 99,52 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LALAUA
04D050341 SERVICO DISTRITAL DE 4.028,81 3.972,42 98,60 % 1.245,91 1.182,55 94,91 % 8,50 8,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.283,22 5.163,47 97,73 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LALAUA
04D050441 SERVICO DISTRITAL DE 153.030,87 152.982,22 99,97 % 2.239,00 1.664,00 74,32 % 972,02 972,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 156.241,90 155.618,25 99,60 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LALAUA
04D050541 SERVICO DISTRITAL DE 1.657,30 1.617,30 97,59 % 578,45 578,45 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.252,75 2.212,75 98,22 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LALAUA
04D060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.570,95 19.235,60 98,29 % 7.803,33 7.122,44 91,27 % 94,68 94,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.468,96 26.452,72 96,30 %
MALEMA
04D060241 SERVICO DISTRITAL DE 40.653,89 40.526,31 99,69 % 4.681,02 4.569,29 97,61 % 692,23 692,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.027,14 45.787,82 99,48 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MALEMA
04D060341 SERVICO DISTRITAL DE 6.630,19 6.538,09 98,61 % 1.788,87 1.738,87 97,20 % 50,82 50,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.469,87 8.327,77 98,32 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MALEMA
04D060441 SERVICO DISTRITAL DE 240.176,10 240.037,14 99,94 % 5.164,02 3.843,72 74,43 % 3.256,57 3.256,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 248.596,68 247.137,42 99,41 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MALEMA
04D060541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.675,76 2.631,84 98,36 % 1.273,91 1.273,91 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.954,66 3.910,74 98,89 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MALEMA
04D070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.724,42 19.536,76 99,05 % 12.387,73 9.818,00 79,26 % 353,47 353,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.465,63 29.708,24 91,51 %
MECONTA
04D070241 SERVICO DISTRITAL DE 38.644,43 38.568,74 99,80 % 2.785,00 2.762,49 99,19 % 181,94 181,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.611,37 41.513,17 99,76 %
SAUDE, MULHER E ACCAO

2
Mapa III - 5 - 3 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MECONTA
04D070341 SERVICO DISTRITAL DE 4.625,91 4.560,75 98,59 % 1.646,22 1.446,22 87,85 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.297,13 6.031,97 95,79 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECONTA
04D070441 SERVICO DISTRITAL DE 241.640,00 241.560,08 99,97 % 4.592,53 3.597,85 78,34 % 2.076,02 2.076,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 248.308,55 247.233,95 99,57 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECONTA
04D070541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.765,08 2.712,88 98,11 % 684,04 665,34 97,27 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.459,12 3.388,22 97,95 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECONTA
04D080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.740,54 17.543,14 98,89 % 3.277,61 3.277,61 100,00 % 638,02 638,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.656,17 21.458,77 99,09 %
MECUBURI
04D080241 SERVICO DISTRITAL DE 35.534,10 35.462,29 99,80 % 2.205,85 2.130,85 96,60 % 297,02 297,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 38.036,97 37.890,16 99,61 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MECUBURI
04D080341 SERVICO DISTRITAL DE 3.986,18 3.937,80 98,79 % 748,69 562,69 75,16 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.759,87 4.525,49 95,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MECUBURI
04D080441 SERVICO DISTRITAL DE 234.605,24 234.530,88 99,97 % 5.012,00 3.669,40 73,21 % 4.558,97 4.558,97 100,00 % -- -- -- 79,40 71,00 89,42 % 244.255,61 242.830,25 99,42 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECUBURI
04D080541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.628,95 2.589,78 98,51 % 468,08 468,08 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.102,03 3.062,86 98,74 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MECUBURI
04D090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.424,45 15.244,49 98,83 % 5.717,47 4.707,33 82,33 % 601,20 601,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.743,12 20.553,02 94,53 %
MEMBA
04D090241 SERVICO DISTRITAL DE 35.603,47 35.521,46 99,77 % 2.367,82 2.367,82 100,00 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 38.011,29 37.929,28 99,78 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MEMBA
04D090341 SERVICO DISTRITAL DE 3.891,32 3.839,00 98,66 % 1.931,48 1.713,82 88,73 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.827,80 5.557,82 95,37 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MEMBA
04D090441 SERVICO DISTRITAL DE 201.901,06 201.821,18 99,96 % 4.677,42 3.902,42 83,43 % 1.546,47 1.546,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 208.124,95 207.270,07 99,59 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MEMBA
04D090541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.295,25 2.250,32 98,04 % 768,92 648,92 84,39 % 30,48 30,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.094,65 2.929,72 94,67 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MEMBA
04D100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.559,02 11.393,28 98,57 % 4.483,17 3.985,01 88,89 % 122,57 122,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.164,75 15.500,86 95,89 %
MOGINCUAL

3
Mapa III - 5 - 3 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D100241 SERVICO DISTRITAL DE 22.347,25 22.304,22 99,81 % 1.767,80 1.742,58 98,57 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.140,06 24.071,81 99,72 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOGINCUAL
04D100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.947,79 4.884,19 98,71 % 1.271,56 971,56 76,41 % 251,06 251,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.470,42 6.106,82 94,38 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOGINCUAL
04D100441 SERVICO DISTRITAL DE 91.913,67 91.872,95 99,96 % 1.927,10 1.687,10 87,55 % 194,91 194,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 94.035,68 93.754,96 99,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOGINCUAL
04D100541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.875,75 1.850,37 98,65 % 316,45 316,45 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.207,20 2.181,82 98,85 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOGINCUAL
04D110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.841,89 19.497,49 98,26 % 9.546,47 9.350,94 97,95 % 714,20 714,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.102,55 29.562,63 98,21 %
MOGOVOLAS
04D110241 SERVICO DISTRITAL DE 31.305,60 31.244,40 99,80 % 2.633,94 2.616,43 99,34 % 212,84 212,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.152,38 34.073,67 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOGOVOLAS
04D110341 SERVICO DISTRITAL DE 6.218,52 6.165,07 99,14 % 1.814,92 1.759,73 96,96 % 103,85 103,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.137,29 8.028,65 98,66 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOGOVOLAS
04D110441 SERVICO DISTRITAL DE 242.438,61 242.330,49 99,96 % 4.922,39 4.267,39 86,69 % 1.667,62 1.667,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 249.028,62 248.265,50 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOGOVOLAS
04D110541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.955,57 2.910,57 98,48 % 1.330,51 1.330,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.286,08 4.241,08 98,95 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOGOVOLAS
04D120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.813,70 12.585,74 98,22 % 8.620,53 6.304,28 73,13 % 268,11 268,11 100,00 % -- -- -- 323,36 290,41 89,81 % 22.025,70 19.448,54 88,30 %
MOMA
04D120241 SERVICO DISTRITAL DE 48.575,21 48.495,59 99,84 % 3.465,90 3.465,90 100,00 % 267,43 267,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 52.308,54 52.228,92 99,85 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOMA
04D120341 SERVICO DISTRITAL DE 5.161,71 5.112,03 99,04 % 1.088,95 923,95 84,85 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.255,66 6.040,98 96,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOMA
04D120441 SERVICO DISTRITAL DE 183.546,69 183.483,08 99,97 % 4.037,18 3.374,86 83,59 % 1.662,81 1.662,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 189.246,68 188.520,75 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOMA
04D120541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.241,49 2.208,94 98,55 % 409,57 409,57 100,00 % 23,00 23,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.674,06 2.641,51 98,78 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOMA
04D130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.688,37 17.348,30 98,08 % 9.951,45 8.433,93 84,75 % 21,00 21,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.660,82 25.803,23 93,28 %

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Mapa III - 5 - 3 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MONAPO
04D130241 SERVICO DISTRITAL DE 69.083,42 68.892,31 99,72 % 6.369,92 6.368,56 99,98 % 441,14 441,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.894,48 75.702,01 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MONAPO
04D130341 SERVICO DISTRITAL DE 5.945,69 5.866,90 98,67 % 2.017,83 2.017,83 100,00 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.006,02 7.927,23 99,02 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MONAPO
04D130441 SERVIÇOS DISTRITAIS DE 289.560,60 289.429,25 99,95 % 15.434,03 11.658,02 75,53 % 2.305,25 2.305,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 307.299,88 303.392,53 98,73 %
EDUCAÇÃO DE JUVENTUDE E
TECNOLOGIA MONAPO
04D130541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.238,55 3.180,65 98,21 % 817,22 728,22 89,11 % 87,66 87,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.143,43 3.996,53 96,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MONAPO
04D140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.165,34 15.850,99 98,06 % 5.503,28 4.869,21 88,48 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.711,12 20.762,71 95,63 %
MOSSURIL
04D140241 SERVICO DISTRITAL DE 29.354,31 29.273,74 99,73 % 2.309,39 2.260,19 97,87 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.688,69 31.558,93 99,59 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOSSURIL
04D140341 SERVICO DISTRITAL DE 5.241,38 5.173,10 98,70 % 2.687,74 2.437,74 90,70 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.950,37 7.632,09 96,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOSSURIL
04D140441 SERVICO DISTRITAL DE 183.500,28 183.334,68 99,91 % 4.649,18 3.948,66 84,93 % 1.147,93 1.147,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 189.297,39 188.431,27 99,54 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOSSURIL
04D140541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.143,65 3.098,11 98,55 % 852,38 672,38 78,88 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.006,03 3.780,49 94,37 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOSSURIL
04D150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.398,75 17.174,21 98,71 % 4.767,34 4.311,04 90,43 % 250,30 250,30 100,00 % -- -- -- 72,04 22,70 31,51 % 22.488,43 21.758,25 96,75 %
MUECATE
04D150241 SERVICO DISTRITAL DE 27.614,22 27.545,32 99,75 % 1.849,16 1.842,89 99,66 % 183,50 183,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.646,89 29.571,71 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUECATE
04D150341 SERVICO DISTRITAL DE 5.331,16 5.280,04 99,04 % 1.852,10 1.802,10 97,30 % 351,39 351,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.534,65 7.433,53 98,66 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUECATE
04D150441 SERVICO DISTRITAL DE 180.461,84 180.392,22 99,96 % 2.752,20 2.292,73 83,31 % 1.079,69 1.079,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 184.293,74 183.764,65 99,71 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUECATE
04D150541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.308,12 3.224,92 97,48 % 911,47 703,97 77,23 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.249,59 3.958,89 93,16 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUECATE

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Mapa III - 5 - 3 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.985,09 14.772,37 98,58 % 6.649,64 6.031,53 90,70 % 117,68 117,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.752,40 20.921,58 96,18 %
MURRUPULA
04D160241 SERVICO DISTRITAL DE 30.710,35 30.652,75 99,81 % 2.069,72 2.045,80 98,84 % 266,01 266,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.046,07 32.964,56 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MURRUPULA
04D160341 SERVICO DISTRITAL DE 5.893,40 5.825,65 98,85 % 2.203,50 2.003,50 90,92 % 59,89 59,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.156,80 7.889,05 96,72 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MURRUPULA
04D160441 SERVICO DISTRITAL DE 228.230,96 228.158,96 99,97 % 5.886,56 5.197,36 88,29 % 2.457,33 2.457,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 236.574,84 235.813,64 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MURRUPULA
04D160541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.826,47 1.783,27 97,63 % 657,70 572,32 87,02 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.504,17 2.375,59 94,87 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MURRUPULA
04D170041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.020,79 12.846,77 98,66 % 4.589,10 4.589,10 100,00 % 137,40 137,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.747,29 17.573,27 99,02 %
NACALA-PORTO
04D170241 SERVICO DISTRITAL DE 39.892,51 39.780,51 99,72 % 5.103,07 4.555,41 89,27 % 133,96 133,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 45.129,55 44.469,89 98,54 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NACALA-PORTO
04D170341 SERVICO DISTRITAL DE 8.574,03 8.494,03 99,07 % 745,48 745,48 100,00 % 36,41 36,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.355,92 9.275,92 99,14 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NACALA-PORTO
04D170441 SERVICO DISTRITAL DE 281.115,83 281.043,68 99,97 % 6.097,36 6.097,36 100,00 % 1.602,68 1.602,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 288.815,87 288.743,72 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACALA-
PORTO
04D170541 SERVIÇO DISTRITAL DE 1.959,89 1.934,69 98,71 % 484,02 484,02 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.453,90 2.428,70 98,97 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NACALA-
PORTO
04D180041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.414,95 14.222,13 98,66 % 5.597,33 4.177,33 74,63 % 527,19 527,19 100,00 % -- -- -- 892,44 266,60 29,87 % 21.431,91 19.193,25 89,55 %
NACALA-A-VELHA
04D180241 SERVICO DISTRITAL DE 22.017,60 21.960,09 99,74 % 3.158,89 3.158,89 100,00 % 84,37 84,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.260,86 25.203,35 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NACALA A VELHA
04D180341 SERVICO DISTRITAL DE 5.300,84 5.150,46 97,16 % 1.875,62 1.705,62 90,94 % 1.053,30 1.053,30 100,00 % -- -- -- 350,00 315,00 90,00 % 8.579,76 8.224,38 95,86 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NACALA A VELHA
04D180441 SERVICO DISTRITAL DE 124.295,76 124.218,06 99,94 % 2.080,73 1.800,73 86,54 % 1.633,65 1.633,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 128.010,14 127.652,44 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACALA A

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Mapa III - 5 - 3 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

VELHA
04D180541 SERVIÇO DISTRITAL DE 3.136,98 3.096,77 98,72 % 768,78 668,78 86,99 % 105,74 105,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.011,50 3.871,29 96,50 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NACALA A
VELHA
04D190041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.855,51 13.669,60 98,66 % 3.830,59 3.434,41 89,66 % 505,00 505,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.191,10 17.609,01 96,80 %
NACAROA
04D190241 SERVICO DISTRITAL DE 21.795,50 21.738,94 99,74 % 2.837,36 2.806,36 98,91 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- 172,40 154,50 89,62 % 24.847,76 24.742,30 99,58 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NACAROA
04D190341 SERVICO DISTRITAL DE 4.328,90 4.226,65 97,64 % 994,02 714,02 71,83 % 89,62 89,62 100,00 % -- -- -- 823,60 741,24 90,00 % 6.236,14 5.771,53 92,55 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NACAROA
04D190441 SERVICO DISTRITAL DE 167.966,93 167.892,93 99,96 % 2.336,15 1.881,85 80,55 % 1.073,79 1.073,79 100,00 % -- -- -- 1.164,00 1.047,60 90,00 % 172.540,87 171.896,17 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACAROA
04D190541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.330,99 2.288,83 98,19 % 755,83 755,83 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.106,82 3.064,66 98,64 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NACAROA
04D200041 SECRETARIA DISTRITAL DE 32.624,88 32.325,72 99,08 % 10.363,91 9.097,35 87,78 % 625,61 625,61 100,00 % -- -- -- 761,66 685,49 90,00 % 44.376,06 42.734,17 96,30 %
RAPALE
04D200241 SERVICO DISTRITAL DE 33.378,10 33.312,20 99,80 % 1.991,84 1.953,68 98,08 % 135,87 135,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.505,81 35.401,75 99,71 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE RAPALE
04D200341 SERVICO DISTRITAL DE 8.919,88 8.892,30 99,69 % 1.583,21 1.513,21 95,58 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.528,09 10.430,51 99,07 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE RAPALE
04D200441 SERVICO DISTRITAL DE 257.252,94 257.198,94 99,98 % 3.760,45 2.810,45 74,74 % 3.683,35 3.683,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 264.696,74 263.692,74 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE RAPALE
04D200541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.547,82 2.522,45 99,00 % 1.327,67 1.027,67 77,40 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.892,49 3.567,12 91,64 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE RAPALE
04D210041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.296,54 18.977,07 98,34 % 8.080,32 6.594,99 81,62 % 128,37 128,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.505,23 25.700,43 93,44 %
RIBAUE
04D210241 SERVICO DISTRITAL DE 50.927,08 50.819,88 99,79 % 5.537,78 5.537,78 100,00 % 1.140,38 1.140,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 57.605,23 57.498,03 99,81 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE RIBAUE
04D210341 SERVICO DISTRITAL DE 7.603,93 7.510,13 98,77 % 1.930,26 1.930,26 100,00 % 219,27 219,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.753,46 9.659,66 99,04 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE RIBAUE

7
Mapa III - 5 - 3 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D210441 SERVICO DISTRITAL DE 286.342,25 286.234,43 99,96 % 5.553,09 4.553,09 81,99 % 2.906,24 2.906,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 294.801,58 293.693,76 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE RIBAUE
04D210541 SERVIÇO DISTRITAL DE 2.292,44 2.241,27 97,77 % 1.179,23 1.179,23 100,00 % 80,06 80,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.551,73 3.500,56 98,56 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE RIBAUE
04D333341 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.141,68 16.977,73 99,04 % 5.420,55 5.420,55 100,00 % 147,99 147,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.710,21 22.546,26 99,28 %
NAMPULA
04D333441 SECRETARIA DISTRITAL DE 6.851,37 6.789,48 99,10 % 3.169,25 2.741,03 86,49 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.030,62 9.540,50 95,11 %
LARDE
04D333541 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.537,86 9.464,87 99,23 % 4.577,22 4.411,59 96,38 % 66,19 66,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.181,27 13.942,65 98,32 %
LIUPO
04D333641 SERVICO DISTRITAL DE 208.841,68 208.748,64 99,96 % 9.618,10 9.618,10 100,00 % 1.249,06 1.249,06 100,00 % -- -- -- 124,57 20,60 16,54 % 219.833,41 219.636,40 99,91 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMPULA
04D333741 SERVICO DISTRITAL DE 1.698,90 1.684,50 99,15 % 175,57 175,57 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.874,47 1.860,07 99,23 %
PLANIFICACAO E
INFRAESTRUTURA DE
04D333841 SERVICO DISTRITAL DE 1.647,99 1.614,01 97,94 % 175,53 175,53 100,00 % 115,59 115,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.939,10 1.905,12 98,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMPULA
04D333941 SERVICO DISTRITAL DE 17.158,58 17.118,98 99,77 % 2.170,49 2.170,49 100,00 % 114,99 114,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.444,07 19.404,47 99,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LARDE
04D334041 SERVICO DISTRITAL DE 1.418,95 1.404,55 98,99 % 471,38 471,38 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.890,33 1.875,93 99,24 %
PLANIFICACAO E
INFRAESTRUTURAS DE LARDE
04D334141 SERVICO DISTRITAL DE 70.072,59 70.001,48 99,90 % 3.028,25 2.879,20 95,08 % 390,13 390,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.490,97 73.270,81 99,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LARDE
04D334241 SERVICO DISTRITAL DE 2.191,17 2.146,85 97,98 % 843,61 843,61 100,00 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.056,03 3.011,71 98,55 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LARDE
04D334341 SERVICO DISTRITAL DE 21.947,53 21.904,50 99,80 % 2.050,36 2.020,36 98,54 % 55,00 55,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.052,89 23.979,86 99,70 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LUIPO
04D334441 SERVICO DISTRITAL DE 1.885,75 1.841,05 97,63 % 273,00 273,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.158,75 2.114,05 97,93 %
PLANIFICACAO E
INFRAESTRUTURAS DE LUIPO
04D334541 SERVICO DISTRITAL DE 103.040,14 102.999,42 99,96 % 2.394,28 2.122,18 88,64 % 1.067,40 1.067,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 106.501,82 106.189,00 99,71 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

8
Mapa III - 5 - 3 - D
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE LUIPO
04D334641 SERVICO DISTRITAL DE 3.699,42 3.670,22 99,21 % 593,96 593,96 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.318,39 4.289,19 99,32 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LUIPO
Total 7.298.209,62 7.286.854,21 99,84 % 416.195,08 365.884,26 87,91 % 68.339,41 68.339,41 100,00 % 0,00 0,00 0,00 4.975,42 3.805,89 76,49 % 7.787.719,53 7.724.883,76 99,19 %

9
Mapa III - 5 - 3 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.282,82 17.126,46 99,10 % 6.770,64 5.771,37 85,24 % 662,28 662,28 100,00 % -- -- -- 150,00 107,71 71,81 % 24.865,74 23.667,81 95,18 %
ALTO MOLOCUE
04E020241 SERVICO DISTRITAL DE 55.199,67 55.126,32 99,87 % 5.142,00 5.127,10 99,71 % 434,00 434,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.775,67 60.687,42 99,85 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ALTO MOLOCUE
04E020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.753,30 7.711,40 99,46 % 1.014,01 902,51 89,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.792,31 8.638,91 98,26 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ALTO MOLOCUE
04E020441 SERVICO DISTRITAL DE 461.282,12 461.269,19 100,00 % 13.791,85 12.204,18 88,49 % 3.200,09 3.200,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 478.274,07 476.673,46 99,67 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ALTO
MOLOCUE
04E020541 SERVICO DISTRITAL DE 3.722,02 3.707,62 99,61 % 872,15 822,15 94,27 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.594,17 4.529,77 98,60 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ALTO
MOLOCUE
04E030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.375,38 22.276,18 99,56 % 4.119,99 4.000,25 97,09 % 250,92 250,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.746,30 26.527,36 99,18 %
CHINDE
04E030241 SERVICO DISTRITAL DE 22.007,62 21.995,76 99,95 % 1.287,74 1.286,74 99,92 % 85,66 85,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.381,02 23.368,16 99,94 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHINDE
04E030341 SERVICO DISTRITAL DE 9.244,04 9.232,26 99,87 % 793,00 793,00 100,00 % 4,00 4,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.041,04 10.029,26 99,88 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHINDE
04E030441 SERVICO DISTRITAL DE 144.351,20 144.314,02 99,97 % 2.746,47 2.296,47 83,62 % 605,11 605,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 147.702,78 147.215,60 99,67 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHINDE
04E030541 SERVICO DISTRITAL DE 4.404,03 4.398,99 99,89 % 724,65 699,65 96,55 % 125,84 125,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.254,52 5.224,48 99,43 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHINDE
04E040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.960,16 20.797,97 99,23 % 4.838,15 4.614,58 95,38 % 117,02 117,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.915,32 25.529,57 98,51 %

04E040241 SERVICO DISTRITAL DE 39.716,81 39.702,41 99,96 % 5.722,86 5.454,12 95,30 % 697,21 697,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.136,88 45.853,73 99,39 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GILE
04E040341 SERVICO DISTRITAL DE 5.059,68 5.041,68 99,64 % 852,33 811,06 95,16 % 211,39 211,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.123,40 6.064,12 99,03 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GILE
04E040441 SERVICO DISTRITAL DE 306.004,46 305.975,66 99,99 % 6.049,56 4.927,67 81,45 % 1.093,38 1.093,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 313.147,40 311.996,71 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GILE

1
Mapa III - 5 - 3 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E040541 SERVICO DISTRITAL DE 3.488,09 3.472,89 99,56 % 710,60 660,78 92,99 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.203,69 4.138,66 98,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GILE
04E050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.188,14 22.036,92 99,32 % 4.790,09 4.089,47 85,37 % 1.017,90 1.017,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.996,13 27.144,29 96,96 %
GURUE
04E050241 SERVICO DISTRITAL DE 87.575,51 87.536,95 99,96 % 4.741,26 4.645,13 97,97 % 1.014,25 1.014,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 93.331,01 93.196,32 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GURUE
04E050341 SERVICO DISTRITAL DE 7.325,40 7.247,34 98,93 % 766,13 759,90 99,19 % 354,54 354,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.446,07 8.361,78 99,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GURUE
04E050441 SERVICO DISTRITAL DE 502.879,79 502.841,03 99,99 % 9.350,90 7.637,47 81,68 % 2.452,40 2.452,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 514.683,09 512.930,90 99,66 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GURUE
04E050541 SERVICO DISTRITAL DE 3.235,74 3.206,34 99,09 % 731,04 651,99 89,19 % 215,69 215,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.182,47 4.074,02 97,41 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GURUE
04E060041 SECRETARIA DISTRITAL DE ILE 15.880,95 15.766,70 99,28 % 4.583,41 4.124,66 89,99 % 245,53 245,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.709,89 20.136,90 97,23 %

04E060241 SERVICO DISTRITAL DE 27.102,14 27.067,88 99,87 % 2.270,83 2.141,51 94,30 % 227,94 227,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.600,91 29.437,33 99,45 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ILE
04E060341 SERVICO DISTRITAL DE 4.260,24 4.247,73 99,71 % 783,76 725,18 92,53 % 69,64 69,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.113,64 5.042,55 98,61 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ILE
04E060441 SERVICO DISTRITAL DE 270.847,70 270.829,93 99,99 % 5.535,50 4.970,50 89,79 % 2.068,24 2.068,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 278.451,44 277.868,67 99,79 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ILE
04E060541 SERVICO DISTRITAL DE 2.757,48 2.743,04 99,48 % 461,42 420,42 91,11 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.293,90 3.238,46 98,32 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ILE
04E070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.744,16 12.638,68 99,17 % 2.233,87 2.044,86 91,54 % 618,79 618,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.596,82 15.302,33 98,11 %
INHASSUNGE
04E070241 SERVICO DISTRITAL DE 26.062,68 26.023,80 99,85 % 2.829,57 2.829,57 100,00 % 257,64 257,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.149,89 29.111,01 99,87 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHASSUNGE
04E070341 SERVICO DISTRITAL DE 5.099,57 5.065,30 99,33 % 1.015,48 1.015,48 100,00 % 284,44 284,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.399,49 6.365,22 99,46 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHASSUNGE
04E070441 SERVICO DISTRITAL DE 187.527,33 187.450,51 99,96 % 3.583,26 3.583,26 100,00 % 1.790,02 1.790,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 192.900,61 192.823,79 99,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHASSUNGE
2
Mapa III - 5 - 3 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E070541 SERVICO DISTRITAL DE 3.244,12 3.228,92 99,53 % 395,41 360,01 91,05 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.649,53 3.598,93 98,61 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE INHASSUNGE
04E080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.358,08 22.243,35 99,49 % 3.157,37 2.511,67 79,55 % 167,07 167,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.682,52 24.922,09 97,04 %
LUGELA
04E080241 SERVICO DISTRITAL DE 28.505,29 28.486,57 99,93 % 2.045,16 2.021,78 98,86 % 426,43 426,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.976,88 30.934,78 99,86 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LUGELA
04E080341 SERVICO DISTRITAL DE 3.981,81 3.852,50 96,75 % 1.082,16 974,85 90,08 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.073,97 4.837,35 95,34 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LUGELA
04E080441 SERVICO DISTRITAL DE 289.239,23 289.215,23 99,99 % 2.660,62 2.276,52 85,56 % 2.114,11 2.114,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 294.013,96 293.605,86 99,86 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LUGELA
04E080541 SERVICO DISTRITAL DE 3.166,56 3.154,24 99,61 % 897,83 827,83 92,20 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.069,39 3.987,07 97,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LUGELA
04E090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.520,13 19.323,02 98,99 % 3.128,13 2.611,98 83,50 % 700,78 700,78 100,00 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 23.549,04 22.635,78 96,12 %
MAGANJA DA COSTA
04E090241 SERVICO DISTRITAL DE 37.507,86 37.489,54 99,95 % 2.145,97 2.005,61 93,46 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.683,83 39.525,15 99,60 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAGANJA DA
04E090341 SERVICO DISTRITAL DE 6.198,00 6.187,78 99,84 % 665,31 665,29 100,00 % 79,31 79,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.942,62 6.932,38 99,85 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAGANJA DA COSTA
04E090441 SERVICO DISTRITAL DE 285.460,34 285.447,18 100,00 % 4.843,05 4.310,18 89,00 % 1.234,66 1.234,66 100,00 % -- -- -- 621,88 70,00 11,26 % 292.159,94 291.062,02 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGANJA DA
COSTA
04E090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.003,99 2.988,19 99,47 % 347,97 312,97 89,94 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.351,96 3.301,16 98,48 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAGANJA DA
COSTA
04E100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.596,85 15.488,85 99,31 % 9.311,72 8.052,64 86,48 % 626,65 626,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.535,22 24.168,14 94,65 %
MILANGE
04E100241 SERVICO DISTRITAL DE 69.550,93 69.515,65 99,95 % 5.148,85 5.148,85 100,00 % 265,39 265,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.965,16 74.929,88 99,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MILANGE
04E100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.871,40 4.847,38 99,51 % 1.239,85 1.220,83 98,47 % 19,50 19,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.130,75 6.087,71 99,30 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MILANGE

3
Mapa III - 5 - 3 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E100441 SERVICO DISTRITAL DE 560.639,08 560.531,86 99,98 % 9.382,12 5.592,37 59,61 % 1.233,03 1.233,03 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 571.254,22 567.357,25 99,32 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MILANGE
04E100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.317,64 3.306,55 99,67 % 794,18 751,48 94,62 % 150,76 150,76 100,00 % 588,42 588,42 100,00 % -- -- -- 4.851,01 4.797,22 98,89 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MILANGE
04E110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 30.929,05 30.872,24 99,82 % 7.336,97 6.493,34 88,50 % 1.028,75 1.028,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.294,77 38.394,33 97,71 %
MOCUBA
04E110241 SERVICO DISTRITAL DE 144.205,63 144.181,67 99,98 % 9.982,38 9.982,23 100,00 % 1.250,64 1.215,14 97,16 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 155.438,65 155.379,04 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOCUBA
04E110341 SERVICO DISTRITAL DE 13.781,75 13.718,25 99,54 % 1.669,55 1.669,48 100,00 % 111,93 111,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.563,24 15.499,67 99,59 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOCUBA
04E110441 SERVICO DISTRITAL DE 620.484,74 620.468,71 100,00 % 22.248,10 14.929,30 67,10 % 4.391,45 4.391,45 100,00 % 1.668,51 1.668,51 100,00 % -- -- -- 648.792,80 641.457,97 98,87 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCUBA
04E110541 SERVICO DISTRITAL DE 7.087,29 7.072,59 99,79 % 965,68 965,68 100,00 % 96,94 96,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.149,91 8.135,21 99,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOCUBA
04E120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.690,57 14.604,56 99,41 % 5.328,51 4.478,51 84,05 % 67,02 67,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.086,10 19.150,09 95,34 %
MOPEIA
04E120241 SERVICO DISTRITAL DE 30.558,60 30.544,20 99,95 % 2.378,11 2.285,52 96,11 % 194,61 194,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.131,31 33.024,33 99,68 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOPEIA
04E120341 SERVICO DISTRITAL DE 8.626,69 8.587,69 99,55 % 885,95 885,95 100,00 % 113,19 113,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.625,83 9.586,83 99,59 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOPEIA
04E120441 SERVICO DISTRITAL DE 257.845,94 257.805,30 99,98 % 5.796,46 4.236,46 73,09 % 1.312,67 1.312,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 264.955,07 263.354,43 99,40 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOPEIA
04E120541 SERVICO DISTRITAL DE 3.197,53 3.182,93 99,54 % 979,89 859,92 87,76 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.177,42 4.042,85 96,78 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOPEIA
04E130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.195,35 16.099,45 99,41 % 6.686,40 4.782,81 71,53 % 161,05 161,05 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 23.042,80 21.043,32 91,32 %
MORRUMBALA
04E130241 SERVICO DISTRITAL DE 50.021,27 50.007,16 99,97 % 4.002,38 3.855,13 96,32 % 274,06 274,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 54.297,71 54.136,35 99,70 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MORRUMBALA
04E130341 SERVICO DISTRITAL DE 4.326,20 4.281,77 98,97 % 710,80 710,80 100,00 % 39,55 39,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.076,54 5.032,12 99,12 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS

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Mapa III - 5 - 3 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MORRUMBALA
04E130441 SERVICO DISTRITAL DE 383.036,66 383.030,58 100,00 % 6.869,04 5.916,34 86,13 % 1.429,99 1.429,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 391.335,69 390.376,91 99,75 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04E130541 SERVICO DISTRITAL DE 2.621,81 2.608,77 99,50 % 794,17 694,17 87,41 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.430,98 3.317,94 96,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04E140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.549,56 20.410,90 99,33 % 3.332,64 2.929,84 87,91 % 806,08 806,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.688,28 24.146,83 97,81 %
NAMACURRA
04E140241 SERVICO DISTRITAL DE 42.880,76 42.808,20 99,83 % 3.886,29 3.812,29 98,10 % 342,13 342,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.109,18 46.962,62 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMACURRA
04E140341 SERVICO DISTRITAL DE 5.970,91 5.943,31 99,54 % 1.015,83 1.013,41 99,76 % 24,79 24,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.011,53 6.981,51 99,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMACURRA
04E140441 SERVICO DISTRITAL DE 341.545,91 341.480,97 99,98 % 5.665,87 5.008,89 88,40 % 1.974,99 1.974,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 349.186,77 348.464,85 99,79 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMACURA
04E140541 SERVICO DISTRITAL DE 4.261,03 4.235,43 99,40 % 710,74 710,74 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.996,77 4.971,17 99,49 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMACURRA
04E150041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.298,91 19.217,30 99,58 % 2.678,13 2.486,11 92,83 % 105,95 105,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.082,99 21.809,36 98,76 %
NAMARROI
04E150241 SERVICO DISTRITAL DE 28.929,64 28.900,70 99,90 % 2.350,76 2.323,30 98,83 % 69,48 69,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.349,88 31.293,48 99,82 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMARROI
04E150341 SERVICO DISTRITAL DE 5.396,17 5.385,32 99,80 % 939,70 939,70 100,00 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.352,86 6.342,01 99,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMARROI
04E150441 SERVICO DISTRITAL DE 273.383,09 273.347,53 99,99 % 4.319,78 3.482,74 80,62 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 277.812,87 276.940,27 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMARROI
04E150541 SERVICO DISTRITAL DE 3.381,07 3.325,74 98,36 % 1.082,58 1.027,78 94,94 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.480,65 4.370,52 97,54 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMARROI
04E160041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.653,10 15.515,84 99,12 % 2.876,59 2.427,81 84,40 % 375,62 375,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.905,31 18.319,26 96,90 %
NICOADALA
04E160241 SERVICO DISTRITAL DE 48.229,53 48.209,84 99,96 % 3.144,04 3.055,06 97,17 % 313,38 313,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.686,95 51.578,28 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NICOADALA

5
Mapa III - 5 - 3 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E160341 SERVICO DISTRITAL DE 5.941,80 5.932,44 99,84 % 1.363,70 1.285,05 94,23 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.310,50 7.222,49 98,80 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NICOADALA
04E160441 SERVICO DISTRITAL DE 341.717,21 341.685,96 99,99 % 9.732,51 8.998,33 92,46 % 2.108,33 2.108,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 353.558,04 352.792,61 99,78 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NICOADALA
04E160541 SERVICO DISTRITAL DE 5.167,90 5.153,74 99,73 % 1.338,67 1.237,67 92,46 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.511,57 6.396,41 98,23 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NICOADALA
04E170041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.854,25 19.698,26 99,21 % 3.386,34 2.628,98 77,64 % 207,68 207,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.448,26 22.534,91 96,10 %
PEBANE
04E170241 SERVICO DISTRITAL DE 41.612,76 41.589,04 99,94 % 4.646,19 4.646,19 100,00 % 299,15 299,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.558,10 46.534,38 99,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE PEBANE
04E170341 SERVICO DISTRITAL DE 4.534,91 4.521,15 99,70 % 894,44 875,44 97,88 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.429,35 5.396,59 99,40 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PEBANE
04E170441 SERVICO DISTRITAL DE 251.897,23 251.873,19 99,99 % 5.852,42 5.365,27 91,68 % 388,45 388,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 258.138,10 257.626,90 99,80 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PEBANE
04E222241 SERVICO DISTRITAL DE 2.690,28 2.676,88 99,50 % 574,01 519,01 90,42 % 160,15 160,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.424,44 3.356,04 98,00 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE PEBANE
04E279541 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.796,57 13.690,45 99,23 % 3.857,93 3.528,88 91,47 % 572,82 572,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.227,32 17.792,15 97,61 %
QUELIMANE
04E279641 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.477,22 12.459,15 99,86 % 1.777,95 1.607,95 90,44 % 74,68 74,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.329,85 14.141,78 98,69 %
LUABO
04E279741 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.207,18 8.125,53 99,01 % 1.730,83 1.609,42 92,99 % 345,08 345,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.283,10 10.080,04 98,03 %
MULEVALA
04E279841 SECRETARIA DISTRITAL DE 6.779,93 6.692,73 98,71 % 1.723,04 1.245,88 72,31 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.532,97 7.968,61 93,39 %
MOCUBELA
04E279941 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.819,19 8.737,37 99,07 % 2.311,30 1.961,30 84,86 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.145,48 10.713,66 96,13 %
DERRE
04E280041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.461,49 8.764,03 92,63 % 2.657,89 1.555,27 58,52 % 103,65 103,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.223,03 10.422,95 85,27 %
MOLUMBO
04E280141 SERVICO DISTRITAL DE 105.776,86 105.744,86 99,97 % 10.938,46 6.838,46 62,52 % 1.110,72 1.110,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.826,04 113.694,04 96,49 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE QUELIMANE
04E280241 SERVICO DISTRITAL DE 5.194,81 5.134,81 98,85 % 1.212,44 1.170,44 96,54 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.412,25 6.310,25 98,41 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS

6
Mapa III - 5 - 3 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

QUELIMANE
04E280341 SERVICO DISTRITAL DE 799.584,94 799.340,41 99,97 % 15.994,84 9.693,78 60,61 % 3.365,98 3.365,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 818.945,76 812.400,18 99,20 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE QUELIMANE
04E280441 SERVICOS DISTRITAIS DE 926,25 910,25 98,27 % 990,45 990,45 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.946,70 1.930,70 99,18 %
PLANEAMENTO E INFRA
ESTRUTUTA DE DE QUELI
04E280541 SERVICO DISTRITAL DE 13.046,16 13.026,16 99,85 % 853,00 797,00 93,43 % 15,44 15,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.914,60 13.838,60 99,45 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LUABO
04E280641 SERVICO DISTRITAL DE 4.780,89 4.769,67 99,77 % 661,27 608,90 92,08 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.447,15 5.383,56 98,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LUABO
04E280741 SERVICO DISTRITAL DE 116.850,24 116.834,30 99,99 % 1.193,87 1.073,87 89,95 % 533,33 533,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 118.577,45 118.441,51 99,89 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LUABO
04E280841 SERVICO DISTRITAL DE 3.301,26 3.281,98 99,42 % 717,82 662,20 92,25 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.029,08 3.954,18 98,14 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE LUABO
04E280941 SERVICO DISTRITAL DE 12.421,14 12.393,14 99,77 % 1.240,69 1.226,49 98,86 % 47,25 47,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.709,08 13.666,87 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MULEVALA
04E281041 SERVICO DISTRITAL DE 3.780,54 3.776,20 99,89 % 764,62 764,62 100,00 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.595,16 4.590,82 99,91 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MULEVALA
04E281141 SERVICO DISTRITAL DE 131.797,36 131.791,87 100,00 % 2.108,24 1.762,93 83,62 % 147,19 147,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 134.052,79 133.701,99 99,74 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MULEVALA
04E281241 SERVICO DISTRITAL DE 2.131,04 2.128,28 99,87 % 634,68 634,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.765,72 2.762,96 99,90 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MULEVALA
04E281341 SERVICO DISTRITAL DE 13.009,35 12.997,79 99,91 % 1.223,22 1.133,22 92,64 % 148,90 148,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.381,47 14.279,91 99,29 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOCUBELA
04E281441 SERVICO DISTRITAL DE 4.001,70 3.990,14 99,71 % 507,82 507,82 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.524,52 4.512,96 99,74 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOCUBELA
04E281541 SERVICO DISTRITAL DE 132.227,34 132.215,78 99,99 % 1.901,02 1.531,18 80,55 % 428,56 428,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 134.556,92 134.175,52 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCUBELA
04E281641 SERVICO DISTRITAL DE 1.799,50 1.788,09 99,37 % 577,23 577,16 99,99 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.386,73 2.375,26 99,52 %

7
Mapa III - 5 - 3 - E
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOCUBELA
04E281741 SERVICO DISTRITAL DE 10.872,37 10.858,32 99,87 % 1.788,17 1.753,17 98,04 % 79,83 79,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.740,36 12.691,31 99,62 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE DERRE
04E281841 SERVICO DISTRITAL DE 4.054,53 4.042,53 99,70 % 865,61 790,11 91,28 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.920,14 4.832,64 98,22 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE DERRE
04E281941 SERVICO DISTRITAL DE 158.509,99 158.499,38 99,99 % 2.613,66 2.568,66 98,28 % 193,29 193,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 161.316,93 161.261,32 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE DERRE
04E282041 SERVICO DISTRITAL DE 2.501,54 2.487,12 99,42 % 817,13 748,73 91,63 % 69,69 69,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.388,36 3.305,54 97,56 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE DERRE
04E282141 SERVICO DISTRITAL DE 14.175,28 14.160,16 99,89 % 1.794,89 1.761,34 98,13 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.000,17 15.951,50 99,70 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOLUMBO
04E282241 SERVICO DISTRITAL DE 3.414,22 3.398,70 99,55 % 847,09 757,09 89,38 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.271,31 4.165,79 97,53 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOLUMBO
04E282341 SERVICO DISTRITAL DE 302.538,70 302.492,75 99,98 % 2.846,94 2.583,64 90,75 % 611,92 611,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 305.997,55 305.688,30 99,90 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOLUMBO
04E282441 SERVICO DISTRITAL DE 1.836,54 1.823,79 99,31 % 663,59 633,59 95,48 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.515,13 2.472,38 98,30 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOLUMBO
Total 8.633.078,75 8.627.491,11 99,94 % 350.599,49 300.253,30 85,64 % 51.196,96 51.161,46 99,93 % 2.256,93 2.256,93 100,00 % 971,88 177,71 18,29 % 9.038.104,01 8.981.340,52 99,37 %

8
Mapa III - 5 - 3 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.191,12 16.047,49 99,11 % 6.579,04 4.242,76 64,49 % 294,50 294,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.064,67 20.584,76 89,25 %
ANGONIA
04F020241 SERVICO DISTRITAL DE 50.878,59 50.822,59 99,89 % 8.149,79 7.823,08 95,99 % 244,70 244,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.273,08 58.890,37 99,35 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ANGONIA
04F020341 SERVICO DISTRITAL DE 12.174,23 12.142,23 99,74 % 1.422,91 1.422,06 99,94 % 73,80 73,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.670,94 13.638,09 99,76 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ANGONIA
04F020441 SERVICO DISTRITAL DE 314.919,19 314.494,94 99,87 % 6.132,71 4.812,71 78,48 % 1.285,75 1.285,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 322.337,65 320.593,40 99,46 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANGONIA
04F020541 SERVICO DISTRITAL DE 3.256,15 3.210,31 98,59 % 1.251,31 1.242,43 99,29 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.512,45 4.457,74 98,79 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ANGONIA
04F030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.894,15 12.837,21 99,56 % 3.653,02 3.608,67 98,79 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.577,17 16.475,89 99,39 %
CAHORA BASSA
04F030241 SERVICO DISTRITAL DE 53.456,37 53.419,49 99,93 % 7.699,45 7.528,06 97,77 % 155,42 155,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.311,24 61.102,96 99,66 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CABORA BASSA
04F030341 SERVICO DISTRITAL DE 3.701,23 3.685,23 99,57 % 2.074,47 1.592,14 76,75 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.775,69 5.277,36 91,37 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CAHORA BASSA
04F030541 SERVICO DISTRITAL DE 1.615,15 1.607,15 99,50 % 1.678,18 1.335,18 79,56 % 257,50 257,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.550,83 3.199,83 90,11 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CABORA
BASSA
04F040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.377,34 11.282,32 99,16 % 4.930,57 4.210,77 85,40 % 85,26 85,26 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.393,17 15.578,35 95,03 %
CHANGARA
04F040241 SERVICO DISTRITAL DE 23.954,56 23.911,26 99,82 % 5.342,31 5.292,31 99,06 % 70,00 70,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.366,86 29.273,56 99,68 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHANGARA
04F040341 SERVICO DISTRITAL DE 6.360,59 6.301,28 99,07 % 1.958,35 1.408,35 71,92 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.343,94 7.734,63 92,70 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHANGARA
04F040441 SERVICO DISTRITAL DE 230.782,03 230.770,43 99,99 % 9.187,61 7.641,61 83,17 % 4.819,94 4.819,94 100,00 % -- -- -- 5.000,00 4.496,95 89,94 % 249.789,58 247.728,94 99,18 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHANGARA
04F040541 SERVICO DISTRITAL DE 2.496,79 2.478,62 99,27 % 2.213,02 1.563,02 70,63 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.719,81 4.051,64 85,84 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHANGARA
04F050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.633,61 14.583,76 99,66 % 3.624,49 3.299,49 91,03 % 109,92 109,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.368,02 17.993,17 97,96 %

1
Mapa III - 5 - 3 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CHIFUNDE
04F050241 SERVICO DISTRITAL DE 18.391,95 18.337,96 99,71 % 2.208,28 2.206,83 99,93 % 80,87 80,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.681,10 20.625,66 99,73 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIFUNDE
04F050341 SERVICO DISTRITAL DE 4.193,54 4.173,54 99,52 % 1.278,35 1.257,35 98,36 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.471,89 5.430,89 99,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIFUNDE
04F050441 SERVICO DISTRITAL DE 141.260,96 141.162,41 99,93 % 2.967,07 2.831,67 95,44 % 455,33 455,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 144.683,36 144.449,41 99,84 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIFUNDE
04F050541 SERVICO DISTRITAL DE 2.450,29 2.440,40 99,60 % 892,12 852,12 95,52 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.342,40 3.292,51 98,51 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIFUNDE
04F060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.251,46 12.211,40 99,67 % 2.814,89 2.518,03 89,45 % 150,00 150,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.216,34 14.879,43 97,79 %
CHIUTA
04F060241 SERVICO DISTRITAL DE 16.671,23 16.621,76 99,70 % 3.424,72 3.361,82 98,16 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.120,95 20.008,58 99,44 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIUTA
04F060341 SERVICO DISTRITAL DE 3.344,84 3.327,10 99,47 % 756,92 707,62 93,49 % 38,40 38,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.140,17 4.073,13 98,38 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIUTA
04F060441 SERVICO DISTRITAL DE 144.727,09 144.674,06 99,96 % 3.545,00 2.984,42 84,19 % 511,68 511,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 148.783,76 148.170,15 99,59 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIUTA
04F060541 SERVICO DISTRITAL DE 2.244,59 2.225,79 99,16 % 610,97 592,79 97,03 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.855,56 2.818,59 98,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIUTA
04F070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.710,95 9.529,98 98,14 % 4.204,93 3.434,57 81,68 % 45,48 45,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.961,35 13.010,02 93,19 %
MACANGA
04F070241 SERVICO DISTRITAL DE 20.328,47 20.265,96 99,69 % 2.650,45 2.640,45 99,62 % 73,63 73,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.052,55 22.980,04 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACANGA
04F070341 SERVICO DISTRITAL DE 4.826,23 4.805,46 99,57 % 1.288,16 959,62 74,50 % 34,62 34,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.149,02 5.799,71 94,32 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACANGA
04F070441 SERVICO DISTRITAL DE 177.531,46 177.352,20 99,90 % 4.135,05 3.835,05 92,74 % 723,90 723,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 182.390,41 181.911,15 99,74 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACANGA
04F070541 SERVICO DISTRITAL DE 2.558,31 2.545,41 99,50 % 691,17 636,17 92,04 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.249,48 3.181,58 97,91 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACANGA

2
Mapa III - 5 - 3 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.147,16 15.104,06 99,72 % 4.154,74 3.763,32 90,58 % 118,94 118,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.420,84 18.986,32 97,76 %
MAGOE
04F080241 SERVICO DISTRITAL DE 18.591,45 18.537,65 99,71 % 3.482,76 3.463,05 99,43 % 72,89 72,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.147,11 22.073,60 99,67 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAGOE
04F080341 SERVICO DISTRITAL DE 4.237,81 4.210,87 99,36 % 1.555,64 1.475,04 94,82 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.813,45 5.705,91 98,15 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAGOE
04F080441 SERVICO DISTRITAL DE 122.780,39 122.541,09 99,81 % 3.588,04 3.551,03 98,97 % 737,25 737,25 100,00 % -- -- -- 500,00 117,25 23,45 % 127.605,68 126.946,62 99,48 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGOE
04F080541 SERVICO DISTRITAL DE 2.241,20 2.218,49 98,99 % 990,10 926,63 93,59 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.241,30 3.155,12 97,34 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAGOE
04F090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.240,28 11.160,15 99,29 % 4.020,30 3.826,55 95,18 % 350,68 350,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.611,25 15.337,37 98,25 %
MARAVIA
04F090241 SERVICO DISTRITAL DE 17.301,38 17.253,42 99,72 % 3.356,41 3.338,05 99,45 % 394,87 394,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.052,66 20.986,34 99,69 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARAVIA
04F090341 SERVICO DISTRITAL DE 4.429,62 4.409,18 99,54 % 1.230,82 1.220,02 99,12 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.670,44 5.639,20 99,45 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARAVIA
04F090441 SERVICO DISTRITAL DE 114.935,58 114.890,91 99,96 % 3.159,40 3.159,40 100,00 % 548,18 548,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 118.643,16 118.598,49 99,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARAVIA
04F090541 SERVICO DISTRITAL DE 2.410,83 2.394,76 99,33 % 999,47 997,91 99,84 % 28,67 28,67 100,00 % -- -- -- 202,28 182,05 90,00 % 3.641,25 3.603,40 98,96 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MARAVIA
04F100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.797,38 15.566,64 98,54 % 7.718,63 6.593,82 85,43 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 872,00 604,55 69,33 % 24.428,01 22.805,01 93,36 %
MOATIZE
04F100241 SERVICO DISTRITAL DE 51.543,97 51.510,07 99,93 % 4.566,50 4.484,01 98,19 % 194,00 194,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 56.304,47 56.188,08 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOATIZE
04F100341 SERVICO DISTRITAL DE 8.717,63 8.671,33 99,47 % 4.057,50 4.057,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 12.775,13 12.728,83 99,64 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOATIZE
04F100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.246,46 3.201,23 98,61 % 1.767,90 1.739,90 98,42 % 42,89 42,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.057,25 4.984,02 98,55 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOATIZE -
UGB
04F110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.453,36 18.288,70 99,11 % 5.182,37 4.487,12 86,58 % 863,69 863,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.499,42 23.639,51 96,49 %

3
Mapa III - 5 - 3 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MUTARARA
04F110241 SERVICO DISTRITAL DE 34.060,40 34.008,17 99,85 % 7.385,26 7.373,55 99,84 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.525,66 41.461,72 99,85 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUTARARA
04F110341 SERVICO DISTRITAL DE 4.951,35 4.923,15 99,43 % 1.828,33 1.479,53 80,92 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.779,68 6.402,68 94,44 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUTARARA
04F110441 SERVICO DISTRITAL DE 179.990,16 179.945,93 99,98 % 5.163,98 4.924,28 95,36 % 1.120,69 1.120,69 100,00 % -- -- -- 5.000,00 4.500,00 90,00 % 191.274,83 190.490,90 99,59 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUTARARA
04F110541 SERVICO DISTRITAL DE 2.811,42 2.799,15 99,56 % 1.279,24 1.204,24 94,14 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.100,66 4.013,39 97,87 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUTARARA
04F120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 7.576,60 7.511,98 99,15 % 4.426,56 3.889,08 87,86 % 66,25 66,25 100,00 % -- -- -- 330,00 323,27 97,96 % 12.399,41 11.790,57 95,09 %
TSANGANO
04F120241 SERVICO DISTRITAL DE 17.175,87 17.125,12 99,70 % 3.220,25 3.220,25 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.406,12 20.355,37 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE TSANGANO
04F120341 SERVICO DISTRITAL DE 4.246,35 4.234,35 99,72 % 2.162,69 1.750,69 80,95 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.419,04 5.995,04 93,39 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE TSANGANO
04F120541 SERVICO DISTRITAL DE 2.484,42 2.473,44 99,56 % 715,56 715,56 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.199,98 3.189,00 99,66 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE TSANGANO
04F130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.179,81 13.009,68 98,71 % 6.043,37 5.534,11 91,57 % 1.126,40 1.126,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.349,58 19.670,19 96,66 %
ZUMBO
04F130241 SERVICO DISTRITAL DE 18.437,59 18.391,47 99,75 % 4.622,87 4.622,87 100,00 % 134,38 134,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.194,85 23.148,73 99,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ZUMBO
04F130341 SERVICO DISTRITAL DE 4.258,45 4.214,73 98,97 % 3.709,71 2.114,49 57,00 % 2.893,00 2.893,00 100,00 % -- -- -- 350,00 315,00 90,00 % 11.211,16 9.537,22 85,07 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ZUMBO
04F130441 SERVICO DISTRITAL DE 77.073,78 76.900,68 99,78 % 3.213,08 3.198,38 99,54 % 397,92 397,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 80.684,77 80.496,97 99,77 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ZUMBO
04F133141 SERVICO DISTRITAL DE 384.974,65 384.573,85 99,90 % 8.628,24 7.518,57 87,14 % 2.243,75 2.243,75 100,00 % -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 396.346,64 394.336,17 99,49 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOATIZE
04F133241 SERVICO DISTRITAL DE 243.386,46 243.355,30 99,99 % 5.378,08 3.454,81 64,24 % 1.213,53 1.213,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 249.978,07 248.023,65 99,22 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CABORA

4
Mapa III - 5 - 3 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

BASSA
04F133341 SERVICO DISTRITAL DE 206.949,37 206.907,91 99,98 % 6.078,60 4.610,98 75,86 % 564,11 564,11 100,00 % -- -- -- 612,35 0,00 0,00 % 214.204,43 212.083,00 99,01 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TSANGANO
04F133441 SERVICO DISTRITAL DE 3.004,24 2.986,38 99,41 % 860,29 780,29 90,70 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.864,53 3.766,67 97,47 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ZUMBO
04F210641 SECRETARIA DISTRITAL DE 7.611,76 7.572,91 99,49 % 2.324,13 2.324,13 100,00 % 271,21 271,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.207,09 10.168,24 99,62 %
TETE
04F210741 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.985,62 8.942,11 99,52 % 3.452,13 3.194,63 92,54 % 120,00 120,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.557,75 12.256,74 97,60 %
MARARA
04F210841 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.223,83 11.071,17 98,64 % 2.905,62 2.536,96 87,31 % 162,21 162,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.291,65 13.770,33 96,35 %

04F210941 SERVICO DISTRITAL DE 64.794,36 64.763,16 99,95 % 5.665,88 3.845,37 67,87 % 391,27 391,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 70.851,51 68.999,80 97,39 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE TETE
04F211041 SERVICO DISTRITAL DE 3.676,38 3.663,49 99,65 % 605,33 605,33 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.291,70 4.278,81 99,70 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE TETE
04F211141 SERVICO DISTRITAL DE 415.576,26 415.545,06 99,99 % 15.538,07 8.988,05 57,85 % 1.748,14 1.748,14 100,00 % 3.474,22 2.377,96 68,45 % 150,00 150,00 100,00 % 436.486,69 428.809,20 98,24 %
EDUCACAO , JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TETE
04F211241 SERVICO DISTRITAL DE 2.345,36 2.336,56 99,62 % 372,53 372,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.717,89 2.709,09 99,68 %
PLANEAMENTO E INFRA -
ESTRUTURAS DE TETE
04F211341 SERVICO DISTRITAL DE 13.064,10 13.029,30 99,73 % 1.746,38 1.715,78 98,25 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.830,48 14.765,08 99,56 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARARA
04F211441 SERVICO DISTRITAL DE 3.949,77 3.926,57 99,41 % 1.347,33 897,33 66,60 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.307,10 4.833,90 91,08 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARARA
04F211541 SERVICO DISTRITAL DE 114.228,02 114.189,22 99,97 % 1.864,55 1.600,38 85,83 % 328,69 328,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 116.421,26 116.118,29 99,74 %
EDUCACAO , JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARARA
04F211641 SERVICO DISTRITAL DE 2.208,68 2.181,70 98,78 % 726,88 476,88 65,61 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.935,56 2.658,58 90,56 %
PLANEAMENTO E INFRA -
ESTRUTURAS DE MARARA
04F211741 SERVICO DISTRITAL DE 11.735,27 11.696,47 99,67 % 1.805,67 1.779,06 98,53 % 142,11 142,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.683,05 13.617,64 99,52 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE DE DOA
04F211841 SERVICO DISTRITAL DE 4.484,11 4.460,91 99,48 % 760,33 730,33 96,05 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.254,44 5.201,24 98,99 %

5
Mapa III - 5 - 3 - F
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE DOA
04F211941 SERVICO DISTRITAL DE 69.805,89 69.771,09 99,95 % 1.693,45 1.630,53 96,28 % 258,66 258,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.758,00 71.660,28 99,86 %
EDUCACAO , JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE DOA
04F212041 SERVICO DISTRITAL DE 1.920,11 1.896,91 98,79 % 903,61 706,24 78,16 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.823,72 2.603,15 92,19 %
PLANEAMENTO E INFRA -
ESTRUTURAS DE DOA
Total 3.670.427,37 3.665.634,17 99,87 % 253.623,87 220.719,69 87,03 % 26.380,10 26.380,10 100,00 % 3.474,22 2.377,96 68,45 % 13.516,63 10.689,08 79,08 % 3.967.422,19 3.925.800,99 98,95 %

6
Mapa III - 5 - 3 - G
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.163,09 20.787,75 98,23 % 7.585,53 7.161,44 94,41 % 488,37 488,37 100,00 % -- -- -- 602,90 566,69 93,99 % 29.839,89 29.004,24 97,20 %
BARUE
04G020241 SERVICO DISTRITAL DE 49.161,32 49.139,32 99,96 % 2.400,58 2.400,58 100,00 % 231,11 231,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.793,01 51.771,01 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BARUE
04G020341 SERVICO DISTRITAL DE 9.797,14 9.692,04 98,93 % 1.252,24 1.182,24 94,41 % 610,19 610,19 100,00 % -- -- -- 769,31 660,88 85,91 % 12.428,88 12.145,35 97,72 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BARUE
04G020441 SERVICO DISTRITAL DE 335.622,21 335.561,81 99,98 % 9.797,93 8.790,17 89,71 % 1.350,13 1.350,13 100,00 % -- -- -- 174,48 157,03 90,00 % 346.944,75 345.859,15 99,69 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BARUE
04G020541 SERVICO DISTRITAL DE 4.162,63 4.140,63 99,47 % 1.127,50 1.014,74 90,00 % 110,00 110,00 100,00 % -- -- -- 187,48 168,54 89,90 % 5.587,61 5.433,91 97,25 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BARUE
04G030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 27.479,62 27.130,52 98,73 % 9.421,28 9.235,10 98,02 % 234,55 179,55 76,55 % -- -- -- -- -- -- 37.135,45 36.545,18 98,41 %
GONDOLA
04G030241 SERVICO DISTRITAL DE 39.842,35 39.820,77 99,95 % 1.754,84 1.697,03 96,71 % 392,69 392,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.989,88 41.910,49 99,81 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GONDOLA
04G030341 SERVICO DISTRITAL DE 7.885,36 7.855,12 99,62 % 1.318,64 915,99 69,46 % 18,75 18,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.222,75 8.789,86 95,31 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GONDOLA
04G030441 SERVICO DISTRITAL DE 351.150,09 351.063,53 99,98 % 4.680,96 4.237,55 90,53 % 644,64 644,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 356.475,69 355.945,72 99,85 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GONDOLA
04G030541 SERVICO DISTRITAL DE 11.383,60 11.353,36 99,73 % 980,96 919,64 93,75 % 135,89 135,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.500,44 12.408,88 99,27 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GONDOLA
04G040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.521,70 17.413,80 99,38 % 3.928,97 3.498,80 89,05 % 587,45 557,45 94,89 % -- -- -- 1.041,75 995,00 95,51 % 23.079,88 22.465,06 97,34 %
GURO
04G040241 SERVICO DISTRITAL DE 27.672,14 27.632,67 99,86 % 2.056,36 1.925,20 93,62 % 81,00 81,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.809,50 29.638,87 99,43 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GURO
04G040341 SERVICO DISTRITAL DE 6.297,95 6.288,44 99,85 % 511,19 333,71 65,28 % 71,53 71,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.880,67 6.693,68 97,28 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GURO
04G040441 SERVICO DISTRITAL DE 190.503,75 190.449,68 99,97 % 4.093,11 3.908,45 95,49 % 492,72 492,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 195.089,58 194.850,85 99,88 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GURO
04G040541 SERVICO DISTRITAL DE 4.100,70 4.076,42 99,41 % 1.020,07 959,14 94,03 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 5.215,77 5.130,56 98,37 %
PLANEAMENTO E INFRA-

1
Mapa III - 5 - 3 - G
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ESTRUTURAS DE GURO
04G050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.310,76 22.241,20 99,69 % 3.317,39 2.693,31 81,19 % 174,89 174,89 100,00 % -- -- -- 549,85 272,15 49,49 % 26.352,89 25.381,55 96,31 %
MACHAZE
04G050241 SERVICO DISTRITAL DE 21.655,02 21.640,62 99,93 % 2.286,91 2.084,79 91,16 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.976,93 23.760,41 99,10 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACHAZE
04G050341 SERVICO DISTRITAL DE 9.571,99 9.541,59 99,68 % 1.489,60 1.361,54 91,40 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.106,59 10.948,13 98,57 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACHAZE
04G050441 SERVICO DISTRITAL DE 230.139,10 230.117,19 99,99 % 4.744,36 2.620,27 55,23 % 598,84 598,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 235.482,30 233.336,30 99,09 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACHAZE
04G050541 SERVICO DISTRITAL DE 5.236,90 5.226,10 99,79 % 974,16 894,65 91,84 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.226,06 6.135,75 98,55 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACHAZE
04G060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.869,45 18.800,68 99,64 % 3.202,19 3.035,20 94,79 % 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.196,64 21.960,88 98,94 %
MACOSSA
04G060241 SERVICO DISTRITAL DE 15.991,02 15.977,22 99,91 % 1.450,20 1.369,68 94,45 % 98,65 98,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.539,87 17.445,55 99,46 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACOSSA
04G060341 SERVICO DISTRITAL DE 6.432,36 6.407,76 99,62 % 937,97 760,82 81,11 % 315,59 315,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.685,92 7.484,16 97,38 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACOSSA
04G060441 SERVICO DISTRITAL DE 122.035,73 122.010,41 99,98 % 1.045,63 941,06 90,00 % 523,23 523,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 123.604,58 123.474,69 99,89 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACOSSA
04G060541 SERVICO DISTRITAL DE 4.444,17 4.424,42 99,56 % 714,18 649,54 90,95 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.218,35 5.133,96 98,38 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACOSSA
04G070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 23.899,04 23.692,28 99,13 % 8.640,18 8.265,89 95,67 % 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.739,22 32.158,17 98,23 %
MANICA
04G070241 SERVICO DISTRITAL DE 53.036,72 53.004,26 99,94 % 2.464,60 2.274,07 92,27 % 168,16 168,16 100,00 % -- -- -- 30,00 27,00 90,00 % 55.699,49 55.473,50 99,59 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANICA
04G070341 SERVICO DISTRITAL DE 11.395,00 11.325,59 99,39 % 3.758,57 2.130,23 56,68 % 25,51 25,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.179,08 13.481,33 88,82 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANICA
04G070441 SERVICO DISTRITAL DE 418.917,05 418.786,49 99,97 % 9.636,62 5.825,81 60,45 % 1.536,81 1.536,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 430.090,48 426.149,11 99,08 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANICA

2
Mapa III - 5 - 3 - G
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G070541 SERVICO DISTRITAL DE 6.598,53 6.576,17 99,66 % 1.019,05 887,99 87,14 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.637,58 7.484,16 97,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MANICA
04G080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 23.261,67 23.045,66 99,07 % 4.760,11 4.566,36 95,93 % 179,00 179,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.200,78 27.791,01 98,55 %
MOSSURIZE
04G080241 SERVICO DISTRITAL DE 35.618,49 35.577,07 99,88 % 2.275,55 2.118,30 93,09 % 214,28 214,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 38.108,32 37.909,65 99,48 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOSSURIZE
04G080341 SERVICO DISTRITAL DE 12.107,90 12.074,48 99,72 % 1.806,94 1.629,27 90,17 % 65,00 65,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.979,84 13.768,74 98,49 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOSSURIZE
04G080441 SERVICO DISTRITAL DE 227.752,00 227.634,63 99,95 % 5.898,80 5.744,13 97,38 % 674,87 674,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 234.325,67 234.053,63 99,88 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOSSURIZE
04G080541 SERVICO DISTRITAL DE 7.831,32 7.799,50 99,59 % 899,56 830,92 92,37 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.770,88 8.670,42 98,85 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOSSURIZE
04G090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 26.179,88 26.069,28 99,58 % 6.433,18 6.324,67 98,31 % 280,00 280,00 100,00 % -- -- -- 200,00 179,12 89,56 % 33.093,06 32.853,08 99,27 %
SUSSUNDENGA
04G090241 SERVICO DISTRITAL DE 33.383,27 33.358,43 99,93 % 2.591,00 2.460,52 94,96 % 182,50 182,50 100,00 % -- -- -- 206,55 185,89 90,00 % 36.363,32 36.187,35 99,52 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE SUSSUNDENGA
04G090341 SERVICO DISTRITAL DE 13.787,16 13.751,69 99,74 % 1.412,68 1.192,47 84,41 % 131,12 131,12 100,00 % -- -- -- 155,00 139,50 90,00 % 15.485,95 15.214,78 98,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SUSSUNDENGA
04G090441 SERVICO DISTRITAL DE 311.895,06 311.860,86 99,99 % 4.420,74 3.266,56 73,89 % 738,95 738,95 100,00 % -- -- -- 350,00 315,00 90,00 % 317.404,76 316.181,37 99,62 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
SUSSUNDENGA
04G090541 SERVICO DISTRITAL DE 7.970,23 7.941,15 99,64 % 1.111,70 994,17 89,43 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- 80,00 71,89 89,86 % 9.236,93 9.082,20 98,32 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04G100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.160,27 15.099,88 99,60 % 2.440,88 2.313,79 94,79 % 374,31 374,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.975,47 17.787,99 98,96 %
TAMBARA
04G100241 SERVICO DISTRITAL DE 18.490,81 18.480,60 99,94 % 1.330,45 1.261,45 94,81 % 137,23 137,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.958,49 19.879,28 99,60 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE TAMBARA
04G100341 SERVICO DISTRITAL DE 5.578,04 5.561,48 99,70 % 548,60 453,24 82,62 % 203,12 203,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.329,76 6.217,84 98,23 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE TAMBARA
04G100441 SERVICO DISTRITAL DE 124.222,81 124.176,41 99,96 % 1.605,39 1.270,32 79,13 % 315,14 310,14 98,41 % -- -- -- -- -- -- 126.143,33 125.756,86 99,69 %

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Mapa III - 5 - 3 - G
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TAMBARA
04G100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.623,82 3.613,02 99,70 % 496,13 392,24 79,06 % 87,43 87,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.207,37 4.092,68 97,27 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE TAMBARA
04G546341 INSTITUTO MEDIO 24.457,67 24.457,67 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24.457,67 24.457,67 100,00 %
POLITECNICO ARMANDO
EMILIO GUEBUZA CHIGODOLE
04G568841 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.407,49 8.313,77 98,89 % 2.483,83 2.426,02 97,67 % 60,00 60,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.951,33 10.799,80 98,62 %
CHIMOIO
04G568941 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.296,73 16.271,73 99,85 % 1.923,16 1.294,98 67,34 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.239,90 17.586,72 96,42 %
MACATE
04G569041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.289,29 16.229,29 99,63 % 5.828,00 4.620,10 79,27 % 255,00 255,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.372,29 21.104,39 94,33 %
VANDUZI
04G569141 SERVICO DISTRITAL DE 80.867,51 80.867,51 100,00 % 3.394,37 1.194,37 35,19 % 463,10 463,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 84.724,99 82.524,99 97,40 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIMOIO
04G569241 SERVICO DISTRITAL DE 3.182,87 3.166,87 99,50 % 216,72 195,04 90,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.409,59 3.371,91 98,89 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIMOIO
04G569341 SERVICO DISTRITAL DE 3.700,08 3.688,08 99,68 % 505,15 454,57 89,99 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.235,23 4.172,65 98,52 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE CHIMOIO
04G569441 SERVICO DISTRITAL DE 625.884,59 625.824,86 99,99 % 1.378,19 1.239,88 89,96 % 1.692,62 1.692,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 628.955,41 628.757,37 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIMOIO
04G569541 SERVICO DISTRITAL DE 12.452,45 12.421,79 99,75 % 1.149,70 1.081,19 94,04 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.607,15 13.507,98 99,27 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACATE
04G569641 SERVICO DISTRITAL DE 5.850,49 5.689,28 97,24 % 1.244,16 1.139,44 91,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 7.094,65 6.828,72 96,25 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACATE
04G569741 SERVICO DISTRITAL DE 135.492,26 135.462,02 99,98 % 1.545,88 1.391,19 89,99 % 139,68 139,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 137.177,81 136.992,88 99,87 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACATE
04G569841 SERVICO DISTRITAL DE 3.412,35 3.392,35 99,41 % 376,86 338,82 89,91 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.789,21 3.731,17 98,47 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE MACATE
04G569941 SERVICO DISTRITAL DE 27.888,72 27.888,72 100,00 % 1.485,11 1.294,59 87,17 % 103,34 103,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.477,18 29.286,66 99,35 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE VANDUZI

4
Mapa III - 5 - 3 - G
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G570041 SERVICO DISTRITAL DE 5.739,05 5.739,05 100,00 % 799,85 799,85 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.563,90 6.563,90 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE VANDUZI
04G570141 SERVICO DISTRITAL DE 305.038,28 305.004,37 99,99 % 7.072,97 563,47 7,97 % 1.065,64 1.065,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 313.176,88 306.633,47 97,91 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE VANDUZI
04G570241 SERVICO DISTRITAL DE 2.911,28 2.911,28 100,00 % 259,45 259,45 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.190,73 3.190,73 100,00 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE VANDUZI
Total 4.219.010,33 4.215.550,62 99,92 % 165.306,90 137.086,01 82,93 % 17.023,04 16.933,04 99,47 % 0,00 0,00 0,00 4.397,32 3.788,68 86,16 % 4.405.737,59 4.373.358,35 99,27 %

5
Mapa III - 5 - 3 - H
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H010341 SERVICO DISTRITAL DE 4.139,90 4.114,70 99,39 % 1.149,60 1.149,28 99,97 % 112,14 112,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.401,65 5.376,12 99,53 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA CIDADE DA BEIRA
04H020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.776,90 12.632,50 98,87 % 6.520,93 6.489,86 99,52 % 90,60 90,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.388,43 19.212,96 99,09 %

04H020241 SERVICO DISTRITAL DE 45.240,46 45.204,66 99,92 % 3.661,96 3.661,93 100,00 % 352,84 352,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 49.255,26 49.219,43 99,93 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BUZI
04H020341 SERVICO DISTRITAL DE 6.042,13 6.005,12 99,39 % 1.534,87 1.534,87 100,00 % 40,85 40,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.617,85 7.580,84 99,51 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BUZI
04H020441 SERVICO DISTRITAL DE 248.768,25 248.710,80 99,98 % 4.051,12 4.051,12 100,00 % 493,48 493,48 100,00 % -- -- -- 300,00 298,70 99,57 % 253.612,85 253.554,10 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BUZI
04H020541 SERVICO DISTRITAL DE 4.082,09 4.061,58 99,50 % 928,42 917,95 98,87 % 60,30 60,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.070,81 5.039,83 99,39 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BUZI
04H030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.107,42 13.020,83 99,34 % 6.171,93 5.624,01 91,12 % 170,09 170,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.449,44 18.814,93 96,74 %
CAIA
04H030241 SERVICO DISTRITAL DE 41.534,27 41.520,47 99,97 % 4.359,62 4.344,96 99,66 % 210,72 210,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.104,61 46.076,16 99,94 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CAIA
04H030341 SERVICO DISTRITAL DE 8.005,86 7.985,81 99,75 % 1.450,69 1.308,81 90,22 % 81,97 81,97 100,00 % -- -- -- 133,36 120,00 89,98 % 9.671,88 9.496,58 98,19 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CAIA
04H030441 SERVICO DISTRITAL DE 207.487,41 207.447,69 99,98 % 5.629,92 5.629,92 100,00 % 1.804,08 1.804,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 214.921,41 214.881,69 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CAIA
04H030541 SERVICO DISTRITAL DE 5.007,62 4.991,57 99,68 % 907,83 907,83 100,00 % 42,77 42,77 100,00 % -- -- -- 128,36 115,52 90,00 % 6.086,57 6.057,68 99,53 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CAIA
04H040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.432,77 11.363,11 99,39 % 2.498,55 2.441,63 97,72 % 152,50 152,50 100,00 % -- -- -- 45,60 41,04 90,00 % 14.129,42 13.998,28 99,07 %
CHEMBA
04H040241 SERVICO DISTRITAL DE 22.843,21 22.815,04 99,88 % 1.396,26 1.387,06 99,34 % 93,03 93,03 100,00 % -- -- -- 131,20 118,08 90,00 % 24.463,69 24.413,20 99,79 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHEMBA
04H040341 SERVICO DISTRITAL DE 5.614,43 5.599,96 99,74 % 768,37 768,37 100,00 % 31,97 31,97 100,00 % -- -- -- 32,80 29,52 90,00 % 6.447,57 6.429,82 99,72 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHEMBA
04H040441 SERVICO DISTRITAL DE 137.919,11 137.903,23 99,99 % 1.821,09 1.776,38 97,54 % 610,15 610,15 100,00 % -- -- -- 34,50 31,05 90,00 % 140.384,84 140.320,81 99,95 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHEMBA
1
Mapa III - 5 - 3 - H
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H040541 SERVICO DISTRITAL DE 4.049,49 4.036,78 99,69 % 769,71 769,71 100,00 % 65,22 65,22 100,00 % -- -- -- 44,09 39,68 90,00 % 4.928,51 4.911,39 99,65 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHEMBA
04H050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.002,43 11.966,91 99,70 % 5.103,48 5.082,39 99,59 % 349,19 349,19 100,00 % -- -- -- 582,03 523,83 90,00 % 18.037,13 17.922,32 99,36 %
CHERINGOMA
04H050241 SERVICO DISTRITAL DE 21.202,75 21.187,54 99,93 % 1.779,66 1.779,66 100,00 % 94,12 94,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.076,53 23.061,32 99,93 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHERIGOMA
04H050341 SERVICO DISTRITAL DE 4.231,06 4.208,90 99,48 % 2.762,78 2.762,78 100,00 % 127,21 127,21 100,00 % -- -- -- 107,80 97,02 90,00 % 7.228,85 7.195,91 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHERINGOMA
04H050441 SERVICO DISTRITAL DE 137.030,68 137.008,28 99,98 % 5.423,42 4.152,84 76,57 % 919,45 919,45 100,00 % -- -- -- 215,21 92,05 42,77 % 143.588,76 142.172,61 99,01 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHERINGOMA
04H050541 SERVICO DISTRITAL DE 4.641,37 4.630,10 99,76 % 1.235,07 1.235,07 100,00 % 34,00 34,00 100,00 % -- -- -- 210,00 189,00 90,00 % 6.120,44 6.088,17 99,47 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04H060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.451,35 13.423,16 99,79 % 5.788,88 5.690,60 98,30 % 94,89 94,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.335,12 19.208,65 99,35 %
CHIBABAVA
04H060241 SERVICO DISTRITAL DE 41.794,61 41.755,18 99,91 % 3.759,63 3.759,63 100,00 % 127,39 127,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 45.681,64 45.642,21 99,91 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIBABAVA
04H060341 SERVICO DISTRITAL DE 4.616,61 4.591,39 99,45 % 866,80 866,80 100,00 % 36,00 36,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.519,41 5.494,19 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIBABAVA
04H060441 SERVICO DISTRITAL DE 177.404,64 177.374,91 99,98 % 1.848,12 1.848,12 100,00 % 675,39 675,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 179.928,15 179.898,42 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIBABAVA
04H060541 SERVICO DISTRITAL DE 3.135,18 3.127,46 99,75 % 1.260,55 1.260,55 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.410,73 4.403,01 99,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIBABAVA
04H070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.719,67 13.635,11 99,38 % 6.663,49 6.036,52 90,59 % 177,21 177,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.560,37 19.848,84 96,54 %
DONDO
04H070241 SERVICO DISTRITAL DE 55.782,01 55.744,10 99,93 % 3.042,01 3.042,01 100,00 % 414,74 414,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.238,76 59.200,85 99,94 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE DONDO
04H070341 SERVICO DISTRITAL DE 7.700,85 7.669,65 99,59 % 1.437,29 1.437,29 100,00 % 47,12 47,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.185,26 9.154,06 99,66 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE DONDO
04H070441 SERVICO DISTRITAL DE 403.527,09 403.403,08 99,97 % 16.196,31 15.887,73 98,09 % 3.553,47 3.553,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 423.276,87 422.844,28 99,90 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E

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Mapa III - 5 - 3 - H
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA DE DONDO
04H070541 SERVICO DISTRITAL DE 3.987,53 3.965,41 99,45 % 1.622,26 1.622,26 100,00 % 115,57 115,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.725,36 5.703,24 99,61 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE DONDO
04H080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.320,58 15.078,69 98,42 % 3.311,77 3.249,93 98,13 % 127,03 127,03 100,00 % -- -- -- 310,69 55,00 17,70 % 19.070,08 18.510,65 97,07 %
GORONGOSA
04H080241 SERVICO DISTRITAL DE 29.057,80 29.029,46 99,90 % 2.648,04 2.552,96 96,41 % 85,00 85,00 100,00 % -- -- -- 236,58 212,92 90,00 % 32.027,42 31.880,34 99,54 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GORONGOSA
04H080341 SERVICO DISTRITAL DE 5.981,47 5.947,69 99,44 % 801,41 800,79 99,92 % 247,03 247,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.029,90 6.995,50 99,51 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GORONGOSA
04H080441 SERVICO DISTRITAL DE 219.626,31 219.590,66 99,98 % 2.637,53 2.524,09 95,70 % 2.737,97 2.737,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 225.001,80 224.852,71 99,93 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GORONGOSA
04H080541 SERVICO DISTRITAL DE 4.366,45 4.335,19 99,28 % 678,91 560,65 82,58 % 53,54 53,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.098,89 4.949,37 97,07 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GORONGOSA
04H090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.923,97 9.840,60 99,16 % 2.878,42 2.840,37 98,68 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- 355,10 319,59 90,00 % 13.237,49 13.080,55 98,81 %
MACHANGA
04H090241 SERVICO DISTRITAL DE 24.643,54 24.601,97 99,83 % 950,25 906,09 95,35 % 67,32 67,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.661,11 25.575,38 99,67 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MACHANGA
04H090341 SERVICO DISTRITAL DE 5.649,94 5.632,91 99,70 % 609,62 609,53 99,98 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.259,56 6.242,44 99,73 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MACHANGA
04H090441 SERVICO DISTRITAL DE 121.314,20 121.262,25 99,96 % 1.699,60 1.699,60 100,00 % 1.455,50 1.455,50 100,00 % -- -- -- 192,12 172,91 90,00 % 124.661,42 124.590,26 99,94 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACHANGA
04H090541 SERVICO DISTRITAL DE 2.377,91 2.350,38 98,84 % 615,70 547,44 88,91 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.008,61 2.912,82 96,82 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MACHANGA
04H100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.214,78 12.103,82 99,09 % 2.438,35 2.234,95 91,66 % 171,79 171,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.824,92 14.510,56 97,88 %
MARINGUE
04H100241 SERVICO DISTRITAL DE 22.623,76 22.593,80 99,87 % 1.890,82 1.890,82 100,00 % 170,76 170,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.685,34 24.655,38 99,88 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARINGUE
04H100341 SERVICO DISTRITAL DE 5.308,30 5.284,80 99,56 % 727,79 692,91 95,21 % 92,21 92,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.128,30 6.069,92 99,05 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARINGUE

3
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Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H100441 SERVICO DISTRITAL DE 127.086,88 127.051,12 99,97 % 4.511,36 4.026,73 89,26 % 1.187,91 1.187,91 100,00 % 131,79 0,00 0,00 % 325,44 292,00 89,72 % 133.243,38 132.557,75 99,49 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARINGUE
04H100541 SERVICO DISTRITAL DE 3.707,91 3.684,42 99,37 % 1.072,63 971,49 90,57 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 100,00 99,49 99,49 % 4.890,54 4.765,39 97,44 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MARINGUE
04H110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.829,66 11.780,62 99,59 % 3.181,91 3.136,72 98,58 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.051,57 14.957,34 99,37 %
MARROMEU
04H110241 SERVICO DISTRITAL DE 33.705,93 33.677,10 99,91 % 2.636,63 2.636,63 100,00 % 187,29 187,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.529,85 36.501,02 99,92 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARROMEU
04H110341 SERVICO DISTRITAL DE 4.423,72 4.402,31 99,52 % 677,86 677,86 100,00 % 127,51 127,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.229,09 5.207,68 99,59 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARROMEU
04H110441 SERVICO DISTRITAL DE 175.292,17 175.269,64 99,99 % 5.120,87 5.095,77 99,51 % 1.324,22 1.324,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 181.737,26 181.689,63 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARROMEU
04H110541 SERVICO DISTRITAL DE 2.104,90 2.083,49 98,98 % 503,18 456,18 90,66 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.613,08 2.544,67 97,38 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MARROMEU
04H120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.324,00 15.284,60 99,74 % 3.273,73 3.248,94 99,24 % 87,66 87,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.685,39 18.621,20 99,66 %
MUANZA
04H120241 SERVICO DISTRITAL DE 20.000,33 19.989,98 99,95 % 1.228,81 1.212,55 98,68 % 83,64 83,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.312,79 21.286,18 99,88 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUANZA
04H120341 SERVICO DISTRITAL DE 7.183,85 7.166,95 99,76 % 661,02 661,02 100,00 % 17,95 17,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.862,82 7.845,92 99,79 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MUANZA
04H120441 SERVICO DISTRITAL DE 122.813,41 122.796,51 99,99 % 1.322,60 1.192,60 90,17 % 713,54 713,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 124.849,54 124.702,64 99,88 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUANZA
04H120541 SERVICO DISTRITAL DE 4.617,02 4.594,49 99,51 % 771,45 685,09 88,81 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.398,47 5.289,58 97,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MUANZA
04H130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.907,55 13.760,21 98,94 % 5.251,35 4.873,31 92,80 % 122,93 122,93 100,00 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 19.481,83 18.956,45 97,30 %
NHAMATANDA
04H130241 SERVICO DISTRITAL DE 63.156,34 63.080,14 99,88 % 8.408,20 8.208,71 97,63 % 664,46 664,46 100,00 % -- -- -- 348,68 313,78 89,99 % 72.577,68 72.267,09 99,57 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NHAMATANDA
04H130341 SERVICO DISTRITAL DE 5.265,50 5.248,49 99,68 % 451,47 410,73 90,98 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.736,98 5.679,23 98,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS

4
Mapa III - 5 - 3 - H
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NHAMATANDA
04H130441 SERVICO DISTRITAL DE 313.405,94 313.297,55 99,97 % 6.153,66 6.153,66 100,00 % 2.564,02 2.564,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 322.123,62 322.015,23 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
NHAMATANDA
04H130541 SERVICO DISTRITAL DE 3.322,77 3.296,59 99,21 % 622,53 482,53 77,51 % 379,80 379,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.325,10 4.158,92 96,16 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04H206141 SECRETARIA DISTRITAL DA 7.684,99 7.601,82 98,92 % 4.795,99 4.795,99 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.490,99 12.407,82 99,33 %
BEIRA
04H206241 SERVICO DISTRITAL DE 164.504,43 164.442,52 99,96 % 13.832,78 13.061,38 94,42 % 754,70 754,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 179.091,91 178.258,61 99,53 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA BEIRA
04H206341 SERVICO DISTRITAL DE 19,72 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA DA BEIRA
04H206441 SERVICO DISTRITAL DE 16.826,12 16.783,80 99,75 % 5.053,72 5.053,72 100,00 % 345,00 345,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.224,84 22.182,52 99,81 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA BEIRA
Total 3.276.871,33 3.274.049,62 99,91 % 193.830,58 187.379,65 96,67 % 25.152,22 25.152,22 100,00 % 131,79 0,00 0,00 % 4.033,56 3.361,18 83,33 % 3.500.019,48 3.489.942,67 99,71 %

5
Mapa III - 5 - 3 - I
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.852,49 10.807,44 99,58 % 3.439,14 3.284,08 95,49 % 502,76 502,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.794,39 14.594,29 98,65 %
FUNHALOURO
04I020241 SERVICO DISTRITAL DE 16.776,29 16.765,36 99,93 % 1.677,01 1.653,96 98,62 % 108,11 108,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.561,41 18.527,43 99,82 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE FUNHALOURO
04I020341 SERVICO DISTRITAL DE 8.397,94 8.388,25 99,88 % 782,70 782,70 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.200,64 9.190,95 99,89 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE FUNHALOURO
04I020441 SERVICO DISTRITAL DE 95.870,88 95.858,80 99,99 % 2.491,70 2.413,46 96,86 % 303,56 303,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.666,14 98.575,82 99,91 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04I020541 SERVICO DISTRITAL DE 1.586,40 1.582,80 99,77 % 939,00 768,43 81,83 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.525,40 2.351,23 93,10 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04I030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.857,07 8.776,98 99,10 % 3.943,43 3.943,22 99,99 % 97,53 97,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.898,02 12.817,73 99,38 %
GOVURO
04I030241 SERVICO DISTRITAL DE 22.388,76 22.377,21 99,95 % 2.685,46 2.685,46 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.089,22 25.077,67 99,95 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GOVURO
04I030341 SERVICO DISTRITAL DE 7.363,59 7.352,31 99,85 % 756,59 756,59 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 8.120,18 8.108,90 99,86 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GOVURO
04I030441 SERVICO DISTRITAL DE 87.795,28 87.789,93 99,99 % 3.285,97 3.205,16 97,54 % 820,84 820,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 91.902,08 91.815,92 99,91 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GOVURO
04I030541 SERVICO DISTRITAL DE 1.892,95 1.886,42 99,66 % 772,50 772,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.665,45 2.658,92 99,76 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE GOVURO
04I040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.076,88 13.011,04 99,50 % 3.614,91 3.548,20 98,15 % 296,27 296,27 100,00 % -- -- -- 100,00 68,04 68,04 % 17.088,06 16.923,56 99,04 %
HOMOINE
04I040241 SERVICO DISTRITAL DE 34.327,41 34.315,32 99,96 % 2.574,16 2.573,06 99,96 % 481,73 481,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 37.383,30 37.370,11 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE HOMOINE
04I040341 SERVICO DISTRITAL DE 8.022,65 8.018,16 99,94 % 958,05 958,05 100,00 % 32,94 32,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.013,63 9.009,14 99,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE HOMOINE
04I040441 SERVICO DISTRITAL DE 294.947,48 294.935,14 100,00 % 15.488,01 14.155,82 91,40 % 1.607,37 1.607,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 312.042,86 310.698,32 99,57 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE HOMOINE
04I040541 SERVICO DISTRITAL DE 2.944,83 2.941,23 99,88 % 1.226,97 1.044,18 85,10 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.171,80 3.985,40 95,53 %
PLANEAMENTO E INFRA-

1
Mapa III - 5 - 3 - I
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ESTRUTURAS DE HOMOINE
04I050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 14.654,78 14.593,21 99,58 % 5.323,21 5.223,06 98,12 % 58,41 58,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.036,40 19.874,67 99,19 %
INHARRIME
04I050241 SERVICO DISTRITAL DE 31.887,96 31.874,80 99,96 % 2.693,50 2.619,28 97,24 % 120,94 120,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.702,41 34.615,02 99,75 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHARRIME
04I050341 SERVICO DISTRITAL DE 10.951,38 10.946,87 99,96 % 1.751,36 1.751,36 100,00 % 51,27 51,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.754,01 12.749,50 99,96 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHARRIME
04I050441 SERVICO DISTRITAL DE 241.995,97 241.945,77 99,98 % 10.880,31 9.640,67 88,61 % 1.080,62 1.080,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 253.956,90 252.667,06 99,49 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHARRIME
04I050541 SERVICO DISTRITAL DE 2.600,20 2.594,24 99,77 % 1.022,50 947,35 92,65 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.647,70 3.566,59 97,78 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE INHARRIME
04I060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.259,00 12.187,21 99,41 % 2.473,80 2.435,54 98,45 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.772,80 14.662,75 99,26 %
INHASSORO
04I060241 SERVICO DISTRITAL DE 24.618,31 24.608,52 99,96 % 1.798,72 1.798,72 100,00 % 38,25 38,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.455,29 26.445,50 99,96 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHASSORO
04I060341 SERVICO DISTRITAL DE 8.844,02 8.837,96 99,93 % 736,96 736,96 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.610,98 9.604,92 99,94 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHASSORO
04I060441 SERVICO DISTRITAL DE 124.009,78 123.987,68 99,98 % 7.557,74 7.554,95 99,96 % 282,00 282,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 131.849,52 131.824,64 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHASSORO
04I060541 SERVICO DISTRITAL DE 1.723,99 1.719,26 99,73 % 1.028,40 997,02 96,95 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.767,39 2.731,28 98,70 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE INHASSORO
04I070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.302,96 10.229,38 99,29 % 3.735,45 3.735,45 100,00 % 55,00 55,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.093,41 14.019,83 99,48 %
JANGAMO
04I070241 SERVICO DISTRITAL DE 32.542,04 32.531,04 99,97 % 3.265,42 3.265,42 100,00 % 81,00 81,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.888,46 35.877,46 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE JANGAMO
04I070341 SERVICO DISTRITAL DE 7.368,43 7.367,09 99,98 % 2.134,99 2.134,99 100,00 % 123,02 123,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.626,43 9.625,09 99,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE JANGAMO
04I070441 SERVICO DISTRITAL DE 204.297,21 204.264,75 99,98 % 7.520,29 7.420,91 98,68 % 988,62 988,62 100,00 % -- -- -- 205,75 128,06 62,24 % 213.011,86 212.802,33 99,90 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE JANGAMO

2
Mapa III - 5 - 3 - I
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I070541 SERVICO DISTRITAL DE 2.613,11 2.608,63 99,83 % 1.447,50 1.371,14 94,72 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.070,61 3.989,77 98,01 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE JANGAMO
04I080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.495,19 10.457,97 99,65 % 3.506,64 3.506,64 100,00 % 142,78 142,78 100,00 % -- -- -- 200,00 185,69 92,84 % 14.344,61 14.293,08 99,64 %
MABOTE
04I080241 SERVICO DISTRITAL DE 20.661,01 20.647,42 99,93 % 2.011,59 1.974,89 98,18 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.707,60 22.657,31 99,78 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MABOTE
04I080341 SERVICO DISTRITAL DE 15.965,88 15.957,02 99,94 % 833,78 833,78 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.809,66 16.800,80 99,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MABOTE
04I080441 SERVICO DISTRITAL DE 116.565,83 116.553,71 99,99 % 6.649,15 4.770,67 71,75 % 362,87 362,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 123.577,85 121.687,25 98,47 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MABOTE
04I080541 SERVICO DISTRITAL DE 1.692,90 1.687,49 99,68 % 744,51 722,51 97,05 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.437,41 2.410,00 98,88 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MABOTE
04I090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.876,05 16.799,47 99,55 % 3.963,54 3.932,96 99,23 % 169,09 169,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.008,68 20.901,53 99,49 %
MASSINGA
04I090241 SERVICO DISTRITAL DE 65.246,15 65.235,30 99,98 % 11.492,02 11.351,22 98,77 % 140,00 140,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 76.878,16 76.726,51 99,80 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MASSINGA
04I090341 SERVICO DISTRITAL DE 13.395,18 13.386,78 99,94 % 1.504,23 1.504,23 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.924,41 14.916,01 99,94 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MASSINGA
04I090441 SERVICO DISTRITAL DE 501.358,27 501.290,95 99,99 % 22.163,18 19.324,87 87,19 % 1.445,38 1.445,38 100,00 % 436,79 280,63 64,25 % -- -- -- 525.403,62 522.341,83 99,42 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MASSINGA
04I090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.780,73 3.774,61 99,84 % 989,99 921,60 93,09 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.780,72 4.706,21 98,44 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MASSINGA
04I100041 SECRETARIA DISTRITAL DA 5.885,88 5.860,68 99,57 % 1.802,69 1.796,69 99,67 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.701,07 7.669,87 99,59 %
MAXIXE
04I100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.629,50 4.625,80 99,92 % 939,25 939,25 100,00 % 58,33 58,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.627,08 5.623,38 99,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA CIDADE DE MAXIXE - UGB
04I100541 SERVICO DISTRITAL DE 1.415,54 1.411,86 99,74 % 722,50 722,50 100,00 % 77,25 77,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.215,29 2.211,61 99,83 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DA CIDADE DE
MAXIXE - UGB
04I110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.959,46 11.891,33 99,43 % 5.377,25 5.376,80 99,99 % 68,98 68,98 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 17.405,68 17.337,10 99,61 %

3
Mapa III - 5 - 3 - I
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MORRUMBENE
04I110241 SERVICO DISTRITAL DE 36.674,33 36.660,65 99,96 % 3.408,05 3.408,05 100,00 % 88,79 88,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 40.171,17 40.157,49 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MORRUMBENE
04I110341 SERVICO DISTRITAL DE 8.969,07 8.964,26 99,95 % 1.878,50 1.878,50 100,00 % 32,90 32,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.880,47 10.875,66 99,96 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MORRUMBENE
04I110441 SERVICO DISTRITAL DE 320.097,85 320.036,43 99,98 % 11.378,54 11.307,22 99,37 % 1.027,46 1.027,46 100,00 % 386,30 386,30 100,00 % -- -- -- 332.890,15 332.757,41 99,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04I110541 SERVICO DISTRITAL DE 3.160,67 3.152,45 99,74 % 1.222,51 1.056,45 86,42 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.398,18 4.223,90 96,04 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04I120041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.929,99 9.854,29 99,24 % 3.323,35 3.310,91 99,63 % 344,31 344,31 100,00 % -- -- -- 50,00 49,89 99,79 % 13.647,66 13.559,40 99,35 %
PANDA
04I120241 SERVICO DISTRITAL DE 21.379,23 21.368,43 99,95 % 1.189,24 1.162,65 97,76 % 60,08 60,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.628,55 22.591,16 99,83 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE PANDA
04I120341 SERVICO DISTRITAL DE 7.963,46 7.956,09 99,91 % 885,06 885,06 100,00 % 84,79 84,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.933,31 8.925,94 99,92 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE PANDA
04I120441 SERVICO DISTRITAL DE 100.334,52 100.321,28 99,99 % 3.447,82 3.392,27 98,39 % 459,73 459,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.242,07 104.173,28 99,93 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PANDA
04I120541 SERVICO DISTRITAL DE 3.226,30 3.218,77 99,77 % 880,35 860,73 97,77 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.136,65 4.109,50 99,34 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE PANDA
04I130041 SECRETARIA DISTRITAL DE 10.185,89 10.090,35 99,06 % 6.271,42 6.102,19 97,30 % 403,18 403,18 100,00 % 366,25 318,53 86,97 % -- -- -- 17.226,74 16.914,26 98,19 %
VILANCULOS
04I130241 SERVICO DISTRITAL DE 70.459,71 70.440,20 99,97 % 10.560,18 10.495,06 99,38 % 261,18 261,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 81.281,07 81.196,44 99,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE VILANKULO
04I130341 SERVICO DISTRITAL DE 10.549,64 10.530,18 99,82 % 1.008,98 1.008,98 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.578,63 11.559,17 99,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE VILANKULO
04I130441 SERVICO DISTRITAL DE 325.797,94 325.674,47 99,96 % 14.542,35 13.744,21 94,51 % 1.125,75 1.125,75 100,00 % 425,25 400,37 94,15 % -- -- -- 341.891,29 340.944,80 99,72 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE VILANKULO
04I130541 SERVICO DISTRITAL DE 5.193,89 5.181,76 99,77 % 1.471,01 1.418,81 96,45 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.674,90 6.610,56 99,04 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE VILANKULO

4
Mapa III - 5 - 3 - I
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I140041 SECRETARIA DISTRITAL DE 12.933,77 12.889,13 99,65 % 4.376,19 4.296,19 98,17 % 151,43 151,43 100,00 % 92,79 69,17 74,55 % -- -- -- 17.554,18 17.405,92 99,16 %
ZAVALA
04I140241 SERVICO DISTRITAL DE 51.057,77 51.039,41 99,96 % 7.932,50 7.932,50 100,00 % 120,00 120,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.110,27 59.091,91 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ZAVALA
04I140341 SERVICO DISTRITAL DE 6.980,32 6.976,72 99,95 % 843,89 843,89 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.829,21 7.825,61 99,95 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE ZAVALA
04I140441 SERVICO DISTRITAL DE 307.359,58 307.347,64 100,00 % 10.137,54 10.066,77 99,30 % 712,79 712,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 318.209,91 318.127,20 99,97 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ZAVALA
04I143741 SERVICO DISTRITAL DE 372.331,73 372.207,71 99,97 % 18.735,32 15.990,47 85,35 % 1.474,74 1.474,74 100,00 % -- -- -- 2.133,79 913,03 42,79 % 394.675,58 390.585,94 98,96 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA CIDADE DE
MAXIXE
04I143841 SERVICO DISTRITAL DE 73.536,58 73.532,26 99,99 % 8.820,31 8.820,30 100,00 % 232,30 232,30 100,00 % -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % 82.839,18 82.834,86 99,99 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA CIDADE DE MAXIXE
04I143941 SERVICO DISTRITAL DE 2.266,70 2.263,10 99,84 % 1.338,76 865,70 64,66 % 11,50 11,50 100,00 % 42,98 42,98 100,00 % -- -- -- 3.659,94 3.183,27 86,98 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE ZAVALA
04I145641 SECRETARIA DISTRITAL DE 4.949,10 4.910,75 99,23 % 2.528,69 2.528,69 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.487,78 7.449,43 99,49 %
INHAMBANE - UGB
04I145741 SERVICO DISTRITAL DE 35.704,66 35.695,98 99,98 % 2.713,46 2.713,46 100,00 % 710,07 710,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.128,19 39.119,51 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE INHAMBANE
04I145841 SERVICO DISTRITAL DE 1.917,36 1.906,56 99,44 % 722,51 722,51 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.649,87 2.639,07 99,59 %
PLANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA DE
INHAMBANE
04I145941 SERVICO DISTRITAL DE 308.320,57 308.273,19 99,98 % 12.840,48 12.159,17 94,69 % 1.325,62 1.325,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 322.486,67 321.757,98 99,77 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHAMBANE
04I146041 SERVICO DISTRITAL DE 4.766,33 4.756,73 99,80 % 954,43 954,43 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.720,76 5.711,16 99,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHAMBANE
Total 4.251.744,53 4.249.931,94 99,96 % 294.117,50 279.781,47 95,13 % 18.569,02 18.569,02 100,00 % 1.750,36 1.497,99 85,58 % 2.939,54 1.594,70 54,25 % 4.569.120,95 4.551.375,13 99,61 %

5
Mapa III - 5 - 3 - J
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.620,24 21.422,85 99,09 % 5.826,96 5.826,96 100,00 % 75,60 75,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.522,80 27.325,41 99,28 %
BILENE-MACIA
04J020241 SERVICO DISTRITAL DE 39.124,70 39.083,45 99,89 % 3.312,45 3.312,45 100,00 % 358,14 358,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.795,29 42.754,04 99,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BILENE-MACIA
04J020341 SERVICO DISTRITAL DE 10.317,00 10.281,43 99,66 % 1.021,12 1.021,12 100,00 % 412,77 412,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.750,89 11.715,32 99,70 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BILENE-MACIA
04J020441 SERVICO DISTRITAL DE 329.397,76 329.237,20 99,95 % 7.394,11 6.248,54 84,51 % 451,74 451,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 337.243,62 335.937,48 99,61 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BILENE-
04J020541 SERVICO DISTRITAL DE 6.579,47 6.523,54 99,15 % 2.347,26 2.347,26 100,00 % 52,48 52,48 100,00 % -- -- -- 1.925,00 1.925,00 100,00 % 10.904,21 10.848,28 99,49 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BILENE-
04J030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 21.783,37 21.654,80 99,41 % 5.976,43 5.866,02 98,15 % 337,86 337,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.097,67 27.858,68 99,15 %
CHIBUTO
04J030241 SERVICO DISTRITAL DE 44.490,68 44.444,73 99,90 % 3.448,22 3.448,21 100,00 % 119,87 119,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 48.058,76 48.012,80 99,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIBUTO
04J030341 SERVICO DISTRITAL DE 8.023,85 7.998,16 99,68 % 1.303,35 973,35 74,68 % 58,27 58,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.385,48 9.029,79 96,21 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIBUTO
04J030441 SERVICO DISTRITAL DE 330.857,28 330.737,47 99,96 % 7.120,29 7.075,04 99,36 % 912,15 912,15 100,00 % -- -- -- 1.146,08 1.054,25 91,99 % 340.035,80 339.778,92 99,92 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIBUTO
04J030541 SERVICO DISTRITAL DE 3.625,75 3.598,91 99,26 % 949,06 949,06 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.584,81 4.557,97 99,41 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHIBUTO
04J040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 9.999,56 9.901,79 99,02 % 2.388,89 1.872,39 78,38 % 45,31 45,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.433,76 11.819,50 95,06 %
CHICUALACUALA
04J040241 SERVICO DISTRITAL DE 15.566,91 15.539,75 99,83 % 1.308,30 1.286,98 98,37 % 415,00 415,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.290,21 17.241,73 99,72 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHICUALACUALA
04J040341 SERVICO DISTRITAL DE 4.669,81 4.645,97 99,49 % 553,23 553,23 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.223,04 5.199,20 99,54 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHICUALACUALA
04J040441 SERVICO DISTRITAL DE 94.078,80 94.028,62 99,95 % 1.966,87 1.966,87 100,00 % 151,63 151,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.197,30 96.147,12 99,95 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
CHICUALACUALA
04J040541 SERVICO DISTRITAL DE 2.082,61 2.056,69 98,76 % 377,72 354,20 93,77 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.465,33 2.415,89 97,99 %

1
Mapa III - 5 - 3 - J
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DA CIDADE DE
CHICUALACUALA
04J050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.531,49 8.466,08 99,23 % 1.915,62 1.834,37 95,76 % 51,86 51,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.498,97 10.352,31 98,60 %
CHIGUBO
04J050241 SERVICO DISTRITAL DE 11.902,63 11.881,00 99,82 % 409,82 392,40 95,75 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.327,45 12.288,41 99,68 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHIGUBO
04J050341 SERVICO DISTRITAL DE 5.066,38 5.048,81 99,65 % 743,58 481,58 64,77 % 17,00 17,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.826,96 5.547,39 95,20 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIGUBO
04J050441 SERVICO DISTRITAL DE 55.632,84 55.588,23 99,92 % 979,63 979,63 100,00 % 38,50 38,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 56.650,97 56.606,36 99,92 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIGUBO
04J050541 SERVICO DISTRITAL DE 4.237,53 4.216,39 99,50 % 385,59 309,74 80,33 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.628,12 4.531,13 97,90 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DA CIDADE DE
CHIGUBO
04J060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 18.767,89 18.624,34 99,24 % 3.614,38 2.860,27 79,14 % 90,76 90,76 100,00 % -- -- -- 679,60 183,55 27,01 % 23.152,63 21.758,91 93,98 %
CHOKWE
04J060241 SERVICO DISTRITAL DE 81.548,12 81.511,67 99,96 % 4.136,06 4.114,33 99,47 % 95,42 95,42 100,00 % -- -- -- 72,01 64,80 89,99 % 85.851,61 85.786,22 99,92 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHOKWE
04J060341 SERVICO DISTRITAL DE 13.889,99 13.847,59 99,69 % 2.482,95 1.682,82 67,78 % 54,37 54,37 100,00 % -- -- -- 579,80 230,46 39,75 % 17.007,11 15.815,24 92,99 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHOKWE
04J060441 SERVICO DISTRITAL DE 355.027,45 354.880,94 99,96 % 7.840,78 7.293,71 93,02 % 750,93 750,93 100,00 % -- -- -- 762,10 377,26 49,50 % 364.381,25 363.302,84 99,70 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHOKWE
04J060541 SERVICO DISTRITAL DE 3.854,79 3.828,07 99,31 % 628,57 628,57 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 4.698,36 4.671,64 99,43 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHOKWE
04J070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.656,50 15.541,89 99,27 % 3.163,98 3.041,66 96,13 % 70,75 70,75 100,00 % -- -- -- 525,00 472,50 90,00 % 19.416,22 19.126,79 98,51 %
GUIJA
04J070341 SERVICO DISTRITAL DE 7.198,01 7.178,29 99,73 % 853,31 686,59 80,46 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 200,00 180,00 90,00 % 8.256,32 8.049,88 97,50 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GUIJA
04J070441 SERVICO DISTRITAL DE 156.615,25 156.569,62 99,97 % 1.979,16 1.951,21 98,59 % 309,82 309,82 100,00 % -- -- -- 1.141,85 964,51 84,47 % 160.046,08 159.795,17 99,84 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GUIJA
04J080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.526,71 11.439,26 99,24 % 2.935,14 2.904,22 98,95 % 185,35 185,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.647,20 14.528,83 99,19 %

2
Mapa III - 5 - 3 - J
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MABALANE
04J080241 SERVICO DISTRITAL DE 13.194,43 13.173,56 99,84 % 969,89 967,58 99,76 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.179,32 14.156,14 99,84 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MABALANE
04J080341 SERVICO DISTRITAL DE 4.124,04 4.107,00 99,59 % 302,18 284,18 94,04 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.446,22 4.411,18 99,21 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MABALANE
04J080441 SERVICO DISTRITAL DE 73.222,02 73.184,28 99,95 % 1.212,34 1.122,73 92,61 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.484,36 74.357,01 99,83 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MABALANE
04J080541 SERVICO DISTRITAL DE 2.209,20 2.192,13 99,23 % 559,98 340,42 60,79 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.769,19 2.532,55 91,45 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MABALANE
04J090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 19.800,82 19.651,35 99,25 % 7.070,37 6.782,15 95,92 % 142,16 102,16 71,86 % -- -- -- -- -- -- 27.013,36 26.535,66 98,23 %
MANDLAKAZI
04J090241 SERVICO DISTRITAL DE 46.328,13 46.282,35 99,90 % 2.614,45 2.593,18 99,19 % 865,00 865,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 49.807,59 49.740,53 99,87 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANDLAKAZE
04J090341 SERVICO DISTRITAL DE 6.678,37 6.657,68 99,69 % 838,96 598,95 71,39 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.522,34 7.261,64 96,53 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANDLAKAZE
04J090441 SERVICO DISTRITAL DE 357.391,42 357.295,16 99,97 % 4.896,50 4.798,69 98,00 % 952,17 952,17 100,00 % -- -- -- 1.414,37 640,98 45,32 % 364.654,46 363.687,00 99,73 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANDLAKAZE
04J090541 SERVICO DISTRITAL DE 3.250,96 3.228,76 99,32 % 827,23 697,20 84,28 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.078,19 3.925,97 96,27 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04J100041 SECRETARIA DISTRITAL DE 13.225,64 13.169,89 99,58 % 2.015,48 1.873,81 92,97 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.256,12 15.058,70 98,71 %
MASSANGENA
04J100341 SERVICO DISTRITAL DE 4.339,57 4.314,32 99,42 % 447,03 447,03 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.791,60 4.766,35 99,47 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MASSAGENA
04J100441 SERVICO DISTRITAL DE 59.006,09 58.957,26 99,92 % 1.841,40 1.472,01 79,94 % 46,50 46,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.893,99 60.475,77 99,31 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04J100541 SERVICO DISTRITAL DE 2.882,55 2.853,15 98,98 % 447,51 447,51 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 36,78 0,00 0,00 % 3.371,84 3.305,66 98,04 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04J110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.420,04 15.340,63 99,49 % 5.552,26 5.248,36 94,53 % 108,43 108,43 100,00 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 21.280,73 20.697,42 97,26 %
MASSINGIR

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Mapa III - 5 - 3 - J
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J110241 SERVICO DISTRITAL DE 17.386,71 17.365,93 99,88 % 1.705,28 1.705,28 100,00 % 60,57 60,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.152,56 19.131,78 99,89 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MASSINGIR
04J110341 SERVICO DISTRITAL DE 6.954,00 6.937,60 99,76 % 1.202,71 1.202,70 100,00 % 31,97 31,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.188,68 8.172,28 99,80 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MASSINGIR
04J110441 SERVICO DISTRITAL DE 91.299,95 91.280,03 99,98 % 1.861,81 1.781,46 95,68 % 147,59 147,59 100,00 % -- -- -- 378,76 246,68 65,13 % 93.688,11 93.455,76 99,75 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MASSINGIR
04J110541 SERVICO DISTRITAL DE 2.922,19 2.904,61 99,40 % 729,30 667,10 91,47 % 81,91 81,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.733,40 3.653,62 97,86 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MASSINGIR
04J120041 SECRETARIA DISTRITAL DE XAI 8.222,82 8.066,47 98,10 % 1.771,96 1.771,96 100,00 % 56,00 56,00 100,00 % -- -- -- 702,40 0,00 0,00 % 10.753,18 9.894,43 92,01 %
-XAI
04J120241 SERVICO DISTRITAL DE 35.892,71 35.857,25 99,90 % 2.817,42 1.213,51 43,07 % 385,00 385,00 100,00 % -- -- -- 216,63 194,97 90,00 % 39.311,76 37.650,73 95,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE XAI-XAI
04J120341 SERVICO DISTRITAL DE 4.719,51 4.700,56 99,60 % 629,37 458,82 72,90 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 132,00 118,80 90,00 % 5.490,88 5.288,18 96,31 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE XAI-XAI
04J120441 SERVICO DISTRITAL DE 137.524,28 137.446,44 99,94 % 19.108,36 11.411,87 59,72 % 1.105,21 1.105,21 100,00 % 208,61 208,61 100,00 % 2.488,95 1.837,54 73,83 % 160.435,41 152.009,67 94,75 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE XAI-XAI
04J120541 SERVICO DISTRITAL DE 3.315,66 3.293,02 99,32 % 458,20 458,20 100,00 % 0,67 0,00 0,00 % -- -- -- 81,50 72,27 88,67 % 3.856,03 3.823,49 99,16 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE XAI-XAI
04J129241 SERVICO DISTRITAL DE 3.307,50 3.284,88 99,32 % 575,37 575,37 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 207,00 159,30 76,96 % 4.089,87 4.019,55 98,28 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE GUIJA
04J151041 SERVICO DISTRITAL DE 20.407,50 20.381,70 99,87 % 1.882,60 1.882,60 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 516,52 464,87 90,00 % 22.831,62 22.754,17 99,66 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE GUIJA
04J151141 SERVICO DISTRITAL DE 11.630,76 11.608,00 99,80 % 687,56 678,87 98,74 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.318,32 12.286,87 99,74 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MASSANGENA
04J174041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.614,92 15.428,31 98,80 % 6.330,26 4.060,71 64,15 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.975,18 19.519,02 88,82 %
CHONGUENE
04J174141 SERVICO DISTRITAL DE 30.464,47 30.464,47 100,00 % 2.345,97 2.270,42 96,78 % 740,00 740,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.550,44 33.474,89 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE CHONGUENE
04J174241 SERVICO DISTRITAL DE 7.682,17 7.682,17 100,00 % 687,93 377,93 54,94 % 235,12 235,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.605,22 8.295,22 96,40 %

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Mapa III - 5 - 3 - J
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHONGUENE
04J174341 SERVICO DISTRITAL DE 259.509,00 259.509,00 100,00 % 4.777,78 3.512,48 73,52 % 1.272,34 1.272,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 265.559,12 264.293,82 99,52 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHONGUENE
04J174441 SERVICO DISTRITAL DE 4.590,46 4.590,46 100,00 % 1.216,43 1.001,44 82,33 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.806,89 5.591,89 96,30 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE CHONGUENE
04J174541 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.995,93 11.995,93 100,00 % 9.002,66 7.926,58 88,05 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.013,59 19.937,51 94,88 %
LIMPOPO
04J174641 SERVICO DISTRITAL DE 32.138,75 32.138,75 100,00 % 2.264,29 2.257,43 99,70 % 472,26 472,26 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.875,30 34.868,44 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE LIMPOPO
04J174741 SERVICO DISTRITAL DE 5.189,51 5.189,51 100,00 % 440,77 440,77 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.635,28 5.635,28 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE LIMPOPO
04J174841 SERVICO DISTRITAL DE 86.286,71 86.286,71 100,00 % 3.287,59 2.441,38 74,26 % 1.007,65 1.007,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 90.581,95 89.735,75 99,07 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LIMPOPO
04J174941 SERVICO DISTRITAL DE 3.812,43 3.812,43 100,00 % 1.634,19 1.347,08 82,43 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.446,62 5.159,51 94,73 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE LIMPOPO
04J175041 SECRETARIA DISTRITAL DE 8.284,60 8.234,60 99,40 % 1.616,65 1.413,28 87,42 % 58,72 58,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.959,97 9.706,60 97,46 %
MAPAI
04J175141 SERVICO DISTRITAL DE 19.247,89 19.247,89 100,00 % 1.319,28 1.271,28 96,36 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.582,17 20.534,17 99,77 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAPAI
04J175241 SERVICO DISTRITAL DE 4.391,60 4.391,60 100,00 % 471,22 403,11 85,55 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.862,82 4.794,71 98,60 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPAI
04J175341 SERVICO DISTRITAL DE 13.384,45 13.384,45 100,00 % 2.062,55 1.305,05 63,27 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.467,00 14.709,50 95,10 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAPAI
04J175441 SERVICO DISTRITAL DE 1.834,17 1.834,17 100,00 % 449,54 401,97 89,42 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.293,71 2.246,14 97,93 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURA DE MAPAI
Total 3.160.757,34 3.157.502,04 99,90 % 178.295,46 154.175,25 86,47 % 13.124,84 13.084,17 99,69 % 208,61 208,61 100,00 % 13.606,35 9.387,73 69,00 % 3.365.992,60 3.334.357,80 99,06 %

5
Mapa III - 5 - 3 - K
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04K020041 SECRETARIA DISTRITAL DE 17.466,73 17.453,45 99,92 % 13.483,04 13.483,04 100,00 % 315,57 315,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.265,33 31.252,06 99,96 %
BOANE
04K020241 SERVICO DISTRITAL DE 50.984,24 50.972,83 99,98 % 4.572,79 4.572,78 100,00 % 159,31 159,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 55.716,34 55.704,92 99,98 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE BOANE
04K020341 SERVICO DISTRITAL DE 7.932,45 7.900,75 99,60 % 4.374,67 4.274,67 97,71 % 220,78 220,78 100,00 % -- -- -- 575,00 337,00 58,61 % 13.102,90 12.733,20 97,18 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BOANE
04K020441 SERVICO DISTRITAL DE 498.861,00 498.861,00 100,00 % 25.787,49 25.787,49 100,00 % 2.801,67 2.801,67 100,00 % 318,84 226,38 71,00 % -- -- -- 527.769,00 527.676,53 99,98 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BOANE
04K020541 SERVICO DISTRITAL DE 4.901,96 4.871,61 99,38 % 3.836,40 3.426,46 89,31 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.753,36 8.313,06 94,97 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE BOANE
04K030041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.640,74 20.625,99 99,93 % 7.287,66 6.987,66 95,88 % 402,39 402,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.330,79 28.016,04 98,89 %
MAGUDE
04K030241 SERVICO DISTRITAL DE 21.734,92 21.734,81 100,00 % 49.681,21 4.480,16 9,02 % 216,84 216,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.632,97 26.431,81 36,90 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MAGUDE
04K030341 SERVICO DISTRITAL DE 7.159,44 7.158,16 99,98 % 2.043,56 2.035,58 99,61 % 86,71 86,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.289,71 9.280,45 99,90 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAGUDE
04K030441 SERVICO DISTRITAL DE 171.816,00 171.692,19 99,93 % 5.319,95 4.059,65 76,31 % 622,96 622,96 100,00 % -- -- -- 195,59 176,03 90,00 % 177.954,51 176.550,84 99,21 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGUDE
04K030541 SERVICO DISTRITAL DE 4.100,33 3.999,65 97,54 % 1.380,11 1.220,02 88,40 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.500,44 5.239,67 95,26 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MAGUDE
04K040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.624,29 22.599,93 99,89 % 6.537,64 6.058,82 92,68 % 240,10 240,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.402,03 28.898,85 98,29 %
MANHICA
04K040241 SERVICO DISTRITAL DE 62.517,20 62.516,92 100,00 % 9.940,79 9.940,79 100,00 % 975,40 975,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.433,38 73.433,10 100,00 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MANHICA
04K040341 SERVICO DISTRITAL DE 9.447,86 9.333,49 98,79 % 2.505,31 2.465,05 98,39 % 44,80 44,80 100,00 % -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 12.097,96 11.843,33 97,90 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANHICA
04K040441 SERVICO DISTRITAL DE 424.329,94 424.136,72 99,95 % 14.853,04 13.426,23 90,39 % 1.549,72 1.549,72 100,00 % -- -- -- -- -- -- 440.732,70 439.112,68 99,63 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANHICA -
UGB
04K040541 SERVICO DISTRITAL DE 5.459,07 5.416,45 99,22 % 687,47 687,45 100,00 % 45,68 45,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.192,21 6.149,58 99,31 %

1
Mapa III - 5 - 3 - K
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MANHICA
04K050041 SECRETARIA DISTRITAL DE 24.940,47 24.901,37 99,84 % 9.093,24 8.820,34 97,00 % 108,76 108,76 100,00 % 264,33 187,68 71,00 % 2.000,00 1.994,38 99,72 % 36.406,81 36.012,54 98,92 %
MARRACUENE
04K050241 SERVICO DISTRITAL DE 46.463,76 46.463,70 100,00 % 4.956,70 4.943,35 99,73 % 76,37 76,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.496,83 51.483,42 99,97 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MARRACUENE
04K050341 SERVICO DISTRITAL DE 10.737,47 10.691,16 99,57 % 2.208,77 1.973,59 89,35 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.966,24 12.684,75 97,83 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MARRACUENE
04K050441 SERVICO DISTRITAL DE 349.046,76 349.014,64 99,99 % 9.032,82 7.823,37 86,61 % 1.788,47 1.788,47 100,00 % 1.592,95 1.397,50 87,73 % -- -- -- 361.460,99 360.023,98 99,60 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE
04K050541 SERVICO DISTRITAL DE 7.244,79 6.667,10 92,03 % 1.418,27 1.360,22 95,91 % 113,96 113,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.777,02 8.141,28 92,76 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE
04K060041 SECRETARIA DISTRITAL DE 20.358,95 20.311,45 99,77 % 7.778,38 6.227,04 80,06 % 149,62 149,62 100,00 % -- -- -- 1.182,23 698,80 59,11 % 29.469,18 27.386,90 92,93 %
MATUTUINE
04K060241 SERVICO DISTRITAL DE 25.420,93 25.310,74 99,57 % 3.767,66 3.767,66 100,00 % 215,79 215,79 100,00 % -- -- -- 1.708,48 1.537,51 89,99 % 31.112,86 30.831,70 99,10 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MATUTUINE
04K060341 SERVICO DISTRITAL DE 9.978,76 9.948,56 99,70 % 1.840,68 1.540,68 83,70 % 215,42 215,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.034,86 11.704,66 97,26 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MATUTUINE
04K060441 SERVICO DISTRITAL DE 156.663,86 156.663,14 100,00 % 8.931,26 8.920,26 99,88 % 491,59 491,59 100,00 % 1.866,87 156,00 8,36 % 1.063,66 956,55 89,93 % 169.017,24 167.187,55 98,92 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MATUTUINE
04K060541 SERVICO DISTRITAL DE 4.942,02 4.791,78 96,96 % 1.865,74 1.537,74 82,42 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.817,77 6.339,53 92,99 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MATUTUINE
04K070041 SECRETARIA DISTRITAL DE 22.056,43 21.958,85 99,56 % 6.690,96 6.615,45 98,87 % 413,30 413,30 100,00 % -- -- -- 1.050,00 736,20 70,11 % 30.210,69 29.723,80 98,39 %
MOAMBA
04K070241 SERVICO DISTRITAL DE 35.155,36 35.153,82 100,00 % 6.156,91 5.855,18 95,10 % 223,65 223,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.535,92 41.232,66 99,27 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOAMBA
04K070341 SERVICO DISTRITAL DE 9.156,21 9.150,21 99,93 % 2.112,45 2.111,04 99,93 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.303,66 11.296,25 99,93 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MOAMBA
04K070441 SERVICO DISTRITAL DE 183.489,67 183.446,96 99,98 % 6.756,77 6.756,20 99,99 % 1.097,67 1.097,67 100,00 % 1.067,39 757,85 71,00 % -- -- -- 192.411,50 192.058,67 99,82 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA MOAMBA

2
Mapa III - 5 - 3 - K
Unidades 10 ^ 3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Económica, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04K070541 SERVICO DISTRITAL DE 5.200,69 4.693,32 90,24 % 2.476,26 2.151,20 86,87 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 8.286,95 6.854,52 82,71 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE MOAMBA
04K080041 SECRETARIA DISTRITAL DE 15.350,90 15.350,90 100,00 % 4.422,29 4.280,84 96,80 % 122,87 122,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.896,05 19.754,60 99,29 %
NAMAACHA
04K080241 SERVICO DISTRITAL DE 21.736,97 21.697,05 99,82 % 3.477,02 3.337,02 95,97 % 159,71 159,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.373,70 25.193,78 99,29 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE NAMAACHA
04K080341 SERVICO DISTRITAL DE 11.297,40 11.297,40 100,00 % 1.142,81 1.142,81 100,00 % 218,76 218,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.658,97 12.658,97 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMAACHA
04K080441 SERVICO DISTRITAL DE 170.117,34 169.741,36 99,78 % 9.497,43 9.400,41 98,98 % 1.241,88 1.241,88 100,00 % 261,05 191,07 73,19 % 550,00 507,39 92,25 % 181.667,70 181.082,12 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMAACHA
04K080541 SERVICO DISTRITAL DE 3.928,61 3.927,84 99,98 % 1.234,79 1.139,48 92,28 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.168,39 5.072,31 98,14 %
PLANEAMENTO E INFRA-
ESTRUTURAS DE NAMAACHA
04K212941 SECRETARIA DISTRITAL DA 6.773,33 6.679,98 98,62 % 4.274,62 4.274,62 100,00 % 145,16 145,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.193,12 11.099,76 99,17 %
MATOLA - UGB
04K213041 SERVICO DISTRITAL DE 115.582,54 113.438,51 98,15 % 18.914,27 11.655,78 61,62 % 583,10 583,10 100,00 % -- -- -- 986,69 360,00 36,49 % 136.066,59 126.037,38 92,63 %
SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DA MATOLA
04K213241 SERVICO DISTRITAL DE 1.361.907,61 1.361.495,76 99,97 % 43.283,10 43.123,10 99,63 % 5.119,94 5.119,94 100,00 % 1.652,52 1.652,52 100,00 % 5.167,31 1.180,40 22,84 % 1.417.130,46 1.412.571,70 99,68 %
EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA MATOLA
04K213341 SERVICO DISTRITAL DE 5.477,27 5.477,27 100,00 % 729,62 729,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.206,89 6.206,89 100,00 %
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA MATOLA
Total 3.953.004,24 3.947.546,82 99,86 % 314.353,95 252.392,85 80,29 % 20.282,96 20.282,96 100,00 % 7.023,95 4.569,00 65,05 % 15.178,96 8.484,26 55,89 % 4.309.844,05 4.233.275,87 98,22 %

3
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

01A000141 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 1.389.849,12 1.389.471,83 99,97 % -- -- -- -- -- -- 1.389.849,12 1.389.471,83 99,97 %


01A000541 CONSELHO DE ESTADO 14.425,32 12.728,99 88,24 % -- -- -- -- -- -- 14.425,32 12.728,99 88,24 %
01A000641 CONSELHO NACIONAL DE DEFESA E 30.061,48 28.512,91 94,85 % -- -- -- -- -- -- 30.061,48 28.512,91 94,85 %
SEGURANCA
01A000741 CASA MILITAR 965.427,24 965.427,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 965.427,24 965.427,23 100,00 %
02A000141 GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO 117.332,02 117.332,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.332,02 117.332,02 100,00 %
02A000441 CONSELHO SUPERIOR DA COMUNICACAO 11.046,69 10.490,44 94,96 % -- -- -- -- -- -- 11.046,69 10.490,44 94,96 %
SOCIAL - UGB
02A000541 GABINETE DE INFORMACAO 44.371,39 43.013,25 96,94 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 44.371,39 43.013,25 96,94 %
02A000641 ESCOLA DE JORNALISMO 15.236,76 14.809,95 97,20 % -- -- -- -- -- -- 15.236,76 14.809,95 97,20 %
02A000741 BUREAU DE INFORMACAO PUBLICA 10.030,79 9.785,77 97,56 % -- -- -- 6.925,01 4.254,09 61,43 % 16.955,80 14.039,87 97,56 %
02A000841 AGENCIA DE INFORMACAO DE 25.189,60 24.649,72 97,86 % -- -- -- -- -- -- 25.189,60 24.649,72 97,86 %
MOCAMBIQUE
02A000941 CENTRO DE DOCUMENTACAO E 5.618,76 5.493,66 97,77 % -- -- -- 121,17 119,63 98,73 % 5.739,93 5.613,29 97,77 %
FORMACAO FOTOGRAFICA
02A001141 GABINETE CENTRAL DE PREVENCAO E 10.886,40 10.444,63 95,94 % -- -- -- -- -- -- 10.886,40 10.444,63 95,94 %
COMBATE A DROGA
02A001241 COMISSAO CONSULTIVA DE TRABALHO 8.774,31 8.774,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.774,31 8.774,31 100,00 %
02A001341 GABINETE DE ASSITENCIA AOS ANTIGOS 81.019,36 80.815,59 99,75 % -- -- -- -- -- -- 81.019,36 80.815,59 99,75 %
PRESIDENTES DA REPUBLICA E
ATENDIMENTO AOS DIRIGENTES
SUPERIORES DO ESTADO
02A001441 INSTITUTO DE COMUNICACCAO SOCIAL 17.193,81 16.906,68 98,33 % -- -- -- -- -- -- 17.193,81 16.906,68 98,33 %
02A001541 CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO 6.570,68 6.570,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.570,68 6.570,68 100,00 %
HIVSIDA
02A001641 COMISSAO NACIONAL PARA UNESCO 8.240,73 7.798,76 94,64 % -- -- -- 183,85 176,87 96,21 % 8.424,58 7.975,64 94,64 %
02B000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.518,87 5.495,34 99,57 % -- -- -- -- -- -- 5.518,87 5.495,34 99,57 %
COMBATE A DROGA DE NIASSA
02B000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 16.569,95 16.395,99 98,95 % -- -- -- -- -- -- 16.569,95 16.395,99 98,95 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE NIASSA
02C000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 3.035,12 3.021,53 99,55 % -- -- -- -- -- -- 3.035,12 3.021,53 99,55 %
COMBATE A DROGA DE CABO DELGADO
02C000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 10.822,03 10.700,96 98,88 % -- -- -- -- -- -- 10.822,03 10.700,96 98,88 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
02D000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 6.337,29 6.197,86 97,80 % -- -- -- -- -- -- 6.337,29 6.197,86 97,80 %
COMBATE A DROGA DE NAMPULA
02D000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 9.516,12 9.435,07 99,15 % -- -- -- -- -- -- 9.516,12 9.435,07 99,15 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE NAMPULA
02E000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.122,73 5.107,10 99,69 % -- -- -- -- -- -- 5.122,73 5.107,10 99,69 %
COMBATE A DROGA DA ZAMBEZIA

1
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02E000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 15.042,26 14.959,78 99,45 % -- -- -- -- -- -- 15.042,26 14.959,78 99,45 %


COMUNICACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA
02F000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.668,39 5.608,93 98,95 % -- -- -- -- -- -- 5.668,39 5.608,93 98,95 %
COMBATE A DROGA DE TETE
02F000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.000,50 5.916,56 98,60 % -- -- -- -- -- -- 6.000,50 5.916,56 98,60 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE TETE
02G000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 6.096,80 5.926,12 97,20 % -- -- -- -- -- -- 6.096,80 5.926,12 97,20 %
COMBATE A DROGA DE MANICA
02G000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 9.043,89 9.001,18 99,53 % -- -- -- -- -- -- 9.043,89 9.001,18 99,53 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE MANICA
02H000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 3.880,65 3.866,40 99,63 % -- -- -- -- -- -- 3.880,65 3.866,40 99,63 %
COMBATE A DROGA DE SOFALA
02H000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.232,75 6.197,18 99,43 % -- -- -- -- -- -- 6.232,75 6.197,18 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE SOFALA
02I000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 3.777,01 3.717,01 98,41 % -- -- -- -- -- -- 3.777,01 3.717,01 98,41 %
COMBATE A DROGA DE INHAMBANE
02I000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.424,01 6.304,01 98,13 % -- -- -- -- -- -- 6.424,01 6.304,01 98,13 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE INHAMBANE
02J000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 4.053,22 4.041,85 99,72 % -- -- -- -- -- -- 4.053,22 4.041,85 99,72 %
COMBATE A DROGA DE GAZA
02J000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 8.245,28 8.198,15 99,43 % -- -- -- -- -- -- 8.245,28 8.198,15 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE GAZA
02K000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.487,68 5.484,95 99,95 % -- -- -- -- -- -- 5.487,68 5.484,95 99,95 %
COMBATE A DROGA DE MAPUTO
PROVINCIA - UGB
02K000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 9.154,62 9.140,12 99,84 % -- -- -- -- -- -- 9.154,62 9.140,12 99,84 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
02L000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 4.413,03 4.389,23 99,46 % -- -- -- -- -- -- 4.413,03 4.389,23 99,46 %
COMBATE A DROGA DE MAPUTO CIDADE
03B000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE NIASSA 33.361,61 32.975,64 98,84 % -- -- -- -- -- -- 33.361,61 32.975,64 98,84 %
03C000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE CABO 35.774,05 35.197,49 98,39 % -- -- -- -- -- -- 35.774,05 35.197,49 98,39 %
DELGADO
03D000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE 36.268,68 35.811,12 98,74 % -- -- -- -- -- -- 36.268,68 35.811,12 98,74 %
03E000141 GABINETE DO GOVERNADOR DA 34.359,51 32.422,71 94,36 % -- -- -- -- -- -- 34.359,51 32.422,71 94,36 %
03F000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE TETE 33.988,29 33.561,50 98,74 % -- -- -- -- -- -- 33.988,29 33.561,50 98,74 %
03G000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE MANICA 24.504,29 24.223,21 98,85 % -- -- -- -- -- -- 24.504,29 24.223,21 98,85 %
03H000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE SOFALA 28.992,24 28.667,62 98,88 % -- -- -- -- -- -- 28.992,24 28.667,62 98,88 %
03I000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE 39.765,19 39.165,18 98,49 % -- -- -- -- -- -- 39.765,19 39.165,18 98,49 %
INHAMBANE
03J000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE GAZA 34.144,10 33.803,94 99,00 % -- -- -- -- -- -- 34.144,10 33.803,94 99,00 %
03K000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO 41.586,15 41.243,73 99,18 % -- -- -- -- -- -- 41.586,15 41.243,73 99,18 %
PROVINCIA

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

03L000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO 23.131,66 23.020,46 99,52 % -- -- -- -- -- -- 23.131,66 23.020,46 99,52 %
CIDADE
04B020041 SECRETARIA DISTRITAL DE CUAMBA 24.681,42 24.561,78 99,52 % 200,50 24,50 12,22 % 613,43 279,07 45,49 % 25.495,34 24.865,35 99,52 %
04B020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 105.926,81 105.860,27 99,94 % -- -- -- 860,00 71,83 8,35 % 106.786,81 105.932,09 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE CUAMBA
04B020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.000,15 8.962,20 99,58 % -- -- -- 800,00 16,11 2,01 % 9.800,15 8.978,31 99,58 %
ECONOMICAS DE CUAMBA
04B020541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.772,29 6.742,70 99,56 % -- -- -- 60,00 0,00 0,00 % 6.832,29 6.742,70 99,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CUAMBA
04B030041 SECRETARIA DISTRITAL DE LAGO 19.144,24 19.110,64 99,82 % 95,42 65,85 69,01 % 393,03 323,59 82,33 % 19.632,69 19.500,08 99,82 %
04B030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.164,10 24.162,66 99,99 % -- -- -- 25,60 25,60 100,00 % 24.189,70 24.188,26 99,99 %
E ACCAO SOCIAL DE LAGO
04B030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.991,91 4.985,01 99,86 % -- -- -- 20,05 20,05 100,00 % 5.011,96 5.005,06 99,86 %
ECONOMICAS DE LAGO
04B030541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.186,40 3.185,25 99,96 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 3.216,40 3.185,25 99,96 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LAGO
04B040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIMBONILA 14.733,19 14.714,83 99,88 % 327,60 0,00 0,00 % 608,37 53,91 8,86 % 15.669,16 14.768,74 99,88 %
04B040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.061,85 23.057,17 99,98 % -- -- -- 21,20 21,20 100,00 % 23.083,05 23.078,37 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIMBONILA
04B040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.241,83 7.235,87 99,92 % -- -- -- 40,00 10,00 25,00 % 7.281,83 7.245,87 99,92 %
ECONOMICAS DE CHIMBONILA
04B040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 89.417,18 89.409,04 99,99 % -- -- -- 50,00 15,00 30,00 % 89.467,18 89.424,04 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHIMBONILA
04B040541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.614,06 3.610,46 99,90 % -- -- -- 2,92 2,92 100,00 % 3.616,98 3.613,38 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIMBONILA
04B050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAJUNE 18.193,19 18.153,57 99,78 % 30,00 0,00 0,00 % 210,00 0,00 0,00 % 18.433,19 18.153,57 99,78 %
04B050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.738,84 19.732,16 99,97 % -- -- -- 12,00 12,00 100,00 % 19.750,84 19.744,16 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE MAJUNE
04B050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.491,58 6.481,66 99,85 % -- -- -- 60,00 0,00 0,00 % 6.551,58 6.481,66 99,85 %
ECONOMICAS DE MAJUNE
04B050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 64.162,38 64.130,37 99,95 % -- -- -- 468,75 0,00 0,00 % 64.631,13 64.130,37 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAJUNE
04B050541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.369,79 2.365,96 99,84 % -- -- -- 50,00 23,44 46,88 % 2.419,79 2.389,40 99,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAJUNE - SDPI
04B060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANDIMBA 17.534,74 17.480,72 99,69 % 106,00 0,00 0,00 % 88,75 88,75 100,00 % 17.729,49 17.569,47 99,69 %
04B060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 42.038,40 42.005,86 99,92 % -- -- -- 206,70 143,47 69,41 % 42.245,10 42.149,33 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE MANDIMBA
04B060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.170,85 8.140,13 99,62 % -- -- -- 196,00 39,96 20,39 % 8.366,85 8.180,09 99,62 %
ECONOMICAS DE MANDIMBA
04B060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 246.006,81 245.997,41 100,00 % -- -- -- 523,00 53,80 10,29 % 246.529,81 246.051,22 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04B060541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.498,91 2.495,45 99,86 % -- -- -- 20,00 3,50 17,50 % 2.518,91 2.498,95 99,86 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANDIMBA

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARRUPA 15.389,95 15.274,20 99,25 % 83,00 4,22 5,08 % 90,00 90,00 100,00 % 15.562,95 15.368,41 99,25 %
04B070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 36.035,70 35.669,37 98,98 % -- -- -- 145,50 130,14 89,44 % 36.181,20 35.799,51 98,98 %
E ACCAO SOCIAL DE MARRUPA
04B070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.840,81 8.834,60 99,93 % -- -- -- 29,62 29,62 100,00 % 8.870,43 8.864,22 99,93 %
ECONOMICAS DE MARRUPA
04B070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 117.172,92 117.172,92 100,00 % -- -- -- 516,00 142,70 27,66 % 117.688,92 117.315,62 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARRUPA
04B070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.213,43 3.211,18 99,93 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.213,43 3.211,18 99,93 %
INFRA-ESTRUTURA DE MARRUPA
04B080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAUA 12.072,57 12.019,40 99,56 % 25,00 0,00 0,00 % 164,72 164,72 100,00 % 12.262,29 12.184,12 99,56 %
04B080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.091,73 22.083,75 99,96 % -- -- -- 85,59 10,59 12,38 % 22.177,32 22.094,34 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MAUA
04B080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.458,00 4.451,41 99,85 % -- -- -- 80,00 0,00 0,00 % 4.538,00 4.451,41 99,85 %
ECONOMICAS DE MAUA
04B080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 93.978,18 93.869,86 99,88 % -- -- -- 190,00 33,00 17,37 % 94.168,18 93.902,86 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAUA
04B080541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.919,16 2.909,46 99,67 % -- -- -- 32,20 32,20 100,00 % 2.951,36 2.941,66 99,67 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAUA
04B090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAVAGO 10.923,72 10.870,88 99,52 % 66,07 0,00 0,00 % 18,57 18,57 100,00 % 11.008,36 10.889,45 99,52 %
04B090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.736,29 13.713,21 99,83 % -- -- -- 75,90 13,20 17,39 % 13.812,19 13.726,41 99,83 %
E ACCAO SOCIAL DE MAVAGO - UGB
04B090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.533,58 4.518,09 99,66 % -- -- -- 49,95 5,95 11,90 % 4.583,53 4.524,04 99,66 %
ECONOMICAS DE MAVAGO
04B090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 52.719,46 52.708,86 99,98 % -- -- -- 104,40 47,40 45,40 % 52.823,86 52.756,26 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAVAGO
04B090541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.262,61 2.256,61 99,73 % -- -- -- 11,35 11,35 100,00 % 2.273,96 2.267,96 99,73 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAVAGO - SDPI
04B100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECANHELAS 14.847,94 14.777,47 99,53 % -- -- -- 1.306,63 334,95 25,63 % 16.154,57 15.112,42 99,53 %
04B100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 26.896,01 26.867,93 99,90 % -- -- -- 288,10 110,95 38,51 % 27.184,11 26.978,88 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE MECANHELAS
04B100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.455,44 6.438,36 99,74 % -- -- -- 85,00 0,00 0,00 % 6.540,44 6.438,36 99,74 %
ECONOMICAS DE MECANHELAS
04B100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 289.123,85 289.102,33 99,99 % -- -- -- 700,00 78,23 11,18 % 289.823,85 289.180,56 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MECANHELAS
04B100541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.542,35 2.530,50 99,53 % -- -- -- 115,53 0,00 0,00 % 2.657,88 2.530,50 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECANHELAS
04B110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECULA 11.316,51 11.247,75 99,39 % 35,00 7,98 22,81 % 71,71 21,71 30,27 % 11.423,22 11.277,44 99,39 %
04B110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 10.435,02 10.425,44 99,91 % -- -- -- 23,00 5,60 24,35 % 10.458,02 10.431,04 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MECULA
04B110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.377,26 5.326,00 99,05 % -- -- -- 25,50 20,00 78,43 % 5.402,76 5.346,00 99,05 %
ECONOMICAS DE MECULA
04B110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 35.061,16 35.061,16 100,00 % -- -- -- 95,00 10,65 11,21 % 35.156,16 35.071,80 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECULA

4
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B110541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.815,77 2.801,73 99,50 % -- -- -- 105,00 60,00 57,14 % 2.920,77 2.861,73 99,50 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECULA - SDPI
04B120041 SECRETARIA DISTRITAL DE METARICA 11.513,75 11.493,24 99,82 % 101,65 3,37 3,32 % 322,00 56,72 17,62 % 11.937,40 11.553,33 99,82 %
04B120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.191,97 14.181,19 99,92 % -- -- -- 33,00 24,19 73,29 % 14.224,97 14.205,38 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE METARICA
04B120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.230,13 5.225,82 99,92 % -- -- -- 2,30 2,30 100,00 % 5.232,43 5.228,12 99,92 %
ECONOMICAS DE METARICA
04B120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 71.473,06 71.463,18 99,99 % -- -- -- 107,00 107,00 100,00 % 71.580,06 71.570,18 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE METARICA
04B120541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.666,70 2.662,55 99,84 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 2.696,70 2.662,55 99,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE METARICA - SDPI
04B130041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUEMBE 16.642,40 16.603,67 99,77 % 32,00 30,17 94,27 % 239,00 179,24 75,00 % 16.913,40 16.813,07 99,77 %
04B130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 11.617,40 11.549,01 99,41 % -- -- -- 21,32 7,28 34,13 % 11.638,72 11.556,29 99,41 %
E ACCAO SOCIAL DE MUEMBE
04B130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.594,98 4.584,16 99,76 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 4.624,98 4.584,16 99,76 %
ECONOMICAS DE MUEMBE
04B130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 53.658,80 53.652,64 99,99 % -- -- -- 115,00 0,00 0,00 % 53.773,80 53.652,64 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUEMBE
04B130541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.843,29 2.836,76 99,77 % -- -- -- 8,00 1,22 15,30 % 2.851,29 2.837,98 99,77 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUEMBE
04B140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NGAUMA 12.664,02 12.593,88 99,45 % -- -- -- 207,69 7,69 3,70 % 12.871,71 12.601,57 99,45 %
04B140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 15.167,76 15.128,93 99,74 % -- -- -- 17,25 14,96 86,73 % 15.185,01 15.143,90 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE NGAUMA
04B140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.335,21 4.312,84 99,48 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.335,21 4.312,84 99,48 %
ECONOMICAS DE NGAUMA
04B140541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 1.681,04 1.670,18 99,35 % -- -- -- 9,00 0,00 0,00 % 1.690,04 1.670,18 99,35 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NGAUMA
04B150041 SECRETARIA DISTRITAL DE NIPEPE 11.747,34 11.692,62 99,53 % 25,00 9,85 39,40 % 7,60 7,60 100,00 % 11.779,94 11.710,07 99,53 %
04B150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.842,64 13.801,80 99,70 % -- -- -- 100,00 23,78 23,78 % 13.942,64 13.825,58 99,70 %
E ACCAO SOCIAL DE NIPEPE
04B150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.854,34 5.826,26 99,52 % -- -- -- 22,00 4,50 20,45 % 5.876,34 5.830,76 99,52 %
ECONOMICAS DE NIPEPE
04B150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 60.500,61 60.460,45 99,93 % -- -- -- 45,00 0,00 0,00 % 60.545,61 60.460,45 99,93 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NIPEPE
04B150541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 1.987,39 1.971,77 99,21 % -- -- -- 20,00 0,00 0,00 % 2.007,39 1.971,77 99,21 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NIPEPE - SDPI
04B160041 SECRETARIA DISTRITAL DE SANGA 17.497,01 17.461,81 99,80 % 23,00 0,00 0,00 % 40,58 40,58 100,00 % 17.560,59 17.502,39 99,80 %
04B160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.543,10 19.543,10 100,00 % -- -- -- 30,37 30,37 100,00 % 19.573,47 19.573,46 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE SANGA
04B160341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.521,42 6.521,42 100,00 % -- -- -- 8,75 8,75 100,00 % 6.530,17 6.530,17 100,00 %
ECONOMICAS DE SANGA
04B160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 111.836,42 111.836,42 100,00 % -- -- -- 799,00 50,00 6,26 % 112.635,42 111.886,42 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE SANGA

5
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B211141 SECRETARIA DISTRITAL DE LICHINGA 11.330,70 11.247,49 99,27 % 52,50 22,51 42,88 % 120,84 67,57 55,92 % 11.504,04 11.337,57 99,27 %
04B211241 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 501.964,40 501.834,05 99,97 % -- -- -- 3.426,00 1.690,68 49,35 % 505.390,40 503.524,72 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CUAMBA
04B211341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 178.038,14 178.036,70 100,00 % -- -- -- 459,00 0,00 0,00 % 178.497,14 178.036,70 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LAGO
04B211441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 63.654,33 63.627,86 99,96 % -- -- -- 810,00 0,00 0,00 % 64.464,33 63.627,86 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NGAUMA
04B211541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.750,09 2.750,09 100,00 % -- -- -- 9,00 0,00 0,00 % 2.759,09 2.750,09 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE SANGA
04B251141 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.850,36 3.843,16 99,81 % -- -- -- 26,75 7,96 29,77 % 3.877,11 3.851,13 99,81 %
INFRAESTRUTURA DE LICHINGA - UGB
04B251241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 53.962,24 53.942,24 99,96 % -- -- -- 1.577,85 0,00 0,00 % 55.540,09 53.942,24 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE LICHINGA - UGB
04B251341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 512.151,64 511.993,64 99,97 % -- -- -- 3.988,40 330,84 8,30 % 516.140,04 512.324,49 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LICHINGA
- UGB
04B251441 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.549,15 6.544,35 99,93 % -- -- -- 10,00 0,00 0,00 % 6.559,15 6.544,35 99,93 %
ECONOMICAS DE LICHINGA - UGB
04C010241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 70.034,42 70.023,41 99,98 % -- -- -- 400,00 65,59 16,40 % 70.434,42 70.089,00 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DA CIDADE DE PEMBA
04C010441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 29.892,04 29.759,79 99,56 % -- -- -- -- -- -- 29.892,04 29.759,79 99,56 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA CIDADE
DE PEMBA
04C020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ANCUABE 22.921,17 22.779,86 99,38 % 159,00 0,00 0,00 % 40,60 40,60 100,00 % 23.120,77 22.820,46 99,38 %
04C020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 32.125,32 32.100,90 99,92 % -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 32.425,32 32.100,90 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE ANCUABE
04C020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.987,53 6.836,60 97,84 % -- -- -- 14,69 14,69 100,00 % 7.002,22 6.851,29 97,84 %
ECONOMICAS DE ANCUABE
04C020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 164.670,55 164.643,96 99,98 % -- -- -- 742,00 135,00 18,19 % 165.412,55 164.778,96 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANCUABE
04C020541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.323,36 3.286,28 98,88 % -- -- -- 42,40 35,66 84,10 % 3.365,76 3.321,94 98,88 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ANCUABE
04C030041 SECRETARIA DISTRITAL DE BALAMA 16.962,30 16.778,14 98,91 % 100,20 17,12 17,08 % 581,21 510,01 87,75 % 17.643,71 17.305,27 98,91 %
04C030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 27.491,15 27.457,50 99,88 % -- -- -- 50,00 26,32 52,64 % 27.541,15 27.483,82 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE BALAMA
04C030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.559,29 6.533,61 99,61 % -- -- -- 235,00 235,00 100,00 % 6.794,29 6.768,61 99,61 %
ECONOMICAS DE BALAMA
04C030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 144.787,18 144.736,83 99,97 % -- -- -- 1.500,00 309,25 20,62 % 146.287,18 145.046,08 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BALAMA
04C030541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.697,87 2.681,93 99,41 % -- -- -- 250,00 5,00 2,00 % 2.947,87 2.686,93 99,41 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BALAMA
04C040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIURE 19.846,02 19.757,60 99,55 % 170,00 36,46 21,45 % -- -- -- 20.016,02 19.794,07 99,55 %
04C040241 DIRECÇAO DISTRITAL DE SAUDE DE 60.212,41 60.125,81 99,86 % -- -- -- 31,79 0,00 0,00 % 60.244,20 60.125,81 99,86 %
CHIURE

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.897,60 8.863,62 99,62 % -- -- -- 30,00 30,00 100,00 % 8.927,60 8.893,62 99,62 %
ECONOMICAS DE CHIURE
04C040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 231.374,34 231.303,97 99,97 % -- -- -- 3.500,00 430,60 12,30 % 234.874,34 231.734,57 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIURE
04C040541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.794,67 3.747,37 98,75 % -- -- -- 33,46 0,00 0,00 % 3.828,13 3.747,37 98,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIURE
04C050041 SECRETARIA DISTRITAL DO IBO 10.806,70 10.689,55 98,92 % 16,50 5,20 31,52 % 167,17 163,27 97,67 % 10.990,37 10.858,02 98,92 %
04C050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 11.398,87 11.368,19 99,73 % -- -- -- 9,00 9,00 100,00 % 11.407,87 11.377,19 99,73 %
E ACCAO SOCIAL DE IBO
04C050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 2.722,06 2.670,59 98,11 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 2.822,06 2.770,59 98,11 %
ECONOMICAS DO IBO
04C050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 31.325,62 31.285,47 99,87 % -- -- -- 125,70 0,00 0,00 % 31.451,32 31.285,47 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE IBO
04C050541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.788,53 2.771,57 99,39 % -- -- -- 326,00 0,00 0,00 % 3.114,53 2.771,57 99,39 %
INFRA-ESTRUTURAS DE IBO
04C060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACOMIA 16.018,54 15.698,37 98,00 % 43,92 20,18 45,94 % 972,70 242,49 24,93 % 17.035,16 15.961,03 98,00 %
04C060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 30.781,38 30.525,90 99,17 % -- -- -- 154,00 38,15 24,78 % 30.935,38 30.564,06 99,17 %
E ACCAO SOCIAL DE MACOMIA
04C060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.879,22 5.793,23 98,54 % -- -- -- 115,00 115,00 100,00 % 5.994,22 5.908,23 98,54 %
ECONOMICAS DE MACOMIA
04C060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 116.627,62 116.483,62 99,88 % -- -- -- 2.075,80 434,70 20,94 % 118.703,42 116.918,32 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACOMIA
04C060541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.714,23 2.679,13 98,71 % -- -- -- 100,00 85,45 85,45 % 2.814,23 2.764,58 98,71 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACOMIA
04C070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECUFI 12.118,29 12.098,15 99,83 % 48,00 8,04 16,76 % 205,00 95,51 46,59 % 12.371,29 12.201,70 99,83 %
04C070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.423,22 17.406,88 99,91 % -- -- -- 22,20 19,45 87,61 % 17.445,42 17.426,33 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MECUFI
04C070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADE 5.200,04 5.190,58 99,82 % -- -- -- 60,00 47,08 78,47 % 5.260,04 5.237,66 99,82 %
ECONÓMICA DE MECUFI
04C070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 71.254,98 71.238,64 99,98 % -- -- -- 550,00 169,03 30,73 % 71.804,98 71.407,67 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECUFI
04C070541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.636,97 2.628,56 99,68 % -- -- -- 132,00 132,00 100,00 % 2.768,97 2.760,56 99,68 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECUFI
04C080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MELUCO 15.516,70 15.288,29 98,53 % 85,00 17,28 20,33 % 120,00 95,83 79,86 % 15.721,70 15.401,40 98,53 %
04C080241 DIRECÇAO DISTRITAL DE SAUDE DE 19.758,99 19.715,40 99,78 % -- -- -- 60,00 17,00 28,33 % 19.818,99 19.732,40 99,78 %
MELUCO
04C080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.640,94 6.601,44 99,41 % -- -- -- 70,00 32,00 45,71 % 6.710,94 6.633,44 99,41 %
ECONOMICAS DE MELUCO
04C080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 99.637,52 99.582,16 99,94 % -- -- -- 230,00 80,00 34,78 % 99.867,52 99.662,16 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MELUCO
04C080541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.353,61 3.319,65 98,99 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 3.413,61 3.379,65 98,99 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MELUCO
04C090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCIMBOA DA 20.712,18 20.542,86 99,18 % 404,75 15,47 3,82 % 847,88 272,51 32,14 % 21.964,81 20.830,83 99,18 %
PRAIA

7
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 50.300,54 50.249,04 99,90 % -- -- -- 123,15 102,10 82,91 % 50.423,69 50.351,14 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE MOCIMBOA DA PRAIA
04C090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.845,34 6.770,33 98,90 % -- -- -- 130,00 0,00 0,00 % 6.975,34 6.770,33 98,90 %
ECONOMICAS DE MOCIMBOA DA PRAIA
04C090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 146.159,73 146.124,89 99,98 % -- -- -- 1.700,00 200,00 11,76 % 147.859,73 146.324,89 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MOCIMBOA DA PRAIA
04C090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.694,34 5.610,33 98,52 % -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 5.874,34 5.610,33 98,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOCIMBOA DA
PRAIA
04C100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MONTEPUEZ 23.440,81 23.260,98 99,23 % 890,00 41,55 4,67 % 500,00 500,00 100,00 % 24.830,81 23.802,53 99,23 %
04C100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 65.732,24 65.703,88 99,96 % -- -- -- 460,00 79,21 17,22 % 66.192,24 65.783,08 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MONTEPUEZ
04C100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.994,08 10.969,43 99,78 % -- -- -- 19,55 19,55 100,00 % 11.013,63 10.988,98 99,78 %
ECONOMICAS DE MONTEPUEZ
04C100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 354.983,07 354.926,97 99,98 % -- -- -- 3.512,25 0,00 0,00 % 358.495,32 354.926,97 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04C100541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.049,07 5.021,28 99,45 % -- -- -- 24,80 24,80 100,00 % 5.073,87 5.046,08 99,45 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MONTEPUEZ
04C110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUEDA 25.261,77 24.926,23 98,67 % 30,00 7,00 23,33 % 450,00 54,08 12,02 % 25.741,77 24.987,30 98,67 %
04C110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 56.069,83 55.923,99 99,74 % -- -- -- 63,58 25,83 40,62 % 56.133,40 55.949,81 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE MUEDA
04C110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.410,13 8.299,35 98,68 % -- -- -- 130,00 5,19 3,99 % 8.540,13 8.304,54 98,68 %
ECONOMICAS DE MUEDA
04C110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 172.449,74 172.254,12 99,89 % -- -- -- 2.500,00 100,00 4,00 % 174.949,74 172.354,12 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUEDA
04C110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 9.660,62 9.320,62 96,48 % -- -- -- 50,00 21,50 43,00 % 9.710,62 9.342,12 96,48 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUEDA
04C120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUIDUMBE 22.107,62 21.814,47 98,67 % 40,00 0,00 0,00 % 174,34 174,34 100,00 % 22.321,95 21.988,80 98,67 %
04C120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.358,67 24.304,05 99,78 % -- -- -- 162,00 32,94 20,33 % 24.520,67 24.336,98 99,78 %
E ACCAO SOCIAL DE MUIDUMBE
04C120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.929,66 7.886,91 99,46 % -- -- -- 95,00 41,80 44,00 % 8.024,66 7.928,71 99,46 %
ECONOMICAS DE MUIDUMBE
04C120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 126.161,91 125.962,06 99,84 % 8,12 0,00 0,00 % 2.500,00 705,75 28,23 % 128.670,03 126.667,81 99,84 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04C120541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.893,35 3.873,73 99,50 % -- -- -- 84,65 0,00 0,00 % 3.978,00 3.873,73 99,50 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUIDUMBE
04C130041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMUNO 21.145,53 21.022,23 99,42 % 400,00 36,36 9,09 % 1.500,00 149,80 9,99 % 23.045,53 21.208,39 99,42 %
04C130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 28.253,98 28.213,66 99,86 % -- -- -- 150,00 27,13 18,08 % 28.403,98 28.240,79 99,86 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMUNO
04C130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.545,74 6.515,39 99,54 % -- -- -- 500,00 67,08 13,42 % 7.045,74 6.582,47 99,54 %
ECONOMICAS DE NAMUNO
04C130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 183.720,86 183.647,70 99,96 % -- -- -- 700,00 129,00 18,43 % 184.420,86 183.776,70 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMUNO

8
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C130541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.796,02 3.780,58 99,59 % -- -- -- 200,00 100,00 50,00 % 3.996,02 3.880,58 99,59 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMUNO
04C140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NANGADE 14.250,57 14.062,68 98,68 % 50,00 0,00 0,00 % 497,34 174,43 35,07 % 14.797,90 14.237,11 98,68 %
04C140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.264,20 17.240,18 99,86 % -- -- -- 65,00 23,17 35,65 % 17.329,20 17.263,35 99,86 %
E ACCAO SOCIAL DE NANGADE
04C140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.422,67 5.385,50 99,31 % -- -- -- 387,46 287,46 74,19 % 5.810,12 5.672,95 99,31 %
ECONOMICAS DE NANGADE
04C140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 98.614,54 98.564,46 99,95 % -- -- -- 1.701,85 64,00 3,76 % 100.316,39 98.628,46 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NANGADE
04C140541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 1.965,21 1.942,45 98,84 % -- -- -- 275,00 0,00 0,00 % 2.240,21 1.942,45 98,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NANGADE
04C150041 SECRETARIA DISTRITAL DE PALMA 17.999,56 17.802,69 98,91 % 150,00 15,02 10,01 % 2.168,25 1.144,10 52,77 % 20.317,81 18.961,80 98,91 %
04C150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 30.438,84 30.398,71 99,87 % -- -- -- 69,50 69,50 100,00 % 30.508,34 30.468,21 99,87 %
E ACCAO SOCIAL DE PALMA
04C150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.854,94 6.841,59 99,81 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 7.034,94 7.021,59 99,81 %
ECONOMICAS DE PALMA
04C150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 84.277,26 84.247,31 99,96 % -- -- -- 350,00 62,70 17,91 % 84.627,26 84.310,01 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PALMA
04C150541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.034,71 3.020,34 99,53 % -- -- -- 4.094,40 1.300,00 31,75 % 7.129,12 4.320,34 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DE PALMA
04C160041 SECRETARIA DISTRITAL DE METUGE 18.943,77 18.787,84 99,18 % 80,00 5,90 7,38 % 529,80 40,18 7,58 % 19.553,57 18.833,92 99,18 %
04C160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 21.460,19 21.440,20 99,91 % -- -- -- 130,00 12,62 9,71 % 21.590,19 21.452,83 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE METUGE
04C160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 110.233,35 110.165,78 99,94 % -- -- -- 350,00 230,96 65,99 % 110.583,35 110.396,73 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE METUGE
04C160541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.768,89 3.750,80 99,52 % -- -- -- 150,00 0,00 0,00 % 3.918,89 3.750,80 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE METUGE
04C170041 SECRETARIA DISTRITAL DE QUISSANGA 16.519,62 16.430,24 99,46 % 100,00 25,28 25,28 % 310,00 223,93 72,24 % 16.929,62 16.679,45 99,46 %
04C170241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 18.189,73 18.152,87 99,80 % -- -- -- 65,00 16,40 25,23 % 18.254,73 18.169,27 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE QUISSANGA
04C170341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.180,46 4.160,25 99,52 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 4.240,46 4.220,25 99,52 %
ECONOMICAS DE QUISSANGA
04C170441 SECRETARIA DISTRITAL DE PEMBA - UGB 8.744,49 8.714,21 99,65 % -- -- -- -- -- -- 8.744,49 8.714,21 99,65 %
04C170541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.323,53 2.294,63 98,76 % -- -- -- -- -- -- 2.323,53 2.294,63 98,76 %
INFRA-ESTRUTURAS DE QUISSANGA
04C170641 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 94.021,62 93.956,65 99,93 % -- -- -- 2.200,00 954,06 43,37 % 96.221,62 94.910,71 99,93 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04C170741 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.908,74 6.878,59 99,56 % -- -- -- 150,00 147,76 98,51 % 7.058,74 7.026,35 99,56 %
ECONOMICAS DE METUGE
04C259841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.216,88 2.213,28 99,84 % -- -- -- -- -- -- 2.216,88 2.213,28 99,84 %
INFRAESTRUTURAS DE PEMBA
04C259941 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 3.090,87 3.085,07 99,81 % -- -- -- 120,00 0,00 0,00 % 3.210,87 3.085,07 99,81 %
ECONOMICAS DE PEMBA

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D010441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 1.442.178,57 1.441.990,75 99,99 % -- -- -- 5.000,00 0,00 0,00 % 1.447.178,57 1.441.990,75 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA CIDADE
DE NAMPULA
04D020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ANGOCHE 32.999,07 32.773,95 99,32 % 228,40 29,02 12,71 % 2.579,30 1.834,58 71,13 % 35.806,77 34.637,55 99,32 %
04D020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 66.671,95 66.564,37 99,84 % -- -- -- 150,00 110,80 73,86 % 66.821,95 66.675,17 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE ANGOCHE
04D020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.631,07 9.540,04 99,05 % -- -- -- 219,86 219,86 100,00 % 9.850,93 9.759,89 99,05 %
ECONOMICAS DE ANGOCHE
04D020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 260.183,71 260.096,45 99,97 % -- -- -- 1.166,00 0,00 0,00 % 261.349,71 260.096,45 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANGOCHE
04D020541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.753,45 3.714,74 98,97 % -- -- -- 60,00 6,00 10,00 % 3.813,45 3.720,74 98,97 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ANGOCHE
04D030041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAPA - 28.480,77 28.159,93 98,87 % 150,00 0,00 0,00 % 3.000,00 86,50 2,88 % 31.630,77 28.246,43 98,87 %
ERATI
04D030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.829,12 58.677,12 99,74 % -- -- -- 150,00 0,00 0,00 % 58.979,12 58.677,12 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMAPA - ERATI
04D030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.882,17 7.814,76 99,14 % -- -- -- 587,00 0,00 0,00 % 8.469,17 7.814,76 99,14 %
ECONOMICAS DE NAMAPA - ERATI
04D030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 229.543,00 229.459,18 99,96 % -- -- -- 790,15 0,00 0,00 % 230.333,15 229.459,18 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMAPA -
ERATI
04D030541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.414,79 3.374,46 98,82 % -- -- -- -- -- -- 3.414,79 3.374,46 98,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMAPA - ERATI
04D040041 SECRETARIA DISTRITAL DA ILHA DE 10.933,77 10.770,58 98,51 % -- -- -- -- -- -- 10.933,77 10.770,58 98,51 %
MOCAMBIQUE
04D040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 28.266,76 28.221,76 99,84 % -- -- -- -- -- -- 28.266,76 28.221,76 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DA ILHA DE
04D040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 2.646,45 2.611,81 98,69 % -- -- -- -- -- -- 2.646,45 2.611,81 98,69 %
ECONOMICAS DA ILHA DE MOCAMBIQUE
04D040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 120.572,69 120.523,73 99,96 % -- -- -- 2.295,37 0,00 0,00 % 122.868,06 120.523,73 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D040541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.527,08 2.496,84 98,80 % -- -- -- -- -- -- 2.527,08 2.496,84 98,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D050041 SECRETARIA DISTRITAL DE LALAUA 17.759,39 17.587,79 99,03 % 100,00 0,00 0,00 % 800,00 0,00 0,00 % 18.659,39 17.587,79 99,03 %
04D050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.530,54 22.453,19 99,66 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 22.560,54 22.453,19 99,66 %
E ACCAO SOCIAL DE LALAUA
04D050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.219,86 5.163,47 98,92 % -- -- -- 63,36 0,00 0,00 % 5.283,22 5.163,47 98,92 %
ECONOMICAS DE LALAUA
04D050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 155.666,90 155.618,25 99,97 % -- -- -- 575,00 0,00 0,00 % 156.241,90 155.618,25 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LALAUA
04D050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.252,75 2.212,75 98,22 % -- -- -- -- -- -- 2.252,75 2.212,75 98,22 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LALAUA
04D060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MALEMA 25.713,69 25.378,34 98,70 % -- -- -- 1.755,27 1.074,38 61,21 % 27.468,96 26.452,72 98,70 %

10
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.885,39 45.757,81 99,72 % -- -- -- 141,75 30,02 21,17 % 46.027,14 45.787,82 99,72 %
E ACCAO SOCIAL DE MALEMA
04D060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.279,92 8.187,82 98,89 % -- -- -- 189,95 139,95 73,68 % 8.469,87 8.327,77 98,89 %
ECONOMICAS DE MALEMA
04D060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.276,38 247.137,42 99,94 % -- -- -- 1.320,30 0,00 0,00 % 248.596,68 247.137,42 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MALEMA
04D060541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.915,06 3.871,14 98,88 % -- -- -- 39,60 39,60 100,00 % 3.954,66 3.910,74 98,88 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MALEMA
04D070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECONTA 29.400,13 29.212,47 99,36 % 320,00 53,65 16,76 % 2.745,50 442,13 16,10 % 32.465,63 29.708,24 99,36 %
04D070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.540,45 41.464,76 99,82 % -- -- -- 70,92 48,41 68,26 % 41.611,37 41.513,17 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MECONTA
04D070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.097,13 6.031,97 98,93 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 6.297,13 6.031,97 98,93 %
ECONOMICAS DE MECONTA
04D070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.313,87 247.233,95 99,97 % -- -- -- 994,68 0,00 0,00 % 248.308,55 247.233,95 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECONTA
04D070541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.426,42 3.374,22 98,48 % -- -- -- 32,70 14,00 42,81 % 3.459,12 3.388,22 98,48 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECONTA
04D080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECUBURI 21.656,17 21.458,77 99,09 % -- -- -- -- -- -- 21.656,17 21.458,77 99,09 %
04D080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.961,97 37.890,16 99,81 % -- -- -- 75,00 0,00 0,00 % 38.036,97 37.890,16 99,81 %
E ACCAO SOCIAL DE MECUBURI
04D080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.573,87 4.525,49 98,94 % -- -- -- 186,00 0,00 0,00 % 4.759,87 4.525,49 98,94 %
ECONOMICAS DE MECUBURI
04D080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 242.707,26 242.624,50 99,97 % -- -- -- 1.548,35 205,75 13,29 % 244.255,61 242.830,25 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04D080541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.102,03 3.062,86 98,74 % -- -- -- -- -- -- 3.102,03 3.062,86 98,74 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECUBURI
04D090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MEMBA 20.721,87 20.541,91 99,13 % 250,00 11,11 4,45 % 771,25 0,00 0,00 % 21.743,12 20.553,02 99,13 %
04D090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.981,29 37.899,28 99,78 % -- -- -- 30,00 30,00 100,00 % 38.011,29 37.929,28 99,78 %
E ACCAO SOCIAL DE MEMBA
04D090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.606,80 5.554,48 99,07 % -- -- -- 221,00 3,34 1,51 % 5.827,80 5.557,82 99,07 %
ECONOMICAS DE MEMBA
04D090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 207.349,95 207.270,07 99,96 % -- -- -- 775,00 0,00 0,00 % 208.124,95 207.270,07 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MEMBA
04D090541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.974,65 2.929,72 98,49 % -- -- -- 120,00 0,00 0,00 % 3.094,65 2.929,72 98,49 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MEMBA
04D100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOGINCUAL 15.403,95 15.238,21 98,92 % 110,00 0,00 0,00 % 650,80 262,64 40,36 % 16.164,75 15.500,86 98,92 %
04D100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.093,84 24.050,81 99,82 % -- -- -- 46,22 21,00 45,43 % 24.140,06 24.071,81 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MOGINCUAL
04D100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.170,42 6.106,82 98,97 % -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 6.470,42 6.106,82 98,97 %
ECONOMICAS DE MOGINCUAL
04D100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 93.795,68 93.754,96 99,96 % -- -- -- 240,00 0,00 0,00 % 94.035,68 93.754,96 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MOGINCUAL
04D100541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.207,20 2.181,82 98,85 % -- -- -- -- -- -- 2.207,20 2.181,82 98,85 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOGINCUAL

11
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOGOVOLAS 26.200,42 25.856,02 98,69 % 255,60 120,07 46,98 % 3.646,53 3.586,53 98,35 % 30.102,55 29.562,63 98,69 %
04D110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 34.083,89 34.022,69 99,82 % -- -- -- 68,49 50,98 74,43 % 34.152,38 34.073,67 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MOGOVOLAS
04D110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.082,10 8.028,65 99,34 % -- -- -- 55,19 0,00 0,00 % 8.137,29 8.028,65 99,34 %
ECONOMICAS DE MOGOVOLAS
04D110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.703,62 247.595,50 99,96 % -- -- -- 1.325,00 670,00 50,57 % 249.028,62 248.265,50 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MOGOVOLAS
04D110541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.080,38 4.035,38 98,90 % -- -- -- 205,70 205,70 100,00 % 4.286,08 4.241,08 98,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOGOVOLAS
04D120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOMA 19.005,70 18.744,79 98,63 % 320,00 59,32 18,54 % 2.700,00 644,43 23,87 % 22.025,70 19.448,54 98,63 %
04D120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 52.278,59 52.198,97 99,85 % -- -- -- 29,95 29,95 100,00 % 52.308,54 52.228,92 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE MOMA
04D120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.055,66 6.005,98 99,18 % -- -- -- 200,00 35,00 17,50 % 6.255,66 6.040,98 99,18 %
ECONOMICAS DE MOMA
04D120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 188.308,86 188.245,25 99,97 % -- -- -- 937,82 275,50 29,38 % 189.246,68 188.520,75 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOMA
04D120541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.674,06 2.641,51 98,78 % -- -- -- -- -- -- 2.674,06 2.641,51 98,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOMA
04D130041 SECRETARIA DISTRITAL DE MONAPO 25.874,52 25.534,45 98,69 % 446,00 7,47 1,67 % 1.340,30 261,31 19,50 % 27.660,82 25.803,23 98,69 %
04D130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 75.794,48 75.603,37 99,75 % -- -- -- 100,00 98,64 98,64 % 75.894,48 75.702,01 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE MONAPO
04D130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.006,02 7.927,23 99,02 % -- -- -- -- -- -- 8.006,02 7.927,23 99,02 %
ECONOMICAS DE MONAPO
04D130441 SERVIÇOS DISTRITAIS DE EDUCAÇÃO DE 302.816,36 302.685,01 99,96 % -- -- -- 4.483,52 707,52 15,78 % 307.299,88 303.392,53 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA MONAPO
04D130541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.033,43 3.975,53 98,56 % -- -- -- 110,00 21,00 19,09 % 4.143,43 3.996,53 98,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MONAPO
04D140041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOSSURIL 20.706,12 20.391,77 98,48 % 105,00 51,26 48,82 % 900,00 319,67 35,52 % 21.711,12 20.762,71 98,48 %
04D140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.588,69 31.508,12 99,74 % -- -- -- 100,00 50,81 50,81 % 31.688,69 31.558,93 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE MOSSURIL
04D140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.700,37 7.632,09 99,11 % -- -- -- 250,00 0,00 0,00 % 7.950,37 7.632,09 99,11 %
ECONOMICAS DE MOSSURIL
04D140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 188.596,87 188.431,27 99,91 % -- -- -- 700,52 0,00 0,00 % 189.297,39 188.431,27 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOSSURIL
04D140541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.791,03 3.745,49 98,80 % -- -- -- 215,00 35,00 16,28 % 4.006,03 3.780,49 98,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOSSURIL
04D150041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUECATE 21.794,04 21.569,50 98,97 % 250,00 0,00 0,00 % 444,39 188,75 42,47 % 22.488,43 21.758,25 98,97 %
04D150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.595,90 29.527,00 99,77 % -- -- -- 50,99 44,71 87,69 % 29.646,89 29.571,71 99,77 %
E ACCAO SOCIAL DE MUECATE
04D150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.484,65 7.433,53 99,32 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 7.534,65 7.433,53 99,32 %
ECONOMICAS DE MUECATE
04D150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 183.626,68 183.557,06 99,96 % -- -- -- 667,06 207,59 31,12 % 184.293,74 183.764,65 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUECATE

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D150541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.029,59 3.946,39 97,94 % -- -- -- 220,00 12,50 5,68 % 4.249,59 3.958,89 97,94 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUECATE
04D160041 SECRETARIA DISTRITAL DE MURRUPULA 20.327,40 20.114,68 98,95 % 225,00 0,00 0,00 % 1.200,00 806,90 67,24 % 21.752,40 20.921,58 98,95 %
04D160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 33.004,07 32.946,47 99,83 % -- -- -- 42,00 18,08 43,05 % 33.046,07 32.964,56 99,83 %
E ACCAO SOCIAL DE MURRUPULA
04D160341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.956,80 7.889,05 99,15 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 8.156,80 7.889,05 99,15 %
ECONOMICAS DE MURRUPULA
04D160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 235.484,64 235.412,64 99,97 % -- -- -- 1.090,20 401,00 36,78 % 236.574,84 235.813,64 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MURRUPULA
04D160541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.384,17 2.340,97 98,19 % -- -- -- 120,00 34,62 28,85 % 2.504,17 2.375,59 98,19 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MURRUPULA
04D170041 SECRETARIA DISTRITAL DE NACALA- 17.747,29 17.573,27 99,02 % -- -- -- -- -- -- 17.747,29 17.573,27 99,02 %
PORTO
04D170241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 44.329,55 44.217,55 99,75 % -- -- -- 800,00 252,34 31,54 % 45.129,55 44.469,89 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE NACALA-PORTO
04D170341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.355,92 9.275,92 99,14 % -- -- -- -- -- -- 9.355,92 9.275,92 99,14 %
ECONOMICAS DE NACALA-PORTO
04D170441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 288.815,87 288.743,72 99,98 % -- -- -- -- -- -- 288.815,87 288.743,72 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACALA-
PORTO
04D170541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.453,90 2.428,70 98,97 % -- -- -- -- -- -- 2.453,90 2.428,70 98,97 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NACALA-PORTO
04D180041 SECRETARIA DISTRITAL DE NACALA-A- 19.611,95 19.093,29 97,36 % 120,00 0,00 0,00 % 1.699,96 99,96 5,88 % 21.431,91 19.193,25 97,36 %
VELHA
04D180241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.160,86 25.103,35 99,77 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 25.260,86 25.203,35 99,77 %
E ACCAO SOCIAL DE NACALA A VELHA
04D180341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.409,76 8.224,38 97,80 % -- -- -- 170,00 0,00 0,00 % 8.579,76 8.224,38 97,80 %
ECONOMICAS DE NACALA A VELHA
04D180441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 127.730,14 127.652,44 99,94 % -- -- -- 280,00 0,00 0,00 % 128.010,14 127.652,44 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACALA A
VELHA
04D180541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.911,50 3.871,29 98,97 % -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 4.011,50 3.871,29 98,97 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NACALA A VELHA
04D190041 SECRETARIA DISTRITAL DE NACAROA 17.688,60 17.502,69 98,95 % 242,00 25,85 10,68 % 260,49 80,47 30,89 % 18.191,10 17.609,01 98,95 %
04D190241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.816,76 24.742,30 99,70 % -- -- -- 31,00 0,00 0,00 % 24.847,76 24.742,30 99,70 %
E ACCAO SOCIAL DE NACAROA
04D190341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.956,14 5.771,53 96,90 % -- -- -- 280,00 0,00 0,00 % 6.236,14 5.771,53 96,90 %
ECONOMICAS DE NACAROA
04D190441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 172.086,57 171.896,17 99,89 % -- -- -- 454,30 0,00 0,00 % 172.540,87 171.896,17 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACAROA
04D190541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.106,82 3.064,66 98,64 % -- -- -- -- -- -- 3.106,82 3.064,66 98,64 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NACAROA
04D200041 SECRETARIA DISTRITAL DE RAPALE 42.981,86 42.606,53 99,13 % 220,00 113,64 51,65 % 1.174,20 14,00 1,19 % 44.376,06 42.734,17 99,13 %
04D200241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 35.467,65 35.401,75 99,81 % -- -- -- 38,16 0,00 0,00 % 35.505,81 35.401,75 99,81 %

13
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACCAO SOCIAL DE RAPALE


04D200341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.458,09 10.430,51 99,74 % -- -- -- 70,00 0,00 0,00 % 10.528,09 10.430,51 99,74 %
ECONOMICAS DE RAPALE
04D200441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 263.546,74 263.492,74 99,98 % -- -- -- 1.150,00 200,00 17,39 % 264.696,74 263.692,74 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE RAPALE
04D200541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.592,49 3.567,12 99,29 % -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 3.892,49 3.567,12 99,29 %
INFRA-ESTRUTURAS DE RAPALE
04D210041 SECRETARIA DISTRITAL DE RIBAUE 25.603,47 25.284,00 98,75 % 385,00 49,61 12,89 % 1.516,76 366,81 24,18 % 27.505,23 25.700,43 98,75 %
04D210241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 57.605,23 57.498,03 99,81 % -- -- -- -- -- -- 57.605,23 57.498,03 99,81 %
E ACCAO SOCIAL DE RIBAUE
04D210341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.753,46 9.659,66 99,04 % -- -- -- -- -- -- 9.753,46 9.659,66 99,04 %
ECONOMICAS DE RIBAUE
04D210441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 293.801,58 293.693,76 99,96 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 294.801,58 293.693,76 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE RIBAUE
04D210541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.551,73 3.500,56 98,56 % -- -- -- -- -- -- 3.551,73 3.500,56 98,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE RIBAUE
04D333341 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMPULA 22.710,21 22.546,26 99,28 % -- -- -- -- -- -- 22.710,21 22.546,26 99,28 %
04D333441 SECRETARIA DISTRITAL DE LARDE 9.530,62 9.468,73 99,35 % -- -- -- 500,00 71,78 14,36 % 10.030,62 9.540,50 99,35 %
04D333541 SECRETARIA DISTRITAL DE LIUPO 13.731,27 13.658,28 99,47 % -- -- -- 450,00 284,37 63,19 % 14.181,27 13.942,65 99,47 %
04D333641 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 214.606,96 214.513,92 99,96 % -- -- -- 5.226,45 5.122,48 98,01 % 219.833,41 219.636,40 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMPULA
04D333741 SERVICO DISTRITAL DE PLANIFICACAO E 1.874,47 1.860,07 99,23 % -- -- -- -- -- -- 1.874,47 1.860,07 99,23 %
INFRAESTRUTURA DE NAMPULA
04D333841 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 1.939,10 1.905,12 98,25 % -- -- -- -- -- -- 1.939,10 1.905,12 98,25 %
ECONOMICAS DE NAMPULA
04D333941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.444,07 19.404,47 99,80 % -- -- -- -- -- -- 19.444,07 19.404,47 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE LARDE
04D334041 SERVICO DISTRITAL DE PLANIFICACAO E 1.890,33 1.875,93 99,24 % -- -- -- -- -- -- 1.890,33 1.875,93 99,24 %
INFRAESTRUTURAS DE LARDE
04D334141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 73.341,92 73.270,81 99,90 % -- -- -- 149,05 0,00 0,00 % 73.490,97 73.270,81 99,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LARDE
04D334241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 3.056,03 3.011,71 98,55 % -- -- -- -- -- -- 3.056,03 3.011,71 98,55 %
ECONOMICAS DE LARDE
04D334341 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.022,89 23.979,86 99,82 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 24.052,89 23.979,86 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE LUIPO
04D334441 SERVICO DISTRITAL DE PLANIFICACAO E 2.158,75 2.114,05 97,93 % -- -- -- -- -- -- 2.158,75 2.114,05 97,93 %
INFRAESTRUTURAS DE LUIPO
04D334541 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 106.129,72 106.089,00 99,96 % -- -- -- 372,10 100,00 26,87 % 106.501,82 106.189,00 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LUIPO
04D334641 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.318,39 4.289,19 99,32 % -- -- -- -- -- -- 4.318,39 4.289,19 99,32 %
ECONOMICAS DE LUIPO
04E020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ALTO 23.515,74 23.359,38 99,34 % 500,00 25,24 5,05 % 850,00 283,20 33,32 % 24.865,74 23.667,81 99,34 %
04E020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 60.655,67 60.582,32 99,88 % -- -- -- 120,00 105,10 87,58 % 60.775,67 60.687,42 99,88 %

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACCAO SOCIAL DE ALTO MOLOCUE


04E020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.642,31 8.600,41 99,52 % -- -- -- 150,00 38,50 25,67 % 8.792,31 8.638,91 99,52 %
ECONOMICAS DE ALTO MOLOCUE
04E020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 474.774,07 474.761,14 100,00 % -- -- -- 3.500,00 1.912,33 54,64 % 478.274,07 476.673,46 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ALTO
MOLOCUE
04E020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.544,17 4.529,77 99,68 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 4.594,17 4.529,77 99,68 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ALTO MOLOCUE
04E030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHINDE 26.596,30 26.497,10 99,63 % 100,00 8,42 8,42 % 50,00 21,84 43,69 % 26.746,30 26.527,36 99,63 %
04E030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.356,02 23.344,16 99,95 % -- -- -- 25,00 24,00 96,00 % 23.381,02 23.368,16 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE CHINDE
04E030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.991,04 9.979,26 99,88 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 10.041,04 10.029,26 99,88 %
ECONOMICAS DE CHINDE
04E030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 147.252,78 147.215,60 99,97 % -- -- -- 450,00 0,00 0,00 % 147.702,78 147.215,60 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHINDE
04E030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.229,52 5.224,48 99,90 % -- -- -- 25,00 0,00 0,00 % 5.254,52 5.224,48 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHINDE
04E040041 SECRETARIA DISTRITAL DE GILE 25.015,32 24.879,70 99,46 % 300,00 49,87 16,62 % 600,00 600,00 100,00 % 25.915,32 25.529,57 99,46 %
04E040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.776,88 45.762,48 99,97 % -- -- -- 360,00 91,26 25,35 % 46.136,88 45.853,73 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE GILE
04E040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.023,40 6.005,40 99,70 % -- -- -- 100,00 58,73 58,73 % 6.123,40 6.064,12 99,70 %
ECONOMICAS DE GILE
04E040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 311.468,50 311.439,70 99,99 % -- -- -- 1.678,90 557,01 33,18 % 313.147,40 311.996,71 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GILE
04E040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.114,34 4.099,14 99,63 % -- -- -- 89,34 39,52 44,23 % 4.203,69 4.138,66 99,63 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GILE
04E050041 SECRETARIA DISTRITAL DE GURUE 26.842,63 26.691,41 99,44 % 403,50 55,91 13,86 % 750,00 396,97 52,93 % 27.996,13 27.144,29 99,44 %
04E050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 93.151,01 93.112,45 99,96 % -- -- -- 180,00 83,87 46,60 % 93.331,01 93.196,32 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE GURUE
04E050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.296,07 8.274,07 99,73 % -- -- -- 150,00 87,71 58,47 % 8.446,07 8.361,78 99,73 %
ECONOMICAS DE GURUE
04E050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 511.417,67 511.378,91 99,99 % -- -- -- 3.265,42 1.551,99 47,53 % 514.683,09 512.930,90 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GURUE
04E050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.982,47 3.953,07 99,26 % -- -- -- 200,00 120,95 60,48 % 4.182,47 4.074,02 99,26 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GURUE
04E060041 SECRETARIA DISTRITAL DE ILE 20.159,89 20.045,64 99,43 % 250,00 13,78 5,51 % 300,00 77,47 25,82 % 20.709,89 20.136,90 99,43 %
04E060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.442,19 29.407,93 99,88 % -- -- -- 158,72 29,40 18,52 % 29.600,91 29.437,33 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE ILE
04E060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.038,64 5.026,13 99,75 % -- -- -- 75,00 16,42 21,89 % 5.113,64 5.042,55 99,75 %
ECONOMICAS DE ILE
04E060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 277.626,44 277.608,67 99,99 % -- -- -- 825,00 260,00 31,52 % 278.451,44 277.868,67 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ILE
04E060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.248,90 3.234,46 99,56 % -- -- -- 45,00 4,00 8,89 % 3.293,90 3.238,46 99,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ILE

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E070041 SECRETARIA DISTRITAL DE INHASSUNGE 15.326,82 15.221,34 99,31 % 70,00 14,24 20,34 % 200,00 66,75 33,38 % 15.596,82 15.302,33 99,31 %
04E070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.138,19 29.099,31 99,87 % -- -- -- 11,70 11,70 100,00 % 29.149,89 29.111,01 99,87 %
E ACCAO SOCIAL DE INHASSUNGE
04E070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.302,49 6.268,22 99,46 % -- -- -- 97,00 97,00 100,00 % 6.399,49 6.365,22 99,46 %
ECONOMICAS DE INHASSUNGE
04E070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 192.800,61 192.723,79 99,96 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 192.900,61 192.823,79 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
INHASSUNGE
04E070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.604,53 3.589,33 99,58 % -- -- -- 45,00 9,60 21,33 % 3.649,53 3.598,93 99,58 %
INFRA-ESTRUTURAS DE INHASSUNGE
04E080041 SECRETARIA DISTRITAL DE LUGELA 24.982,52 24.867,79 99,54 % 300,00 31,82 10,61 % 400,00 22,48 5,62 % 25.682,52 24.922,09 99,54 %
04E080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 30.936,88 30.918,16 99,94 % -- -- -- 40,00 16,62 41,55 % 30.976,88 30.934,78 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE LUGELA
04E080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.873,97 4.794,66 98,37 % -- -- -- 200,00 42,69 21,35 % 5.073,97 4.837,35 98,37 %
ECONOMICAS DE LUGELA
04E080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 293.494,46 293.470,46 99,99 % -- -- -- 519,50 135,40 26,06 % 294.013,96 293.605,86 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LUGELA
04E080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.999,39 3.987,07 99,69 % -- -- -- 70,00 0,00 0,00 % 4.069,39 3.987,07 99,69 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LUGELA
04E090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGANJA DA 22.749,04 22.551,93 99,13 % 200,00 47,74 23,87 % 600,00 36,11 6,02 % 23.549,04 22.635,78 99,13 %
COSTA
04E090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 39.533,83 39.515,51 99,95 % -- -- -- 150,00 9,64 6,43 % 39.683,83 39.525,15 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE MAGANJA DA COSTA
04E090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.887,80 6.877,63 99,85 % -- -- -- 54,82 54,75 99,87 % 6.942,62 6.932,38 99,85 %
ECONOMICAS DE MAGANJA DA COSTA
04E090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 290.293,84 290.280,68 100,00 % -- -- -- 1.866,10 781,35 41,87 % 292.159,94 291.062,02 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGANJA
DA COSTA
04E090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.309,96 3.294,16 99,52 % -- -- -- 42,00 7,00 16,67 % 3.351,96 3.301,16 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAGANJA DA
COSTA
04E100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MILANGE 23.134,42 23.026,42 99,53 % 672,00 61,18 9,10 % 1.728,80 1.080,53 62,50 % 25.535,22 24.168,14 99,53 %
04E100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 74.865,16 74.829,88 99,95 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 74.965,16 74.929,88 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE MILANGE
04E100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.808,95 5.785,00 99,59 % -- -- -- 321,80 302,71 94,07 % 6.130,75 6.087,71 99,59 %
ECONOMICAS DE MILANGE
04E100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 567.248,49 567.141,27 99,98 % -- -- -- 4.005,73 215,98 5,39 % 571.254,22 567.357,25 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MILANGE
04E100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.801,01 4.789,92 99,77 % -- -- -- 50,00 7,30 14,60 % 4.851,01 4.797,22 99,77 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MILANGE
04E110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCUBA 38.276,92 38.220,11 99,85 % 400,00 13,18 3,30 % 617,85 161,03 26,06 % 39.294,77 38.394,33 99,85 %
04E110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 155.024,65 154.965,19 99,96 % -- -- -- 414,00 413,86 99,96 % 155.438,65 155.379,04 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MOCUBA
04E110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 15.394,64 15.331,07 99,59 % -- -- -- 168,60 168,60 100,00 % 15.563,24 15.499,67 99,59 %
ECONOMICAS DE MOCUBA

16
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 639.749,15 639.733,12 100,00 % -- -- -- 9.043,65 1.724,85 19,07 % 648.792,80 641.457,97 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOCUBA
04E110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 8.119,91 8.105,21 99,82 % -- -- -- 30,00 30,00 100,00 % 8.149,91 8.135,21 99,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOCUBA
04E120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOPEIA 19.236,10 19.150,09 99,55 % 550,00 0,00 0,00 % 300,00 0,00 0,00 % 20.086,10 19.150,09 99,55 %
04E120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 33.031,31 33.016,91 99,96 % -- -- -- 100,00 7,42 7,42 % 33.131,31 33.024,33 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MOPEIA
04E120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.550,31 9.511,31 99,59 % -- -- -- 75,52 75,52 100,00 % 9.625,83 9.586,83 99,59 %
ECONOMICAS DE MOPEIA
04E120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 263.005,07 262.964,43 99,98 % -- -- -- 1.950,00 390,00 20,00 % 264.955,07 263.354,43 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOPEIA
04E120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.052,42 4.037,82 99,64 % -- -- -- 125,00 5,03 4,02 % 4.177,42 4.042,85 99,64 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOPEIA
04E130041 SECRETARIA DISTRITAL DE MORRUMBALA 21.042,80 20.946,90 99,54 % 500,00 23,20 4,64 % 1.500,00 73,22 4,88 % 23.042,80 21.043,32 99,54 %
04E130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 54.137,71 54.123,60 99,97 % -- -- -- 160,00 12,75 7,97 % 54.297,71 54.136,35 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE MORRUMBALA
04E130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.926,54 4.905,16 99,57 % -- -- -- 150,00 126,95 84,64 % 5.076,54 5.032,12 99,57 %
ECONOMICAS DE MORRUMBALA
04E130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 390.375,69 390.369,61 100,00 % -- -- -- 960,00 7,30 0,76 % 391.335,69 390.376,91 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MORRUMBALA
04E130541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.330,98 3.317,94 99,61 % -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 3.430,98 3.317,94 99,61 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MORRUMBALA
04E140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMACURRA 24.058,28 23.919,62 99,42 % 150,00 29,58 19,72 % 480,00 197,63 41,17 % 24.688,28 24.146,83 99,42 %
04E140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 47.029,18 46.956,62 99,85 % -- -- -- 80,00 6,00 7,50 % 47.109,18 46.962,62 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMACURRA
04E140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.941,53 6.911,51 99,57 % -- -- -- 70,00 70,00 100,00 % 7.011,53 6.981,51 99,57 %
ECONOMICAS DE NAMACURRA
04E140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 347.986,77 347.921,83 99,98 % -- -- -- 1.200,00 543,03 45,25 % 349.186,77 348.464,85 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E140541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.946,77 4.921,17 99,48 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 4.996,77 4.971,17 99,48 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMACURRA
04E150041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMARROI 21.547,99 21.466,38 99,62 % 215,00 22,98 10,69 % 320,00 320,00 100,00 % 22.082,99 21.809,36 99,62 %
04E150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.293,88 31.264,94 99,91 % -- -- -- 56,00 28,54 50,96 % 31.349,88 31.293,48 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMARROI
04E150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.317,86 6.307,01 99,83 % -- -- -- 35,00 35,00 100,00 % 6.352,86 6.342,01 99,83 %
ECONOMICAS DE NAMARROI
04E150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 276.857,35 276.821,79 99,99 % -- -- -- 955,52 118,48 12,40 % 277.812,87 276.940,27 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E150541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.320,65 4.290,60 99,30 % -- -- -- 160,00 79,92 49,95 % 4.480,65 4.370,52 99,30 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMARROI
04E160041 SECRETARIA DISTRITAL DE NICOADALA 18.405,31 18.313,88 99,50 % 200,00 5,38 2,69 % 300,00 0,00 0,00 % 18.905,31 18.319,26 99,50 %
04E160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 51.578,95 51.559,26 99,96 % -- -- -- 108,00 19,02 17,61 % 51.686,95 51.578,28 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE NICOADALA

17
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E160341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.116,85 7.107,49 99,87 % -- -- -- 193,65 115,00 59,39 % 7.310,50 7.222,49 99,87 %
ECONOMICAS DE NICOADALA
04E160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 351.640,54 351.609,29 99,99 % -- -- -- 1.917,50 1.183,32 61,71 % 353.558,04 352.792,61 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E160541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.371,57 6.357,41 99,78 % -- -- -- 140,00 39,00 27,86 % 6.511,57 6.396,41 99,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NICOADALA
04E170041 SECRETARIA DISTRITAL DE PEBANE 22.632,22 22.476,23 99,31 % 250,00 23,49 9,40 % 566,05 35,20 6,22 % 23.448,26 22.534,91 99,31 %
04E170241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 46.533,80 46.510,08 99,95 % -- -- -- 24,30 24,30 100,00 % 46.558,10 46.534,38 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE PEBANE
04E170341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.229,35 5.215,59 99,74 % -- -- -- 200,00 181,00 90,50 % 5.429,35 5.396,59 99,74 %
ECONOMICAS DE PEBANE
04E170441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 256.941,36 256.917,32 99,99 % -- -- -- 1.196,74 709,59 59,29 % 258.138,10 257.626,90 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PEBANE
04E222241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.364,44 3.351,04 99,60 % -- -- -- 60,00 5,00 8,33 % 3.424,44 3.356,04 99,60 %
INFRA-ESTRUTURAS DE PEBANE
04E279541 SECRETARIA DISTRITAL DE QUELIMANE 17.841,32 17.735,20 99,41 % 176,00 5,00 2,84 % 210,00 51,95 24,74 % 18.227,32 17.792,15 99,41 %
04E279641 SECRETARIA DISTRITAL DE LUABO 14.159,85 14.141,78 99,87 % 90,00 0,00 0,00 % 80,00 0,00 0,00 % 14.329,85 14.141,78 99,87 %
04E279741 SECRETARIA DISTRITAL DE MULEVALA 10.058,10 9.976,45 99,19 % 150,00 28,59 19,06 % 75,00 75,00 100,00 % 10.283,10 10.080,04 99,19 %
04E279841 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCUBELA 8.052,97 7.965,77 98,92 % 250,00 2,84 1,14 % 230,00 0,00 0,00 % 8.532,97 7.968,61 98,92 %
04E279941 SECRETARIA DISTRITAL DE DERRE 10.795,48 10.713,66 99,24 % 120,00 0,00 0,00 % 230,00 0,00 0,00 % 11.145,48 10.713,66 99,24 %
04E280041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOLUMBO 10.480,88 10.341,91 98,67 % 950,00 1,39 0,15 % 792,15 79,65 10,05 % 12.223,03 10.422,95 98,67 %
04E280141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 113.726,04 113.694,04 99,97 % -- -- -- 4.100,00 0,00 0,00 % 117.826,04 113.694,04 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE QUELIMANE
04E280241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.342,25 6.310,25 99,50 % -- -- -- 70,00 0,00 0,00 % 6.412,25 6.310,25 99,50 %
ECONOMICAS DE QUELIMANE
04E280341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 808.745,76 808.501,23 99,97 % -- -- -- 10.200,00 3.898,94 38,22 % 818.945,76 812.400,18 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E280441 SERVICOS DISTRITAIS DE PLANEAMENTO 1.946,70 1.930,70 99,18 % -- -- -- -- -- -- 1.946,70 1.930,70 99,18 %
E INFRA ESTRUTUTA DE DE QUELI
04E280541 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.858,60 13.838,60 99,86 % -- -- -- 56,00 0,00 0,00 % 13.914,60 13.838,60 99,86 %
E ACCAO SOCIAL DE LUABO
04E280641 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.371,48 5.360,25 99,79 % -- -- -- 75,67 23,31 30,80 % 5.447,15 5.383,56 99,79 %
ECONOMICAS DE LUABO
04E280741 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 118.457,45 118.441,51 99,99 % -- -- -- 120,00 0,00 0,00 % 118.577,45 118.441,51 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LUABO
04E280841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.971,83 3.946,38 99,36 % -- -- -- 57,25 7,80 13,62 % 4.029,08 3.954,18 99,36 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LUABO
04E280941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.678,68 13.650,68 99,80 % -- -- -- 30,40 16,20 53,28 % 13.709,08 13.666,87 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE MULEVALA
04E281041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.552,36 4.548,02 99,90 % -- -- -- 42,80 42,80 100,00 % 4.595,16 4.590,82 99,90 %
ECONOMICAS DE MULEVALA
04E281141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 133.684,72 133.679,16 100,00 % -- -- -- 368,07 22,84 6,20 % 134.052,79 133.701,99 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE

18
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E281241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.741,72 2.738,96 99,90 % -- -- -- 24,00 24,00 100,00 % 2.765,72 2.762,96 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MULEVALA
04E281341 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.291,47 14.279,91 99,92 % -- -- -- 90,00 0,00 0,00 % 14.381,47 14.279,91 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE MOCUBELA
04E281441 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.489,52 4.477,96 99,74 % -- -- -- 35,00 35,00 100,00 % 4.524,52 4.512,96 99,74 %
ECONOMICAS DE MOCUBELA
04E281541 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 134.219,59 134.175,52 99,97 % -- -- -- 337,33 0,00 0,00 % 134.556,92 134.175,52 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E281641 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.366,73 2.355,26 99,52 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 2.386,73 2.375,26 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOCUBELA
04E281741 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 12.705,36 12.691,31 99,89 % -- -- -- 35,00 0,00 0,00 % 12.740,36 12.691,31 99,89 %
E ACCAO SOCIAL DE DERRE
04E281841 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.830,14 4.818,14 99,75 % -- -- -- 90,00 14,50 16,11 % 4.920,14 4.832,64 99,75 %
ECONOMICAS DE DERRE
04E281941 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 161.226,93 161.216,32 99,99 % -- -- -- 90,00 45,00 50,00 % 161.316,93 161.261,32 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE DERRE
04E282041 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.315,16 3.300,74 99,57 % -- -- -- 73,20 4,80 6,56 % 3.388,36 3.305,54 99,57 %
INFRA-ESTRUTURAS DE DERRE
04E282141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 15.950,17 15.935,05 99,91 % -- -- -- 50,00 16,45 32,90 % 16.000,17 15.951,50 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MOLUMBO
04E282241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.181,31 4.165,79 99,63 % -- -- -- 90,00 0,00 0,00 % 4.271,31 4.165,79 99,63 %
ECONOMICAS DE MOLUMBO
04E282341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 305.747,55 305.688,30 99,98 % -- -- -- 250,00 0,00 0,00 % 305.997,55 305.688,30 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOLUMBO
04E282441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.485,13 2.472,38 99,49 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 2.515,13 2.472,38 99,49 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOLUMBO
04F020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ANGONIA 20.021,68 19.878,05 99,28 % 340,00 36,25 10,66 % 2.702,99 670,46 24,80 % 23.064,67 20.584,76 99,28 %
04F020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.842,08 58.786,08 99,90 % -- -- -- 431,00 104,29 24,20 % 59.273,08 58.890,37 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE ANGONIA
04F020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 13.470,94 13.438,94 99,76 % -- -- -- 200,00 199,15 99,57 % 13.670,94 13.638,09 99,76 %
ECONOMICAS DE ANGONIA
04F020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 318.837,65 318.413,40 99,87 % -- -- -- 3.500,00 2.180,00 62,29 % 322.337,65 320.593,40 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANGONIA
04F020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.234,45 4.188,61 98,92 % -- -- -- 278,00 269,12 96,81 % 4.512,45 4.457,74 98,92 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ANGONIA
04F030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CAHORA 15.628,67 15.571,73 99,64 % 50,00 32,80 65,60 % 898,50 871,36 96,98 % 16.577,17 16.475,89 99,64 %
04F030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 60.911,24 60.874,36 99,94 % -- -- -- 400,00 228,61 57,15 % 61.311,24 61.102,96 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE CABORA BASSA
04F030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.255,69 5.239,69 99,70 % -- -- -- 520,00 37,67 7,24 % 5.775,69 5.277,36 99,70 %
ECONOMICAS DE CAHORA BASSA
04F030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.138,88 3.130,88 99,75 % -- -- -- 411,95 68,95 16,74 % 3.550,83 3.199,83 99,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CABORA BASSA
04F040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHANGARA 15.289,54 15.194,52 99,38 % 125,00 11,95 9,56 % 978,63 371,89 38,00 % 16.393,17 15.578,35 99,38 %
04F040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.216,86 29.173,56 99,85 % -- -- -- 150,00 100,00 66,67 % 29.366,86 29.273,56 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE CHANGARA

19
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.613,94 7.554,63 99,22 % -- -- -- 730,00 180,00 24,66 % 8.343,94 7.734,63 99,22 %
ECONOMICAS DE CHANGARA
04F040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.789,58 247.274,94 99,79 % -- -- -- 2.000,00 454,00 22,70 % 249.789,58 247.728,94 99,79 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04F040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.069,81 4.051,64 99,55 % -- -- -- 650,00 0,00 0,00 % 4.719,81 4.051,64 99,55 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHANGARA
04F050041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIFUNDE 17.974,22 17.924,37 99,72 % 175,00 0,00 0,00 % 218,80 68,80 31,45 % 18.368,02 17.993,17 99,72 %
04F050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.636,10 20.582,11 99,74 % -- -- -- 45,00 43,55 96,78 % 20.681,10 20.625,66 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIFUNDE
04F050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.450,89 5.430,89 99,63 % -- -- -- 21,00 0,00 0,00 % 5.471,89 5.430,89 99,63 %
ECONOMICAS DE CHIFUNDE
04F050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 144.383,36 144.284,81 99,93 % 50,00 50,00 100,00 % 250,00 114,60 45,84 % 144.683,36 144.449,41 99,93 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIFUNDE
04F050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.302,40 3.292,51 99,70 % -- -- -- 40,00 0,00 0,00 % 3.342,40 3.292,51 99,70 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIFUNDE
04F060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIUTA 14.876,34 14.836,28 99,73 % 140,00 21,15 15,10 % 200,00 22,00 11,00 % 15.216,34 14.879,43 99,73 %
04F060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.020,95 19.971,48 99,75 % -- -- -- 100,00 37,10 37,10 % 20.120,95 20.008,58 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIUTA
04F060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.058,17 4.040,43 99,56 % -- -- -- 82,00 32,70 39,88 % 4.140,17 4.073,13 99,56 %
ECONOMICAS DE CHIUTA
04F060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 148.133,76 148.080,73 99,96 % -- -- -- 650,00 89,42 13,76 % 148.783,76 148.170,15 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIUTA
04F060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.815,56 2.796,76 99,33 % -- -- -- 40,00 21,83 54,57 % 2.855,56 2.818,59 99,33 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIUTA
04F070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACANGA 12.771,62 12.720,65 99,60 % 590,00 9,00 1,53 % 599,73 280,37 46,75 % 13.961,35 13.010,02 99,60 %
04F070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.032,55 22.970,04 99,73 % -- -- -- 20,00 10,00 50,00 % 23.052,55 22.980,04 99,73 %
E ACCAO SOCIAL DE MACANGA
04F070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.749,02 5.728,25 99,64 % -- -- -- 400,00 71,46 17,87 % 6.149,02 5.799,71 99,64 %
ECONOMICAS DE MACANGA
04F070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 181.540,41 181.361,15 99,90 % -- -- -- 850,00 550,00 64,71 % 182.390,41 181.911,15 99,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACANGA
04F070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.194,48 3.181,58 99,60 % -- -- -- 55,00 0,00 0,00 % 3.249,48 3.181,58 99,60 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACANGA
04F080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGOE 18.970,84 18.927,74 99,77 % 200,00 3,58 1,79 % 250,00 55,00 22,00 % 19.420,84 18.986,32 99,77 %
04F080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.047,11 21.993,31 99,76 % -- -- -- 100,00 80,29 80,29 % 22.147,11 22.073,60 99,76 %
E ACCAO SOCIAL DE MAGOE
04F080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.363,45 5.336,51 99,50 % -- -- -- 450,00 369,40 82,09 % 5.813,45 5.705,91 99,50 %
ECONOMICAS DE MAGOE
04F080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 126.465,68 126.226,38 99,81 % -- -- -- 1.140,00 720,24 63,18 % 127.605,68 126.946,62 99,81 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGOE
04F080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.042,30 3.019,59 99,25 % -- -- -- 199,00 135,53 68,10 % 3.241,30 3.155,12 99,25 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAGOE
04F090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARAVIA 15.065,65 15.022,52 99,71 % 260,00 29,25 11,25 % 285,60 285,60 100,00 % 15.611,25 15.337,37 99,71 %

20
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.992,46 20.944,50 99,77 % -- -- -- 60,20 41,85 69,51 % 21.052,66 20.986,34 99,77 %
E ACCAO SOCIAL DE MARAVIA
04F090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.571,19 5.550,75 99,63 % -- -- -- 99,25 88,45 89,12 % 5.670,44 5.639,20 99,63 %
ECONOMICAS DE MARAVIA
04F090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 118.368,26 118.323,59 99,96 % -- -- -- 274,90 274,90 100,00 % 118.643,16 118.598,49 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARAVIA
04F090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.602,75 3.566,45 98,99 % -- -- -- 38,50 36,94 95,96 % 3.641,25 3.603,40 98,99 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARAVIA
04F100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOATIZE 22.628,01 22.429,82 99,12 % 500,00 0,00 0,00 % 1.300,00 375,19 28,86 % 24.428,01 22.805,01 99,12 %
04F100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 56.054,47 56.020,57 99,94 % -- -- -- 250,00 167,51 67,00 % 56.304,47 56.188,08 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE MOATIZE
04F100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.275,13 12.228,83 99,62 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 12.775,13 12.728,83 99,62 %
ECONOMICAS DE MOATIZE
04F100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.957,25 4.912,02 99,09 % -- -- -- 100,00 72,00 72,00 % 5.057,25 4.984,02 99,09 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOATIZE - UGB
04F110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUTARARA 23.292,60 23.247,65 99,81 % 300,00 72,73 24,24 % 906,82 319,13 35,19 % 24.499,42 23.639,51 99,81 %
04F110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.495,66 41.443,43 99,87 % -- -- -- 30,00 18,29 60,97 % 41.525,66 41.461,72 99,87 %
E ACCAO SOCIAL DE MUTARARA
04F110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.379,68 6.351,48 99,56 % -- -- -- 400,00 51,20 12,80 % 6.779,68 6.402,68 99,56 %
ECONOMICAS DE MUTARARA
04F110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 190.824,83 190.280,60 99,71 % -- -- -- 450,00 210,30 46,73 % 191.274,83 190.490,90 99,71 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04F110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.025,66 4.013,39 99,70 % -- -- -- 75,00 0,00 0,00 % 4.100,66 4.013,39 99,70 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUTARARA
04F120041 SECRETARIA DISTRITAL DE TSANGANO 10.813,41 10.748,79 99,40 % 648,00 110,52 17,05 % 938,00 931,27 99,28 % 12.399,41 11.790,57 99,40 %
04F120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.376,52 20.325,77 99,75 % -- -- -- 29,60 29,60 100,00 % 20.406,12 20.355,37 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE TSANGANO
04F120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.908,54 5.896,54 99,80 % -- -- -- 510,50 98,50 19,29 % 6.419,04 5.995,04 99,80 %
ECONOMICAS DE TSANGANO
04F120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.159,98 3.149,00 99,65 % -- -- -- 40,00 40,00 100,00 % 3.199,98 3.189,00 99,65 %
INFRA-ESTRUTURAS DE TSANGANO
04F130041 SECRETARIA DISTRITAL DE ZUMBO 19.330,73 19.185,60 99,25 % 334,75 214,44 64,06 % 684,10 270,15 39,49 % 20.349,58 19.670,19 99,25 %
04F130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.134,85 23.088,73 99,80 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 23.194,85 23.148,73 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE ZUMBO
04F130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.411,16 9.332,44 99,16 % -- -- -- 1.800,00 204,79 11,38 % 11.211,16 9.537,22 99,16 %
ECONOMICAS DE ZUMBO
04F130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 80.609,77 80.436,67 99,79 % -- -- -- 75,00 60,30 80,40 % 80.684,77 80.496,97 99,79 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ZUMBO
04F133141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 393.106,64 392.205,84 99,77 % -- -- -- 3.240,00 2.130,33 65,75 % 396.346,64 394.336,17 99,77 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOATIZE
04F133241 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 248.013,09 247.981,93 99,99 % -- -- -- 1.964,98 41,71 2,12 % 249.978,07 248.023,65 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CABORA
BASSA
04F133341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 210.451,83 210.410,37 99,98 % -- -- -- 3.752,60 1.672,63 44,57 % 214.204,43 212.083,00 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE

21
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F133441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.784,53 3.766,67 99,53 % -- -- -- 80,00 0,00 0,00 % 3.864,53 3.766,67 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ZUMBO
04F210641 SECRETARIA DISTRITAL DE TETE 10.207,09 10.168,24 99,62 % -- -- -- -- -- -- 10.207,09 10.168,24 99,62 %
04F210741 SECRETARIA DISTRITAL DE MARARA 12.132,75 12.089,24 99,64 % 80,00 13,62 17,02 % 345,00 153,88 44,60 % 12.557,75 12.256,74 99,64 %
04F210841 SECRETARIA DISTRITAL DE DOA 13.791,65 13.738,99 99,62 % 400,00 31,34 7,83 % 100,00 0,00 0,00 % 14.291,65 13.770,33 99,62 %
04F210941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 68.851,51 68.820,31 99,95 % -- -- -- 2.000,00 179,49 8,97 % 70.851,51 68.999,80 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE TETE
04F211041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.291,70 4.278,81 99,70 % -- -- -- -- -- -- 4.291,70 4.278,81 99,70 %
ECONOMICAS DE TETE
04F211141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO , 426.555,21 425.427,75 99,74 % -- -- -- 9.931,48 3.381,45 34,05 % 436.486,69 428.809,20 99,74 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE TETE
04F211241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.717,89 2.709,09 99,68 % -- -- -- -- -- -- 2.717,89 2.709,09 99,68 %
INFRA - ESTRUTURAS DE TETE
04F211341 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.799,88 14.765,08 99,76 % -- -- -- 30,60 0,00 0,00 % 14.830,48 14.765,08 99,76 %
E ACCAO SOCIAL DE MARARA
04F211441 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.831,12 4.807,92 99,52 % -- -- -- 475,98 25,98 5,46 % 5.307,10 4.833,90 99,52 %
ECONOMICAS DE MARARA
04F211541 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO , 116.021,26 115.982,46 99,97 % -- -- -- 400,00 135,83 33,96 % 116.421,26 116.118,29 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARARA
04F211641 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.685,56 2.658,58 99,00 % -- -- -- 250,00 0,00 0,00 % 2.935,56 2.658,58 99,00 %
INFRA - ESTRUTURAS DE MARARA
04F211741 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.641,25 13.602,45 99,72 % -- -- -- 41,80 15,19 36,33 % 13.683,05 13.617,64 99,72 %
E ACCAO SOCIAL DE DE DOA
04F211841 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.224,44 5.201,24 99,56 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 5.254,44 5.201,24 99,56 %
ECONOMICAS DE DOA
04F211941 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO , 71.678,00 71.643,20 99,95 % -- -- -- 80,00 17,08 21,35 % 71.758,00 71.660,28 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE DOA
04F212041 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.623,72 2.600,52 99,12 % -- -- -- 200,00 2,63 1,31 % 2.823,72 2.603,15 99,12 %
INFRA - ESTRUTURAS DE DOA
04G020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BARUE 27.045,15 26.850,53 99,28 % 420,00 7,70 1,83 % 2.374,74 2.146,02 90,37 % 29.839,89 29.004,24 99,28 %
04G020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 51.633,01 51.611,01 99,96 % -- -- -- 160,00 160,00 100,00 % 51.793,01 51.771,01 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE BARUE
04G020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.323,88 12.145,35 98,55 % -- -- -- 105,00 0,00 0,00 % 12.428,88 12.145,35 98,55 %
ECONOMICAS DE BARUE
04G020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 344.366,10 344.055,79 99,91 % -- -- -- 2.578,66 1.803,36 69,93 % 346.944,75 345.859,15 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BARUE
04G020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.552,74 5.399,04 97,23 % -- -- -- 34,87 34,87 100,00 % 5.587,61 5.433,91 97,23 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BARUE
04G030041 SECRETARIA DISTRITAL DE GONDOLA 34.392,45 33.966,67 98,76 % 193,00 34,50 17,88 % 2.550,00 2.544,00 99,76 % 37.135,45 36.545,18 98,76 %
04G030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.889,88 41.810,49 99,81 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 41.989,88 41.910,49 99,81 %
E ACCAO SOCIAL DE GONDOLA
04G030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.845,17 8.718,07 98,56 % -- -- -- 377,59 71,80 19,01 % 9.222,75 8.789,86 98,56 %
ECONOMICAS DE GONDOLA

22
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 354.089,29 353.682,62 99,89 % -- -- -- 2.386,40 2.263,10 94,83 % 356.475,69 355.945,72 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GONDOLA
04G030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 12.000,44 11.909,05 99,24 % -- -- -- 500,00 499,83 99,97 % 12.500,44 12.408,88 99,24 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GONDOLA
04G040041 SECRETARIA DISTRITAL DE GURO 20.822,68 20.582,70 98,85 % 457,20 83,59 18,28 % 1.800,00 1.798,77 99,93 % 23.079,88 22.465,06 98,85 %
04G040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.696,20 29.565,52 99,56 % -- -- -- 113,30 73,35 64,74 % 29.809,50 29.638,87 99,56 %
E ACCAO SOCIAL DE GURO
04G040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.740,00 6.693,68 99,31 % -- -- -- 140,67 0,00 0,00 % 6.880,67 6.693,68 99,31 %
ECONOMICAS DE GURO
04G040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 194.132,23 193.893,60 99,88 % -- -- -- 957,35 957,25 99,99 % 195.089,58 194.850,85 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GURO
04G040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.610,77 4.525,56 98,15 % -- -- -- 605,00 605,00 100,00 % 5.215,77 5.130,56 98,15 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GURO
04G050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACHAZE 25.003,24 24.774,83 99,09 % 180,00 180,00 100,00 % 1.169,65 426,72 36,48 % 26.352,89 25.381,55 99,09 %
04G050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.876,93 23.704,44 99,28 % -- -- -- 100,00 55,97 55,97 % 23.976,93 23.760,41 99,28 %
E ACCAO SOCIAL DE MACHAZE
04G050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.706,59 10.548,13 98,52 % -- -- -- 400,00 400,00 100,00 % 11.106,59 10.948,13 98,52 %
ECONOMICAS DE MACHAZE
04G050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 233.509,15 233.211,30 99,87 % -- -- -- 1.973,15 125,00 6,34 % 235.482,30 233.336,30 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACHAZE
04G050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.069,06 5.978,75 98,51 % -- -- -- 157,00 157,00 100,00 % 6.226,06 6.135,75 98,51 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACHAZE
04G060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACOSSA 21.615,12 21.379,42 98,91 % 77,22 77,22 100,00 % 504,30 504,24 99,99 % 22.196,64 21.960,88 98,91 %
04G060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.507,87 17.413,55 99,46 % -- -- -- 32,00 32,00 100,00 % 17.539,87 17.445,55 99,46 %
E ACCAO SOCIAL DE MACOSSA
04G060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.464,92 7.363,27 98,64 % -- -- -- 221,00 120,90 54,70 % 7.685,92 7.484,16 98,64 %
ECONOMICAS DE MACOSSA
04G060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 123.604,58 123.474,69 99,89 % -- -- -- -- -- -- 123.604,58 123.474,69 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACOSSA
04G060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.158,35 5.073,96 98,36 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 5.218,35 5.133,96 98,36 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACOSSA
04G070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANICA 29.476,76 29.244,71 99,21 % 299,00 0,00 0,00 % 2.963,46 2.913,46 98,31 % 32.739,22 32.158,17 99,21 %
04G070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 55.529,49 55.322,55 99,63 % -- -- -- 170,00 150,95 88,79 % 55.699,49 55.473,50 99,63 %
E ACCAO SOCIAL DE MANICA
04G070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 13.338,93 13.207,67 99,02 % -- -- -- 1.840,15 273,66 14,87 % 15.179,08 13.481,33 99,02 %
ECONOMICAS DE MANICA
04G070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 425.490,33 425.119,15 99,91 % -- -- -- 4.600,15 1.029,96 22,39 % 430.090,48 426.149,11 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MANICA
04G070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 7.378,08 7.277,42 98,64 % -- -- -- 259,50 206,74 79,67 % 7.637,58 7.484,16 98,64 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANICA
04G080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOSSURIZE 26.090,16 25.754,96 98,72 % 140,62 66,20 47,07 % 1.970,00 1.969,86 99,99 % 28.200,78 27.791,01 98,72 %
04G080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 38.018,32 37.819,65 99,48 % -- -- -- 90,00 90,00 100,00 % 38.108,32 37.909,65 99,48 %
E ACCAO SOCIAL DE MOSSURIZE

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 13.529,94 13.346,77 98,65 % -- -- -- 449,90 421,98 93,79 % 13.979,84 13.768,74 98,65 %
ECONOMICAS DE MOSSURIZE
04G080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 232.975,67 232.703,63 99,88 % -- -- -- 1.350,00 1.350,00 100,00 % 234.325,67 234.053,63 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04G080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 8.420,88 8.320,42 98,81 % -- -- -- 350,00 350,00 100,00 % 8.770,88 8.670,42 98,81 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOSSURIZE
04G090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 31.107,05 30.961,17 99,53 % 52,06 52,06 100,00 % 1.933,95 1.839,84 95,13 % 33.093,06 32.853,08 99,53 %
04G090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 36.258,32 36.082,76 99,52 % -- -- -- 105,00 104,58 99,60 % 36.363,32 36.187,35 99,52 %
E ACCAO SOCIAL DE SUSSUNDENGA
04G090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 15.350,95 15.173,50 98,84 % -- -- -- 135,00 41,28 30,57 % 15.485,95 15.214,78 98,84 %
ECONOMICAS DE SUSSUNDENGA
04G090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 316.424,36 316.150,87 99,91 % -- -- -- 980,40 30,51 3,11 % 317.404,76 316.181,37 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
SUSSUNDENGA
04G090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 9.131,65 8.991,28 98,46 % -- -- -- 105,28 90,92 86,36 % 9.236,93 9.082,20 98,46 %
INFRA-ESTRUTURAS DE SUSSUNDENGA
04G100041 SECRETARIA DISTRITAL DE TAMBARA 16.705,47 16.517,99 98,88 % 70,00 70,00 100,00 % 1.200,00 1.200,00 100,00 % 17.975,47 17.787,99 98,88 %
04G100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.943,97 19.864,76 99,60 % -- -- -- 14,52 14,52 100,00 % 19.958,49 19.879,28 99,60 %
E ACCAO SOCIAL DE TAMBARA
04G100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.284,76 6.217,84 98,94 % -- -- -- 45,00 0,00 0,00 % 6.329,76 6.217,84 98,94 %
ECONOMICAS DE TAMBARA
04G100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 125.739,33 125.567,86 99,86 % -- -- -- 404,00 189,00 46,78 % 126.143,33 125.756,86 99,86 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE TAMBARA
04G100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.127,37 4.075,93 98,75 % -- -- -- 80,00 16,75 20,94 % 4.207,37 4.092,68 98,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE TAMBARA
04G546341 INSTITUTO MEDIO POLITECNICO 24.457,67 24.457,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.457,67 24.457,67 100,00 %
ARMANDO EMILIO GUEBUZA CHIGODOLE
04G568841 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIMOIO 10.951,33 10.799,80 98,62 % -- -- -- -- -- -- 10.951,33 10.799,80 98,62 %
04G568941 SECRETARIA DISTRITAL DE MACATE 16.424,12 16.369,50 99,67 % -- -- -- 1.815,78 1.217,22 67,04 % 18.239,90 17.586,72 99,67 %
04G569041 SECRETARIA DISTRITAL DE VANDUZI 18.348,35 18.224,77 99,33 % 500,00 24,67 4,93 % 3.523,94 2.854,94 81,02 % 22.372,29 21.104,39 99,33 %
04G569141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 82.500,49 82.500,49 100,00 % -- -- -- 2.224,50 24,50 1,10 % 84.724,99 82.524,99 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIMOIO
04G569241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 3.409,59 3.371,91 98,89 % -- -- -- -- -- -- 3.409,59 3.371,91 98,89 %
ECONOMICAS DE CHIMOIO
04G569341 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.235,23 4.172,65 98,52 % -- -- -- -- -- -- 4.235,23 4.172,65 98,52 %
INFRA- ESTRUTURA DE CHIMOIO
04G569441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 628.955,41 628.757,37 99,97 % -- -- -- -- -- -- 628.955,41 628.757,37 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIMOIO
04G569541 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.540,74 13.461,75 99,42 % -- -- -- 66,41 46,23 69,62 % 13.607,15 13.507,98 99,42 %
E ACCAO SOCIAL DE MACATE
04G569641 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.895,40 6.676,05 96,82 % -- -- -- 199,25 152,67 76,62 % 7.094,65 6.828,72 96,82 %
ECONOMICAS DE MACATE
04G569741 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 136.623,01 136.493,42 99,91 % -- -- -- 554,80 499,46 90,03 % 137.177,81 136.992,88 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACATE

24
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G569841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.699,21 3.651,17 98,70 % -- -- -- 90,00 80,00 88,89 % 3.789,21 3.731,17 98,70 %
INFRA- ESTRUTURA DE MACATE
04G569941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.363,18 29.286,66 99,74 % -- -- -- 114,00 0,00 0,00 % 29.477,18 29.286,66 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE VANDUZI
04G570041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.563,90 6.563,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.563,90 6.563,90 100,00 %
ECONOMICAS DE VANDUZI
04G570141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 306.721,38 306.633,47 99,97 % -- -- -- 6.455,50 0,00 0,00 % 313.176,88 306.633,47 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE VANDUZI
04G570241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.190,73 3.190,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.190,73 3.190,73 100,00 %
INFRA- ESTRUTURA DE VANDUZI
04H010341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.151,65 5.126,45 99,51 % -- -- -- 250,00 249,68 99,87 % 5.401,65 5.376,12 99,51 %
ECONOMICAS DA CIDADE DA BEIRA
04H020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BUZI 17.625,63 17.481,23 99,18 % 63,15 32,15 50,90 % 1.699,65 1.699,58 100,00 % 19.388,43 19.212,96 99,18 %
04H020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 49.129,04 49.093,24 99,93 % -- -- -- 126,22 126,19 99,97 % 49.255,26 49.219,43 99,93 %
E ACCAO SOCIAL DE BUZI
04H020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.297,46 7.260,45 99,49 % -- -- -- 320,39 320,39 100,00 % 7.617,85 7.580,84 99,49 %
ECONOMICAS DE BUZI
04H020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 252.518,99 252.461,54 99,98 % -- -- -- 1.093,86 1.092,56 99,88 % 253.612,85 253.554,10 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BUZI
04H020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.930,31 4.909,80 99,58 % -- -- -- 140,50 130,03 92,55 % 5.070,81 5.039,83 99,58 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BUZI
04H030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CAIA 17.016,94 16.930,35 99,49 % 132,50 84,63 63,87 % 2.300,00 1.799,96 78,26 % 19.449,44 18.814,93 99,49 %
04H030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.992,61 45.978,81 99,97 % -- -- -- 112,00 97,35 86,92 % 46.104,61 46.076,16 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE CAIA
04H030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.171,88 9.138,47 99,64 % -- -- -- 500,00 358,12 71,62 % 9.671,88 9.496,58 99,64 %
ECONOMICAS DE CAIA
04H030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 213.321,41 213.281,69 99,98 % -- -- -- 1.600,00 1.600,00 100,00 % 214.921,41 214.881,69 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CAIA
04H030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.786,57 5.757,68 99,50 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % 6.086,57 6.057,68 99,50 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CAIA
04H040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHEMBA 13.586,41 13.512,19 99,45 % 90,00 33,08 36,76 % 453,01 453,01 100,00 % 14.129,42 13.998,28 99,45 %
04H040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.393,69 24.352,40 99,83 % -- -- -- 70,00 60,80 86,85 % 24.463,69 24.413,20 99,83 %
E ACCAO SOCIAL DE CHEMBA
04H040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.362,57 6.344,82 99,72 % -- -- -- 85,00 85,00 100,00 % 6.447,57 6.429,82 99,72 %
ECONOMICAS DE CHEMBA
04H040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 140.175,04 140.155,71 99,99 % -- -- -- 209,80 165,09 78,69 % 140.384,84 140.320,81 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHEMBA
04H040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.888,51 4.871,39 99,65 % -- -- -- 40,00 40,00 100,00 % 4.928,51 4.911,39 99,65 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHEMBA
04H050041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHERINGOMA 17.704,51 17.610,79 99,47 % 33,37 12,31 36,88 % 299,25 299,22 99,99 % 18.037,13 17.922,32 99,47 %
04H050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.035,23 23.020,02 99,93 % -- -- -- 41,30 41,30 100,00 % 23.076,53 23.061,32 99,93 %
E ACCAO SOCIAL DE CHERIGOMA
04H050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.160,35 7.127,41 99,54 % -- -- -- 68,50 68,50 100,00 % 7.228,85 7.195,91 99,54 %
ECONOMICAS DE CHERINGOMA

25
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 141.371,83 141.339,20 99,98 % -- -- -- 2.216,93 833,42 37,59 % 143.588,76 142.172,61 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHERINGOMA
04H050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.931,08 5.898,81 99,46 % -- -- -- 189,36 189,36 100,00 % 6.120,44 6.088,17 99,46 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHERINGOMA
04H060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIBABAVA 17.215,32 17.187,13 99,84 % 97,00 0,00 0,00 % 2.022,80 2.021,52 99,94 % 19.335,12 19.208,65 99,84 %
04H060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.522,64 45.483,21 99,91 % -- -- -- 159,00 159,00 100,00 % 45.681,64 45.642,21 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIBABAVA
04H060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.496,41 5.471,19 99,54 % -- -- -- 23,00 23,00 100,00 % 5.519,41 5.494,19 99,54 %
ECONOMICAS DE CHIBABAVA
04H060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 179.778,15 179.748,42 99,98 % -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 179.928,15 179.898,42 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.331,36 4.323,64 99,82 % -- -- -- 79,37 79,37 100,00 % 4.410,73 4.403,01 99,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIBABAVA
04H070041 SECRETARIA DISTRITAL DE DONDO 18.660,67 18.576,11 99,55 % 387,20 50,71 13,10 % 1.512,50 1.222,01 80,79 % 20.560,37 19.848,84 99,55 %
04H070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.948,35 58.910,44 99,94 % -- -- -- 290,41 290,41 100,00 % 59.238,76 59.200,85 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE DONDO
04H070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.011,90 8.980,70 99,65 % -- -- -- 173,37 173,37 100,00 % 9.185,26 9.154,06 99,65 %
ECONOMICAS DE DONDO
04H070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 416.458,82 416.334,81 99,97 % -- -- -- 6.818,05 6.509,47 95,47 % 423.276,87 422.844,28 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE DONDO
04H070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.653,86 5.631,74 99,61 % -- -- -- 71,50 71,50 100,00 % 5.725,36 5.703,24 99,61 %
INFRA-ESTRUTURAS DE DONDO
04H080041 SECRETARIA DISTRITAL DE GORONGOSA 17.900,08 17.511,00 97,83 % 120,00 11,50 9,58 % 1.050,00 988,16 94,11 % 19.070,08 18.510,65 97,83 %
04H080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.852,56 31.800,56 99,84 % -- -- -- 174,87 79,78 45,63 % 32.027,42 31.880,34 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE GORONGOSA
04H080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.832,65 6.798,87 99,51 % -- -- -- 197,25 196,63 99,68 % 7.029,90 6.995,50 99,51 %
ECONOMICAS DE GORONGOSA
04H080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 224.321,80 224.286,15 99,98 % -- -- -- 680,00 566,56 83,32 % 225.001,80 224.852,71 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
GORONGOSA
04H080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.953,89 4.922,63 99,37 % -- -- -- 145,00 26,74 18,44 % 5.098,89 4.949,37 99,37 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GORONGOSA
04H090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACHANGA 12.655,49 12.536,61 99,06 % 77,00 39,03 50,69 % 505,00 504,91 99,98 % 13.237,49 13.080,55 99,06 %
04H090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.587,11 25.545,54 99,84 % -- -- -- 74,00 29,84 40,32 % 25.661,11 25.575,38 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE MACHANGA
04H090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.101,56 6.084,53 99,72 % -- -- -- 158,00 157,91 99,94 % 6.259,56 6.242,44 99,72 %
ECONOMICAS DE MACHANGA
04H090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 124.346,42 124.275,26 99,94 % -- -- -- 315,00 315,00 100,00 % 124.661,42 124.590,26 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.831,24 2.803,71 99,03 % -- -- -- 177,37 109,11 61,52 % 3.008,61 2.912,82 99,03 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACHANGA
04H100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARINGUE 13.779,87 13.700,59 99,42 % 258,00 22,91 8,88 % 787,05 787,05 100,00 % 14.824,92 14.510,56 99,42 %

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.625,34 24.595,38 99,88 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 24.685,34 24.655,38 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE MARINGUE
04H100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.049,70 6.026,20 99,61 % -- -- -- 78,60 43,72 55,62 % 6.128,30 6.069,92 99,61 %
ECONOMICAS DE MARINGUE
04H100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 131.619,40 131.451,85 99,87 % -- -- -- 1.623,98 1.105,91 68,10 % 133.243,38 132.557,75 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.576,79 4.553,30 99,49 % -- -- -- 313,75 212,09 67,60 % 4.890,54 4.765,39 99,49 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARINGUE
04H110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARROMEU 14.021,57 13.972,53 99,65 % 80,00 34,81 43,52 % 950,00 950,00 100,00 % 15.051,57 14.957,34 99,65 %
04H110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 36.444,85 36.416,02 99,92 % -- -- -- 85,00 85,00 100,00 % 36.529,85 36.501,02 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE MARROMEU
04H110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.148,44 5.127,03 99,58 % -- -- -- 80,65 80,65 100,00 % 5.229,09 5.207,68 99,58 %
ECONOMICAS DE MARROMEU
04H110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 180.093,15 180.070,62 99,99 % -- -- -- 1.644,11 1.619,01 98,47 % 181.737,26 181.689,63 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.518,08 2.496,67 99,15 % -- -- -- 95,00 48,00 50,53 % 2.613,08 2.544,67 99,15 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARROMEU
04H120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUANZA 18.455,39 18.415,99 99,79 % 30,00 7,12 23,74 % 200,00 198,09 99,04 % 18.685,39 18.621,20 99,79 %
04H120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 21.257,79 21.247,44 99,95 % -- -- -- 55,00 38,74 70,43 % 21.312,79 21.286,18 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE MUANZA
04H120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.682,82 7.665,92 99,78 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 7.862,82 7.845,92 99,78 %
ECONOMICAS DE MUANZA
04H120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 124.549,54 124.532,64 99,99 % -- -- -- 300,00 170,00 56,67 % 124.849,54 124.702,64 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUANZA
04H120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.247,47 5.224,94 99,57 % -- -- -- 151,00 64,65 42,81 % 5.398,47 5.289,58 99,57 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUANZA
04H130041 SECRETARIA DISTRITAL DE NHAMATANDA 17.258,23 17.110,89 99,15 % 165,00 57,80 35,03 % 2.058,60 1.787,75 86,84 % 19.481,83 18.956,45 99,15 %
04H130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 70.577,69 70.466,59 99,84 % -- -- -- 2.000,00 1.800,50 90,03 % 72.577,68 72.267,09 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE NHAMATANDA
04H130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.626,04 5.609,03 99,70 % -- -- -- 110,94 70,20 63,28 % 5.736,98 5.679,23 99,70 %
ECONOMICAS DE NHAMATANDA
04H130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 319.820,60 319.712,21 99,97 % -- -- -- 2.303,02 2.303,02 100,00 % 322.123,62 322.015,23 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
NHAMATANDA
04H130541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.143,60 4.117,42 99,37 % -- -- -- 181,50 41,50 22,87 % 4.325,10 4.158,92 99,37 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NHAMATANDA
04H206141 SECRETARIA DISTRITAL DA BEIRA 12.490,99 12.407,82 99,33 % -- -- -- -- -- -- 12.490,99 12.407,82 99,33 %
04H206241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 176.184,07 176.122,16 99,96 % -- -- -- 2.907,84 2.136,45 73,47 % 179.091,91 178.258,61 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DA BEIRA
04H206341 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 19,72 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
INFRAESTRUTURA DA BEIRA
04H206441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 22.224,84 22.182,52 99,81 % -- -- -- -- -- -- 22.224,84 22.182,52 99,81 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA BEIRA
04I020041 SECRETARIA DISTRITAL DE FUNHALOURO 14.294,39 14.249,34 99,68 % 50,00 50,00 100,00 % 450,00 294,94 65,54 % 14.794,39 14.594,29 99,68 %

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 18.506,41 18.495,48 99,94 % -- -- -- 55,00 31,95 58,09 % 18.561,41 18.527,43 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE FUNHALOURO
04I020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.200,64 9.190,95 99,89 % -- -- -- -- -- -- 9.200,64 9.190,95 99,89 %
ECONOMICAS DE FUNHALOURO
04I020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 97.947,94 97.935,86 99,99 % -- -- -- 718,20 639,96 89,11 % 98.666,14 98.575,82 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
FUNHALOURO
04I020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.308,90 2.305,30 99,84 % -- -- -- 216,50 45,93 21,21 % 2.525,40 2.351,23 99,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE FUNHALOURO
04I030041 SECRETARIA DISTRITAL DE GOVURO 11.990,05 11.923,42 99,44 % 46,07 32,62 70,80 % 861,90 861,69 99,98 % 12.898,02 12.817,73 99,44 %
04I030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.019,22 25.007,67 99,95 % -- -- -- 70,00 70,00 100,00 % 25.089,22 25.077,67 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE GOVURO
04I030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.120,18 8.108,90 99,86 % -- -- -- -- -- -- 8.120,18 8.108,90 99,86 %
ECONOMICAS DE GOVURO
04I030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 91.133,37 91.128,02 99,99 % -- -- -- 768,70 687,90 89,49 % 91.902,08 91.815,92 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GOVURO
04I030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.615,45 2.608,92 99,75 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 2.665,45 2.658,92 99,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GOVURO
04I040041 SECRETARIA DISTRITAL DE HOMOINE 15.916,46 15.865,40 99,68 % 120,00 73,26 61,05 % 1.051,60 984,89 93,66 % 17.088,06 16.923,56 99,68 %
04I040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.182,50 37.170,41 99,97 % -- -- -- 200,80 199,70 99,45 % 37.383,30 37.370,11 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE HOMOINE
04I040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.013,63 9.009,14 99,95 % -- -- -- -- -- -- 9.013,63 9.009,14 99,95 %
ECONOMICAS DE HOMOINE
04I040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 303.778,94 303.766,60 100,00 % -- -- -- 8.263,92 6.931,72 83,88 % 312.042,86 310.698,32 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE HOMOINE
04I040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.530,94 3.527,34 99,90 % -- -- -- 640,85 458,06 71,48 % 4.171,80 3.985,40 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE HOMOINE
04I050041 SECRETARIA DISTRITAL DE INHARRIME 18.383,13 18.333,38 99,73 % 75,00 48,17 64,23 % 1.578,27 1.493,12 94,60 % 20.036,40 19.874,67 99,73 %
04I050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 34.452,41 34.439,25 99,96 % -- -- -- 250,00 175,78 70,31 % 34.702,41 34.615,02 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE INHARRIME
04I050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.754,01 12.749,50 99,96 % -- -- -- -- -- -- 12.754,01 12.749,50 99,96 %
ECONOMICAS DE INHARRIME
04I050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 250.949,36 250.899,16 99,98 % -- -- -- 3.007,54 1.767,89 58,78 % 253.956,90 252.667,06 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.347,70 3.341,74 99,82 % -- -- -- 300,00 224,85 74,95 % 3.647,70 3.566,59 99,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE INHARRIME
04I060041 SECRETARIA DISTRITAL DE INHASSORO 14.155,80 14.096,04 99,58 % 80,22 38,12 47,51 % 536,78 528,59 98,48 % 14.772,80 14.662,75 99,58 %
04I060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 26.305,29 26.295,50 99,96 % -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 26.455,29 26.445,50 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE INHASSORO
04I060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.610,98 9.604,92 99,94 % -- -- -- -- -- -- 9.610,98 9.604,92 99,94 %
ECONOMICAS DE INHASSORO
04I060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 129.844,79 129.822,69 99,98 % -- -- -- 2.004,73 2.001,95 99,86 % 131.849,52 131.824,64 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.417,39 2.412,66 99,80 % -- -- -- 350,00 318,62 91,03 % 2.767,39 2.731,28 99,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DE INHASSORO

28
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I070041 SECRETARIA DISTRITAL DE JANGAMO 13.073,62 13.005,62 99,48 % 5,58 0,00 0,00 % 1.014,21 1.014,21 100,00 % 14.093,41 14.019,83 99,48 %
04I070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 35.738,46 35.727,46 99,97 % -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 35.888,46 35.877,46 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE JANGAMO
04I070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.626,43 9.625,09 99,99 % -- -- -- -- -- -- 9.626,43 9.625,09 99,99 %
ECONOMICAS DE JANGAMO
04I070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 209.967,82 209.935,36 99,98 % -- -- -- 3.044,04 2.866,96 94,18 % 213.011,86 212.802,33 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE JANGAMO
04I070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.345,61 3.341,13 99,87 % -- -- -- 725,00 648,64 89,47 % 4.070,61 3.989,77 99,87 %
INFRA-ESTRUTURAS DE JANGAMO
04I080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MABOTE 13.871,45 13.836,81 99,75 % 51,53 48,95 94,99 % 421,63 407,32 96,61 % 14.344,61 14.293,08 99,75 %
04I080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.657,60 22.644,01 99,94 % -- -- -- 50,00 13,30 26,60 % 22.707,60 22.657,31 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE MABOTE
04I080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 16.809,66 16.800,80 99,95 % -- -- -- -- -- -- 16.809,66 16.800,80 99,95 %
ECONOMICAS DE MABOTE
04I080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 120.512,21 120.500,09 99,99 % -- -- -- 3.065,64 1.187,16 38,72 % 123.577,85 121.687,25 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MABOTE
04I080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.415,41 2.410,00 99,78 % -- -- -- 22,00 0,00 0,00 % 2.437,41 2.410,00 99,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MABOTE
04I090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGA 19.811,68 19.755,37 99,72 % 74,55 24,92 33,42 % 1.122,45 1.121,24 99,89 % 21.008,68 20.901,53 99,72 %
04I090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 74.814,57 74.803,72 99,99 % -- -- -- 2.063,59 1.922,79 93,18 % 76.878,16 76.726,51 99,99 %
E ACCAO SOCIAL DE MASSINGA
04I090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 14.924,41 14.916,01 99,94 % -- -- -- -- -- -- 14.924,41 14.916,01 99,94 %
ECONOMICAS DE MASSINGA
04I090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 515.046,11 514.822,63 99,96 % -- -- -- 10.357,51 7.519,20 72,60 % 525.403,62 522.341,83 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.660,72 4.654,60 99,87 % -- -- -- 120,00 51,60 43,00 % 4.780,72 4.706,21 99,87 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MASSINGA
04I100041 SECRETARIA DISTRITAL DA MAXIXE 7.701,07 7.669,87 99,59 % -- -- -- -- -- -- 7.701,07 7.669,87 99,59 %
04I100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.627,08 5.623,38 99,93 % -- -- -- -- -- -- 5.627,08 5.623,38 99,93 %
ECONOMICAS DA CIDADE DE MAXIXE -
UGB
04I100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.215,29 2.211,61 99,83 % -- -- -- -- -- -- 2.215,29 2.211,61 99,83 %
INFRA-ESTRUTURAS DA CIDADE DE
MAXIXE - UGB
04I110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.147,78 16.079,74 99,58 % 60,00 59,46 99,10 % 1.197,90 1.197,90 100,00 % 17.405,68 17.337,10 99,58 %
04I110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 39.921,17 39.907,49 99,97 % -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % 40.171,17 40.157,49 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE MORRUMBENE
04I110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.880,47 10.875,66 99,96 % -- -- -- -- -- -- 10.880,47 10.875,66 99,96 %
ECONOMICAS DE MORRUMBENE
04I110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 329.566,21 329.504,79 99,98 % -- -- -- 3.323,94 3.252,62 97,85 % 332.890,15 332.757,41 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MORRUMBENE
04I110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.743,45 3.735,23 99,78 % -- -- -- 654,73 488,67 74,64 % 4.398,18 4.223,90 99,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MORRUMBENE

29
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I120041 SECRETARIA DISTRITAL DE PANDA 12.954,91 12.881,69 99,43 % 48,00 33,07 68,90 % 644,75 644,64 99,98 % 13.647,66 13.559,40 99,43 %
04I120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.511,96 22.501,16 99,95 % -- -- -- 116,59 90,00 77,20 % 22.628,55 22.591,16 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE PANDA
04I120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.933,31 8.925,94 99,92 % -- -- -- -- -- -- 8.933,31 8.925,94 99,92 %
ECONOMICAS DE PANDA
04I120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 103.412,68 103.399,44 99,99 % -- -- -- 829,39 773,85 93,30 % 104.242,07 104.173,28 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PANDA
04I120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.978,80 3.971,27 99,81 % -- -- -- 157,85 138,23 87,57 % 4.136,65 4.109,50 99,81 %
INFRA-ESTRUTURAS DE PANDA
04I130041 SECRETARIA DISTRITAL DE VILANCULOS 16.315,55 16.172,30 99,12 % 95,63 46,66 48,79 % 815,55 695,30 85,26 % 17.226,74 16.914,26 99,12 %
04I130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 80.828,99 80.809,48 99,98 % -- -- -- 452,08 386,96 85,59 % 81.281,07 81.196,44 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE VILANKULO
04I130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.578,63 11.559,17 99,83 % -- -- -- -- -- -- 11.578,63 11.559,17 99,83 %
ECONOMICAS DE VILANKULO
04I130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 335.765,00 335.616,65 99,96 % -- -- -- 6.126,29 5.328,15 86,97 % 341.891,29 340.944,80 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I130541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.924,90 5.912,77 99,80 % -- -- -- 750,00 697,80 93,04 % 6.674,90 6.610,56 99,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DE VILANKULO
04I140041 SECRETARIA DISTRITAL DE ZAVALA 16.641,42 16.573,17 99,59 % 114,68 34,68 30,24 % 798,07 798,07 100,00 % 17.554,18 17.405,92 99,59 %
04I140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.980,27 58.961,91 99,97 % -- -- -- 130,00 130,00 100,00 % 59.110,27 59.091,91 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE ZAVALA
04I140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.829,21 7.825,61 99,95 % -- -- -- -- -- -- 7.829,21 7.825,61 99,95 %
ECONOMICAS DE ZAVALA
04I140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 314.518,06 314.506,12 100,00 % -- -- -- 3.691,85 3.621,08 98,08 % 318.209,91 318.127,20 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ZAVALA
04I143741 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 382.121,57 381.917,08 99,95 % -- -- -- 12.554,00 8.668,86 69,05 % 394.675,58 390.585,94 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA CIDADE
DE MAXIXE
04I143841 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 81.839,25 81.834,93 99,99 % -- -- -- 999,94 999,93 100,00 % 82.839,18 82.834,86 99,99 %
E ACCAO SOCIAL DA CIDADE DE MAXIXE
04I143941 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.986,29 2.982,69 99,88 % -- -- -- 673,65 200,59 29,78 % 3.659,94 3.183,27 99,88 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ZAVALA
04I145641 SECRETARIA DISTRITAL DE INHAMBANE - 7.487,78 7.449,43 99,49 % -- -- -- -- -- -- 7.487,78 7.449,43 99,49 %
UGB
04I145741 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 38.228,19 38.219,51 99,98 % -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % 39.128,19 39.119,51 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE INHAMBANE
04I145841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.649,87 2.639,07 99,59 % -- -- -- -- -- -- 2.649,87 2.639,07 99,59 %
INFRAESTRUTURA DE INHAMBANE
04I145941 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 313.001,79 312.954,41 99,98 % -- -- -- 9.484,88 8.803,57 92,82 % 322.486,67 321.757,98 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I146041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.720,76 5.711,16 99,83 % -- -- -- -- -- -- 5.720,76 5.711,16 99,83 %
ECONOMICAS DE INHAMBANE
04J020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BILENE-MACIA 26.368,61 26.171,22 99,25 % 253,26 253,26 100,00 % 900,93 900,93 100,00 % 27.522,80 27.325,41 99,25 %
04J020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.291,27 41.250,02 99,90 % -- -- -- 1.504,02 1.504,02 100,00 % 42.795,29 42.754,04 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE BILENE-MACIA

30
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.040,91 11.005,34 99,68 % -- -- -- 709,98 709,98 100,00 % 11.750,89 11.715,32 99,68 %
ECONOMICAS DE BILENE-MACIA
04J020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 334.077,70 333.917,14 99,95 % -- -- -- 3.165,92 2.020,35 63,82 % 337.243,62 335.937,48 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BILENE-
MACIA
04J020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 7.404,24 7.348,31 99,24 % -- -- -- 3.499,98 3.499,97 100,00 % 10.904,21 10.848,28 99,24 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BILENE-MACIA
04J030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIBUTO 26.512,52 26.383,95 99,52 % 204,70 94,28 46,06 % 1.380,45 1.380,45 100,00 % 28.097,67 27.858,68 99,52 %
04J030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 47.658,76 47.612,81 99,90 % -- -- -- 400,00 399,99 100,00 % 48.058,76 48.012,80 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIBUTO
04J030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.055,48 9.029,79 99,72 % -- -- -- 330,00 0,00 0,00 % 9.385,48 9.029,79 99,72 %
ECONOMICAS DE CHIBUTO
04J030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 335.911,51 335.739,87 99,95 % -- -- -- 4.124,29 4.039,05 97,93 % 340.035,80 339.778,92 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIBUTO
04J030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.261,71 4.234,87 99,37 % -- -- -- 323,10 323,10 100,00 % 4.584,81 4.557,97 99,37 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIBUTO
04J040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.851,64 11.753,87 99,18 % -- -- -- 582,12 65,62 11,27 % 12.433,76 11.819,50 99,18 %
CHICUALACUALA
04J040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.249,69 17.222,53 99,84 % -- -- -- 40,52 19,20 47,39 % 17.290,21 17.241,73 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE CHICUALACUALA
04J040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.169,96 5.146,12 99,54 % -- -- -- 53,08 53,08 100,00 % 5.223,04 5.199,20 99,54 %
ECONOMICAS DE CHICUALACUALA
04J040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 95.698,25 95.648,07 99,95 % -- -- -- 499,05 499,05 100,00 % 96.197,30 96.147,12 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHICUALACUALA
04J040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.431,87 2.405,95 98,93 % -- -- -- 33,46 9,94 29,71 % 2.465,33 2.415,89 98,93 %
INFRA-ESTRUTURAS DA CIDADE DE
CHICUALACUALA
04J050041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIGUBO 10.265,37 10.199,96 99,36 % 93,20 11,96 12,83 % 140,40 140,40 100,00 % 10.498,97 10.352,31 99,36 %
04J050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 12.297,45 12.275,82 99,82 % -- -- -- 30,00 12,58 41,94 % 12.327,45 12.288,41 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIGUBO
04J050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.564,96 5.547,39 99,68 % -- -- -- 262,00 0,00 0,00 % 5.826,96 5.547,39 99,68 %
ECONOMICAS DE CHIGUBO
04J050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 56.533,87 56.489,26 99,92 % -- -- -- 117,10 117,10 100,00 % 56.650,97 56.606,36 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIGUBO
04J050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.536,32 4.515,18 99,53 % -- -- -- 91,80 15,95 17,37 % 4.628,12 4.531,13 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DA CIDADE DE
CHIGUBO
04J060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHOKWE 21.052,30 20.908,75 99,32 % 560,00 127,94 22,85 % 1.540,33 722,22 46,89 % 23.152,63 21.758,91 99,32 %
04J060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 85.627,61 85.583,95 99,95 % -- -- -- 224,00 202,27 90,30 % 85.851,61 85.786,22 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE CHOKWE
04J060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 16.135,26 15.743,52 97,57 % -- -- -- 871,85 71,72 8,23 % 17.007,11 15.815,24 97,57 %
ECONOMICAS DE CHOKWE
04J060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 360.585,00 360.423,49 99,96 % -- -- -- 3.796,25 2.879,34 75,85 % 364.381,25 363.302,84 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHOKWE

31
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.498,36 4.471,64 99,41 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 4.698,36 4.671,64 99,41 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHOKWE
04J070041 SECRETARIA DISTRITAL DE GUIJA 18.249,42 18.082,31 99,08 % 147,00 28,00 19,05 % 1.019,80 1.016,48 99,67 % 19.416,22 19.126,79 99,08 %
04J070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.058,32 8.015,60 99,47 % -- -- -- 198,00 34,28 17,31 % 8.256,32 8.049,88 99,47 %
ECONOMICAS DE GUIJA
04J070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 158.922,38 158.792,56 99,92 % -- -- -- 1.123,70 1.002,60 89,22 % 160.046,08 159.795,17 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GUIJA
04J080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MABALANE 13.863,85 13.776,40 99,37 % 43,00 12,08 28,10 % 740,35 740,35 100,00 % 14.647,20 14.528,83 99,37 %
04J080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.149,32 14.128,45 99,85 % -- -- -- 30,00 27,69 92,31 % 14.179,32 14.156,14 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE MABALANE
04J080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.428,22 4.411,18 99,62 % -- -- -- 18,00 0,00 0,00 % 4.446,22 4.411,18 99,62 %
ECONOMICAS DE MABALANE
04J080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 74.276,55 74.238,81 99,95 % -- -- -- 207,81 118,21 56,88 % 74.484,36 74.357,01 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04J080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.539,19 2.522,12 99,33 % -- -- -- 230,00 10,44 4,54 % 2.769,19 2.532,55 99,33 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MABALANE
04J090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANDLAKAZI 25.769,71 25.580,24 99,26 % 200,00 56,10 28,05 % 1.043,65 899,32 86,17 % 27.013,36 26.535,66 99,26 %
04J090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 49.507,59 49.461,81 99,91 % -- -- -- 300,00 278,73 92,91 % 49.807,59 49.740,53 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MANDLAKAZE
04J090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.207,56 7.186,87 99,71 % -- -- -- 314,78 74,77 23,75 % 7.522,34 7.261,64 99,71 %
ECONOMICAS DE MANDLAKAZE
04J090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 361.060,70 360.932,87 99,96 % -- -- -- 3.593,76 2.754,13 76,64 % 364.654,46 363.687,00 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MANDLAKAZE
04J090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.828,39 3.806,19 99,42 % -- -- -- 249,80 119,77 47,95 % 4.078,19 3.925,97 99,42 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANDLAKAZE
04J100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSANGENA 14.955,93 14.900,18 99,63 % 50,19 11,48 22,86 % 250,00 147,04 58,82 % 15.256,12 15.058,70 99,63 %
04J100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.791,60 4.766,35 99,47 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.791,60 4.766,35 99,47 %
ECONOMICAS DE MASSAGENA
04J100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 60.342,89 60.294,06 99,92 % -- -- -- 551,10 181,71 32,97 % 60.893,99 60.475,77 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MASSANGENA
04J100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.346,84 3.280,66 98,02 % -- -- -- 25,00 25,00 100,00 % 3.371,84 3.305,66 98,02 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MASSANGENA
04J110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGIR 20.344,73 20.265,32 99,61 % 100,00 20,94 20,94 % 836,00 411,16 49,18 % 21.280,73 20.697,42 99,61 %
04J110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.107,11 19.086,33 99,89 % -- -- -- 45,45 45,45 100,00 % 19.152,56 19.131,78 99,89 %
E ACCAO SOCIAL DE MASSINGIR
04J110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.468,65 7.452,25 99,78 % -- -- -- 720,03 720,02 100,00 % 8.188,68 8.172,28 99,78 %
ECONOMICAS DE MASSINGIR
04J110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 92.913,96 92.816,96 99,90 % -- -- -- 774,15 638,80 82,52 % 93.688,11 93.455,76 99,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04J110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.641,20 3.623,62 99,52 % -- -- -- 92,20 30,00 32,54 % 3.733,40 3.653,62 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MASSINGIR

32
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J120041 SECRETARIA DISTRITAL DE XAI-XAI 10.753,18 9.894,43 92,01 % -- -- -- -- -- -- 10.753,18 9.894,43 92,01 %
04J120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.547,55 37.490,43 99,85 % -- -- -- 1.764,21 160,30 9,09 % 39.311,76 37.650,73 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE XAI-XAI
04J120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.290,88 5.258,73 99,39 % -- -- -- 200,00 29,45 14,73 % 5.490,88 5.288,18 99,39 %
ECONOMICAS DE XAI-XAI
04J120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 146.217,98 146.108,24 99,92 % -- -- -- 14.217,43 5.901,43 41,51 % 160.435,41 152.009,67 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE XAI-XAI
04J120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.778,03 3.745,49 99,14 % -- -- -- 78,00 78,00 100,00 % 3.856,03 3.823,49 99,14 %
INFRA-ESTRUTURAS DE XAI-XAI
04J129241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.909,87 3.839,55 98,20 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 4.089,87 4.019,55 98,20 %
INFRA-ESTRUTURA DE GUIJA
04J151041 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.732,12 22.654,67 99,66 % -- -- -- 99,50 99,50 100,00 % 22.831,62 22.754,17 99,66 %
E ACCAO SOCIAL DE GUIJA
04J151141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 12.307,14 12.284,38 99,82 % -- -- -- 11,18 2,49 22,28 % 12.318,32 12.286,87 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MASSANGENA
04J174041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHONGUENE 18.668,92 18.668,92 100,00 % 375,00 51,79 13,81 % 2.931,26 798,31 27,23 % 21.975,18 19.519,02 100,00 %
04J174141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 33.300,44 33.300,44 100,00 % -- -- -- 250,00 174,45 69,78 % 33.550,44 33.474,89 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE CHONGUENE
04J174241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.295,22 8.295,22 100,00 % -- -- -- 310,00 0,00 0,00 % 8.605,22 8.295,22 100,00 %
ECONOMICAS DE CHONGUENE
04J174341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 261.745,88 261.745,88 100,00 % -- -- -- 3.813,24 2.547,94 66,82 % 265.559,12 264.293,82 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHONGUENE
04J174441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.966,00 4.966,00 100,00 % -- -- -- 840,89 625,90 74,43 % 5.806,89 5.591,89 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHONGUENE
04J174541 SECRETARIA DISTRITAL DE LIMPOPO 19.250,59 19.250,59 100,00 % 60,00 52,44 87,39 % 1.703,00 634,49 37,26 % 21.013,59 19.937,51 100,00 %
04J174641 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 34.685,30 34.685,30 100,00 % -- -- -- 190,00 183,14 96,39 % 34.875,30 34.868,44 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE LIMPOPO
04J174741 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.579,68 5.579,68 100,00 % -- -- -- 55,60 55,60 100,00 % 5.635,28 5.635,28 100,00 %
ECONOMICAS DE LIMPOPO
04J174841 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 88.669,50 88.669,50 100,00 % -- -- -- 1.912,45 1.066,24 55,75 % 90.581,95 89.735,75 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LIMPOPO
04J174941 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.178,72 4.178,72 100,00 % -- -- -- 1.267,90 980,79 77,36 % 5.446,62 5.159,51 100,00 %
INFRA-ESTRUTURA DE LIMPOPO
04J175041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAPAI 9.706,60 9.706,60 100,00 % 50,00 0,00 0,00 % 203,37 0,00 0,00 % 9.959,97 9.706,60 100,00 %
04J175141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.534,17 20.534,17 100,00 % -- -- -- 48,00 0,00 0,00 % 20.582,17 20.534,17 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MAPAI
04J175241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.794,71 4.794,71 100,00 % -- -- -- 68,11 0,00 0,00 % 4.862,82 4.794,71 100,00 %
ECONOMICAS DE MAPAI
04J175341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 14.709,50 14.709,50 100,00 % -- -- -- 757,50 0,00 0,00 % 15.467,00 14.709,50 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAPAI
04J175441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.246,14 2.246,14 100,00 % -- -- -- 47,57 0,00 0,00 % 2.293,71 2.246,14 100,00 %
INFRA-ESTRUTURA DE MAPAI
04K020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BOANE 23.459,63 23.446,38 99,94 % 175,00 175,00 100,00 % 7.630,70 7.630,68 100,00 % 31.265,33 31.252,06 99,94 %

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04K020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 55.496,34 55.484,93 99,98 % -- -- -- 220,00 219,99 100,00 % 55.716,34 55.704,92 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE BOANE
04K020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.134,58 11.134,58 100,00 % -- -- -- 1.968,32 1.598,62 81,22 % 13.102,90 12.733,20 100,00 %
ECONOMICAS DE BOANE
04K020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 512.969,00 512.876,53 99,98 % -- -- -- 14.800,00 14.800,00 100,00 % 527.769,00 527.676,53 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BOANE
04K020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.753,36 5.753,36 100,00 % -- -- -- 3.000,00 2.559,70 85,32 % 8.753,36 8.313,06 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BOANE
04K030041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGUDE 26.260,79 26.246,14 99,94 % 300,00 0,00 0,00 % 1.770,00 1.769,90 99,99 % 28.330,79 28.016,04 99,94 %
04K030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 26.305,16 26.305,05 100,00 % -- -- -- 45.327,81 126,76 0,28 % 71.632,97 26.431,81 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MAGUDE
04K030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.689,71 8.688,98 99,99 % -- -- -- 600,00 591,47 98,58 % 9.289,71 9.280,45 99,99 %
ECONOMICAS DE MAGUDE
04K030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 175.577,11 175.555,84 99,99 % -- -- -- 2.377,40 995,00 41,85 % 177.954,51 176.550,84 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGUDE
04K030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.100,44 5.099,76 99,99 % -- -- -- 400,00 139,91 34,98 % 5.500,44 5.239,67 99,99 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAGUDE
04K040041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANHICA 26.707,93 26.683,67 99,91 % 780,00 301,63 38,67 % 1.914,10 1.913,55 99,97 % 29.402,03 28.898,85 99,91 %
04K040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 73.203,38 73.203,10 100,00 % -- -- -- 230,00 230,00 100,00 % 73.433,38 73.433,10 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MANHICA
04K040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.040,23 9.826,20 97,87 % -- -- -- 2.057,73 2.017,13 98,03 % 12.097,96 11.843,33 97,87 %
ECONOMICAS DE MANHICA
04K040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 433.532,70 433.521,15 100,00 % -- -- -- 7.200,00 5.591,53 77,66 % 440.732,70 439.112,68 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MANHICA -
UGB
04K040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.040,84 5.998,29 99,30 % -- -- -- 151,37 151,29 99,94 % 6.192,21 6.149,58 99,30 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANHICA
04K050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARRACUENE 29.464,50 29.387,60 99,74 % 642,31 368,81 57,42 % 6.300,00 6.256,12 99,30 % 36.406,81 36.012,54 99,74 %
04K050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 50.496,83 50.496,77 100,00 % -- -- -- 1.000,00 986,65 98,66 % 51.496,83 51.483,42 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MARRACUENE
04K050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.876,24 11.861,83 99,88 % -- -- -- 1.090,00 822,92 75,50 % 12.966,24 12.684,75 99,88 %
ECONOMICAS DE MARRACUENE
04K050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 357.660,99 357.433,43 99,94 % -- -- -- 3.800,00 2.590,56 68,17 % 361.460,99 360.023,98 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MARRACUENE
04K050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 8.127,02 7.549,33 92,89 % -- -- -- 650,00 591,95 91,07 % 8.777,02 8.141,28 92,89 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARRACUENE
04K060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MATUTUINE 26.390,41 26.334,69 99,79 % 196,59 52,50 26,71 % 2.882,18 999,71 34,69 % 29.469,18 27.386,90 99,79 %
04K060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.002,86 30.831,70 99,45 % -- -- -- 110,00 0,00 0,00 % 31.112,86 30.831,70 99,45 %
E ACCAO SOCIAL DE MATUTUINE
04K060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.284,86 11.284,34 100,00 % -- -- -- 750,00 420,32 56,04 % 12.034,86 11.704,66 100,00 %
ECONOMICAS DE MATUTUINE
04K060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 166.017,24 164.198,55 98,90 % -- -- -- 3.000,00 2.989,00 99,63 % 169.017,24 167.187,55 98,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE

34
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04K060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.167,77 6.167,53 100,00 % -- -- -- 650,00 172,00 26,46 % 6.817,77 6.339,53 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MATUTUINE
04K070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOAMBA 28.535,25 28.437,67 99,66 % 175,44 99,94 56,97 % 1.500,00 1.186,19 79,08 % 30.210,69 29.723,80 99,66 %
04K070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 40.604,09 40.602,56 100,00 % -- -- -- 931,83 630,10 67,62 % 41.535,92 41.232,66 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MOAMBA
04K070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.053,66 10.047,66 99,94 % -- -- -- 1.250,00 1.248,59 99,89 % 11.303,66 11.296,25 99,94 %
ECONOMICAS DE MOAMBA
04K070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 190.503,36 190.190,82 99,84 % -- -- -- 1.908,14 1.867,85 97,89 % 192.411,50 192.058,67 99,84 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA MOAMBA
04K070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.286,95 6.286,93 100,00 % -- -- -- 2.000,00 567,59 28,38 % 8.286,95 6.854,52 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOAMBA
04K080041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAACHA 19.173,23 19.173,23 100,00 % 189,20 47,75 25,24 % 533,62 533,62 100,00 % 19.896,05 19.754,60 100,00 %
04K080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.093,70 25.093,70 100,00 % -- -- -- 280,00 100,08 35,74 % 25.373,70 25.193,78 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMAACHA
04K080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.386,85 12.386,85 100,00 % -- -- -- 272,12 272,12 100,00 % 12.658,97 12.658,97 100,00 %
ECONOMICAS DE NAMAACHA
04K080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 177.718,70 177.604,87 99,94 % -- -- -- 3.949,00 3.477,24 88,05 % 181.667,70 181.082,12 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04K080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.818,39 4.817,62 99,98 % -- -- -- 350,00 254,69 72,77 % 5.168,39 5.072,31 99,98 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMAACHA
04K212941 SECRETARIA DISTRITAL DA MATOLA - UGB 11.193,12 11.099,76 99,17 % -- -- -- -- -- -- 11.193,12 11.099,76 99,17 %
04K213041 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 116.433,55 116.432,08 100,00 % -- -- -- 19.633,04 9.605,30 48,92 % 136.066,59 126.037,38 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DA MATOLA
04K213241 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 1.380.184,94 1.380.123,83 100,00 % -- -- -- 36.945,53 32.447,88 87,83 % 1.417.130,46 1.412.571,70 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA MATOLA
04K213341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.206,89 6.206,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.206,89 6.206,89 100,00 %
ECONOMICAS DA MATOLA
05A000141 ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 1.559.812,45 1.559.812,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.559.812,45 1.559.812,45 100,00 %
05B000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NIASSA 32.417,32 31.827,52 98,18 % -- -- -- -- -- -- 32.417,32 31.827,52 98,18 %
05B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.170,69 5.144,01 99,48 % -- -- -- -- -- -- 5.170,69 5.144,01 99,48 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE NIASSA
05C000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE CABO 32.536,17 30.745,59 94,50 % -- -- -- -- -- -- 32.536,17 30.745,59 94,50 %
DELGADO
05C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.734,60 4.658,42 98,39 % -- -- -- -- -- -- 4.734,60 4.658,42 98,39 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE CABO DELGADO
05D000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NAMPULA 30.364,79 30.127,19 99,22 % -- -- -- -- -- -- 30.364,79 30.127,19 99,22 %
05D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.695,92 5.590,49 98,15 % -- -- -- -- -- -- 5.695,92 5.590,49 98,15 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE NAMPULA
05E000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 37.350,04 37.315,58 99,91 % -- -- -- -- -- -- 37.350,04 37.315,58 99,91 %

35
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

05E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.051,56 5.007,17 99,12 % -- -- -- -- -- -- 5.051,56 5.007,17 99,12 %


SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DA ZAMBEZIA
05F000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE TETE 34.320,47 33.635,23 98,00 % -- -- -- -- -- -- 34.320,47 33.635,23 98,00 %
05F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.170,84 5.122,51 99,07 % -- -- -- -- -- -- 5.170,84 5.122,51 99,07 %
SECRETÁRIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA
05G000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MANICA 30.588,13 28.039,66 91,67 % -- -- -- -- -- -- 30.588,13 28.039,66 91,67 %
05G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.791,39 7.638,92 98,04 % -- -- -- -- -- -- 7.791,39 7.638,92 98,04 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE MANICA
05H000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE SOFALA 30.334,58 28.221,28 93,03 % -- -- -- -- -- -- 30.334,58 28.221,28 93,03 %
05H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.137,32 5.122,07 99,70 % -- -- -- -- -- -- 5.137,32 5.122,07 99,70 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE SOFALA
05I000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE INHAMBANE 27.281,09 26.909,12 98,64 % -- -- -- -- -- -- 27.281,09 26.909,12 98,64 %
05I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.473,65 6.417,64 99,13 % -- -- -- -- -- -- 6.473,65 6.417,64 99,13 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE INHAMBANE
05J000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE GAZA 28.675,08 28.675,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.675,08 28.675,08 100,00 %
05J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.470,17 5.444,00 99,52 % -- -- -- -- -- -- 5.470,17 5.444,00 99,52 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE GAZA
05K000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MAPUTO 28.636,27 28.616,31 99,93 % -- -- -- -- -- -- 28.636,27 28.616,31 99,93 %
PROVINCIA
05K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.316,71 7.102,16 97,07 % -- -- -- -- -- -- 7.316,71 7.102,16 97,07 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DA PROVINCIA DE
06A000141 CONSELHO CONSTITUCIONAL 92.919,25 90.467,39 97,36 % -- -- -- -- -- -- 92.919,25 90.467,39 97,36 %
07A000141 TRIBUNAL SUPREMO 178.167,04 178.167,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 178.167,04 178.167,04 100,00 %
07B000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE NIASSA 87.182,67 86.782,67 99,54 % -- -- -- -- -- -- 87.182,67 86.782,67 99,54 %
07C000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE CABO 70.939,46 70.555,45 99,46 % -- -- -- -- -- -- 70.939,46 70.555,45 99,46 %
07D000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE NAMPULA 122.883,77 121.883,77 99,19 % -- -- -- -- -- -- 122.883,77 121.883,77 99,19 %
07D000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 4.614,74 4.561,77 98,85 % -- -- -- -- -- -- 4.614,74 4.561,77 98,85 %
NAMPULA
07D000341 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - 36.768,78 36.048,64 98,04 % -- -- -- -- -- -- 36.768,78 36.048,64 98,04 %
07E000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 71.541,48 71.208,54 99,53 % -- -- -- -- -- -- 71.541,48 71.208,54 99,53 %
07E000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DA 8.116,76 8.067,86 99,40 % -- -- -- -- -- -- 8.116,76 8.067,86 99,40 %
ZAMBEZIA

36
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

07F000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE TETE 88.726,69 88.332,32 99,56 % -- -- -- -- -- -- 88.726,69 88.332,32 99,56 %
07G000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE MANICA 77.754,36 77.754,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.754,36 77.754,36 100,00 %
07H000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE SOFALA 91.797,94 91.600,59 99,79 % -- -- -- -- -- -- 91.797,94 91.600,59 99,79 %
07H000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 2.631,68 2.625,68 99,77 % -- -- -- -- -- -- 2.631,68 2.625,68 99,77 %
SOFALA
07H000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - 36.859,73 36.275,61 98,42 % -- -- -- -- -- -- 36.859,73 36.275,61 98,42 %
CENTRO
07I000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE INHAMBANE 79.968,96 79.726,46 99,70 % -- -- -- -- -- -- 79.968,96 79.726,46 99,70 %
07J000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE GAZA 68.337,58 68.300,23 99,95 % -- -- -- -- -- -- 68.337,58 68.300,23 99,95 %
07K000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO 154.330,59 153.800,31 99,66 % -- -- -- -- -- -- 154.330,59 153.800,31 99,66 %
PROVINCIA
07K000341 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
MAPUTO PROVINCIA
07L000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO 150.232,37 149.325,02 99,40 % -- -- -- -- -- -- 150.232,37 149.325,02 99,40 %
CIDADE
07L000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 21.226,04 21.020,45 99,03 % -- -- -- -- -- -- 21.226,04 21.020,45 99,03 %
MAPUTO CIDADE
07L000341 TRIBUNAL JUDICIAL DE MENORES DE 28.618,87 27.910,31 97,52 % -- -- -- -- -- -- 28.618,87 27.910,31 97,52 %
MAPUTO CIDADE
07L000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - SUL 61.004,58 59.944,66 98,26 % -- -- -- -- -- -- 61.004,58 59.944,66 98,26 %
07L000541 TRIBUNAL DA POLICIA DE MAPUTO 19.469,57 19.264,57 98,95 % -- -- -- -- -- -- 19.469,57 19.264,57 98,95 %
09A000141 CONSELHO SUPERIOR DA 51.797,61 51.797,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.797,61 51.797,61 100,00 %
MAGISTRATURA JUDICIAL
10A000141 GABINETE DO PROVEDOR DA JUSTICA 27.616,64 27.312,06 98,90 % -- -- -- -- -- -- 27.616,64 27.312,06 98,90 %
11A000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 457.522,42 456.239,26 99,72 % 13.446,52 13.446,52 100,00 % -- -- -- 470.968,94 469.685,78 99,72 %
11A000341 CONSELHO SUPERIOR DE 23.612,21 23.612,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.612,21 23.612,21 100,00 %
MAGISTRATURA JUDICIAL
11B000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 36.346,01 36.346,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.346,01 36.346,01 100,00 %
DE NIASSA - UGB
11C000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 32.387,09 32.311,60 99,77 % 1.400,00 0,00 0,00 % 216,59 216,59 100,00 % 34.003,69 32.528,19 99,77 %
DE CABO DELGADO
11D000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 43.535,72 43.535,72 100,00 % -- -- -- 82,59 82,59 100,00 % 43.618,31 43.618,31 100,00 %
DE NAMPULA
11D000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE NAMPULA 11.425,91 11.281,81 98,74 % 14.000,00 4.045,68 28,90 % -- -- -- 25.425,91 15.327,49 98,74 %
11D000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE 18.191,67 18.096,07 99,47 % -- -- -- -- -- -- 18.191,67 18.096,07 99,47 %
NAMPULA
11E000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 44.481,88 44.263,83 99,51 % -- -- -- 6.425,00 0,00 0,00 % 50.906,88 44.263,83 99,51 %
DA ZAMBEZIA
11E000341 TRIBUNAL FISCAL PROVINCIALDA 16.658,64 16.488,88 98,98 % -- -- -- -- -- -- 16.658,64 16.488,88 98,98 %
ZAMBEZIA

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

11F000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE TETE 16.435,96 16.382,14 99,67 % -- -- -- -- -- -- 16.435,96 16.382,14 99,67 %
11F000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 34.601,79 34.601,56 100,00 % -- -- -- 4.906,94 1.906,94 38,86 % 39.508,73 36.508,50 100,00 %
DE TETE
11G000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 22.874,15 22.221,41 97,15 % -- -- -- -- -- -- 22.874,15 22.221,41 97,15 %
DE MANICA
11H000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 43.620,35 43.620,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.620,35 43.620,35 100,00 %
DE SOFALA
11H000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE SOFALA 12.260,33 12.232,76 99,78 % 4.500,00 289,49 6,43 % -- -- -- 16.760,33 12.522,25 99,78 %
11H000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE 22.959,89 22.867,79 99,60 % -- -- -- -- -- -- 22.959,89 22.867,79 99,60 %
SOFALA
11I000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 29.649,05 29.532,73 99,61 % -- -- -- -- -- -- 29.649,05 29.532,73 99,61 %
DE INHAMBANE
11I000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE INHAMBANE 3.373,44 3.364,31 99,73 % -- -- -- -- -- -- 3.373,44 3.364,31 99,73 %
11J000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 29.599,41 29.599,41 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 29.599,41 29.599,41 100,00 %
DE GAZA
11K000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 41.745,82 41.152,48 98,58 % -- -- -- -- -- -- 41.745,82 41.152,48 98,58 %
DE MAPUTO
11K000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE 29.293,10 29.283,79 99,97 % -- -- -- -- -- -- 29.293,10 29.283,79 99,97 %
MAPUTO
11L000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO 27.332,81 27.028,13 98,89 % 5.497,00 4.315,04 78,50 % -- -- -- 32.829,81 31.343,17 98,89 %
CIDADE
11L000341 TRIBUNAL FISCAL DA CIDADE DE MAPUTO 27.347,58 27.238,77 99,60 % -- -- -- -- -- -- 27.347,58 27.238,77 99,60 %
11L000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA CIDADE 41.277,94 41.203,67 99,82 % -- -- -- 787,50 0,00 0,00 % 42.065,44 41.203,67 99,82 %
DE MAPUTO
13A000141 PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 442.181,52 442.181,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 442.181,52 442.181,52 100,00 %
13A000241 GABINETE CENTRAL DE COMBATE A 43.521,62 43.521,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.521,62 43.521,62 100,00 %
CORRUPCAO
13B000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE NIASSA 75.727,73 75.727,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.727,73 75.727,73 100,00 %
13C000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE CABO 85.435,30 85.435,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.435,30 85.435,30 100,00 %
DELGADO
13D000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE 104.485,31 104.485,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.485,31 104.485,31 100,00 %
13D000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A 17.674,05 17.674,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.674,05 17.674,05 100,00 %
CORRUPCAO DE NAMPULA
13D000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA 21.408,11 21.408,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.408,11 21.408,11 100,00 %
REPUBLICA DE NAMPULA
13E000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DA 98.412,80 98.412,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.412,80 98.412,34 100,00 %
13F000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE TETE 82.685,97 82.685,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.685,97 82.685,97 100,00 %
13G000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MANICA 64.405,41 64.405,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.405,41 64.405,41 100,00 %
13H000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE SOFALA 88.734,43 88.734,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 88.734,43 88.734,43 100,00 %
13H000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A 13.714,44 13.714,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.714,44 13.714,44 100,00 %

38
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CORRUPCAO DE SOFALA
13H000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA 22.653,37 22.653,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.653,37 22.653,37 100,00 %
REPUBLICA DE SOFALA
13I000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE 66.828,23 66.828,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.828,23 66.828,23 100,00 %
INHAMBANE
13I000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A 13.257,23 13.257,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.257,23 13.257,23 100,00 %
CORRUPCAO DE INHAMBANE
13J000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE GAZA 61.395,09 61.395,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.395,09 61.395,09 100,00 %
13K000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO 82.452,39 82.391,19 99,93 % -- -- -- -- -- -- 82.452,39 82.391,19 99,93 %
PROVINCIA
13L000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO 122.767,73 122.749,15 99,98 % -- -- -- -- -- -- 122.767,73 122.749,15 99,98 %
CIDADE
13L000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA 37.031,54 36.589,79 98,81 % -- -- -- -- -- -- 37.031,54 36.589,79 98,81 %
REPUBLICA DE CIDADE DE MAPUTO
14A000141 CONSELHO SUPERIOR DA 54.437,30 54.437,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 54.437,30 54.437,30 100,00 %
MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO
15A000141 MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL 594.360,42 594.360,42 100,00 % -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 606.360,42 594.360,42 100,00 %
15A000341 FORCAS ARMADAS DE DEFESA DE 9.575.958,16 9.574.285,65 99,98 % 49.434,69 33.181,65 67,12 % -- -- -- 9.625.392,85 9.607.467,30 99,98 %
MOCAMBIQUE
15A000441 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS DE 200.765,95 200.647,84 99,94 % 235,00 233,38 99,31 % -- -- -- 201.000,95 200.881,21 99,94 %
DEFESA TENENTE-GENERAL ARMANDO
EMILIO GUEBUZA
15A000541 HOSPITAL MILITAR DE MAPUTO 53.605,27 52.124,09 97,24 % -- -- -- 13.700,00 0,00 0,00 % 67.305,27 52.124,09 97,24 %
15A000641 SERVICO CIVICO DE MOCAMBIQUE 299.980,26 299.980,26 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 299.980,26 299.980,26 100,00 %
15A001241 ACADEMIA MILITAR MARECHAL SAMORA 628.934,83 628.846,79 99,99 % -- -- -- -- -- -- 628.934,83 628.846,79 99,99 %
MACHEL
15B000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 1.257,24 1.225,46 97,47 % -- -- -- -- -- -- 1.257,24 1.225,46 97,47 %
E MOBILIZACAO DE NIASSA
15C000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 3.912,94 3.864,44 98,76 % -- -- -- 594,63 244,85 41,18 % 4.507,57 4.109,29 98,76 %
E MOBILIZACAO DE CABO DELGADO
15D000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 3.370,81 3.309,67 98,19 % -- -- -- 1.349,45 816,97 60,54 % 4.720,26 4.126,64 98,19 %
E MOBILIZACAO DE NAMPULA
15D000341 HOSPITAL MILITAR DE NAMPULA 6.347,82 6.311,75 99,43 % -- -- -- -- -- -- 6.347,82 6.311,75 99,43 %
15E000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 5.202,49 5.121,05 98,43 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 5.702,49 5.621,05 98,43 %
E MOBILIZACAO DA ZAMBEZIA
15F000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 7.988,18 7.903,51 98,94 % -- -- -- -- -- -- 7.988,18 7.903,51 98,94 %
E MOBILIZACAO DE TETE
15G000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 5.641,75 5.469,88 96,95 % -- -- -- 550,00 547,46 99,54 % 6.191,75 6.017,34 96,95 %
E MOBILIZACAO DE MANICA
15H000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 3.622,51 3.566,88 98,46 % -- -- -- -- -- -- 3.622,51 3.566,88 98,46 %
E MOBILIZACAO DE SOFALA
15I000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 9.438,37 9.378,37 99,36 % -- -- -- 915,01 662,91 72,45 % 10.353,37 10.041,27 99,36 %
E MOBILIZACAO DE INHAMBANE

39
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

15J000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 4.669,42 4.598,00 98,47 % -- -- -- 1.211,35 1.132,53 93,49 % 5.880,77 5.730,53 98,47 %
E MOBILIZACAO DE GAZA
15K000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 10.646,96 10.172,53 95,54 % -- -- -- 935,35 535,35 57,24 % 11.582,31 10.707,88 95,54 %
E MOBILIZACAO DE MAPUTO PROVINCIA
15K000441 ESCOLA DE SARGENTOS DAS FORCAS 10.080,37 9.937,95 98,59 % -- -- -- -- -- -- 10.080,37 9.937,95 98,59 %
ARMADAS "GENERAL DO EXERCITO
ALBERTO JOAQUIM CHIPANDE"
15L000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 7.724,22 7.704,26 99,74 % -- -- -- -- -- -- 7.724,22 7.704,26 99,74 %
E MOBILIZACAO DE MAPUTO CIDADE
17A000141 MINISTERIO DO INTERIOR 10.456.674,33 10.456.470,16 100,00 % 125.901,67 58.672,34 46,60 % 959.547,51 927.270,37 96,64 % 11.542.123,52 11.442.412,88 100,00 %
17A000741 SERVICO NACIONAL DE MIGRACAO 42.028,10 39.346,76 93,62 % -- -- -- 57.034,45 57.034,10 100,00 % 99.062,55 96.380,86 93,62 %
17A000841 COMANDO GERAL DA POLICIA 1.966.505,66 1.966.505,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.966.505,66 1.966.505,66 100,00 %
17A000941 SERVICO NACIONAL DE SALVACAO 15.348,30 15.348,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.348,30 15.348,30 100,00 %
PUBLICA
17A001041 FORCA DE INTERVENCAO RAPIDA 25.270,63 25.270,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.270,63 25.270,63 100,00 %
17A001141 ACADEMIA DE CIENCIAS POLICIAIS 191.003,20 190.801,60 99,89 % -- -- -- 46.307,52 45.200,19 97,61 % 237.310,72 236.001,78 99,89 %
17A002641 SERVICOS SOCIAIS DA POLICIA DA 34.554,07 32.590,51 94,32 % -- -- -- 28.257,96 16.191,30 57,30 % 62.812,03 48.781,80 94,32 %
REPUBLICA DE MOCAMBIQUE
17A002741 DIRECCAO NACIONAL DE IDENTIFICACAO 14.444,03 13.459,91 93,19 % 11.500,00 11.427,39 99,37 % -- -- -- 25.944,03 24.887,30 93,19 %
CIVIL
17A003841 SERVICO NACIONAL DE INVESTIGACAO 101.610,86 101.610,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 101.610,86 101.610,86 100,00 %
CRIMINAL
17B000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 21.363,38 21.199,64 99,23 % -- -- -- -- -- -- 21.363,38 21.199,64 99,23 %
17C000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE CABO 15.111,07 14.029,45 92,84 % -- -- -- -- -- -- 15.111,07 14.029,45 92,84 %
DELGADO
17D000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 33.159,35 32.938,88 99,34 % -- -- -- -- -- -- 33.159,35 32.938,88 99,34 %
NAMPULA
17E000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DA 23.565,93 23.377,95 99,20 % -- -- -- -- -- -- 23.565,93 23.377,95 99,20 %
ZAMBEZIA
17F000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE TETE 24.766,11 24.624,04 99,43 % -- -- -- -- -- -- 24.766,11 24.624,04 99,43 %
17G000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 16.659,11 16.363,50 98,23 % -- -- -- -- -- -- 16.659,11 16.363,50 98,23 %
MANICA
17H000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 25.224,15 24.920,98 98,80 % -- -- -- -- -- -- 25.224,15 24.920,98 98,80 %
SOFALA
17I000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 20.821,87 20.565,87 98,77 % -- -- -- -- -- -- 20.821,87 20.565,87 98,77 %
INHAMBANE
17J000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE GAZA 22.905,76 22.684,52 99,03 % -- -- -- -- -- -- 22.905,76 22.684,52 99,03 %
17K000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 26.777,83 26.632,53 99,46 % -- -- -- -- -- -- 26.777,83 26.632,53 99,46 %
MAPUTO
17K001041 ESCOLA PRATICA DA PRM - MATALANE 5.207,50 5.207,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.207,50 5.207,50 100,00 %
17L000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DA 52.669,05 52.280,37 99,26 % -- -- -- -- -- -- 52.669,05 52.280,37 99,26 %

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CIDADE DE MAPUTO
19A000141 SERVICO DE INFORMACAO E SEGURANCA 2.544.594,11 2.541.840,50 99,89 % -- -- -- -- -- -- 2.544.594,11 2.541.840,50 99,89 %
DO ESTADO
19A000241 ACADEMIA DE ALTOS ESTUDOS 43.033,11 43.033,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.033,11 43.033,11 100,00 %
ESTRATEGICOS
21A000141 MINISTERIO DOS NEGOCIOS 439.699,44 439.699,44 100,00 % -- -- -- 850,00 850,00 100,00 % 440.549,44 440.549,44 100,00 %
ESTRANGEIROS E COOPERACAO
21A001341 EMBAIXADAS E OUTRAS 2.202.004,82 2.201.995,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.202.004,82 2.201.995,21 100,00 %
REPRESENTACOES DIPLOMATICAS
21A001441 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS 11.733,04 11.618,02 99,02 % -- -- -- -- -- -- 11.733,04 11.618,02 99,02 %
REFUGIADOS - UGB
21A002641 INSTITUTO NACIONAL PARA AS 10.957,26 10.952,28 99,95 % -- -- -- -- -- -- 10.957,26 10.952,28 99,95 %
COMUNIDADES MOCAMBICANAS NO
EXTERIOR
21A002741 INSTITUTO NACIONAL DO MAR E 22.971,51 22.874,95 99,58 % -- -- -- -- -- -- 22.971,51 22.874,95 99,58 %
FRONTEIRAS
21A002841 COMISSAO NACIONAL DA SADC 6.591,52 6.309,90 95,73 % -- -- -- -- -- -- 6.591,52 6.309,90 95,73 %
21A002941 COMISSAO INTERMINISTERIAL PARA OS 9.024,68 8.761,69 97,09 % -- -- -- -- -- -- 9.024,68 8.761,69 97,09 %
GRANDES EVENTOS
21A003041 INSTITUTO NACIONAL DE DESMINAGEM 11.136,91 11.136,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.136,91 11.136,91 100,00 %
21C000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.815,63 3.763,73 98,64 % -- -- -- -- -- -- 3.815,63 3.763,73 98,64 %
DE APOIO AOS REFUGIADOS DE CABO
DELGADO
21D000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.921,53 3.902,47 99,51 % -- -- -- -- -- -- 3.921,53 3.902,47 99,51 %
DE APOIO AOS REFUGIADOS DE NAMPULA
21F000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 1.985,64 1.958,01 98,61 % -- -- -- -- -- -- 1.985,64 1.958,01 98,61 %
DE APOIO AOS REFUGIADOS DE TETE
21H000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 2.148,63 2.131,95 99,22 % -- -- -- -- -- -- 2.148,63 2.131,95 99,22 %
DESMINAGEM DE SOFALA
23A000141 MINISTERIO DA JUSTICA E ASSUNTOS 120.369,17 119.758,61 99,49 % -- -- -- -- -- -- 120.369,17 119.758,61 99,49 %
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
23A000541 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 81.649,80 81.649,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 81.649,80 81.649,80 100,00 %
PREVENTIVO DA CIDADE DE MAPUTO
23A000641 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 68.281,19 67.486,60 98,84 % -- -- -- -- -- -- 68.281,19 67.486,60 98,84 %
ESPECIAL PARA MULHERES
23A000741 SERVICO NACIONAL DAS PRISOES 355.745,71 355.025,55 99,80 % -- -- -- -- -- -- 355.745,71 355.025,55 99,80 %
23A000841 PENITENCIARIA ESPECIAL DE MAXIMA 87.186,17 86.145,10 98,81 % -- -- -- -- -- -- 87.186,17 86.145,10 98,81 %
SEGURANCA DA MACHAVA
23A000941 CENTRO DE FORMACAO JURÍDICA E 31.316,07 31.001,57 99,00 % -- -- -- -- -- -- 31.316,07 31.001,57 99,00 %
JUDICIARIA
23A001041 INSTITUTO DO PATROCINIO E 19.951,54 19.560,86 98,04 % -- -- -- -- -- -- 19.951,54 19.560,86 98,04 %
ASSISTENCIA JURÍDICA
23A001141 ESCOLA SECUNDARIA DA CADEIA 8.069,70 7.960,33 98,64 % -- -- -- -- -- -- 8.069,70 7.960,33 98,64 %
CENTRAL DE MAPUTO - UGB

41
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

23A001241 CADEIA CENTRAL DE MAPUTO - UGB 163.844,22 163.844,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 163.844,22 163.844,22 100,00 %
23A001541 COMISSAO NACIONAL DOS DIREITOS 12.064,81 11.596,62 96,12 % -- -- -- -- -- -- 12.064,81 11.596,62 96,12 %
HUMANOS
23B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 26.483,62 26.446,47 99,86 % -- -- -- -- -- -- 26.483,62 26.446,47 99,86 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NIASSA
23B000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO 75.402,66 75.357,81 99,94 % -- -- -- -- -- -- 75.402,66 75.357,81 99,94 %
PROVINCIAL DE NIASSA
23B000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 16.359,61 16.310,19 99,70 % -- -- -- -- -- -- 16.359,61 16.310,19 99,70 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
NIASSA
23C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 29.831,12 29.653,09 99,40 % -- -- -- -- -- -- 29.831,12 29.653,09 99,40 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE CABO DELGADO
23C000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO 96.435,28 94.975,21 98,49 % -- -- -- -- -- -- 96.435,28 94.975,21 98,49 %
PROVINCIAL DE CABO DELGADO
23C000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 13.889,29 13.848,56 99,71 % -- -- -- -- -- -- 13.889,29 13.848,56 99,71 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
CABO DELGADO
23D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 36.232,99 36.118,67 99,68 % -- -- -- -- -- -- 36.232,99 36.118,67 99,68 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NAMPULA
23D000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 135.890,24 135.511,87 99,72 % -- -- -- -- -- -- 135.890,24 135.511,87 99,72 %
PROVINCIAL DE NAMPULA
23D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 19.535,72 19.450,79 99,57 % -- -- -- -- -- -- 19.535,72 19.450,79 99,57 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
NAMPULA
23D000941 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 98.742,70 98.408,26 99,66 % -- -- -- -- -- -- 98.742,70 98.408,26 99,66 %
REGIONAL NORTE - NAMPULA
23E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 46.400,23 46.361,04 99,92 % -- -- -- -- -- -- 46.400,23 46.361,04 99,92 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DA ZAMBEZIA
23E000241 CADEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 85.297,64 85.223,19 99,91 % -- -- -- -- -- -- 85.297,64 85.223,19 99,91 %
23E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 11.000,18 10.980,93 99,83 % -- -- -- -- -- -- 11.000,18 10.980,93 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DA
ZAMBEZIA
23F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 35.483,45 35.393,85 99,75 % -- -- -- -- -- -- 35.483,45 35.393,85 99,75 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE TETE
23F000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 73.868,96 73.777,93 99,88 % -- -- -- -- -- -- 73.868,96 73.777,93 99,88 %
PROVINCIAL DE TETE
23F000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 11.621,61 11.566,48 99,53 % -- -- -- -- -- -- 11.621,61 11.566,48 99,53 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
TETE
23G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 31.232,60 31.052,54 99,42 % -- -- -- -- -- -- 31.232,60 31.052,54 99,42 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E

42
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

RELIGIOSOS DE MANICA
23G000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 5.674,59 5.549,37 97,79 % -- -- -- -- -- -- 5.674,59 5.549,37 97,79 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
MANICA
23G000941 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 89.343,30 89.214,66 99,86 % -- -- -- -- -- -- 89.343,30 89.214,66 99,86 %
REGIONAL CENTRO - MANICA
23H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 28.156,51 28.126,40 99,89 % -- -- -- -- -- -- 28.156,51 28.126,40 99,89 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE SOFALA
23H000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 92.354,13 92.272,35 99,91 % -- -- -- -- -- -- 92.354,13 92.272,35 99,91 %
PROVINCIAL DE SOFALA
23H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 8.002,78 7.989,28 99,83 % -- -- -- -- -- -- 8.002,78 7.989,28 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
SOFALA
23I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 28.319,49 28.259,49 99,79 % -- -- -- -- -- -- 28.319,49 28.259,49 99,79 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE INHAMBANE
23I000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 91.646,30 91.446,30 99,78 % -- -- -- -- -- -- 91.646,30 91.446,30 99,78 %
PROVINCIAL DE INHAMBANE
23I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 8.719,05 8.623,04 98,90 % -- -- -- -- -- -- 8.719,05 8.623,04 98,90 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
INHAMBANE
23J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 29.426,08 29.355,09 99,76 % -- -- -- -- -- -- 29.426,08 29.355,09 99,76 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE GAZA
23J000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 91.810,49 91.735,77 99,92 % -- -- -- -- -- -- 91.810,49 91.735,77 99,92 %
PROVINCIAL DE GAZA
23J000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 10.132,76 10.108,65 99,76 % -- -- -- -- -- -- 10.132,76 10.108,65 99,76 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
GAZA
23J000941 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 78.690,38 78.666,06 99,97 % -- -- -- -- -- -- 78.690,38 78.666,06 99,97 %
REGIONAL SUL - MABALANE
23K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 66.911,09 66.808,25 99,85 % -- -- -- -- -- -- 66.911,09 66.808,25 99,85 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO PROVINCIA
23K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 23.831,71 23.764,49 99,72 % -- -- -- -- -- -- 23.831,71 23.764,49 99,72 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
MAPUTO PROVINCIA
23K080741 ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO 43.207,36 43.207,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.207,36 43.207,36 100,00 %
ESPECIAL DE RECUPERACAO JUVENIL DE
BOANE
23L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 63.640,03 63.565,80 99,88 % -- -- -- -- -- -- 63.640,03 63.565,80 99,88 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO CIDADE
23L000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 15.129,32 15.017,71 99,26 % -- -- -- -- -- -- 15.129,32 15.017,71 99,26 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE

43
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MAPUTO CIDADE
25A000141 MINISTERIO DA ADMINISTRACAO ESTATAL 334.373,64 334.373,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 334.373,64 334.373,64 100,00 %
E FUNCAO PUBLICA
25A001241 COMISSAO NACIONAL DE ELEICOES 74.794,54 74.794,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.794,54 74.794,54 100,00 %
25A001341 INSTITUTO DE NOMES GEOGRAFICOS DE 10.475,33 10.433,19 99,60 % -- -- -- -- -- -- 10.475,33 10.433,19 99,60 %
MOCAMBIQUE
25A001541 SECRETARIADO TECNICO DE 52.817,98 51.016,62 96,59 % -- -- -- -- -- -- 52.817,98 51.016,62 96,59 %
ADMINISTRACAO ELEITORAL
25A001641 INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS 358.576,37 358.576,37 100,00 % -- -- -- 7.000,00 0,00 0,00 % 365.576,37 358.576,37 100,00 %
CALAMIDADES
25A002441 INSTITUTO SUPERIOR DE 52.888,11 52.884,03 99,99 % -- -- -- 8.375,00 3.873,56 46,25 % 61.263,11 56.757,59 99,99 %
ADMINISTRACAO PUBLICA
25A002541 CENTRO DE DOCUMENTACAO E 14.065,43 13.954,16 99,21 % -- -- -- 3.960,00 997,47 25,19 % 18.025,43 14.951,63 99,21 %
INFORMACAO DE MOCAMBIQUE
25B000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE NIASSA 28.930,80 28.708,99 99,23 % -- -- -- -- -- -- 28.930,80 28.708,99 99,23 %
25B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19.611,06 18.860,78 96,17 % -- -- -- -- -- -- 19.611,06 18.860,78 96,17 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE NIASSA
25B000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 11.530,71 11.498,70 99,72 % -- -- -- -- -- -- 11.530,71 11.498,70 99,72 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE NIASSA
25B001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 26.955,34 26.865,04 99,67 % -- -- -- 1.623,71 859,60 52,94 % 28.579,05 27.724,64 99,67 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA
DO NIASSA
25C000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE CABO 33.019,90 32.813,07 99,37 % -- -- -- -- -- -- 33.019,90 32.813,07 99,37 %
DELGADO
25C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.211,24 14.561,87 95,73 % -- -- -- -- -- -- 15.211,24 14.561,87 95,73 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE CABO
DELGADO
25C000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 5.896,43 5.869,26 99,54 % -- -- -- -- -- -- 5.896,43 5.869,26 99,54 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE CABO
DELGADO
25D000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE NAMPULA 35.646,32 35.436,79 99,41 % -- -- -- -- -- -- 35.646,32 35.436,79 99,41 %
25D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 28.292,11 27.279,64 96,42 % -- -- -- -- -- -- 28.292,11 27.279,64 96,42 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE NAMPULA
25D000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 17.320,92 17.257,07 99,63 % -- -- -- -- -- -- 17.320,92 17.257,07 99,63 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE NAMPULA
25D003141 INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DE 2.929,34 2.909,34 99,32 % -- -- -- -- -- -- 2.929,34 2.909,34 99,32 %
CALAMIDADES
25E000141 SECRETARIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 36.674,12 36.468,67 99,44 % -- -- -- -- -- -- 36.674,12 36.468,67 99,44 %
25E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 22.077,87 21.282,36 96,40 % -- -- -- -- -- -- 22.077,87 21.282,36 96,40 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DA

44
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25E000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 11.499,91 11.393,44 99,07 % -- -- -- -- -- -- 11.499,91 11.393,44 99,07 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DA ZAMBEZIA
25F000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE TETE 48.679,60 48.514,44 99,66 % -- -- -- -- -- -- 48.679,60 48.514,44 99,66 %
25F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.356,45 14.981,71 97,56 % -- -- -- -- -- -- 15.356,45 14.981,71 97,56 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE TETE
25F000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 103.933,76 103.915,45 99,98 % -- -- -- -- -- -- 103.933,76 103.915,45 99,98 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE TETE
25G000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MANICA 33.386,92 33.231,92 99,54 % -- -- -- -- -- -- 33.386,92 33.231,92 99,54 %
25G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 52.374,33 51.809,70 98,92 % -- -- -- -- -- -- 52.374,33 51.809,70 98,92 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MANICA
25G000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 10.283,59 10.058,57 97,81 % -- -- -- -- -- -- 10.283,59 10.058,57 97,81 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE MANICA
25H000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE SOFALA 34.389,52 34.250,76 99,60 % -- -- -- -- -- -- 34.389,52 34.250,76 99,60 %
25H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.706,76 15.639,68 99,57 % -- -- -- -- -- -- 15.706,76 15.639,68 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE SOFALA
25H000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 12.384,29 12.370,48 99,89 % -- -- -- -- -- -- 12.384,29 12.370,48 99,89 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE SOFALA
25H001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 18.271,82 18.211,74 99,67 % -- -- -- 3.511,80 3.466,21 98,70 % 21.783,62 21.677,95 99,67 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA
DE SOFALA
25H003741 DIRECCAO REGIONAL CENTRO DO INGC 6.180,46 5.963,27 96,49 % -- -- -- -- -- -- 6.180,46 5.963,27 96,49 %
EM SOFALA
25I000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE INHAMBANE 46.010,67 45.650,67 99,22 % -- -- -- -- -- -- 46.010,67 45.650,67 99,22 %
25I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.031,48 11.855,48 98,54 % -- -- -- -- -- -- 12.031,48 11.855,48 98,54 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE
INHAMBANE
25I000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 10.056,26 10.016,26 99,60 % -- -- -- -- -- -- 10.056,26 10.016,26 99,60 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE
INHAMBANE
25I000441 DIRECCAO REGIONAL SUL DO INGC SUL 7.826,94 7.706,94 98,47 % -- -- -- -- -- -- 7.826,94 7.706,94 98,47 %
INHAMBANE
25J000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE GAZA 23.574,21 23.478,56 99,59 % -- -- -- -- -- -- 23.574,21 23.478,56 99,59 %
25J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.212,31 10.168,34 99,57 % -- -- -- -- -- -- 10.212,31 10.168,34 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE GAZA
25J000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 13.480,67 13.443,68 99,73 % -- -- -- -- -- -- 13.480,67 13.443,68 99,73 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE GAZA
25K000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO 47.909,24 47.909,24 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 47.909,24 47.909,24 100,00 %
PROVINCIA

45
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 32.536,86 32.112,98 98,70 % -- -- -- -- -- -- 32.536,86 32.112,98 98,70 %


SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAPUTO
PROVINCIA
25K000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 10.484,64 10.424,73 99,43 % -- -- -- -- -- -- 10.484,64 10.424,73 99,43 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE MAPUTO
PROVINCIA
25K001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 26.985,18 26.628,88 98,68 % -- -- -- 9.424,26 6.696,66 71,06 % 36.409,44 33.325,54 98,68 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA
DA PROVINCIA DE MAPUTO
25L000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO 21.644,47 21.539,48 99,51 % -- -- -- -- -- -- 21.644,47 21.539,48 99,51 %
CIDADE
25L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 16.419,98 16.278,25 99,14 % -- -- -- -- -- -- 16.419,98 16.278,25 99,14 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAPUTO
CIDADE
25L001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 5.376,44 4.902,00 91,18 % -- -- -- -- -- -- 5.376,44 4.902,00 91,18 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE MAPUTO
CIDADE
27A000141 MINISTERIO DA ECONOMIA E FINANCAS 517.165,15 508.316,91 98,29 % 7.264,18 1.671,16 23,01 % -- -- -- 524.429,33 509.988,07 98,29 %
27A001241 INSPECCAO GERAL DE FINANCAS 151.547,45 151.165,22 99,75 % -- -- -- -- -- -- 151.547,45 151.165,22 99,75 %
27A001541 INSPECCAO GERAL DE JOGOS 16.291,78 15.646,68 96,04 % 37.765,07 27.742,96 73,46 % 3.340,00 0,00 0,00 % 57.396,84 43.389,63 96,04 %
27A001641 INSTITUTO DE GESTAO DAS 0,00 0,00 -- 103.182,86 102.551,71 99,39 % 24.935,61 23.985,91 96,19 % 128.118,47 126.537,62 --
PARTICIPACOES DO ESTADO
27A001741 GABINETE DE INFORMACAO FINANCEIRA 29.420,77 29.359,62 99,79 % -- -- -- -- -- -- 29.420,77 29.359,62 99,79 %
DE MOCAMBIQUE
27A002141 BOLSA DE VALORES DE MOCAMBIQUE 52.974,52 52.041,42 98,24 % -- -- -- 36.394,71 17.894,71 49,17 % 89.369,23 69.936,13 98,24 %
27A002241 AUTORIDADE TRIBUTARIA DE 3.833.567,08 3.821.083,70 99,67 % 68.359,24 66.758,38 97,66 % 15.452,91 9.298,75 60,17 % 3.917.379,24 3.897.140,83 99,67 %
MOCAMBIQUE
27A002541 DIRECCAO GERAL DA ADMINISTRACAO 247.044,50 208.098,61 84,24 % -- -- -- -- -- -- 247.044,50 208.098,61 84,24 %
TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS - (INCLUI
IRPS E IRPC)
27A005241 INSTITUTO DE SUPERVISAO DE SEGUROS 17.413,27 17.181,98 98,67 % 37.626,47 37.626,47 100,00 % -- -- -- 55.039,74 54.808,45 98,67 %
DE MOCAMBIQUE
27A006041 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO 20.530,31 20.146,52 98,13 % -- -- -- -- -- -- 20.530,31 20.146,52 98,13 %
VALE DO ZAMBEZE
27A006341 FUNDO DE APOIO A REABILITACAO DA 4.774,75 4.487,98 93,99 % -- -- -- -- -- -- 4.774,75 4.487,98 93,99 %
ECONOMIA
27A006441 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA 158.406,30 157.151,77 99,21 % -- -- -- 2.000,00 0,00 0,00 % 160.406,30 157.151,77 99,21 %
27A006841 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 10.625.696,14 10.624.379,14 99,99 % -- -- -- -- -- -- 10.625.696,14 10.624.379,14 99,99 %
SOCIAL
27B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 64.064,18 63.779,15 99,56 % -- -- -- -- -- -- 64.064,18 63.779,15 99,56 %
FINANCAS DE NIASSA

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

27B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 17.665,81 17.626,95 99,78 % -- -- -- -- -- -- 17.665,81 17.626,95 99,78 %


AUTORIDADE TRIBUTARIA DO NIASSA
27B003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 13.834,81 13.796,92 99,73 % -- -- -- -- -- -- 13.834,81 13.796,92 99,73 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE NIASSA
27B003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 37,76 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 37,76 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
27C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 90.552,40 82.717,80 91,35 % -- -- -- -- -- -- 90.552,40 82.717,80 91,35 %
FINANCAS DE CABO DELGADO
27C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 18.269,55 18.230,22 99,78 % -- -- -- -- -- -- 18.269,55 18.230,22 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE CABO
27C003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 13.993,64 13.912,09 99,42 % -- -- -- -- -- -- 13.993,64 13.912,09 99,42 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE CABO
DELGADO
27C003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 71,40 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE CABO
DELGADO
27D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 72.357,70 72.020,93 99,53 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 72.357,70 72.020,93 99,53 %
FINANCAS DE NAMPULA
27D001441 DELEGAÇÃO REGIONAL NORTE DA AT DE 24.242,35 24.242,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.242,35 24.242,35 100,00 %
NACALA - UGB
27D001541 DELEGAÇÃO REGIONAL DA INSPECCAO 27.825,77 27.630,12 99,30 % -- -- -- -- -- -- 27.825,77 27.630,12 99,30 %
GERAL DE FINANCAS - NORTE
27D001741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 58,20 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 58,20 0,00 0,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE NAMPULA
27D002041 ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE NACALA 6.306,55 6.227,36 98,74 % -- -- -- -- -- -- 6.306,55 6.227,36 98,74 %
27D003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 17.096,69 17.023,78 99,57 % -- -- -- -- -- -- 17.096,69 17.023,78 99,57 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE NAMPULA
27D003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 20,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 20,00 0,00 0,00 %
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO DE
NAMPULA
27E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 82.177,57 81.372,23 99,02 % 3.263,32 3.259,58 99,89 % -- -- -- 85.440,89 84.631,81 99,02 %
FINANCAS DA ZAMBEZIA
27E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 17.355,19 17.317,79 99,78 % -- -- -- -- -- -- 17.355,19 17.317,79 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DA ZAMBEZIA
27E003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 9.621,74 9.600,56 99,78 % -- -- -- -- -- -- 9.621,74 9.600,56 99,78 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DA ZAMBEZIA
27E003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 17,11 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 17,11 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DA
ZAMBEZIA
27F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 60.752,74 59.829,64 98,48 % -- -- -- -- -- -- 60.752,74 59.829,64 98,48 %
FINANCAS DE TETE
27F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 19.689,48 19.647,63 99,79 % -- -- -- -- -- -- 19.689,48 19.647,63 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE TETE
27F003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 19.283,12 19.250,30 99,83 % -- -- -- -- -- -- 19.283,12 19.250,30 99,83 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE TETE
27F003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 71,40 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE TETE


27G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 64.102,10 61.132,61 95,37 % -- -- -- -- -- -- 64.102,10 61.132,61 95,37 %
FINANCAS DE MANICA
27G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 15.031,40 14.943,79 99,42 % -- -- -- -- -- -- 15.031,40 14.943,79 99,42 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MANICA
27G003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 10.316,91 10.163,69 98,51 % -- -- -- -- -- -- 10.316,91 10.163,69 98,51 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE MANICA
27G003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 34,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 34,00 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
27H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 63.800,62 63.437,12 99,43 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 63.800,62 63.437,12 99,43 %
FINANCAS DE SOFALA
27H001341 DELEGAÇÃO REGIONAL DA INSPECCAO 31.024,30 30.879,98 99,53 % -- -- -- -- -- -- 31.024,30 30.879,98 99,53 %
GERAL DE FINANCAS - CENTRO
27H001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 24.048,71 23.998,56 99,79 % -- -- -- -- -- -- 24.048,71 23.998,56 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE SOFALA
27H003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 14.251,40 14.200,11 99,64 % -- -- -- -- -- -- 14.251,40 14.200,11 99,64 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE SOFALA
27H003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 3.429,79 3.354,63 97,81 % -- -- -- -- -- -- 3.429,79 3.354,63 97,81 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
27I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 73.867,93 73.335,43 99,28 % 125,90 124,98 99,27 % -- -- -- 73.993,83 73.460,41 99,28 %
FINANCAS DE INHAMBANE
27I001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 19.440,74 19.401,88 99,80 % -- -- -- -- -- -- 19.440,74 19.401,88 99,80 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE INHAMBANE
27I003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 12.704,35 12.584,35 99,06 % -- -- -- -- -- -- 12.704,35 12.584,35 99,06 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE
INHAMBANE
27I003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 6.364,72 6.224,72 97,80 % -- -- -- -- -- -- 6.364,72 6.224,72 97,80 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
INHAMBANE
27J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 46.734,16 46.734,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.734,16 46.734,16 100,00 %
FINANCAS DE GAZA
27J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 14.773,55 14.739,35 99,77 % -- -- -- -- -- -- 14.773,55 14.739,35 99,77 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE GAZA
27J003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 9.876,02 9.839,63 99,63 % -- -- -- -- -- -- 9.876,02 9.839,63 99,63 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE GAZA
27J003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 19,04 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 19,04 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE GAZA
27K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 103.437,11 102.874,50 99,46 % -- -- -- -- -- -- 103.437,11 102.874,50 99,46 %
FINANCAS DE MAPUTO PROVINCIA - UGB
27K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 22.287,08 22.287,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.287,08 22.287,07 100,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MAPUTO
27K003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 14.767,78 14.767,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.767,78 14.767,69 100,00 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE MAPUTO
PROVINCIA
27K003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MAPUTO - PROVINCIA
27L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 83.154,16 82.628,54 99,37 % -- -- -- -- -- -- 83.154,16 82.628,54 99,37 %
FINANCAS DE MAPUTO CIDADE
27L001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 28.413,92 28.396,60 99,94 % -- -- -- -- -- -- 28.413,92 28.396,60 99,94 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MAPUTO
27L003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 13.611,51 13.595,04 99,88 % -- -- -- -- -- -- 13.611,51 13.595,04 99,88 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE MAPUTO
CIDADE
27L003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 66,88 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 66,88 0,00 0,00 %
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO DE
MAPUTO CIDADE
31A000141 MINISTERIO DO TRABALHO EMPREGO E 110.156,14 109.545,76 99,45 % -- -- -- -- -- -- 110.156,14 109.545,76 99,45 %
SEGURANCA SOCIAL
31A000941 DELEGAÇÃO DO MINISTERIO DO 17.517,23 16.742,49 95,58 % -- -- -- -- -- -- 17.517,23 16.742,49 95,58 %
TRABALHO - RAS
31A001041 INSTITUTO DR FORMACAO PROFISSIONAL 15.347,87 14.890,15 97,02 % -- -- -- -- -- -- 15.347,87 14.890,15 97,02 %
E ESTUDOS LABORAIS "ALBERTO
31A001241 INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO 7.225,28 6.488,68 89,81 % -- -- -- -- -- -- 7.225,28 6.488,68 89,81 %
31A001541 INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO 15.723,74 15.387,28 97,86 % 1.376,00 1.345,99 97,82 % -- -- -- 17.099,74 16.733,27 97,86 %
31A001741 COMISSAO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 4.965,42 4.773,69 96,14 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.965,42 4.773,69 96,14 %
LABORAL
31B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 10.087,29 10.054,03 99,67 % -- -- -- -- -- -- 10.087,29 10.054,03 99,67 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
31B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 10.723,96 10.684,49 99,63 % -- -- -- -- -- -- 10.723,96 10.684,49 99,63 %
NIASSA
31B000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 3.667,64 3.618,62 98,66 % 150,00 91,11 60,74 % -- -- -- 3.817,64 3.709,73 98,66 %
LABORAL DE NIASSA
31C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 8.125,72 8.094,31 99,61 % -- -- -- -- -- -- 8.125,72 8.094,31 99,61 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
CABO DELGADO
31C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 6.800,81 6.624,66 97,41 % -- -- -- -- -- -- 6.800,81 6.624,66 97,41 %
CABO DELGADO
31C000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.167,25 2.154,76 99,42 % 160,00 159,65 99,78 % -- -- -- 2.327,25 2.314,41 99,42 %
LABORAL DE CABO DELGADO
31C001041 DIRECCAO PROVINCIAL DE INSPECCAO 1.529,61 1.529,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.529,61 1.529,61 100,00 %
GERAL DO TRABALHO
31D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 8.541,98 8.469,72 99,15 % -- -- -- -- -- -- 8.541,98 8.469,72 99,15 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
NAMPULA
31D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 13.151,33 13.113,06 99,71 % -- -- -- -- -- -- 13.151,33 13.113,06 99,71 %
NAMPULA
31D000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 4.085,82 4.039,67 98,87 % 210,00 208,95 99,50 % -- -- -- 4.295,82 4.248,62 98,87 %
LABORAL DE NAMPULA
31E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 8.558,89 8.523,99 99,59 % -- -- -- -- -- -- 8.558,89 8.523,99 99,59 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DA

49
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ZAMBEZIA
31E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DA 5.282,15 5.260,40 99,59 % -- -- -- -- -- -- 5.282,15 5.260,40 99,59 %
ZAMBEZIA
31E000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.536,07 2.347,08 92,55 % 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- 2.736,07 2.547,08 92,55 %
LABORAL DA ZAMBEZIA
31F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 5.983,57 5.927,12 99,06 % -- -- -- -- -- -- 5.983,57 5.927,12 99,06 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
31F000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 7.895,49 7.862,99 99,59 % -- -- -- 10.959,64 4.066,11 37,10 % 18.855,13 11.929,10 99,59 %
TETE
31F000841 CENTRO DE MEDIACAO E ALBITRAGEM 4.325,64 4.301,09 99,43 % 230,00 230,00 100,00 % -- -- -- 4.555,64 4.531,09 99,43 %
LABORAL
31G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 7.486,92 7.385,63 98,65 % -- -- -- -- -- -- 7.486,92 7.385,63 98,65 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
MANICA
31G000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 7.821,79 7.561,27 96,67 % -- -- -- -- -- -- 7.821,79 7.561,27 96,67 %
MANICA
31G000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.206,29 2.101,14 95,23 % 140,00 138,86 99,19 % -- -- -- 2.346,29 2.240,00 95,23 %
LABORAL DE MANICA
31G001041 INSPECCAO GERAL DO TRABALHO 353,55 353,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 353,55 353,55 100,00 %
DEELEGACAO DE MANICA
31H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 10.397,16 10.367,85 99,72 % -- -- -- -- -- -- 10.397,16 10.367,85 99,72 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
SOFALA
31H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 12.399,36 12.295,94 99,17 % -- -- -- 1.151,44 1.151,44 100,00 % 13.550,80 13.447,38 99,17 %
SOFALA
31H000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 5.254,38 5.194,50 98,86 % 220,00 220,00 100,00 % -- -- -- 5.474,38 5.414,50 98,86 %
LABORAL DE SOFALA
31I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 5.880,95 5.804,93 98,71 % -- -- -- -- -- -- 5.880,95 5.804,93 98,71 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
INHAMBANE
31I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 6.531,20 6.485,61 99,30 % 135,00 119,95 88,85 % 2.802,99 1.168,91 41,70 % 9.469,19 7.774,47 99,30 %
INHAMBANE
31I000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 3.041,27 2.982,67 98,07 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 3.221,27 3.162,67 98,07 %
LABORAL DE INHAMBANE
31J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 5.614,36 5.572,80 99,26 % -- -- -- -- -- -- 5.614,36 5.572,80 99,26 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
31J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 5.260,60 5.224,20 99,31 % -- -- -- 1.350,00 300,00 22,22 % 6.610,60 5.524,20 99,31 %
GAZA
31J000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 1.546,76 1.534,03 99,18 % 200,00 130,00 65,00 % -- -- -- 1.746,76 1.664,03 99,18 %
LABORAL DE GAZA
31J001041 DELEGACAO PROVINCIAL DA INSPECCAO 911,14 911,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 911,14 911,14 100,00 %
GERAL DO TRABALHO
31K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 11.617,33 11.601,63 99,86 % -- -- -- -- -- -- 11.617,33 11.601,63 99,86 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO PROVINCIA
31K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 8.490,59 8.490,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.490,59 8.490,59 100,00 %

50
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MAPUTO PROVINCIA
31K000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 4.236,69 4.226,06 99,75 % 210,00 207,10 98,62 % -- -- -- 4.446,69 4.433,16 99,75 %
LABORAL DE MAPUTO PROVINCIA
31L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 14.424,48 14.395,78 99,80 % -- -- -- -- -- -- 14.424,48 14.395,78 99,80 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO CIDADE
31L000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 15.836,97 15.590,84 98,45 % -- -- -- 8.000,00 6.062,66 75,78 % 23.836,97 21.653,50 98,45 %
MAPUTO CIDADE
31L000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.104,32 2.093,31 99,48 % 100,00 100,00 100,00 % -- -- -- 2.204,32 2.193,31 99,48 %
LABORAL DE MAPUTO CIDADE
33A000141 MINISTERIO DA TERRA AMBIENTE E 145.707,36 145.288,02 99,71 % -- -- -- -- -- -- 145.707,36 145.288,02 99,71 %
DESENVOLVIMENTO RURAL
33A001141 INSTITUTO MEDIO DE PLANEAMENTO 19.662,53 19.189,01 97,59 % -- -- -- 1.650,00 1.229,69 74,53 % 21.312,53 20.418,70 97,59 %
FISICO E AMBIENTE
33A001641 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 10.359,62 9.838,05 94,97 % 3.025,61 3.025,61 100,00 % -- -- -- 13.385,22 12.863,65 94,97 %
SUSTENTAVEL
33A002341 ADMINISTRACAO NACIONAL DAS AREAS 47.034,87 46.437,19 98,73 % 5.362,78 5.362,78 100,00 % -- -- -- 52.397,65 51.799,97 98,73 %
DE CONSERVACAO (ANAC)
33A002541 CENTRO NACIONAL DE CARTOGRAFIA E 21.021,82 20.722,03 98,57 % -- -- -- 266,82 133,50 50,03 % 21.288,64 20.855,53 98,57 %
TELEDATACAO
33A002641 INSTITUTO DE FORMACAO EM 17.662,12 17.614,39 99,73 % -- -- -- 1.956,49 1.889,24 96,56 % 19.618,61 19.503,63 99,73 %
ADMINISTRACAO DE TERRAS E
CARTOGRAFIA
33B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 26.824,26 26.773,57 99,81 % -- -- -- -- -- -- 26.824,26 26.773,57 99,81 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE NIASSA
33C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 29.026,69 28.858,20 99,42 % 7.499,08 1.529,23 20,39 % -- -- -- 36.525,77 30.387,43 99,42 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE CABO DELGADO
33C000541 CENTRO DE PESQUISA DO AMBIENTE 5.163,02 5.161,25 99,97 % 360,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.523,02 5.161,25 99,97 %
MARINHO E COSTEIRO EM CABO
33D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 27.369,23 27.312,94 99,79 % 1.800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 29.169,23 27.312,94 99,79 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE NAMPULA
33D000441 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 5.198,49 5.147,87 99,03 % -- -- -- -- -- -- 5.198,49 5.147,87 99,03 %
SUSTENTAVEL ZONAS URBANAS EM
NAMPULA
33E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 35.798,79 35.718,06 99,77 % 9.135,82 0,00 0,00 % -- -- -- 44.934,61 35.718,06 99,77 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DA ZAMBEZIA
33F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 20.638,68 20.638,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.638,68 20.638,68 100,00 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE TETE
33G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 31.334,34 31.153,97 99,42 % -- -- -- -- -- -- 31.334,34 31.153,97 99,42 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE MANICA

51
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

33G000341 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 8.916,67 8.702,95 97,60 % -- -- -- -- -- -- 8.916,67 8.702,95 97,60 %


SUSTENTAVEL RECURSOS NATURAIS EM
MANICA
33H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 25.048,52 25.027,59 99,92 % -- -- -- -- -- -- 25.048,52 25.027,59 99,92 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE SOFALA
33I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 21.656,40 21.420,41 98,91 % 10.043,49 3.836,85 38,20 % -- -- -- 31.699,89 25.257,26 98,91 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE INHAMBANE
33J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 23.275,15 23.220,12 99,76 % 9.000,00 5.790,19 64,34 % -- -- -- 32.275,15 29.010,31 99,76 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE GAZA
33J000241 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 4.130,71 4.104,68 99,37 % -- -- -- -- -- -- 4.130,71 4.104,68 99,37 %
SUSTENTAVEL ZONAS COSTEIRAS EM
33K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 28.798,28 28.795,34 99,99 % 12.700,00 7.113,93 56,02 % -- -- -- 41.498,28 35.909,27 99,99 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE MAPUTO PROVINCIA
35A000141 MINISTERIO DA AGRICULTURA E 126.454,86 126.040,30 99,67 % -- -- -- -- -- -- 126.454,86 126.040,30 99,67 %
SEGURANCA ALIMENTAR
35A001541 SECRETARIADO TECNICO DE SEGURANCA 12.132,07 10.475,03 86,34 % -- -- -- -- -- -- 12.132,07 10.475,03 86,34 %
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - UGB
35A001641 INSTITUTO DO ALGODAO DE 34.520,81 28.797,04 83,42 % -- -- -- 14.072,32 14.072,32 100,00 % 48.593,13 42.869,35 83,42 %
35A002141 INSTITUTO DE FOMENTO DO CAJU 12.589,78 12.389,77 98,41 % -- -- -- -- -- -- 12.589,78 12.389,77 98,41 %
35A003641 INSTITUTO DE INVESTIGACAO AGRARIA 122.805,73 122.307,32 99,59 % -- -- -- 6.507,75 4.337,13 66,65 % 129.313,48 126.644,45 99,59 %
DE MOCAMBIQUE
35A004341 CENTRO DE PROMOCAO DA 40,03 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 40,03 0,00 0,00 %
35A004941 FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 31.677,00 30.883,40 97,49 % 121.455,98 115.769,90 95,32 % 0,00 0,00 -- 153.132,98 146.653,31 97,49 %
35A005041 INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGACAO 11.625,14 11.288,28 97,10 % -- -- -- -- -- -- 11.625,14 11.288,28 97,10 %
35B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 65.964,05 65.900,93 99,90 % 1.607,90 543,36 33,79 % 90,00 0,00 0,00 % 67.661,95 66.444,29 99,90 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE NIASSA
35B002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA NOROESTE 42.285,81 42.180,50 99,75 % -- -- -- -- -- -- 42.285,81 42.180,50 99,75 %
DO IIAM DE NIASSA
35C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 36.160,08 35.828,69 99,08 % 1.800,00 1.800,00 100,00 % 5.000,00 3.985,27 79,71 % 42.960,08 41.613,96 99,08 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE CABO
DELGADO
35C001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 4.699,73 4.679,78 99,58 % -- -- -- -- -- -- 4.699,73 4.679,78 99,58 %
DE CABO DELGADO
35C002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 4.157,73 4.122,83 99,16 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 4.657,73 4.622,83 99,16 %
DE CAJU DE CABO DELGADO
35D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 77.750,16 76.980,33 99,01 % 1.405,96 1.384,23 98,45 % -- -- -- 79.156,12 78.364,57 99,01 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE NAMPULA
35D001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 1.878,51 1.825,66 97,19 % -- -- -- -- -- -- 1.878,51 1.825,66 97,19 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE

52
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

35D001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 6.518,76 6.467,10 99,21 % -- -- -- -- -- -- 6.518,76 6.467,10 99,21 %
DE NAMPULA
35D002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 10.544,36 10.500,82 99,59 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % 11.544,36 11.500,82 99,59 %
DE CAJU DE NAMPULA
35D002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA NORDESTE 60.428,89 60.284,03 99,76 % -- -- -- -- -- -- 60.428,89 60.284,03 99,76 %
DO IIAM DE NAMPULA - UGB
35E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 44.243,21 43.280,26 97,82 % 463,49 0,00 0,00 % 1.577,87 0,00 0,00 % 46.284,57 43.280,26 97,82 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DA ZAMBEZIA
35E001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 3.109,20 3.064,38 98,56 % -- -- -- -- -- -- 3.109,20 3.064,38 98,56 %
DESENVOLVIMENTOOCAO AGRARIO DA
ZAMBEZIA
35E002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 6.875,26 6.823,36 99,25 % -- -- -- 196,00 194,45 99,21 % 7.071,26 7.017,81 99,25 %
DE CAJU DA ZAMBEZIA
35F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 50.698,44 49.940,01 98,50 % 5.851,53 5.778,42 98,75 % 3.729,28 0,00 0,00 % 60.279,25 55.718,43 98,50 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE TETE
35G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 85.514,26 84.303,96 98,58 % 230,00 107,46 46,72 % -- -- -- 85.744,26 84.411,42 98,58 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE MANICA
35G001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 3.129,90 3.069,11 98,06 % -- -- -- -- -- -- 3.129,90 3.069,11 98,06 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE MANICA
35G002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 7.093,70 6.934,36 97,75 % -- -- -- 120,29 120,29 100,00 % 7.213,99 7.054,65 97,75 %
DE CAJU DE MANICA
35G002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA CENTRO DO 16.766,20 16.505,68 98,45 % -- -- -- -- -- -- 16.766,20 16.505,68 98,45 %
IIAM DE MANICA
35G010441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 3.368,34 3.297,67 97,90 % -- -- -- -- -- -- 3.368,34 3.297,67 97,90 %
DE MANICA
35H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 61.413,60 49.078,93 79,92 % 894,20 761,71 85,18 % -- -- -- 62.307,80 49.840,64 79,92 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE SOFALA
35H001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 4.214,09 4.182,84 99,26 % -- -- -- -- -- -- 4.214,09 4.182,84 99,26 %
DE SOFALA
35H002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 3.671,12 3.629,38 98,86 % -- -- -- 550,00 0,00 0,00 % 4.221,12 3.629,38 98,86 %
DE CAJU DE SOFALA
35I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 33.578,84 33.486,21 99,72 % 300,00 48,00 16,00 % -- -- -- 33.878,84 33.534,21 99,72 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE
35I002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 7.859,74 7.763,74 98,78 % -- -- -- 400,00 300,00 75,00 % 8.259,74 8.063,74 98,78 %
DE CAJU DE INHAMBANE
35J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 40.357,50 40.269,72 99,78 % -- -- -- -- -- -- 40.357,50 40.269,72 99,78 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE GAZA
35J001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 1.415,71 1.386,03 97,90 % -- -- -- -- -- -- 1.415,71 1.386,03 97,90 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE GAZA
35J002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 4.146,48 4.128,58 99,57 % -- -- -- -- -- -- 4.146,48 4.128,58 99,57 %
DE CAJU DE GAZA
35J002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA SUL DO IIAM 57.630,13 57.559,82 99,88 % -- -- -- -- -- -- 57.630,13 57.559,82 99,88 %
DE GAZA/CHOKWE
35K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 49.261,49 49.115,17 99,70 % 3.069,00 573,07 18,67 % -- -- -- 52.330,49 49.688,24 99,70 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE MAPUTO
PROVINCIA
35K002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 5.665,10 5.624,24 99,28 % -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 5.845,10 5.624,24 99,28 %

53
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DE CAJU DE MAPUTO PROVINCIA


35L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 18.415,00 18.393,72 99,88 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 19.415,00 18.393,72 99,88 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE MAPUTO
CIDADE
37A000141 MINISTERIO DO MAR, AGUAS INTERIORES 46.227,27 45.593,02 98,63 % 5.377,62 5.143,34 95,64 % -- -- -- 51.604,89 50.736,36 98,63 %
E PESCAS
37A000541 ESCOLA DE PESCA 17.859,89 17.558,66 98,31 % -- -- -- 980,00 732,53 74,75 % 18.839,89 18.291,19 98,31 %
37A000641 ADMINISTRACAO NACIONAL DAS PESCAS 17.825,79 17.608,59 98,78 % 3.565,52 3.477,87 97,54 % -- -- -- 21.391,30 21.086,46 98,78 %
37A000841 FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO 20.400,37 19.455,31 95,37 % -- -- -- -- -- -- 20.400,37 19.455,31 95,37 %
37A001141 INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO 23.708,24 23.161,16 97,69 % -- -- -- 10.609,85 9.983,53 94,10 % 34.318,09 33.144,70 97,69 %
PESCADO
37A001241 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO 27.720,64 27.436,75 98,98 % -- -- -- -- -- -- 27.720,64 27.436,75 98,98 %
PESQUEIRA
37A002341 INSTITUTO NACIONAL DE 33.707,86 33.707,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.707,86 33.707,86 100,00 %
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E
AQUACULTURA
37A002541 MUSEU DAS PESCAS 7.585,77 7.026,55 92,63 % -- -- -- 110,91 110,91 100,00 % 7.696,67 7.137,45 92,63 %
37B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 12.916,65 12.815,45 99,22 % -- -- -- -- -- -- 12.916,65 12.815,45 99,22 %
INTERIORES E PESCAS DE NIASSA
37B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 19,72 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE NIASSA
37B000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.090,86 3.067,35 99,24 % -- -- -- -- -- -- 3.090,86 3.067,35 99,24 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM NIASSA
37B000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.894,21 2.865,41 99,00 % -- -- -- -- -- -- 2.894,21 2.865,41 99,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE NIASSA - UGB
37C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 7.551,58 7.481,33 99,07 % 708,38 0,00 0,00 % 616,24 0,00 0,00 % 8.876,20 7.481,33 99,07 %
INTERIORES E PESCAS DE CABO
37C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.700,19 5.700,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.700,19 5.700,19 100,00 %
DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE CABO DELGADO
37C000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.306,26 4.292,60 99,68 % -- -- -- -- -- -- 4.306,26 4.292,60 99,68 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM CABO DELGADO
37C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.249,47 2.215,28 98,48 % -- -- -- -- -- -- 2.249,47 2.215,28 98,48 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE CABO DELEGADO
37D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 6.829,48 6.744,14 98,75 % 2.269,30 339,80 14,97 % -- -- -- 9.098,78 7.083,94 98,75 %
INTERIORES E PESCAS DE NAMPULA
37D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 7.032,77 7.032,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.032,77 7.032,77 100,00 %
DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE NAMPULA

54
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

37D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 3.432,31 3.385,30 98,63 % -- -- -- -- -- -- 3.432,31 3.385,30 98,63 %
INSPECCAO DO PESCADO DE NAMPULA
37D000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.116,22 3.996,02 97,08 % -- -- -- -- -- -- 4.116,22 3.996,02 97,08 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM NAMPULA
37D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.024,50 1.974,70 97,54 % -- -- -- -- -- -- 2.024,50 1.974,70 97,54 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE NAMPULA
37E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 21.860,31 21.719,90 99,36 % -- -- -- -- -- -- 21.860,31 21.719,90 99,36 %
INTERIORES E PESCAS DA ZAMBEZIA
37E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 5.811,17 5.624,89 96,79 % -- -- -- -- -- -- 5.811,17 5.624,89 96,79 %
INSPECCAO DO PESCADO DA ZAMBEZIA
37E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 6.121,65 6.105,18 99,73 % -- -- -- -- -- -- 6.121,65 6.105,18 99,73 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM ZAMBEZIA
37E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.614,52 1.515,02 93,84 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.614,52 1.515,02 93,84 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DA ZAMBEZIA
37F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 22.215,48 20.859,89 93,90 % 423,90 396,62 93,56 % -- -- -- 22.639,38 21.256,51 93,90 %
INTERIORES E PESCAS DE TETE
37F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 9,28 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 9,28 0,00 0,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE TETE
37F000441 INSTITUTO NACIONAL INSPECÇÃO 3.624,96 3.610,03 99,59 % -- -- -- -- -- -- 3.624,96 3.610,03 99,59 %
PESCADO - TETE
37F000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.043,87 3.998,62 98,88 % -- -- -- -- -- -- 4.043,87 3.998,62 98,88 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM TETE
37F000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.731,13 1.649,50 95,28 % 213,00 99,00 46,48 % -- -- -- 1.944,13 1.748,50 95,28 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE TETE
37G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 14.748,28 14.445,70 97,95 % -- -- -- -- -- -- 14.748,28 14.445,70 97,95 %
INTERIORES E PESCAS DE MANICA
37G005241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.145,45 2.068,72 96,42 % -- -- -- -- -- -- 2.145,45 2.068,72 96,42 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE MANICA
37H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 14.882,96 14.805,56 99,48 % 435,04 215,10 49,44 % -- -- -- 15.318,00 15.020,66 99,48 %
INTERIORES E PESCAS DE SOFALA
37H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 2.050,07 2.050,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.050,07 2.050,07 100,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESCA DE PEQUENA ESCALA DE SOFALA
37H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 7.429,37 7.408,94 99,73 % -- -- -- -- -- -- 7.429,37 7.408,94 99,73 %
INSPECCAO DO PESCADO DE SOFALA
37H000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.010,56 4.976,31 99,32 % -- -- -- -- -- -- 5.010,56 4.976,31 99,32 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM SOFALA
37H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.499,21 1.493,77 99,64 % 140,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.639,21 1.493,77 99,64 %

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS


DE SOFALA
37I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 10.620,77 10.516,77 99,02 % 134,40 134,40 100,00 % -- -- -- 10.755,17 10.651,17 99,02 %
INTERIORES E PESCAS DE INHAMBANE
37I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 310,44 310,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 310,44 310,44 100,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE
INHAMBANE
37I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 2.886,30 2.862,30 99,17 % -- -- -- -- -- -- 2.886,30 2.862,30 99,17 %
INSPECCAO DO PESCADO DE INHAMBANE
37I000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.188,33 4.112,33 98,19 % -- -- -- -- -- -- 4.188,33 4.112,33 98,19 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
DE INHAMBANE
37J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 4.687,38 4.646,84 99,14 % -- -- -- -- -- -- 4.687,38 4.646,84 99,14 %
INTERIORES E PESCAS DE GAZA
37J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 2.671,11 2.650,10 99,21 % -- -- -- -- -- -- 2.671,11 2.650,10 99,21 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE GAZA
37J000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.902,20 3.875,81 99,32 % -- -- -- -- -- -- 3.902,20 3.875,81 99,32 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM GAZA
37J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 526,91 502,90 95,44 % 126,80 44,73 35,28 % -- -- -- 653,71 547,63 95,44 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE GAZA - UGB
37K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 15.362,56 15.361,07 99,99 % 3.133,51 3.132,31 99,96 % -- -- -- 18.496,07 18.493,38 99,99 %
INTERIORES E PESCAS DE MAPUTO
PROVINCIA
37K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 6.570,82 6.427,79 97,82 % -- -- -- -- -- -- 6.570,82 6.427,79 97,82 %
INSPECCAO DO PESCADO DE MAPUTO
PROVINCIA
37K000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.964,99 4.962,20 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.964,99 4.962,20 99,94 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM MAPUTO - UGB
37K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.991,57 2.991,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.991,57 2.991,57 100,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE MAPUTO PROVINCIA
39A000141 MINISTERIO DOS RECURSOS MINERAIS E 119.986,66 119.233,29 99,37 % 18.379,65 16.784,63 91,32 % -- -- -- 138.366,31 136.017,92 99,37 %
ENERGIA
39A001241 MUSEU NACIONAL DE GEOLOGIA 5.203,94 5.203,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.203,94 5.203,94 100,00 %
39A001341 INSTITUTO GEOLOGICO MINEIRO 37.230,12 36.902,92 99,12 % 70.223,48 64.488,56 91,83 % 1.362,92 1.362,92 100,00 % 108.816,52 102.754,41 99,12 %
39A001841 INSTITUTO NACIONAL DE PETROLEO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
39A002441 CONSELHO NACIONAL DE ELECTRICIDADE -- -- -- 49.836,11 40.166,26 80,60 % -- -- -- 49.836,11 40.166,26 --
39A002541 FUNDO NACIONAL DE ENERGIA 0,00 0,00 -- 60.000,00 57.903,75 96,51 % -- -- -- 60.000,00 57.903,75 --

56
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

39A002641 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA 15.019,08 14.704,70 97,91 % -- -- -- -- -- -- 15.019,08 14.704,70 97,91 %
ATOMICA - ENTIDADE REGULADORA
39B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 15.345,21 15.306,35 99,75 % -- -- -- -- -- -- 15.345,21 15.306,35 99,75 %
MINERAIS E ENERGIA DE NIASSA
39C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 14.113,81 14.050,61 99,55 % 20.000,00 3.593,23 17,97 % -- -- -- 34.113,81 17.643,84 99,55 %
MINERAIS E ENERGIA DE CABO DELGADO
39D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 17.120,33 17.047,89 99,58 % 23.107,59 0,00 0,00 % -- -- -- 40.227,92 17.047,89 99,58 %
MINERAIS E ENERGIA DE NAMPULA
39D220041 CENTRO DE GEMOLOGIA E LAPIDACAO 3.112,79 3.071,43 98,67 % -- -- -- -- -- -- 3.112,79 3.071,43 98,67 %
39E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 9.771,46 9.661,19 98,87 % -- -- -- -- -- -- 9.771,46 9.661,19 98,87 %
MINERAIS E ENERGIA DA ZAMBEZIA
39F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 10.674,62 10.608,31 99,38 % 395,80 387,91 98,01 % -- -- -- 11.070,42 10.996,22 99,38 %
MINERAIS E ENERGIA DE TETE
39G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 12.240,99 12.035,70 98,32 % -- -- -- -- -- -- 12.240,99 12.035,70 98,32 %
MINERAIS E ENERGIA DE MANICA
39H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 20.860,83 20.799,60 99,71 % 5.960,11 5.235,24 87,84 % -- -- -- 26.820,94 26.034,84 99,71 %
MINERAIS E ENERGIA DE SOFALA
39I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 9.135,17 9.055,17 99,12 % -- -- -- -- -- -- 9.135,17 9.055,17 99,12 %
MINERAIS E ENERGIA DE INHAMBANE
39J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 7.650,75 7.595,06 99,27 % 500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 8.150,75 7.595,06 99,27 %
MINERAIS E ENERGIA DE GAZA
39K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 10.058,94 10.047,37 99,88 % 1.970,00 1.940,08 98,48 % -- -- -- 12.028,94 11.987,45 99,88 %
MINERAIS E ENERGIA DE MAPUTO
PROVINCIA
41A000141 MINISTERIO DA INDUSTRIA E COMERCIO 180.478,28 180.478,28 100,00 % 3.500,00 2.178,17 62,23 % -- -- -- 183.978,28 182.656,45 100,00 %
41A001241 INSPECCAO NACIONAL DAS ACTIVIDADES 20.269,15 19.940,51 98,38 % 4.400,00 3.253,60 73,95 % -- -- -- 24.669,15 23.194,11 98,38 %
ECONOMICAS
41A002041 INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACAO 32.136,24 32.018,82 99,63 % 24.303,82 22.140,24 91,10 % -- -- -- 56.440,06 54.159,06 99,63 %
E QUALIDADE
41A002141 INSTITUTO PARA PROMOCAO DAS 22.066,12 21.545,68 97,64 % -- -- -- -- -- -- 22.066,12 21.545,68 97,64 %
PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
41A002341 BOLSA DE MERCADORIAS DE 5.768,08 5.768,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.768,08 5.768,08 100,00 %
41A003141 AGENCIA PARA A PROMOCAO DE 71.221,97 69.976,28 98,25 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 71.221,97 69.976,28 98,25 %
INVESTIMENTO E EXPORTACOES
41B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 8.388,29 8.352,53 99,57 % -- -- -- -- -- -- 8.388,29 8.352,53 99,57 %
COMERCIO DE NIASSA
41B000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DO 6.530,46 6.517,33 99,80 % 764,60 40,00 5,23 % -- -- -- 7.295,06 6.557,33 99,80 %
NIASSA
41B000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 5.222,41 5.163,61 98,87 % 641,37 95,72 14,92 % -- -- -- 5.863,78 5.259,32 98,87 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NIASSA
41C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 13.629,43 12.928,59 94,86 % -- -- -- -- -- -- 13.629,43 12.928,59 94,86 %
COMERCIO DE CABO DELGADO
41C000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 5.000,75 4.958,67 99,16 % 1.155,50 1.008,98 87,32 % -- -- -- 6.156,25 5.967,65 99,16 %
CABO DELGADO

57
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

41C000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 4.990,29 4.982,91 99,85 % -- -- -- -- -- -- 4.990,29 4.982,91 99,85 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CABO DELEGADO
41D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 10.865,46 10.778,75 99,20 % -- -- -- -- -- -- 10.865,46 10.778,75 99,20 %
COMERCIO DE NAMPULA
41D000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 7.263,78 7.183,58 98,90 % 2.000,00 509,66 25,48 % -- -- -- 9.263,78 7.693,24 98,90 %
NAMPULA
41D000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 6.815,21 6.759,21 99,18 % 2.250,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.065,21 6.759,21 99,18 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMPULA
41E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 10.549,13 10.461,72 99,17 % -- -- -- -- -- -- 10.549,13 10.461,72 99,17 %
COMERCIO DA ZAMBEZIA
41E000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DA 4.597,66 4.533,16 98,60 % 1.300,00 1.064,53 81,89 % -- -- -- 5.897,66 5.597,69 98,60 %
ZAMBEZIA
41E000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 5.102,57 5.057,76 99,12 % 400,00 308,10 77,02 % -- -- -- 5.502,57 5.365,86 99,12 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA ZAMBEZIA
41F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 9.272,31 9.193,94 99,15 % -- -- -- -- -- -- 9.272,31 9.193,94 99,15 %
COMERCIO DE TETE
41F000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 5.655,41 5.562,77 98,36 % 4.000,00 1.516,73 37,92 % -- -- -- 9.655,41 7.079,50 98,36 %
41F000341 INSPECCAO NACIONAL DAS ACTIVIDADES 5.194,16 5.126,16 98,69 % 1.000,00 990,78 99,08 % -- -- -- 6.194,16 6.116,94 98,69 %
ECONOMICAS TETE
41G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 14.740,39 14.348,78 97,34 % -- -- -- -- -- -- 14.740,39 14.348,78 97,34 %
COMERCIO DE MANICA
41G000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 6.515,24 6.423,30 98,59 % 756,00 0,00 0,00 % -- -- -- 7.271,24 6.423,30 98,59 %
MANICA
41G000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 2.842,14 2.810,28 98,88 % -- -- -- -- -- -- 2.842,14 2.810,28 98,88 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANICA
41H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 11.804,20 11.701,26 99,13 % -- -- -- -- -- -- 11.804,20 11.701,26 99,13 %
COMERCIO DE SOFALA
41H000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 6.710,34 6.611,44 98,53 % 2.100,00 1.528,23 72,77 % -- -- -- 8.810,34 8.139,67 98,53 %
SOFALA
41H000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 571,31 571,31 100,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.571,31 571,31 100,00 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SOFALA
41I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 9.603,03 9.495,03 98,88 % -- -- -- -- -- -- 9.603,03 9.495,03 98,88 %
COMERCIO DE INHAMBANE
41I000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 4.469,12 4.389,12 98,21 % 1.948,14 1.410,24 72,39 % -- -- -- 6.417,26 5.799,36 98,21 %
INHAMBANE
41I000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 7.750,62 7.647,58 98,67 % 800,00 799,96 100,00 % -- -- -- 8.550,62 8.447,54 98,67 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHAMBANE
41J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 7.834,60 7.787,58 99,40 % -- -- -- -- -- -- 7.834,60 7.787,58 99,40 %
COMERCIO DE GAZA
41J000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 4.431,11 4.416,78 99,68 % 462,00 457,01 98,92 % -- -- -- 4.893,11 4.873,79 99,68 %

58
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

GAZA
41J000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 4.404,12 4.366,83 99,15 % 2.400,00 113,05 4,71 % -- -- -- 6.804,12 4.479,88 99,15 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GAZA
41K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 15.749,14 15.482,50 98,31 % -- -- -- -- -- -- 15.749,14 15.482,50 98,31 %
COMERCIO DE MAPUTO PROVINCIA
41K000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 6.196,44 6.167,85 99,54 % 7.000,00 2.398,89 34,27 % -- -- -- 13.196,44 8.566,73 99,54 %
MAPUTO PROVINCIA - UGB
41K000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 8.138,43 8.138,33 100,00 % 1.703,92 1.553,28 91,16 % -- -- -- 9.842,35 9.691,61 100,00 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO PROVINCIA
41L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 12.700,66 12.667,36 99,74 % -- -- -- -- -- -- 12.700,66 12.667,36 99,74 %
COMERCIO DE MAPUTO CIDADE
41L000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 9.381,73 9.192,69 97,98 % 4.000,00 3.985,65 99,64 % -- -- -- 13.381,73 13.178,33 97,98 %
MAPUTO CIDADE
41L000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 7.268,00 7.250,39 99,76 % 1.000,00 999,89 99,99 % -- -- -- 8.268,00 8.250,28 99,76 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO CIDADE
43A000141 MINISTERIO DA CULTURA E TURISMO 208.097,06 206.590,69 99,28 % 7.860,65 7.612,22 96,84 % -- -- -- 215.957,71 214.202,91 99,28 %
43A000741 INSTITUTO NACIONAL DO TURISMO 13.264,17 11.903,47 89,74 % 27.616,60 26.030,82 94,26 % 48.201,00 48.175,15 99,95 % 89.081,77 86.109,44 89,74 %
43A001441 ESCOLA DE ARTES VISUAIS 10.248,31 10.103,96 98,59 % -- -- -- 200,00 199,42 99,71 % 10.448,31 10.303,38 98,59 %
43A001641 INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES E 69.560,33 69.560,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 69.560,33 69.560,33 100,00 %
43A001741 ESCOLA NACIONAL DE DANCA 5.858,99 5.291,26 90,31 % -- -- -- 2.262,04 2.262,04 100,00 % 8.121,02 7.553,29 90,31 %
43A001841 ESCOLA NACIONAL DE MUSICA 7.306,04 7.105,54 97,26 % -- -- -- 1.803,83 0,00 0,00 % 9.109,87 7.105,54 97,26 %
43A001941 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 19.162,12 19.162,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.162,12 19.162,12 100,00 %
ARTISTICO E CULTURAL
43A002041 INSTITUTO NACIONAL DE AUDIO-VISUAL E 23.110,77 22.532,08 97,50 % -- -- -- 4.338,96 3.406,70 78,51 % 27.449,73 25.938,78 97,50 %
CINEMA
43A002141 INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO E DO 6.853,05 6.566,07 95,81 % 315,00 112,19 35,62 % 50,00 50,00 100,00 % 7.218,05 6.728,26 95,81 %
DISCO- INLD
43A002241 COMPANHIA NACIONAL DE CANTO E 11.299,51 11.254,34 99,60 % -- -- -- -- -- -- 11.299,51 11.254,34 99,60 %
DANCA
43A002341 INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIO- 15.835,50 15.835,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.835,50 15.835,50 100,00 %
CULTURAL - ARPAC
43B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 27.931,88 27.882,20 99,82 % 104,00 0,00 0,00 % -- -- -- 28.035,88 27.882,20 99,82 %
TURISMO DE NIASSA
43B000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 7.051,24 7.022,67 99,59 % -- -- -- -- -- -- 7.051,24 7.022,67 99,59 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
NIASSA - ARPAC
43C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 15.619,99 15.504,78 99,26 % 230,00 28,40 12,35 % -- -- -- 15.849,99 15.533,18 99,26 %
TURISMO DE CABO DELGADO
43C000941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 4.444,47 4.418,32 99,41 % -- -- -- -- -- -- 4.444,47 4.418,32 99,41 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DELGADO - ARPAC
43D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 35.374,06 35.249,04 99,65 % -- -- -- -- -- -- 35.374,06 35.249,04 99,65 %
TURISMO DE NAMPULA
43D000241 MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA - 6.906,95 6.891,38 99,77 % -- -- -- -- -- -- 6.906,95 6.891,38 99,77 %
NAMPULA
43D000341 MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE 4.191,96 4.175,49 99,61 % -- -- -- -- -- -- 4.191,96 4.175,49 99,61 %
43D000441 GABINETE DE CONSERVACAO DA ILHA DE 4.758,93 4.728,78 99,37 % -- -- -- -- -- -- 4.758,93 4.728,78 99,37 %
MOCAMBIQUE
43E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 24.892,78 24.510,52 98,46 % 310,00 310,00 100,00 % -- -- -- 25.202,78 24.820,52 98,46 %
TURISMO DA ZAMBEZIA
43F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 17.485,97 17.077,41 97,66 % 600,00 160,88 26,81 % -- -- -- 18.085,97 17.238,30 97,66 %
TURISMO DE TETE
43F000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.771,92 5.699,48 98,74 % -- -- -- -- -- -- 5.771,92 5.699,48 98,74 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
TETE - ARPAC
43G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 27.497,51 27.112,38 98,60 % 616,23 256,81 41,67 % -- -- -- 28.113,74 27.369,19 98,60 %
TURISMO DE MANICA
43G000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.205,07 6.074,02 97,89 % -- -- -- -- -- -- 6.205,07 6.074,02 97,89 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
MANICA - ARPAC
43H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 28.767,09 28.613,20 99,47 % 174,00 173,77 99,87 % 600,00 0,00 0,00 % 29.541,09 28.786,97 99,47 %
TURISMO DE SOFALA
43H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.388,33 6.282,49 98,34 % -- -- -- -- -- -- 6.388,33 6.282,49 98,34 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
SOFALA - ARPAC
43I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 26.070,91 25.917,31 99,41 % 160,00 160,00 100,00 % -- -- -- 26.230,91 26.077,31 99,41 %
TURISMO DE INHAMBANE
43J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 29.029,41 29.029,41 100,00 % 196,00 125,53 64,04 % -- -- -- 29.225,41 29.154,94 100,00 %
TURISMO DE GAZA
43J000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.916,10 6.916,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.916,10 6.916,10 100,00 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
GAZA - ARPAC
43K000041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 9.839,88 9.836,22 99,96 % -- -- -- -- -- -- 9.839,88 9.836,22 99,96 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
MAPUTO PROVINCIA - ARPAC
43K000641 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 20.846,38 20.631,25 98,97 % 750,00 749,91 99,99 % -- -- -- 21.596,38 21.381,16 98,97 %
TURISMO DE MAPUTO
43L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 14.468,63 14.409,29 99,59 % 1.500,00 846,62 56,44 % -- -- -- 15.968,63 15.255,91 99,59 %
TURISMO DE MAPUTO CIDADE
45A000141 MINISTERIO DOS TRANSPORTES E 95.768,41 94.917,04 99,11 % -- -- -- 11.867,61 9.854,50 83,04 % 107.636,02 104.771,54 99,11 %
COMUNICACOES
45A000741 INSTITUTO NACIONAL DE HIDROGRAFIA E 44.444,28 44.062,71 99,14 % 166.099,46 164.429,92 98,99 % 950,00 934,45 98,36 % 211.493,74 209.427,08 99,14 %
NAVEGACAO
45A000941 INSTITUTO DA AVIACAO CIVIL 43.267,08 42.301,07 97,77 % 7.917,05 2.376,86 30,02 % 2.264,13 0,00 0,00 % 53.448,26 44.677,93 97,77 %
45A001041 INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA 31.154,95 30.679,06 98,47 % 118.688,58 111.160,25 93,66 % -- -- -- 149.843,54 141.839,31 98,47 %

60
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45A001241 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 48.178,88 47.680,02 98,96 % -- -- -- 9.407,31 7.824,67 83,18 % 57.586,19 55.504,69 98,96 %
45A001341 INATTER -INSTITUTO NACIONAL DOS 19.930,92 19.207,86 96,37 % 151.320,84 137.068,08 90,58 % 5.228,52 5.228,52 100,00 % 176.480,28 161.504,46 96,37 %
TRANSPORTES TERRESTES
45A001441 ESCOLA NACIONAL DE AERONAUTICA 14.051,68 13.332,91 94,88 % -- -- -- 5.180,93 4.372,22 84,39 % 19.232,61 17.705,13 94,88 %
45A001541 ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS 41.345,67 41.345,67 100,00 % 0,00 0,00 -- 8.300,00 3.158,90 38,06 % 49.645,67 44.504,57 100,00 %
45A003041 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE 0,00 0,00 -- 27.440,44 25.285,81 92,15 % 996,39 0,00 0,00 % 28.436,82 25.285,81 --
TRANSPORTES E COMUNICACAO - UGB
45B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.879,07 5.845,08 99,42 % 773,93 338,83 43,78 % -- -- -- 6.653,00 6.183,91 99,42 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 3.891,55 3.878,34 99,66 % 715,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.606,55 3.878,34 99,66 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE NIASSA
45B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.941,72 4.924,81 99,66 % -- -- -- -- -- -- 4.941,72 4.924,81 99,66 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE NIASSA
45B001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.604,57 3.593,04 99,68 % -- -- -- -- -- -- 3.604,57 3.593,04 99,68 %
NACIONAL DE VIACAO DE NIASSA
45C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.785,43 5.755,35 99,48 % 300,00 188,86 62,95 % -- -- -- 6.085,43 5.944,22 99,48 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45C000541 ADMINISTRACAO MARITIMA DA PROVINCIA 4.819,28 4.809,46 99,80 % 1.620,00 1.618,37 99,90 % -- -- -- 6.439,28 6.427,83 99,80 %
DE CABO DELGADO
45C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.306,26 4.297,85 99,80 % 120,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.426,26 4.297,85 99,80 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE CABO
DELGADO
45C001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.934,48 4.922,86 99,76 % -- -- -- -- -- -- 4.934,48 4.922,86 99,76 %
NACIONAL DE VIACAO DE CABO DELGADO
45D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.295,07 6.212,28 98,68 % 3.128,76 0,00 0,00 % -- -- -- 9.423,83 6.212,28 98,68 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45D000541 ADMINISTRACAO MARITMA DE NACALA 3.733,72 3.715,60 99,51 % 2.050,00 2.002,84 97,70 % -- -- -- 5.783,72 5.718,44 99,51 %
45D000641 CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO 6.041,92 6.015,64 99,57 % 1.250,00 1.250,00 100,00 % -- -- -- 7.291,92 7.265,64 99,57 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
NAMPULA
45D001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.286,35 4.276,68 99,77 % -- -- -- -- -- -- 4.286,35 4.276,68 99,77 %
NACIONAL DE VIACAO DE NAMPULA
45D001241 ADMINISTRACAO MARITIMA DA ILHA DE 2.834,13 2.823,25 99,62 % 1.000,00 758,58 75,86 % -- -- -- 3.834,13 3.581,84 99,62 %
MOCAMBIQUE
45D001341 ADMINISTRACAO MARITIMA DE ANGOCHE 3.226,80 3.215,92 99,66 % 1.150,00 1.149,86 99,99 % -- -- -- 4.376,80 4.365,79 99,66 %
45E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.196,00 8.085,33 98,65 % -- -- -- -- -- -- 8.196,00 8.085,33 98,65 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DA
45E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 7.706,53 7.623,91 98,93 % 1.750,00 1.746,48 99,80 % -- -- -- 9.456,53 9.370,39 98,93 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DA ZAMBEZIA
45E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 8.128,31 8.109,05 99,76 % -- -- -- -- -- -- 8.128,31 8.109,05 99,76 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DA
ZAMBEZIA
45E001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.602,94 5.586,05 99,70 % -- -- -- -- -- -- 5.602,94 5.586,05 99,70 %
NACIONAL DE VIACAO DA ZAMBEZIA

61
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.446,50 9.313,11 98,59 % 3.237,19 2.425,78 74,93 % -- -- -- 12.683,69 11.738,89 98,59 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45F000641 ADMINISTRAÇÃO MARITIMA TETE-INAMAR 3.092,02 3.045,74 98,50 % 1.470,00 1.402,06 95,38 % -- -- -- 4.562,02 4.447,80 98,50 %
45F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.413,13 5.393,59 99,64 % -- -- -- -- -- -- 5.413,13 5.393,59 99,64 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE TETE
45F001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.295,60 3.270,19 99,23 % -- -- -- -- -- -- 3.295,60 3.270,19 99,23 %
NACIONAL DE VIACAO DE TETE
45G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.132,85 5.968,28 97,32 % 602,69 572,15 94,93 % -- -- -- 6.735,54 6.540,43 97,32 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.547,98 4.461,56 98,10 % -- -- -- -- -- -- 4.547,98 4.461,56 98,10 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
45G001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.150,37 4.068,16 98,02 % -- -- -- -- -- -- 4.150,37 4.068,16 98,02 %
NACIONAL DE VIACAO DE MANICA
45H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.203,29 9.112,12 99,01 % 1.656,38 1.486,92 89,77 % -- -- -- 10.859,67 10.599,04 99,01 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 16.698,08 14.600,05 87,44 % 2.900,00 2.883,49 99,43 % -- -- -- 19.598,08 17.483,54 87,44 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE SOFALA
45H000741 CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO 6.642,89 6.620,18 99,66 % -- -- -- -- -- -- 6.642,89 6.620,18 99,66 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
45H001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.776,12 5.704,96 98,77 % -- -- -- -- -- -- 5.776,12 5.704,96 98,77 %
NACIONAL DE VIACAO DE SOFALA
45I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.780,18 5.707,61 98,74 % 778,65 655,17 84,14 % -- -- -- 6.558,83 6.362,79 98,74 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 6.702,71 6.562,71 97,91 % 1.900,00 1.896,43 99,81 % -- -- -- 8.602,71 8.459,14 97,91 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
INHAMBANE
45I001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.299,01 4.271,01 99,35 % -- -- -- -- -- -- 4.299,01 4.271,01 99,35 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
INHAMBANE
45I001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.697,07 3.677,07 99,46 % -- -- -- -- -- -- 3.697,07 3.677,07 99,46 %
NACIONAL DE VIACAO DE INHAMBANE
45J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.507,34 9.442,80 99,32 % 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.907,34 9.442,80 99,32 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 4.053,58 4.046,93 99,84 % 1.470,00 1.470,00 100,00 % -- -- -- 5.523,58 5.516,93 99,84 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE GAZA
45J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 2.721,46 2.699,56 99,20 % -- -- -- -- -- -- 2.721,46 2.699,56 99,20 %
NACIONAL DE VIACAO DE GAZA
45J001641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.641,21 5.616,72 99,57 % -- -- -- -- -- -- 5.641,21 5.616,72 99,57 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE GAZA
45K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 10.949,51 10.449,86 95,44 % 2.640,00 2.178,87 82,53 % -- -- -- 13.589,51 12.628,73 95,44 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45K000641 ADMINISTRACAO MARITIMA DE MAPUTO 7.682,02 7.681,32 99,99 % 3.650,00 3.641,85 99,78 % -- -- -- 11.332,02 11.323,17 99,99 %
45K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 6.325,49 5.890,51 93,12 % -- -- -- -- -- -- 6.325,49 5.890,51 93,12 %
NACIONAL DE VIACAO DE MAPUTO
PROVINCIA

62
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.561,91 7.130,92 94,30 % 1.850,62 1.356,67 73,31 % -- -- -- 9.412,53 8.487,60 94,30 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45L000241 SERVICO DE VIACAO DA CIDADE DE 7.526,28 7.499,88 99,65 % -- -- -- -- -- -- 7.526,28 7.499,88 99,65 %
MAPUTO
47A000141 MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS E 111.079,33 111.079,33 100,00 % 42.821,15 29.499,98 68,89 % 0,00 0,00 -- 153.900,48 140.579,30 100,00 %
HABITACAO E RECURSOS HIDRICOS
47A001041 ADMINISTRACAO DE INFRA-ESTRUTURAS 9.838,17 8.488,28 86,28 % -- -- -- -- -- -- 9.838,17 8.488,28 86,28 %
DE AGUA E SANEAMENTO
47A001141 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 7.305,79 6.645,99 90,97 % 0,00 0,00 -- 16.120,00 1.439,84 8,93 % 23.425,79 8.085,82 90,97 %
DO SUL
47A002241 LABORATORIO DE ENGENHARIA DE 24.554,73 24.054,27 97,96 % -- -- -- 32.510,30 22.259,64 68,47 % 57.065,03 46.313,92 97,96 %
MOCAMBIQUE
47A002541 ADMINISTRACAO DO PARQUE 3.998,00 3.998,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.998,00 3.998,00 100,00 %
IMOBILIARIO DO ESTADO
47A002641 FUNDO PARA O FOMENTO DE HABITACAO 37.285,96 37.137,06 99,60 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 37.285,96 37.137,06 99,60 %
47A002841 CONSELHO DE REGULACAO DE AGUAS 1.235,64 1.108,46 89,71 % 29.948,40 28.306,19 94,52 % -- -- -- 31.184,04 29.414,65 89,71 %
47B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 16.716,47 16.612,92 99,38 % -- -- -- 526,77 191,03 36,26 % 17.243,24 16.803,96 99,38 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE NIASSA
47B000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.349,87 1.346,66 99,76 % -- -- -- -- -- -- 1.349,87 1.346,66 99,76 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NIASSA
47C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 13.919,67 13.775,94 98,97 % 780,00 0,00 0,00 % 950,80 511,36 53,78 % 15.650,47 14.287,30 98,97 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE CABO DELGADO
47C000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 9.139,84 9.125,74 99,85 % -- -- -- -- -- -- 9.139,84 9.125,74 99,85 %
DO NORTE
47C000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.160,52 1.148,52 98,97 % -- -- -- -- -- -- 1.160,52 1.148,52 98,97 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
CABO DELGADO
47D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 29.426,20 29.219,42 99,30 % -- -- -- 851,35 586,11 68,84 % 30.277,55 29.805,53 99,30 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE NAMPULA
47D000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 8.920,20 8.899,54 99,77 % -- -- -- -- -- -- 8.920,20 8.899,54 99,77 %
DO CENTRO NORTE
47D000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.202,72 1.201,50 99,90 % -- -- -- -- -- -- 1.202,72 1.201,50 99,90 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NAMPULA
47E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 14.537,34 14.312,90 98,46 % -- -- -- 2.690,00 730,18 27,14 % 17.227,34 15.043,08 98,46 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDA ZAMBEZIA
47E000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.621,46 1.613,39 99,50 % -- -- -- -- -- -- 1.621,46 1.613,39 99,50 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DA
ZAMBEZIA
47F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 12.500,59 12.405,62 99,24 % -- -- -- 578,70 570,84 98,64 % 13.079,29 12.976,46 99,24 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS

63
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

HÍDRICOSDE TETE
47F000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 8.443,60 8.385,82 99,32 % -- -- -- -- -- -- 8.443,60 8.385,82 99,32 %
DO ZAMBEZE
47F000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.156,77 1.140,25 98,57 % -- -- -- -- -- -- 1.156,77 1.140,25 98,57 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
47G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 13.868,92 13.667,11 98,54 % -- -- -- -- -- -- 13.868,92 13.667,11 98,54 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE MANICA
47G000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.435,17 1.395,95 97,27 % -- -- -- -- -- -- 1.435,17 1.395,95 97,27 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MANICA
47H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 20.849,53 20.750,65 99,53 % -- -- -- 642,86 198,47 30,87 % 21.492,39 20.949,12 99,53 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE SOFALA
47H000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 10.238,60 10.128,84 98,93 % -- -- -- 4.109,61 2.917,04 70,98 % 14.348,21 13.045,88 98,93 %
DO CENTRO
47H000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 2.333,03 2.330,61 99,90 % -- -- -- -- -- -- 2.333,03 2.330,61 99,90 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
SOFALA
47I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 13.695,37 13.575,36 99,12 % -- -- -- 324,35 270,66 83,45 % 14.019,72 13.846,02 99,12 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE INHAMBANE
47I000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 935,82 919,82 98,29 % -- -- -- -- -- -- 935,82 919,82 98,29 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
INHAMBANE
47J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 14.278,96 14.202,13 99,46 % -- -- -- 401,90 188,55 46,92 % 14.680,86 14.390,69 99,46 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE GAZA
47J000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.152,27 1.142,24 99,13 % -- -- -- -- -- -- 1.152,27 1.142,24 99,13 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
47K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 15.206,24 15.203,98 99,99 % -- -- -- 400,00 394,85 98,71 % 15.606,24 15.598,83 99,99 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE MAPUTO PROVINCIA
47K000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 3.077,24 3.077,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.077,24 3.077,24 100,00 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO PROVINCIA
47L000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 10.402,84 10.378,95 99,77 % -- -- -- -- -- -- 10.402,84 10.378,95 99,77 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO CIDADE
50A000141 MINISTERIO DA EDUCACAO E 470.268,45 465.811,41 99,05 % -- -- -- 6.068,25 5.791,78 95,44 % 476.336,70 471.603,19 99,05 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO
50A001641 INSTITUTO DE LINGUAS - IL 54.001,80 53.481,93 99,04 % -- -- -- 20.172,54 12.311,52 61,03 % 74.174,34 65.793,45 99,04 %
50A002241 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO A 15.402,68 14.747,73 95,75 % -- -- -- -- -- -- 15.402,68 14.747,73 95,75 %
DISTANCIA
50A002341 INSTITUTO DE BOLSAS DE ESTUDO 343.315,34 343.315,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 343.315,34 343.315,34 100,00 %

64
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

50A003341 INSTITUTO MEDIO DE CIENCIAS 7.981,21 7.650,90 95,86 % -- -- -- -- -- -- 7.981,21 7.650,90 95,86 %
DOCUMENTAIS
50A003741 FUNDO BIBLIOGRAFICO DA LINGUA 16.046,60 15.805,10 98,50 % -- -- -- -- -- -- 16.046,60 15.805,10 98,50 %
PORTUGUESA
50B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 57.806,90 57.461,60 99,40 % -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 57.986,90 57.461,60 99,40 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE NIASSA
50C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 438.875,55 437.912,67 99,78 % -- -- -- -- -- -- 438.875,55 437.912,67 99,78 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CABO
DELGADO
50D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 211.932,03 210.922,58 99,52 % -- -- -- 450,00 446,17 99,15 % 212.382,03 211.368,75 99,52 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE
NAMPULA
50E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 117.627,54 116.093,59 98,70 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % 117.927,54 116.393,59 98,70 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DA
ZAMBEZIA
50F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 89.463,15 89.135,58 99,63 % -- -- -- 1.500,00 1.427,92 95,19 % 90.963,15 90.563,49 99,63 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE TETE
50G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 83.408,62 81.966,06 98,27 % -- -- -- 7.666,00 293,00 3,82 % 91.074,62 82.259,06 98,27 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MANICA
50H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 1.004.648,94 1.003.841,94 99,92 % -- -- -- 20.000,00 17.695,34 88,48 % 1.024.648,94 1.021.537,28 99,92 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE SOFALA
50I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 48.903,91 48.426,07 99,02 % -- -- -- -- -- -- 48.903,91 48.426,07 99,02 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE
INHAMBANE
50J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 461.184,17 460.938,00 99,95 % -- -- -- 12.167,06 63,65 0,52 % 473.351,23 461.001,65 99,95 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE GAZA
50K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 52.543,93 52.479,57 99,88 % -- -- -- 2.100,00 738,21 35,15 % 54.643,93 53.217,79 99,88 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MAPUTO
PROVINCIA
50L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 2.450.730,29 2.449.914,19 99,97 % -- -- -- 65.244,98 65.144,89 99,85 % 2.515.975,27 2.515.059,08 99,97 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MAPUTO
CIDADE
52A000141 MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, 127.805,35 123.521,78 96,65 % -- -- -- -- -- -- 127.805,35 123.521,78 96,65 %
ENSINO SUPERIOR E TECNICO-
PROFISSIONAL
52A001041 ACADEMIA DE CIENCIAS DE MOCAMBIQUE 30.642,37 30.616,04 99,91 % -- -- -- -- -- -- 30.642,37 30.616,04 99,91 %
52A001441 CENTRO DE INVESTIGACAO E 10.113,58 9.879,04 97,68 % -- -- -- -- -- -- 10.113,58 9.879,04 97,68 %
DESENVOLVIMENTO EM ETNOBOTANICA
52A001541 FUNDO NACIONAL DE INVESTIGACAO 8.959,50 8.959,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.959,50 8.959,50 100,00 %
52A001641 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS 323.744,81 323.397,41 99,89 % -- -- -- -- -- -- 323.744,81 323.397,41 99,89 %
DE INFORMACAO E COMUNICACAO
52A001741 CENTRO DE INVESTIGACAO E 16.313,62 16.241,62 99,56 % -- -- -- -- -- -- 16.313,62 16.241,62 99,56 %
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA
O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
52A002241 INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE 69.366,58 69.140,43 99,67 % -- -- -- 8.744,59 4.223,58 48,30 % 78.111,17 73.364,01 99,67 %
SAUDE

65
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

52A002341 UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 2.171.612,35 2.171.421,56 99,99 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.171.612,35 2.171.421,56 99,99 %
52A002441 UNIVERSIDADE PEDAGOGICA 439.946,50 439.863,48 99,98 % -- -- -- 168.441,62 162.223,58 96,31 % 608.388,12 602.087,06 99,98 %
52A002541 INSTITUTO SUPERIOR DE RELACOES 139.772,03 139.772,03 100,00 % -- -- -- 12.642,17 0,00 0,00 % 152.414,20 139.772,03 100,00 %
INTERNACIONAIS
52A002641 INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE 25.436,29 25.436,29 100,00 % -- -- -- 4.247,90 4.238,67 99,78 % 29.684,19 29.674,97 100,00 %
E AUDITORIA DE MOCAMBIQUE
52A002741 ESCOLA SUPERIOR DE JORNALISMO 39.277,29 39.267,83 99,98 % -- -- -- 1.100,00 322,75 29,34 % 40.377,29 39.590,58 99,98 %
52A002941 CONSELHO NACIONAL DE AVALIACAO DE 18.549,40 18.184,14 98,03 % -- -- -- -- -- -- 18.549,40 18.184,14 98,03 %
QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR
52A003041 UNIVERSIDADE DE LURIO 346.461,69 346.461,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 346.461,69 346.461,69 100,00 %
52A003141 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 98.192,28 97.556,82 99,35 % -- -- -- 650,00 0,00 0,00 % 98.842,28 97.556,82 99,35 %
SONGO
52A003441 UNIVERSIDADE DE ZAMBEZE 251.736,84 251.161,73 99,77 % -- -- -- 75.787,35 75.428,44 99,53 % 327.524,18 326.590,16 99,77 %
52A003841 FACULDADE DE ENGENHARIA 5.208,38 5.007,78 96,15 % -- -- -- -- -- -- 5.208,38 5.007,78 96,15 %
52A003941 ARQUIVO HISTORICO DE MOCAMBIQUE 3.271,55 2.892,79 88,42 % -- -- -- -- -- -- 3.271,55 2.892,79 88,42 %
52A004041 INSTITUTO NACIONAL DE GOVERNO 329.856,68 270.351,07 81,96 % -- -- -- -- -- -- 329.856,68 270.351,07 81,96 %
ELETRONICO
52B000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 79.605,98 72.794,58 91,44 % -- -- -- -- -- -- 79.605,98 72.794,58 91,44 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE NIASSA
52B000641 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 86.719,81 86.566,77 99,82 % -- -- -- 38.589,59 23.423,42 60,70 % 125.309,40 109.990,19 99,82 %
PEDAGOGICA DE NIASSA
52C000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 17.579,42 11.529,70 65,59 % -- -- -- -- -- -- 17.579,42 11.529,70 65,59 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE CABO
DELGADO
52C000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 92.944,40 92.837,55 99,89 % -- -- -- 22.124,63 13.653,21 61,71 % 115.069,03 106.490,76 99,89 %
PEDAGOGICA DE CABO DELGADO
52D000241 CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E 101,08 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 101,08 0,00 0,00 %
TECNOLOGIA - NORTE
52D000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 61.365,98 48.514,60 79,06 % -- -- -- -- -- -- 61.365,98 48.514,60 79,06 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE NAMPULA
52D000841 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 187.523,83 187.343,70 99,90 % -- -- -- 69.648,38 67.414,43 96,79 % 257.172,21 254.758,13 99,90 %
PEDAGOGICA DE NAMPULA
52E000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 14.571,88 10.647,02 73,07 % -- -- -- -- -- -- 14.571,88 10.647,02 73,07 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE QUELIMANE
52E000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 158.413,44 158.079,97 99,79 % -- -- -- 48.399,28 32.439,47 67,02 % 206.812,72 190.519,45 99,79 %
PEDAGOGICA DE QUELIMANE
52F000241 CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E 27.847,14 27.778,04 99,75 % -- -- -- -- -- -- 27.847,14 27.778,04 99,75 %
TECNOLOGIA - CENTRO - UGB

66
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

52F000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 54.022,81 47.995,04 88,84 % -- -- -- -- -- -- 54.022,81 47.995,04 88,84 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE TETE
52F000641 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 53.007,66 52.948,75 99,89 % -- -- -- 40.609,43 29.649,69 73,01 % 93.617,09 82.598,44 99,89 %
PEDAGOGICA DE TETE
52F000841 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 82.172,58 82.098,96 99,91 % -- -- -- 31.856,78 18.197,11 57,12 % 114.029,36 100.296,08 99,91 %
TETE
52G000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 21.996,48 15.484,27 70,39 % -- -- -- -- -- -- 21.996,48 15.484,27 70,39 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE MANICA
52G000641 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 85.163,07 84.702,08 99,46 % -- -- -- 18.344,65 5.621,11 30,64 % 103.507,72 90.323,19 99,46 %
PEDAGOGICA DE MANICA
52G000741 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 76.622,08 76.319,46 99,61 % -- -- -- -- -- -- 76.622,08 76.319,46 99,61 %
MANICA
52G000841 DELEGACAO PROVINCIAL DA ESCOLA 13.445,30 13.334,15 99,17 % -- -- -- -- -- -- 13.445,30 13.334,15 99,17 %
SUPERIOR DE JORNALISMO DE MANICA
52H000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 17.660,16 11.225,63 63,56 % -- -- -- 6.351,77 2.841,57 44,74 % 24.011,93 14.067,20 63,56 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE SOFALA
52H000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 189.439,41 189.268,08 99,91 % -- -- -- 47.678,60 41.919,12 87,92 % 237.118,01 231.187,19 99,91 %
PEDAGOGICA DA BEIRA
52I000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 24.029,85 18.081,09 75,24 % -- -- -- -- -- -- 24.029,85 18.081,09 75,24 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE
52I000641 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 37.499,65 37.219,65 99,25 % -- -- -- 20.163,07 20.152,07 99,95 % 57.662,72 57.371,72 99,25 %
PEDAGOGICA DE MASSINGA
52I000741 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 50.155,60 49.795,60 99,28 % -- -- -- 67.414,73 60.025,31 89,04 % 117.570,33 109.820,91 99,28 %
PEDAGOGICA DA MAXIXE
52I000841 ESCOLA SUPERIOR DE 18.431,81 18.279,81 99,18 % -- -- -- -- -- -- 18.431,81 18.279,81 99,18 %
DESENVOLVIMENTO RURAL VILANKULO
52I000941 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E 13.224,11 13.072,11 98,85 % -- -- -- -- -- -- 13.224,11 13.072,11 98,85 %
TURISMO INHAMBANE
52J000241 CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E 53,25 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 53,25 0,00 0,00 %
TECNOLOGIA - SUL
52J000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 25.885,30 19.422,94 75,03 % -- -- -- 3.500,00 410,40 11,73 % 29.385,30 19.833,34 75,03 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE GAZA
52J000741 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 76.186,08 76.186,08 100,00 % -- -- -- 4.825,87 4.825,87 100,00 % 81.011,95 81.011,95 100,00 %
GAZA
52J000841 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 61.555,93 61.555,93 100,00 % -- -- -- 32.079,19 31.669,36 98,72 % 93.635,13 93.225,29 100,00 %
PEDAGOGICA DE GAZA
52J000941 ESCOLA SUPERIOR DE NEGOCIOS E 8.026,36 8.000,76 99,68 % -- -- -- -- -- -- 8.026,36 8.000,76 99,68 %
EMPREENDEDORISMO DE CHIBUTO
52K000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 30.810,81 24.424,70 79,27 % -- -- -- 1.947,34 1.797,55 92,31 % 32.758,15 26.222,25 79,27 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE MAPUTO
PROVINCIA

67
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

54A000141 MINISTERIO DA JUVENTUDE E 82.473,01 81.692,56 99,05 % 645,00 0,00 0,00 % -- -- -- 83.118,01 81.692,56 99,05 %
54A001041 INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE 20.613,03 20.491,83 99,41 % -- -- -- -- -- -- 20.613,03 20.491,83 99,41 %
54A001141 FUNDO DE PROMOCAO DESPORTIVA 59.749,27 59.706,12 99,93 % -- -- -- 15.591,93 9.679,29 62,08 % 75.341,20 69.385,41 99,93 %
54A001241 INSTITUTO NACIONAL DO DESPORTO 17.776,88 17.272,46 97,16 % -- -- -- -- -- -- 17.776,88 17.272,46 97,16 %
54B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.973,12 8.917,14 99,38 % -- -- -- -- -- -- 8.973,12 8.917,14 99,38 %
DESPORTOS DE NIASSA
54C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 5.350,27 5.306,19 99,18 % -- -- -- -- -- -- 5.350,27 5.306,19 99,18 %
DESPORTOS DE CABO DELGADO
54D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 10.497,79 10.385,29 98,93 % -- -- -- -- -- -- 10.497,79 10.385,29 98,93 %
DESPORTOS DE NAMPULA
54E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 10.637,84 10.521,65 98,91 % -- -- -- -- -- -- 10.637,84 10.521,65 98,91 %
DESPORTOS DA ZAMBEZIA - UGB
54F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 7.148,36 7.121,61 99,63 % -- -- -- -- -- -- 7.148,36 7.121,61 99,63 %
DESPORTOS DE TETE
54G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 11.320,27 11.092,89 97,99 % -- -- -- -- -- -- 11.320,27 11.092,89 97,99 %
DESPORTOS DE MANICA
54H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.924,92 8.902,74 99,75 % -- -- -- -- -- -- 8.924,92 8.902,74 99,75 %
DESPORTOS DE SOFALA
54I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 7.959,81 7.851,81 98,64 % -- -- -- -- -- -- 7.959,81 7.851,81 98,64 %
DESPORTOS DE INHAMBANE
54J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.884,12 8.825,77 99,34 % -- -- -- -- -- -- 8.884,12 8.825,77 99,34 %
DESPORTOS DE GAZA
54K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 9.362,78 8.798,38 93,97 % -- -- -- -- -- -- 9.362,78 8.798,38 93,97 %
DESPORTOS DE MAPUTO PROVINCIA
54L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.626,84 8.610,10 99,81 % -- -- -- -- -- -- 8.626,84 8.610,10 99,81 %
DESPORTOS DE MAPUTO CIDADE
58A000141 MINISTERIO DA SAUDE 4.663.700,49 4.663.059,54 99,99 % 845.625,23 791.170,86 93,56 % 4.976,88 0,00 0,00 % 5.514.302,60 5.454.230,40 99,99 %
58A000741 HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO 1.412.523,50 1.409.765,09 99,80 % -- -- -- 2.695,77 0,00 0,00 % 1.415.219,27 1.409.765,09 99,80 %
58A000841 CENTRO REGIONAL DE 19.317,12 19.317,12 100,00 % -- -- -- 3.128,12 2.578,99 82,45 % 22.445,24 21.896,11 100,00 %
DESENVOLVIMENTO SANITARIO DE
58A001241 CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS 744.779,92 743.549,24 99,83 % -- -- -- 37.611,00 0,00 0,00 % 782.390,92 743.549,24 99,83 %
MEDICOS
58A001441 INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DE 23.676,91 23.676,91 100,00 % -- -- -- 5.103,51 731,85 14,34 % 28.780,42 24.408,75 100,00 %
MAPUTO
58A003041 INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE 20.885,35 20.885,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.885,35 20.885,35 100,00 %
58B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 101.333,76 101.078,28 99,75 % -- -- -- 654,66 117,22 17,90 % 101.988,42 101.195,49 99,75 %
NIASSA
58B000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE LICHINGA 197.803,05 197.654,73 99,93 % -- -- -- 600,00 0,37 0,06 % 198.403,05 197.655,10 99,93 %
58C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 140.663,07 139.905,20 99,46 % -- -- -- 3.554,11 3.534,86 99,46 % 144.217,18 143.440,06 99,46 %
CABO DELGADO
58C000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE PEMBA 170.021,00 169.747,00 99,84 % 335,00 335,00 100,00 % 9.388,69 7.611,52 81,07 % 179.744,69 177.693,52 99,84 %

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

58D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 132.710,32 132.054,76 99,51 % -- -- -- 704,20 0,00 0,00 % 133.414,52 132.054,76 99,51 %
NAMPULA
58D000741 HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA 368.906,57 368.717,25 99,95 % -- -- -- 2.574,97 2.574,76 99,99 % 371.481,54 371.292,01 99,95 %
58D000941 HOSPITAL DISTRITAL DE NACALA-PORTO 74.415,00 74.326,98 99,88 % -- -- -- 125,74 40,54 32,24 % 74.540,74 74.367,52 99,88 %
58E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DA 121.071,47 120.258,92 99,33 % -- -- -- 2.088,82 43,19 2,07 % 123.160,29 120.302,11 99,33 %
ZAMBEZIA
58E000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE QUELIMANE 167.785,39 167.378,90 99,76 % -- -- -- 180,00 61,97 34,43 % 167.965,39 167.440,88 99,76 %
58E002441 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE 41.896,03 41.893,33 99,99 % -- -- -- 1.900,00 1.750,00 92,11 % 43.796,03 43.643,33 99,99 %
QUELIMANE
58E011241 HOSPITAL CENTRAL DE QUELIMANE 202.231,40 201.572,56 99,67 % -- -- -- 4.098,86 3.969,97 96,86 % 206.330,26 205.542,53 99,67 %
58F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 132.427,99 120.893,47 91,29 % -- -- -- 3.299,30 2.973,67 90,13 % 135.727,29 123.867,14 91,29 %
58F000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE TETE 150.519,51 150.348,99 99,89 % -- -- -- 22.378,35 21.268,90 95,04 % 172.897,86 171.617,89 99,89 %
58G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 77.292,33 76.581,98 99,08 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 77.342,33 76.581,98 99,08 %
MANICA
58G000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE CHIMOIO 174.904,89 174.731,36 99,90 % -- -- -- 2.040,00 523,73 25,67 % 176.944,89 175.255,08 99,90 %
58G003641 INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DE 30.902,74 30.773,39 99,58 % -- -- -- 1.250,00 0,00 0,00 % 32.152,74 30.773,39 99,58 %
MANICA
58H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 133.772,80 133.545,94 99,83 % -- -- -- 7.052,13 5.060,86 71,76 % 140.824,93 138.606,80 99,83 %
SOFALA
58H000741 HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA 445.335,91 444.720,52 99,86 % -- -- -- 7.854,66 7.257,78 92,40 % 453.190,56 451.978,30 99,86 %
58I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 96.035,71 95.675,71 99,63 % 47.000,00 46.999,66 100,00 % 3.107,60 2.727,88 87,78 % 146.143,31 145.403,25 99,63 %
INHAMBANE
58I000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE INHAMBANE 129.842,31 129.602,31 99,82 % -- -- -- 725,22 725,17 99,99 % 130.567,53 130.327,48 99,82 %
58J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 82.954,91 82.954,91 100,00 % -- -- -- 2.308,06 1.843,38 79,87 % 85.262,97 84.798,30 100,00 %
GAZA
58J000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI 123.789,17 123.789,17 100,00 % -- -- -- 330,00 329,88 99,96 % 124.119,17 124.119,05 100,00 %
58K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 66.410,34 66.254,99 99,77 % -- -- -- 1.688,60 1.316,63 77,97 % 68.098,94 67.571,62 99,77 %
MAPUTO PROVINCIA
58K002041 HOSPITAL GERAL DA MACHAVA 62.019,19 62.006,19 99,98 % -- -- -- 2.000,00 1.132,56 56,63 % 64.019,19 63.138,75 99,98 %
58K013241 HOSPITAL PROVINCIAL DA MATOLA 134.928,69 134.496,48 99,68 % -- -- -- 17.000,00 10.050,83 59,12 % 151.928,69 144.547,31 99,68 %
58L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 84.999,15 81.960,08 96,42 % -- -- -- 17.797,06 17.241,07 96,88 % 102.796,21 99.201,14 96,42 %
MAPUTO CIDADE
58L000541 HOSPITAL GERAL DE CHAMANCULO 86.839,56 86.607,33 99,73 % -- -- -- 1.800,00 1.749,85 97,21 % 88.639,56 88.357,18 99,73 %
58L001041 HOSPITAL GERAL DE MAVALANE 241.473,90 240.915,18 99,77 % -- -- -- 3.219,13 3.193,57 99,21 % 244.693,03 244.108,75 99,77 %
58L001241 HOSPITAL GERAL JOSE MACAMO 206.641,66 206.164,88 99,77 % -- -- -- 994,42 0,00 0,00 % 207.636,08 206.164,88 99,77 %
58L001341 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE INFULENE 60.369,86 60.338,31 99,95 % -- -- -- 76,20 69,20 90,81 % 60.446,06 60.407,51 99,95 %
58L006941 HOSPITAL GERAL DA POLANA CANICO 42.435,07 41.932,23 98,82 % -- -- -- 310,38 308,78 99,48 % 42.745,45 42.241,02 98,82 %

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Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

58L007041 INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DO 22.455,70 22.455,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.455,70 22.455,70 100,00 %
INFULENE
60A000141 MINISTERIO DOS COMBATENTES 65.039,20 64.982,74 99,91 % -- -- -- -- -- -- 65.039,20 64.982,74 99,91 %
60A000741 FUNDO DA PAZ E RECONCILIACAO 5.618,28 5.618,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.618,28 5.618,28 100,00 %
NACIONAL
60A000841 CENTRO DE PESQUISA DA HISTORIA DA 8.851,11 8.790,50 99,32 % -- -- -- -- -- -- 8.851,11 8.790,50 99,32 %
LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL
60B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.717,16 9.621,15 99,01 % -- -- -- -- -- -- 9.717,16 9.621,15 99,01 %
COMBATENTES DE NIASSA
60C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 11.999,52 11.870,14 98,92 % -- -- -- -- -- -- 11.999,52 11.870,14 98,92 %
COMBATENTES DE CABO DELGADO
60D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 12.317,36 12.148,49 98,63 % -- -- -- -- -- -- 12.317,36 12.148,49 98,63 %
COMBATENTES DE NAMPULA
60E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.525,70 9.471,45 99,43 % -- -- -- -- -- -- 9.525,70 9.471,45 99,43 %
COMBATENTES DA ZAMBEZIA
60F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 28.510,83 28.460,37 99,82 % -- -- -- -- -- -- 28.510,83 28.460,37 99,82 %
COMBATENTES DE TETE
60G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 16.293,25 16.014,32 98,29 % -- -- -- -- -- -- 16.293,25 16.014,32 98,29 %
COMBATENTES DE MANICA
60H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.396,42 9.345,63 99,46 % -- -- -- -- -- -- 9.396,42 9.345,63 99,46 %
COMBATENTES DE SOFALA
60I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.554,71 5.478,71 98,63 % -- -- -- -- -- -- 5.554,71 5.478,71 98,63 %
COMBATENTES DE INHAMBANE
60J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.660,93 5.563,37 98,28 % -- -- -- -- -- -- 5.660,93 5.563,37 98,28 %
COMBATENTES DE GAZA
60K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 10.591,06 10.573,97 99,84 % -- -- -- -- -- -- 10.591,06 10.573,97 99,84 %
COMBATENTES DE MAPUTO PROVINCIA
62A000141 MINISTERIO DO GENERO, CRIANCA E 85.334,79 85.334,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.334,79 85.334,79 100,00 %
ACCAO SOCIAL
62A000841 INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL 43.174,01 43.174,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.174,01 43.174,01 100,00 %
62B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 15.286,91 15.213,89 99,52 % -- -- -- -- -- -- 15.286,91 15.213,89 99,52 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE NIASSA
62B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 139.846,27 139.840,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 139.846,27 139.840,54 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE NIASSA
62B020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 117.956,93 117.894,36 99,95 % -- -- -- -- -- -- 117.956,93 117.894,36 99,95 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CUAMBA
62B070141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 70.553,91 70.512,63 99,94 % -- -- -- -- -- -- 70.553,91 70.512,63 99,94 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MARRUPA
62C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 14.523,77 14.424,72 99,32 % -- -- -- -- -- -- 14.523,77 14.424,72 99,32 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
62C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 143.663,82 143.633,95 99,98 % -- -- -- -- -- -- 143.663,82 143.633,95 99,98 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO

70
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

62C090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 82.254,14 82.254,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.254,14 82.254,14 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MOCIMBOA DA PRAIA
62C100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 92.440,33 92.440,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 92.440,33 92.440,33 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MONTEPUEZ
62D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 20.736,72 20.620,75 99,44 % -- -- -- -- -- -- 20.736,72 20.620,75 99,44 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE NAMPULA
62D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 178.618,47 178.575,84 99,98 % -- -- -- -- -- -- 178.618,47 178.575,84 99,98 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
NAMPULA
62D020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 196.169,86 196.168,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 196.169,86 196.168,09 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
ANGOCHE
62D170141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 150.951,66 150.951,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 150.951,66 150.951,66 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE NACALA-
PORTO
62D210141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 115.446,06 115.446,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 115.446,06 115.446,06 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE RIBAUE
62E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 11.703,32 11.327,34 96,79 % -- -- -- -- -- -- 11.703,32 11.327,34 96,79 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA
62E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 168.457,79 168.271,52 99,89 % -- -- -- -- -- -- 168.457,79 168.271,52 99,89 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DA
ZAMBEZIA
62E050141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 96.213,59 96.213,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.213,59 96.213,59 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE GURUE
62E110141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 157.426,83 157.417,32 99,99 % -- -- -- -- -- -- 157.426,83 157.417,32 99,99 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MOCUBA
62F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 28.716,41 28.625,15 99,68 % -- -- -- -- -- -- 28.716,41 28.625,15 99,68 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE TETE
62F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 212.184,97 212.158,45 99,99 % -- -- -- -- -- -- 212.184,97 212.158,45 99,99 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE TETE
62F090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 77.622,31 77.622,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.622,31 77.622,31 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
62F100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 144.442,97 144.442,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 144.442,97 144.442,97 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MOATIZE
62G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 15.957,44 15.815,16 99,11 % -- -- -- -- -- -- 15.957,44 15.815,16 99,11 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE MANICA
62G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 209.165,51 209.066,91 99,95 % -- -- -- -- -- -- 209.165,51 209.066,91 99,95 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MANICA
62G020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 137.034,67 137.034,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 137.034,67 137.034,67 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE BARUE
62H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 19.301,07 19.227,22 99,62 % -- -- -- 3.546,00 0,00 0,00 % 22.847,07 19.227,22 99,62 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE SOFALA
62H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 187.450,61 185.841,53 99,14 % -- -- -- -- -- -- 187.450,61 185.841,53 99,14 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE SOFALA
62H030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 78.606,53 78.606,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 78.606,53 78.606,53 100,00 %

71
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CAIA


62H090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 59.961,58 59.961,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.961,58 59.961,58 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MACHANGA
62I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 9.904,17 9.784,17 98,79 % -- -- -- -- -- -- 9.904,17 9.784,17 98,79 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE
62I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 118.908,91 118.836,91 99,94 % -- -- -- -- -- -- 118.908,91 118.836,91 99,94 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
INHAMBANE
62I100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 111.461,03 111.461,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 111.461,03 111.461,03 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAXIXE
62I130741 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 102.758,87 102.758,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 102.758,87 102.758,87 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
VILANCULOS
62J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 14.329,57 14.255,73 99,48 % -- -- -- -- -- -- 14.329,57 14.255,73 99,48 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE GAZA
62J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 174.506,17 174.496,41 99,99 % -- -- -- -- -- -- 174.506,17 174.496,41 99,99 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE GAZA
62J030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 104.357,13 104.357,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.357,13 104.357,13 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
62J040141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 66.768,21 66.768,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.768,21 66.768,21 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
CHICUALACUALA
62J060141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 120.377,42 120.377,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 120.377,42 120.377,42 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
62K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 14.875,64 14.875,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.875,64 14.875,64 100,00 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
62K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 165.858,34 165.499,05 99,78 % -- -- -- -- -- -- 165.858,34 165.499,05 99,78 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
62L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 48.809,61 48.786,91 99,95 % -- -- -- 10.223,63 6.122,12 59,88 % 59.033,24 54.909,04 99,95 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
CIDADE
62L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 122.011,75 113.562,63 93,08 % -- -- -- -- -- -- 122.011,75 113.562,63 93,08 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
CIDADE
65A000141 E.G.E - BENS E SERVICOS - CENTRAL 388.674,26 304.841,69 78,43 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 388.674,26 304.841,69 78,43 %
65A000241 E.G.E - ENCARGOS DA DIVIDA -CENTRAL 28.001.685,16 27.027.189,29 96,52 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 28.001.685,16 27.027.189,29 96,52 %
65A000441 E.G.E TRANSFERENCIAS AS 453.193,39 453.193,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 453.193,39 453.193,39 100,00 %
ADMINISTRACOES PRIVADAS -CENTRAL
65A000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 229.720,36 229.720,36 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 229.720,36 229.720,36 100,00 %
CENTRAL
65A000641 E.G.E -TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR- 755.888,62 755.888,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 755.888,62 755.888,62 100,00 %
CENTRAL

72
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

65A000741 E.G.E-SUBSIDIOS-CENTRAL 913.867,57 913.867,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 913.867,57 913.867,57 100,00 %


65A000841 E.G.E -OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 107.071,59 56.770,45 53,02 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 107.071,59 56.770,45 53,02 %
CENTRAL
65A001041 OPERACOES FINANCEIRAS DO ESTADO 223.228,79 223.228,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 223.228,79 223.228,79 100,00 %
65B000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE NIASSA
65B000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 15.591,26 15.588,71 99,98 % -- -- -- -- -- -- 15.591,26 15.588,71 99,98 %
PROVINCIA DE NIASSA
65C000341 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS 100,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 100,00 0,00 0,00 %
ADMINISTRACOES PUBLICAS - PROVINCIA
DE CABO DELGADO
65C000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 2.046,20 1.563,21 76,40 % -- -- -- -- -- -- 2.046,20 1.563,21 76,40 %
PROVINCIA DE CABO DELGADO
65C000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 113.442,07 107.802,18 95,03 % -- -- -- 47,00 0,00 0,00 % 113.489,07 107.802,18 95,03 %
PROVINCIA DE CABO DELGADO
65D000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE NAMPULA
65D000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 70.910,17 68.430,27 96,50 % -- -- -- -- -- -- 70.910,17 68.430,27 96,50 %
PROVINCIA DE NAMPULA
65E000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DA ZAMBEZIA
65E000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 51.303,58 51.303,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.303,58 51.303,58 100,00 %
PROVINCIA DA ZAMBEZIA
65F000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE TETE
65F000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 31.179,14 21.516,35 69,01 % -- -- -- -- -- -- 31.179,14 21.516,35 69,01 %
PROVINCIA DE TETE
65G000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE MANICA
65G000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 33.189,14 24.142,06 72,74 % -- -- -- -- -- -- 33.189,14 24.142,06 72,74 %
PROVINCIA DE MANICA
65H000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 5.667,20 5.667,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.667,20 5.667,20 100,00 %
PROVINCIA DE SOFALA
65H000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 18.149,53 17.062,99 94,01 % -- -- -- -- -- -- 18.149,53 17.062,99 94,01 %
PROVINCIA DE SOFALA
65I000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE INHAMBANE
65I000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 16.822,61 15.589,40 92,67 % -- -- -- -- -- -- 16.822,61 15.589,40 92,67 %
PROVINCIA DE INHAMBANE
65J000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 1.695,43 1.695,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.695,43 1.695,43 100,00 %
PROVINCIA DE GAZA
65J000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 12.356,29 11.288,26 91,36 % -- -- -- -- -- -- 12.356,29 11.288,26 91,36 %
PROVINCIA DE GAZA
65K000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
MAPUTO PROVINCIA

73
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

65K000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 7.588,73 7.514,93 99,03 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.588,73 7.514,93 99,03 %
MAPUTO PROVINCIA
65L000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
MAPUTO CIDADE
65L000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES- 5.215,64 5.135,04 98,45 % -- -- -- -- -- -- 5.215,64 5.135,04 98,45 %
MAPUTO CIDADE
90B000141 CIDADE DE LICHINGA 60.833,03 60.833,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 60.833,03 60.833,03 100,00 %
90B000241 CIDADE DE CUAMBA 37.603,39 37.603,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 37.603,39 37.603,39 100,00 %
90B000341 VILA DE METANGULA 11.965,85 11.965,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.965,85 11.965,85 100,00 %
90B000441 VILA DE MARRUPA 22.110,75 22.110,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.110,75 22.110,75 100,00 %
90B000541 VILA DE MANDIMBA 13.497,43 13.497,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.497,43 13.497,43 100,00 %
90C000141 CIDADE DE PEMBA 54.271,00 54.271,00 100,00 % 425,00 0,00 0,00 % -- -- -- 54.696,00 54.271,00 100,00 %
90C000241 CIDADE DE MONTEPUEZ 31.327,78 31.327,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.327,78 31.327,78 100,00 %
90C000341 VILA DE MOCIMBOA DA PRAIA 24.839,38 24.839,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.839,38 24.839,38 100,00 %
90C000441 VILA DE MUEDA 17.048,66 17.048,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.048,66 17.048,66 100,00 %
90C000541 VILA DE CHIURE 24.609,52 24.609,52 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.609,52 24.609,52 100,00 %
90D000141 CIDADE DE NAMPULA 184.578,61 184.578,61 100,00 % 4.375,00 0,00 0,00 % -- -- -- 188.953,61 184.578,61 100,00 %
90D000241 CIDADE DE ANGOCHE 43.965,28 43.965,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.965,28 43.965,28 100,00 %
90D000341 CIDADE DA ILHA DE MOCAMBIQUE 29.764,69 29.764,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.764,69 29.764,69 100,00 %
90D000441 CIDADE DE NACALA 96.695,93 96.695,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.695,93 96.695,93 100,00 %
90D000541 VILA DE MONAPO 25.281,73 25.281,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.281,73 25.281,73 100,00 %
90D000641 VILA DE RIBAUE 33.345,48 33.345,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.345,48 33.345,48 100,00 %
90D000741 VILA MALEMA 28.589,59 28.589,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.589,59 28.589,59 100,00 %
90E000141 CIDADE DE QUELIMANE 86.046,53 86.046,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 86.046,53 86.046,53 100,00 %
90E000241 CIDADE DE GURUE 41.744,58 41.744,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.744,58 41.744,58 100,00 %
90E000341 CIDADE DE MOCUBA 34.315,33 34.315,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.315,33 34.315,33 100,00 %
90E000441 VILA DE MILANGE 22.444,93 22.444,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.444,93 22.444,93 100,00 %
90E000541 VILA DE ALTO MOLOCUE 20.182,99 20.182,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.182,99 20.182,99 100,00 %
90E000641 VILA DE MAGANJA DA COSTA 11.698,42 11.698,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.698,42 11.698,42 100,00 %
90F000141 CIDADE DE TETE 71.514,64 71.514,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 71.514,64 71.514,64 100,00 %
90F000241 VILA DE MOATIZE 16.821,03 16.821,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.821,03 16.821,03 100,00 %

74
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

90F000341 VILA DE ULONGOE 11.762,69 11.762,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.762,69 11.762,69 100,00 %


90F000441 VILA DE NHAMAYABUE 7.836,04 7.836,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.836,04 7.836,04 100,00 %
90G000141 CIDADE DE CHIMOIO 99.430,64 99.430,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 99.430,64 99.430,64 100,00 %
90G000241 CIDADE DE MANICA 23.770,31 23.770,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.770,31 23.770,31 100,00 %
90G000341 VILA DE CATANDICA 12.032,41 12.032,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.032,41 12.032,41 100,00 %
90G000441 VILA DE GONDOLA 19.370,25 19.370,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.370,25 19.370,25 100,00 %
90G000541 VILA DE SUSSUNDENGA 29.660,81 29.660,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.660,81 29.660,81 100,00 %
90H000141 CIDADE DA BEIRA 257.413,11 257.413,11 100,00 % 8.240,00 8.240,00 100,00 % -- -- -- 265.653,11 265.653,11 100,00 %
90H000241 CIDADE DE DONDO 47.390,75 47.390,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.390,75 47.390,75 100,00 %
90H000341 VILA DE MARROMEU 15.869,18 15.869,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.869,18 15.869,18 100,00 %
90H000441 VILA DE GORONGOSA 24.063,75 24.063,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.063,75 24.063,75 100,00 %
90H000541 VILA DE NHAMATANDA 18.018,42 18.018,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 18.018,42 18.018,42 100,00 %
90I000141 CIDADE DE INHAMBANE 63.415,62 63.415,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 63.415,62 63.415,62 100,00 %
90I000241 CIDADE DA MAXIXE 63.440,54 63.440,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 63.440,54 63.440,54 100,00 %
90I000341 VILA DE VILANKULOS 26.112,14 26.112,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.112,14 26.112,14 100,00 %
90I000441 VILA DE MASSINGA 16.301,55 16.301,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.301,55 16.301,55 100,00 %
90I000541 VILA QUISSICO 10.192,62 10.192,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.192,62 10.192,62 100,00 %
90J000141 CIDADE DE XAI-XAI 69.762,84 69.762,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 69.762,84 69.762,84 100,00 %
90J000241 CIDADE DE CHIBUTO 41.687,57 41.687,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 41.687,57 41.687,57 100,00 %
90J000341 CIDADE DE CHOKWE 29.836,55 29.836,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.836,55 29.836,55 100,00 %
90J000441 VILA DE MANDLACAZE 12.362,70 12.362,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.362,70 12.362,70 100,00 %
90J000541 VILA DA MACIA 19.604,67 19.604,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.604,67 19.604,67 100,00 %
90J000641 VILA BILENE 7.845,78 7.845,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.845,78 7.845,78 100,00 %
90K000141 CIDADE DA MATOLA 247.110,17 247.110,17 100,00 % 3.175,00 0,00 0,00 % -- -- -- 250.285,17 247.110,17 100,00 %
90K000241 VILA DA MANHICA 32.341,28 32.341,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.341,28 32.341,28 100,00 %
90K000341 VILA DE NAMAACHA 24.627,17 24.627,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.627,17 24.627,17 100,00 %
90K000441 VILA BOANE 28.792,43 28.792,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.792,43 28.792,43 100,00 %
90L000141 CIDADE DE MAPUTO 496.808,27 496.808,27 100,00 % 21.075,00 21.075,00 100,00 % -- -- -- 517.883,27 517.883,27 100,00 %

75
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

Total 175.118.176,51 173.492.648,37 99,07 % 2.601.593,12 2.208.755,08 84,90 % 3.246.091,14 2.485.884,47 76,58 % 180.965.860,77 178.187.287,93 98,46 %

76
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

01A000141 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 1.389.849,12 1.389.471,83 99,97 % -- -- -- -- -- -- 1.389.849,12 1.389.471,83 99,97 %


01A000541 CONSELHO DE ESTADO 14.425,32 12.728,99 88,24 % -- -- -- -- -- -- 14.425,32 12.728,99 88,24 %
01A000641 CONSELHO NACIONAL DE DEFESA E 30.061,48 28.512,91 94,85 % -- -- -- -- -- -- 30.061,48 28.512,91 94,85 %
SEGURANCA
01A000741 CASA MILITAR 965.427,24 965.427,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 965.427,24 965.427,23 100,00 %
02A000141 GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO 117.332,02 117.332,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 117.332,02 117.332,02 100,00 %
02A000441 CONSELHO SUPERIOR DA COMUNICACAO 11.046,69 10.490,44 94,96 % -- -- -- -- -- -- 11.046,69 10.490,44 94,96 %
SOCIAL - UGB
02A000541 GABINETE DE INFORMACAO 44.371,39 43.013,25 96,94 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 44.371,39 43.013,25 96,94 %
02A000641 ESCOLA DE JORNALISMO 15.236,76 14.809,95 97,20 % -- -- -- -- -- -- 15.236,76 14.809,95 97,20 %
02A000741 BUREAU DE INFORMACAO PUBLICA 10.030,79 9.785,77 97,56 % -- -- -- 6.925,01 4.254,09 61,43 % 16.955,80 14.039,87 97,56 %
02A000841 AGENCIA DE INFORMACAO DE 25.189,60 24.649,72 97,86 % -- -- -- -- -- -- 25.189,60 24.649,72 97,86 %
MOCAMBIQUE
02A000941 CENTRO DE DOCUMENTACAO E 5.618,76 5.493,66 97,77 % -- -- -- 121,17 119,63 98,73 % 5.739,93 5.613,29 97,77 %
FORMACAO FOTOGRAFICA
02A001141 GABINETE CENTRAL DE PREVENCAO E 10.886,40 10.444,63 95,94 % -- -- -- -- -- -- 10.886,40 10.444,63 95,94 %
COMBATE A DROGA
02A001241 COMISSAO CONSULTIVA DE TRABALHO 8.774,31 8.774,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.774,31 8.774,31 100,00 %
02A001341 GABINETE DE ASSITENCIA AOS ANTIGOS 81.019,36 80.815,59 99,75 % -- -- -- -- -- -- 81.019,36 80.815,59 99,75 %
PRESIDENTES DA REPUBLICA E
ATENDIMENTO AOS DIRIGENTES
SUPERIORES DO ESTADO
02A001441 INSTITUTO DE COMUNICACCAO SOCIAL 17.193,81 16.906,68 98,33 % -- -- -- -- -- -- 17.193,81 16.906,68 98,33 %
02A001541 CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO 6.570,68 6.570,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.570,68 6.570,68 100,00 %
HIVSIDA
02A001641 COMISSAO NACIONAL PARA UNESCO 8.240,73 7.798,76 94,64 % -- -- -- 183,85 176,87 96,21 % 8.424,58 7.975,64 94,64 %
05A000141 ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 1.559.812,45 1.559.812,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.559.812,45 1.559.812,45 100,00 %
06A000141 CONSELHO CONSTITUCIONAL 92.919,25 90.467,39 97,36 % -- -- -- -- -- -- 92.919,25 90.467,39 97,36 %
07A000141 TRIBUNAL SUPREMO 178.167,04 178.167,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 178.167,04 178.167,04 100,00 %
09A000141 CONSELHO SUPERIOR DA 51.797,61 51.797,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.797,61 51.797,61 100,00 %
MAGISTRATURA JUDICIAL
10A000141 GABINETE DO PROVEDOR DA JUSTICA 27.616,64 27.312,06 98,90 % -- -- -- -- -- -- 27.616,64 27.312,06 98,90 %
11A000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 457.522,42 456.239,26 99,72 % 13.446,52 13.446,52 100,00 % -- -- -- 470.968,94 469.685,78 99,72 %
11A000341 CONSELHO SUPERIOR DE 23.612,21 23.612,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.612,21 23.612,21 100,00 %
MAGISTRATURA JUDICIAL
13A000141 PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 442.181,52 442.181,52 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 442.181,52 442.181,52 100,00 %
13A000241 GABINETE CENTRAL DE COMBATE A 43.521,62 43.521,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.521,62 43.521,62 100,00 %

1
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

CORRUPCAO
14A000141 CONSELHO SUPERIOR DA 54.437,30 54.437,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 54.437,30 54.437,30 100,00 %
MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO
15A000141 MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL 594.360,42 594.360,42 100,00 % -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 606.360,42 594.360,42 100,00 %
15A000341 FORCAS ARMADAS DE DEFESA DE 9.575.958,16 9.574.285,65 99,98 % 49.434,69 33.181,65 67,12 % -- -- -- 9.625.392,85 9.607.467,30 99,98 %
MOCAMBIQUE
15A000441 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS DE 200.765,95 200.647,84 99,94 % 235,00 233,38 99,31 % -- -- -- 201.000,95 200.881,21 99,94 %
DEFESA TENENTE-GENERAL ARMANDO
EMILIO GUEBUZA
15A000541 HOSPITAL MILITAR DE MAPUTO 53.605,27 52.124,09 97,24 % -- -- -- 13.700,00 0,00 0,00 % 67.305,27 52.124,09 97,24 %
15A000641 SERVICO CIVICO DE MOCAMBIQUE 299.980,26 299.980,26 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 299.980,26 299.980,26 100,00 %
15A001241 ACADEMIA MILITAR MARECHAL SAMORA 628.934,83 628.846,79 99,99 % -- -- -- -- -- -- 628.934,83 628.846,79 99,99 %
MACHEL
17A000141 MINISTERIO DO INTERIOR 10.456.674,33 10.456.470,16 100,00 % 125.901,67 58.672,34 46,60 % 959.547,51 927.270,37 96,64 % 11.542.123,52 11.442.412,88 100,00 %
17A000741 SERVICO NACIONAL DE MIGRACAO 42.028,10 39.346,76 93,62 % -- -- -- 57.034,45 57.034,10 100,00 % 99.062,55 96.380,86 93,62 %
17A000841 COMANDO GERAL DA POLICIA 1.966.505,66 1.966.505,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.966.505,66 1.966.505,66 100,00 %
17A000941 SERVICO NACIONAL DE SALVACAO 15.348,30 15.348,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.348,30 15.348,30 100,00 %
PUBLICA
17A001041 FORCA DE INTERVENCAO RAPIDA 25.270,63 25.270,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.270,63 25.270,63 100,00 %
17A001141 ACADEMIA DE CIENCIAS POLICIAIS 191.003,20 190.801,60 99,89 % -- -- -- 46.307,52 45.200,19 97,61 % 237.310,72 236.001,78 99,89 %
17A002641 SERVICOS SOCIAIS DA POLICIA DA 34.554,07 32.590,51 94,32 % -- -- -- 28.257,96 16.191,30 57,30 % 62.812,03 48.781,80 94,32 %
REPUBLICA DE MOCAMBIQUE
17A002741 DIRECCAO NACIONAL DE IDENTIFICACAO 14.444,03 13.459,91 93,19 % 11.500,00 11.427,39 99,37 % -- -- -- 25.944,03 24.887,30 93,19 %
CIVIL
17A003841 SERVICO NACIONAL DE INVESTIGACAO 101.610,86 101.610,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 101.610,86 101.610,86 100,00 %
CRIMINAL
19A000141 SERVICO DE INFORMACAO E SEGURANCA 2.544.594,11 2.541.840,50 99,89 % -- -- -- -- -- -- 2.544.594,11 2.541.840,50 99,89 %
DO ESTADO
19A000241 ACADEMIA DE ALTOS ESTUDOS 43.033,11 43.033,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.033,11 43.033,11 100,00 %
ESTRATEGICOS
21A000141 MINISTERIO DOS NEGOCIOS 439.699,44 439.699,44 100,00 % -- -- -- 850,00 850,00 100,00 % 440.549,44 440.549,44 100,00 %
ESTRANGEIROS E COOPERACAO
21A001341 EMBAIXADAS E OUTRAS 2.202.004,82 2.201.995,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.202.004,82 2.201.995,21 100,00 %
REPRESENTACOES DIPLOMATICAS
21A001441 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS 11.733,04 11.618,02 99,02 % -- -- -- -- -- -- 11.733,04 11.618,02 99,02 %
REFUGIADOS - UGB
21A002641 INSTITUTO NACIONAL PARA AS 10.957,26 10.952,28 99,95 % -- -- -- -- -- -- 10.957,26 10.952,28 99,95 %
COMUNIDADES MOCAMBICANAS NO
EXTERIOR
21A002741 INSTITUTO NACIONAL DO MAR E 22.971,51 22.874,95 99,58 % -- -- -- -- -- -- 22.971,51 22.874,95 99,58 %
FRONTEIRAS

2
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

21A002841 COMISSAO NACIONAL DA SADC 6.591,52 6.309,90 95,73 % -- -- -- -- -- -- 6.591,52 6.309,90 95,73 %
21A002941 COMISSAO INTERMINISTERIAL PARA OS 9.024,68 8.761,69 97,09 % -- -- -- -- -- -- 9.024,68 8.761,69 97,09 %
GRANDES EVENTOS
21A003041 INSTITUTO NACIONAL DE DESMINAGEM 11.136,91 11.136,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.136,91 11.136,91 100,00 %
23A000141 MINISTERIO DA JUSTICA E ASSUNTOS 120.369,17 119.758,61 99,49 % -- -- -- -- -- -- 120.369,17 119.758,61 99,49 %
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
23A000541 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 81.649,80 81.649,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 81.649,80 81.649,80 100,00 %
PREVENTIVO DA CIDADE DE MAPUTO
23A000641 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 68.281,19 67.486,60 98,84 % -- -- -- -- -- -- 68.281,19 67.486,60 98,84 %
ESPECIAL PARA MULHERES
23A000741 SERVICO NACIONAL DAS PRISOES 355.745,71 355.025,55 99,80 % -- -- -- -- -- -- 355.745,71 355.025,55 99,80 %
23A000841 PENITENCIARIA ESPECIAL DE MAXIMA 87.186,17 86.145,10 98,81 % -- -- -- -- -- -- 87.186,17 86.145,10 98,81 %
SEGURANCA DA MACHAVA
23A000941 CENTRO DE FORMACAO JURÍDICA E 31.316,07 31.001,57 99,00 % -- -- -- -- -- -- 31.316,07 31.001,57 99,00 %
JUDICIARIA
23A001041 INSTITUTO DO PATROCINIO E 19.951,54 19.560,86 98,04 % -- -- -- -- -- -- 19.951,54 19.560,86 98,04 %
ASSISTENCIA JURÍDICA
23A001141 ESCOLA SECUNDARIA DA CADEIA 8.069,70 7.960,33 98,64 % -- -- -- -- -- -- 8.069,70 7.960,33 98,64 %
CENTRAL DE MAPUTO - UGB
23A001241 CADEIA CENTRAL DE MAPUTO - UGB 163.844,22 163.844,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 163.844,22 163.844,22 100,00 %
23A001541 COMISSAO NACIONAL DOS DIREITOS 12.064,81 11.596,62 96,12 % -- -- -- -- -- -- 12.064,81 11.596,62 96,12 %
HUMANOS
25A000141 MINISTERIO DA ADMINISTRACAO ESTATAL 334.373,64 334.373,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 334.373,64 334.373,64 100,00 %
E FUNCAO PUBLICA
25A001241 COMISSAO NACIONAL DE ELEICOES 74.794,54 74.794,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 74.794,54 74.794,54 100,00 %
25A001341 INSTITUTO DE NOMES GEOGRAFICOS DE 10.475,33 10.433,19 99,60 % -- -- -- -- -- -- 10.475,33 10.433,19 99,60 %
MOCAMBIQUE
25A001541 SECRETARIADO TECNICO DE 52.817,98 51.016,62 96,59 % -- -- -- -- -- -- 52.817,98 51.016,62 96,59 %
ADMINISTRACAO ELEITORAL
25A001641 INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS 358.576,37 358.576,37 100,00 % -- -- -- 7.000,00 0,00 0,00 % 365.576,37 358.576,37 100,00 %
CALAMIDADES
25A002441 INSTITUTO SUPERIOR DE 52.888,11 52.884,03 99,99 % -- -- -- 8.375,00 3.873,56 46,25 % 61.263,11 56.757,59 99,99 %
ADMINISTRACAO PUBLICA
25A002541 CENTRO DE DOCUMENTACAO E 14.065,43 13.954,16 99,21 % -- -- -- 3.960,00 997,47 25,19 % 18.025,43 14.951,63 99,21 %
INFORMACAO DE MOCAMBIQUE
27A000141 MINISTERIO DA ECONOMIA E FINANCAS 517.165,15 508.316,91 98,29 % 7.264,18 1.671,16 23,01 % -- -- -- 524.429,33 509.988,07 98,29 %
27A001241 INSPECCAO GERAL DE FINANCAS 151.547,45 151.165,22 99,75 % -- -- -- -- -- -- 151.547,45 151.165,22 99,75 %
27A001541 INSPECCAO GERAL DE JOGOS 16.291,78 15.646,68 96,04 % 37.765,07 27.742,96 73,46 % 3.340,00 0,00 0,00 % 57.396,84 43.389,63 96,04 %
27A001641 INSTITUTO DE GESTAO DAS 0,00 0,00 -- 103.182,86 102.551,71 99,39 % 24.935,61 23.985,91 96,19 % 128.118,47 126.537,62 --
PARTICIPACOES DO ESTADO
27A001741 GABINETE DE INFORMACAO FINANCEIRA 29.420,77 29.359,62 99,79 % -- -- -- -- -- -- 29.420,77 29.359,62 99,79 %
DE MOCAMBIQUE

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Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

27A002141 BOLSA DE VALORES DE MOCAMBIQUE 52.974,52 52.041,42 98,24 % -- -- -- 36.394,71 17.894,71 49,17 % 89.369,23 69.936,13 98,24 %
27A002241 AUTORIDADE TRIBUTARIA DE 3.833.567,08 3.821.083,70 99,67 % 68.359,24 66.758,38 97,66 % 15.452,91 9.298,75 60,17 % 3.917.379,24 3.897.140,83 99,67 %
MOCAMBIQUE
27A002541 DIRECCAO GERAL DA ADMINISTRACAO 247.044,50 208.098,61 84,24 % -- -- -- -- -- -- 247.044,50 208.098,61 84,24 %
TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS - (INCLUI
IRPS E IRPC)
27A005241 INSTITUTO DE SUPERVISAO DE SEGUROS 17.413,27 17.181,98 98,67 % 37.626,47 37.626,47 100,00 % -- -- -- 55.039,74 54.808,45 98,67 %
DE MOCAMBIQUE
27A006041 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO 20.530,31 20.146,52 98,13 % -- -- -- -- -- -- 20.530,31 20.146,52 98,13 %
VALE DO ZAMBEZE
27A006341 FUNDO DE APOIO A REABILITACAO DA 4.774,75 4.487,98 93,99 % -- -- -- -- -- -- 4.774,75 4.487,98 93,99 %
ECONOMIA
27A006441 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA 158.406,30 157.151,77 99,21 % -- -- -- 2.000,00 0,00 0,00 % 160.406,30 157.151,77 99,21 %
27A006841 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 10.625.696,14 10.624.379,14 99,99 % -- -- -- -- -- -- 10.625.696,14 10.624.379,14 99,99 %
SOCIAL
31A000141 MINISTERIO DO TRABALHO EMPREGO E 110.156,14 109.545,76 99,45 % -- -- -- -- -- -- 110.156,14 109.545,76 99,45 %
SEGURANCA SOCIAL
31A000941 DELEGAÇÃO DO MINISTERIO DO 17.517,23 16.742,49 95,58 % -- -- -- -- -- -- 17.517,23 16.742,49 95,58 %
TRABALHO - RAS
31A001041 INSTITUTO DR FORMACAO PROFISSIONAL 15.347,87 14.890,15 97,02 % -- -- -- -- -- -- 15.347,87 14.890,15 97,02 %
E ESTUDOS LABORAIS "ALBERTO
31A001241 INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO 7.225,28 6.488,68 89,81 % -- -- -- -- -- -- 7.225,28 6.488,68 89,81 %
31A001541 INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO 15.723,74 15.387,28 97,86 % 1.376,00 1.345,99 97,82 % -- -- -- 17.099,74 16.733,27 97,86 %
31A001741 COMISSAO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 4.965,42 4.773,69 96,14 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.965,42 4.773,69 96,14 %
LABORAL
33A000141 MINISTERIO DA TERRA AMBIENTE E 145.707,36 145.288,02 99,71 % -- -- -- -- -- -- 145.707,36 145.288,02 99,71 %
DESENVOLVIMENTO RURAL
33A001141 INSTITUTO MEDIO DE PLANEAMENTO 19.662,53 19.189,01 97,59 % -- -- -- 1.650,00 1.229,69 74,53 % 21.312,53 20.418,70 97,59 %
FISICO E AMBIENTE
33A001641 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 10.359,62 9.838,05 94,97 % 3.025,61 3.025,61 100,00 % -- -- -- 13.385,22 12.863,65 94,97 %
SUSTENTAVEL
33A002341 ADMINISTRACAO NACIONAL DAS AREAS 47.034,87 46.437,19 98,73 % 5.362,78 5.362,78 100,00 % -- -- -- 52.397,65 51.799,97 98,73 %
DE CONSERVACAO (ANAC)
33A002541 CENTRO NACIONAL DE CARTOGRAFIA E 21.021,82 20.722,03 98,57 % -- -- -- 266,82 133,50 50,03 % 21.288,64 20.855,53 98,57 %
TELEDATACAO
33A002641 INSTITUTO DE FORMACAO EM 17.662,12 17.614,39 99,73 % -- -- -- 1.956,49 1.889,24 96,56 % 19.618,61 19.503,63 99,73 %
ADMINISTRACAO DE TERRAS E
CARTOGRAFIA
35A000141 MINISTERIO DA AGRICULTURA E 126.454,86 126.040,30 99,67 % -- -- -- -- -- -- 126.454,86 126.040,30 99,67 %
SEGURANCA ALIMENTAR
35A001541 SECRETARIADO TECNICO DE SEGURANCA 12.132,07 10.475,03 86,34 % -- -- -- -- -- -- 12.132,07 10.475,03 86,34 %
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - UGB
35A001641 INSTITUTO DO ALGODAO DE 34.520,81 28.797,04 83,42 % -- -- -- 14.072,32 14.072,32 100,00 % 48.593,13 42.869,35 83,42 %

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Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

35A002141 INSTITUTO DE FOMENTO DO CAJU 12.589,78 12.389,77 98,41 % -- -- -- -- -- -- 12.589,78 12.389,77 98,41 %
35A003641 INSTITUTO DE INVESTIGACAO AGRARIA 122.805,73 122.307,32 99,59 % -- -- -- 6.507,75 4.337,13 66,65 % 129.313,48 126.644,45 99,59 %
DE MOCAMBIQUE
35A004341 CENTRO DE PROMOCAO DA 40,03 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 40,03 0,00 0,00 %
35A004941 FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 31.677,00 30.883,40 97,49 % 121.455,98 115.769,90 95,32 % 0,00 0,00 -- 153.132,98 146.653,31 97,49 %
35A005041 INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGACAO 11.625,14 11.288,28 97,10 % -- -- -- -- -- -- 11.625,14 11.288,28 97,10 %
37A000141 MINISTERIO DO MAR, AGUAS INTERIORES 46.227,27 45.593,02 98,63 % 5.377,62 5.143,34 95,64 % -- -- -- 51.604,89 50.736,36 98,63 %
E PESCAS
37A000541 ESCOLA DE PESCA 17.859,89 17.558,66 98,31 % -- -- -- 980,00 732,53 74,75 % 18.839,89 18.291,19 98,31 %
37A000641 ADMINISTRACAO NACIONAL DAS PESCAS 17.825,79 17.608,59 98,78 % 3.565,52 3.477,87 97,54 % -- -- -- 21.391,30 21.086,46 98,78 %
37A000841 FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO 20.400,37 19.455,31 95,37 % -- -- -- -- -- -- 20.400,37 19.455,31 95,37 %
37A001141 INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO 23.708,24 23.161,16 97,69 % -- -- -- 10.609,85 9.983,53 94,10 % 34.318,09 33.144,70 97,69 %
PESCADO
37A001241 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO 27.720,64 27.436,75 98,98 % -- -- -- -- -- -- 27.720,64 27.436,75 98,98 %
PESQUEIRA
37A002341 INSTITUTO NACIONAL DE 33.707,86 33.707,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 33.707,86 33.707,86 100,00 %
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E
AQUACULTURA
37A002541 MUSEU DAS PESCAS 7.585,77 7.026,55 92,63 % -- -- -- 110,91 110,91 100,00 % 7.696,67 7.137,45 92,63 %
39A000141 MINISTERIO DOS RECURSOS MINERAIS E 119.986,66 119.233,29 99,37 % 18.379,65 16.784,63 91,32 % -- -- -- 138.366,31 136.017,92 99,37 %
ENERGIA
39A001241 MUSEU NACIONAL DE GEOLOGIA 5.203,94 5.203,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.203,94 5.203,94 100,00 %
39A001341 INSTITUTO GEOLOGICO MINEIRO 37.230,12 36.902,92 99,12 % 70.223,48 64.488,56 91,83 % 1.362,92 1.362,92 100,00 % 108.816,52 102.754,41 99,12 %
39A001841 INSTITUTO NACIONAL DE PETROLEO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
39A002441 CONSELHO NACIONAL DE ELECTRICIDADE -- -- -- 49.836,11 40.166,26 80,60 % -- -- -- 49.836,11 40.166,26 --
39A002541 FUNDO NACIONAL DE ENERGIA 0,00 0,00 -- 60.000,00 57.903,75 96,51 % -- -- -- 60.000,00 57.903,75 --
39A002641 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA 15.019,08 14.704,70 97,91 % -- -- -- -- -- -- 15.019,08 14.704,70 97,91 %
ATOMICA - ENTIDADE REGULADORA
41A000141 MINISTERIO DA INDUSTRIA E COMERCIO 180.478,28 180.478,28 100,00 % 3.500,00 2.178,17 62,23 % -- -- -- 183.978,28 182.656,45 100,00 %
41A001241 INSPECCAO NACIONAL DAS ACTIVIDADES 20.269,15 19.940,51 98,38 % 4.400,00 3.253,60 73,95 % -- -- -- 24.669,15 23.194,11 98,38 %
ECONOMICAS
41A002041 INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACAO 32.136,24 32.018,82 99,63 % 24.303,82 22.140,24 91,10 % -- -- -- 56.440,06 54.159,06 99,63 %
E QUALIDADE
41A002141 INSTITUTO PARA PROMOCAO DAS 22.066,12 21.545,68 97,64 % -- -- -- -- -- -- 22.066,12 21.545,68 97,64 %
PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
41A002341 BOLSA DE MERCADORIAS DE 5.768,08 5.768,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.768,08 5.768,08 100,00 %
41A003141 AGENCIA PARA A PROMOCAO DE 71.221,97 69.976,28 98,25 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 71.221,97 69.976,28 98,25 %
INVESTIMENTO E EXPORTACOES

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Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

43A000141 MINISTERIO DA CULTURA E TURISMO 208.097,06 206.590,69 99,28 % 7.860,65 7.612,22 96,84 % -- -- -- 215.957,71 214.202,91 99,28 %
43A000741 INSTITUTO NACIONAL DO TURISMO 13.264,17 11.903,47 89,74 % 27.616,60 26.030,82 94,26 % 48.201,00 48.175,15 99,95 % 89.081,77 86.109,44 89,74 %
43A001441 ESCOLA DE ARTES VISUAIS 10.248,31 10.103,96 98,59 % -- -- -- 200,00 199,42 99,71 % 10.448,31 10.303,38 98,59 %
43A001641 INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES E 69.560,33 69.560,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 69.560,33 69.560,33 100,00 %
43A001741 ESCOLA NACIONAL DE DANCA 5.858,99 5.291,26 90,31 % -- -- -- 2.262,04 2.262,04 100,00 % 8.121,02 7.553,29 90,31 %
43A001841 ESCOLA NACIONAL DE MUSICA 7.306,04 7.105,54 97,26 % -- -- -- 1.803,83 0,00 0,00 % 9.109,87 7.105,54 97,26 %
43A001941 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 19.162,12 19.162,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.162,12 19.162,12 100,00 %
ARTISTICO E CULTURAL
43A002041 INSTITUTO NACIONAL DE AUDIO-VISUAL E 23.110,77 22.532,08 97,50 % -- -- -- 4.338,96 3.406,70 78,51 % 27.449,73 25.938,78 97,50 %
CINEMA
43A002141 INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO E DO 6.853,05 6.566,07 95,81 % 315,00 112,19 35,62 % 50,00 50,00 100,00 % 7.218,05 6.728,26 95,81 %
DISCO- INLD
43A002241 COMPANHIA NACIONAL DE CANTO E 11.299,51 11.254,34 99,60 % -- -- -- -- -- -- 11.299,51 11.254,34 99,60 %
DANCA
43A002341 INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIO- 15.835,50 15.835,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.835,50 15.835,50 100,00 %
CULTURAL - ARPAC
45A000141 MINISTERIO DOS TRANSPORTES E 95.768,41 94.917,04 99,11 % -- -- -- 11.867,61 9.854,50 83,04 % 107.636,02 104.771,54 99,11 %
COMUNICACOES
45A000741 INSTITUTO NACIONAL DE HIDROGRAFIA E 44.444,28 44.062,71 99,14 % 166.099,46 164.429,92 98,99 % 950,00 934,45 98,36 % 211.493,74 209.427,08 99,14 %
NAVEGACAO
45A000941 INSTITUTO DA AVIACAO CIVIL 43.267,08 42.301,07 97,77 % 7.917,05 2.376,86 30,02 % 2.264,13 0,00 0,00 % 53.448,26 44.677,93 97,77 %
45A001041 INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA 31.154,95 30.679,06 98,47 % 118.688,58 111.160,25 93,66 % -- -- -- 149.843,54 141.839,31 98,47 %
45A001241 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 48.178,88 47.680,02 98,96 % -- -- -- 9.407,31 7.824,67 83,18 % 57.586,19 55.504,69 98,96 %
45A001341 INATTER -INSTITUTO NACIONAL DOS 19.930,92 19.207,86 96,37 % 151.320,84 137.068,08 90,58 % 5.228,52 5.228,52 100,00 % 176.480,28 161.504,46 96,37 %
TRANSPORTES TERRESTES
45A001441 ESCOLA NACIONAL DE AERONAUTICA 14.051,68 13.332,91 94,88 % -- -- -- 5.180,93 4.372,22 84,39 % 19.232,61 17.705,13 94,88 %
45A001541 ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS 41.345,67 41.345,67 100,00 % 0,00 0,00 -- 8.300,00 3.158,90 38,06 % 49.645,67 44.504,57 100,00 %
45A003041 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE 0,00 0,00 -- 27.440,44 25.285,81 92,15 % 996,39 0,00 0,00 % 28.436,82 25.285,81 --
TRANSPORTES E COMUNICACAO - UGB
47A000141 MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS E 111.079,33 111.079,33 100,00 % 42.821,15 29.499,98 68,89 % 0,00 0,00 -- 153.900,48 140.579,30 100,00 %
HABITACAO E RECURSOS HIDRICOS
47A001041 ADMINISTRACAO DE INFRA-ESTRUTURAS 9.838,17 8.488,28 86,28 % -- -- -- -- -- -- 9.838,17 8.488,28 86,28 %
DE AGUA E SANEAMENTO
47A001141 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 7.305,79 6.645,99 90,97 % 0,00 0,00 -- 16.120,00 1.439,84 8,93 % 23.425,79 8.085,82 90,97 %
DO SUL
47A002241 LABORATORIO DE ENGENHARIA DE 24.554,73 24.054,27 97,96 % -- -- -- 32.510,30 22.259,64 68,47 % 57.065,03 46.313,92 97,96 %
MOCAMBIQUE
47A002541 ADMINISTRACAO DO PARQUE 3.998,00 3.998,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.998,00 3.998,00 100,00 %
IMOBILIARIO DO ESTADO
47A002641 FUNDO PARA O FOMENTO DE HABITACAO 37.285,96 37.137,06 99,60 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 37.285,96 37.137,06 99,60 %

6
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

47A002841 CONSELHO DE REGULACAO DE AGUAS 1.235,64 1.108,46 89,71 % 29.948,40 28.306,19 94,52 % -- -- -- 31.184,04 29.414,65 89,71 %
50A000141 MINISTERIO DA EDUCACAO E 470.268,45 465.811,41 99,05 % -- -- -- 6.068,25 5.791,78 95,44 % 476.336,70 471.603,19 99,05 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO
50A001641 INSTITUTO DE LINGUAS - IL 54.001,80 53.481,93 99,04 % -- -- -- 20.172,54 12.311,52 61,03 % 74.174,34 65.793,45 99,04 %
50A002241 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO A 15.402,68 14.747,73 95,75 % -- -- -- -- -- -- 15.402,68 14.747,73 95,75 %
DISTANCIA
50A002341 INSTITUTO DE BOLSAS DE ESTUDO 343.315,34 343.315,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 343.315,34 343.315,34 100,00 %
50A003341 INSTITUTO MEDIO DE CIENCIAS 7.981,21 7.650,90 95,86 % -- -- -- -- -- -- 7.981,21 7.650,90 95,86 %
DOCUMENTAIS
50A003741 FUNDO BIBLIOGRAFICO DA LINGUA 16.046,60 15.805,10 98,50 % -- -- -- -- -- -- 16.046,60 15.805,10 98,50 %
PORTUGUESA
52A000141 MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, 127.805,35 123.521,78 96,65 % -- -- -- -- -- -- 127.805,35 123.521,78 96,65 %
ENSINO SUPERIOR E TECNICO-
PROFISSIONAL
52A001041 ACADEMIA DE CIENCIAS DE MOCAMBIQUE 30.642,37 30.616,04 99,91 % -- -- -- -- -- -- 30.642,37 30.616,04 99,91 %
52A001441 CENTRO DE INVESTIGACAO E 10.113,58 9.879,04 97,68 % -- -- -- -- -- -- 10.113,58 9.879,04 97,68 %
DESENVOLVIMENTO EM ETNOBOTANICA
52A001541 FUNDO NACIONAL DE INVESTIGACAO 8.959,50 8.959,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.959,50 8.959,50 100,00 %
52A001641 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS 323.744,81 323.397,41 99,89 % -- -- -- -- -- -- 323.744,81 323.397,41 99,89 %
DE INFORMACAO E COMUNICACAO
52A001741 CENTRO DE INVESTIGACAO E 16.313,62 16.241,62 99,56 % -- -- -- -- -- -- 16.313,62 16.241,62 99,56 %
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA
O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
52A002241 INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE 69.366,58 69.140,43 99,67 % -- -- -- 8.744,59 4.223,58 48,30 % 78.111,17 73.364,01 99,67 %
SAUDE
52A002341 UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 2.171.612,35 2.171.421,56 99,99 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.171.612,35 2.171.421,56 99,99 %
52A002441 UNIVERSIDADE PEDAGOGICA 439.946,50 439.863,48 99,98 % -- -- -- 168.441,62 162.223,58 96,31 % 608.388,12 602.087,06 99,98 %
52A002541 INSTITUTO SUPERIOR DE RELACOES 139.772,03 139.772,03 100,00 % -- -- -- 12.642,17 0,00 0,00 % 152.414,20 139.772,03 100,00 %
INTERNACIONAIS
52A002641 INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE 25.436,29 25.436,29 100,00 % -- -- -- 4.247,90 4.238,67 99,78 % 29.684,19 29.674,97 100,00 %
E AUDITORIA DE MOCAMBIQUE
52A002741 ESCOLA SUPERIOR DE JORNALISMO 39.277,29 39.267,83 99,98 % -- -- -- 1.100,00 322,75 29,34 % 40.377,29 39.590,58 99,98 %
52A002941 CONSELHO NACIONAL DE AVALIACAO DE 18.549,40 18.184,14 98,03 % -- -- -- -- -- -- 18.549,40 18.184,14 98,03 %
QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR
52A003041 UNIVERSIDADE DE LURIO 346.461,69 346.461,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 346.461,69 346.461,69 100,00 %
52A003141 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 98.192,28 97.556,82 99,35 % -- -- -- 650,00 0,00 0,00 % 98.842,28 97.556,82 99,35 %
SONGO
52A003441 UNIVERSIDADE DE ZAMBEZE 251.736,84 251.161,73 99,77 % -- -- -- 75.787,35 75.428,44 99,53 % 327.524,18 326.590,16 99,77 %
52A003841 FACULDADE DE ENGENHARIA 5.208,38 5.007,78 96,15 % -- -- -- -- -- -- 5.208,38 5.007,78 96,15 %
52A003941 ARQUIVO HISTORICO DE MOCAMBIQUE 3.271,55 2.892,79 88,42 % -- -- -- -- -- -- 3.271,55 2.892,79 88,42 %

7
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

52A004041 INSTITUTO NACIONAL DE GOVERNO 329.856,68 270.351,07 81,96 % -- -- -- -- -- -- 329.856,68 270.351,07 81,96 %
ELETRONICO
54A000141 MINISTERIO DA JUVENTUDE E 82.473,01 81.692,56 99,05 % 645,00 0,00 0,00 % -- -- -- 83.118,01 81.692,56 99,05 %
54A001041 INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE 20.613,03 20.491,83 99,41 % -- -- -- -- -- -- 20.613,03 20.491,83 99,41 %
54A001141 FUNDO DE PROMOCAO DESPORTIVA 59.749,27 59.706,12 99,93 % -- -- -- 15.591,93 9.679,29 62,08 % 75.341,20 69.385,41 99,93 %
54A001241 INSTITUTO NACIONAL DO DESPORTO 17.776,88 17.272,46 97,16 % -- -- -- -- -- -- 17.776,88 17.272,46 97,16 %
58A000141 MINISTERIO DA SAUDE 4.663.700,49 4.663.059,54 99,99 % 845.625,23 791.170,86 93,56 % 4.976,88 0,00 0,00 % 5.514.302,60 5.454.230,40 99,99 %
58A000741 HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO 1.412.523,50 1.409.765,09 99,80 % -- -- -- 2.695,77 0,00 0,00 % 1.415.219,27 1.409.765,09 99,80 %
58A000841 CENTRO REGIONAL DE 19.317,12 19.317,12 100,00 % -- -- -- 3.128,12 2.578,99 82,45 % 22.445,24 21.896,11 100,00 %
DESENVOLVIMENTO SANITARIO DE
58A001241 CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS 744.779,92 743.549,24 99,83 % -- -- -- 37.611,00 0,00 0,00 % 782.390,92 743.549,24 99,83 %
MEDICOS
58A001441 INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DE 23.676,91 23.676,91 100,00 % -- -- -- 5.103,51 731,85 14,34 % 28.780,42 24.408,75 100,00 %
MAPUTO
58A003041 INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE 20.885,35 20.885,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.885,35 20.885,35 100,00 %
60A000141 MINISTERIO DOS COMBATENTES 65.039,20 64.982,74 99,91 % -- -- -- -- -- -- 65.039,20 64.982,74 99,91 %
60A000741 FUNDO DA PAZ E RECONCILIACAO 5.618,28 5.618,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.618,28 5.618,28 100,00 %
NACIONAL
60A000841 CENTRO DE PESQUISA DA HISTORIA DA 8.851,11 8.790,50 99,32 % -- -- -- -- -- -- 8.851,11 8.790,50 99,32 %
LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL
62A000141 MINISTERIO DO GENERO, CRIANCA E 85.334,79 85.334,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.334,79 85.334,79 100,00 %
ACCAO SOCIAL
62A000841 INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL 43.174,01 43.174,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.174,01 43.174,01 100,00 %
65A000141 E.G.E - BENS E SERVICOS - CENTRAL 388.674,26 304.841,69 78,43 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 388.674,26 304.841,69 78,43 %
65A000241 E.G.E - ENCARGOS DA DIVIDA -CENTRAL 28.001.685,16 27.027.189,29 96,52 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 28.001.685,16 27.027.189,29 96,52 %
65A000441 E.G.E TRANSFERENCIAS AS 453.193,39 453.193,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 453.193,39 453.193,39 100,00 %
ADMINISTRACOES PRIVADAS -CENTRAL
65A000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 229.720,36 229.720,36 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 229.720,36 229.720,36 100,00 %
CENTRAL
65A000641 E.G.E -TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR- 755.888,62 755.888,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 755.888,62 755.888,62 100,00 %
CENTRAL
65A000741 E.G.E-SUBSIDIOS-CENTRAL 913.867,57 913.867,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 913.867,57 913.867,57 100,00 %
65A000841 E.G.E -OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 107.071,59 56.770,45 53,02 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 107.071,59 56.770,45 53,02 %
CENTRAL
65A001041 OPERACOES FINANCEIRAS DO ESTADO 223.228,79 223.228,79 100,00 % -- -- -- -- -- -- 223.228,79 223.228,79 100,00 %

Total 98.839.760,81 97.519.891,20 98,66 % 2.251.820,66 2.017.405,82 89,59 % 1.780.545,39 1.527.695,21 85,80 % 102.872.126,86 101.064.992,22 98,24 %

8
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02B000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.518,87 5.495,34 99,57 % -- -- -- -- -- -- 5.518,87 5.495,34 99,57 %
COMBATE A DROGA DE NIASSA
02B000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 16.569,95 16.395,99 98,95 % -- -- -- -- -- -- 16.569,95 16.395,99 98,95 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE NIASSA
02C000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 3.035,12 3.021,53 99,55 % -- -- -- -- -- -- 3.035,12 3.021,53 99,55 %
COMBATE A DROGA DE CABO DELGADO
02C000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 10.822,03 10.700,96 98,88 % -- -- -- -- -- -- 10.822,03 10.700,96 98,88 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
02D000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 6.337,29 6.197,86 97,80 % -- -- -- -- -- -- 6.337,29 6.197,86 97,80 %
COMBATE A DROGA DE NAMPULA
02D000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 9.516,12 9.435,07 99,15 % -- -- -- -- -- -- 9.516,12 9.435,07 99,15 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE NAMPULA
02E000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.122,73 5.107,10 99,69 % -- -- -- -- -- -- 5.122,73 5.107,10 99,69 %
COMBATE A DROGA DA ZAMBEZIA
02E000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 15.042,26 14.959,78 99,45 % -- -- -- -- -- -- 15.042,26 14.959,78 99,45 %
COMUNICACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA
02F000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.668,39 5.608,93 98,95 % -- -- -- -- -- -- 5.668,39 5.608,93 98,95 %
COMBATE A DROGA DE TETE
02F000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.000,50 5.916,56 98,60 % -- -- -- -- -- -- 6.000,50 5.916,56 98,60 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE TETE
02G000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 6.096,80 5.926,12 97,20 % -- -- -- -- -- -- 6.096,80 5.926,12 97,20 %
COMBATE A DROGA DE MANICA
02G000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 9.043,89 9.001,18 99,53 % -- -- -- -- -- -- 9.043,89 9.001,18 99,53 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE MANICA
02H000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 3.880,65 3.866,40 99,63 % -- -- -- -- -- -- 3.880,65 3.866,40 99,63 %
COMBATE A DROGA DE SOFALA
02H000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.232,75 6.197,18 99,43 % -- -- -- -- -- -- 6.232,75 6.197,18 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE SOFALA
02I000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 3.777,01 3.717,01 98,41 % -- -- -- -- -- -- 3.777,01 3.717,01 98,41 %
COMBATE A DROGA DE INHAMBANE
02I000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.424,01 6.304,01 98,13 % -- -- -- -- -- -- 6.424,01 6.304,01 98,13 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE INHAMBANE
02J000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 4.053,22 4.041,85 99,72 % -- -- -- -- -- -- 4.053,22 4.041,85 99,72 %
COMBATE A DROGA DE GAZA
02J000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 8.245,28 8.198,15 99,43 % -- -- -- -- -- -- 8.245,28 8.198,15 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE GAZA
02K000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.487,68 5.484,95 99,95 % -- -- -- -- -- -- 5.487,68 5.484,95 99,95 %
COMBATE A DROGA DE MAPUTO
PROVINCIA - UGB
02K000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 9.154,62 9.140,12 99,84 % -- -- -- -- -- -- 9.154,62 9.140,12 99,84 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
02L000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 4.413,03 4.389,23 99,46 % -- -- -- -- -- -- 4.413,03 4.389,23 99,46 %
COMBATE A DROGA DE MAPUTO CIDADE
03B000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE NIASSA 33.361,61 32.975,64 98,84 % -- -- -- -- -- -- 33.361,61 32.975,64 98,84 %

1
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

03C000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE CABO 35.774,05 35.197,49 98,39 % -- -- -- -- -- -- 35.774,05 35.197,49 98,39 %
DELGADO
03D000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE 36.268,68 35.811,12 98,74 % -- -- -- -- -- -- 36.268,68 35.811,12 98,74 %
03E000141 GABINETE DO GOVERNADOR DA 34.359,51 32.422,71 94,36 % -- -- -- -- -- -- 34.359,51 32.422,71 94,36 %
03F000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE TETE 33.988,29 33.561,50 98,74 % -- -- -- -- -- -- 33.988,29 33.561,50 98,74 %
03G000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE MANICA 24.504,29 24.223,21 98,85 % -- -- -- -- -- -- 24.504,29 24.223,21 98,85 %
03H000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE SOFALA 28.992,24 28.667,62 98,88 % -- -- -- -- -- -- 28.992,24 28.667,62 98,88 %
03I000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE 39.765,19 39.165,18 98,49 % -- -- -- -- -- -- 39.765,19 39.165,18 98,49 %
INHAMBANE
03J000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE GAZA 34.144,10 33.803,94 99,00 % -- -- -- -- -- -- 34.144,10 33.803,94 99,00 %
03K000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO 41.586,15 41.243,73 99,18 % -- -- -- -- -- -- 41.586,15 41.243,73 99,18 %
PROVINCIA
03L000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO 23.131,66 23.020,46 99,52 % -- -- -- -- -- -- 23.131,66 23.020,46 99,52 %
CIDADE
05B000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NIASSA 32.417,32 31.827,52 98,18 % -- -- -- -- -- -- 32.417,32 31.827,52 98,18 %
05B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.170,69 5.144,01 99,48 % -- -- -- -- -- -- 5.170,69 5.144,01 99,48 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE NIASSA
05C000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE CABO 32.536,17 30.745,59 94,50 % -- -- -- -- -- -- 32.536,17 30.745,59 94,50 %
DELGADO
05C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.734,60 4.658,42 98,39 % -- -- -- -- -- -- 4.734,60 4.658,42 98,39 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE CABO DELGADO
05D000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NAMPULA 30.364,79 30.127,19 99,22 % -- -- -- -- -- -- 30.364,79 30.127,19 99,22 %
05D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.695,92 5.590,49 98,15 % -- -- -- -- -- -- 5.695,92 5.590,49 98,15 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE NAMPULA
05E000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 37.350,04 37.315,58 99,91 % -- -- -- -- -- -- 37.350,04 37.315,58 99,91 %
05E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.051,56 5.007,17 99,12 % -- -- -- -- -- -- 5.051,56 5.007,17 99,12 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DA ZAMBEZIA
05F000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE TETE 34.320,47 33.635,23 98,00 % -- -- -- -- -- -- 34.320,47 33.635,23 98,00 %
05F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.170,84 5.122,51 99,07 % -- -- -- -- -- -- 5.170,84 5.122,51 99,07 %
SECRETÁRIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA
05G000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MANICA 30.588,13 28.039,66 91,67 % -- -- -- -- -- -- 30.588,13 28.039,66 91,67 %
05G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.791,39 7.638,92 98,04 % -- -- -- -- -- -- 7.791,39 7.638,92 98,04 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE MANICA
05H000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE SOFALA 30.334,58 28.221,28 93,03 % -- -- -- -- -- -- 30.334,58 28.221,28 93,03 %

2
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

05H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.137,32 5.122,07 99,70 % -- -- -- -- -- -- 5.137,32 5.122,07 99,70 %


SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE SOFALA
05I000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE INHAMBANE 27.281,09 26.909,12 98,64 % -- -- -- -- -- -- 27.281,09 26.909,12 98,64 %
05I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.473,65 6.417,64 99,13 % -- -- -- -- -- -- 6.473,65 6.417,64 99,13 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE INHAMBANE
05J000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE GAZA 28.675,08 28.675,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.675,08 28.675,08 100,00 %
05J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.470,17 5.444,00 99,52 % -- -- -- -- -- -- 5.470,17 5.444,00 99,52 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE GAZA
05K000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MAPUTO 28.636,27 28.616,31 99,93 % -- -- -- -- -- -- 28.636,27 28.616,31 99,93 %
PROVINCIA
05K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.316,71 7.102,16 97,07 % -- -- -- -- -- -- 7.316,71 7.102,16 97,07 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DA PROVINCIA DE
07B000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE NIASSA 87.182,67 86.782,67 99,54 % -- -- -- -- -- -- 87.182,67 86.782,67 99,54 %
07C000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE CABO 70.939,46 70.555,45 99,46 % -- -- -- -- -- -- 70.939,46 70.555,45 99,46 %
07D000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE NAMPULA 122.883,77 121.883,77 99,19 % -- -- -- -- -- -- 122.883,77 121.883,77 99,19 %
07D000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 4.614,74 4.561,77 98,85 % -- -- -- -- -- -- 4.614,74 4.561,77 98,85 %
NAMPULA
07D000341 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - 36.768,78 36.048,64 98,04 % -- -- -- -- -- -- 36.768,78 36.048,64 98,04 %
07E000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 71.541,48 71.208,54 99,53 % -- -- -- -- -- -- 71.541,48 71.208,54 99,53 %
07E000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DA 8.116,76 8.067,86 99,40 % -- -- -- -- -- -- 8.116,76 8.067,86 99,40 %
ZAMBEZIA
07F000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE TETE 88.726,69 88.332,32 99,56 % -- -- -- -- -- -- 88.726,69 88.332,32 99,56 %
07G000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE MANICA 77.754,36 77.754,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.754,36 77.754,36 100,00 %
07H000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE SOFALA 91.797,94 91.600,59 99,79 % -- -- -- -- -- -- 91.797,94 91.600,59 99,79 %
07H000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 2.631,68 2.625,68 99,77 % -- -- -- -- -- -- 2.631,68 2.625,68 99,77 %
SOFALA
07H000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - 36.859,73 36.275,61 98,42 % -- -- -- -- -- -- 36.859,73 36.275,61 98,42 %
CENTRO
07I000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE INHAMBANE 79.968,96 79.726,46 99,70 % -- -- -- -- -- -- 79.968,96 79.726,46 99,70 %
07J000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE GAZA 68.337,58 68.300,23 99,95 % -- -- -- -- -- -- 68.337,58 68.300,23 99,95 %
07K000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO 154.330,59 153.800,31 99,66 % -- -- -- -- -- -- 154.330,59 153.800,31 99,66 %
PROVINCIA
07K000341 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
MAPUTO PROVINCIA
07L000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO 150.232,37 149.325,02 99,40 % -- -- -- -- -- -- 150.232,37 149.325,02 99,40 %
CIDADE

3
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

07L000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 21.226,04 21.020,45 99,03 % -- -- -- -- -- -- 21.226,04 21.020,45 99,03 %
MAPUTO CIDADE
07L000341 TRIBUNAL JUDICIAL DE MENORES DE 28.618,87 27.910,31 97,52 % -- -- -- -- -- -- 28.618,87 27.910,31 97,52 %
MAPUTO CIDADE
07L000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - SUL 61.004,58 59.944,66 98,26 % -- -- -- -- -- -- 61.004,58 59.944,66 98,26 %
07L000541 TRIBUNAL DA POLICIA DE MAPUTO 19.469,57 19.264,57 98,95 % -- -- -- -- -- -- 19.469,57 19.264,57 98,95 %
11B000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 36.346,01 36.346,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.346,01 36.346,01 100,00 %
DE NIASSA - UGB
11C000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 32.387,09 32.311,60 99,77 % 1.400,00 0,00 0,00 % 216,59 216,59 100,00 % 34.003,69 32.528,19 99,77 %
DE CABO DELGADO
11D000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 43.535,72 43.535,72 100,00 % -- -- -- 82,59 82,59 100,00 % 43.618,31 43.618,31 100,00 %
DE NAMPULA
11D000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE NAMPULA 11.425,91 11.281,81 98,74 % 14.000,00 4.045,68 28,90 % -- -- -- 25.425,91 15.327,49 98,74 %
11D000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE 18.191,67 18.096,07 99,47 % -- -- -- -- -- -- 18.191,67 18.096,07 99,47 %
NAMPULA
11E000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 44.481,88 44.263,83 99,51 % -- -- -- 6.425,00 0,00 0,00 % 50.906,88 44.263,83 99,51 %
DA ZAMBEZIA
11E000341 TRIBUNAL FISCAL PROVINCIALDA 16.658,64 16.488,88 98,98 % -- -- -- -- -- -- 16.658,64 16.488,88 98,98 %
ZAMBEZIA
11F000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE TETE 16.435,96 16.382,14 99,67 % -- -- -- -- -- -- 16.435,96 16.382,14 99,67 %
11F000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 34.601,79 34.601,56 100,00 % -- -- -- 4.906,94 1.906,94 38,86 % 39.508,73 36.508,50 100,00 %
DE TETE
11G000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 22.874,15 22.221,41 97,15 % -- -- -- -- -- -- 22.874,15 22.221,41 97,15 %
DE MANICA
11H000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 43.620,35 43.620,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.620,35 43.620,35 100,00 %
DE SOFALA
11H000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE SOFALA 12.260,33 12.232,76 99,78 % 4.500,00 289,49 6,43 % -- -- -- 16.760,33 12.522,25 99,78 %
11H000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE 22.959,89 22.867,79 99,60 % -- -- -- -- -- -- 22.959,89 22.867,79 99,60 %
SOFALA
11I000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 29.649,05 29.532,73 99,61 % -- -- -- -- -- -- 29.649,05 29.532,73 99,61 %
DE INHAMBANE
11I000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE INHAMBANE 3.373,44 3.364,31 99,73 % -- -- -- -- -- -- 3.373,44 3.364,31 99,73 %
11J000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 29.599,41 29.599,41 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 29.599,41 29.599,41 100,00 %
DE GAZA
11K000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 41.745,82 41.152,48 98,58 % -- -- -- -- -- -- 41.745,82 41.152,48 98,58 %
DE MAPUTO
11K000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE 29.293,10 29.283,79 99,97 % -- -- -- -- -- -- 29.293,10 29.283,79 99,97 %
MAPUTO
11L000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO 27.332,81 27.028,13 98,89 % 5.497,00 4.315,04 78,50 % -- -- -- 32.829,81 31.343,17 98,89 %
CIDADE
11L000341 TRIBUNAL FISCAL DA CIDADE DE MAPUTO 27.347,58 27.238,77 99,60 % -- -- -- -- -- -- 27.347,58 27.238,77 99,60 %
11L000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA CIDADE 41.277,94 41.203,67 99,82 % -- -- -- 787,50 0,00 0,00 % 42.065,44 41.203,67 99,82 %
DE MAPUTO

4
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

13B000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE NIASSA 75.727,73 75.727,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.727,73 75.727,73 100,00 %
13C000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE CABO 85.435,30 85.435,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.435,30 85.435,30 100,00 %
DELGADO
13D000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE 104.485,31 104.485,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.485,31 104.485,31 100,00 %
13D000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A 17.674,05 17.674,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.674,05 17.674,05 100,00 %
CORRUPCAO DE NAMPULA
13D000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA 21.408,11 21.408,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.408,11 21.408,11 100,00 %
REPUBLICA DE NAMPULA
13E000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DA 98.412,80 98.412,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.412,80 98.412,34 100,00 %
13F000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE TETE 82.685,97 82.685,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.685,97 82.685,97 100,00 %
13G000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MANICA 64.405,41 64.405,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.405,41 64.405,41 100,00 %
13H000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE SOFALA 88.734,43 88.734,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 88.734,43 88.734,43 100,00 %
13H000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A 13.714,44 13.714,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.714,44 13.714,44 100,00 %
CORRUPCAO DE SOFALA
13H000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA 22.653,37 22.653,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.653,37 22.653,37 100,00 %
REPUBLICA DE SOFALA
13I000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE 66.828,23 66.828,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.828,23 66.828,23 100,00 %
INHAMBANE
13I000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A 13.257,23 13.257,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.257,23 13.257,23 100,00 %
CORRUPCAO DE INHAMBANE
13J000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE GAZA 61.395,09 61.395,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.395,09 61.395,09 100,00 %
13K000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO 82.452,39 82.391,19 99,93 % -- -- -- -- -- -- 82.452,39 82.391,19 99,93 %
PROVINCIA
13L000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO 122.767,73 122.749,15 99,98 % -- -- -- -- -- -- 122.767,73 122.749,15 99,98 %
CIDADE
13L000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA 37.031,54 36.589,79 98,81 % -- -- -- -- -- -- 37.031,54 36.589,79 98,81 %
REPUBLICA DE CIDADE DE MAPUTO
15B000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 1.257,24 1.225,46 97,47 % -- -- -- -- -- -- 1.257,24 1.225,46 97,47 %
E MOBILIZACAO DE NIASSA
15C000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 3.912,94 3.864,44 98,76 % -- -- -- 594,63 244,85 41,18 % 4.507,57 4.109,29 98,76 %
E MOBILIZACAO DE CABO DELGADO
15D000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 3.370,81 3.309,67 98,19 % -- -- -- 1.349,45 816,97 60,54 % 4.720,26 4.126,64 98,19 %
E MOBILIZACAO DE NAMPULA
15D000341 HOSPITAL MILITAR DE NAMPULA 6.347,82 6.311,75 99,43 % -- -- -- -- -- -- 6.347,82 6.311,75 99,43 %
15E000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 5.202,49 5.121,05 98,43 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 5.702,49 5.621,05 98,43 %
E MOBILIZACAO DA ZAMBEZIA
15F000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 7.988,18 7.903,51 98,94 % -- -- -- -- -- -- 7.988,18 7.903,51 98,94 %
E MOBILIZACAO DE TETE
15G000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 5.641,75 5.469,88 96,95 % -- -- -- 550,00 547,46 99,54 % 6.191,75 6.017,34 96,95 %
E MOBILIZACAO DE MANICA
15H000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 3.622,51 3.566,88 98,46 % -- -- -- -- -- -- 3.622,51 3.566,88 98,46 %
E MOBILIZACAO DE SOFALA

5
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

15I000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 9.438,37 9.378,37 99,36 % -- -- -- 915,01 662,91 72,45 % 10.353,37 10.041,27 99,36 %
E MOBILIZACAO DE INHAMBANE
15J000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 4.669,42 4.598,00 98,47 % -- -- -- 1.211,35 1.132,53 93,49 % 5.880,77 5.730,53 98,47 %
E MOBILIZACAO DE GAZA
15K000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 10.646,96 10.172,53 95,54 % -- -- -- 935,35 535,35 57,24 % 11.582,31 10.707,88 95,54 %
E MOBILIZACAO DE MAPUTO PROVINCIA
15K000441 ESCOLA DE SARGENTOS DAS FORCAS 10.080,37 9.937,95 98,59 % -- -- -- -- -- -- 10.080,37 9.937,95 98,59 %
ARMADAS "GENERAL DO EXERCITO
ALBERTO JOAQUIM CHIPANDE"
15L000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 7.724,22 7.704,26 99,74 % -- -- -- -- -- -- 7.724,22 7.704,26 99,74 %
E MOBILIZACAO DE MAPUTO CIDADE
17B000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 21.363,38 21.199,64 99,23 % -- -- -- -- -- -- 21.363,38 21.199,64 99,23 %
17C000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE CABO 15.111,07 14.029,45 92,84 % -- -- -- -- -- -- 15.111,07 14.029,45 92,84 %
DELGADO
17D000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 33.159,35 32.938,88 99,34 % -- -- -- -- -- -- 33.159,35 32.938,88 99,34 %
NAMPULA
17E000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DA 23.565,93 23.377,95 99,20 % -- -- -- -- -- -- 23.565,93 23.377,95 99,20 %
ZAMBEZIA
17F000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE TETE 24.766,11 24.624,04 99,43 % -- -- -- -- -- -- 24.766,11 24.624,04 99,43 %
17G000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 16.659,11 16.363,50 98,23 % -- -- -- -- -- -- 16.659,11 16.363,50 98,23 %
MANICA
17H000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 25.224,15 24.920,98 98,80 % -- -- -- -- -- -- 25.224,15 24.920,98 98,80 %
SOFALA
17I000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 20.821,87 20.565,87 98,77 % -- -- -- -- -- -- 20.821,87 20.565,87 98,77 %
INHAMBANE
17J000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE GAZA 22.905,76 22.684,52 99,03 % -- -- -- -- -- -- 22.905,76 22.684,52 99,03 %
17K000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 26.777,83 26.632,53 99,46 % -- -- -- -- -- -- 26.777,83 26.632,53 99,46 %
MAPUTO
17K001041 ESCOLA PRATICA DA PRM - MATALANE 5.207,50 5.207,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.207,50 5.207,50 100,00 %
17L000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DA 52.669,05 52.280,37 99,26 % -- -- -- -- -- -- 52.669,05 52.280,37 99,26 %
CIDADE DE MAPUTO
21C000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.815,63 3.763,73 98,64 % -- -- -- -- -- -- 3.815,63 3.763,73 98,64 %
DE APOIO AOS REFUGIADOS DE CABO
DELGADO
21D000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.921,53 3.902,47 99,51 % -- -- -- -- -- -- 3.921,53 3.902,47 99,51 %
DE APOIO AOS REFUGIADOS DE NAMPULA
21F000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 1.985,64 1.958,01 98,61 % -- -- -- -- -- -- 1.985,64 1.958,01 98,61 %
DE APOIO AOS REFUGIADOS DE TETE
21H000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 2.148,63 2.131,95 99,22 % -- -- -- -- -- -- 2.148,63 2.131,95 99,22 %
DESMINAGEM DE SOFALA
23B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 26.483,62 26.446,47 99,86 % -- -- -- -- -- -- 26.483,62 26.446,47 99,86 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NIASSA
23B000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO 75.402,66 75.357,81 99,94 % -- -- -- -- -- -- 75.402,66 75.357,81 99,94 %
PROVINCIAL DE NIASSA

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

23B000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 16.359,61 16.310,19 99,70 % -- -- -- -- -- -- 16.359,61 16.310,19 99,70 %


PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
NIASSA
23C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 29.831,12 29.653,09 99,40 % -- -- -- -- -- -- 29.831,12 29.653,09 99,40 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE CABO DELGADO
23C000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO 96.435,28 94.975,21 98,49 % -- -- -- -- -- -- 96.435,28 94.975,21 98,49 %
PROVINCIAL DE CABO DELGADO
23C000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 13.889,29 13.848,56 99,71 % -- -- -- -- -- -- 13.889,29 13.848,56 99,71 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
CABO DELGADO
23D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 36.232,99 36.118,67 99,68 % -- -- -- -- -- -- 36.232,99 36.118,67 99,68 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NAMPULA
23D000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 135.890,24 135.511,87 99,72 % -- -- -- -- -- -- 135.890,24 135.511,87 99,72 %
PROVINCIAL DE NAMPULA
23D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 19.535,72 19.450,79 99,57 % -- -- -- -- -- -- 19.535,72 19.450,79 99,57 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
NAMPULA
23D000941 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 98.742,70 98.408,26 99,66 % -- -- -- -- -- -- 98.742,70 98.408,26 99,66 %
REGIONAL NORTE - NAMPULA
23E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 46.400,23 46.361,04 99,92 % -- -- -- -- -- -- 46.400,23 46.361,04 99,92 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DA ZAMBEZIA
23E000241 CADEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 85.297,64 85.223,19 99,91 % -- -- -- -- -- -- 85.297,64 85.223,19 99,91 %
23E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 11.000,18 10.980,93 99,83 % -- -- -- -- -- -- 11.000,18 10.980,93 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DA
ZAMBEZIA
23F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 35.483,45 35.393,85 99,75 % -- -- -- -- -- -- 35.483,45 35.393,85 99,75 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE TETE
23F000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 73.868,96 73.777,93 99,88 % -- -- -- -- -- -- 73.868,96 73.777,93 99,88 %
PROVINCIAL DE TETE
23F000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 11.621,61 11.566,48 99,53 % -- -- -- -- -- -- 11.621,61 11.566,48 99,53 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
TETE
23G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 31.232,60 31.052,54 99,42 % -- -- -- -- -- -- 31.232,60 31.052,54 99,42 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MANICA
23G000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 5.674,59 5.549,37 97,79 % -- -- -- -- -- -- 5.674,59 5.549,37 97,79 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
MANICA
23G000941 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 89.343,30 89.214,66 99,86 % -- -- -- -- -- -- 89.343,30 89.214,66 99,86 %
REGIONAL CENTRO - MANICA
23H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 28.156,51 28.126,40 99,89 % -- -- -- -- -- -- 28.156,51 28.126,40 99,89 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E

7
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

RELIGIOSOS DE SOFALA
23H000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 92.354,13 92.272,35 99,91 % -- -- -- -- -- -- 92.354,13 92.272,35 99,91 %
PROVINCIAL DE SOFALA
23H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 8.002,78 7.989,28 99,83 % -- -- -- -- -- -- 8.002,78 7.989,28 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
SOFALA
23I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 28.319,49 28.259,49 99,79 % -- -- -- -- -- -- 28.319,49 28.259,49 99,79 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE INHAMBANE
23I000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 91.646,30 91.446,30 99,78 % -- -- -- -- -- -- 91.646,30 91.446,30 99,78 %
PROVINCIAL DE INHAMBANE
23I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 8.719,05 8.623,04 98,90 % -- -- -- -- -- -- 8.719,05 8.623,04 98,90 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
INHAMBANE
23J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 29.426,08 29.355,09 99,76 % -- -- -- -- -- -- 29.426,08 29.355,09 99,76 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE GAZA
23J000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 91.810,49 91.735,77 99,92 % -- -- -- -- -- -- 91.810,49 91.735,77 99,92 %
PROVINCIAL DE GAZA
23J000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 10.132,76 10.108,65 99,76 % -- -- -- -- -- -- 10.132,76 10.108,65 99,76 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
GAZA
23J000941 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 78.690,38 78.666,06 99,97 % -- -- -- -- -- -- 78.690,38 78.666,06 99,97 %
REGIONAL SUL - MABALANE
23K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 66.911,09 66.808,25 99,85 % -- -- -- -- -- -- 66.911,09 66.808,25 99,85 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO PROVINCIA
23K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 23.831,71 23.764,49 99,72 % -- -- -- -- -- -- 23.831,71 23.764,49 99,72 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
MAPUTO PROVINCIA
23K080741 ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO 43.207,36 43.207,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.207,36 43.207,36 100,00 %
ESPECIAL DE RECUPERACAO JUVENIL DE
BOANE
23L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 63.640,03 63.565,80 99,88 % -- -- -- -- -- -- 63.640,03 63.565,80 99,88 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO CIDADE
23L000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 15.129,32 15.017,71 99,26 % -- -- -- -- -- -- 15.129,32 15.017,71 99,26 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
MAPUTO CIDADE
25B000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE NIASSA 28.930,80 28.708,99 99,23 % -- -- -- -- -- -- 28.930,80 28.708,99 99,23 %
25B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19.611,06 18.860,78 96,17 % -- -- -- -- -- -- 19.611,06 18.860,78 96,17 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE NIASSA
25B000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 11.530,71 11.498,70 99,72 % -- -- -- -- -- -- 11.530,71 11.498,70 99,72 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE NIASSA

8
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25B001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 26.955,34 26.865,04 99,67 % -- -- -- 1.623,71 859,60 52,94 % 28.579,05 27.724,64 99,67 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA
DO NIASSA
25C000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE CABO 33.019,90 32.813,07 99,37 % -- -- -- -- -- -- 33.019,90 32.813,07 99,37 %
DELGADO
25C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.211,24 14.561,87 95,73 % -- -- -- -- -- -- 15.211,24 14.561,87 95,73 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE CABO
DELGADO
25C000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 5.896,43 5.869,26 99,54 % -- -- -- -- -- -- 5.896,43 5.869,26 99,54 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE CABO
DELGADO
25D000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE NAMPULA 35.646,32 35.436,79 99,41 % -- -- -- -- -- -- 35.646,32 35.436,79 99,41 %
25D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 28.292,11 27.279,64 96,42 % -- -- -- -- -- -- 28.292,11 27.279,64 96,42 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE NAMPULA
25D000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 17.320,92 17.257,07 99,63 % -- -- -- -- -- -- 17.320,92 17.257,07 99,63 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE NAMPULA
25D003141 INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DE 2.929,34 2.909,34 99,32 % -- -- -- -- -- -- 2.929,34 2.909,34 99,32 %
CALAMIDADES
25E000141 SECRETARIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 36.674,12 36.468,67 99,44 % -- -- -- -- -- -- 36.674,12 36.468,67 99,44 %
25E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 22.077,87 21.282,36 96,40 % -- -- -- -- -- -- 22.077,87 21.282,36 96,40 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DA
25E000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 11.499,91 11.393,44 99,07 % -- -- -- -- -- -- 11.499,91 11.393,44 99,07 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DA ZAMBEZIA
25F000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE TETE 48.679,60 48.514,44 99,66 % -- -- -- -- -- -- 48.679,60 48.514,44 99,66 %
25F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.356,45 14.981,71 97,56 % -- -- -- -- -- -- 15.356,45 14.981,71 97,56 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE TETE
25F000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 103.933,76 103.915,45 99,98 % -- -- -- -- -- -- 103.933,76 103.915,45 99,98 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE TETE
25G000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MANICA 33.386,92 33.231,92 99,54 % -- -- -- -- -- -- 33.386,92 33.231,92 99,54 %
25G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 52.374,33 51.809,70 98,92 % -- -- -- -- -- -- 52.374,33 51.809,70 98,92 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MANICA
25G000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 10.283,59 10.058,57 97,81 % -- -- -- -- -- -- 10.283,59 10.058,57 97,81 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE MANICA
25H000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE SOFALA 34.389,52 34.250,76 99,60 % -- -- -- -- -- -- 34.389,52 34.250,76 99,60 %
25H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.706,76 15.639,68 99,57 % -- -- -- -- -- -- 15.706,76 15.639,68 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE SOFALA
25H000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 12.384,29 12.370,48 99,89 % -- -- -- -- -- -- 12.384,29 12.370,48 99,89 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE SOFALA

9
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25H001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 18.271,82 18.211,74 99,67 % -- -- -- 3.511,80 3.466,21 98,70 % 21.783,62 21.677,95 99,67 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA
DE SOFALA
25H003741 DIRECCAO REGIONAL CENTRO DO INGC 6.180,46 5.963,27 96,49 % -- -- -- -- -- -- 6.180,46 5.963,27 96,49 %
EM SOFALA
25I000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE INHAMBANE 46.010,67 45.650,67 99,22 % -- -- -- -- -- -- 46.010,67 45.650,67 99,22 %
25I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.031,48 11.855,48 98,54 % -- -- -- -- -- -- 12.031,48 11.855,48 98,54 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE
INHAMBANE
25I000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 10.056,26 10.016,26 99,60 % -- -- -- -- -- -- 10.056,26 10.016,26 99,60 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE
INHAMBANE
25I000441 DIRECCAO REGIONAL SUL DO INGC SUL 7.826,94 7.706,94 98,47 % -- -- -- -- -- -- 7.826,94 7.706,94 98,47 %
INHAMBANE
25J000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE GAZA 23.574,21 23.478,56 99,59 % -- -- -- -- -- -- 23.574,21 23.478,56 99,59 %
25J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.212,31 10.168,34 99,57 % -- -- -- -- -- -- 10.212,31 10.168,34 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE GAZA
25J000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 13.480,67 13.443,68 99,73 % -- -- -- -- -- -- 13.480,67 13.443,68 99,73 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE GAZA
25K000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO 47.909,24 47.909,24 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 47.909,24 47.909,24 100,00 %
PROVINCIA
25K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 32.536,86 32.112,98 98,70 % -- -- -- -- -- -- 32.536,86 32.112,98 98,70 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAPUTO
PROVINCIA
25K000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 10.484,64 10.424,73 99,43 % -- -- -- -- -- -- 10.484,64 10.424,73 99,43 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE MAPUTO
PROVINCIA
25K001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 26.985,18 26.628,88 98,68 % -- -- -- 9.424,26 6.696,66 71,06 % 36.409,44 33.325,54 98,68 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA
DA PROVINCIA DE MAPUTO
25L000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO 21.644,47 21.539,48 99,51 % -- -- -- -- -- -- 21.644,47 21.539,48 99,51 %
CIDADE
25L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 16.419,98 16.278,25 99,14 % -- -- -- -- -- -- 16.419,98 16.278,25 99,14 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAPUTO
CIDADE
25L001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 5.376,44 4.902,00 91,18 % -- -- -- -- -- -- 5.376,44 4.902,00 91,18 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE MAPUTO
CIDADE
27B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 64.064,18 63.779,15 99,56 % -- -- -- -- -- -- 64.064,18 63.779,15 99,56 %
FINANCAS DE NIASSA
27B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 17.665,81 17.626,95 99,78 % -- -- -- -- -- -- 17.665,81 17.626,95 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DO NIASSA

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

27B003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 13.834,81 13.796,92 99,73 % -- -- -- -- -- -- 13.834,81 13.796,92 99,73 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE NIASSA
27B003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 37,76 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 37,76 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
27C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 90.552,40 82.717,80 91,35 % -- -- -- -- -- -- 90.552,40 82.717,80 91,35 %
FINANCAS DE CABO DELGADO
27C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 18.269,55 18.230,22 99,78 % -- -- -- -- -- -- 18.269,55 18.230,22 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE CABO
27C003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 13.993,64 13.912,09 99,42 % -- -- -- -- -- -- 13.993,64 13.912,09 99,42 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE CABO
DELGADO
27C003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 71,40 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE CABO
DELGADO
27D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 72.357,70 72.020,93 99,53 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 72.357,70 72.020,93 99,53 %
FINANCAS DE NAMPULA
27D001441 DELEGAÇÃO REGIONAL NORTE DA AT DE 24.242,35 24.242,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.242,35 24.242,35 100,00 %
NACALA - UGB
27D001541 DELEGAÇÃO REGIONAL DA INSPECCAO 27.825,77 27.630,12 99,30 % -- -- -- -- -- -- 27.825,77 27.630,12 99,30 %
GERAL DE FINANCAS - NORTE
27D001741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 58,20 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 58,20 0,00 0,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE NAMPULA
27D002041 ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE NACALA 6.306,55 6.227,36 98,74 % -- -- -- -- -- -- 6.306,55 6.227,36 98,74 %
27D003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 17.096,69 17.023,78 99,57 % -- -- -- -- -- -- 17.096,69 17.023,78 99,57 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE NAMPULA
27D003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 20,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 20,00 0,00 0,00 %
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO DE
NAMPULA
27E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 82.177,57 81.372,23 99,02 % 3.263,32 3.259,58 99,89 % -- -- -- 85.440,89 84.631,81 99,02 %
FINANCAS DA ZAMBEZIA
27E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 17.355,19 17.317,79 99,78 % -- -- -- -- -- -- 17.355,19 17.317,79 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DA ZAMBEZIA
27E003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 9.621,74 9.600,56 99,78 % -- -- -- -- -- -- 9.621,74 9.600,56 99,78 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DA ZAMBEZIA
27E003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 17,11 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 17,11 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DA
ZAMBEZIA
27F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 60.752,74 59.829,64 98,48 % -- -- -- -- -- -- 60.752,74 59.829,64 98,48 %
FINANCAS DE TETE
27F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 19.689,48 19.647,63 99,79 % -- -- -- -- -- -- 19.689,48 19.647,63 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE TETE
27F003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 19.283,12 19.250,30 99,83 % -- -- -- -- -- -- 19.283,12 19.250,30 99,83 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE TETE
27F003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 71,40 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE TETE
27G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 64.102,10 61.132,61 95,37 % -- -- -- -- -- -- 64.102,10 61.132,61 95,37 %

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

FINANCAS DE MANICA
27G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 15.031,40 14.943,79 99,42 % -- -- -- -- -- -- 15.031,40 14.943,79 99,42 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MANICA
27G003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 10.316,91 10.163,69 98,51 % -- -- -- -- -- -- 10.316,91 10.163,69 98,51 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE MANICA
27G003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 34,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 34,00 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
27H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 63.800,62 63.437,12 99,43 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 63.800,62 63.437,12 99,43 %
FINANCAS DE SOFALA
27H001341 DELEGAÇÃO REGIONAL DA INSPECCAO 31.024,30 30.879,98 99,53 % -- -- -- -- -- -- 31.024,30 30.879,98 99,53 %
GERAL DE FINANCAS - CENTRO
27H001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 24.048,71 23.998,56 99,79 % -- -- -- -- -- -- 24.048,71 23.998,56 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE SOFALA
27H003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 14.251,40 14.200,11 99,64 % -- -- -- -- -- -- 14.251,40 14.200,11 99,64 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE SOFALA
27H003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 3.429,79 3.354,63 97,81 % -- -- -- -- -- -- 3.429,79 3.354,63 97,81 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
27I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 73.867,93 73.335,43 99,28 % 125,90 124,98 99,27 % -- -- -- 73.993,83 73.460,41 99,28 %
FINANCAS DE INHAMBANE
27I001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 19.440,74 19.401,88 99,80 % -- -- -- -- -- -- 19.440,74 19.401,88 99,80 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE INHAMBANE
27I003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 12.704,35 12.584,35 99,06 % -- -- -- -- -- -- 12.704,35 12.584,35 99,06 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE
INHAMBANE
27I003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 6.364,72 6.224,72 97,80 % -- -- -- -- -- -- 6.364,72 6.224,72 97,80 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
INHAMBANE
27J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 46.734,16 46.734,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.734,16 46.734,16 100,00 %
FINANCAS DE GAZA
27J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 14.773,55 14.739,35 99,77 % -- -- -- -- -- -- 14.773,55 14.739,35 99,77 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE GAZA
27J003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 9.876,02 9.839,63 99,63 % -- -- -- -- -- -- 9.876,02 9.839,63 99,63 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE GAZA
27J003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 19,04 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 19,04 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE GAZA
27K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 103.437,11 102.874,50 99,46 % -- -- -- -- -- -- 103.437,11 102.874,50 99,46 %
FINANCAS DE MAPUTO PROVINCIA - UGB
27K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 22.287,08 22.287,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.287,08 22.287,07 100,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MAPUTO
27K003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 14.767,78 14.767,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.767,78 14.767,69 100,00 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE MAPUTO
PROVINCIA
27K003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
MAPUTO - PROVINCIA
27L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 83.154,16 82.628,54 99,37 % -- -- -- -- -- -- 83.154,16 82.628,54 99,37 %

12
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

FINANCAS DE MAPUTO CIDADE


27L001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 28.413,92 28.396,60 99,94 % -- -- -- -- -- -- 28.413,92 28.396,60 99,94 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MAPUTO
27L003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 13.611,51 13.595,04 99,88 % -- -- -- -- -- -- 13.611,51 13.595,04 99,88 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE MAPUTO
CIDADE
27L003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 66,88 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 66,88 0,00 0,00 %
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO DE
MAPUTO CIDADE
31B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 10.087,29 10.054,03 99,67 % -- -- -- -- -- -- 10.087,29 10.054,03 99,67 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
31B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 10.723,96 10.684,49 99,63 % -- -- -- -- -- -- 10.723,96 10.684,49 99,63 %
NIASSA
31B000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 3.667,64 3.618,62 98,66 % 150,00 91,11 60,74 % -- -- -- 3.817,64 3.709,73 98,66 %
LABORAL DE NIASSA
31C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 8.125,72 8.094,31 99,61 % -- -- -- -- -- -- 8.125,72 8.094,31 99,61 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
CABO DELGADO
31C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 6.800,81 6.624,66 97,41 % -- -- -- -- -- -- 6.800,81 6.624,66 97,41 %
CABO DELGADO
31C000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.167,25 2.154,76 99,42 % 160,00 159,65 99,78 % -- -- -- 2.327,25 2.314,41 99,42 %
LABORAL DE CABO DELGADO
31C001041 DIRECCAO PROVINCIAL DE INSPECCAO 1.529,61 1.529,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.529,61 1.529,61 100,00 %
GERAL DO TRABALHO
31D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 8.541,98 8.469,72 99,15 % -- -- -- -- -- -- 8.541,98 8.469,72 99,15 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
NAMPULA
31D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 13.151,33 13.113,06 99,71 % -- -- -- -- -- -- 13.151,33 13.113,06 99,71 %
NAMPULA
31D000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 4.085,82 4.039,67 98,87 % 210,00 208,95 99,50 % -- -- -- 4.295,82 4.248,62 98,87 %
LABORAL DE NAMPULA
31E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 8.558,89 8.523,99 99,59 % -- -- -- -- -- -- 8.558,89 8.523,99 99,59 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DA
ZAMBEZIA
31E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DA 5.282,15 5.260,40 99,59 % -- -- -- -- -- -- 5.282,15 5.260,40 99,59 %
ZAMBEZIA
31E000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.536,07 2.347,08 92,55 % 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- 2.736,07 2.547,08 92,55 %
LABORAL DA ZAMBEZIA
31F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 5.983,57 5.927,12 99,06 % -- -- -- -- -- -- 5.983,57 5.927,12 99,06 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
31F000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 7.895,49 7.862,99 99,59 % -- -- -- 10.959,64 4.066,11 37,10 % 18.855,13 11.929,10 99,59 %
TETE
31F000841 CENTRO DE MEDIACAO E ALBITRAGEM 4.325,64 4.301,09 99,43 % 230,00 230,00 100,00 % -- -- -- 4.555,64 4.531,09 99,43 %
LABORAL
31G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 7.486,92 7.385,63 98,65 % -- -- -- -- -- -- 7.486,92 7.385,63 98,65 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MANICA
31G000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 7.821,79 7.561,27 96,67 % -- -- -- -- -- -- 7.821,79 7.561,27 96,67 %
MANICA
31G000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.206,29 2.101,14 95,23 % 140,00 138,86 99,19 % -- -- -- 2.346,29 2.240,00 95,23 %
LABORAL DE MANICA
31G001041 INSPECCAO GERAL DO TRABALHO 353,55 353,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 353,55 353,55 100,00 %
DEELEGACAO DE MANICA
31H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 10.397,16 10.367,85 99,72 % -- -- -- -- -- -- 10.397,16 10.367,85 99,72 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
SOFALA
31H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 12.399,36 12.295,94 99,17 % -- -- -- 1.151,44 1.151,44 100,00 % 13.550,80 13.447,38 99,17 %
SOFALA
31H000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 5.254,38 5.194,50 98,86 % 220,00 220,00 100,00 % -- -- -- 5.474,38 5.414,50 98,86 %
LABORAL DE SOFALA
31I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 5.880,95 5.804,93 98,71 % -- -- -- -- -- -- 5.880,95 5.804,93 98,71 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
INHAMBANE
31I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 6.531,20 6.485,61 99,30 % 135,00 119,95 88,85 % 2.802,99 1.168,91 41,70 % 9.469,19 7.774,47 99,30 %
INHAMBANE
31I000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 3.041,27 2.982,67 98,07 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 3.221,27 3.162,67 98,07 %
LABORAL DE INHAMBANE
31J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 5.614,36 5.572,80 99,26 % -- -- -- -- -- -- 5.614,36 5.572,80 99,26 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
31J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 5.260,60 5.224,20 99,31 % -- -- -- 1.350,00 300,00 22,22 % 6.610,60 5.524,20 99,31 %
GAZA
31J000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 1.546,76 1.534,03 99,18 % 200,00 130,00 65,00 % -- -- -- 1.746,76 1.664,03 99,18 %
LABORAL DE GAZA
31J001041 DELEGACAO PROVINCIAL DA INSPECCAO 911,14 911,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 911,14 911,14 100,00 %
GERAL DO TRABALHO
31K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 11.617,33 11.601,63 99,86 % -- -- -- -- -- -- 11.617,33 11.601,63 99,86 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO PROVINCIA
31K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 8.490,59 8.490,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.490,59 8.490,59 100,00 %
MAPUTO PROVINCIA
31K000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 4.236,69 4.226,06 99,75 % 210,00 207,10 98,62 % -- -- -- 4.446,69 4.433,16 99,75 %
LABORAL DE MAPUTO PROVINCIA
31L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 14.424,48 14.395,78 99,80 % -- -- -- -- -- -- 14.424,48 14.395,78 99,80 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO CIDADE
31L000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 15.836,97 15.590,84 98,45 % -- -- -- 8.000,00 6.062,66 75,78 % 23.836,97 21.653,50 98,45 %
MAPUTO CIDADE
31L000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.104,32 2.093,31 99,48 % 100,00 100,00 100,00 % -- -- -- 2.204,32 2.193,31 99,48 %
LABORAL DE MAPUTO CIDADE
33B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 26.824,26 26.773,57 99,81 % -- -- -- -- -- -- 26.824,26 26.773,57 99,81 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE NIASSA

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

33C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 29.026,69 28.858,20 99,42 % 7.499,08 1.529,23 20,39 % -- -- -- 36.525,77 30.387,43 99,42 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE CABO DELGADO
33C000541 CENTRO DE PESQUISA DO AMBIENTE 5.163,02 5.161,25 99,97 % 360,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.523,02 5.161,25 99,97 %
MARINHO E COSTEIRO EM CABO
33D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 27.369,23 27.312,94 99,79 % 1.800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 29.169,23 27.312,94 99,79 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE NAMPULA
33D000441 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 5.198,49 5.147,87 99,03 % -- -- -- -- -- -- 5.198,49 5.147,87 99,03 %
SUSTENTAVEL ZONAS URBANAS EM
NAMPULA
33E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 35.798,79 35.718,06 99,77 % 9.135,82 0,00 0,00 % -- -- -- 44.934,61 35.718,06 99,77 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DA ZAMBEZIA
33F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 20.638,68 20.638,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.638,68 20.638,68 100,00 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE TETE
33G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 31.334,34 31.153,97 99,42 % -- -- -- -- -- -- 31.334,34 31.153,97 99,42 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE MANICA
33G000341 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 8.916,67 8.702,95 97,60 % -- -- -- -- -- -- 8.916,67 8.702,95 97,60 %
SUSTENTAVEL RECURSOS NATURAIS EM
MANICA
33H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 25.048,52 25.027,59 99,92 % -- -- -- -- -- -- 25.048,52 25.027,59 99,92 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE SOFALA
33I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 21.656,40 21.420,41 98,91 % 10.043,49 3.836,85 38,20 % -- -- -- 31.699,89 25.257,26 98,91 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE INHAMBANE
33J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 23.275,15 23.220,12 99,76 % 9.000,00 5.790,19 64,34 % -- -- -- 32.275,15 29.010,31 99,76 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE GAZA
33J000241 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 4.130,71 4.104,68 99,37 % -- -- -- -- -- -- 4.130,71 4.104,68 99,37 %
SUSTENTAVEL ZONAS COSTEIRAS EM
33K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 28.798,28 28.795,34 99,99 % 12.700,00 7.113,93 56,02 % -- -- -- 41.498,28 35.909,27 99,99 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE MAPUTO PROVINCIA
35B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 65.964,05 65.900,93 99,90 % 1.607,90 543,36 33,79 % 90,00 0,00 0,00 % 67.661,95 66.444,29 99,90 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE NIASSA
35B002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA NOROESTE 42.285,81 42.180,50 99,75 % -- -- -- -- -- -- 42.285,81 42.180,50 99,75 %
DO IIAM DE NIASSA
35C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 36.160,08 35.828,69 99,08 % 1.800,00 1.800,00 100,00 % 5.000,00 3.985,27 79,71 % 42.960,08 41.613,96 99,08 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE CABO
DELGADO
35C001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 4.699,73 4.679,78 99,58 % -- -- -- -- -- -- 4.699,73 4.679,78 99,58 %
DE CABO DELGADO
35C002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 4.157,73 4.122,83 99,16 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 4.657,73 4.622,83 99,16 %

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DE CAJU DE CABO DELGADO


35D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 77.750,16 76.980,33 99,01 % 1.405,96 1.384,23 98,45 % -- -- -- 79.156,12 78.364,57 99,01 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE NAMPULA
35D001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 1.878,51 1.825,66 97,19 % -- -- -- -- -- -- 1.878,51 1.825,66 97,19 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE
35D001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 6.518,76 6.467,10 99,21 % -- -- -- -- -- -- 6.518,76 6.467,10 99,21 %
DE NAMPULA
35D002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 10.544,36 10.500,82 99,59 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % 11.544,36 11.500,82 99,59 %
DE CAJU DE NAMPULA
35D002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA NORDESTE 60.428,89 60.284,03 99,76 % -- -- -- -- -- -- 60.428,89 60.284,03 99,76 %
DO IIAM DE NAMPULA - UGB
35E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 44.243,21 43.280,26 97,82 % 463,49 0,00 0,00 % 1.577,87 0,00 0,00 % 46.284,57 43.280,26 97,82 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DA ZAMBEZIA
35E001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 3.109,20 3.064,38 98,56 % -- -- -- -- -- -- 3.109,20 3.064,38 98,56 %
DESENVOLVIMENTOOCAO AGRARIO DA
ZAMBEZIA
35E002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 6.875,26 6.823,36 99,25 % -- -- -- 196,00 194,45 99,21 % 7.071,26 7.017,81 99,25 %
DE CAJU DA ZAMBEZIA
35F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 50.698,44 49.940,01 98,50 % 5.851,53 5.778,42 98,75 % 3.729,28 0,00 0,00 % 60.279,25 55.718,43 98,50 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE TETE
35G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 85.514,26 84.303,96 98,58 % 230,00 107,46 46,72 % -- -- -- 85.744,26 84.411,42 98,58 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE MANICA
35G001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 3.129,90 3.069,11 98,06 % -- -- -- -- -- -- 3.129,90 3.069,11 98,06 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE MANICA
35G002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 7.093,70 6.934,36 97,75 % -- -- -- 120,29 120,29 100,00 % 7.213,99 7.054,65 97,75 %
DE CAJU DE MANICA
35G002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA CENTRO DO 16.766,20 16.505,68 98,45 % -- -- -- -- -- -- 16.766,20 16.505,68 98,45 %
IIAM DE MANICA
35G010441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 3.368,34 3.297,67 97,90 % -- -- -- -- -- -- 3.368,34 3.297,67 97,90 %
DE MANICA
35H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 61.413,60 49.078,93 79,92 % 894,20 761,71 85,18 % -- -- -- 62.307,80 49.840,64 79,92 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE SOFALA
35H001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 4.214,09 4.182,84 99,26 % -- -- -- -- -- -- 4.214,09 4.182,84 99,26 %
DE SOFALA
35H002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 3.671,12 3.629,38 98,86 % -- -- -- 550,00 0,00 0,00 % 4.221,12 3.629,38 98,86 %
DE CAJU DE SOFALA
35I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 33.578,84 33.486,21 99,72 % 300,00 48,00 16,00 % -- -- -- 33.878,84 33.534,21 99,72 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE
35I002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 7.859,74 7.763,74 98,78 % -- -- -- 400,00 300,00 75,00 % 8.259,74 8.063,74 98,78 %
DE CAJU DE INHAMBANE
35J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 40.357,50 40.269,72 99,78 % -- -- -- -- -- -- 40.357,50 40.269,72 99,78 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE GAZA
35J001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 1.415,71 1.386,03 97,90 % -- -- -- -- -- -- 1.415,71 1.386,03 97,90 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE GAZA
35J002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 4.146,48 4.128,58 99,57 % -- -- -- -- -- -- 4.146,48 4.128,58 99,57 %
DE CAJU DE GAZA

16
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

35J002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA SUL DO IIAM 57.630,13 57.559,82 99,88 % -- -- -- -- -- -- 57.630,13 57.559,82 99,88 %
DE GAZA/CHOKWE
35K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 49.261,49 49.115,17 99,70 % 3.069,00 573,07 18,67 % -- -- -- 52.330,49 49.688,24 99,70 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE MAPUTO
PROVINCIA
35K002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 5.665,10 5.624,24 99,28 % -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 5.845,10 5.624,24 99,28 %
DE CAJU DE MAPUTO PROVINCIA
35L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 18.415,00 18.393,72 99,88 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 19.415,00 18.393,72 99,88 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE MAPUTO
CIDADE
37B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 12.916,65 12.815,45 99,22 % -- -- -- -- -- -- 12.916,65 12.815,45 99,22 %
INTERIORES E PESCAS DE NIASSA
37B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 19,72 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE NIASSA
37B000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.090,86 3.067,35 99,24 % -- -- -- -- -- -- 3.090,86 3.067,35 99,24 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM NIASSA
37B000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.894,21 2.865,41 99,00 % -- -- -- -- -- -- 2.894,21 2.865,41 99,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE NIASSA - UGB
37C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 7.551,58 7.481,33 99,07 % 708,38 0,00 0,00 % 616,24 0,00 0,00 % 8.876,20 7.481,33 99,07 %
INTERIORES E PESCAS DE CABO
37C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.700,19 5.700,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.700,19 5.700,19 100,00 %
DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE CABO DELGADO
37C000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.306,26 4.292,60 99,68 % -- -- -- -- -- -- 4.306,26 4.292,60 99,68 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM CABO DELGADO
37C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.249,47 2.215,28 98,48 % -- -- -- -- -- -- 2.249,47 2.215,28 98,48 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE CABO DELEGADO
37D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 6.829,48 6.744,14 98,75 % 2.269,30 339,80 14,97 % -- -- -- 9.098,78 7.083,94 98,75 %
INTERIORES E PESCAS DE NAMPULA
37D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 7.032,77 7.032,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.032,77 7.032,77 100,00 %
DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE NAMPULA
37D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 3.432,31 3.385,30 98,63 % -- -- -- -- -- -- 3.432,31 3.385,30 98,63 %
INSPECCAO DO PESCADO DE NAMPULA
37D000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.116,22 3.996,02 97,08 % -- -- -- -- -- -- 4.116,22 3.996,02 97,08 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM NAMPULA
37D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.024,50 1.974,70 97,54 % -- -- -- -- -- -- 2.024,50 1.974,70 97,54 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE NAMPULA
37E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 21.860,31 21.719,90 99,36 % -- -- -- -- -- -- 21.860,31 21.719,90 99,36 %
INTERIORES E PESCAS DA ZAMBEZIA

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

37E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 5.811,17 5.624,89 96,79 % -- -- -- -- -- -- 5.811,17 5.624,89 96,79 %
INSPECCAO DO PESCADO DA ZAMBEZIA
37E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 6.121,65 6.105,18 99,73 % -- -- -- -- -- -- 6.121,65 6.105,18 99,73 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM ZAMBEZIA
37E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.614,52 1.515,02 93,84 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.614,52 1.515,02 93,84 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DA ZAMBEZIA
37F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 22.215,48 20.859,89 93,90 % 423,90 396,62 93,56 % -- -- -- 22.639,38 21.256,51 93,90 %
INTERIORES E PESCAS DE TETE
37F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 9,28 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 9,28 0,00 0,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE TETE
37F000441 INSTITUTO NACIONAL INSPECÇÃO 3.624,96 3.610,03 99,59 % -- -- -- -- -- -- 3.624,96 3.610,03 99,59 %
PESCADO - TETE
37F000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.043,87 3.998,62 98,88 % -- -- -- -- -- -- 4.043,87 3.998,62 98,88 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM TETE
37F000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.731,13 1.649,50 95,28 % 213,00 99,00 46,48 % -- -- -- 1.944,13 1.748,50 95,28 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE TETE
37G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 14.748,28 14.445,70 97,95 % -- -- -- -- -- -- 14.748,28 14.445,70 97,95 %
INTERIORES E PESCAS DE MANICA
37G005241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.145,45 2.068,72 96,42 % -- -- -- -- -- -- 2.145,45 2.068,72 96,42 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE MANICA
37H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 14.882,96 14.805,56 99,48 % 435,04 215,10 49,44 % -- -- -- 15.318,00 15.020,66 99,48 %
INTERIORES E PESCAS DE SOFALA
37H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 2.050,07 2.050,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.050,07 2.050,07 100,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESCA DE PEQUENA ESCALA DE SOFALA
37H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 7.429,37 7.408,94 99,73 % -- -- -- -- -- -- 7.429,37 7.408,94 99,73 %
INSPECCAO DO PESCADO DE SOFALA
37H000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.010,56 4.976,31 99,32 % -- -- -- -- -- -- 5.010,56 4.976,31 99,32 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM SOFALA
37H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.499,21 1.493,77 99,64 % 140,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.639,21 1.493,77 99,64 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE SOFALA
37I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 10.620,77 10.516,77 99,02 % 134,40 134,40 100,00 % -- -- -- 10.755,17 10.651,17 99,02 %
INTERIORES E PESCAS DE INHAMBANE
37I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 310,44 310,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 310,44 310,44 100,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE
INHAMBANE
37I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 2.886,30 2.862,30 99,17 % -- -- -- -- -- -- 2.886,30 2.862,30 99,17 %
INSPECCAO DO PESCADO DE INHAMBANE

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

37I000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.188,33 4.112,33 98,19 % -- -- -- -- -- -- 4.188,33 4.112,33 98,19 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
DE INHAMBANE
37J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 4.687,38 4.646,84 99,14 % -- -- -- -- -- -- 4.687,38 4.646,84 99,14 %
INTERIORES E PESCAS DE GAZA
37J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 2.671,11 2.650,10 99,21 % -- -- -- -- -- -- 2.671,11 2.650,10 99,21 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE GAZA
37J000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.902,20 3.875,81 99,32 % -- -- -- -- -- -- 3.902,20 3.875,81 99,32 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM GAZA
37J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 526,91 502,90 95,44 % 126,80 44,73 35,28 % -- -- -- 653,71 547,63 95,44 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE GAZA - UGB
37K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 15.362,56 15.361,07 99,99 % 3.133,51 3.132,31 99,96 % -- -- -- 18.496,07 18.493,38 99,99 %
INTERIORES E PESCAS DE MAPUTO
PROVINCIA
37K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 6.570,82 6.427,79 97,82 % -- -- -- -- -- -- 6.570,82 6.427,79 97,82 %
INSPECCAO DO PESCADO DE MAPUTO
PROVINCIA
37K000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.964,99 4.962,20 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.964,99 4.962,20 99,94 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM MAPUTO - UGB
37K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.991,57 2.991,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.991,57 2.991,57 100,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE MAPUTO PROVINCIA
39B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 15.345,21 15.306,35 99,75 % -- -- -- -- -- -- 15.345,21 15.306,35 99,75 %
MINERAIS E ENERGIA DE NIASSA
39C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 14.113,81 14.050,61 99,55 % 20.000,00 3.593,23 17,97 % -- -- -- 34.113,81 17.643,84 99,55 %
MINERAIS E ENERGIA DE CABO DELGADO
39D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 17.120,33 17.047,89 99,58 % 23.107,59 0,00 0,00 % -- -- -- 40.227,92 17.047,89 99,58 %
MINERAIS E ENERGIA DE NAMPULA
39D220041 CENTRO DE GEMOLOGIA E LAPIDACAO 3.112,79 3.071,43 98,67 % -- -- -- -- -- -- 3.112,79 3.071,43 98,67 %
39E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 9.771,46 9.661,19 98,87 % -- -- -- -- -- -- 9.771,46 9.661,19 98,87 %
MINERAIS E ENERGIA DA ZAMBEZIA
39F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 10.674,62 10.608,31 99,38 % 395,80 387,91 98,01 % -- -- -- 11.070,42 10.996,22 99,38 %
MINERAIS E ENERGIA DE TETE
39G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 12.240,99 12.035,70 98,32 % -- -- -- -- -- -- 12.240,99 12.035,70 98,32 %
MINERAIS E ENERGIA DE MANICA
39H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 20.860,83 20.799,60 99,71 % 5.960,11 5.235,24 87,84 % -- -- -- 26.820,94 26.034,84 99,71 %
MINERAIS E ENERGIA DE SOFALA
39I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 9.135,17 9.055,17 99,12 % -- -- -- -- -- -- 9.135,17 9.055,17 99,12 %
MINERAIS E ENERGIA DE INHAMBANE
39J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 7.650,75 7.595,06 99,27 % 500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 8.150,75 7.595,06 99,27 %
MINERAIS E ENERGIA DE GAZA
39K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 10.058,94 10.047,37 99,88 % 1.970,00 1.940,08 98,48 % -- -- -- 12.028,94 11.987,45 99,88 %

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MINERAIS E ENERGIA DE MAPUTO


PROVINCIA
41B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 8.388,29 8.352,53 99,57 % -- -- -- -- -- -- 8.388,29 8.352,53 99,57 %
COMERCIO DE NIASSA
41B000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DO 6.530,46 6.517,33 99,80 % 764,60 40,00 5,23 % -- -- -- 7.295,06 6.557,33 99,80 %
NIASSA
41B000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 5.222,41 5.163,61 98,87 % 641,37 95,72 14,92 % -- -- -- 5.863,78 5.259,32 98,87 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NIASSA
41C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 13.629,43 12.928,59 94,86 % -- -- -- -- -- -- 13.629,43 12.928,59 94,86 %
COMERCIO DE CABO DELGADO
41C000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 5.000,75 4.958,67 99,16 % 1.155,50 1.008,98 87,32 % -- -- -- 6.156,25 5.967,65 99,16 %
CABO DELGADO
41C000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 4.990,29 4.982,91 99,85 % -- -- -- -- -- -- 4.990,29 4.982,91 99,85 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CABO DELEGADO
41D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 10.865,46 10.778,75 99,20 % -- -- -- -- -- -- 10.865,46 10.778,75 99,20 %
COMERCIO DE NAMPULA
41D000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 7.263,78 7.183,58 98,90 % 2.000,00 509,66 25,48 % -- -- -- 9.263,78 7.693,24 98,90 %
NAMPULA
41D000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 6.815,21 6.759,21 99,18 % 2.250,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.065,21 6.759,21 99,18 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMPULA
41E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 10.549,13 10.461,72 99,17 % -- -- -- -- -- -- 10.549,13 10.461,72 99,17 %
COMERCIO DA ZAMBEZIA
41E000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DA 4.597,66 4.533,16 98,60 % 1.300,00 1.064,53 81,89 % -- -- -- 5.897,66 5.597,69 98,60 %
ZAMBEZIA
41E000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 5.102,57 5.057,76 99,12 % 400,00 308,10 77,02 % -- -- -- 5.502,57 5.365,86 99,12 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA ZAMBEZIA
41F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 9.272,31 9.193,94 99,15 % -- -- -- -- -- -- 9.272,31 9.193,94 99,15 %
COMERCIO DE TETE
41F000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 5.655,41 5.562,77 98,36 % 4.000,00 1.516,73 37,92 % -- -- -- 9.655,41 7.079,50 98,36 %
41F000341 INSPECCAO NACIONAL DAS ACTIVIDADES 5.194,16 5.126,16 98,69 % 1.000,00 990,78 99,08 % -- -- -- 6.194,16 6.116,94 98,69 %
ECONOMICAS TETE
41G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 14.740,39 14.348,78 97,34 % -- -- -- -- -- -- 14.740,39 14.348,78 97,34 %
COMERCIO DE MANICA
41G000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 6.515,24 6.423,30 98,59 % 756,00 0,00 0,00 % -- -- -- 7.271,24 6.423,30 98,59 %
MANICA
41G000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 2.842,14 2.810,28 98,88 % -- -- -- -- -- -- 2.842,14 2.810,28 98,88 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANICA
41H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 11.804,20 11.701,26 99,13 % -- -- -- -- -- -- 11.804,20 11.701,26 99,13 %
COMERCIO DE SOFALA
41H000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 6.710,34 6.611,44 98,53 % 2.100,00 1.528,23 72,77 % -- -- -- 8.810,34 8.139,67 98,53 %
SOFALA

20
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

41H000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 571,31 571,31 100,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.571,31 571,31 100,00 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SOFALA
41I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 9.603,03 9.495,03 98,88 % -- -- -- -- -- -- 9.603,03 9.495,03 98,88 %
COMERCIO DE INHAMBANE
41I000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 4.469,12 4.389,12 98,21 % 1.948,14 1.410,24 72,39 % -- -- -- 6.417,26 5.799,36 98,21 %
INHAMBANE
41I000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 7.750,62 7.647,58 98,67 % 800,00 799,96 100,00 % -- -- -- 8.550,62 8.447,54 98,67 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHAMBANE
41J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 7.834,60 7.787,58 99,40 % -- -- -- -- -- -- 7.834,60 7.787,58 99,40 %
COMERCIO DE GAZA
41J000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 4.431,11 4.416,78 99,68 % 462,00 457,01 98,92 % -- -- -- 4.893,11 4.873,79 99,68 %
GAZA
41J000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 4.404,12 4.366,83 99,15 % 2.400,00 113,05 4,71 % -- -- -- 6.804,12 4.479,88 99,15 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GAZA
41K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 15.749,14 15.482,50 98,31 % -- -- -- -- -- -- 15.749,14 15.482,50 98,31 %
COMERCIO DE MAPUTO PROVINCIA
41K000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 6.196,44 6.167,85 99,54 % 7.000,00 2.398,89 34,27 % -- -- -- 13.196,44 8.566,73 99,54 %
MAPUTO PROVINCIA - UGB
41K000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 8.138,43 8.138,33 100,00 % 1.703,92 1.553,28 91,16 % -- -- -- 9.842,35 9.691,61 100,00 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO PROVINCIA
41L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 12.700,66 12.667,36 99,74 % -- -- -- -- -- -- 12.700,66 12.667,36 99,74 %
COMERCIO DE MAPUTO CIDADE
41L000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 9.381,73 9.192,69 97,98 % 4.000,00 3.985,65 99,64 % -- -- -- 13.381,73 13.178,33 97,98 %
MAPUTO CIDADE
41L000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 7.268,00 7.250,39 99,76 % 1.000,00 999,89 99,99 % -- -- -- 8.268,00 8.250,28 99,76 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO CIDADE
43B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 27.931,88 27.882,20 99,82 % 104,00 0,00 0,00 % -- -- -- 28.035,88 27.882,20 99,82 %
TURISMO DE NIASSA
43B000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 7.051,24 7.022,67 99,59 % -- -- -- -- -- -- 7.051,24 7.022,67 99,59 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
NIASSA - ARPAC
43C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 15.619,99 15.504,78 99,26 % 230,00 28,40 12,35 % -- -- -- 15.849,99 15.533,18 99,26 %
TURISMO DE CABO DELGADO
43C000941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 4.444,47 4.418,32 99,41 % -- -- -- -- -- -- 4.444,47 4.418,32 99,41 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
CABO DELGADO - ARPAC
43D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 35.374,06 35.249,04 99,65 % -- -- -- -- -- -- 35.374,06 35.249,04 99,65 %
TURISMO DE NAMPULA
43D000241 MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA - 6.906,95 6.891,38 99,77 % -- -- -- -- -- -- 6.906,95 6.891,38 99,77 %
NAMPULA
43D000341 MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE 4.191,96 4.175,49 99,61 % -- -- -- -- -- -- 4.191,96 4.175,49 99,61 %

21
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

43D000441 GABINETE DE CONSERVACAO DA ILHA DE 4.758,93 4.728,78 99,37 % -- -- -- -- -- -- 4.758,93 4.728,78 99,37 %
MOCAMBIQUE
43E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 24.892,78 24.510,52 98,46 % 310,00 310,00 100,00 % -- -- -- 25.202,78 24.820,52 98,46 %
TURISMO DA ZAMBEZIA
43F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 17.485,97 17.077,41 97,66 % 600,00 160,88 26,81 % -- -- -- 18.085,97 17.238,30 97,66 %
TURISMO DE TETE
43F000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.771,92 5.699,48 98,74 % -- -- -- -- -- -- 5.771,92 5.699,48 98,74 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
TETE - ARPAC
43G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 27.497,51 27.112,38 98,60 % 616,23 256,81 41,67 % -- -- -- 28.113,74 27.369,19 98,60 %
TURISMO DE MANICA
43G000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.205,07 6.074,02 97,89 % -- -- -- -- -- -- 6.205,07 6.074,02 97,89 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
MANICA - ARPAC
43H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 28.767,09 28.613,20 99,47 % 174,00 173,77 99,87 % 600,00 0,00 0,00 % 29.541,09 28.786,97 99,47 %
TURISMO DE SOFALA
43H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.388,33 6.282,49 98,34 % -- -- -- -- -- -- 6.388,33 6.282,49 98,34 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
SOFALA - ARPAC
43I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 26.070,91 25.917,31 99,41 % 160,00 160,00 100,00 % -- -- -- 26.230,91 26.077,31 99,41 %
TURISMO DE INHAMBANE
43J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 29.029,41 29.029,41 100,00 % 196,00 125,53 64,04 % -- -- -- 29.225,41 29.154,94 100,00 %
TURISMO DE GAZA
43J000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.916,10 6.916,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.916,10 6.916,10 100,00 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
GAZA - ARPAC
43K000041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 9.839,88 9.836,22 99,96 % -- -- -- -- -- -- 9.839,88 9.836,22 99,96 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
MAPUTO PROVINCIA - ARPAC
43K000641 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 20.846,38 20.631,25 98,97 % 750,00 749,91 99,99 % -- -- -- 21.596,38 21.381,16 98,97 %
TURISMO DE MAPUTO
43L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 14.468,63 14.409,29 99,59 % 1.500,00 846,62 56,44 % -- -- -- 15.968,63 15.255,91 99,59 %
TURISMO DE MAPUTO CIDADE
45B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.879,07 5.845,08 99,42 % 773,93 338,83 43,78 % -- -- -- 6.653,00 6.183,91 99,42 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 3.891,55 3.878,34 99,66 % 715,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.606,55 3.878,34 99,66 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE NIASSA
45B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.941,72 4.924,81 99,66 % -- -- -- -- -- -- 4.941,72 4.924,81 99,66 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE NIASSA
45B001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.604,57 3.593,04 99,68 % -- -- -- -- -- -- 3.604,57 3.593,04 99,68 %
NACIONAL DE VIACAO DE NIASSA
45C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.785,43 5.755,35 99,48 % 300,00 188,86 62,95 % -- -- -- 6.085,43 5.944,22 99,48 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45C000541 ADMINISTRACAO MARITIMA DA PROVINCIA 4.819,28 4.809,46 99,80 % 1.620,00 1.618,37 99,90 % -- -- -- 6.439,28 6.427,83 99,80 %
DE CABO DELGADO
45C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.306,26 4.297,85 99,80 % 120,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.426,26 4.297,85 99,80 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE CABO

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DELGADO
45C001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.934,48 4.922,86 99,76 % -- -- -- -- -- -- 4.934,48 4.922,86 99,76 %
NACIONAL DE VIACAO DE CABO DELGADO
45D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.295,07 6.212,28 98,68 % 3.128,76 0,00 0,00 % -- -- -- 9.423,83 6.212,28 98,68 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45D000541 ADMINISTRACAO MARITMA DE NACALA 3.733,72 3.715,60 99,51 % 2.050,00 2.002,84 97,70 % -- -- -- 5.783,72 5.718,44 99,51 %
45D000641 CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO 6.041,92 6.015,64 99,57 % 1.250,00 1.250,00 100,00 % -- -- -- 7.291,92 7.265,64 99,57 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
NAMPULA
45D001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.286,35 4.276,68 99,77 % -- -- -- -- -- -- 4.286,35 4.276,68 99,77 %
NACIONAL DE VIACAO DE NAMPULA
45D001241 ADMINISTRACAO MARITIMA DA ILHA DE 2.834,13 2.823,25 99,62 % 1.000,00 758,58 75,86 % -- -- -- 3.834,13 3.581,84 99,62 %
MOCAMBIQUE
45D001341 ADMINISTRACAO MARITIMA DE ANGOCHE 3.226,80 3.215,92 99,66 % 1.150,00 1.149,86 99,99 % -- -- -- 4.376,80 4.365,79 99,66 %
45E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.196,00 8.085,33 98,65 % -- -- -- -- -- -- 8.196,00 8.085,33 98,65 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DA
45E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 7.706,53 7.623,91 98,93 % 1.750,00 1.746,48 99,80 % -- -- -- 9.456,53 9.370,39 98,93 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DA ZAMBEZIA
45E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 8.128,31 8.109,05 99,76 % -- -- -- -- -- -- 8.128,31 8.109,05 99,76 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DA
ZAMBEZIA
45E001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.602,94 5.586,05 99,70 % -- -- -- -- -- -- 5.602,94 5.586,05 99,70 %
NACIONAL DE VIACAO DA ZAMBEZIA
45F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.446,50 9.313,11 98,59 % 3.237,19 2.425,78 74,93 % -- -- -- 12.683,69 11.738,89 98,59 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45F000641 ADMINISTRAÇÃO MARITIMA TETE-INAMAR 3.092,02 3.045,74 98,50 % 1.470,00 1.402,06 95,38 % -- -- -- 4.562,02 4.447,80 98,50 %
45F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.413,13 5.393,59 99,64 % -- -- -- -- -- -- 5.413,13 5.393,59 99,64 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE TETE
45F001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.295,60 3.270,19 99,23 % -- -- -- -- -- -- 3.295,60 3.270,19 99,23 %
NACIONAL DE VIACAO DE TETE
45G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.132,85 5.968,28 97,32 % 602,69 572,15 94,93 % -- -- -- 6.735,54 6.540,43 97,32 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.547,98 4.461,56 98,10 % -- -- -- -- -- -- 4.547,98 4.461,56 98,10 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
45G001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.150,37 4.068,16 98,02 % -- -- -- -- -- -- 4.150,37 4.068,16 98,02 %
NACIONAL DE VIACAO DE MANICA
45H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.203,29 9.112,12 99,01 % 1.656,38 1.486,92 89,77 % -- -- -- 10.859,67 10.599,04 99,01 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 16.698,08 14.600,05 87,44 % 2.900,00 2.883,49 99,43 % -- -- -- 19.598,08 17.483,54 87,44 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE SOFALA
45H000741 CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO 6.642,89 6.620,18 99,66 % -- -- -- -- -- -- 6.642,89 6.620,18 99,66 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
45H001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.776,12 5.704,96 98,77 % -- -- -- -- -- -- 5.776,12 5.704,96 98,77 %
NACIONAL DE VIACAO DE SOFALA

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.780,18 5.707,61 98,74 % 778,65 655,17 84,14 % -- -- -- 6.558,83 6.362,79 98,74 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 6.702,71 6.562,71 97,91 % 1.900,00 1.896,43 99,81 % -- -- -- 8.602,71 8.459,14 97,91 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
INHAMBANE
45I001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.299,01 4.271,01 99,35 % -- -- -- -- -- -- 4.299,01 4.271,01 99,35 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
INHAMBANE
45I001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.697,07 3.677,07 99,46 % -- -- -- -- -- -- 3.697,07 3.677,07 99,46 %
NACIONAL DE VIACAO DE INHAMBANE
45J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.507,34 9.442,80 99,32 % 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.907,34 9.442,80 99,32 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 4.053,58 4.046,93 99,84 % 1.470,00 1.470,00 100,00 % -- -- -- 5.523,58 5.516,93 99,84 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE GAZA
45J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 2.721,46 2.699,56 99,20 % -- -- -- -- -- -- 2.721,46 2.699,56 99,20 %
NACIONAL DE VIACAO DE GAZA
45J001641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.641,21 5.616,72 99,57 % -- -- -- -- -- -- 5.641,21 5.616,72 99,57 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE GAZA
45K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 10.949,51 10.449,86 95,44 % 2.640,00 2.178,87 82,53 % -- -- -- 13.589,51 12.628,73 95,44 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45K000641 ADMINISTRACAO MARITIMA DE MAPUTO 7.682,02 7.681,32 99,99 % 3.650,00 3.641,85 99,78 % -- -- -- 11.332,02 11.323,17 99,99 %
45K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 6.325,49 5.890,51 93,12 % -- -- -- -- -- -- 6.325,49 5.890,51 93,12 %
NACIONAL DE VIACAO DE MAPUTO
PROVINCIA
45L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.561,91 7.130,92 94,30 % 1.850,62 1.356,67 73,31 % -- -- -- 9.412,53 8.487,60 94,30 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45L000241 SERVICO DE VIACAO DA CIDADE DE 7.526,28 7.499,88 99,65 % -- -- -- -- -- -- 7.526,28 7.499,88 99,65 %
MAPUTO
47B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 16.716,47 16.612,92 99,38 % -- -- -- 526,77 191,03 36,26 % 17.243,24 16.803,96 99,38 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE NIASSA
47B000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.349,87 1.346,66 99,76 % -- -- -- -- -- -- 1.349,87 1.346,66 99,76 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NIASSA
47C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 13.919,67 13.775,94 98,97 % 780,00 0,00 0,00 % 950,80 511,36 53,78 % 15.650,47 14.287,30 98,97 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE CABO DELGADO
47C000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 9.139,84 9.125,74 99,85 % -- -- -- -- -- -- 9.139,84 9.125,74 99,85 %
DO NORTE
47C000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.160,52 1.148,52 98,97 % -- -- -- -- -- -- 1.160,52 1.148,52 98,97 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
CABO DELGADO
47D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 29.426,20 29.219,42 99,30 % -- -- -- 851,35 586,11 68,84 % 30.277,55 29.805,53 99,30 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE NAMPULA
47D000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 8.920,20 8.899,54 99,77 % -- -- -- -- -- -- 8.920,20 8.899,54 99,77 %

24
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DO CENTRO NORTE
47D000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.202,72 1.201,50 99,90 % -- -- -- -- -- -- 1.202,72 1.201,50 99,90 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NAMPULA
47E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 14.537,34 14.312,90 98,46 % -- -- -- 2.690,00 730,18 27,14 % 17.227,34 15.043,08 98,46 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDA ZAMBEZIA
47E000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.621,46 1.613,39 99,50 % -- -- -- -- -- -- 1.621,46 1.613,39 99,50 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DA
ZAMBEZIA
47F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 12.500,59 12.405,62 99,24 % -- -- -- 578,70 570,84 98,64 % 13.079,29 12.976,46 99,24 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE TETE
47F000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 8.443,60 8.385,82 99,32 % -- -- -- -- -- -- 8.443,60 8.385,82 99,32 %
DO ZAMBEZE
47F000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.156,77 1.140,25 98,57 % -- -- -- -- -- -- 1.156,77 1.140,25 98,57 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
47G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 13.868,92 13.667,11 98,54 % -- -- -- -- -- -- 13.868,92 13.667,11 98,54 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE MANICA
47G000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.435,17 1.395,95 97,27 % -- -- -- -- -- -- 1.435,17 1.395,95 97,27 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MANICA
47H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 20.849,53 20.750,65 99,53 % -- -- -- 642,86 198,47 30,87 % 21.492,39 20.949,12 99,53 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE SOFALA
47H000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 10.238,60 10.128,84 98,93 % -- -- -- 4.109,61 2.917,04 70,98 % 14.348,21 13.045,88 98,93 %
DO CENTRO
47H000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 2.333,03 2.330,61 99,90 % -- -- -- -- -- -- 2.333,03 2.330,61 99,90 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
SOFALA
47I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 13.695,37 13.575,36 99,12 % -- -- -- 324,35 270,66 83,45 % 14.019,72 13.846,02 99,12 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE INHAMBANE
47I000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 935,82 919,82 98,29 % -- -- -- -- -- -- 935,82 919,82 98,29 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
INHAMBANE
47J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 14.278,96 14.202,13 99,46 % -- -- -- 401,90 188,55 46,92 % 14.680,86 14.390,69 99,46 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE GAZA
47J000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.152,27 1.142,24 99,13 % -- -- -- -- -- -- 1.152,27 1.142,24 99,13 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
47K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 15.206,24 15.203,98 99,99 % -- -- -- 400,00 394,85 98,71 % 15.606,24 15.598,83 99,99 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE MAPUTO PROVINCIA
47K000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 3.077,24 3.077,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.077,24 3.077,24 100,00 %

25
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE


MAPUTO PROVINCIA
47L000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 10.402,84 10.378,95 99,77 % -- -- -- -- -- -- 10.402,84 10.378,95 99,77 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO CIDADE
50B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 57.806,90 57.461,60 99,40 % -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 57.986,90 57.461,60 99,40 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE NIASSA
50C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 438.875,55 437.912,67 99,78 % -- -- -- -- -- -- 438.875,55 437.912,67 99,78 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CABO
DELGADO
50D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 211.932,03 210.922,58 99,52 % -- -- -- 450,00 446,17 99,15 % 212.382,03 211.368,75 99,52 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE
NAMPULA
50E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 117.627,54 116.093,59 98,70 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % 117.927,54 116.393,59 98,70 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DA
ZAMBEZIA
50F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 89.463,15 89.135,58 99,63 % -- -- -- 1.500,00 1.427,92 95,19 % 90.963,15 90.563,49 99,63 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE TETE
50G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 83.408,62 81.966,06 98,27 % -- -- -- 7.666,00 293,00 3,82 % 91.074,62 82.259,06 98,27 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MANICA
50H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 1.004.648,94 1.003.841,94 99,92 % -- -- -- 20.000,00 17.695,34 88,48 % 1.024.648,94 1.021.537,28 99,92 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE SOFALA
50I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 48.903,91 48.426,07 99,02 % -- -- -- -- -- -- 48.903,91 48.426,07 99,02 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE
INHAMBANE
50J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 461.184,17 460.938,00 99,95 % -- -- -- 12.167,06 63,65 0,52 % 473.351,23 461.001,65 99,95 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE GAZA
50K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 52.543,93 52.479,57 99,88 % -- -- -- 2.100,00 738,21 35,15 % 54.643,93 53.217,79 99,88 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MAPUTO
PROVINCIA
50L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 2.450.730,29 2.449.914,19 99,97 % -- -- -- 65.244,98 65.144,89 99,85 % 2.515.975,27 2.515.059,08 99,97 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MAPUTO
CIDADE
52B000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 79.605,98 72.794,58 91,44 % -- -- -- -- -- -- 79.605,98 72.794,58 91,44 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE NIASSA
52B000641 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 86.719,81 86.566,77 99,82 % -- -- -- 38.589,59 23.423,42 60,70 % 125.309,40 109.990,19 99,82 %
PEDAGOGICA DE NIASSA
52C000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 17.579,42 11.529,70 65,59 % -- -- -- -- -- -- 17.579,42 11.529,70 65,59 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE CABO
DELGADO
52C000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 92.944,40 92.837,55 99,89 % -- -- -- 22.124,63 13.653,21 61,71 % 115.069,03 106.490,76 99,89 %
PEDAGOGICA DE CABO DELGADO
52D000241 CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E 101,08 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 101,08 0,00 0,00 %
TECNOLOGIA - NORTE
52D000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 61.365,98 48.514,60 79,06 % -- -- -- -- -- -- 61.365,98 48.514,60 79,06 %

26
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E


TECNICO E PROFISSIONAL DE NAMPULA
52D000841 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 187.523,83 187.343,70 99,90 % -- -- -- 69.648,38 67.414,43 96,79 % 257.172,21 254.758,13 99,90 %
PEDAGOGICA DE NAMPULA
52E000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 14.571,88 10.647,02 73,07 % -- -- -- -- -- -- 14.571,88 10.647,02 73,07 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE QUELIMANE
52E000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 158.413,44 158.079,97 99,79 % -- -- -- 48.399,28 32.439,47 67,02 % 206.812,72 190.519,45 99,79 %
PEDAGOGICA DE QUELIMANE
52F000241 CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E 27.847,14 27.778,04 99,75 % -- -- -- -- -- -- 27.847,14 27.778,04 99,75 %
TECNOLOGIA - CENTRO - UGB
52F000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 54.022,81 47.995,04 88,84 % -- -- -- -- -- -- 54.022,81 47.995,04 88,84 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE TETE
52F000641 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 53.007,66 52.948,75 99,89 % -- -- -- 40.609,43 29.649,69 73,01 % 93.617,09 82.598,44 99,89 %
PEDAGOGICA DE TETE
52F000841 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 82.172,58 82.098,96 99,91 % -- -- -- 31.856,78 18.197,11 57,12 % 114.029,36 100.296,08 99,91 %
TETE
52G000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 21.996,48 15.484,27 70,39 % -- -- -- -- -- -- 21.996,48 15.484,27 70,39 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE MANICA
52G000641 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 85.163,07 84.702,08 99,46 % -- -- -- 18.344,65 5.621,11 30,64 % 103.507,72 90.323,19 99,46 %
PEDAGOGICA DE MANICA
52G000741 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 76.622,08 76.319,46 99,61 % -- -- -- -- -- -- 76.622,08 76.319,46 99,61 %
MANICA
52G000841 DELEGACAO PROVINCIAL DA ESCOLA 13.445,30 13.334,15 99,17 % -- -- -- -- -- -- 13.445,30 13.334,15 99,17 %
SUPERIOR DE JORNALISMO DE MANICA
52H000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 17.660,16 11.225,63 63,56 % -- -- -- 6.351,77 2.841,57 44,74 % 24.011,93 14.067,20 63,56 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE SOFALA
52H000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 189.439,41 189.268,08 99,91 % -- -- -- 47.678,60 41.919,12 87,92 % 237.118,01 231.187,19 99,91 %
PEDAGOGICA DA BEIRA
52I000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 24.029,85 18.081,09 75,24 % -- -- -- -- -- -- 24.029,85 18.081,09 75,24 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE
52I000641 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 37.499,65 37.219,65 99,25 % -- -- -- 20.163,07 20.152,07 99,95 % 57.662,72 57.371,72 99,25 %
PEDAGOGICA DE MASSINGA
52I000741 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 50.155,60 49.795,60 99,28 % -- -- -- 67.414,73 60.025,31 89,04 % 117.570,33 109.820,91 99,28 %
PEDAGOGICA DA MAXIXE
52I000841 ESCOLA SUPERIOR DE 18.431,81 18.279,81 99,18 % -- -- -- -- -- -- 18.431,81 18.279,81 99,18 %
DESENVOLVIMENTO RURAL VILANKULO
52I000941 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E 13.224,11 13.072,11 98,85 % -- -- -- -- -- -- 13.224,11 13.072,11 98,85 %
TURISMO INHAMBANE
52J000241 CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E 53,25 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 53,25 0,00 0,00 %
TECNOLOGIA - SUL
52J000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 25.885,30 19.422,94 75,03 % -- -- -- 3.500,00 410,40 11,73 % 29.385,30 19.833,34 75,03 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E

27
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TECNICO E PROFISSIONAL DE GAZA


52J000741 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 76.186,08 76.186,08 100,00 % -- -- -- 4.825,87 4.825,87 100,00 % 81.011,95 81.011,95 100,00 %
GAZA
52J000841 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 61.555,93 61.555,93 100,00 % -- -- -- 32.079,19 31.669,36 98,72 % 93.635,13 93.225,29 100,00 %
PEDAGOGICA DE GAZA
52J000941 ESCOLA SUPERIOR DE NEGOCIOS E 8.026,36 8.000,76 99,68 % -- -- -- -- -- -- 8.026,36 8.000,76 99,68 %
EMPREENDEDORISMO DE CHIBUTO
52K000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 30.810,81 24.424,70 79,27 % -- -- -- 1.947,34 1.797,55 92,31 % 32.758,15 26.222,25 79,27 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE MAPUTO
PROVINCIA
54B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.973,12 8.917,14 99,38 % -- -- -- -- -- -- 8.973,12 8.917,14 99,38 %
DESPORTOS DE NIASSA
54C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 5.350,27 5.306,19 99,18 % -- -- -- -- -- -- 5.350,27 5.306,19 99,18 %
DESPORTOS DE CABO DELGADO
54D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 10.497,79 10.385,29 98,93 % -- -- -- -- -- -- 10.497,79 10.385,29 98,93 %
DESPORTOS DE NAMPULA
54E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 10.637,84 10.521,65 98,91 % -- -- -- -- -- -- 10.637,84 10.521,65 98,91 %
DESPORTOS DA ZAMBEZIA - UGB
54F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 7.148,36 7.121,61 99,63 % -- -- -- -- -- -- 7.148,36 7.121,61 99,63 %
DESPORTOS DE TETE
54G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 11.320,27 11.092,89 97,99 % -- -- -- -- -- -- 11.320,27 11.092,89 97,99 %
DESPORTOS DE MANICA
54H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.924,92 8.902,74 99,75 % -- -- -- -- -- -- 8.924,92 8.902,74 99,75 %
DESPORTOS DE SOFALA
54I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 7.959,81 7.851,81 98,64 % -- -- -- -- -- -- 7.959,81 7.851,81 98,64 %
DESPORTOS DE INHAMBANE
54J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.884,12 8.825,77 99,34 % -- -- -- -- -- -- 8.884,12 8.825,77 99,34 %
DESPORTOS DE GAZA
54K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 9.362,78 8.798,38 93,97 % -- -- -- -- -- -- 9.362,78 8.798,38 93,97 %
DESPORTOS DE MAPUTO PROVINCIA
54L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.626,84 8.610,10 99,81 % -- -- -- -- -- -- 8.626,84 8.610,10 99,81 %
DESPORTOS DE MAPUTO CIDADE
58B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 101.333,76 101.078,28 99,75 % -- -- -- 654,66 117,22 17,90 % 101.988,42 101.195,49 99,75 %
NIASSA
58B000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE LICHINGA 197.803,05 197.654,73 99,93 % -- -- -- 600,00 0,37 0,06 % 198.403,05 197.655,10 99,93 %
58C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 140.663,07 139.905,20 99,46 % -- -- -- 3.554,11 3.534,86 99,46 % 144.217,18 143.440,06 99,46 %
CABO DELGADO
58C000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE PEMBA 170.021,00 169.747,00 99,84 % 335,00 335,00 100,00 % 9.388,69 7.611,52 81,07 % 179.744,69 177.693,52 99,84 %
58D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 132.710,32 132.054,76 99,51 % -- -- -- 704,20 0,00 0,00 % 133.414,52 132.054,76 99,51 %
NAMPULA
58D000741 HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA 368.906,57 368.717,25 99,95 % -- -- -- 2.574,97 2.574,76 99,99 % 371.481,54 371.292,01 99,95 %
58D000941 HOSPITAL DISTRITAL DE NACALA-PORTO 74.415,00 74.326,98 99,88 % -- -- -- 125,74 40,54 32,24 % 74.540,74 74.367,52 99,88 %

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

58E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DA 121.071,47 120.258,92 99,33 % -- -- -- 2.088,82 43,19 2,07 % 123.160,29 120.302,11 99,33 %
ZAMBEZIA
58E000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE QUELIMANE 167.785,39 167.378,90 99,76 % -- -- -- 180,00 61,97 34,43 % 167.965,39 167.440,88 99,76 %
58E002441 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE 41.896,03 41.893,33 99,99 % -- -- -- 1.900,00 1.750,00 92,11 % 43.796,03 43.643,33 99,99 %
QUELIMANE
58E011241 HOSPITAL CENTRAL DE QUELIMANE 202.231,40 201.572,56 99,67 % -- -- -- 4.098,86 3.969,97 96,86 % 206.330,26 205.542,53 99,67 %
58F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 132.427,99 120.893,47 91,29 % -- -- -- 3.299,30 2.973,67 90,13 % 135.727,29 123.867,14 91,29 %
58F000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE TETE 150.519,51 150.348,99 99,89 % -- -- -- 22.378,35 21.268,90 95,04 % 172.897,86 171.617,89 99,89 %
58G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 77.292,33 76.581,98 99,08 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 77.342,33 76.581,98 99,08 %
MANICA
58G000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE CHIMOIO 174.904,89 174.731,36 99,90 % -- -- -- 2.040,00 523,73 25,67 % 176.944,89 175.255,08 99,90 %
58G003641 INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DE 30.902,74 30.773,39 99,58 % -- -- -- 1.250,00 0,00 0,00 % 32.152,74 30.773,39 99,58 %
MANICA
58H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 133.772,80 133.545,94 99,83 % -- -- -- 7.052,13 5.060,86 71,76 % 140.824,93 138.606,80 99,83 %
SOFALA
58H000741 HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA 445.335,91 444.720,52 99,86 % -- -- -- 7.854,66 7.257,78 92,40 % 453.190,56 451.978,30 99,86 %
58I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 96.035,71 95.675,71 99,63 % 47.000,00 46.999,66 100,00 % 3.107,60 2.727,88 87,78 % 146.143,31 145.403,25 99,63 %
INHAMBANE
58I000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE INHAMBANE 129.842,31 129.602,31 99,82 % -- -- -- 725,22 725,17 99,99 % 130.567,53 130.327,48 99,82 %
58J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 82.954,91 82.954,91 100,00 % -- -- -- 2.308,06 1.843,38 79,87 % 85.262,97 84.798,30 100,00 %
GAZA
58J000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI 123.789,17 123.789,17 100,00 % -- -- -- 330,00 329,88 99,96 % 124.119,17 124.119,05 100,00 %
58K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 66.410,34 66.254,99 99,77 % -- -- -- 1.688,60 1.316,63 77,97 % 68.098,94 67.571,62 99,77 %
MAPUTO PROVINCIA
58K002041 HOSPITAL GERAL DA MACHAVA 62.019,19 62.006,19 99,98 % -- -- -- 2.000,00 1.132,56 56,63 % 64.019,19 63.138,75 99,98 %
58K013241 HOSPITAL PROVINCIAL DA MATOLA 134.928,69 134.496,48 99,68 % -- -- -- 17.000,00 10.050,83 59,12 % 151.928,69 144.547,31 99,68 %
58L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 84.999,15 81.960,08 96,42 % -- -- -- 17.797,06 17.241,07 96,88 % 102.796,21 99.201,14 96,42 %
MAPUTO CIDADE
58L000541 HOSPITAL GERAL DE CHAMANCULO 86.839,56 86.607,33 99,73 % -- -- -- 1.800,00 1.749,85 97,21 % 88.639,56 88.357,18 99,73 %
58L001041 HOSPITAL GERAL DE MAVALANE 241.473,90 240.915,18 99,77 % -- -- -- 3.219,13 3.193,57 99,21 % 244.693,03 244.108,75 99,77 %
58L001241 HOSPITAL GERAL JOSE MACAMO 206.641,66 206.164,88 99,77 % -- -- -- 994,42 0,00 0,00 % 207.636,08 206.164,88 99,77 %
58L001341 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE INFULENE 60.369,86 60.338,31 99,95 % -- -- -- 76,20 69,20 90,81 % 60.446,06 60.407,51 99,95 %
58L006941 HOSPITAL GERAL DA POLANA CANICO 42.435,07 41.932,23 98,82 % -- -- -- 310,38 308,78 99,48 % 42.745,45 42.241,02 98,82 %
58L007041 INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DO 22.455,70 22.455,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.455,70 22.455,70 100,00 %
INFULENE
60B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.717,16 9.621,15 99,01 % -- -- -- -- -- -- 9.717,16 9.621,15 99,01 %
COMBATENTES DE NIASSA

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

60C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 11.999,52 11.870,14 98,92 % -- -- -- -- -- -- 11.999,52 11.870,14 98,92 %
COMBATENTES DE CABO DELGADO
60D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 12.317,36 12.148,49 98,63 % -- -- -- -- -- -- 12.317,36 12.148,49 98,63 %
COMBATENTES DE NAMPULA
60E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.525,70 9.471,45 99,43 % -- -- -- -- -- -- 9.525,70 9.471,45 99,43 %
COMBATENTES DA ZAMBEZIA
60F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 28.510,83 28.460,37 99,82 % -- -- -- -- -- -- 28.510,83 28.460,37 99,82 %
COMBATENTES DE TETE
60G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 16.293,25 16.014,32 98,29 % -- -- -- -- -- -- 16.293,25 16.014,32 98,29 %
COMBATENTES DE MANICA
60H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.396,42 9.345,63 99,46 % -- -- -- -- -- -- 9.396,42 9.345,63 99,46 %
COMBATENTES DE SOFALA
60I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.554,71 5.478,71 98,63 % -- -- -- -- -- -- 5.554,71 5.478,71 98,63 %
COMBATENTES DE INHAMBANE
60J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.660,93 5.563,37 98,28 % -- -- -- -- -- -- 5.660,93 5.563,37 98,28 %
COMBATENTES DE GAZA
60K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 10.591,06 10.573,97 99,84 % -- -- -- -- -- -- 10.591,06 10.573,97 99,84 %
COMBATENTES DE MAPUTO PROVINCIA
62B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 15.286,91 15.213,89 99,52 % -- -- -- -- -- -- 15.286,91 15.213,89 99,52 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE NIASSA
62B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 139.846,27 139.840,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 139.846,27 139.840,54 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE NIASSA
62B020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 117.956,93 117.894,36 99,95 % -- -- -- -- -- -- 117.956,93 117.894,36 99,95 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CUAMBA
62B070141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 70.553,91 70.512,63 99,94 % -- -- -- -- -- -- 70.553,91 70.512,63 99,94 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MARRUPA
62C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 14.523,77 14.424,72 99,32 % -- -- -- -- -- -- 14.523,77 14.424,72 99,32 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
62C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 143.663,82 143.633,95 99,98 % -- -- -- -- -- -- 143.663,82 143.633,95 99,98 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
62C090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 82.254,14 82.254,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.254,14 82.254,14 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MOCIMBOA DA PRAIA
62C100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 92.440,33 92.440,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 92.440,33 92.440,33 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MONTEPUEZ
62D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 20.736,72 20.620,75 99,44 % -- -- -- -- -- -- 20.736,72 20.620,75 99,44 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE NAMPULA
62D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 178.618,47 178.575,84 99,98 % -- -- -- -- -- -- 178.618,47 178.575,84 99,98 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
NAMPULA
62D020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 196.169,86 196.168,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 196.169,86 196.168,09 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
ANGOCHE

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Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

62D170141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 150.951,66 150.951,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 150.951,66 150.951,66 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE NACALA-
PORTO
62D210141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 115.446,06 115.446,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 115.446,06 115.446,06 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE RIBAUE
62E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 11.703,32 11.327,34 96,79 % -- -- -- -- -- -- 11.703,32 11.327,34 96,79 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA
62E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 168.457,79 168.271,52 99,89 % -- -- -- -- -- -- 168.457,79 168.271,52 99,89 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DA
ZAMBEZIA
62E050141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 96.213,59 96.213,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.213,59 96.213,59 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE GURUE
62E110141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 157.426,83 157.417,32 99,99 % -- -- -- -- -- -- 157.426,83 157.417,32 99,99 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MOCUBA
62F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 28.716,41 28.625,15 99,68 % -- -- -- -- -- -- 28.716,41 28.625,15 99,68 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE TETE
62F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 212.184,97 212.158,45 99,99 % -- -- -- -- -- -- 212.184,97 212.158,45 99,99 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE TETE
62F090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 77.622,31 77.622,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.622,31 77.622,31 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
62F100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 144.442,97 144.442,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 144.442,97 144.442,97 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MOATIZE
62G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 15.957,44 15.815,16 99,11 % -- -- -- -- -- -- 15.957,44 15.815,16 99,11 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE MANICA
62G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 209.165,51 209.066,91 99,95 % -- -- -- -- -- -- 209.165,51 209.066,91 99,95 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MANICA
62G020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 137.034,67 137.034,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 137.034,67 137.034,67 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE BARUE
62H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 19.301,07 19.227,22 99,62 % -- -- -- 3.546,00 0,00 0,00 % 22.847,07 19.227,22 99,62 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE SOFALA
62H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 187.450,61 185.841,53 99,14 % -- -- -- -- -- -- 187.450,61 185.841,53 99,14 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE SOFALA
62H030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 78.606,53 78.606,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 78.606,53 78.606,53 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CAIA
62H090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 59.961,58 59.961,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.961,58 59.961,58 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MACHANGA
62I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 9.904,17 9.784,17 98,79 % -- -- -- -- -- -- 9.904,17 9.784,17 98,79 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE
62I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 118.908,91 118.836,91 99,94 % -- -- -- -- -- -- 118.908,91 118.836,91 99,94 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
INHAMBANE
62I100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 111.461,03 111.461,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 111.461,03 111.461,03 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAXIXE
62I130741 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 102.758,87 102.758,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 102.758,87 102.758,87 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
VILANCULOS

31
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

62J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 14.329,57 14.255,73 99,48 % -- -- -- -- -- -- 14.329,57 14.255,73 99,48 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE GAZA
62J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 174.506,17 174.496,41 99,99 % -- -- -- -- -- -- 174.506,17 174.496,41 99,99 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE GAZA
62J030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 104.357,13 104.357,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.357,13 104.357,13 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
62J040141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 66.768,21 66.768,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.768,21 66.768,21 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
CHICUALACUALA
62J060141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 120.377,42 120.377,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 120.377,42 120.377,42 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
62K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 14.875,64 14.875,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.875,64 14.875,64 100,00 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
62K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 165.858,34 165.499,05 99,78 % -- -- -- -- -- -- 165.858,34 165.499,05 99,78 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
62L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 48.809,61 48.786,91 99,95 % -- -- -- 10.223,63 6.122,12 59,88 % 59.033,24 54.909,04 99,95 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
CIDADE
62L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 122.011,75 113.562,63 93,08 % -- -- -- -- -- -- 122.011,75 113.562,63 93,08 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
CIDADE
65B000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE NIASSA
65B000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 15.591,26 15.588,71 99,98 % -- -- -- -- -- -- 15.591,26 15.588,71 99,98 %
PROVINCIA DE NIASSA
65C000341 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS 100,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 100,00 0,00 0,00 %
ADMINISTRACOES PUBLICAS - PROVINCIA
DE CABO DELGADO
65C000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 2.046,20 1.563,21 76,40 % -- -- -- -- -- -- 2.046,20 1.563,21 76,40 %
PROVINCIA DE CABO DELGADO
65C000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 113.442,07 107.802,18 95,03 % -- -- -- 47,00 0,00 0,00 % 113.489,07 107.802,18 95,03 %
PROVINCIA DE CABO DELGADO
65D000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE NAMPULA
65D000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 70.910,17 68.430,27 96,50 % -- -- -- -- -- -- 70.910,17 68.430,27 96,50 %
PROVINCIA DE NAMPULA
65E000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DA ZAMBEZIA
65E000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 51.303,58 51.303,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.303,58 51.303,58 100,00 %
PROVINCIA DA ZAMBEZIA
65F000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE TETE
65F000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 31.179,14 21.516,35 69,01 % -- -- -- -- -- -- 31.179,14 21.516,35 69,01 %
PROVINCIA DE TETE
65G000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --

32
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

PROVINCIA DE MANICA
65G000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 33.189,14 24.142,06 72,74 % -- -- -- -- -- -- 33.189,14 24.142,06 72,74 %
PROVINCIA DE MANICA
65H000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 5.667,20 5.667,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.667,20 5.667,20 100,00 %
PROVINCIA DE SOFALA
65H000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 18.149,53 17.062,99 94,01 % -- -- -- -- -- -- 18.149,53 17.062,99 94,01 %
PROVINCIA DE SOFALA
65I000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE INHAMBANE
65I000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 16.822,61 15.589,40 92,67 % -- -- -- -- -- -- 16.822,61 15.589,40 92,67 %
PROVINCIA DE INHAMBANE
65J000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 1.695,43 1.695,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.695,43 1.695,43 100,00 %
PROVINCIA DE GAZA
65J000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 12.356,29 11.288,26 91,36 % -- -- -- -- -- -- 12.356,29 11.288,26 91,36 %
PROVINCIA DE GAZA
65K000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
MAPUTO PROVINCIA
65K000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 7.588,73 7.514,93 99,03 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.588,73 7.514,93 99,03 %
MAPUTO PROVINCIA
65L000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
MAPUTO CIDADE
65L000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES- 5.215,64 5.135,04 98,45 % -- -- -- -- -- -- 5.215,64 5.135,04 98,45 %
MAPUTO CIDADE
Total 26.476.422,48 26.227.320,46 99,06 % 284.449,50 156.755,72 55,11 % 781.443,38 586.826,01 75,10 % 27.542.315,36 26.970.902,19 97,93 %

33
Mapa III - 6 - 2 - B
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02B000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.518,87 5.495,34 99,57 % -- -- -- -- -- -- 5.518,87 5.495,34 99,57 %
COMBATE A DROGA DE NIASSA
02B000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 16.569,95 16.395,99 98,95 % -- -- -- -- -- -- 16.569,95 16.395,99 98,95 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE NIASSA
03B000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE NIASSA 33.361,61 32.975,64 98,84 % -- -- -- -- -- -- 33.361,61 32.975,64 98,84 %
05B000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NIASSA 32.417,32 31.827,52 98,18 % -- -- -- -- -- -- 32.417,32 31.827,52 98,18 %
05B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.170,69 5.144,01 99,48 % -- -- -- -- -- -- 5.170,69 5.144,01 99,48 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE NIASSA
07B000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE NIASSA 87.182,67 86.782,67 99,54 % -- -- -- -- -- -- 87.182,67 86.782,67 99,54 %
11B000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 36.346,01 36.346,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.346,01 36.346,01 100,00 %
DE NIASSA - UGB
13B000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE NIASSA 75.727,73 75.727,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 75.727,73 75.727,73 100,00 %
15B000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 1.257,24 1.225,46 97,47 % -- -- -- -- -- -- 1.257,24 1.225,46 97,47 %
E MOBILIZACAO DE NIASSA
17B000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 21.363,38 21.199,64 99,23 % -- -- -- -- -- -- 21.363,38 21.199,64 99,23 %
23B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 26.483,62 26.446,47 99,86 % -- -- -- -- -- -- 26.483,62 26.446,47 99,86 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NIASSA
23B000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO 75.402,66 75.357,81 99,94 % -- -- -- -- -- -- 75.402,66 75.357,81 99,94 %
PROVINCIAL DE NIASSA
23B000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 16.359,61 16.310,19 99,70 % -- -- -- -- -- -- 16.359,61 16.310,19 99,70 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
NIASSA
25B000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE NIASSA 28.930,80 28.708,99 99,23 % -- -- -- -- -- -- 28.930,80 28.708,99 99,23 %
25B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 19.611,06 18.860,78 96,17 % -- -- -- -- -- -- 19.611,06 18.860,78 96,17 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE NIASSA
25B000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 11.530,71 11.498,70 99,72 % -- -- -- -- -- -- 11.530,71 11.498,70 99,72 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE NIASSA
25B001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 26.955,34 26.865,04 99,67 % -- -- -- 1.623,71 859,60 52,94 % 28.579,05 27.724,64 99,67 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA
DO NIASSA
27B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 64.064,18 63.779,15 99,56 % -- -- -- -- -- -- 64.064,18 63.779,15 99,56 %
FINANCAS DE NIASSA
27B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 17.665,81 17.626,95 99,78 % -- -- -- -- -- -- 17.665,81 17.626,95 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DO NIASSA
27B003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 13.834,81 13.796,92 99,73 % -- -- -- -- -- -- 13.834,81 13.796,92 99,73 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE NIASSA
27B003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 37,76 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 37,76 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
31B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 10.087,29 10.054,03 99,67 % -- -- -- -- -- -- 10.087,29 10.054,03 99,67 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE

1
Mapa III - 6 - 2 - B
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

31B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 10.723,96 10.684,49 99,63 % -- -- -- -- -- -- 10.723,96 10.684,49 99,63 %
NIASSA
31B000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 3.667,64 3.618,62 98,66 % 150,00 91,11 60,74 % -- -- -- 3.817,64 3.709,73 98,66 %
LABORAL DE NIASSA
33B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 26.824,26 26.773,57 99,81 % -- -- -- -- -- -- 26.824,26 26.773,57 99,81 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE NIASSA
35B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 65.964,05 65.900,93 99,90 % 1.607,90 543,36 33,79 % 90,00 0,00 0,00 % 67.661,95 66.444,29 99,90 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE NIASSA
35B002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA NOROESTE 42.285,81 42.180,50 99,75 % -- -- -- -- -- -- 42.285,81 42.180,50 99,75 %
DO IIAM DE NIASSA
37B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 12.916,65 12.815,45 99,22 % -- -- -- -- -- -- 12.916,65 12.815,45 99,22 %
INTERIORES E PESCAS DE NIASSA
37B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 19,72 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE NIASSA
37B000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.090,86 3.067,35 99,24 % -- -- -- -- -- -- 3.090,86 3.067,35 99,24 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM NIASSA
37B000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.894,21 2.865,41 99,00 % -- -- -- -- -- -- 2.894,21 2.865,41 99,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE NIASSA - UGB
39B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 15.345,21 15.306,35 99,75 % -- -- -- -- -- -- 15.345,21 15.306,35 99,75 %
MINERAIS E ENERGIA DE NIASSA
41B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 8.388,29 8.352,53 99,57 % -- -- -- -- -- -- 8.388,29 8.352,53 99,57 %
COMERCIO DE NIASSA
41B000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DO 6.530,46 6.517,33 99,80 % 764,60 40,00 5,23 % -- -- -- 7.295,06 6.557,33 99,80 %
NIASSA
41B000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 5.222,41 5.163,61 98,87 % 641,37 95,72 14,92 % -- -- -- 5.863,78 5.259,32 98,87 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NIASSA
43B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 27.931,88 27.882,20 99,82 % 104,00 0,00 0,00 % -- -- -- 28.035,88 27.882,20 99,82 %
TURISMO DE NIASSA
43B000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 7.051,24 7.022,67 99,59 % -- -- -- -- -- -- 7.051,24 7.022,67 99,59 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
NIASSA - ARPAC
45B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.879,07 5.845,08 99,42 % 773,93 338,83 43,78 % -- -- -- 6.653,00 6.183,91 99,42 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45B000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 3.891,55 3.878,34 99,66 % 715,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.606,55 3.878,34 99,66 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE NIASSA
45B001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.941,72 4.924,81 99,66 % -- -- -- -- -- -- 4.941,72 4.924,81 99,66 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE NIASSA
45B001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.604,57 3.593,04 99,68 % -- -- -- -- -- -- 3.604,57 3.593,04 99,68 %
NACIONAL DE VIACAO DE NIASSA
47B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 16.716,47 16.612,92 99,38 % -- -- -- 526,77 191,03 36,26 % 17.243,24 16.803,96 99,38 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE NIASSA

2
Mapa III - 6 - 2 - B
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

47B000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.349,87 1.346,66 99,76 % -- -- -- -- -- -- 1.349,87 1.346,66 99,76 %


PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
NIASSA
50B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 57.806,90 57.461,60 99,40 % -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 57.986,90 57.461,60 99,40 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE NIASSA
52B000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 79.605,98 72.794,58 91,44 % -- -- -- -- -- -- 79.605,98 72.794,58 91,44 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE NIASSA
52B000641 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 86.719,81 86.566,77 99,82 % -- -- -- 38.589,59 23.423,42 60,70 % 125.309,40 109.990,19 99,82 %
PEDAGOGICA DE NIASSA
54B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.973,12 8.917,14 99,38 % -- -- -- -- -- -- 8.973,12 8.917,14 99,38 %
DESPORTOS DE NIASSA
58B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 101.333,76 101.078,28 99,75 % -- -- -- 654,66 117,22 17,90 % 101.988,42 101.195,49 99,75 %
NIASSA
58B000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE LICHINGA 197.803,05 197.654,73 99,93 % -- -- -- 600,00 0,37 0,06 % 198.403,05 197.655,10 99,93 %
60B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.717,16 9.621,15 99,01 % -- -- -- -- -- -- 9.717,16 9.621,15 99,01 %
COMBATENTES DE NIASSA
62B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 15.286,91 15.213,89 99,52 % -- -- -- -- -- -- 15.286,91 15.213,89 99,52 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE NIASSA
62B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 139.846,27 139.840,54 100,00 % -- -- -- -- -- -- 139.846,27 139.840,54 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE NIASSA
62B020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 117.956,93 117.894,36 99,95 % -- -- -- -- -- -- 117.956,93 117.894,36 99,95 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CUAMBA
62B070141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 70.553,91 70.512,63 99,94 % -- -- -- -- -- -- 70.553,91 70.512,63 99,94 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MARRUPA
65B000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE NIASSA
65B000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 15.591,26 15.588,71 99,98 % -- -- -- -- -- -- 15.591,26 15.588,71 99,98 %
PROVINCIA DE NIASSA
Total 1.802.314,09 1.789.921,30 99,31 % 4.756,80 1.109,01 23,31 % 42.264,72 24.591,63 58,18 % 1.849.335,62 1.815.621,94 98,18 %

3
Mapa III - 6 - 2 - C
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02C000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 3.035,12 3.021,53 99,55 % -- -- -- -- -- -- 3.035,12 3.021,53 99,55 %
COMBATE A DROGA DE CABO DELGADO
02C000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 10.822,03 10.700,96 98,88 % -- -- -- -- -- -- 10.822,03 10.700,96 98,88 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
03C000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE CABO 35.774,05 35.197,49 98,39 % -- -- -- -- -- -- 35.774,05 35.197,49 98,39 %
DELGADO
05C000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE CABO 32.536,17 30.745,59 94,50 % -- -- -- -- -- -- 32.536,17 30.745,59 94,50 %
DELGADO
05C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 4.734,60 4.658,42 98,39 % -- -- -- -- -- -- 4.734,60 4.658,42 98,39 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE CABO DELGADO
07C000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE CABO 70.939,46 70.555,45 99,46 % -- -- -- -- -- -- 70.939,46 70.555,45 99,46 %
11C000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 32.387,09 32.311,60 99,77 % 1.400,00 0,00 0,00 % 216,59 216,59 100,00 % 34.003,69 32.528,19 99,77 %
DE CABO DELGADO
13C000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE CABO 85.435,30 85.435,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 85.435,30 85.435,30 100,00 %
DELGADO
15C000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 3.912,94 3.864,44 98,76 % -- -- -- 594,63 244,85 41,18 % 4.507,57 4.109,29 98,76 %
E MOBILIZACAO DE CABO DELGADO
17C000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE CABO 15.111,07 14.029,45 92,84 % -- -- -- -- -- -- 15.111,07 14.029,45 92,84 %
DELGADO
21C000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.815,63 3.763,73 98,64 % -- -- -- -- -- -- 3.815,63 3.763,73 98,64 %
DE APOIO AOS REFUGIADOS DE CABO
DELGADO
23C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 29.831,12 29.653,09 99,40 % -- -- -- -- -- -- 29.831,12 29.653,09 99,40 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE CABO DELGADO
23C000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO 96.435,28 94.975,21 98,49 % -- -- -- -- -- -- 96.435,28 94.975,21 98,49 %
PROVINCIAL DE CABO DELGADO
23C000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 13.889,29 13.848,56 99,71 % -- -- -- -- -- -- 13.889,29 13.848,56 99,71 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
CABO DELGADO
25C000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE CABO 33.019,90 32.813,07 99,37 % -- -- -- -- -- -- 33.019,90 32.813,07 99,37 %
DELGADO
25C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.211,24 14.561,87 95,73 % -- -- -- -- -- -- 15.211,24 14.561,87 95,73 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE CABO
DELGADO
25C000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 5.896,43 5.869,26 99,54 % -- -- -- -- -- -- 5.896,43 5.869,26 99,54 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE CABO
DELGADO
27C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 90.552,40 82.717,80 91,35 % -- -- -- -- -- -- 90.552,40 82.717,80 91,35 %
FINANCAS DE CABO DELGADO
27C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 18.269,55 18.230,22 99,78 % -- -- -- -- -- -- 18.269,55 18.230,22 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE CABO
27C003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 13.993,64 13.912,09 99,42 % -- -- -- -- -- -- 13.993,64 13.912,09 99,42 %

1
Mapa III - 6 - 2 - C
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NACIONAL DE ESTATISTICA DE CABO


DELGADO
27C003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 71,40 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE CABO
DELGADO
31C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 8.125,72 8.094,31 99,61 % -- -- -- -- -- -- 8.125,72 8.094,31 99,61 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
CABO DELGADO
31C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 6.800,81 6.624,66 97,41 % -- -- -- -- -- -- 6.800,81 6.624,66 97,41 %
CABO DELGADO
31C000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.167,25 2.154,76 99,42 % 160,00 159,65 99,78 % -- -- -- 2.327,25 2.314,41 99,42 %
LABORAL DE CABO DELGADO
31C001041 DIRECCAO PROVINCIAL DE INSPECCAO 1.529,61 1.529,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.529,61 1.529,61 100,00 %
GERAL DO TRABALHO
33C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 29.026,69 28.858,20 99,42 % 7.499,08 1.529,23 20,39 % -- -- -- 36.525,77 30.387,43 99,42 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE CABO DELGADO
33C000541 CENTRO DE PESQUISA DO AMBIENTE 5.163,02 5.161,25 99,97 % 360,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.523,02 5.161,25 99,97 %
MARINHO E COSTEIRO EM CABO
35C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 36.160,08 35.828,69 99,08 % 1.800,00 1.800,00 100,00 % 5.000,00 3.985,27 79,71 % 42.960,08 41.613,96 99,08 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE CABO
DELGADO
35C001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 4.699,73 4.679,78 99,58 % -- -- -- -- -- -- 4.699,73 4.679,78 99,58 %
DE CABO DELGADO
35C002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 4.157,73 4.122,83 99,16 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 4.657,73 4.622,83 99,16 %
DE CAJU DE CABO DELGADO
37C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 7.551,58 7.481,33 99,07 % 708,38 0,00 0,00 % 616,24 0,00 0,00 % 8.876,20 7.481,33 99,07 %
INTERIORES E PESCAS DE CABO
37C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.700,19 5.700,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.700,19 5.700,19 100,00 %
DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE CABO DELGADO
37C000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.306,26 4.292,60 99,68 % -- -- -- -- -- -- 4.306,26 4.292,60 99,68 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM CABO DELGADO
37C000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.249,47 2.215,28 98,48 % -- -- -- -- -- -- 2.249,47 2.215,28 98,48 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE CABO DELEGADO
39C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 14.113,81 14.050,61 99,55 % 20.000,00 3.593,23 17,97 % -- -- -- 34.113,81 17.643,84 99,55 %
MINERAIS E ENERGIA DE CABO DELGADO
41C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 13.629,43 12.928,59 94,86 % -- -- -- -- -- -- 13.629,43 12.928,59 94,86 %
COMERCIO DE CABO DELGADO
41C000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 5.000,75 4.958,67 99,16 % 1.155,50 1.008,98 87,32 % -- -- -- 6.156,25 5.967,65 99,16 %
CABO DELGADO
41C000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 4.990,29 4.982,91 99,85 % -- -- -- -- -- -- 4.990,29 4.982,91 99,85 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CABO DELEGADO
43C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 15.619,99 15.504,78 99,26 % 230,00 28,40 12,35 % -- -- -- 15.849,99 15.533,18 99,26 %

2
Mapa III - 6 - 2 - C
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

TURISMO DE CABO DELGADO


43C000941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 4.444,47 4.418,32 99,41 % -- -- -- -- -- -- 4.444,47 4.418,32 99,41 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
CABO DELGADO - ARPAC
45C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.785,43 5.755,35 99,48 % 300,00 188,86 62,95 % -- -- -- 6.085,43 5.944,22 99,48 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45C000541 ADMINISTRACAO MARITIMA DA PROVINCIA 4.819,28 4.809,46 99,80 % 1.620,00 1.618,37 99,90 % -- -- -- 6.439,28 6.427,83 99,80 %
DE CABO DELGADO
45C001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.306,26 4.297,85 99,80 % 120,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.426,26 4.297,85 99,80 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE CABO
DELGADO
45C001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.934,48 4.922,86 99,76 % -- -- -- -- -- -- 4.934,48 4.922,86 99,76 %
NACIONAL DE VIACAO DE CABO DELGADO
47C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 13.919,67 13.775,94 98,97 % 780,00 0,00 0,00 % 950,80 511,36 53,78 % 15.650,47 14.287,30 98,97 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE CABO DELGADO
47C000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 9.139,84 9.125,74 99,85 % -- -- -- -- -- -- 9.139,84 9.125,74 99,85 %
DO NORTE
47C000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.160,52 1.148,52 98,97 % -- -- -- -- -- -- 1.160,52 1.148,52 98,97 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
CABO DELGADO
50C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 438.875,55 437.912,67 99,78 % -- -- -- -- -- -- 438.875,55 437.912,67 99,78 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CABO
DELGADO
52C000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 17.579,42 11.529,70 65,59 % -- -- -- -- -- -- 17.579,42 11.529,70 65,59 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE CABO
DELGADO
52C000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 92.944,40 92.837,55 99,89 % -- -- -- 22.124,63 13.653,21 61,71 % 115.069,03 106.490,76 99,89 %
PEDAGOGICA DE CABO DELGADO
54C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 5.350,27 5.306,19 99,18 % -- -- -- -- -- -- 5.350,27 5.306,19 99,18 %
DESPORTOS DE CABO DELGADO
58C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 140.663,07 139.905,20 99,46 % -- -- -- 3.554,11 3.534,86 99,46 % 144.217,18 143.440,06 99,46 %
CABO DELGADO
58C000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE PEMBA 170.021,00 169.747,00 99,84 % 335,00 335,00 100,00 % 9.388,69 7.611,52 81,07 % 179.744,69 177.693,52 99,84 %
60C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 11.999,52 11.870,14 98,92 % -- -- -- -- -- -- 11.999,52 11.870,14 98,92 %
COMBATENTES DE CABO DELGADO
62C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 14.523,77 14.424,72 99,32 % -- -- -- -- -- -- 14.523,77 14.424,72 99,32 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
62C000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 143.663,82 143.633,95 99,98 % -- -- -- -- -- -- 143.663,82 143.633,95 99,98 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CABO
DELGADO
62C090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 82.254,14 82.254,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.254,14 82.254,14 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MOCIMBOA DA PRAIA

3
Mapa III - 6 - 2 - C
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

62C100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 92.440,33 92.440,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 92.440,33 92.440,33 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MONTEPUEZ
65C000341 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS 100,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 100,00 0,00 0,00 %
ADMINISTRACOES PUBLICAS - PROVINCIA
DE CABO DELGADO
65C000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 2.046,20 1.563,21 76,40 % -- -- -- -- -- -- 2.046,20 1.563,21 76,40 %
PROVINCIA DE CABO DELGADO
65C000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 113.442,07 107.802,18 95,03 % -- -- -- 47,00 0,00 0,00 % 113.489,07 107.802,18 95,03 %
PROVINCIA DE CABO DELGADO
Total 2.161.079,62 2.129.515,18 98,54 % 36.467,96 10.261,73 28,14 % 42.992,68 30.257,67 70,38 % 2.240.540,27 2.170.034,57 96,85 %

4
Mapa III - 6 - 2 - D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02D000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 6.337,29 6.197,86 97,80 % -- -- -- -- -- -- 6.337,29 6.197,86 97,80 %
COMBATE A DROGA DE NAMPULA
02D000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 9.516,12 9.435,07 99,15 % -- -- -- -- -- -- 9.516,12 9.435,07 99,15 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE NAMPULA
03D000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE 36.268,68 35.811,12 98,74 % -- -- -- -- -- -- 36.268,68 35.811,12 98,74 %
05D000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NAMPULA 30.364,79 30.127,19 99,22 % -- -- -- -- -- -- 30.364,79 30.127,19 99,22 %
05D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.695,92 5.590,49 98,15 % -- -- -- -- -- -- 5.695,92 5.590,49 98,15 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE NAMPULA
07D000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE NAMPULA 122.883,77 121.883,77 99,19 % -- -- -- -- -- -- 122.883,77 121.883,77 99,19 %
07D000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 4.614,74 4.561,77 98,85 % -- -- -- -- -- -- 4.614,74 4.561,77 98,85 %
NAMPULA
07D000341 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - 36.768,78 36.048,64 98,04 % -- -- -- -- -- -- 36.768,78 36.048,64 98,04 %
11D000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 43.535,72 43.535,72 100,00 % -- -- -- 82,59 82,59 100,00 % 43.618,31 43.618,31 100,00 %
DE NAMPULA
11D000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE NAMPULA 11.425,91 11.281,81 98,74 % 14.000,00 4.045,68 28,90 % -- -- -- 25.425,91 15.327,49 98,74 %
11D000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE 18.191,67 18.096,07 99,47 % -- -- -- -- -- -- 18.191,67 18.096,07 99,47 %
NAMPULA
13D000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE 104.485,31 104.485,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.485,31 104.485,31 100,00 %
13D000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A 17.674,05 17.674,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.674,05 17.674,05 100,00 %
CORRUPCAO DE NAMPULA
13D000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA 21.408,11 21.408,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.408,11 21.408,11 100,00 %
REPUBLICA DE NAMPULA
15D000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 3.370,81 3.309,67 98,19 % -- -- -- 1.349,45 816,97 60,54 % 4.720,26 4.126,64 98,19 %
E MOBILIZACAO DE NAMPULA
15D000341 HOSPITAL MILITAR DE NAMPULA 6.347,82 6.311,75 99,43 % -- -- -- -- -- -- 6.347,82 6.311,75 99,43 %
17D000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 33.159,35 32.938,88 99,34 % -- -- -- -- -- -- 33.159,35 32.938,88 99,34 %
NAMPULA
21D000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.921,53 3.902,47 99,51 % -- -- -- -- -- -- 3.921,53 3.902,47 99,51 %
DE APOIO AOS REFUGIADOS DE NAMPULA
23D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 36.232,99 36.118,67 99,68 % -- -- -- -- -- -- 36.232,99 36.118,67 99,68 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE NAMPULA
23D000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 135.890,24 135.511,87 99,72 % -- -- -- -- -- -- 135.890,24 135.511,87 99,72 %
PROVINCIAL DE NAMPULA
23D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 19.535,72 19.450,79 99,57 % -- -- -- -- -- -- 19.535,72 19.450,79 99,57 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
NAMPULA
23D000941 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 98.742,70 98.408,26 99,66 % -- -- -- -- -- -- 98.742,70 98.408,26 99,66 %
REGIONAL NORTE - NAMPULA
25D000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE NAMPULA 35.646,32 35.436,79 99,41 % -- -- -- -- -- -- 35.646,32 35.436,79 99,41 %
25D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 28.292,11 27.279,64 96,42 % -- -- -- -- -- -- 28.292,11 27.279,64 96,42 %

1
Mapa III - 6 - 2 - D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE NAMPULA
25D000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 17.320,92 17.257,07 99,63 % -- -- -- -- -- -- 17.320,92 17.257,07 99,63 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE NAMPULA
25D003141 INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DE 2.929,34 2.909,34 99,32 % -- -- -- -- -- -- 2.929,34 2.909,34 99,32 %
CALAMIDADES
27D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 72.357,70 72.020,93 99,53 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 72.357,70 72.020,93 99,53 %
FINANCAS DE NAMPULA
27D001441 DELEGAÇÃO REGIONAL NORTE DA AT DE 24.242,35 24.242,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.242,35 24.242,35 100,00 %
NACALA - UGB
27D001541 DELEGAÇÃO REGIONAL DA INSPECCAO 27.825,77 27.630,12 99,30 % -- -- -- -- -- -- 27.825,77 27.630,12 99,30 %
GERAL DE FINANCAS - NORTE
27D001741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 58,20 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 58,20 0,00 0,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE NAMPULA
27D002041 ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE NACALA 6.306,55 6.227,36 98,74 % -- -- -- -- -- -- 6.306,55 6.227,36 98,74 %
27D003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 17.096,69 17.023,78 99,57 % -- -- -- -- -- -- 17.096,69 17.023,78 99,57 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE NAMPULA
27D003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 20,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 20,00 0,00 0,00 %
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO DE
NAMPULA
31D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 8.541,98 8.469,72 99,15 % -- -- -- -- -- -- 8.541,98 8.469,72 99,15 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
NAMPULA
31D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 13.151,33 13.113,06 99,71 % -- -- -- -- -- -- 13.151,33 13.113,06 99,71 %
NAMPULA
31D000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 4.085,82 4.039,67 98,87 % 210,00 208,95 99,50 % -- -- -- 4.295,82 4.248,62 98,87 %
LABORAL DE NAMPULA
33D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 27.369,23 27.312,94 99,79 % 1.800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 29.169,23 27.312,94 99,79 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE NAMPULA
33D000441 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 5.198,49 5.147,87 99,03 % -- -- -- -- -- -- 5.198,49 5.147,87 99,03 %
SUSTENTAVEL ZONAS URBANAS EM
NAMPULA
35D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 77.750,16 76.980,33 99,01 % 1.405,96 1.384,23 98,45 % -- -- -- 79.156,12 78.364,57 99,01 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE NAMPULA
35D001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 1.878,51 1.825,66 97,19 % -- -- -- -- -- -- 1.878,51 1.825,66 97,19 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE
35D001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 6.518,76 6.467,10 99,21 % -- -- -- -- -- -- 6.518,76 6.467,10 99,21 %
DE NAMPULA
35D002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 10.544,36 10.500,82 99,59 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % 11.544,36 11.500,82 99,59 %
DE CAJU DE NAMPULA
35D002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA NORDESTE 60.428,89 60.284,03 99,76 % -- -- -- -- -- -- 60.428,89 60.284,03 99,76 %
DO IIAM DE NAMPULA - UGB
37D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 6.829,48 6.744,14 98,75 % 2.269,30 339,80 14,97 % -- -- -- 9.098,78 7.083,94 98,75 %
INTERIORES E PESCAS DE NAMPULA
37D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 7.032,77 7.032,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.032,77 7.032,77 100,00 %

2
Mapa III - 6 - 2 - D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA DE NAMPULA
37D000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 3.432,31 3.385,30 98,63 % -- -- -- -- -- -- 3.432,31 3.385,30 98,63 %
INSPECCAO DO PESCADO DE NAMPULA
37D000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.116,22 3.996,02 97,08 % -- -- -- -- -- -- 4.116,22 3.996,02 97,08 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM NAMPULA
37D000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.024,50 1.974,70 97,54 % -- -- -- -- -- -- 2.024,50 1.974,70 97,54 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE NAMPULA
39D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 17.120,33 17.047,89 99,58 % 23.107,59 0,00 0,00 % -- -- -- 40.227,92 17.047,89 99,58 %
MINERAIS E ENERGIA DE NAMPULA
39D220041 CENTRO DE GEMOLOGIA E LAPIDACAO 3.112,79 3.071,43 98,67 % -- -- -- -- -- -- 3.112,79 3.071,43 98,67 %
41D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 10.865,46 10.778,75 99,20 % -- -- -- -- -- -- 10.865,46 10.778,75 99,20 %
COMERCIO DE NAMPULA
41D000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 7.263,78 7.183,58 98,90 % 2.000,00 509,66 25,48 % -- -- -- 9.263,78 7.693,24 98,90 %
NAMPULA
41D000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 6.815,21 6.759,21 99,18 % 2.250,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.065,21 6.759,21 99,18 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NAMPULA
43D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 35.374,06 35.249,04 99,65 % -- -- -- -- -- -- 35.374,06 35.249,04 99,65 %
TURISMO DE NAMPULA
43D000241 MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA - 6.906,95 6.891,38 99,77 % -- -- -- -- -- -- 6.906,95 6.891,38 99,77 %
NAMPULA
43D000341 MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE 4.191,96 4.175,49 99,61 % -- -- -- -- -- -- 4.191,96 4.175,49 99,61 %
43D000441 GABINETE DE CONSERVACAO DA ILHA DE 4.758,93 4.728,78 99,37 % -- -- -- -- -- -- 4.758,93 4.728,78 99,37 %
MOCAMBIQUE
45D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.295,07 6.212,28 98,68 % 3.128,76 0,00 0,00 % -- -- -- 9.423,83 6.212,28 98,68 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45D000541 ADMINISTRACAO MARITMA DE NACALA 3.733,72 3.715,60 99,51 % 2.050,00 2.002,84 97,70 % -- -- -- 5.783,72 5.718,44 99,51 %
45D000641 CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO 6.041,92 6.015,64 99,57 % 1.250,00 1.250,00 100,00 % -- -- -- 7.291,92 7.265,64 99,57 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
NAMPULA
45D001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.286,35 4.276,68 99,77 % -- -- -- -- -- -- 4.286,35 4.276,68 99,77 %
NACIONAL DE VIACAO DE NAMPULA
45D001241 ADMINISTRACAO MARITIMA DA ILHA DE 2.834,13 2.823,25 99,62 % 1.000,00 758,58 75,86 % -- -- -- 3.834,13 3.581,84 99,62 %
MOCAMBIQUE
45D001341 ADMINISTRACAO MARITIMA DE ANGOCHE 3.226,80 3.215,92 99,66 % 1.150,00 1.149,86 99,99 % -- -- -- 4.376,80 4.365,79 99,66 %
47D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 29.426,20 29.219,42 99,30 % -- -- -- 851,35 586,11 68,84 % 30.277,55 29.805,53 99,30 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE NAMPULA
47D000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 8.920,20 8.899,54 99,77 % -- -- -- -- -- -- 8.920,20 8.899,54 99,77 %
DO CENTRO NORTE
47D000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.202,72 1.201,50 99,90 % -- -- -- -- -- -- 1.202,72 1.201,50 99,90 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE

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Mapa III - 6 - 2 - D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NAMPULA
50D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 211.932,03 210.922,58 99,52 % -- -- -- 450,00 446,17 99,15 % 212.382,03 211.368,75 99,52 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE
NAMPULA
52D000241 CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E 101,08 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 101,08 0,00 0,00 %
TECNOLOGIA - NORTE
52D000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 61.365,98 48.514,60 79,06 % -- -- -- -- -- -- 61.365,98 48.514,60 79,06 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE NAMPULA
52D000841 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 187.523,83 187.343,70 99,90 % -- -- -- 69.648,38 67.414,43 96,79 % 257.172,21 254.758,13 99,90 %
PEDAGOGICA DE NAMPULA
54D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 10.497,79 10.385,29 98,93 % -- -- -- -- -- -- 10.497,79 10.385,29 98,93 %
DESPORTOS DE NAMPULA
58D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 132.710,32 132.054,76 99,51 % -- -- -- 704,20 0,00 0,00 % 133.414,52 132.054,76 99,51 %
NAMPULA
58D000741 HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA 368.906,57 368.717,25 99,95 % -- -- -- 2.574,97 2.574,76 99,99 % 371.481,54 371.292,01 99,95 %
58D000941 HOSPITAL DISTRITAL DE NACALA-PORTO 74.415,00 74.326,98 99,88 % -- -- -- 125,74 40,54 32,24 % 74.540,74 74.367,52 99,88 %
60D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 12.317,36 12.148,49 98,63 % -- -- -- -- -- -- 12.317,36 12.148,49 98,63 %
COMBATENTES DE NAMPULA
62D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 20.736,72 20.620,75 99,44 % -- -- -- -- -- -- 20.736,72 20.620,75 99,44 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE NAMPULA
62D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 178.618,47 178.575,84 99,98 % -- -- -- -- -- -- 178.618,47 178.575,84 99,98 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
NAMPULA
62D020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 196.169,86 196.168,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 196.169,86 196.168,09 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
ANGOCHE
62D170141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 150.951,66 150.951,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 150.951,66 150.951,66 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE NACALA-
PORTO
62D210141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 115.446,06 115.446,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 115.446,06 115.446,06 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE RIBAUE
65D000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE NAMPULA
65D000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 70.910,17 68.430,27 96,50 % -- -- -- -- -- -- 70.910,17 68.430,27 96,50 %
PROVINCIA DE NAMPULA
Total 3.232.350,29 3.205.462,57 99,17 % 55.621,61 11.649,60 20,94 % 76.786,69 72.961,58 95,02 % 3.364.758,59 3.290.073,75 97,78 %

4
Mapa III - 6 - 2 - E
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02E000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.122,73 5.107,10 99,69 % -- -- -- -- -- -- 5.122,73 5.107,10 99,69 %
COMBATE A DROGA DA ZAMBEZIA
02E000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 15.042,26 14.959,78 99,45 % -- -- -- -- -- -- 15.042,26 14.959,78 99,45 %
COMUNICACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA
03E000141 GABINETE DO GOVERNADOR DA 34.359,51 32.422,71 94,36 % -- -- -- -- -- -- 34.359,51 32.422,71 94,36 %
05E000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 37.350,04 37.315,58 99,91 % -- -- -- -- -- -- 37.350,04 37.315,58 99,91 %
05E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.051,56 5.007,17 99,12 % -- -- -- -- -- -- 5.051,56 5.007,17 99,12 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DA ZAMBEZIA
07E000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 71.541,48 71.208,54 99,53 % -- -- -- -- -- -- 71.541,48 71.208,54 99,53 %
07E000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DA 8.116,76 8.067,86 99,40 % -- -- -- -- -- -- 8.116,76 8.067,86 99,40 %
ZAMBEZIA
11E000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 44.481,88 44.263,83 99,51 % -- -- -- 6.425,00 0,00 0,00 % 50.906,88 44.263,83 99,51 %
DA ZAMBEZIA
11E000341 TRIBUNAL FISCAL PROVINCIALDA 16.658,64 16.488,88 98,98 % -- -- -- -- -- -- 16.658,64 16.488,88 98,98 %
ZAMBEZIA
13E000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DA 98.412,80 98.412,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.412,80 98.412,34 100,00 %
15E000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 5.202,49 5.121,05 98,43 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 5.702,49 5.621,05 98,43 %
E MOBILIZACAO DA ZAMBEZIA
17E000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DA 23.565,93 23.377,95 99,20 % -- -- -- -- -- -- 23.565,93 23.377,95 99,20 %
ZAMBEZIA
23E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 46.400,23 46.361,04 99,92 % -- -- -- -- -- -- 46.400,23 46.361,04 99,92 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DA ZAMBEZIA
23E000241 CADEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 85.297,64 85.223,19 99,91 % -- -- -- -- -- -- 85.297,64 85.223,19 99,91 %
23E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 11.000,18 10.980,93 99,83 % -- -- -- -- -- -- 11.000,18 10.980,93 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DA
ZAMBEZIA
25E000141 SECRETARIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 36.674,12 36.468,67 99,44 % -- -- -- -- -- -- 36.674,12 36.468,67 99,44 %
25E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 22.077,87 21.282,36 96,40 % -- -- -- -- -- -- 22.077,87 21.282,36 96,40 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DA
25E000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 11.499,91 11.393,44 99,07 % -- -- -- -- -- -- 11.499,91 11.393,44 99,07 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DA ZAMBEZIA
27E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 82.177,57 81.372,23 99,02 % 3.263,32 3.259,58 99,89 % -- -- -- 85.440,89 84.631,81 99,02 %
FINANCAS DA ZAMBEZIA
27E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 17.355,19 17.317,79 99,78 % -- -- -- -- -- -- 17.355,19 17.317,79 99,78 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DA ZAMBEZIA
27E003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 9.621,74 9.600,56 99,78 % -- -- -- -- -- -- 9.621,74 9.600,56 99,78 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DA ZAMBEZIA
27E003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 17,11 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 17,11 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DA
ZAMBEZIA

1
Mapa III - 6 - 2 - E
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

31E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 8.558,89 8.523,99 99,59 % -- -- -- -- -- -- 8.558,89 8.523,99 99,59 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DA
ZAMBEZIA
31E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DA 5.282,15 5.260,40 99,59 % -- -- -- -- -- -- 5.282,15 5.260,40 99,59 %
ZAMBEZIA
31E000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.536,07 2.347,08 92,55 % 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- 2.736,07 2.547,08 92,55 %
LABORAL DA ZAMBEZIA
33E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 35.798,79 35.718,06 99,77 % 9.135,82 0,00 0,00 % -- -- -- 44.934,61 35.718,06 99,77 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DA ZAMBEZIA
35E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 44.243,21 43.280,26 97,82 % 463,49 0,00 0,00 % 1.577,87 0,00 0,00 % 46.284,57 43.280,26 97,82 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DA ZAMBEZIA
35E001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 3.109,20 3.064,38 98,56 % -- -- -- -- -- -- 3.109,20 3.064,38 98,56 %
DESENVOLVIMENTOOCAO AGRARIO DA
ZAMBEZIA
35E002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 6.875,26 6.823,36 99,25 % -- -- -- 196,00 194,45 99,21 % 7.071,26 7.017,81 99,25 %
DE CAJU DA ZAMBEZIA
37E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 21.860,31 21.719,90 99,36 % -- -- -- -- -- -- 21.860,31 21.719,90 99,36 %
INTERIORES E PESCAS DA ZAMBEZIA
37E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 5.811,17 5.624,89 96,79 % -- -- -- -- -- -- 5.811,17 5.624,89 96,79 %
INSPECCAO DO PESCADO DA ZAMBEZIA
37E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 6.121,65 6.105,18 99,73 % -- -- -- -- -- -- 6.121,65 6.105,18 99,73 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM ZAMBEZIA
37E000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.614,52 1.515,02 93,84 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.614,52 1.515,02 93,84 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DA ZAMBEZIA
39E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 9.771,46 9.661,19 98,87 % -- -- -- -- -- -- 9.771,46 9.661,19 98,87 %
MINERAIS E ENERGIA DA ZAMBEZIA
41E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 10.549,13 10.461,72 99,17 % -- -- -- -- -- -- 10.549,13 10.461,72 99,17 %
COMERCIO DA ZAMBEZIA
41E000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DA 4.597,66 4.533,16 98,60 % 1.300,00 1.064,53 81,89 % -- -- -- 5.897,66 5.597,69 98,60 %
ZAMBEZIA
41E000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 5.102,57 5.057,76 99,12 % 400,00 308,10 77,02 % -- -- -- 5.502,57 5.365,86 99,12 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DA ZAMBEZIA
43E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 24.892,78 24.510,52 98,46 % 310,00 310,00 100,00 % -- -- -- 25.202,78 24.820,52 98,46 %
TURISMO DA ZAMBEZIA
45E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 8.196,00 8.085,33 98,65 % -- -- -- -- -- -- 8.196,00 8.085,33 98,65 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DA
45E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 7.706,53 7.623,91 98,93 % 1.750,00 1.746,48 99,80 % -- -- -- 9.456,53 9.370,39 98,93 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DA ZAMBEZIA
45E001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 8.128,31 8.109,05 99,76 % -- -- -- -- -- -- 8.128,31 8.109,05 99,76 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DA
ZAMBEZIA
45E001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.602,94 5.586,05 99,70 % -- -- -- -- -- -- 5.602,94 5.586,05 99,70 %
NACIONAL DE VIACAO DA ZAMBEZIA

2
Mapa III - 6 - 2 - E
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

47E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 14.537,34 14.312,90 98,46 % -- -- -- 2.690,00 730,18 27,14 % 17.227,34 15.043,08 98,46 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDA ZAMBEZIA
47E000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.621,46 1.613,39 99,50 % -- -- -- -- -- -- 1.621,46 1.613,39 99,50 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DA
ZAMBEZIA
50E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 117.627,54 116.093,59 98,70 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % 117.927,54 116.393,59 98,70 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DA
ZAMBEZIA
52E000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 14.571,88 10.647,02 73,07 % -- -- -- -- -- -- 14.571,88 10.647,02 73,07 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE QUELIMANE
52E000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 158.413,44 158.079,97 99,79 % -- -- -- 48.399,28 32.439,47 67,02 % 206.812,72 190.519,45 99,79 %
PEDAGOGICA DE QUELIMANE
54E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 10.637,84 10.521,65 98,91 % -- -- -- -- -- -- 10.637,84 10.521,65 98,91 %
DESPORTOS DA ZAMBEZIA - UGB
58E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DA 121.071,47 120.258,92 99,33 % -- -- -- 2.088,82 43,19 2,07 % 123.160,29 120.302,11 99,33 %
ZAMBEZIA
58E000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE QUELIMANE 167.785,39 167.378,90 99,76 % -- -- -- 180,00 61,97 34,43 % 167.965,39 167.440,88 99,76 %
58E002441 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE 41.896,03 41.893,33 99,99 % -- -- -- 1.900,00 1.750,00 92,11 % 43.796,03 43.643,33 99,99 %
QUELIMANE
58E011241 HOSPITAL CENTRAL DE QUELIMANE 202.231,40 201.572,56 99,67 % -- -- -- 4.098,86 3.969,97 96,86 % 206.330,26 205.542,53 99,67 %
60E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.525,70 9.471,45 99,43 % -- -- -- -- -- -- 9.525,70 9.471,45 99,43 %
COMBATENTES DA ZAMBEZIA
62E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 11.703,32 11.327,34 96,79 % -- -- -- -- -- -- 11.703,32 11.327,34 96,79 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA
62E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 168.457,79 168.271,52 99,89 % -- -- -- -- -- -- 168.457,79 168.271,52 99,89 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DA
ZAMBEZIA
62E050141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 96.213,59 96.213,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 96.213,59 96.213,59 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE GURUE
62E110141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 157.426,83 157.417,32 99,99 % -- -- -- -- -- -- 157.426,83 157.417,32 99,99 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MOCUBA
65E000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DA ZAMBEZIA
65E000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 51.303,58 51.303,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 51.303,58 51.303,58 100,00 %
PROVINCIA DA ZAMBEZIA
Total 2.258.410,85 2.241.741,27 99,26 % 17.822,63 6.888,68 38,65 % 68.355,83 39.989,23 58,50 % 2.344.589,31 2.288.619,18 97,61 %

3
Mapa III - 6 - 2 - F
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02F000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.668,39 5.608,93 98,95 % -- -- -- -- -- -- 5.668,39 5.608,93 98,95 %
COMBATE A DROGA DE TETE
02F000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.000,50 5.916,56 98,60 % -- -- -- -- -- -- 6.000,50 5.916,56 98,60 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE TETE
03F000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE TETE 33.988,29 33.561,50 98,74 % -- -- -- -- -- -- 33.988,29 33.561,50 98,74 %
05F000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE TETE 34.320,47 33.635,23 98,00 % -- -- -- -- -- -- 34.320,47 33.635,23 98,00 %
05F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.170,84 5.122,51 99,07 % -- -- -- -- -- -- 5.170,84 5.122,51 99,07 %
SECRETÁRIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA
07F000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE TETE 88.726,69 88.332,32 99,56 % -- -- -- -- -- -- 88.726,69 88.332,32 99,56 %
11F000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE TETE 16.435,96 16.382,14 99,67 % -- -- -- -- -- -- 16.435,96 16.382,14 99,67 %
11F000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 34.601,79 34.601,56 100,00 % -- -- -- 4.906,94 1.906,94 38,86 % 39.508,73 36.508,50 100,00 %
DE TETE
13F000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE TETE 82.685,97 82.685,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 82.685,97 82.685,97 100,00 %
15F000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 7.988,18 7.903,51 98,94 % -- -- -- -- -- -- 7.988,18 7.903,51 98,94 %
E MOBILIZACAO DE TETE
17F000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE TETE 24.766,11 24.624,04 99,43 % -- -- -- -- -- -- 24.766,11 24.624,04 99,43 %
21F000141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 1.985,64 1.958,01 98,61 % -- -- -- -- -- -- 1.985,64 1.958,01 98,61 %
DE APOIO AOS REFUGIADOS DE TETE
23F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 35.483,45 35.393,85 99,75 % -- -- -- -- -- -- 35.483,45 35.393,85 99,75 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE TETE
23F000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 73.868,96 73.777,93 99,88 % -- -- -- -- -- -- 73.868,96 73.777,93 99,88 %
PROVINCIAL DE TETE
23F000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 11.621,61 11.566,48 99,53 % -- -- -- -- -- -- 11.621,61 11.566,48 99,53 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
TETE
25F000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE TETE 48.679,60 48.514,44 99,66 % -- -- -- -- -- -- 48.679,60 48.514,44 99,66 %
25F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.356,45 14.981,71 97,56 % -- -- -- -- -- -- 15.356,45 14.981,71 97,56 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE TETE
25F000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 103.933,76 103.915,45 99,98 % -- -- -- -- -- -- 103.933,76 103.915,45 99,98 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE TETE
27F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 60.752,74 59.829,64 98,48 % -- -- -- -- -- -- 60.752,74 59.829,64 98,48 %
FINANCAS DE TETE
27F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 19.689,48 19.647,63 99,79 % -- -- -- -- -- -- 19.689,48 19.647,63 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE TETE
27F003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 19.283,12 19.250,30 99,83 % -- -- -- -- -- -- 19.283,12 19.250,30 99,83 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE TETE
27F003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 71,40 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 71,40 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE TETE
31F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 5.983,57 5.927,12 99,06 % -- -- -- -- -- -- 5.983,57 5.927,12 99,06 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE

1
Mapa III - 6 - 2 - F
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

31F000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 7.895,49 7.862,99 99,59 % -- -- -- 10.959,64 4.066,11 37,10 % 18.855,13 11.929,10 99,59 %
TETE
31F000841 CENTRO DE MEDIACAO E ALBITRAGEM 4.325,64 4.301,09 99,43 % 230,00 230,00 100,00 % -- -- -- 4.555,64 4.531,09 99,43 %
LABORAL
33F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 20.638,68 20.638,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.638,68 20.638,68 100,00 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE TETE
35F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 50.698,44 49.940,01 98,50 % 5.851,53 5.778,42 98,75 % 3.729,28 0,00 0,00 % 60.279,25 55.718,43 98,50 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE TETE
37F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 22.215,48 20.859,89 93,90 % 423,90 396,62 93,56 % -- -- -- 22.639,38 21.256,51 93,90 %
INTERIORES E PESCAS DE TETE
37F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 9,28 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 9,28 0,00 0,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE TETE
37F000441 INSTITUTO NACIONAL INSPECÇÃO 3.624,96 3.610,03 99,59 % -- -- -- -- -- -- 3.624,96 3.610,03 99,59 %
PESCADO - TETE
37F000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.043,87 3.998,62 98,88 % -- -- -- -- -- -- 4.043,87 3.998,62 98,88 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM TETE
37F000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.731,13 1.649,50 95,28 % 213,00 99,00 46,48 % -- -- -- 1.944,13 1.748,50 95,28 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE TETE
39F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 10.674,62 10.608,31 99,38 % 395,80 387,91 98,01 % -- -- -- 11.070,42 10.996,22 99,38 %
MINERAIS E ENERGIA DE TETE
41F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 9.272,31 9.193,94 99,15 % -- -- -- -- -- -- 9.272,31 9.193,94 99,15 %
COMERCIO DE TETE
41F000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 5.655,41 5.562,77 98,36 % 4.000,00 1.516,73 37,92 % -- -- -- 9.655,41 7.079,50 98,36 %
41F000341 INSPECCAO NACIONAL DAS ACTIVIDADES 5.194,16 5.126,16 98,69 % 1.000,00 990,78 99,08 % -- -- -- 6.194,16 6.116,94 98,69 %
ECONOMICAS TETE
43F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 17.485,97 17.077,41 97,66 % 600,00 160,88 26,81 % -- -- -- 18.085,97 17.238,30 97,66 %
TURISMO DE TETE
43F000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 5.771,92 5.699,48 98,74 % -- -- -- -- -- -- 5.771,92 5.699,48 98,74 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
TETE - ARPAC
45F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.446,50 9.313,11 98,59 % 3.237,19 2.425,78 74,93 % -- -- -- 12.683,69 11.738,89 98,59 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45F000641 ADMINISTRAÇÃO MARITIMA TETE-INAMAR 3.092,02 3.045,74 98,50 % 1.470,00 1.402,06 95,38 % -- -- -- 4.562,02 4.447,80 98,50 %
45F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.413,13 5.393,59 99,64 % -- -- -- -- -- -- 5.413,13 5.393,59 99,64 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE TETE
45F001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.295,60 3.270,19 99,23 % -- -- -- -- -- -- 3.295,60 3.270,19 99,23 %
NACIONAL DE VIACAO DE TETE
47F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 12.500,59 12.405,62 99,24 % -- -- -- 578,70 570,84 98,64 % 13.079,29 12.976,46 99,24 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE TETE
47F000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 8.443,60 8.385,82 99,32 % -- -- -- -- -- -- 8.443,60 8.385,82 99,32 %
DO ZAMBEZE

2
Mapa III - 6 - 2 - F
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

47F000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.156,77 1.140,25 98,57 % -- -- -- -- -- -- 1.156,77 1.140,25 98,57 %


PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
50F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 89.463,15 89.135,58 99,63 % -- -- -- 1.500,00 1.427,92 95,19 % 90.963,15 90.563,49 99,63 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE TETE
52F000241 CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E 27.847,14 27.778,04 99,75 % -- -- -- -- -- -- 27.847,14 27.778,04 99,75 %
TECNOLOGIA - CENTRO - UGB
52F000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 54.022,81 47.995,04 88,84 % -- -- -- -- -- -- 54.022,81 47.995,04 88,84 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE TETE
52F000641 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 53.007,66 52.948,75 99,89 % -- -- -- 40.609,43 29.649,69 73,01 % 93.617,09 82.598,44 99,89 %
PEDAGOGICA DE TETE
52F000841 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 82.172,58 82.098,96 99,91 % -- -- -- 31.856,78 18.197,11 57,12 % 114.029,36 100.296,08 99,91 %
TETE
54F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 7.148,36 7.121,61 99,63 % -- -- -- -- -- -- 7.148,36 7.121,61 99,63 %
DESPORTOS DE TETE
58F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 132.427,99 120.893,47 91,29 % -- -- -- 3.299,30 2.973,67 90,13 % 135.727,29 123.867,14 91,29 %
58F000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE TETE 150.519,51 150.348,99 99,89 % -- -- -- 22.378,35 21.268,90 95,04 % 172.897,86 171.617,89 99,89 %
60F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 28.510,83 28.460,37 99,82 % -- -- -- -- -- -- 28.510,83 28.460,37 99,82 %
COMBATENTES DE TETE
62F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 28.716,41 28.625,15 99,68 % -- -- -- -- -- -- 28.716,41 28.625,15 99,68 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE TETE
62F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 212.184,97 212.158,45 99,99 % -- -- -- -- -- -- 212.184,97 212.158,45 99,99 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE TETE
62F090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 77.622,31 77.622,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.622,31 77.622,31 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
62F100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 144.442,97 144.442,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 144.442,97 144.442,97 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MOATIZE
65F000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE TETE
65F000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 31.179,14 21.516,35 69,01 % -- -- -- -- -- -- 31.179,14 21.516,35 69,01 %
PROVINCIA DE TETE
Total 2.068.914,40 2.033.366,10 98,28 % 17.421,42 13.388,19 76,85 % 119.818,42 80.061,17 66,82 % 2.206.154,24 2.126.815,46 96,40 %

3
Mapa III - 6 - 2 - G
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02G000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 6.096,80 5.926,12 97,20 % -- -- -- -- -- -- 6.096,80 5.926,12 97,20 %
COMBATE A DROGA DE MANICA
02G000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 9.043,89 9.001,18 99,53 % -- -- -- -- -- -- 9.043,89 9.001,18 99,53 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE MANICA
03G000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE MANICA 24.504,29 24.223,21 98,85 % -- -- -- -- -- -- 24.504,29 24.223,21 98,85 %
05G000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MANICA 30.588,13 28.039,66 91,67 % -- -- -- -- -- -- 30.588,13 28.039,66 91,67 %
05G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.791,39 7.638,92 98,04 % -- -- -- -- -- -- 7.791,39 7.638,92 98,04 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE MANICA
07G000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE MANICA 77.754,36 77.754,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.754,36 77.754,36 100,00 %
11G000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 22.874,15 22.221,41 97,15 % -- -- -- -- -- -- 22.874,15 22.221,41 97,15 %
DE MANICA
13G000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MANICA 64.405,41 64.405,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 64.405,41 64.405,41 100,00 %
15G000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 5.641,75 5.469,88 96,95 % -- -- -- 550,00 547,46 99,54 % 6.191,75 6.017,34 96,95 %
E MOBILIZACAO DE MANICA
17G000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 16.659,11 16.363,50 98,23 % -- -- -- -- -- -- 16.659,11 16.363,50 98,23 %
MANICA
23G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 31.232,60 31.052,54 99,42 % -- -- -- -- -- -- 31.232,60 31.052,54 99,42 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MANICA
23G000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 5.674,59 5.549,37 97,79 % -- -- -- -- -- -- 5.674,59 5.549,37 97,79 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
MANICA
23G000941 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 89.343,30 89.214,66 99,86 % -- -- -- -- -- -- 89.343,30 89.214,66 99,86 %
REGIONAL CENTRO - MANICA
25G000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MANICA 33.386,92 33.231,92 99,54 % -- -- -- -- -- -- 33.386,92 33.231,92 99,54 %
25G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 52.374,33 51.809,70 98,92 % -- -- -- -- -- -- 52.374,33 51.809,70 98,92 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MANICA
25G000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 10.283,59 10.058,57 97,81 % -- -- -- -- -- -- 10.283,59 10.058,57 97,81 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE MANICA
27G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 64.102,10 61.132,61 95,37 % -- -- -- -- -- -- 64.102,10 61.132,61 95,37 %
FINANCAS DE MANICA
27G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 15.031,40 14.943,79 99,42 % -- -- -- -- -- -- 15.031,40 14.943,79 99,42 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MANICA
27G003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 10.316,91 10.163,69 98,51 % -- -- -- -- -- -- 10.316,91 10.163,69 98,51 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE MANICA
27G003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 34,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 34,00 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
31G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 7.486,92 7.385,63 98,65 % -- -- -- -- -- -- 7.486,92 7.385,63 98,65 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
MANICA
31G000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 7.821,79 7.561,27 96,67 % -- -- -- -- -- -- 7.821,79 7.561,27 96,67 %
MANICA

1
Mapa III - 6 - 2 - G
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

31G000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.206,29 2.101,14 95,23 % 140,00 138,86 99,19 % -- -- -- 2.346,29 2.240,00 95,23 %
LABORAL DE MANICA
31G001041 INSPECCAO GERAL DO TRABALHO 353,55 353,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 353,55 353,55 100,00 %
DEELEGACAO DE MANICA
33G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 31.334,34 31.153,97 99,42 % -- -- -- -- -- -- 31.334,34 31.153,97 99,42 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE MANICA
33G000341 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 8.916,67 8.702,95 97,60 % -- -- -- -- -- -- 8.916,67 8.702,95 97,60 %
SUSTENTAVEL RECURSOS NATURAIS EM
MANICA
35G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 85.514,26 84.303,96 98,58 % 230,00 107,46 46,72 % -- -- -- 85.744,26 84.411,42 98,58 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE MANICA
35G001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 3.129,90 3.069,11 98,06 % -- -- -- -- -- -- 3.129,90 3.069,11 98,06 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE MANICA
35G002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 7.093,70 6.934,36 97,75 % -- -- -- 120,29 120,29 100,00 % 7.213,99 7.054,65 97,75 %
DE CAJU DE MANICA
35G002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA CENTRO DO 16.766,20 16.505,68 98,45 % -- -- -- -- -- -- 16.766,20 16.505,68 98,45 %
IIAM DE MANICA
35G010441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 3.368,34 3.297,67 97,90 % -- -- -- -- -- -- 3.368,34 3.297,67 97,90 %
DE MANICA
37G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 14.748,28 14.445,70 97,95 % -- -- -- -- -- -- 14.748,28 14.445,70 97,95 %
INTERIORES E PESCAS DE MANICA
37G005241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.145,45 2.068,72 96,42 % -- -- -- -- -- -- 2.145,45 2.068,72 96,42 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE MANICA
39G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 12.240,99 12.035,70 98,32 % -- -- -- -- -- -- 12.240,99 12.035,70 98,32 %
MINERAIS E ENERGIA DE MANICA
41G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 14.740,39 14.348,78 97,34 % -- -- -- -- -- -- 14.740,39 14.348,78 97,34 %
COMERCIO DE MANICA
41G000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 6.515,24 6.423,30 98,59 % 756,00 0,00 0,00 % -- -- -- 7.271,24 6.423,30 98,59 %
MANICA
41G000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 2.842,14 2.810,28 98,88 % -- -- -- -- -- -- 2.842,14 2.810,28 98,88 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANICA
43G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 27.497,51 27.112,38 98,60 % 616,23 256,81 41,67 % -- -- -- 28.113,74 27.369,19 98,60 %
TURISMO DE MANICA
43G000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.205,07 6.074,02 97,89 % -- -- -- -- -- -- 6.205,07 6.074,02 97,89 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
MANICA - ARPAC
45G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 6.132,85 5.968,28 97,32 % 602,69 572,15 94,93 % -- -- -- 6.735,54 6.540,43 97,32 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45G001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.547,98 4.461,56 98,10 % -- -- -- -- -- -- 4.547,98 4.461,56 98,10 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
45G001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.150,37 4.068,16 98,02 % -- -- -- -- -- -- 4.150,37 4.068,16 98,02 %
NACIONAL DE VIACAO DE MANICA
47G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 13.868,92 13.667,11 98,54 % -- -- -- -- -- -- 13.868,92 13.667,11 98,54 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS

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Mapa III - 6 - 2 - G
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

HÍDRICOSDE MANICA
47G000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.435,17 1.395,95 97,27 % -- -- -- -- -- -- 1.435,17 1.395,95 97,27 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MANICA
50G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 83.408,62 81.966,06 98,27 % -- -- -- 7.666,00 293,00 3,82 % 91.074,62 82.259,06 98,27 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MANICA
52G000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 21.996,48 15.484,27 70,39 % -- -- -- -- -- -- 21.996,48 15.484,27 70,39 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE MANICA
52G000641 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 85.163,07 84.702,08 99,46 % -- -- -- 18.344,65 5.621,11 30,64 % 103.507,72 90.323,19 99,46 %
PEDAGOGICA DE MANICA
52G000741 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 76.622,08 76.319,46 99,61 % -- -- -- -- -- -- 76.622,08 76.319,46 99,61 %
MANICA
52G000841 DELEGACAO PROVINCIAL DA ESCOLA 13.445,30 13.334,15 99,17 % -- -- -- -- -- -- 13.445,30 13.334,15 99,17 %
SUPERIOR DE JORNALISMO DE MANICA
54G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 11.320,27 11.092,89 97,99 % -- -- -- -- -- -- 11.320,27 11.092,89 97,99 %
DESPORTOS DE MANICA
58G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 77.292,33 76.581,98 99,08 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 77.342,33 76.581,98 99,08 %
MANICA
58G000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE CHIMOIO 174.904,89 174.731,36 99,90 % -- -- -- 2.040,00 523,73 25,67 % 176.944,89 175.255,08 99,90 %
58G003641 INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DE 30.902,74 30.773,39 99,58 % -- -- -- 1.250,00 0,00 0,00 % 32.152,74 30.773,39 99,58 %
MANICA
60G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 16.293,25 16.014,32 98,29 % -- -- -- -- -- -- 16.293,25 16.014,32 98,29 %
COMBATENTES DE MANICA
62G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 15.957,44 15.815,16 99,11 % -- -- -- -- -- -- 15.957,44 15.815,16 99,11 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE MANICA
62G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 209.165,51 209.066,91 99,95 % -- -- -- -- -- -- 209.165,51 209.066,91 99,95 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MANICA
62G020141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 137.034,67 137.034,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 137.034,67 137.034,67 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE BARUE
65G000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE MANICA
65G000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 33.189,14 24.142,06 72,74 % -- -- -- -- -- -- 33.189,14 24.142,06 72,74 %
PROVINCIA DE MANICA
Total 1.854.897,12 1.821.508,47 98,20 % 2.344,92 1.075,28 45,86 % 30.020,94 7.105,59 23,67 % 1.887.262,98 1.829.689,33 96,95 %

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Mapa III - 6 - 2 - H
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02H000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 3.880,65 3.866,40 99,63 % -- -- -- -- -- -- 3.880,65 3.866,40 99,63 %
COMBATE A DROGA DE SOFALA
02H000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.232,75 6.197,18 99,43 % -- -- -- -- -- -- 6.232,75 6.197,18 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE SOFALA
03H000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE SOFALA 28.992,24 28.667,62 98,88 % -- -- -- -- -- -- 28.992,24 28.667,62 98,88 %
05H000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE SOFALA 30.334,58 28.221,28 93,03 % -- -- -- -- -- -- 30.334,58 28.221,28 93,03 %
05H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.137,32 5.122,07 99,70 % -- -- -- -- -- -- 5.137,32 5.122,07 99,70 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE SOFALA
07H000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE SOFALA 91.797,94 91.600,59 99,79 % -- -- -- -- -- -- 91.797,94 91.600,59 99,79 %
07H000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 2.631,68 2.625,68 99,77 % -- -- -- -- -- -- 2.631,68 2.625,68 99,77 %
SOFALA
07H000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - 36.859,73 36.275,61 98,42 % -- -- -- -- -- -- 36.859,73 36.275,61 98,42 %
CENTRO
11H000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 43.620,35 43.620,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.620,35 43.620,35 100,00 %
DE SOFALA
11H000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE SOFALA 12.260,33 12.232,76 99,78 % 4.500,00 289,49 6,43 % -- -- -- 16.760,33 12.522,25 99,78 %
11H000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE 22.959,89 22.867,79 99,60 % -- -- -- -- -- -- 22.959,89 22.867,79 99,60 %
SOFALA
13H000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE SOFALA 88.734,43 88.734,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 88.734,43 88.734,43 100,00 %
13H000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A 13.714,44 13.714,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.714,44 13.714,44 100,00 %
CORRUPCAO DE SOFALA
13H000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA 22.653,37 22.653,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.653,37 22.653,37 100,00 %
REPUBLICA DE SOFALA
15H000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 3.622,51 3.566,88 98,46 % -- -- -- -- -- -- 3.622,51 3.566,88 98,46 %
E MOBILIZACAO DE SOFALA
17H000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 25.224,15 24.920,98 98,80 % -- -- -- -- -- -- 25.224,15 24.920,98 98,80 %
SOFALA
21H000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 2.148,63 2.131,95 99,22 % -- -- -- -- -- -- 2.148,63 2.131,95 99,22 %
DESMINAGEM DE SOFALA
23H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 28.156,51 28.126,40 99,89 % -- -- -- -- -- -- 28.156,51 28.126,40 99,89 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE SOFALA
23H000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 92.354,13 92.272,35 99,91 % -- -- -- -- -- -- 92.354,13 92.272,35 99,91 %
PROVINCIAL DE SOFALA
23H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 8.002,78 7.989,28 99,83 % -- -- -- -- -- -- 8.002,78 7.989,28 99,83 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
SOFALA
25H000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE SOFALA 34.389,52 34.250,76 99,60 % -- -- -- -- -- -- 34.389,52 34.250,76 99,60 %
25H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 15.706,76 15.639,68 99,57 % -- -- -- -- -- -- 15.706,76 15.639,68 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE SOFALA
25H000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 12.384,29 12.370,48 99,89 % -- -- -- -- -- -- 12.384,29 12.370,48 99,89 %

1
Mapa III - 6 - 2 - H
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

GESTAO DAS CALAMIDADES DE SOFALA


25H001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 18.271,82 18.211,74 99,67 % -- -- -- 3.511,80 3.466,21 98,70 % 21.783,62 21.677,95 99,67 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA
DE SOFALA
25H003741 DIRECCAO REGIONAL CENTRO DO INGC 6.180,46 5.963,27 96,49 % -- -- -- -- -- -- 6.180,46 5.963,27 96,49 %
EM SOFALA
27H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 63.800,62 63.437,12 99,43 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 63.800,62 63.437,12 99,43 %
FINANCAS DE SOFALA
27H001341 DELEGAÇÃO REGIONAL DA INSPECCAO 31.024,30 30.879,98 99,53 % -- -- -- -- -- -- 31.024,30 30.879,98 99,53 %
GERAL DE FINANCAS - CENTRO
27H001541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 24.048,71 23.998,56 99,79 % -- -- -- -- -- -- 24.048,71 23.998,56 99,79 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE SOFALA
27H003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 14.251,40 14.200,11 99,64 % -- -- -- -- -- -- 14.251,40 14.200,11 99,64 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE SOFALA
27H003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 3.429,79 3.354,63 97,81 % -- -- -- -- -- -- 3.429,79 3.354,63 97,81 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
31H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 10.397,16 10.367,85 99,72 % -- -- -- -- -- -- 10.397,16 10.367,85 99,72 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
SOFALA
31H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 12.399,36 12.295,94 99,17 % -- -- -- 1.151,44 1.151,44 100,00 % 13.550,80 13.447,38 99,17 %
SOFALA
31H000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 5.254,38 5.194,50 98,86 % 220,00 220,00 100,00 % -- -- -- 5.474,38 5.414,50 98,86 %
LABORAL DE SOFALA
33H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 25.048,52 25.027,59 99,92 % -- -- -- -- -- -- 25.048,52 25.027,59 99,92 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE SOFALA
35H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 61.413,60 49.078,93 79,92 % 894,20 761,71 85,18 % -- -- -- 62.307,80 49.840,64 79,92 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE SOFALA
35H001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO 4.214,09 4.182,84 99,26 % -- -- -- -- -- -- 4.214,09 4.182,84 99,26 %
DE SOFALA
35H002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 3.671,12 3.629,38 98,86 % -- -- -- 550,00 0,00 0,00 % 4.221,12 3.629,38 98,86 %
DE CAJU DE SOFALA
37H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 14.882,96 14.805,56 99,48 % 435,04 215,10 49,44 % -- -- -- 15.318,00 15.020,66 99,48 %
INTERIORES E PESCAS DE SOFALA
37H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 2.050,07 2.050,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.050,07 2.050,07 100,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESCA DE PEQUENA ESCALA DE SOFALA
37H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 7.429,37 7.408,94 99,73 % -- -- -- -- -- -- 7.429,37 7.408,94 99,73 %
INSPECCAO DO PESCADO DE SOFALA
37H000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.010,56 4.976,31 99,32 % -- -- -- -- -- -- 5.010,56 4.976,31 99,32 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM SOFALA
37H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 1.499,21 1.493,77 99,64 % 140,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.639,21 1.493,77 99,64 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE SOFALA
39H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 20.860,83 20.799,60 99,71 % 5.960,11 5.235,24 87,84 % -- -- -- 26.820,94 26.034,84 99,71 %

2
Mapa III - 6 - 2 - H
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

MINERAIS E ENERGIA DE SOFALA


41H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 11.804,20 11.701,26 99,13 % -- -- -- -- -- -- 11.804,20 11.701,26 99,13 %
COMERCIO DE SOFALA
41H000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 6.710,34 6.611,44 98,53 % 2.100,00 1.528,23 72,77 % -- -- -- 8.810,34 8.139,67 98,53 %
SOFALA
41H000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 571,31 571,31 100,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.571,31 571,31 100,00 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SOFALA
43H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 28.767,09 28.613,20 99,47 % 174,00 173,77 99,87 % 600,00 0,00 0,00 % 29.541,09 28.786,97 99,47 %
TURISMO DE SOFALA
43H000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.388,33 6.282,49 98,34 % -- -- -- -- -- -- 6.388,33 6.282,49 98,34 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
SOFALA - ARPAC
45H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.203,29 9.112,12 99,01 % 1.656,38 1.486,92 89,77 % -- -- -- 10.859,67 10.599,04 99,01 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45H000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 16.698,08 14.600,05 87,44 % 2.900,00 2.883,49 99,43 % -- -- -- 19.598,08 17.483,54 87,44 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE SOFALA
45H000741 CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO 6.642,89 6.620,18 99,66 % -- -- -- -- -- -- 6.642,89 6.620,18 99,66 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
45H001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.776,12 5.704,96 98,77 % -- -- -- -- -- -- 5.776,12 5.704,96 98,77 %
NACIONAL DE VIACAO DE SOFALA
47H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 20.849,53 20.750,65 99,53 % -- -- -- 642,86 198,47 30,87 % 21.492,39 20.949,12 99,53 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE SOFALA
47H000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS 10.238,60 10.128,84 98,93 % -- -- -- 4.109,61 2.917,04 70,98 % 14.348,21 13.045,88 98,93 %
DO CENTRO
47H000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 2.333,03 2.330,61 99,90 % -- -- -- -- -- -- 2.333,03 2.330,61 99,90 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
SOFALA
50H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 1.004.648,94 1.003.841,94 99,92 % -- -- -- 20.000,00 17.695,34 88,48 % 1.024.648,94 1.021.537,28 99,92 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE SOFALA
52H000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 17.660,16 11.225,63 63,56 % -- -- -- 6.351,77 2.841,57 44,74 % 24.011,93 14.067,20 63,56 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE SOFALA
52H000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE 189.439,41 189.268,08 99,91 % -- -- -- 47.678,60 41.919,12 87,92 % 237.118,01 231.187,19 99,91 %
PEDAGOGICA DA BEIRA
54H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.924,92 8.902,74 99,75 % -- -- -- -- -- -- 8.924,92 8.902,74 99,75 %
DESPORTOS DE SOFALA
58H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 133.772,80 133.545,94 99,83 % -- -- -- 7.052,13 5.060,86 71,76 % 140.824,93 138.606,80 99,83 %
SOFALA
58H000741 HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA 445.335,91 444.720,52 99,86 % -- -- -- 7.854,66 7.257,78 92,40 % 453.190,56 451.978,30 99,86 %
60H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.396,42 9.345,63 99,46 % -- -- -- -- -- -- 9.396,42 9.345,63 99,46 %
COMBATENTES DE SOFALA
62H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 19.301,07 19.227,22 99,62 % -- -- -- 3.546,00 0,00 0,00 % 22.847,07 19.227,22 99,62 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE SOFALA

3
Mapa III - 6 - 2 - H
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

62H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 187.450,61 185.841,53 99,14 % -- -- -- -- -- -- 187.450,61 185.841,53 99,14 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE SOFALA
62H030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 78.606,53 78.606,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 78.606,53 78.606,53 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CAIA
62H090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 59.961,58 59.961,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 59.961,58 59.961,58 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
MACHANGA
65H000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 5.667,20 5.667,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.667,20 5.667,20 100,00 %
PROVINCIA DE SOFALA
65H000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 18.149,53 17.062,99 94,01 % -- -- -- -- -- -- 18.149,53 17.062,99 94,01 %
PROVINCIA DE SOFALA
Total 3.271.235,17 3.239.269,63 99,02 % 19.979,73 12.793,95 64,03 % 103.048,87 82.507,82 80,07 % 3.394.263,76 3.334.571,40 98,24 %

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Mapa III - 6 - 2 - I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02I000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 3.777,01 3.717,01 98,41 % -- -- -- -- -- -- 3.777,01 3.717,01 98,41 %
COMBATE A DROGA DE INHAMBANE
02I000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 6.424,01 6.304,01 98,13 % -- -- -- -- -- -- 6.424,01 6.304,01 98,13 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE INHAMBANE
03I000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE 39.765,19 39.165,18 98,49 % -- -- -- -- -- -- 39.765,19 39.165,18 98,49 %
INHAMBANE
05I000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE INHAMBANE 27.281,09 26.909,12 98,64 % -- -- -- -- -- -- 27.281,09 26.909,12 98,64 %
05I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 6.473,65 6.417,64 99,13 % -- -- -- -- -- -- 6.473,65 6.417,64 99,13 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE INHAMBANE
07I000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE INHAMBANE 79.968,96 79.726,46 99,70 % -- -- -- -- -- -- 79.968,96 79.726,46 99,70 %
11I000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 29.649,05 29.532,73 99,61 % -- -- -- -- -- -- 29.649,05 29.532,73 99,61 %
DE INHAMBANE
11I000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE INHAMBANE 3.373,44 3.364,31 99,73 % -- -- -- -- -- -- 3.373,44 3.364,31 99,73 %
13I000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE 66.828,23 66.828,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.828,23 66.828,23 100,00 %
INHAMBANE
13I000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A 13.257,23 13.257,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.257,23 13.257,23 100,00 %
CORRUPCAO DE INHAMBANE
15I000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 9.438,37 9.378,37 99,36 % -- -- -- 915,01 662,91 72,45 % 10.353,37 10.041,27 99,36 %
E MOBILIZACAO DE INHAMBANE
17I000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 20.821,87 20.565,87 98,77 % -- -- -- -- -- -- 20.821,87 20.565,87 98,77 %
INHAMBANE
23I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 28.319,49 28.259,49 99,79 % -- -- -- -- -- -- 28.319,49 28.259,49 99,79 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE INHAMBANE
23I000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 91.646,30 91.446,30 99,78 % -- -- -- -- -- -- 91.646,30 91.446,30 99,78 %
PROVINCIAL DE INHAMBANE
23I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 8.719,05 8.623,04 98,90 % -- -- -- -- -- -- 8.719,05 8.623,04 98,90 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
INHAMBANE
25I000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE INHAMBANE 46.010,67 45.650,67 99,22 % -- -- -- -- -- -- 46.010,67 45.650,67 99,22 %
25I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 12.031,48 11.855,48 98,54 % -- -- -- -- -- -- 12.031,48 11.855,48 98,54 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE
INHAMBANE
25I000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 10.056,26 10.016,26 99,60 % -- -- -- -- -- -- 10.056,26 10.016,26 99,60 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE
INHAMBANE
25I000441 DIRECCAO REGIONAL SUL DO INGC SUL 7.826,94 7.706,94 98,47 % -- -- -- -- -- -- 7.826,94 7.706,94 98,47 %
INHAMBANE
27I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 73.867,93 73.335,43 99,28 % 125,90 124,98 99,27 % -- -- -- 73.993,83 73.460,41 99,28 %
FINANCAS DE INHAMBANE
27I001241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 19.440,74 19.401,88 99,80 % -- -- -- -- -- -- 19.440,74 19.401,88 99,80 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE INHAMBANE

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Mapa III - 6 - 2 - I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

27I003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 12.704,35 12.584,35 99,06 % -- -- -- -- -- -- 12.704,35 12.584,35 99,06 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE
INHAMBANE
27I003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 6.364,72 6.224,72 97,80 % -- -- -- -- -- -- 6.364,72 6.224,72 97,80 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
INHAMBANE
31I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 5.880,95 5.804,93 98,71 % -- -- -- -- -- -- 5.880,95 5.804,93 98,71 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
INHAMBANE
31I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 6.531,20 6.485,61 99,30 % 135,00 119,95 88,85 % 2.802,99 1.168,91 41,70 % 9.469,19 7.774,47 99,30 %
INHAMBANE
31I000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 3.041,27 2.982,67 98,07 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 3.221,27 3.162,67 98,07 %
LABORAL DE INHAMBANE
33I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 21.656,40 21.420,41 98,91 % 10.043,49 3.836,85 38,20 % -- -- -- 31.699,89 25.257,26 98,91 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE INHAMBANE
35I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 33.578,84 33.486,21 99,72 % 300,00 48,00 16,00 % -- -- -- 33.878,84 33.534,21 99,72 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE
35I002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 7.859,74 7.763,74 98,78 % -- -- -- 400,00 300,00 75,00 % 8.259,74 8.063,74 98,78 %
DE CAJU DE INHAMBANE
37I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 10.620,77 10.516,77 99,02 % 134,40 134,40 100,00 % -- -- -- 10.755,17 10.651,17 99,02 %
INTERIORES E PESCAS DE INHAMBANE
37I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 310,44 310,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 310,44 310,44 100,00 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE
INHAMBANE
37I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 2.886,30 2.862,30 99,17 % -- -- -- -- -- -- 2.886,30 2.862,30 99,17 %
INSPECCAO DO PESCADO DE INHAMBANE
37I000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.188,33 4.112,33 98,19 % -- -- -- -- -- -- 4.188,33 4.112,33 98,19 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
DE INHAMBANE
39I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 9.135,17 9.055,17 99,12 % -- -- -- -- -- -- 9.135,17 9.055,17 99,12 %
MINERAIS E ENERGIA DE INHAMBANE
41I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 9.603,03 9.495,03 98,88 % -- -- -- -- -- -- 9.603,03 9.495,03 98,88 %
COMERCIO DE INHAMBANE
41I000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 4.469,12 4.389,12 98,21 % 1.948,14 1.410,24 72,39 % -- -- -- 6.417,26 5.799,36 98,21 %
INHAMBANE
41I000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 7.750,62 7.647,58 98,67 % 800,00 799,96 100,00 % -- -- -- 8.550,62 8.447,54 98,67 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE INHAMBANE
43I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 26.070,91 25.917,31 99,41 % 160,00 160,00 100,00 % -- -- -- 26.230,91 26.077,31 99,41 %
TURISMO DE INHAMBANE
45I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.780,18 5.707,61 98,74 % 778,65 655,17 84,14 % -- -- -- 6.558,83 6.362,79 98,74 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 6.702,71 6.562,71 97,91 % 1.900,00 1.896,43 99,81 % -- -- -- 8.602,71 8.459,14 97,91 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DE
INHAMBANE

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Mapa III - 6 - 2 - I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

45I001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.299,01 4.271,01 99,35 % -- -- -- -- -- -- 4.299,01 4.271,01 99,35 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE
INHAMBANE
45I001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.697,07 3.677,07 99,46 % -- -- -- -- -- -- 3.697,07 3.677,07 99,46 %
NACIONAL DE VIACAO DE INHAMBANE
47I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 13.695,37 13.575,36 99,12 % -- -- -- 324,35 270,66 83,45 % 14.019,72 13.846,02 99,12 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE INHAMBANE
47I000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 935,82 919,82 98,29 % -- -- -- -- -- -- 935,82 919,82 98,29 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
INHAMBANE
50I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 48.903,91 48.426,07 99,02 % -- -- -- -- -- -- 48.903,91 48.426,07 99,02 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE
INHAMBANE
52I000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 24.029,85 18.081,09 75,24 % -- -- -- -- -- -- 24.029,85 18.081,09 75,24 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE
52I000641 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 37.499,65 37.219,65 99,25 % -- -- -- 20.163,07 20.152,07 99,95 % 57.662,72 57.371,72 99,25 %
PEDAGOGICA DE MASSINGA
52I000741 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 50.155,60 49.795,60 99,28 % -- -- -- 67.414,73 60.025,31 89,04 % 117.570,33 109.820,91 99,28 %
PEDAGOGICA DA MAXIXE
52I000841 ESCOLA SUPERIOR DE 18.431,81 18.279,81 99,18 % -- -- -- -- -- -- 18.431,81 18.279,81 99,18 %
DESENVOLVIMENTO RURAL VILANKULO
52I000941 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E 13.224,11 13.072,11 98,85 % -- -- -- -- -- -- 13.224,11 13.072,11 98,85 %
TURISMO INHAMBANE
54I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 7.959,81 7.851,81 98,64 % -- -- -- -- -- -- 7.959,81 7.851,81 98,64 %
DESPORTOS DE INHAMBANE
58I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 96.035,71 95.675,71 99,63 % 47.000,00 46.999,66 100,00 % 3.107,60 2.727,88 87,78 % 146.143,31 145.403,25 99,63 %
INHAMBANE
58I000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE INHAMBANE 129.842,31 129.602,31 99,82 % -- -- -- 725,22 725,17 99,99 % 130.567,53 130.327,48 99,82 %
60I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.554,71 5.478,71 98,63 % -- -- -- -- -- -- 5.554,71 5.478,71 98,63 %
COMBATENTES DE INHAMBANE
62I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 9.904,17 9.784,17 98,79 % -- -- -- -- -- -- 9.904,17 9.784,17 98,79 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE
62I000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 118.908,91 118.836,91 99,94 % -- -- -- -- -- -- 118.908,91 118.836,91 99,94 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
INHAMBANE
62I100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 111.461,03 111.461,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 111.461,03 111.461,03 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAXIXE
62I130741 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 102.758,87 102.758,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 102.758,87 102.758,87 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
VILANCULOS
65I000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROVINCIA DE INHAMBANE
65I000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 16.822,61 15.589,40 92,67 % -- -- -- -- -- -- 16.822,61 15.589,40 92,67 %
PROVINCIA DE INHAMBANE

3
Mapa III - 6 - 2 - I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

Total 1.604.232,32 1.589.147,15 99,06 % 63.505,58 56.365,64 88,76 % 95.852,97 86.032,91 89,76 % 1.763.590,86 1.731.545,70 98,18 %

4
Mapa III - 6 - 2 - J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02J000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 4.053,22 4.041,85 99,72 % -- -- -- -- -- -- 4.053,22 4.041,85 99,72 %
COMBATE A DROGA DE GAZA
02J000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 8.245,28 8.198,15 99,43 % -- -- -- -- -- -- 8.245,28 8.198,15 99,43 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE GAZA
03J000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE GAZA 34.144,10 33.803,94 99,00 % -- -- -- -- -- -- 34.144,10 33.803,94 99,00 %
05J000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE GAZA 28.675,08 28.675,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.675,08 28.675,08 100,00 %
05J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 5.470,17 5.444,00 99,52 % -- -- -- -- -- -- 5.470,17 5.444,00 99,52 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DE GAZA
07J000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE GAZA 68.337,58 68.300,23 99,95 % -- -- -- -- -- -- 68.337,58 68.300,23 99,95 %
11J000041 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 29.599,41 29.599,41 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 29.599,41 29.599,41 100,00 %
DE GAZA
13J000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE GAZA 61.395,09 61.395,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.395,09 61.395,09 100,00 %
15J000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 4.669,42 4.598,00 98,47 % -- -- -- 1.211,35 1.132,53 93,49 % 5.880,77 5.730,53 98,47 %
E MOBILIZACAO DE GAZA
17J000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE GAZA 22.905,76 22.684,52 99,03 % -- -- -- -- -- -- 22.905,76 22.684,52 99,03 %
23J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 29.426,08 29.355,09 99,76 % -- -- -- -- -- -- 29.426,08 29.355,09 99,76 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE GAZA
23J000241 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 91.810,49 91.735,77 99,92 % -- -- -- -- -- -- 91.810,49 91.735,77 99,92 %
PROVINCIAL DE GAZA
23J000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 10.132,76 10.108,65 99,76 % -- -- -- -- -- -- 10.132,76 10.108,65 99,76 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
GAZA
23J000941 ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO 78.690,38 78.666,06 99,97 % -- -- -- -- -- -- 78.690,38 78.666,06 99,97 %
REGIONAL SUL - MABALANE
25J000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE GAZA 23.574,21 23.478,56 99,59 % -- -- -- -- -- -- 23.574,21 23.478,56 99,59 %
25J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 10.212,31 10.168,34 99,57 % -- -- -- -- -- -- 10.212,31 10.168,34 99,57 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE GAZA
25J000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 13.480,67 13.443,68 99,73 % -- -- -- -- -- -- 13.480,67 13.443,68 99,73 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE GAZA
27J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 46.734,16 46.734,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 46.734,16 46.734,16 100,00 %
FINANCAS DE GAZA
27J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 14.773,55 14.739,35 99,77 % -- -- -- -- -- -- 14.773,55 14.739,35 99,77 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE GAZA
27J003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 9.876,02 9.839,63 99,63 % -- -- -- -- -- -- 9.876,02 9.839,63 99,63 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE GAZA
27J003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 19,04 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 19,04 0,00 0,00 %
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE GAZA
31J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 5.614,36 5.572,80 99,26 % -- -- -- -- -- -- 5.614,36 5.572,80 99,26 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
31J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 5.260,60 5.224,20 99,31 % -- -- -- 1.350,00 300,00 22,22 % 6.610,60 5.524,20 99,31 %

1
Mapa III - 6 - 2 - J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

GAZA
31J000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 1.546,76 1.534,03 99,18 % 200,00 130,00 65,00 % -- -- -- 1.746,76 1.664,03 99,18 %
LABORAL DE GAZA
31J001041 DELEGACAO PROVINCIAL DA INSPECCAO 911,14 911,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 911,14 911,14 100,00 %
GERAL DO TRABALHO
33J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 23.275,15 23.220,12 99,76 % 9.000,00 5.790,19 64,34 % -- -- -- 32.275,15 29.010,31 99,76 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE GAZA
33J000241 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 4.130,71 4.104,68 99,37 % -- -- -- -- -- -- 4.130,71 4.104,68 99,37 %
SUSTENTAVEL ZONAS COSTEIRAS EM
35J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 40.357,50 40.269,72 99,78 % -- -- -- -- -- -- 40.357,50 40.269,72 99,78 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE GAZA
35J001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE 1.415,71 1.386,03 97,90 % -- -- -- -- -- -- 1.415,71 1.386,03 97,90 %
DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE GAZA
35J002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 4.146,48 4.128,58 99,57 % -- -- -- -- -- -- 4.146,48 4.128,58 99,57 %
DE CAJU DE GAZA
35J002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA SUL DO IIAM 57.630,13 57.559,82 99,88 % -- -- -- -- -- -- 57.630,13 57.559,82 99,88 %
DE GAZA/CHOKWE
37J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 4.687,38 4.646,84 99,14 % -- -- -- -- -- -- 4.687,38 4.646,84 99,14 %
INTERIORES E PESCAS DE GAZA
37J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 2.671,11 2.650,10 99,21 % -- -- -- -- -- -- 2.671,11 2.650,10 99,21 %
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESACA DE PEQUENA ESCALA DE GAZA
37J000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 3.902,20 3.875,81 99,32 % -- -- -- -- -- -- 3.902,20 3.875,81 99,32 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM GAZA
37J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 526,91 502,90 95,44 % 126,80 44,73 35,28 % -- -- -- 653,71 547,63 95,44 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE GAZA - UGB
39J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 7.650,75 7.595,06 99,27 % 500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 8.150,75 7.595,06 99,27 %
MINERAIS E ENERGIA DE GAZA
41J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 7.834,60 7.787,58 99,40 % -- -- -- -- -- -- 7.834,60 7.787,58 99,40 %
COMERCIO DE GAZA
41J000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 4.431,11 4.416,78 99,68 % 462,00 457,01 98,92 % -- -- -- 4.893,11 4.873,79 99,68 %
GAZA
41J000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 4.404,12 4.366,83 99,15 % 2.400,00 113,05 4,71 % -- -- -- 6.804,12 4.479,88 99,15 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE GAZA
43J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 29.029,41 29.029,41 100,00 % 196,00 125,53 64,04 % -- -- -- 29.225,41 29.154,94 100,00 %
TURISMO DE GAZA
43J000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 6.916,10 6.916,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.916,10 6.916,10 100,00 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
GAZA - ARPAC
45J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 9.507,34 9.442,80 99,32 % 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.907,34 9.442,80 99,32 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45J000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE 4.053,58 4.046,93 99,84 % 1.470,00 1.470,00 100,00 % -- -- -- 5.523,58 5.516,93 99,84 %

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Mapa III - 6 - 2 - J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ADMINISTRACAO MARITIMA DE GAZA


45J001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 2.721,46 2.699,56 99,20 % -- -- -- -- -- -- 2.721,46 2.699,56 99,20 %
NACIONAL DE VIACAO DE GAZA
45J001641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 5.641,21 5.616,72 99,57 % -- -- -- -- -- -- 5.641,21 5.616,72 99,57 %
NACIONAL DE METEOROLOGIA DE GAZA
47J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 14.278,96 14.202,13 99,46 % -- -- -- 401,90 188,55 46,92 % 14.680,86 14.390,69 99,46 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE GAZA
47J000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 1.152,27 1.142,24 99,13 % -- -- -- -- -- -- 1.152,27 1.142,24 99,13 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
50J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 461.184,17 460.938,00 99,95 % -- -- -- 12.167,06 63,65 0,52 % 473.351,23 461.001,65 99,95 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE GAZA
52J000241 CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E 53,25 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 53,25 0,00 0,00 %
TECNOLOGIA - SUL
52J000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 25.885,30 19.422,94 75,03 % -- -- -- 3.500,00 410,40 11,73 % 29.385,30 19.833,34 75,03 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE GAZA
52J000741 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE 76.186,08 76.186,08 100,00 % -- -- -- 4.825,87 4.825,87 100,00 % 81.011,95 81.011,95 100,00 %
GAZA
52J000841 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE 61.555,93 61.555,93 100,00 % -- -- -- 32.079,19 31.669,36 98,72 % 93.635,13 93.225,29 100,00 %
PEDAGOGICA DE GAZA
52J000941 ESCOLA SUPERIOR DE NEGOCIOS E 8.026,36 8.000,76 99,68 % -- -- -- -- -- -- 8.026,36 8.000,76 99,68 %
EMPREENDEDORISMO DE CHIBUTO
54J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.884,12 8.825,77 99,34 % -- -- -- -- -- -- 8.884,12 8.825,77 99,34 %
DESPORTOS DE GAZA
58J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 82.954,91 82.954,91 100,00 % -- -- -- 2.308,06 1.843,38 79,87 % 85.262,97 84.798,30 100,00 %
GAZA
58J000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI 123.789,17 123.789,17 100,00 % -- -- -- 330,00 329,88 99,96 % 124.119,17 124.119,05 100,00 %
60J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 5.660,93 5.563,37 98,28 % -- -- -- -- -- -- 5.660,93 5.563,37 98,28 %
COMBATENTES DE GAZA
62J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 14.329,57 14.255,73 99,48 % -- -- -- -- -- -- 14.329,57 14.255,73 99,48 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE GAZA
62J000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 174.506,17 174.496,41 99,99 % -- -- -- -- -- -- 174.506,17 174.496,41 99,99 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE GAZA
62J030141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 104.357,13 104.357,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 104.357,13 104.357,13 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
62J040141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 66.768,21 66.768,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 66.768,21 66.768,21 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
CHICUALACUALA
62J060141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO 120.377,42 120.377,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 120.377,42 120.377,42 100,00 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE
65J000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 1.695,43 1.695,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.695,43 1.695,43 100,00 %
PROVINCIA DE GAZA
65J000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 12.356,29 11.288,26 91,36 % -- -- -- -- -- -- 12.356,29 11.288,26 91,36 %
PROVINCIA DE GAZA

3
Mapa III - 6 - 2 - J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

Total 2.198.492,32 2.188.334,05 99,54 % 14.754,80 8.130,51 55,10 % 58.173,43 40.763,62 70,07 % 2.271.420,54 2.237.228,18 98,49 %

4
Mapa III - 6 - 2 - K
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02K000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 5.487,68 5.484,95 99,95 % -- -- -- -- -- -- 5.487,68 5.484,95 99,95 %
COMBATE A DROGA DE MAPUTO
PROVINCIA - UGB
02K000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 9.154,62 9.140,12 99,84 % -- -- -- -- -- -- 9.154,62 9.140,12 99,84 %
COMUNICACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
03K000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO 41.586,15 41.243,73 99,18 % -- -- -- -- -- -- 41.586,15 41.243,73 99,18 %
PROVINCIA
05K000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MAPUTO 28.636,27 28.616,31 99,93 % -- -- -- -- -- -- 28.636,27 28.616,31 99,93 %
PROVINCIA
05K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 7.316,71 7.102,16 97,07 % -- -- -- -- -- -- 7.316,71 7.102,16 97,07 %
SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA DA PROVINCIA DE
07K000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO 154.330,59 153.800,31 99,66 % -- -- -- -- -- -- 154.330,59 153.800,31 99,66 %
PROVINCIA
07K000341 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
MAPUTO PROVINCIA
11K000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 41.745,82 41.152,48 98,58 % -- -- -- -- -- -- 41.745,82 41.152,48 98,58 %
DE MAPUTO
11K000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE 29.293,10 29.283,79 99,97 % -- -- -- -- -- -- 29.293,10 29.283,79 99,97 %
MAPUTO
13K000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO 82.452,39 82.391,19 99,93 % -- -- -- -- -- -- 82.452,39 82.391,19 99,93 %
PROVINCIA
15K000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 10.646,96 10.172,53 95,54 % -- -- -- 935,35 535,35 57,24 % 11.582,31 10.707,88 95,54 %
E MOBILIZACAO DE MAPUTO PROVINCIA
15K000441 ESCOLA DE SARGENTOS DAS FORCAS 10.080,37 9.937,95 98,59 % -- -- -- -- -- -- 10.080,37 9.937,95 98,59 %
ARMADAS "GENERAL DO EXERCITO
ALBERTO JOAQUIM CHIPANDE"
17K000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE 26.777,83 26.632,53 99,46 % -- -- -- -- -- -- 26.777,83 26.632,53 99,46 %
MAPUTO
17K001041 ESCOLA PRATICA DA PRM - MATALANE 5.207,50 5.207,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.207,50 5.207,50 100,00 %
23K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 66.911,09 66.808,25 99,85 % -- -- -- -- -- -- 66.911,09 66.808,25 99,85 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO PROVINCIA
23K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 23.831,71 23.764,49 99,72 % -- -- -- -- -- -- 23.831,71 23.764,49 99,72 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
MAPUTO PROVINCIA
23K080741 ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO 43.207,36 43.207,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 43.207,36 43.207,36 100,00 %
ESPECIAL DE RECUPERACAO JUVENIL DE
BOANE
25K000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO 47.909,24 47.909,24 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 47.909,24 47.909,24 100,00 %
PROVINCIA
25K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 32.536,86 32.112,98 98,70 % -- -- -- -- -- -- 32.536,86 32.112,98 98,70 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAPUTO
PROVINCIA

1
Mapa III - 6 - 2 - K
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

25K000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 10.484,64 10.424,73 99,43 % -- -- -- -- -- -- 10.484,64 10.424,73 99,43 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE MAPUTO
PROVINCIA
25K001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM 26.985,18 26.628,88 98,68 % -- -- -- 9.424,26 6.696,66 71,06 % 36.409,44 33.325,54 98,68 %
ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA
DA PROVINCIA DE MAPUTO
27K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 103.437,11 102.874,50 99,46 % -- -- -- -- -- -- 103.437,11 102.874,50 99,46 %
FINANCAS DE MAPUTO PROVINCIA - UGB
27K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 22.287,08 22.287,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.287,08 22.287,07 100,00 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MAPUTO
27K003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 14.767,78 14.767,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.767,78 14.767,69 100,00 %
NACIONAL DE ESTATISTICA DE MAPUTO
PROVINCIA
27K003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE
MAPUTO - PROVINCIA
31K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 11.617,33 11.601,63 99,86 % -- -- -- -- -- -- 11.617,33 11.601,63 99,86 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO PROVINCIA
31K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 8.490,59 8.490,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.490,59 8.490,59 100,00 %
MAPUTO PROVINCIA
31K000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 4.236,69 4.226,06 99,75 % 210,00 207,10 98,62 % -- -- -- 4.446,69 4.433,16 99,75 %
LABORAL DE MAPUTO PROVINCIA
33K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, 28.798,28 28.795,34 99,99 % 12.700,00 7.113,93 56,02 % -- -- -- 41.498,28 35.909,27 99,99 %
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
DE MAPUTO PROVINCIA
35K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 49.261,49 49.115,17 99,70 % 3.069,00 573,07 18,67 % -- -- -- 52.330,49 49.688,24 99,70 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE MAPUTO
PROVINCIA
35K002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO 5.665,10 5.624,24 99,28 % -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 5.845,10 5.624,24 99,28 %
DE CAJU DE MAPUTO PROVINCIA
37K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS 15.362,56 15.361,07 99,99 % 3.133,51 3.132,31 99,96 % -- -- -- 18.496,07 18.493,38 99,99 %
INTERIORES E PESCAS DE MAPUTO
PROVINCIA
37K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 6.570,82 6.427,79 97,82 % -- -- -- -- -- -- 6.570,82 6.427,79 97,82 %
INSPECCAO DO PESCADO DE MAPUTO
PROVINCIA
37K000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 4.964,99 4.962,20 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.964,99 4.962,20 99,94 %
NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
EM MAPUTO - UGB
37K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 2.991,57 2.991,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.991,57 2.991,57 100,00 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS
DE MAPUTO PROVINCIA
39K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS 10.058,94 10.047,37 99,88 % 1.970,00 1.940,08 98,48 % -- -- -- 12.028,94 11.987,45 99,88 %
MINERAIS E ENERGIA DE MAPUTO
PROVINCIA
41K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 15.749,14 15.482,50 98,31 % -- -- -- -- -- -- 15.749,14 15.482,50 98,31 %

2
Mapa III - 6 - 2 - K
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

COMERCIO DE MAPUTO PROVINCIA


41K000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 6.196,44 6.167,85 99,54 % 7.000,00 2.398,89 34,27 % -- -- -- 13.196,44 8.566,73 99,54 %
MAPUTO PROVINCIA - UGB
41K000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 8.138,43 8.138,33 100,00 % 1.703,92 1.553,28 91,16 % -- -- -- 9.842,35 9.691,61 100,00 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO PROVINCIA
43K000041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE 9.839,88 9.836,22 99,96 % -- -- -- -- -- -- 9.839,88 9.836,22 99,96 %
INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE
MAPUTO PROVINCIA - ARPAC
43K000641 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 20.846,38 20.631,25 98,97 % 750,00 749,91 99,99 % -- -- -- 21.596,38 21.381,16 98,97 %
TURISMO DE MAPUTO
45K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 10.949,51 10.449,86 95,44 % 2.640,00 2.178,87 82,53 % -- -- -- 13.589,51 12.628,73 95,44 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45K000641 ADMINISTRACAO MARITIMA DE MAPUTO 7.682,02 7.681,32 99,99 % 3.650,00 3.641,85 99,78 % -- -- -- 11.332,02 11.323,17 99,99 %
45K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 6.325,49 5.890,51 93,12 % -- -- -- -- -- -- 6.325,49 5.890,51 93,12 %
NACIONAL DE VIACAO DE MAPUTO
PROVINCIA
47K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS 15.206,24 15.203,98 99,99 % -- -- -- 400,00 394,85 98,71 % 15.606,24 15.598,83 99,99 %
PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS
HÍDRICOSDE MAPUTO PROVINCIA
47K000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 3.077,24 3.077,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.077,24 3.077,24 100,00 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO PROVINCIA
50K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 52.543,93 52.479,57 99,88 % -- -- -- 2.100,00 738,21 35,15 % 54.643,93 53.217,79 99,88 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MAPUTO
PROVINCIA
52K000541 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 30.810,81 24.424,70 79,27 % -- -- -- 1.947,34 1.797,55 92,31 % 32.758,15 26.222,25 79,27 %
TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TECNICO E PROFISSIONAL DE MAPUTO
PROVINCIA
54K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 9.362,78 8.798,38 93,97 % -- -- -- -- -- -- 9.362,78 8.798,38 93,97 %
DESPORTOS DE MAPUTO PROVINCIA
58K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 66.410,34 66.254,99 99,77 % -- -- -- 1.688,60 1.316,63 77,97 % 68.098,94 67.571,62 99,77 %
MAPUTO PROVINCIA
58K002041 HOSPITAL GERAL DA MACHAVA 62.019,19 62.006,19 99,98 % -- -- -- 2.000,00 1.132,56 56,63 % 64.019,19 63.138,75 99,98 %
58K013241 HOSPITAL PROVINCIAL DA MATOLA 134.928,69 134.496,48 99,68 % -- -- -- 17.000,00 10.050,83 59,12 % 151.928,69 144.547,31 99,68 %
60K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 10.591,06 10.573,97 99,84 % -- -- -- -- -- -- 10.591,06 10.573,97 99,84 %
COMBATENTES DE MAPUTO PROVINCIA
62K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 14.875,64 14.875,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.875,64 14.875,64 100,00 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA
62K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 165.858,34 165.499,05 99,78 % -- -- -- -- -- -- 165.858,34 165.499,05 99,78 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
PROVINCIA

3
Mapa III - 6 - 2 - K
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

65K000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --


MAPUTO PROVINCIA
65K000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 7.588,73 7.514,93 99,03 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.588,73 7.514,93 99,03 %
MAPUTO PROVINCIA
Total 1.652.092,71 1.638.076,76 99,15 % 36.826,43 23.489,28 63,78 % 35.675,55 22.662,65 63,52 % 1.724.594,69 1.684.228,69 97,66 %

4
Mapa III - 6 - 2 - L
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Cidade
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

02L000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E 4.413,03 4.389,23 99,46 % -- -- -- -- -- -- 4.413,03 4.389,23 99,46 %
COMBATE A DROGA DE MAPUTO CIDADE
03L000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO 23.131,66 23.020,46 99,52 % -- -- -- -- -- -- 23.131,66 23.020,46 99,52 %
CIDADE
07L000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO 150.232,37 149.325,02 99,40 % -- -- -- -- -- -- 150.232,37 149.325,02 99,40 %
CIDADE
07L000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE 21.226,04 21.020,45 99,03 % -- -- -- -- -- -- 21.226,04 21.020,45 99,03 %
MAPUTO CIDADE
07L000341 TRIBUNAL JUDICIAL DE MENORES DE 28.618,87 27.910,31 97,52 % -- -- -- -- -- -- 28.618,87 27.910,31 97,52 %
MAPUTO CIDADE
07L000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - SUL 61.004,58 59.944,66 98,26 % -- -- -- -- -- -- 61.004,58 59.944,66 98,26 %
07L000541 TRIBUNAL DA POLICIA DE MAPUTO 19.469,57 19.264,57 98,95 % -- -- -- -- -- -- 19.469,57 19.264,57 98,95 %
11L000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO 27.332,81 27.028,13 98,89 % 5.497,00 4.315,04 78,50 % -- -- -- 32.829,81 31.343,17 98,89 %
CIDADE
11L000341 TRIBUNAL FISCAL DA CIDADE DE MAPUTO 27.347,58 27.238,77 99,60 % -- -- -- -- -- -- 27.347,58 27.238,77 99,60 %
11L000441 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA CIDADE 41.277,94 41.203,67 99,82 % -- -- -- 787,50 0,00 0,00 % 42.065,44 41.203,67 99,82 %
DE MAPUTO
13L000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO 122.767,73 122.749,15 99,98 % -- -- -- -- -- -- 122.767,73 122.749,15 99,98 %
CIDADE
13L000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA 37.031,54 36.589,79 98,81 % -- -- -- -- -- -- 37.031,54 36.589,79 98,81 %
REPUBLICA DE CIDADE DE MAPUTO
15L000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO 7.724,22 7.704,26 99,74 % -- -- -- -- -- -- 7.724,22 7.704,26 99,74 %
E MOBILIZACAO DE MAPUTO CIDADE
17L000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DA 52.669,05 52.280,37 99,26 % -- -- -- -- -- -- 52.669,05 52.280,37 99,26 %
CIDADE DE MAPUTO
23L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, 63.640,03 63.565,80 99,88 % -- -- -- -- -- -- 63.640,03 63.565,80 99,88 %
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS DE MAPUTO CIDADE
23L000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO 15.129,32 15.017,71 99,26 % -- -- -- -- -- -- 15.129,32 15.017,71 99,26 %
PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE
MAPUTO CIDADE
25L000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO 21.644,47 21.539,48 99,51 % -- -- -- -- -- -- 21.644,47 21.539,48 99,51 %
CIDADE
25L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO 16.419,98 16.278,25 99,14 % -- -- -- -- -- -- 16.419,98 16.278,25 99,14 %
SECRETARIADO TECNICO DA
ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAPUTO
CIDADE
25L001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE 5.376,44 4.902,00 91,18 % -- -- -- -- -- -- 5.376,44 4.902,00 91,18 %
GESTAO DAS CALAMIDADES DE MAPUTO
CIDADE
27L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E 83.154,16 82.628,54 99,37 % -- -- -- -- -- -- 83.154,16 82.628,54 99,37 %
FINANCAS DE MAPUTO CIDADE
27L001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA 28.413,92 28.396,60 99,94 % -- -- -- -- -- -- 28.413,92 28.396,60 99,94 %
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MAPUTO
27L003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 13.611,51 13.595,04 99,88 % -- -- -- -- -- -- 13.611,51 13.595,04 99,88 %

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Mapa III - 6 - 2 - L
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Cidade
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

NACIONAL DE ESTATISTICA DE MAPUTO


CIDADE
27L003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE 66,88 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 66,88 0,00 0,00 %
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO DE
MAPUTO CIDADE
31L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, 14.424,48 14.395,78 99,80 % -- -- -- -- -- -- 14.424,48 14.395,78 99,80 %
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL DE
MAPUTO CIDADE
31L000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE 15.836,97 15.590,84 98,45 % -- -- -- 8.000,00 6.062,66 75,78 % 23.836,97 21.653,50 98,45 %
MAPUTO CIDADE
31L000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM 2.104,32 2.093,31 99,48 % 100,00 100,00 100,00 % -- -- -- 2.204,32 2.193,31 99,48 %
LABORAL DE MAPUTO CIDADE
35L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 18.415,00 18.393,72 99,88 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 19.415,00 18.393,72 99,88 %
E SEGURANÇA ALIMENTAR DE MAPUTO
CIDADE
41L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E 12.700,66 12.667,36 99,74 % -- -- -- -- -- -- 12.700,66 12.667,36 99,74 %
COMERCIO DE MAPUTO CIDADE
41L000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE 9.381,73 9.192,69 97,98 % 4.000,00 3.985,65 99,64 % -- -- -- 13.381,73 13.178,33 97,98 %
MAPUTO CIDADE
41L000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO 7.268,00 7.250,39 99,76 % 1.000,00 999,89 99,99 % -- -- -- 8.268,00 8.250,28 99,76 %
NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MAPUTO CIDADE
43L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E 14.468,63 14.409,29 99,59 % 1.500,00 846,62 56,44 % -- -- -- 15.968,63 15.255,91 99,59 %
TURISMO DE MAPUTO CIDADE
45L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS 7.561,91 7.130,92 94,30 % 1.850,62 1.356,67 73,31 % -- -- -- 9.412,53 8.487,60 94,30 %
TRANSPORTES E COMUNICACOES DE
45L000241 SERVICO DE VIACAO DA CIDADE DE 7.526,28 7.499,88 99,65 % -- -- -- -- -- -- 7.526,28 7.499,88 99,65 %
MAPUTO
47L000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO 10.402,84 10.378,95 99,77 % -- -- -- -- -- -- 10.402,84 10.378,95 99,77 %
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE
MAPUTO CIDADE
50L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E 2.450.730,29 2.449.914,19 99,97 % -- -- -- 65.244,98 65.144,89 99,85 % 2.515.975,27 2.515.059,08 99,97 %
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MAPUTO
CIDADE
54L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E 8.626,84 8.610,10 99,81 % -- -- -- -- -- -- 8.626,84 8.610,10 99,81 %
DESPORTOS DE MAPUTO CIDADE
58L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE 84.999,15 81.960,08 96,42 % -- -- -- 17.797,06 17.241,07 96,88 % 102.796,21 99.201,14 96,42 %
MAPUTO CIDADE
58L000541 HOSPITAL GERAL DE CHAMANCULO 86.839,56 86.607,33 99,73 % -- -- -- 1.800,00 1.749,85 97,21 % 88.639,56 88.357,18 99,73 %
58L001041 HOSPITAL GERAL DE MAVALANE 241.473,90 240.915,18 99,77 % -- -- -- 3.219,13 3.193,57 99,21 % 244.693,03 244.108,75 99,77 %
58L001241 HOSPITAL GERAL JOSE MACAMO 206.641,66 206.164,88 99,77 % -- -- -- 994,42 0,00 0,00 % 207.636,08 206.164,88 99,77 %
58L001341 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE INFULENE 60.369,86 60.338,31 99,95 % -- -- -- 76,20 69,20 90,81 % 60.446,06 60.407,51 99,95 %
58L006941 HOSPITAL GERAL DA POLANA CANICO 42.435,07 41.932,23 98,82 % -- -- -- 310,38 308,78 99,48 % 42.745,45 42.241,02 98,82 %

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Mapa III - 6 - 2 - L
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Província de Maputo Cidade
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

58L007041 INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DO 22.455,70 22.455,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.455,70 22.455,70 100,00 %
INFULENE
62L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO GÉNERO, 48.809,61 48.786,91 99,95 % -- -- -- 10.223,63 6.122,12 59,88 % 59.033,24 54.909,04 99,95 %
CRIANÇA E ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
CIDADE
62L000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO 122.011,75 113.562,63 93,08 % -- -- -- -- -- -- 122.011,75 113.562,63 93,08 %
NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO
CIDADE
65L000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
MAPUTO CIDADE
65L000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES- 5.215,64 5.135,04 98,45 % -- -- -- -- -- -- 5.215,64 5.135,04 98,45 %
MAPUTO CIDADE
Total 4.372.403,59 4.350.977,99 99,51 % 14.947,62 11.603,86 77,63 % 108.453,30 99.892,13 92,11 % 4.495.804,51 4.462.473,98 99,26 %

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B020041 SECRETARIA DISTRITAL DE CUAMBA 24.681,42 24.561,78 99,52 % 200,50 24,50 12,22 % 613,43 279,07 45,49 % 25.495,34 24.865,35 99,52 %
04B020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 105.926,81 105.860,27 99,94 % -- -- -- 860,00 71,83 8,35 % 106.786,81 105.932,09 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE CUAMBA
04B020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.000,15 8.962,20 99,58 % -- -- -- 800,00 16,11 2,01 % 9.800,15 8.978,31 99,58 %
ECONOMICAS DE CUAMBA
04B020541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.772,29 6.742,70 99,56 % -- -- -- 60,00 0,00 0,00 % 6.832,29 6.742,70 99,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CUAMBA
04B030041 SECRETARIA DISTRITAL DE LAGO 19.144,24 19.110,64 99,82 % 95,42 65,85 69,01 % 393,03 323,59 82,33 % 19.632,69 19.500,08 99,82 %
04B030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.164,10 24.162,66 99,99 % -- -- -- 25,60 25,60 100,00 % 24.189,70 24.188,26 99,99 %
E ACCAO SOCIAL DE LAGO
04B030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.991,91 4.985,01 99,86 % -- -- -- 20,05 20,05 100,00 % 5.011,96 5.005,06 99,86 %
ECONOMICAS DE LAGO
04B030541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.186,40 3.185,25 99,96 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 3.216,40 3.185,25 99,96 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LAGO
04B040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIMBONILA 14.733,19 14.714,83 99,88 % 327,60 0,00 0,00 % 608,37 53,91 8,86 % 15.669,16 14.768,74 99,88 %
04B040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.061,85 23.057,17 99,98 % -- -- -- 21,20 21,20 100,00 % 23.083,05 23.078,37 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIMBONILA
04B040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.241,83 7.235,87 99,92 % -- -- -- 40,00 10,00 25,00 % 7.281,83 7.245,87 99,92 %
ECONOMICAS DE CHIMBONILA
04B040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 89.417,18 89.409,04 99,99 % -- -- -- 50,00 15,00 30,00 % 89.467,18 89.424,04 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHIMBONILA
04B040541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.614,06 3.610,46 99,90 % -- -- -- 2,92 2,92 100,00 % 3.616,98 3.613,38 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIMBONILA
04B050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAJUNE 18.193,19 18.153,57 99,78 % 30,00 0,00 0,00 % 210,00 0,00 0,00 % 18.433,19 18.153,57 99,78 %
04B050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.738,84 19.732,16 99,97 % -- -- -- 12,00 12,00 100,00 % 19.750,84 19.744,16 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE MAJUNE
04B050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.491,58 6.481,66 99,85 % -- -- -- 60,00 0,00 0,00 % 6.551,58 6.481,66 99,85 %
ECONOMICAS DE MAJUNE
04B050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 64.162,38 64.130,37 99,95 % -- -- -- 468,75 0,00 0,00 % 64.631,13 64.130,37 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAJUNE
04B050541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.369,79 2.365,96 99,84 % -- -- -- 50,00 23,44 46,88 % 2.419,79 2.389,40 99,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAJUNE - SDPI
04B060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANDIMBA 17.534,74 17.480,72 99,69 % 106,00 0,00 0,00 % 88,75 88,75 100,00 % 17.729,49 17.569,47 99,69 %
04B060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 42.038,40 42.005,86 99,92 % -- -- -- 206,70 143,47 69,41 % 42.245,10 42.149,33 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE MANDIMBA
04B060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.170,85 8.140,13 99,62 % -- -- -- 196,00 39,96 20,39 % 8.366,85 8.180,09 99,62 %
ECONOMICAS DE MANDIMBA
04B060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 246.006,81 245.997,41 100,00 % -- -- -- 523,00 53,80 10,29 % 246.529,81 246.051,22 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04B060541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.498,91 2.495,45 99,86 % -- -- -- 20,00 3,50 17,50 % 2.518,91 2.498,95 99,86 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANDIMBA
04B070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARRUPA 15.389,95 15.274,20 99,25 % 83,00 4,22 5,08 % 90,00 90,00 100,00 % 15.562,95 15.368,41 99,25 %

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 36.035,70 35.669,37 98,98 % -- -- -- 145,50 130,14 89,44 % 36.181,20 35.799,51 98,98 %
E ACCAO SOCIAL DE MARRUPA
04B070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.840,81 8.834,60 99,93 % -- -- -- 29,62 29,62 100,00 % 8.870,43 8.864,22 99,93 %
ECONOMICAS DE MARRUPA
04B070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 117.172,92 117.172,92 100,00 % -- -- -- 516,00 142,70 27,66 % 117.688,92 117.315,62 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARRUPA
04B070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.213,43 3.211,18 99,93 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.213,43 3.211,18 99,93 %
INFRA-ESTRUTURA DE MARRUPA
04B080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAUA 12.072,57 12.019,40 99,56 % 25,00 0,00 0,00 % 164,72 164,72 100,00 % 12.262,29 12.184,12 99,56 %
04B080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.091,73 22.083,75 99,96 % -- -- -- 85,59 10,59 12,38 % 22.177,32 22.094,34 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MAUA
04B080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.458,00 4.451,41 99,85 % -- -- -- 80,00 0,00 0,00 % 4.538,00 4.451,41 99,85 %
ECONOMICAS DE MAUA
04B080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 93.978,18 93.869,86 99,88 % -- -- -- 190,00 33,00 17,37 % 94.168,18 93.902,86 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAUA
04B080541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.919,16 2.909,46 99,67 % -- -- -- 32,20 32,20 100,00 % 2.951,36 2.941,66 99,67 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAUA
04B090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAVAGO 10.923,72 10.870,88 99,52 % 66,07 0,00 0,00 % 18,57 18,57 100,00 % 11.008,36 10.889,45 99,52 %
04B090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.736,29 13.713,21 99,83 % -- -- -- 75,90 13,20 17,39 % 13.812,19 13.726,41 99,83 %
E ACCAO SOCIAL DE MAVAGO - UGB
04B090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.533,58 4.518,09 99,66 % -- -- -- 49,95 5,95 11,90 % 4.583,53 4.524,04 99,66 %
ECONOMICAS DE MAVAGO
04B090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 52.719,46 52.708,86 99,98 % -- -- -- 104,40 47,40 45,40 % 52.823,86 52.756,26 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAVAGO
04B090541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.262,61 2.256,61 99,73 % -- -- -- 11,35 11,35 100,00 % 2.273,96 2.267,96 99,73 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAVAGO - SDPI
04B100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECANHELAS 14.847,94 14.777,47 99,53 % -- -- -- 1.306,63 334,95 25,63 % 16.154,57 15.112,42 99,53 %
04B100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 26.896,01 26.867,93 99,90 % -- -- -- 288,10 110,95 38,51 % 27.184,11 26.978,88 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE MECANHELAS
04B100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.455,44 6.438,36 99,74 % -- -- -- 85,00 0,00 0,00 % 6.540,44 6.438,36 99,74 %
ECONOMICAS DE MECANHELAS
04B100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 289.123,85 289.102,33 99,99 % -- -- -- 700,00 78,23 11,18 % 289.823,85 289.180,56 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MECANHELAS
04B100541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.542,35 2.530,50 99,53 % -- -- -- 115,53 0,00 0,00 % 2.657,88 2.530,50 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECANHELAS
04B110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECULA 11.316,51 11.247,75 99,39 % 35,00 7,98 22,81 % 71,71 21,71 30,27 % 11.423,22 11.277,44 99,39 %
04B110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 10.435,02 10.425,44 99,91 % -- -- -- 23,00 5,60 24,35 % 10.458,02 10.431,04 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MECULA
04B110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.377,26 5.326,00 99,05 % -- -- -- 25,50 20,00 78,43 % 5.402,76 5.346,00 99,05 %
ECONOMICAS DE MECULA
04B110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 35.061,16 35.061,16 100,00 % -- -- -- 95,00 10,65 11,21 % 35.156,16 35.071,80 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECULA
04B110541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.815,77 2.801,73 99,50 % -- -- -- 105,00 60,00 57,14 % 2.920,77 2.861,73 99,50 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECULA - SDPI

2
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B120041 SECRETARIA DISTRITAL DE METARICA 11.513,75 11.493,24 99,82 % 101,65 3,37 3,32 % 322,00 56,72 17,62 % 11.937,40 11.553,33 99,82 %
04B120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.191,97 14.181,19 99,92 % -- -- -- 33,00 24,19 73,29 % 14.224,97 14.205,38 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE METARICA
04B120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.230,13 5.225,82 99,92 % -- -- -- 2,30 2,30 100,00 % 5.232,43 5.228,12 99,92 %
ECONOMICAS DE METARICA
04B120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 71.473,06 71.463,18 99,99 % -- -- -- 107,00 107,00 100,00 % 71.580,06 71.570,18 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE METARICA
04B120541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.666,70 2.662,55 99,84 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 2.696,70 2.662,55 99,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE METARICA - SDPI
04B130041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUEMBE 16.642,40 16.603,67 99,77 % 32,00 30,17 94,27 % 239,00 179,24 75,00 % 16.913,40 16.813,07 99,77 %
04B130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 11.617,40 11.549,01 99,41 % -- -- -- 21,32 7,28 34,13 % 11.638,72 11.556,29 99,41 %
E ACCAO SOCIAL DE MUEMBE
04B130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.594,98 4.584,16 99,76 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 4.624,98 4.584,16 99,76 %
ECONOMICAS DE MUEMBE
04B130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 53.658,80 53.652,64 99,99 % -- -- -- 115,00 0,00 0,00 % 53.773,80 53.652,64 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUEMBE
04B130541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.843,29 2.836,76 99,77 % -- -- -- 8,00 1,22 15,30 % 2.851,29 2.837,98 99,77 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUEMBE
04B140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NGAUMA 12.664,02 12.593,88 99,45 % -- -- -- 207,69 7,69 3,70 % 12.871,71 12.601,57 99,45 %
04B140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 15.167,76 15.128,93 99,74 % -- -- -- 17,25 14,96 86,73 % 15.185,01 15.143,90 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE NGAUMA
04B140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.335,21 4.312,84 99,48 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.335,21 4.312,84 99,48 %
ECONOMICAS DE NGAUMA
04B140541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 1.681,04 1.670,18 99,35 % -- -- -- 9,00 0,00 0,00 % 1.690,04 1.670,18 99,35 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NGAUMA
04B150041 SECRETARIA DISTRITAL DE NIPEPE 11.747,34 11.692,62 99,53 % 25,00 9,85 39,40 % 7,60 7,60 100,00 % 11.779,94 11.710,07 99,53 %
04B150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.842,64 13.801,80 99,70 % -- -- -- 100,00 23,78 23,78 % 13.942,64 13.825,58 99,70 %
E ACCAO SOCIAL DE NIPEPE
04B150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.854,34 5.826,26 99,52 % -- -- -- 22,00 4,50 20,45 % 5.876,34 5.830,76 99,52 %
ECONOMICAS DE NIPEPE
04B150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 60.500,61 60.460,45 99,93 % -- -- -- 45,00 0,00 0,00 % 60.545,61 60.460,45 99,93 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NIPEPE
04B150541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 1.987,39 1.971,77 99,21 % -- -- -- 20,00 0,00 0,00 % 2.007,39 1.971,77 99,21 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NIPEPE - SDPI
04B160041 SECRETARIA DISTRITAL DE SANGA 17.497,01 17.461,81 99,80 % 23,00 0,00 0,00 % 40,58 40,58 100,00 % 17.560,59 17.502,39 99,80 %
04B160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.543,10 19.543,10 100,00 % -- -- -- 30,37 30,37 100,00 % 19.573,47 19.573,46 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE SANGA
04B160341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.521,42 6.521,42 100,00 % -- -- -- 8,75 8,75 100,00 % 6.530,17 6.530,17 100,00 %
ECONOMICAS DE SANGA
04B160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 111.836,42 111.836,42 100,00 % -- -- -- 799,00 50,00 6,26 % 112.635,42 111.886,42 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE SANGA
04B211141 SECRETARIA DISTRITAL DE LICHINGA 11.330,70 11.247,49 99,27 % 52,50 22,51 42,88 % 120,84 67,57 55,92 % 11.504,04 11.337,57 99,27 %
04B211241 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 501.964,40 501.834,05 99,97 % -- -- -- 3.426,00 1.690,68 49,35 % 505.390,40 503.524,72 99,97 %

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CUAMBA


04B211341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 178.038,14 178.036,70 100,00 % -- -- -- 459,00 0,00 0,00 % 178.497,14 178.036,70 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LAGO
04B211441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 63.654,33 63.627,86 99,96 % -- -- -- 810,00 0,00 0,00 % 64.464,33 63.627,86 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NGAUMA
04B211541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.750,09 2.750,09 100,00 % -- -- -- 9,00 0,00 0,00 % 2.759,09 2.750,09 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE SANGA
04B251141 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.850,36 3.843,16 99,81 % -- -- -- 26,75 7,96 29,77 % 3.877,11 3.851,13 99,81 %
INFRAESTRUTURA DE LICHINGA - UGB
04B251241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 53.962,24 53.942,24 99,96 % -- -- -- 1.577,85 0,00 0,00 % 55.540,09 53.942,24 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE LICHINGA - UGB
04B251341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 512.151,64 511.993,64 99,97 % -- -- -- 3.988,40 330,84 8,30 % 516.140,04 512.324,49 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LICHINGA
- UGB
04B251441 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.549,15 6.544,35 99,93 % -- -- -- 10,00 0,00 0,00 % 6.559,15 6.544,35 99,93 %
ECONOMICAS DE LICHINGA - UGB
04C010241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 70.034,42 70.023,41 99,98 % -- -- -- 400,00 65,59 16,40 % 70.434,42 70.089,00 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DA CIDADE DE PEMBA
04C010441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 29.892,04 29.759,79 99,56 % -- -- -- -- -- -- 29.892,04 29.759,79 99,56 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA CIDADE
DE PEMBA
04C020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ANCUABE 22.921,17 22.779,86 99,38 % 159,00 0,00 0,00 % 40,60 40,60 100,00 % 23.120,77 22.820,46 99,38 %
04C020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 32.125,32 32.100,90 99,92 % -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 32.425,32 32.100,90 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE ANCUABE
04C020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.987,53 6.836,60 97,84 % -- -- -- 14,69 14,69 100,00 % 7.002,22 6.851,29 97,84 %
ECONOMICAS DE ANCUABE
04C020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 164.670,55 164.643,96 99,98 % -- -- -- 742,00 135,00 18,19 % 165.412,55 164.778,96 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANCUABE
04C020541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.323,36 3.286,28 98,88 % -- -- -- 42,40 35,66 84,10 % 3.365,76 3.321,94 98,88 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ANCUABE
04C030041 SECRETARIA DISTRITAL DE BALAMA 16.962,30 16.778,14 98,91 % 100,20 17,12 17,08 % 581,21 510,01 87,75 % 17.643,71 17.305,27 98,91 %
04C030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 27.491,15 27.457,50 99,88 % -- -- -- 50,00 26,32 52,64 % 27.541,15 27.483,82 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE BALAMA
04C030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.559,29 6.533,61 99,61 % -- -- -- 235,00 235,00 100,00 % 6.794,29 6.768,61 99,61 %
ECONOMICAS DE BALAMA
04C030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 144.787,18 144.736,83 99,97 % -- -- -- 1.500,00 309,25 20,62 % 146.287,18 145.046,08 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BALAMA
04C030541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.697,87 2.681,93 99,41 % -- -- -- 250,00 5,00 2,00 % 2.947,87 2.686,93 99,41 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BALAMA
04C040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIURE 19.846,02 19.757,60 99,55 % 170,00 36,46 21,45 % -- -- -- 20.016,02 19.794,07 99,55 %
04C040241 DIRECÇAO DISTRITAL DE SAUDE DE 60.212,41 60.125,81 99,86 % -- -- -- 31,79 0,00 0,00 % 60.244,20 60.125,81 99,86 %
CHIURE
04C040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.897,60 8.863,62 99,62 % -- -- -- 30,00 30,00 100,00 % 8.927,60 8.893,62 99,62 %
ECONOMICAS DE CHIURE

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 231.374,34 231.303,97 99,97 % -- -- -- 3.500,00 430,60 12,30 % 234.874,34 231.734,57 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIURE
04C040541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.794,67 3.747,37 98,75 % -- -- -- 33,46 0,00 0,00 % 3.828,13 3.747,37 98,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIURE
04C050041 SECRETARIA DISTRITAL DO IBO 10.806,70 10.689,55 98,92 % 16,50 5,20 31,52 % 167,17 163,27 97,67 % 10.990,37 10.858,02 98,92 %
04C050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 11.398,87 11.368,19 99,73 % -- -- -- 9,00 9,00 100,00 % 11.407,87 11.377,19 99,73 %
E ACCAO SOCIAL DE IBO
04C050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 2.722,06 2.670,59 98,11 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 2.822,06 2.770,59 98,11 %
ECONOMICAS DO IBO
04C050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 31.325,62 31.285,47 99,87 % -- -- -- 125,70 0,00 0,00 % 31.451,32 31.285,47 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE IBO
04C050541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.788,53 2.771,57 99,39 % -- -- -- 326,00 0,00 0,00 % 3.114,53 2.771,57 99,39 %
INFRA-ESTRUTURAS DE IBO
04C060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACOMIA 16.018,54 15.698,37 98,00 % 43,92 20,18 45,94 % 972,70 242,49 24,93 % 17.035,16 15.961,03 98,00 %
04C060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 30.781,38 30.525,90 99,17 % -- -- -- 154,00 38,15 24,78 % 30.935,38 30.564,06 99,17 %
E ACCAO SOCIAL DE MACOMIA
04C060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.879,22 5.793,23 98,54 % -- -- -- 115,00 115,00 100,00 % 5.994,22 5.908,23 98,54 %
ECONOMICAS DE MACOMIA
04C060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 116.627,62 116.483,62 99,88 % -- -- -- 2.075,80 434,70 20,94 % 118.703,42 116.918,32 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACOMIA
04C060541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.714,23 2.679,13 98,71 % -- -- -- 100,00 85,45 85,45 % 2.814,23 2.764,58 98,71 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACOMIA
04C070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECUFI 12.118,29 12.098,15 99,83 % 48,00 8,04 16,76 % 205,00 95,51 46,59 % 12.371,29 12.201,70 99,83 %
04C070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.423,22 17.406,88 99,91 % -- -- -- 22,20 19,45 87,61 % 17.445,42 17.426,33 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MECUFI
04C070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADE 5.200,04 5.190,58 99,82 % -- -- -- 60,00 47,08 78,47 % 5.260,04 5.237,66 99,82 %
ECONÓMICA DE MECUFI
04C070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 71.254,98 71.238,64 99,98 % -- -- -- 550,00 169,03 30,73 % 71.804,98 71.407,67 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECUFI
04C070541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.636,97 2.628,56 99,68 % -- -- -- 132,00 132,00 100,00 % 2.768,97 2.760,56 99,68 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECUFI
04C080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MELUCO 15.516,70 15.288,29 98,53 % 85,00 17,28 20,33 % 120,00 95,83 79,86 % 15.721,70 15.401,40 98,53 %
04C080241 DIRECÇAO DISTRITAL DE SAUDE DE 19.758,99 19.715,40 99,78 % -- -- -- 60,00 17,00 28,33 % 19.818,99 19.732,40 99,78 %
MELUCO
04C080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.640,94 6.601,44 99,41 % -- -- -- 70,00 32,00 45,71 % 6.710,94 6.633,44 99,41 %
ECONOMICAS DE MELUCO
04C080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 99.637,52 99.582,16 99,94 % -- -- -- 230,00 80,00 34,78 % 99.867,52 99.662,16 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MELUCO
04C080541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.353,61 3.319,65 98,99 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 3.413,61 3.379,65 98,99 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MELUCO
04C090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCIMBOA DA 20.712,18 20.542,86 99,18 % 404,75 15,47 3,82 % 847,88 272,51 32,14 % 21.964,81 20.830,83 99,18 %
PRAIA
04C090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 50.300,54 50.249,04 99,90 % -- -- -- 123,15 102,10 82,91 % 50.423,69 50.351,14 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE MOCIMBOA DA PRAIA

5
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.845,34 6.770,33 98,90 % -- -- -- 130,00 0,00 0,00 % 6.975,34 6.770,33 98,90 %
ECONOMICAS DE MOCIMBOA DA PRAIA
04C090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 146.159,73 146.124,89 99,98 % -- -- -- 1.700,00 200,00 11,76 % 147.859,73 146.324,89 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MOCIMBOA DA PRAIA
04C090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.694,34 5.610,33 98,52 % -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 5.874,34 5.610,33 98,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOCIMBOA DA
PRAIA
04C100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MONTEPUEZ 23.440,81 23.260,98 99,23 % 890,00 41,55 4,67 % 500,00 500,00 100,00 % 24.830,81 23.802,53 99,23 %
04C100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 65.732,24 65.703,88 99,96 % -- -- -- 460,00 79,21 17,22 % 66.192,24 65.783,08 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MONTEPUEZ
04C100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.994,08 10.969,43 99,78 % -- -- -- 19,55 19,55 100,00 % 11.013,63 10.988,98 99,78 %
ECONOMICAS DE MONTEPUEZ
04C100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 354.983,07 354.926,97 99,98 % -- -- -- 3.512,25 0,00 0,00 % 358.495,32 354.926,97 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04C100541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.049,07 5.021,28 99,45 % -- -- -- 24,80 24,80 100,00 % 5.073,87 5.046,08 99,45 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MONTEPUEZ
04C110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUEDA 25.261,77 24.926,23 98,67 % 30,00 7,00 23,33 % 450,00 54,08 12,02 % 25.741,77 24.987,30 98,67 %
04C110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 56.069,83 55.923,99 99,74 % -- -- -- 63,58 25,83 40,62 % 56.133,40 55.949,81 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE MUEDA
04C110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.410,13 8.299,35 98,68 % -- -- -- 130,00 5,19 3,99 % 8.540,13 8.304,54 98,68 %
ECONOMICAS DE MUEDA
04C110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 172.449,74 172.254,12 99,89 % -- -- -- 2.500,00 100,00 4,00 % 174.949,74 172.354,12 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUEDA
04C110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 9.660,62 9.320,62 96,48 % -- -- -- 50,00 21,50 43,00 % 9.710,62 9.342,12 96,48 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUEDA
04C120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUIDUMBE 22.107,62 21.814,47 98,67 % 40,00 0,00 0,00 % 174,34 174,34 100,00 % 22.321,95 21.988,80 98,67 %
04C120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.358,67 24.304,05 99,78 % -- -- -- 162,00 32,94 20,33 % 24.520,67 24.336,98 99,78 %
E ACCAO SOCIAL DE MUIDUMBE
04C120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.929,66 7.886,91 99,46 % -- -- -- 95,00 41,80 44,00 % 8.024,66 7.928,71 99,46 %
ECONOMICAS DE MUIDUMBE
04C120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 126.161,91 125.962,06 99,84 % 8,12 0,00 0,00 % 2.500,00 705,75 28,23 % 128.670,03 126.667,81 99,84 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04C120541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.893,35 3.873,73 99,50 % -- -- -- 84,65 0,00 0,00 % 3.978,00 3.873,73 99,50 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUIDUMBE
04C130041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMUNO 21.145,53 21.022,23 99,42 % 400,00 36,36 9,09 % 1.500,00 149,80 9,99 % 23.045,53 21.208,39 99,42 %
04C130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 28.253,98 28.213,66 99,86 % -- -- -- 150,00 27,13 18,08 % 28.403,98 28.240,79 99,86 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMUNO
04C130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.545,74 6.515,39 99,54 % -- -- -- 500,00 67,08 13,42 % 7.045,74 6.582,47 99,54 %
ECONOMICAS DE NAMUNO
04C130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 183.720,86 183.647,70 99,96 % -- -- -- 700,00 129,00 18,43 % 184.420,86 183.776,70 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMUNO
04C130541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.796,02 3.780,58 99,59 % -- -- -- 200,00 100,00 50,00 % 3.996,02 3.880,58 99,59 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMUNO

6
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NANGADE 14.250,57 14.062,68 98,68 % 50,00 0,00 0,00 % 497,34 174,43 35,07 % 14.797,90 14.237,11 98,68 %
04C140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.264,20 17.240,18 99,86 % -- -- -- 65,00 23,17 35,65 % 17.329,20 17.263,35 99,86 %
E ACCAO SOCIAL DE NANGADE
04C140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.422,67 5.385,50 99,31 % -- -- -- 387,46 287,46 74,19 % 5.810,12 5.672,95 99,31 %
ECONOMICAS DE NANGADE
04C140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 98.614,54 98.564,46 99,95 % -- -- -- 1.701,85 64,00 3,76 % 100.316,39 98.628,46 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NANGADE
04C140541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 1.965,21 1.942,45 98,84 % -- -- -- 275,00 0,00 0,00 % 2.240,21 1.942,45 98,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NANGADE
04C150041 SECRETARIA DISTRITAL DE PALMA 17.999,56 17.802,69 98,91 % 150,00 15,02 10,01 % 2.168,25 1.144,10 52,77 % 20.317,81 18.961,80 98,91 %
04C150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 30.438,84 30.398,71 99,87 % -- -- -- 69,50 69,50 100,00 % 30.508,34 30.468,21 99,87 %
E ACCAO SOCIAL DE PALMA
04C150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.854,94 6.841,59 99,81 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 7.034,94 7.021,59 99,81 %
ECONOMICAS DE PALMA
04C150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 84.277,26 84.247,31 99,96 % -- -- -- 350,00 62,70 17,91 % 84.627,26 84.310,01 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PALMA
04C150541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.034,71 3.020,34 99,53 % -- -- -- 4.094,40 1.300,00 31,75 % 7.129,12 4.320,34 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DE PALMA
04C160041 SECRETARIA DISTRITAL DE METUGE 18.943,77 18.787,84 99,18 % 80,00 5,90 7,38 % 529,80 40,18 7,58 % 19.553,57 18.833,92 99,18 %
04C160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 21.460,19 21.440,20 99,91 % -- -- -- 130,00 12,62 9,71 % 21.590,19 21.452,83 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE METUGE
04C160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 110.233,35 110.165,78 99,94 % -- -- -- 350,00 230,96 65,99 % 110.583,35 110.396,73 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE METUGE
04C160541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.768,89 3.750,80 99,52 % -- -- -- 150,00 0,00 0,00 % 3.918,89 3.750,80 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE METUGE
04C170041 SECRETARIA DISTRITAL DE QUISSANGA 16.519,62 16.430,24 99,46 % 100,00 25,28 25,28 % 310,00 223,93 72,24 % 16.929,62 16.679,45 99,46 %
04C170241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 18.189,73 18.152,87 99,80 % -- -- -- 65,00 16,40 25,23 % 18.254,73 18.169,27 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE QUISSANGA
04C170341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.180,46 4.160,25 99,52 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 4.240,46 4.220,25 99,52 %
ECONOMICAS DE QUISSANGA
04C170441 SECRETARIA DISTRITAL DE PEMBA - UGB 8.744,49 8.714,21 99,65 % -- -- -- -- -- -- 8.744,49 8.714,21 99,65 %
04C170541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.323,53 2.294,63 98,76 % -- -- -- -- -- -- 2.323,53 2.294,63 98,76 %
INFRA-ESTRUTURAS DE QUISSANGA
04C170641 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 94.021,62 93.956,65 99,93 % -- -- -- 2.200,00 954,06 43,37 % 96.221,62 94.910,71 99,93 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04C170741 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.908,74 6.878,59 99,56 % -- -- -- 150,00 147,76 98,51 % 7.058,74 7.026,35 99,56 %
ECONOMICAS DE METUGE
04C259841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.216,88 2.213,28 99,84 % -- -- -- -- -- -- 2.216,88 2.213,28 99,84 %
INFRAESTRUTURAS DE PEMBA
04C259941 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 3.090,87 3.085,07 99,81 % -- -- -- 120,00 0,00 0,00 % 3.210,87 3.085,07 99,81 %
ECONOMICAS DE PEMBA
04D010441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 1.442.178,57 1.441.990,75 99,99 % -- -- -- 5.000,00 0,00 0,00 % 1.447.178,57 1.441.990,75 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA CIDADE
DE NAMPULA

7
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ANGOCHE 32.999,07 32.773,95 99,32 % 228,40 29,02 12,71 % 2.579,30 1.834,58 71,13 % 35.806,77 34.637,55 99,32 %
04D020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 66.671,95 66.564,37 99,84 % -- -- -- 150,00 110,80 73,86 % 66.821,95 66.675,17 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE ANGOCHE
04D020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.631,07 9.540,04 99,05 % -- -- -- 219,86 219,86 100,00 % 9.850,93 9.759,89 99,05 %
ECONOMICAS DE ANGOCHE
04D020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 260.183,71 260.096,45 99,97 % -- -- -- 1.166,00 0,00 0,00 % 261.349,71 260.096,45 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANGOCHE
04D020541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.753,45 3.714,74 98,97 % -- -- -- 60,00 6,00 10,00 % 3.813,45 3.720,74 98,97 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ANGOCHE
04D030041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAPA - 28.480,77 28.159,93 98,87 % 150,00 0,00 0,00 % 3.000,00 86,50 2,88 % 31.630,77 28.246,43 98,87 %
ERATI
04D030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.829,12 58.677,12 99,74 % -- -- -- 150,00 0,00 0,00 % 58.979,12 58.677,12 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMAPA - ERATI
04D030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.882,17 7.814,76 99,14 % -- -- -- 587,00 0,00 0,00 % 8.469,17 7.814,76 99,14 %
ECONOMICAS DE NAMAPA - ERATI
04D030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 229.543,00 229.459,18 99,96 % -- -- -- 790,15 0,00 0,00 % 230.333,15 229.459,18 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMAPA -
ERATI
04D030541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.414,79 3.374,46 98,82 % -- -- -- -- -- -- 3.414,79 3.374,46 98,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMAPA - ERATI
04D040041 SECRETARIA DISTRITAL DA ILHA DE 10.933,77 10.770,58 98,51 % -- -- -- -- -- -- 10.933,77 10.770,58 98,51 %
MOCAMBIQUE
04D040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 28.266,76 28.221,76 99,84 % -- -- -- -- -- -- 28.266,76 28.221,76 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DA ILHA DE
04D040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 2.646,45 2.611,81 98,69 % -- -- -- -- -- -- 2.646,45 2.611,81 98,69 %
ECONOMICAS DA ILHA DE MOCAMBIQUE
04D040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 120.572,69 120.523,73 99,96 % -- -- -- 2.295,37 0,00 0,00 % 122.868,06 120.523,73 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D040541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.527,08 2.496,84 98,80 % -- -- -- -- -- -- 2.527,08 2.496,84 98,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D050041 SECRETARIA DISTRITAL DE LALAUA 17.759,39 17.587,79 99,03 % 100,00 0,00 0,00 % 800,00 0,00 0,00 % 18.659,39 17.587,79 99,03 %
04D050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.530,54 22.453,19 99,66 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 22.560,54 22.453,19 99,66 %
E ACCAO SOCIAL DE LALAUA
04D050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.219,86 5.163,47 98,92 % -- -- -- 63,36 0,00 0,00 % 5.283,22 5.163,47 98,92 %
ECONOMICAS DE LALAUA
04D050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 155.666,90 155.618,25 99,97 % -- -- -- 575,00 0,00 0,00 % 156.241,90 155.618,25 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LALAUA
04D050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.252,75 2.212,75 98,22 % -- -- -- -- -- -- 2.252,75 2.212,75 98,22 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LALAUA
04D060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MALEMA 25.713,69 25.378,34 98,70 % -- -- -- 1.755,27 1.074,38 61,21 % 27.468,96 26.452,72 98,70 %
04D060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.885,39 45.757,81 99,72 % -- -- -- 141,75 30,02 21,17 % 46.027,14 45.787,82 99,72 %
E ACCAO SOCIAL DE MALEMA
04D060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.279,92 8.187,82 98,89 % -- -- -- 189,95 139,95 73,68 % 8.469,87 8.327,77 98,89 %

8
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ECONOMICAS DE MALEMA
04D060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.276,38 247.137,42 99,94 % -- -- -- 1.320,30 0,00 0,00 % 248.596,68 247.137,42 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MALEMA
04D060541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.915,06 3.871,14 98,88 % -- -- -- 39,60 39,60 100,00 % 3.954,66 3.910,74 98,88 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MALEMA
04D070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECONTA 29.400,13 29.212,47 99,36 % 320,00 53,65 16,76 % 2.745,50 442,13 16,10 % 32.465,63 29.708,24 99,36 %
04D070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.540,45 41.464,76 99,82 % -- -- -- 70,92 48,41 68,26 % 41.611,37 41.513,17 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MECONTA
04D070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.097,13 6.031,97 98,93 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 6.297,13 6.031,97 98,93 %
ECONOMICAS DE MECONTA
04D070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.313,87 247.233,95 99,97 % -- -- -- 994,68 0,00 0,00 % 248.308,55 247.233,95 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECONTA
04D070541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.426,42 3.374,22 98,48 % -- -- -- 32,70 14,00 42,81 % 3.459,12 3.388,22 98,48 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECONTA
04D080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECUBURI 21.656,17 21.458,77 99,09 % -- -- -- -- -- -- 21.656,17 21.458,77 99,09 %
04D080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.961,97 37.890,16 99,81 % -- -- -- 75,00 0,00 0,00 % 38.036,97 37.890,16 99,81 %
E ACCAO SOCIAL DE MECUBURI
04D080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.573,87 4.525,49 98,94 % -- -- -- 186,00 0,00 0,00 % 4.759,87 4.525,49 98,94 %
ECONOMICAS DE MECUBURI
04D080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 242.707,26 242.624,50 99,97 % -- -- -- 1.548,35 205,75 13,29 % 244.255,61 242.830,25 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04D080541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.102,03 3.062,86 98,74 % -- -- -- -- -- -- 3.102,03 3.062,86 98,74 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECUBURI
04D090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MEMBA 20.721,87 20.541,91 99,13 % 250,00 11,11 4,45 % 771,25 0,00 0,00 % 21.743,12 20.553,02 99,13 %
04D090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.981,29 37.899,28 99,78 % -- -- -- 30,00 30,00 100,00 % 38.011,29 37.929,28 99,78 %
E ACCAO SOCIAL DE MEMBA
04D090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.606,80 5.554,48 99,07 % -- -- -- 221,00 3,34 1,51 % 5.827,80 5.557,82 99,07 %
ECONOMICAS DE MEMBA
04D090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 207.349,95 207.270,07 99,96 % -- -- -- 775,00 0,00 0,00 % 208.124,95 207.270,07 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MEMBA
04D090541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.974,65 2.929,72 98,49 % -- -- -- 120,00 0,00 0,00 % 3.094,65 2.929,72 98,49 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MEMBA
04D100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOGINCUAL 15.403,95 15.238,21 98,92 % 110,00 0,00 0,00 % 650,80 262,64 40,36 % 16.164,75 15.500,86 98,92 %
04D100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.093,84 24.050,81 99,82 % -- -- -- 46,22 21,00 45,43 % 24.140,06 24.071,81 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MOGINCUAL
04D100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.170,42 6.106,82 98,97 % -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 6.470,42 6.106,82 98,97 %
ECONOMICAS DE MOGINCUAL
04D100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 93.795,68 93.754,96 99,96 % -- -- -- 240,00 0,00 0,00 % 94.035,68 93.754,96 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MOGINCUAL
04D100541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.207,20 2.181,82 98,85 % -- -- -- -- -- -- 2.207,20 2.181,82 98,85 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOGINCUAL
04D110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOGOVOLAS 26.200,42 25.856,02 98,69 % 255,60 120,07 46,98 % 3.646,53 3.586,53 98,35 % 30.102,55 29.562,63 98,69 %

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 34.083,89 34.022,69 99,82 % -- -- -- 68,49 50,98 74,43 % 34.152,38 34.073,67 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MOGOVOLAS
04D110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.082,10 8.028,65 99,34 % -- -- -- 55,19 0,00 0,00 % 8.137,29 8.028,65 99,34 %
ECONOMICAS DE MOGOVOLAS
04D110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.703,62 247.595,50 99,96 % -- -- -- 1.325,00 670,00 50,57 % 249.028,62 248.265,50 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MOGOVOLAS
04D110541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.080,38 4.035,38 98,90 % -- -- -- 205,70 205,70 100,00 % 4.286,08 4.241,08 98,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOGOVOLAS
04D120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOMA 19.005,70 18.744,79 98,63 % 320,00 59,32 18,54 % 2.700,00 644,43 23,87 % 22.025,70 19.448,54 98,63 %
04D120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 52.278,59 52.198,97 99,85 % -- -- -- 29,95 29,95 100,00 % 52.308,54 52.228,92 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE MOMA
04D120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.055,66 6.005,98 99,18 % -- -- -- 200,00 35,00 17,50 % 6.255,66 6.040,98 99,18 %
ECONOMICAS DE MOMA
04D120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 188.308,86 188.245,25 99,97 % -- -- -- 937,82 275,50 29,38 % 189.246,68 188.520,75 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOMA
04D120541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.674,06 2.641,51 98,78 % -- -- -- -- -- -- 2.674,06 2.641,51 98,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOMA
04D130041 SECRETARIA DISTRITAL DE MONAPO 25.874,52 25.534,45 98,69 % 446,00 7,47 1,67 % 1.340,30 261,31 19,50 % 27.660,82 25.803,23 98,69 %
04D130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 75.794,48 75.603,37 99,75 % -- -- -- 100,00 98,64 98,64 % 75.894,48 75.702,01 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE MONAPO
04D130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.006,02 7.927,23 99,02 % -- -- -- -- -- -- 8.006,02 7.927,23 99,02 %
ECONOMICAS DE MONAPO
04D130441 SERVIÇOS DISTRITAIS DE EDUCAÇÃO DE 302.816,36 302.685,01 99,96 % -- -- -- 4.483,52 707,52 15,78 % 307.299,88 303.392,53 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA MONAPO
04D130541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.033,43 3.975,53 98,56 % -- -- -- 110,00 21,00 19,09 % 4.143,43 3.996,53 98,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MONAPO
04D140041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOSSURIL 20.706,12 20.391,77 98,48 % 105,00 51,26 48,82 % 900,00 319,67 35,52 % 21.711,12 20.762,71 98,48 %
04D140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.588,69 31.508,12 99,74 % -- -- -- 100,00 50,81 50,81 % 31.688,69 31.558,93 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE MOSSURIL
04D140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.700,37 7.632,09 99,11 % -- -- -- 250,00 0,00 0,00 % 7.950,37 7.632,09 99,11 %
ECONOMICAS DE MOSSURIL
04D140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 188.596,87 188.431,27 99,91 % -- -- -- 700,52 0,00 0,00 % 189.297,39 188.431,27 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOSSURIL
04D140541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.791,03 3.745,49 98,80 % -- -- -- 215,00 35,00 16,28 % 4.006,03 3.780,49 98,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOSSURIL
04D150041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUECATE 21.794,04 21.569,50 98,97 % 250,00 0,00 0,00 % 444,39 188,75 42,47 % 22.488,43 21.758,25 98,97 %
04D150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.595,90 29.527,00 99,77 % -- -- -- 50,99 44,71 87,69 % 29.646,89 29.571,71 99,77 %
E ACCAO SOCIAL DE MUECATE
04D150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.484,65 7.433,53 99,32 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 7.534,65 7.433,53 99,32 %
ECONOMICAS DE MUECATE
04D150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 183.626,68 183.557,06 99,96 % -- -- -- 667,06 207,59 31,12 % 184.293,74 183.764,65 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUECATE
04D150541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.029,59 3.946,39 97,94 % -- -- -- 220,00 12,50 5,68 % 4.249,59 3.958,89 97,94 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUECATE

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D160041 SECRETARIA DISTRITAL DE MURRUPULA 20.327,40 20.114,68 98,95 % 225,00 0,00 0,00 % 1.200,00 806,90 67,24 % 21.752,40 20.921,58 98,95 %
04D160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 33.004,07 32.946,47 99,83 % -- -- -- 42,00 18,08 43,05 % 33.046,07 32.964,56 99,83 %
E ACCAO SOCIAL DE MURRUPULA
04D160341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.956,80 7.889,05 99,15 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 8.156,80 7.889,05 99,15 %
ECONOMICAS DE MURRUPULA
04D160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 235.484,64 235.412,64 99,97 % -- -- -- 1.090,20 401,00 36,78 % 236.574,84 235.813,64 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MURRUPULA
04D160541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.384,17 2.340,97 98,19 % -- -- -- 120,00 34,62 28,85 % 2.504,17 2.375,59 98,19 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MURRUPULA
04D170041 SECRETARIA DISTRITAL DE NACALA- 17.747,29 17.573,27 99,02 % -- -- -- -- -- -- 17.747,29 17.573,27 99,02 %
PORTO
04D170241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 44.329,55 44.217,55 99,75 % -- -- -- 800,00 252,34 31,54 % 45.129,55 44.469,89 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE NACALA-PORTO
04D170341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.355,92 9.275,92 99,14 % -- -- -- -- -- -- 9.355,92 9.275,92 99,14 %
ECONOMICAS DE NACALA-PORTO
04D170441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 288.815,87 288.743,72 99,98 % -- -- -- -- -- -- 288.815,87 288.743,72 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACALA-
PORTO
04D170541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.453,90 2.428,70 98,97 % -- -- -- -- -- -- 2.453,90 2.428,70 98,97 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NACALA-PORTO
04D180041 SECRETARIA DISTRITAL DE NACALA-A- 19.611,95 19.093,29 97,36 % 120,00 0,00 0,00 % 1.699,96 99,96 5,88 % 21.431,91 19.193,25 97,36 %
VELHA
04D180241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.160,86 25.103,35 99,77 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 25.260,86 25.203,35 99,77 %
E ACCAO SOCIAL DE NACALA A VELHA
04D180341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.409,76 8.224,38 97,80 % -- -- -- 170,00 0,00 0,00 % 8.579,76 8.224,38 97,80 %
ECONOMICAS DE NACALA A VELHA
04D180441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 127.730,14 127.652,44 99,94 % -- -- -- 280,00 0,00 0,00 % 128.010,14 127.652,44 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACALA A
VELHA
04D180541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.911,50 3.871,29 98,97 % -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 4.011,50 3.871,29 98,97 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NACALA A VELHA
04D190041 SECRETARIA DISTRITAL DE NACAROA 17.688,60 17.502,69 98,95 % 242,00 25,85 10,68 % 260,49 80,47 30,89 % 18.191,10 17.609,01 98,95 %
04D190241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.816,76 24.742,30 99,70 % -- -- -- 31,00 0,00 0,00 % 24.847,76 24.742,30 99,70 %
E ACCAO SOCIAL DE NACAROA
04D190341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.956,14 5.771,53 96,90 % -- -- -- 280,00 0,00 0,00 % 6.236,14 5.771,53 96,90 %
ECONOMICAS DE NACAROA
04D190441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 172.086,57 171.896,17 99,89 % -- -- -- 454,30 0,00 0,00 % 172.540,87 171.896,17 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACAROA
04D190541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.106,82 3.064,66 98,64 % -- -- -- -- -- -- 3.106,82 3.064,66 98,64 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NACAROA
04D200041 SECRETARIA DISTRITAL DE RAPALE 42.981,86 42.606,53 99,13 % 220,00 113,64 51,65 % 1.174,20 14,00 1,19 % 44.376,06 42.734,17 99,13 %
04D200241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 35.467,65 35.401,75 99,81 % -- -- -- 38,16 0,00 0,00 % 35.505,81 35.401,75 99,81 %
E ACCAO SOCIAL DE RAPALE
04D200341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.458,09 10.430,51 99,74 % -- -- -- 70,00 0,00 0,00 % 10.528,09 10.430,51 99,74 %

11
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ECONOMICAS DE RAPALE
04D200441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 263.546,74 263.492,74 99,98 % -- -- -- 1.150,00 200,00 17,39 % 264.696,74 263.692,74 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE RAPALE
04D200541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.592,49 3.567,12 99,29 % -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 3.892,49 3.567,12 99,29 %
INFRA-ESTRUTURAS DE RAPALE
04D210041 SECRETARIA DISTRITAL DE RIBAUE 25.603,47 25.284,00 98,75 % 385,00 49,61 12,89 % 1.516,76 366,81 24,18 % 27.505,23 25.700,43 98,75 %
04D210241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 57.605,23 57.498,03 99,81 % -- -- -- -- -- -- 57.605,23 57.498,03 99,81 %
E ACCAO SOCIAL DE RIBAUE
04D210341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.753,46 9.659,66 99,04 % -- -- -- -- -- -- 9.753,46 9.659,66 99,04 %
ECONOMICAS DE RIBAUE
04D210441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 293.801,58 293.693,76 99,96 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 294.801,58 293.693,76 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE RIBAUE
04D210541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.551,73 3.500,56 98,56 % -- -- -- -- -- -- 3.551,73 3.500,56 98,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE RIBAUE
04D333341 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMPULA 22.710,21 22.546,26 99,28 % -- -- -- -- -- -- 22.710,21 22.546,26 99,28 %
04D333441 SECRETARIA DISTRITAL DE LARDE 9.530,62 9.468,73 99,35 % -- -- -- 500,00 71,78 14,36 % 10.030,62 9.540,50 99,35 %
04D333541 SECRETARIA DISTRITAL DE LIUPO 13.731,27 13.658,28 99,47 % -- -- -- 450,00 284,37 63,19 % 14.181,27 13.942,65 99,47 %
04D333641 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 214.606,96 214.513,92 99,96 % -- -- -- 5.226,45 5.122,48 98,01 % 219.833,41 219.636,40 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMPULA
04D333741 SERVICO DISTRITAL DE PLANIFICACAO E 1.874,47 1.860,07 99,23 % -- -- -- -- -- -- 1.874,47 1.860,07 99,23 %
INFRAESTRUTURA DE NAMPULA
04D333841 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 1.939,10 1.905,12 98,25 % -- -- -- -- -- -- 1.939,10 1.905,12 98,25 %
ECONOMICAS DE NAMPULA
04D333941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.444,07 19.404,47 99,80 % -- -- -- -- -- -- 19.444,07 19.404,47 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE LARDE
04D334041 SERVICO DISTRITAL DE PLANIFICACAO E 1.890,33 1.875,93 99,24 % -- -- -- -- -- -- 1.890,33 1.875,93 99,24 %
INFRAESTRUTURAS DE LARDE
04D334141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 73.341,92 73.270,81 99,90 % -- -- -- 149,05 0,00 0,00 % 73.490,97 73.270,81 99,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LARDE
04D334241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 3.056,03 3.011,71 98,55 % -- -- -- -- -- -- 3.056,03 3.011,71 98,55 %
ECONOMICAS DE LARDE
04D334341 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.022,89 23.979,86 99,82 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 24.052,89 23.979,86 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE LUIPO
04D334441 SERVICO DISTRITAL DE PLANIFICACAO E 2.158,75 2.114,05 97,93 % -- -- -- -- -- -- 2.158,75 2.114,05 97,93 %
INFRAESTRUTURAS DE LUIPO
04D334541 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 106.129,72 106.089,00 99,96 % -- -- -- 372,10 100,00 26,87 % 106.501,82 106.189,00 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LUIPO
04D334641 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.318,39 4.289,19 99,32 % -- -- -- -- -- -- 4.318,39 4.289,19 99,32 %
ECONOMICAS DE LUIPO
04E020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ALTO 23.515,74 23.359,38 99,34 % 500,00 25,24 5,05 % 850,00 283,20 33,32 % 24.865,74 23.667,81 99,34 %
04E020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 60.655,67 60.582,32 99,88 % -- -- -- 120,00 105,10 87,58 % 60.775,67 60.687,42 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE ALTO MOLOCUE
04E020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.642,31 8.600,41 99,52 % -- -- -- 150,00 38,50 25,67 % 8.792,31 8.638,91 99,52 %

12
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ECONOMICAS DE ALTO MOLOCUE


04E020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 474.774,07 474.761,14 100,00 % -- -- -- 3.500,00 1.912,33 54,64 % 478.274,07 476.673,46 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ALTO
MOLOCUE
04E020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.544,17 4.529,77 99,68 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 4.594,17 4.529,77 99,68 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ALTO MOLOCUE
04E030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHINDE 26.596,30 26.497,10 99,63 % 100,00 8,42 8,42 % 50,00 21,84 43,69 % 26.746,30 26.527,36 99,63 %
04E030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.356,02 23.344,16 99,95 % -- -- -- 25,00 24,00 96,00 % 23.381,02 23.368,16 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE CHINDE
04E030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.991,04 9.979,26 99,88 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 10.041,04 10.029,26 99,88 %
ECONOMICAS DE CHINDE
04E030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 147.252,78 147.215,60 99,97 % -- -- -- 450,00 0,00 0,00 % 147.702,78 147.215,60 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHINDE
04E030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.229,52 5.224,48 99,90 % -- -- -- 25,00 0,00 0,00 % 5.254,52 5.224,48 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHINDE
04E040041 SECRETARIA DISTRITAL DE GILE 25.015,32 24.879,70 99,46 % 300,00 49,87 16,62 % 600,00 600,00 100,00 % 25.915,32 25.529,57 99,46 %
04E040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.776,88 45.762,48 99,97 % -- -- -- 360,00 91,26 25,35 % 46.136,88 45.853,73 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE GILE
04E040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.023,40 6.005,40 99,70 % -- -- -- 100,00 58,73 58,73 % 6.123,40 6.064,12 99,70 %
ECONOMICAS DE GILE
04E040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 311.468,50 311.439,70 99,99 % -- -- -- 1.678,90 557,01 33,18 % 313.147,40 311.996,71 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GILE
04E040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.114,34 4.099,14 99,63 % -- -- -- 89,34 39,52 44,23 % 4.203,69 4.138,66 99,63 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GILE
04E050041 SECRETARIA DISTRITAL DE GURUE 26.842,63 26.691,41 99,44 % 403,50 55,91 13,86 % 750,00 396,97 52,93 % 27.996,13 27.144,29 99,44 %
04E050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 93.151,01 93.112,45 99,96 % -- -- -- 180,00 83,87 46,60 % 93.331,01 93.196,32 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE GURUE
04E050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.296,07 8.274,07 99,73 % -- -- -- 150,00 87,71 58,47 % 8.446,07 8.361,78 99,73 %
ECONOMICAS DE GURUE
04E050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 511.417,67 511.378,91 99,99 % -- -- -- 3.265,42 1.551,99 47,53 % 514.683,09 512.930,90 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GURUE
04E050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.982,47 3.953,07 99,26 % -- -- -- 200,00 120,95 60,48 % 4.182,47 4.074,02 99,26 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GURUE
04E060041 SECRETARIA DISTRITAL DE ILE 20.159,89 20.045,64 99,43 % 250,00 13,78 5,51 % 300,00 77,47 25,82 % 20.709,89 20.136,90 99,43 %
04E060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.442,19 29.407,93 99,88 % -- -- -- 158,72 29,40 18,52 % 29.600,91 29.437,33 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE ILE
04E060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.038,64 5.026,13 99,75 % -- -- -- 75,00 16,42 21,89 % 5.113,64 5.042,55 99,75 %
ECONOMICAS DE ILE
04E060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 277.626,44 277.608,67 99,99 % -- -- -- 825,00 260,00 31,52 % 278.451,44 277.868,67 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ILE
04E060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.248,90 3.234,46 99,56 % -- -- -- 45,00 4,00 8,89 % 3.293,90 3.238,46 99,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ILE
04E070041 SECRETARIA DISTRITAL DE INHASSUNGE 15.326,82 15.221,34 99,31 % 70,00 14,24 20,34 % 200,00 66,75 33,38 % 15.596,82 15.302,33 99,31 %

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.138,19 29.099,31 99,87 % -- -- -- 11,70 11,70 100,00 % 29.149,89 29.111,01 99,87 %
E ACCAO SOCIAL DE INHASSUNGE
04E070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.302,49 6.268,22 99,46 % -- -- -- 97,00 97,00 100,00 % 6.399,49 6.365,22 99,46 %
ECONOMICAS DE INHASSUNGE
04E070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 192.800,61 192.723,79 99,96 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 192.900,61 192.823,79 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
INHASSUNGE
04E070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.604,53 3.589,33 99,58 % -- -- -- 45,00 9,60 21,33 % 3.649,53 3.598,93 99,58 %
INFRA-ESTRUTURAS DE INHASSUNGE
04E080041 SECRETARIA DISTRITAL DE LUGELA 24.982,52 24.867,79 99,54 % 300,00 31,82 10,61 % 400,00 22,48 5,62 % 25.682,52 24.922,09 99,54 %
04E080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 30.936,88 30.918,16 99,94 % -- -- -- 40,00 16,62 41,55 % 30.976,88 30.934,78 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE LUGELA
04E080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.873,97 4.794,66 98,37 % -- -- -- 200,00 42,69 21,35 % 5.073,97 4.837,35 98,37 %
ECONOMICAS DE LUGELA
04E080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 293.494,46 293.470,46 99,99 % -- -- -- 519,50 135,40 26,06 % 294.013,96 293.605,86 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LUGELA
04E080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.999,39 3.987,07 99,69 % -- -- -- 70,00 0,00 0,00 % 4.069,39 3.987,07 99,69 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LUGELA
04E090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGANJA DA 22.749,04 22.551,93 99,13 % 200,00 47,74 23,87 % 600,00 36,11 6,02 % 23.549,04 22.635,78 99,13 %
COSTA
04E090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 39.533,83 39.515,51 99,95 % -- -- -- 150,00 9,64 6,43 % 39.683,83 39.525,15 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE MAGANJA DA COSTA
04E090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.887,80 6.877,63 99,85 % -- -- -- 54,82 54,75 99,87 % 6.942,62 6.932,38 99,85 %
ECONOMICAS DE MAGANJA DA COSTA
04E090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 290.293,84 290.280,68 100,00 % -- -- -- 1.866,10 781,35 41,87 % 292.159,94 291.062,02 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGANJA
DA COSTA
04E090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.309,96 3.294,16 99,52 % -- -- -- 42,00 7,00 16,67 % 3.351,96 3.301,16 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAGANJA DA
COSTA
04E100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MILANGE 23.134,42 23.026,42 99,53 % 672,00 61,18 9,10 % 1.728,80 1.080,53 62,50 % 25.535,22 24.168,14 99,53 %
04E100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 74.865,16 74.829,88 99,95 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 74.965,16 74.929,88 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE MILANGE
04E100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.808,95 5.785,00 99,59 % -- -- -- 321,80 302,71 94,07 % 6.130,75 6.087,71 99,59 %
ECONOMICAS DE MILANGE
04E100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 567.248,49 567.141,27 99,98 % -- -- -- 4.005,73 215,98 5,39 % 571.254,22 567.357,25 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MILANGE
04E100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.801,01 4.789,92 99,77 % -- -- -- 50,00 7,30 14,60 % 4.851,01 4.797,22 99,77 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MILANGE
04E110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCUBA 38.276,92 38.220,11 99,85 % 400,00 13,18 3,30 % 617,85 161,03 26,06 % 39.294,77 38.394,33 99,85 %
04E110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 155.024,65 154.965,19 99,96 % -- -- -- 414,00 413,86 99,96 % 155.438,65 155.379,04 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MOCUBA
04E110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 15.394,64 15.331,07 99,59 % -- -- -- 168,60 168,60 100,00 % 15.563,24 15.499,67 99,59 %
ECONOMICAS DE MOCUBA
04E110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 639.749,15 639.733,12 100,00 % -- -- -- 9.043,65 1.724,85 19,07 % 648.792,80 641.457,97 100,00 %

14
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOCUBA


04E110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 8.119,91 8.105,21 99,82 % -- -- -- 30,00 30,00 100,00 % 8.149,91 8.135,21 99,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOCUBA
04E120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOPEIA 19.236,10 19.150,09 99,55 % 550,00 0,00 0,00 % 300,00 0,00 0,00 % 20.086,10 19.150,09 99,55 %
04E120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 33.031,31 33.016,91 99,96 % -- -- -- 100,00 7,42 7,42 % 33.131,31 33.024,33 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MOPEIA
04E120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.550,31 9.511,31 99,59 % -- -- -- 75,52 75,52 100,00 % 9.625,83 9.586,83 99,59 %
ECONOMICAS DE MOPEIA
04E120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 263.005,07 262.964,43 99,98 % -- -- -- 1.950,00 390,00 20,00 % 264.955,07 263.354,43 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOPEIA
04E120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.052,42 4.037,82 99,64 % -- -- -- 125,00 5,03 4,02 % 4.177,42 4.042,85 99,64 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOPEIA
04E130041 SECRETARIA DISTRITAL DE MORRUMBALA 21.042,80 20.946,90 99,54 % 500,00 23,20 4,64 % 1.500,00 73,22 4,88 % 23.042,80 21.043,32 99,54 %
04E130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 54.137,71 54.123,60 99,97 % -- -- -- 160,00 12,75 7,97 % 54.297,71 54.136,35 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE MORRUMBALA
04E130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.926,54 4.905,16 99,57 % -- -- -- 150,00 126,95 84,64 % 5.076,54 5.032,12 99,57 %
ECONOMICAS DE MORRUMBALA
04E130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 390.375,69 390.369,61 100,00 % -- -- -- 960,00 7,30 0,76 % 391.335,69 390.376,91 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MORRUMBALA
04E130541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.330,98 3.317,94 99,61 % -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 3.430,98 3.317,94 99,61 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MORRUMBALA
04E140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMACURRA 24.058,28 23.919,62 99,42 % 150,00 29,58 19,72 % 480,00 197,63 41,17 % 24.688,28 24.146,83 99,42 %
04E140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 47.029,18 46.956,62 99,85 % -- -- -- 80,00 6,00 7,50 % 47.109,18 46.962,62 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMACURRA
04E140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.941,53 6.911,51 99,57 % -- -- -- 70,00 70,00 100,00 % 7.011,53 6.981,51 99,57 %
ECONOMICAS DE NAMACURRA
04E140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 347.986,77 347.921,83 99,98 % -- -- -- 1.200,00 543,03 45,25 % 349.186,77 348.464,85 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E140541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.946,77 4.921,17 99,48 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 4.996,77 4.971,17 99,48 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMACURRA
04E150041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMARROI 21.547,99 21.466,38 99,62 % 215,00 22,98 10,69 % 320,00 320,00 100,00 % 22.082,99 21.809,36 99,62 %
04E150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.293,88 31.264,94 99,91 % -- -- -- 56,00 28,54 50,96 % 31.349,88 31.293,48 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMARROI
04E150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.317,86 6.307,01 99,83 % -- -- -- 35,00 35,00 100,00 % 6.352,86 6.342,01 99,83 %
ECONOMICAS DE NAMARROI
04E150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 276.857,35 276.821,79 99,99 % -- -- -- 955,52 118,48 12,40 % 277.812,87 276.940,27 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E150541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.320,65 4.290,60 99,30 % -- -- -- 160,00 79,92 49,95 % 4.480,65 4.370,52 99,30 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMARROI
04E160041 SECRETARIA DISTRITAL DE NICOADALA 18.405,31 18.313,88 99,50 % 200,00 5,38 2,69 % 300,00 0,00 0,00 % 18.905,31 18.319,26 99,50 %
04E160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 51.578,95 51.559,26 99,96 % -- -- -- 108,00 19,02 17,61 % 51.686,95 51.578,28 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE NICOADALA

15
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E160341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.116,85 7.107,49 99,87 % -- -- -- 193,65 115,00 59,39 % 7.310,50 7.222,49 99,87 %
ECONOMICAS DE NICOADALA
04E160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 351.640,54 351.609,29 99,99 % -- -- -- 1.917,50 1.183,32 61,71 % 353.558,04 352.792,61 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E160541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.371,57 6.357,41 99,78 % -- -- -- 140,00 39,00 27,86 % 6.511,57 6.396,41 99,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NICOADALA
04E170041 SECRETARIA DISTRITAL DE PEBANE 22.632,22 22.476,23 99,31 % 250,00 23,49 9,40 % 566,05 35,20 6,22 % 23.448,26 22.534,91 99,31 %
04E170241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 46.533,80 46.510,08 99,95 % -- -- -- 24,30 24,30 100,00 % 46.558,10 46.534,38 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE PEBANE
04E170341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.229,35 5.215,59 99,74 % -- -- -- 200,00 181,00 90,50 % 5.429,35 5.396,59 99,74 %
ECONOMICAS DE PEBANE
04E170441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 256.941,36 256.917,32 99,99 % -- -- -- 1.196,74 709,59 59,29 % 258.138,10 257.626,90 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PEBANE
04E222241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.364,44 3.351,04 99,60 % -- -- -- 60,00 5,00 8,33 % 3.424,44 3.356,04 99,60 %
INFRA-ESTRUTURAS DE PEBANE
04E279541 SECRETARIA DISTRITAL DE QUELIMANE 17.841,32 17.735,20 99,41 % 176,00 5,00 2,84 % 210,00 51,95 24,74 % 18.227,32 17.792,15 99,41 %
04E279641 SECRETARIA DISTRITAL DE LUABO 14.159,85 14.141,78 99,87 % 90,00 0,00 0,00 % 80,00 0,00 0,00 % 14.329,85 14.141,78 99,87 %
04E279741 SECRETARIA DISTRITAL DE MULEVALA 10.058,10 9.976,45 99,19 % 150,00 28,59 19,06 % 75,00 75,00 100,00 % 10.283,10 10.080,04 99,19 %
04E279841 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCUBELA 8.052,97 7.965,77 98,92 % 250,00 2,84 1,14 % 230,00 0,00 0,00 % 8.532,97 7.968,61 98,92 %
04E279941 SECRETARIA DISTRITAL DE DERRE 10.795,48 10.713,66 99,24 % 120,00 0,00 0,00 % 230,00 0,00 0,00 % 11.145,48 10.713,66 99,24 %
04E280041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOLUMBO 10.480,88 10.341,91 98,67 % 950,00 1,39 0,15 % 792,15 79,65 10,05 % 12.223,03 10.422,95 98,67 %
04E280141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 113.726,04 113.694,04 99,97 % -- -- -- 4.100,00 0,00 0,00 % 117.826,04 113.694,04 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE QUELIMANE
04E280241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.342,25 6.310,25 99,50 % -- -- -- 70,00 0,00 0,00 % 6.412,25 6.310,25 99,50 %
ECONOMICAS DE QUELIMANE
04E280341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 808.745,76 808.501,23 99,97 % -- -- -- 10.200,00 3.898,94 38,22 % 818.945,76 812.400,18 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E280441 SERVICOS DISTRITAIS DE PLANEAMENTO 1.946,70 1.930,70 99,18 % -- -- -- -- -- -- 1.946,70 1.930,70 99,18 %
E INFRA ESTRUTUTA DE DE QUELI
04E280541 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.858,60 13.838,60 99,86 % -- -- -- 56,00 0,00 0,00 % 13.914,60 13.838,60 99,86 %
E ACCAO SOCIAL DE LUABO
04E280641 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.371,48 5.360,25 99,79 % -- -- -- 75,67 23,31 30,80 % 5.447,15 5.383,56 99,79 %
ECONOMICAS DE LUABO
04E280741 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 118.457,45 118.441,51 99,99 % -- -- -- 120,00 0,00 0,00 % 118.577,45 118.441,51 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LUABO
04E280841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.971,83 3.946,38 99,36 % -- -- -- 57,25 7,80 13,62 % 4.029,08 3.954,18 99,36 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LUABO
04E280941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.678,68 13.650,68 99,80 % -- -- -- 30,40 16,20 53,28 % 13.709,08 13.666,87 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE MULEVALA
04E281041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.552,36 4.548,02 99,90 % -- -- -- 42,80 42,80 100,00 % 4.595,16 4.590,82 99,90 %
ECONOMICAS DE MULEVALA
04E281141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 133.684,72 133.679,16 100,00 % -- -- -- 368,07 22,84 6,20 % 134.052,79 133.701,99 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E281241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.741,72 2.738,96 99,90 % -- -- -- 24,00 24,00 100,00 % 2.765,72 2.762,96 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MULEVALA
04E281341 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.291,47 14.279,91 99,92 % -- -- -- 90,00 0,00 0,00 % 14.381,47 14.279,91 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE MOCUBELA
04E281441 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.489,52 4.477,96 99,74 % -- -- -- 35,00 35,00 100,00 % 4.524,52 4.512,96 99,74 %
ECONOMICAS DE MOCUBELA
04E281541 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 134.219,59 134.175,52 99,97 % -- -- -- 337,33 0,00 0,00 % 134.556,92 134.175,52 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E281641 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.366,73 2.355,26 99,52 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 2.386,73 2.375,26 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOCUBELA
04E281741 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 12.705,36 12.691,31 99,89 % -- -- -- 35,00 0,00 0,00 % 12.740,36 12.691,31 99,89 %
E ACCAO SOCIAL DE DERRE
04E281841 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.830,14 4.818,14 99,75 % -- -- -- 90,00 14,50 16,11 % 4.920,14 4.832,64 99,75 %
ECONOMICAS DE DERRE
04E281941 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 161.226,93 161.216,32 99,99 % -- -- -- 90,00 45,00 50,00 % 161.316,93 161.261,32 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE DERRE
04E282041 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.315,16 3.300,74 99,57 % -- -- -- 73,20 4,80 6,56 % 3.388,36 3.305,54 99,57 %
INFRA-ESTRUTURAS DE DERRE
04E282141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 15.950,17 15.935,05 99,91 % -- -- -- 50,00 16,45 32,90 % 16.000,17 15.951,50 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MOLUMBO
04E282241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.181,31 4.165,79 99,63 % -- -- -- 90,00 0,00 0,00 % 4.271,31 4.165,79 99,63 %
ECONOMICAS DE MOLUMBO
04E282341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 305.747,55 305.688,30 99,98 % -- -- -- 250,00 0,00 0,00 % 305.997,55 305.688,30 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOLUMBO
04E282441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.485,13 2.472,38 99,49 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 2.515,13 2.472,38 99,49 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOLUMBO
04F020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ANGONIA 20.021,68 19.878,05 99,28 % 340,00 36,25 10,66 % 2.702,99 670,46 24,80 % 23.064,67 20.584,76 99,28 %
04F020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.842,08 58.786,08 99,90 % -- -- -- 431,00 104,29 24,20 % 59.273,08 58.890,37 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE ANGONIA
04F020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 13.470,94 13.438,94 99,76 % -- -- -- 200,00 199,15 99,57 % 13.670,94 13.638,09 99,76 %
ECONOMICAS DE ANGONIA
04F020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 318.837,65 318.413,40 99,87 % -- -- -- 3.500,00 2.180,00 62,29 % 322.337,65 320.593,40 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANGONIA
04F020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.234,45 4.188,61 98,92 % -- -- -- 278,00 269,12 96,81 % 4.512,45 4.457,74 98,92 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ANGONIA
04F030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CAHORA 15.628,67 15.571,73 99,64 % 50,00 32,80 65,60 % 898,50 871,36 96,98 % 16.577,17 16.475,89 99,64 %
04F030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 60.911,24 60.874,36 99,94 % -- -- -- 400,00 228,61 57,15 % 61.311,24 61.102,96 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE CABORA BASSA
04F030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.255,69 5.239,69 99,70 % -- -- -- 520,00 37,67 7,24 % 5.775,69 5.277,36 99,70 %
ECONOMICAS DE CAHORA BASSA
04F030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.138,88 3.130,88 99,75 % -- -- -- 411,95 68,95 16,74 % 3.550,83 3.199,83 99,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CABORA BASSA
04F040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHANGARA 15.289,54 15.194,52 99,38 % 125,00 11,95 9,56 % 978,63 371,89 38,00 % 16.393,17 15.578,35 99,38 %
04F040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.216,86 29.173,56 99,85 % -- -- -- 150,00 100,00 66,67 % 29.366,86 29.273,56 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE CHANGARA

17
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.613,94 7.554,63 99,22 % -- -- -- 730,00 180,00 24,66 % 8.343,94 7.734,63 99,22 %
ECONOMICAS DE CHANGARA
04F040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.789,58 247.274,94 99,79 % -- -- -- 2.000,00 454,00 22,70 % 249.789,58 247.728,94 99,79 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04F040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.069,81 4.051,64 99,55 % -- -- -- 650,00 0,00 0,00 % 4.719,81 4.051,64 99,55 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHANGARA
04F050041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIFUNDE 17.974,22 17.924,37 99,72 % 175,00 0,00 0,00 % 218,80 68,80 31,45 % 18.368,02 17.993,17 99,72 %
04F050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.636,10 20.582,11 99,74 % -- -- -- 45,00 43,55 96,78 % 20.681,10 20.625,66 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIFUNDE
04F050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.450,89 5.430,89 99,63 % -- -- -- 21,00 0,00 0,00 % 5.471,89 5.430,89 99,63 %
ECONOMICAS DE CHIFUNDE
04F050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 144.383,36 144.284,81 99,93 % 50,00 50,00 100,00 % 250,00 114,60 45,84 % 144.683,36 144.449,41 99,93 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIFUNDE
04F050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.302,40 3.292,51 99,70 % -- -- -- 40,00 0,00 0,00 % 3.342,40 3.292,51 99,70 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIFUNDE
04F060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIUTA 14.876,34 14.836,28 99,73 % 140,00 21,15 15,10 % 200,00 22,00 11,00 % 15.216,34 14.879,43 99,73 %
04F060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.020,95 19.971,48 99,75 % -- -- -- 100,00 37,10 37,10 % 20.120,95 20.008,58 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIUTA
04F060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.058,17 4.040,43 99,56 % -- -- -- 82,00 32,70 39,88 % 4.140,17 4.073,13 99,56 %
ECONOMICAS DE CHIUTA
04F060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 148.133,76 148.080,73 99,96 % -- -- -- 650,00 89,42 13,76 % 148.783,76 148.170,15 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIUTA
04F060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.815,56 2.796,76 99,33 % -- -- -- 40,00 21,83 54,57 % 2.855,56 2.818,59 99,33 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIUTA
04F070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACANGA 12.771,62 12.720,65 99,60 % 590,00 9,00 1,53 % 599,73 280,37 46,75 % 13.961,35 13.010,02 99,60 %
04F070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.032,55 22.970,04 99,73 % -- -- -- 20,00 10,00 50,00 % 23.052,55 22.980,04 99,73 %
E ACCAO SOCIAL DE MACANGA
04F070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.749,02 5.728,25 99,64 % -- -- -- 400,00 71,46 17,87 % 6.149,02 5.799,71 99,64 %
ECONOMICAS DE MACANGA
04F070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 181.540,41 181.361,15 99,90 % -- -- -- 850,00 550,00 64,71 % 182.390,41 181.911,15 99,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACANGA
04F070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.194,48 3.181,58 99,60 % -- -- -- 55,00 0,00 0,00 % 3.249,48 3.181,58 99,60 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACANGA
04F080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGOE 18.970,84 18.927,74 99,77 % 200,00 3,58 1,79 % 250,00 55,00 22,00 % 19.420,84 18.986,32 99,77 %
04F080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.047,11 21.993,31 99,76 % -- -- -- 100,00 80,29 80,29 % 22.147,11 22.073,60 99,76 %
E ACCAO SOCIAL DE MAGOE
04F080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.363,45 5.336,51 99,50 % -- -- -- 450,00 369,40 82,09 % 5.813,45 5.705,91 99,50 %
ECONOMICAS DE MAGOE
04F080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 126.465,68 126.226,38 99,81 % -- -- -- 1.140,00 720,24 63,18 % 127.605,68 126.946,62 99,81 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGOE
04F080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.042,30 3.019,59 99,25 % -- -- -- 199,00 135,53 68,10 % 3.241,30 3.155,12 99,25 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAGOE
04F090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARAVIA 15.065,65 15.022,52 99,71 % 260,00 29,25 11,25 % 285,60 285,60 100,00 % 15.611,25 15.337,37 99,71 %

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.992,46 20.944,50 99,77 % -- -- -- 60,20 41,85 69,51 % 21.052,66 20.986,34 99,77 %
E ACCAO SOCIAL DE MARAVIA
04F090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.571,19 5.550,75 99,63 % -- -- -- 99,25 88,45 89,12 % 5.670,44 5.639,20 99,63 %
ECONOMICAS DE MARAVIA
04F090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 118.368,26 118.323,59 99,96 % -- -- -- 274,90 274,90 100,00 % 118.643,16 118.598,49 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARAVIA
04F090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.602,75 3.566,45 98,99 % -- -- -- 38,50 36,94 95,96 % 3.641,25 3.603,40 98,99 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARAVIA
04F100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOATIZE 22.628,01 22.429,82 99,12 % 500,00 0,00 0,00 % 1.300,00 375,19 28,86 % 24.428,01 22.805,01 99,12 %
04F100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 56.054,47 56.020,57 99,94 % -- -- -- 250,00 167,51 67,00 % 56.304,47 56.188,08 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE MOATIZE
04F100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.275,13 12.228,83 99,62 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 12.775,13 12.728,83 99,62 %
ECONOMICAS DE MOATIZE
04F100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.957,25 4.912,02 99,09 % -- -- -- 100,00 72,00 72,00 % 5.057,25 4.984,02 99,09 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOATIZE - UGB
04F110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUTARARA 23.292,60 23.247,65 99,81 % 300,00 72,73 24,24 % 906,82 319,13 35,19 % 24.499,42 23.639,51 99,81 %
04F110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.495,66 41.443,43 99,87 % -- -- -- 30,00 18,29 60,97 % 41.525,66 41.461,72 99,87 %
E ACCAO SOCIAL DE MUTARARA
04F110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.379,68 6.351,48 99,56 % -- -- -- 400,00 51,20 12,80 % 6.779,68 6.402,68 99,56 %
ECONOMICAS DE MUTARARA
04F110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 190.824,83 190.280,60 99,71 % -- -- -- 450,00 210,30 46,73 % 191.274,83 190.490,90 99,71 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04F110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.025,66 4.013,39 99,70 % -- -- -- 75,00 0,00 0,00 % 4.100,66 4.013,39 99,70 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUTARARA
04F120041 SECRETARIA DISTRITAL DE TSANGANO 10.813,41 10.748,79 99,40 % 648,00 110,52 17,05 % 938,00 931,27 99,28 % 12.399,41 11.790,57 99,40 %
04F120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.376,52 20.325,77 99,75 % -- -- -- 29,60 29,60 100,00 % 20.406,12 20.355,37 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE TSANGANO
04F120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.908,54 5.896,54 99,80 % -- -- -- 510,50 98,50 19,29 % 6.419,04 5.995,04 99,80 %
ECONOMICAS DE TSANGANO
04F120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.159,98 3.149,00 99,65 % -- -- -- 40,00 40,00 100,00 % 3.199,98 3.189,00 99,65 %
INFRA-ESTRUTURAS DE TSANGANO
04F130041 SECRETARIA DISTRITAL DE ZUMBO 19.330,73 19.185,60 99,25 % 334,75 214,44 64,06 % 684,10 270,15 39,49 % 20.349,58 19.670,19 99,25 %
04F130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.134,85 23.088,73 99,80 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 23.194,85 23.148,73 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE ZUMBO
04F130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.411,16 9.332,44 99,16 % -- -- -- 1.800,00 204,79 11,38 % 11.211,16 9.537,22 99,16 %
ECONOMICAS DE ZUMBO
04F130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 80.609,77 80.436,67 99,79 % -- -- -- 75,00 60,30 80,40 % 80.684,77 80.496,97 99,79 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ZUMBO
04F133141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 393.106,64 392.205,84 99,77 % -- -- -- 3.240,00 2.130,33 65,75 % 396.346,64 394.336,17 99,77 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOATIZE
04F133241 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 248.013,09 247.981,93 99,99 % -- -- -- 1.964,98 41,71 2,12 % 249.978,07 248.023,65 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CABORA
BASSA
04F133341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 210.451,83 210.410,37 99,98 % -- -- -- 3.752,60 1.672,63 44,57 % 214.204,43 212.083,00 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F133441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.784,53 3.766,67 99,53 % -- -- -- 80,00 0,00 0,00 % 3.864,53 3.766,67 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ZUMBO
04F210641 SECRETARIA DISTRITAL DE TETE 10.207,09 10.168,24 99,62 % -- -- -- -- -- -- 10.207,09 10.168,24 99,62 %
04F210741 SECRETARIA DISTRITAL DE MARARA 12.132,75 12.089,24 99,64 % 80,00 13,62 17,02 % 345,00 153,88 44,60 % 12.557,75 12.256,74 99,64 %
04F210841 SECRETARIA DISTRITAL DE DOA 13.791,65 13.738,99 99,62 % 400,00 31,34 7,83 % 100,00 0,00 0,00 % 14.291,65 13.770,33 99,62 %
04F210941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 68.851,51 68.820,31 99,95 % -- -- -- 2.000,00 179,49 8,97 % 70.851,51 68.999,80 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE TETE
04F211041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.291,70 4.278,81 99,70 % -- -- -- -- -- -- 4.291,70 4.278,81 99,70 %
ECONOMICAS DE TETE
04F211141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO , 426.555,21 425.427,75 99,74 % -- -- -- 9.931,48 3.381,45 34,05 % 436.486,69 428.809,20 99,74 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE TETE
04F211241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.717,89 2.709,09 99,68 % -- -- -- -- -- -- 2.717,89 2.709,09 99,68 %
INFRA - ESTRUTURAS DE TETE
04F211341 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.799,88 14.765,08 99,76 % -- -- -- 30,60 0,00 0,00 % 14.830,48 14.765,08 99,76 %
E ACCAO SOCIAL DE MARARA
04F211441 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.831,12 4.807,92 99,52 % -- -- -- 475,98 25,98 5,46 % 5.307,10 4.833,90 99,52 %
ECONOMICAS DE MARARA
04F211541 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO , 116.021,26 115.982,46 99,97 % -- -- -- 400,00 135,83 33,96 % 116.421,26 116.118,29 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARARA
04F211641 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.685,56 2.658,58 99,00 % -- -- -- 250,00 0,00 0,00 % 2.935,56 2.658,58 99,00 %
INFRA - ESTRUTURAS DE MARARA
04F211741 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.641,25 13.602,45 99,72 % -- -- -- 41,80 15,19 36,33 % 13.683,05 13.617,64 99,72 %
E ACCAO SOCIAL DE DE DOA
04F211841 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.224,44 5.201,24 99,56 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 5.254,44 5.201,24 99,56 %
ECONOMICAS DE DOA
04F211941 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO , 71.678,00 71.643,20 99,95 % -- -- -- 80,00 17,08 21,35 % 71.758,00 71.660,28 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE DOA
04F212041 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.623,72 2.600,52 99,12 % -- -- -- 200,00 2,63 1,31 % 2.823,72 2.603,15 99,12 %
INFRA - ESTRUTURAS DE DOA
04G020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BARUE 27.045,15 26.850,53 99,28 % 420,00 7,70 1,83 % 2.374,74 2.146,02 90,37 % 29.839,89 29.004,24 99,28 %
04G020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 51.633,01 51.611,01 99,96 % -- -- -- 160,00 160,00 100,00 % 51.793,01 51.771,01 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE BARUE
04G020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.323,88 12.145,35 98,55 % -- -- -- 105,00 0,00 0,00 % 12.428,88 12.145,35 98,55 %
ECONOMICAS DE BARUE
04G020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 344.366,10 344.055,79 99,91 % -- -- -- 2.578,66 1.803,36 69,93 % 346.944,75 345.859,15 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BARUE
04G020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.552,74 5.399,04 97,23 % -- -- -- 34,87 34,87 100,00 % 5.587,61 5.433,91 97,23 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BARUE
04G030041 SECRETARIA DISTRITAL DE GONDOLA 34.392,45 33.966,67 98,76 % 193,00 34,50 17,88 % 2.550,00 2.544,00 99,76 % 37.135,45 36.545,18 98,76 %
04G030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.889,88 41.810,49 99,81 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 41.989,88 41.910,49 99,81 %
E ACCAO SOCIAL DE GONDOLA
04G030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.845,17 8.718,07 98,56 % -- -- -- 377,59 71,80 19,01 % 9.222,75 8.789,86 98,56 %
ECONOMICAS DE GONDOLA

20
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 354.089,29 353.682,62 99,89 % -- -- -- 2.386,40 2.263,10 94,83 % 356.475,69 355.945,72 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GONDOLA
04G030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 12.000,44 11.909,05 99,24 % -- -- -- 500,00 499,83 99,97 % 12.500,44 12.408,88 99,24 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GONDOLA
04G040041 SECRETARIA DISTRITAL DE GURO 20.822,68 20.582,70 98,85 % 457,20 83,59 18,28 % 1.800,00 1.798,77 99,93 % 23.079,88 22.465,06 98,85 %
04G040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.696,20 29.565,52 99,56 % -- -- -- 113,30 73,35 64,74 % 29.809,50 29.638,87 99,56 %
E ACCAO SOCIAL DE GURO
04G040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.740,00 6.693,68 99,31 % -- -- -- 140,67 0,00 0,00 % 6.880,67 6.693,68 99,31 %
ECONOMICAS DE GURO
04G040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 194.132,23 193.893,60 99,88 % -- -- -- 957,35 957,25 99,99 % 195.089,58 194.850,85 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GURO
04G040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.610,77 4.525,56 98,15 % -- -- -- 605,00 605,00 100,00 % 5.215,77 5.130,56 98,15 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GURO
04G050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACHAZE 25.003,24 24.774,83 99,09 % 180,00 180,00 100,00 % 1.169,65 426,72 36,48 % 26.352,89 25.381,55 99,09 %
04G050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.876,93 23.704,44 99,28 % -- -- -- 100,00 55,97 55,97 % 23.976,93 23.760,41 99,28 %
E ACCAO SOCIAL DE MACHAZE
04G050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.706,59 10.548,13 98,52 % -- -- -- 400,00 400,00 100,00 % 11.106,59 10.948,13 98,52 %
ECONOMICAS DE MACHAZE
04G050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 233.509,15 233.211,30 99,87 % -- -- -- 1.973,15 125,00 6,34 % 235.482,30 233.336,30 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACHAZE
04G050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.069,06 5.978,75 98,51 % -- -- -- 157,00 157,00 100,00 % 6.226,06 6.135,75 98,51 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACHAZE
04G060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACOSSA 21.615,12 21.379,42 98,91 % 77,22 77,22 100,00 % 504,30 504,24 99,99 % 22.196,64 21.960,88 98,91 %
04G060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.507,87 17.413,55 99,46 % -- -- -- 32,00 32,00 100,00 % 17.539,87 17.445,55 99,46 %
E ACCAO SOCIAL DE MACOSSA
04G060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.464,92 7.363,27 98,64 % -- -- -- 221,00 120,90 54,70 % 7.685,92 7.484,16 98,64 %
ECONOMICAS DE MACOSSA
04G060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 123.604,58 123.474,69 99,89 % -- -- -- -- -- -- 123.604,58 123.474,69 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACOSSA
04G060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.158,35 5.073,96 98,36 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 5.218,35 5.133,96 98,36 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACOSSA
04G070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANICA 29.476,76 29.244,71 99,21 % 299,00 0,00 0,00 % 2.963,46 2.913,46 98,31 % 32.739,22 32.158,17 99,21 %
04G070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 55.529,49 55.322,55 99,63 % -- -- -- 170,00 150,95 88,79 % 55.699,49 55.473,50 99,63 %
E ACCAO SOCIAL DE MANICA
04G070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 13.338,93 13.207,67 99,02 % -- -- -- 1.840,15 273,66 14,87 % 15.179,08 13.481,33 99,02 %
ECONOMICAS DE MANICA
04G070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 425.490,33 425.119,15 99,91 % -- -- -- 4.600,15 1.029,96 22,39 % 430.090,48 426.149,11 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MANICA
04G070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 7.378,08 7.277,42 98,64 % -- -- -- 259,50 206,74 79,67 % 7.637,58 7.484,16 98,64 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANICA
04G080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOSSURIZE 26.090,16 25.754,96 98,72 % 140,62 66,20 47,07 % 1.970,00 1.969,86 99,99 % 28.200,78 27.791,01 98,72 %
04G080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 38.018,32 37.819,65 99,48 % -- -- -- 90,00 90,00 100,00 % 38.108,32 37.909,65 99,48 %
E ACCAO SOCIAL DE MOSSURIZE

21
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 13.529,94 13.346,77 98,65 % -- -- -- 449,90 421,98 93,79 % 13.979,84 13.768,74 98,65 %
ECONOMICAS DE MOSSURIZE
04G080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 232.975,67 232.703,63 99,88 % -- -- -- 1.350,00 1.350,00 100,00 % 234.325,67 234.053,63 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04G080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 8.420,88 8.320,42 98,81 % -- -- -- 350,00 350,00 100,00 % 8.770,88 8.670,42 98,81 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOSSURIZE
04G090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 31.107,05 30.961,17 99,53 % 52,06 52,06 100,00 % 1.933,95 1.839,84 95,13 % 33.093,06 32.853,08 99,53 %
04G090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 36.258,32 36.082,76 99,52 % -- -- -- 105,00 104,58 99,60 % 36.363,32 36.187,35 99,52 %
E ACCAO SOCIAL DE SUSSUNDENGA
04G090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 15.350,95 15.173,50 98,84 % -- -- -- 135,00 41,28 30,57 % 15.485,95 15.214,78 98,84 %
ECONOMICAS DE SUSSUNDENGA
04G090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 316.424,36 316.150,87 99,91 % -- -- -- 980,40 30,51 3,11 % 317.404,76 316.181,37 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
SUSSUNDENGA
04G090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 9.131,65 8.991,28 98,46 % -- -- -- 105,28 90,92 86,36 % 9.236,93 9.082,20 98,46 %
INFRA-ESTRUTURAS DE SUSSUNDENGA
04G100041 SECRETARIA DISTRITAL DE TAMBARA 16.705,47 16.517,99 98,88 % 70,00 70,00 100,00 % 1.200,00 1.200,00 100,00 % 17.975,47 17.787,99 98,88 %
04G100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.943,97 19.864,76 99,60 % -- -- -- 14,52 14,52 100,00 % 19.958,49 19.879,28 99,60 %
E ACCAO SOCIAL DE TAMBARA
04G100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.284,76 6.217,84 98,94 % -- -- -- 45,00 0,00 0,00 % 6.329,76 6.217,84 98,94 %
ECONOMICAS DE TAMBARA
04G100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 125.739,33 125.567,86 99,86 % -- -- -- 404,00 189,00 46,78 % 126.143,33 125.756,86 99,86 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE TAMBARA
04G100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.127,37 4.075,93 98,75 % -- -- -- 80,00 16,75 20,94 % 4.207,37 4.092,68 98,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE TAMBARA
04G546341 INSTITUTO MEDIO POLITECNICO 24.457,67 24.457,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.457,67 24.457,67 100,00 %
ARMANDO EMILIO GUEBUZA CHIGODOLE
04G568841 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIMOIO 10.951,33 10.799,80 98,62 % -- -- -- -- -- -- 10.951,33 10.799,80 98,62 %
04G568941 SECRETARIA DISTRITAL DE MACATE 16.424,12 16.369,50 99,67 % -- -- -- 1.815,78 1.217,22 67,04 % 18.239,90 17.586,72 99,67 %
04G569041 SECRETARIA DISTRITAL DE VANDUZI 18.348,35 18.224,77 99,33 % 500,00 24,67 4,93 % 3.523,94 2.854,94 81,02 % 22.372,29 21.104,39 99,33 %
04G569141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 82.500,49 82.500,49 100,00 % -- -- -- 2.224,50 24,50 1,10 % 84.724,99 82.524,99 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIMOIO
04G569241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 3.409,59 3.371,91 98,89 % -- -- -- -- -- -- 3.409,59 3.371,91 98,89 %
ECONOMICAS DE CHIMOIO
04G569341 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.235,23 4.172,65 98,52 % -- -- -- -- -- -- 4.235,23 4.172,65 98,52 %
INFRA- ESTRUTURA DE CHIMOIO
04G569441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 628.955,41 628.757,37 99,97 % -- -- -- -- -- -- 628.955,41 628.757,37 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIMOIO
04G569541 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.540,74 13.461,75 99,42 % -- -- -- 66,41 46,23 69,62 % 13.607,15 13.507,98 99,42 %
E ACCAO SOCIAL DE MACATE
04G569641 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.895,40 6.676,05 96,82 % -- -- -- 199,25 152,67 76,62 % 7.094,65 6.828,72 96,82 %
ECONOMICAS DE MACATE
04G569741 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 136.623,01 136.493,42 99,91 % -- -- -- 554,80 499,46 90,03 % 137.177,81 136.992,88 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACATE

22
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G569841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.699,21 3.651,17 98,70 % -- -- -- 90,00 80,00 88,89 % 3.789,21 3.731,17 98,70 %
INFRA- ESTRUTURA DE MACATE
04G569941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.363,18 29.286,66 99,74 % -- -- -- 114,00 0,00 0,00 % 29.477,18 29.286,66 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE VANDUZI
04G570041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.563,90 6.563,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.563,90 6.563,90 100,00 %
ECONOMICAS DE VANDUZI
04G570141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 306.721,38 306.633,47 99,97 % -- -- -- 6.455,50 0,00 0,00 % 313.176,88 306.633,47 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE VANDUZI
04G570241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.190,73 3.190,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.190,73 3.190,73 100,00 %
INFRA- ESTRUTURA DE VANDUZI
04H010341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.151,65 5.126,45 99,51 % -- -- -- 250,00 249,68 99,87 % 5.401,65 5.376,12 99,51 %
ECONOMICAS DA CIDADE DA BEIRA
04H020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BUZI 17.625,63 17.481,23 99,18 % 63,15 32,15 50,90 % 1.699,65 1.699,58 100,00 % 19.388,43 19.212,96 99,18 %
04H020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 49.129,04 49.093,24 99,93 % -- -- -- 126,22 126,19 99,97 % 49.255,26 49.219,43 99,93 %
E ACCAO SOCIAL DE BUZI
04H020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.297,46 7.260,45 99,49 % -- -- -- 320,39 320,39 100,00 % 7.617,85 7.580,84 99,49 %
ECONOMICAS DE BUZI
04H020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 252.518,99 252.461,54 99,98 % -- -- -- 1.093,86 1.092,56 99,88 % 253.612,85 253.554,10 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BUZI
04H020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.930,31 4.909,80 99,58 % -- -- -- 140,50 130,03 92,55 % 5.070,81 5.039,83 99,58 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BUZI
04H030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CAIA 17.016,94 16.930,35 99,49 % 132,50 84,63 63,87 % 2.300,00 1.799,96 78,26 % 19.449,44 18.814,93 99,49 %
04H030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.992,61 45.978,81 99,97 % -- -- -- 112,00 97,35 86,92 % 46.104,61 46.076,16 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE CAIA
04H030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.171,88 9.138,47 99,64 % -- -- -- 500,00 358,12 71,62 % 9.671,88 9.496,58 99,64 %
ECONOMICAS DE CAIA
04H030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 213.321,41 213.281,69 99,98 % -- -- -- 1.600,00 1.600,00 100,00 % 214.921,41 214.881,69 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CAIA
04H030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.786,57 5.757,68 99,50 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % 6.086,57 6.057,68 99,50 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CAIA
04H040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHEMBA 13.586,41 13.512,19 99,45 % 90,00 33,08 36,76 % 453,01 453,01 100,00 % 14.129,42 13.998,28 99,45 %
04H040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.393,69 24.352,40 99,83 % -- -- -- 70,00 60,80 86,85 % 24.463,69 24.413,20 99,83 %
E ACCAO SOCIAL DE CHEMBA
04H040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.362,57 6.344,82 99,72 % -- -- -- 85,00 85,00 100,00 % 6.447,57 6.429,82 99,72 %
ECONOMICAS DE CHEMBA
04H040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 140.175,04 140.155,71 99,99 % -- -- -- 209,80 165,09 78,69 % 140.384,84 140.320,81 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHEMBA
04H040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.888,51 4.871,39 99,65 % -- -- -- 40,00 40,00 100,00 % 4.928,51 4.911,39 99,65 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHEMBA
04H050041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHERINGOMA 17.704,51 17.610,79 99,47 % 33,37 12,31 36,88 % 299,25 299,22 99,99 % 18.037,13 17.922,32 99,47 %
04H050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.035,23 23.020,02 99,93 % -- -- -- 41,30 41,30 100,00 % 23.076,53 23.061,32 99,93 %
E ACCAO SOCIAL DE CHERIGOMA
04H050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.160,35 7.127,41 99,54 % -- -- -- 68,50 68,50 100,00 % 7.228,85 7.195,91 99,54 %
ECONOMICAS DE CHERINGOMA

23
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 141.371,83 141.339,20 99,98 % -- -- -- 2.216,93 833,42 37,59 % 143.588,76 142.172,61 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHERINGOMA
04H050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.931,08 5.898,81 99,46 % -- -- -- 189,36 189,36 100,00 % 6.120,44 6.088,17 99,46 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHERINGOMA
04H060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIBABAVA 17.215,32 17.187,13 99,84 % 97,00 0,00 0,00 % 2.022,80 2.021,52 99,94 % 19.335,12 19.208,65 99,84 %
04H060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.522,64 45.483,21 99,91 % -- -- -- 159,00 159,00 100,00 % 45.681,64 45.642,21 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIBABAVA
04H060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.496,41 5.471,19 99,54 % -- -- -- 23,00 23,00 100,00 % 5.519,41 5.494,19 99,54 %
ECONOMICAS DE CHIBABAVA
04H060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 179.778,15 179.748,42 99,98 % -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 179.928,15 179.898,42 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.331,36 4.323,64 99,82 % -- -- -- 79,37 79,37 100,00 % 4.410,73 4.403,01 99,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIBABAVA
04H070041 SECRETARIA DISTRITAL DE DONDO 18.660,67 18.576,11 99,55 % 387,20 50,71 13,10 % 1.512,50 1.222,01 80,79 % 20.560,37 19.848,84 99,55 %
04H070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.948,35 58.910,44 99,94 % -- -- -- 290,41 290,41 100,00 % 59.238,76 59.200,85 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE DONDO
04H070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.011,90 8.980,70 99,65 % -- -- -- 173,37 173,37 100,00 % 9.185,26 9.154,06 99,65 %
ECONOMICAS DE DONDO
04H070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 416.458,82 416.334,81 99,97 % -- -- -- 6.818,05 6.509,47 95,47 % 423.276,87 422.844,28 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE DONDO
04H070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.653,86 5.631,74 99,61 % -- -- -- 71,50 71,50 100,00 % 5.725,36 5.703,24 99,61 %
INFRA-ESTRUTURAS DE DONDO
04H080041 SECRETARIA DISTRITAL DE GORONGOSA 17.900,08 17.511,00 97,83 % 120,00 11,50 9,58 % 1.050,00 988,16 94,11 % 19.070,08 18.510,65 97,83 %
04H080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.852,56 31.800,56 99,84 % -- -- -- 174,87 79,78 45,63 % 32.027,42 31.880,34 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE GORONGOSA
04H080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.832,65 6.798,87 99,51 % -- -- -- 197,25 196,63 99,68 % 7.029,90 6.995,50 99,51 %
ECONOMICAS DE GORONGOSA
04H080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 224.321,80 224.286,15 99,98 % -- -- -- 680,00 566,56 83,32 % 225.001,80 224.852,71 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
GORONGOSA
04H080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.953,89 4.922,63 99,37 % -- -- -- 145,00 26,74 18,44 % 5.098,89 4.949,37 99,37 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GORONGOSA
04H090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACHANGA 12.655,49 12.536,61 99,06 % 77,00 39,03 50,69 % 505,00 504,91 99,98 % 13.237,49 13.080,55 99,06 %
04H090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.587,11 25.545,54 99,84 % -- -- -- 74,00 29,84 40,32 % 25.661,11 25.575,38 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE MACHANGA
04H090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.101,56 6.084,53 99,72 % -- -- -- 158,00 157,91 99,94 % 6.259,56 6.242,44 99,72 %
ECONOMICAS DE MACHANGA
04H090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 124.346,42 124.275,26 99,94 % -- -- -- 315,00 315,00 100,00 % 124.661,42 124.590,26 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.831,24 2.803,71 99,03 % -- -- -- 177,37 109,11 61,52 % 3.008,61 2.912,82 99,03 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACHANGA
04H100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARINGUE 13.779,87 13.700,59 99,42 % 258,00 22,91 8,88 % 787,05 787,05 100,00 % 14.824,92 14.510,56 99,42 %

24
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.625,34 24.595,38 99,88 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 24.685,34 24.655,38 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE MARINGUE
04H100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.049,70 6.026,20 99,61 % -- -- -- 78,60 43,72 55,62 % 6.128,30 6.069,92 99,61 %
ECONOMICAS DE MARINGUE
04H100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 131.619,40 131.451,85 99,87 % -- -- -- 1.623,98 1.105,91 68,10 % 133.243,38 132.557,75 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.576,79 4.553,30 99,49 % -- -- -- 313,75 212,09 67,60 % 4.890,54 4.765,39 99,49 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARINGUE
04H110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARROMEU 14.021,57 13.972,53 99,65 % 80,00 34,81 43,52 % 950,00 950,00 100,00 % 15.051,57 14.957,34 99,65 %
04H110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 36.444,85 36.416,02 99,92 % -- -- -- 85,00 85,00 100,00 % 36.529,85 36.501,02 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE MARROMEU
04H110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.148,44 5.127,03 99,58 % -- -- -- 80,65 80,65 100,00 % 5.229,09 5.207,68 99,58 %
ECONOMICAS DE MARROMEU
04H110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 180.093,15 180.070,62 99,99 % -- -- -- 1.644,11 1.619,01 98,47 % 181.737,26 181.689,63 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.518,08 2.496,67 99,15 % -- -- -- 95,00 48,00 50,53 % 2.613,08 2.544,67 99,15 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARROMEU
04H120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUANZA 18.455,39 18.415,99 99,79 % 30,00 7,12 23,74 % 200,00 198,09 99,04 % 18.685,39 18.621,20 99,79 %
04H120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 21.257,79 21.247,44 99,95 % -- -- -- 55,00 38,74 70,43 % 21.312,79 21.286,18 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE MUANZA
04H120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.682,82 7.665,92 99,78 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 7.862,82 7.845,92 99,78 %
ECONOMICAS DE MUANZA
04H120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 124.549,54 124.532,64 99,99 % -- -- -- 300,00 170,00 56,67 % 124.849,54 124.702,64 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUANZA
04H120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.247,47 5.224,94 99,57 % -- -- -- 151,00 64,65 42,81 % 5.398,47 5.289,58 99,57 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUANZA
04H130041 SECRETARIA DISTRITAL DE NHAMATANDA 17.258,23 17.110,89 99,15 % 165,00 57,80 35,03 % 2.058,60 1.787,75 86,84 % 19.481,83 18.956,45 99,15 %
04H130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 70.577,69 70.466,59 99,84 % -- -- -- 2.000,00 1.800,50 90,03 % 72.577,68 72.267,09 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE NHAMATANDA
04H130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.626,04 5.609,03 99,70 % -- -- -- 110,94 70,20 63,28 % 5.736,98 5.679,23 99,70 %
ECONOMICAS DE NHAMATANDA
04H130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 319.820,60 319.712,21 99,97 % -- -- -- 2.303,02 2.303,02 100,00 % 322.123,62 322.015,23 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
NHAMATANDA
04H130541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.143,60 4.117,42 99,37 % -- -- -- 181,50 41,50 22,87 % 4.325,10 4.158,92 99,37 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NHAMATANDA
04H206141 SECRETARIA DISTRITAL DA BEIRA 12.490,99 12.407,82 99,33 % -- -- -- -- -- -- 12.490,99 12.407,82 99,33 %
04H206241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 176.184,07 176.122,16 99,96 % -- -- -- 2.907,84 2.136,45 73,47 % 179.091,91 178.258,61 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DA BEIRA
04H206341 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 19,72 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
INFRAESTRUTURA DA BEIRA
04H206441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 22.224,84 22.182,52 99,81 % -- -- -- -- -- -- 22.224,84 22.182,52 99,81 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA BEIRA
04I020041 SECRETARIA DISTRITAL DE FUNHALOURO 14.294,39 14.249,34 99,68 % 50,00 50,00 100,00 % 450,00 294,94 65,54 % 14.794,39 14.594,29 99,68 %

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 18.506,41 18.495,48 99,94 % -- -- -- 55,00 31,95 58,09 % 18.561,41 18.527,43 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE FUNHALOURO
04I020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.200,64 9.190,95 99,89 % -- -- -- -- -- -- 9.200,64 9.190,95 99,89 %
ECONOMICAS DE FUNHALOURO
04I020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 97.947,94 97.935,86 99,99 % -- -- -- 718,20 639,96 89,11 % 98.666,14 98.575,82 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
FUNHALOURO
04I020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.308,90 2.305,30 99,84 % -- -- -- 216,50 45,93 21,21 % 2.525,40 2.351,23 99,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE FUNHALOURO
04I030041 SECRETARIA DISTRITAL DE GOVURO 11.990,05 11.923,42 99,44 % 46,07 32,62 70,80 % 861,90 861,69 99,98 % 12.898,02 12.817,73 99,44 %
04I030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.019,22 25.007,67 99,95 % -- -- -- 70,00 70,00 100,00 % 25.089,22 25.077,67 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE GOVURO
04I030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.120,18 8.108,90 99,86 % -- -- -- -- -- -- 8.120,18 8.108,90 99,86 %
ECONOMICAS DE GOVURO
04I030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 91.133,37 91.128,02 99,99 % -- -- -- 768,70 687,90 89,49 % 91.902,08 91.815,92 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GOVURO
04I030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.615,45 2.608,92 99,75 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 2.665,45 2.658,92 99,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GOVURO
04I040041 SECRETARIA DISTRITAL DE HOMOINE 15.916,46 15.865,40 99,68 % 120,00 73,26 61,05 % 1.051,60 984,89 93,66 % 17.088,06 16.923,56 99,68 %
04I040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.182,50 37.170,41 99,97 % -- -- -- 200,80 199,70 99,45 % 37.383,30 37.370,11 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE HOMOINE
04I040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.013,63 9.009,14 99,95 % -- -- -- -- -- -- 9.013,63 9.009,14 99,95 %
ECONOMICAS DE HOMOINE
04I040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 303.778,94 303.766,60 100,00 % -- -- -- 8.263,92 6.931,72 83,88 % 312.042,86 310.698,32 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE HOMOINE
04I040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.530,94 3.527,34 99,90 % -- -- -- 640,85 458,06 71,48 % 4.171,80 3.985,40 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE HOMOINE
04I050041 SECRETARIA DISTRITAL DE INHARRIME 18.383,13 18.333,38 99,73 % 75,00 48,17 64,23 % 1.578,27 1.493,12 94,60 % 20.036,40 19.874,67 99,73 %
04I050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 34.452,41 34.439,25 99,96 % -- -- -- 250,00 175,78 70,31 % 34.702,41 34.615,02 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE INHARRIME
04I050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.754,01 12.749,50 99,96 % -- -- -- -- -- -- 12.754,01 12.749,50 99,96 %
ECONOMICAS DE INHARRIME
04I050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 250.949,36 250.899,16 99,98 % -- -- -- 3.007,54 1.767,89 58,78 % 253.956,90 252.667,06 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.347,70 3.341,74 99,82 % -- -- -- 300,00 224,85 74,95 % 3.647,70 3.566,59 99,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE INHARRIME
04I060041 SECRETARIA DISTRITAL DE INHASSORO 14.155,80 14.096,04 99,58 % 80,22 38,12 47,51 % 536,78 528,59 98,48 % 14.772,80 14.662,75 99,58 %
04I060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 26.305,29 26.295,50 99,96 % -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 26.455,29 26.445,50 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE INHASSORO
04I060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.610,98 9.604,92 99,94 % -- -- -- -- -- -- 9.610,98 9.604,92 99,94 %
ECONOMICAS DE INHASSORO
04I060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 129.844,79 129.822,69 99,98 % -- -- -- 2.004,73 2.001,95 99,86 % 131.849,52 131.824,64 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.417,39 2.412,66 99,80 % -- -- -- 350,00 318,62 91,03 % 2.767,39 2.731,28 99,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DE INHASSORO

26
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I070041 SECRETARIA DISTRITAL DE JANGAMO 13.073,62 13.005,62 99,48 % 5,58 0,00 0,00 % 1.014,21 1.014,21 100,00 % 14.093,41 14.019,83 99,48 %
04I070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 35.738,46 35.727,46 99,97 % -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 35.888,46 35.877,46 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE JANGAMO
04I070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.626,43 9.625,09 99,99 % -- -- -- -- -- -- 9.626,43 9.625,09 99,99 %
ECONOMICAS DE JANGAMO
04I070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 209.967,82 209.935,36 99,98 % -- -- -- 3.044,04 2.866,96 94,18 % 213.011,86 212.802,33 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE JANGAMO
04I070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.345,61 3.341,13 99,87 % -- -- -- 725,00 648,64 89,47 % 4.070,61 3.989,77 99,87 %
INFRA-ESTRUTURAS DE JANGAMO
04I080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MABOTE 13.871,45 13.836,81 99,75 % 51,53 48,95 94,99 % 421,63 407,32 96,61 % 14.344,61 14.293,08 99,75 %
04I080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.657,60 22.644,01 99,94 % -- -- -- 50,00 13,30 26,60 % 22.707,60 22.657,31 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE MABOTE
04I080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 16.809,66 16.800,80 99,95 % -- -- -- -- -- -- 16.809,66 16.800,80 99,95 %
ECONOMICAS DE MABOTE
04I080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 120.512,21 120.500,09 99,99 % -- -- -- 3.065,64 1.187,16 38,72 % 123.577,85 121.687,25 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MABOTE
04I080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.415,41 2.410,00 99,78 % -- -- -- 22,00 0,00 0,00 % 2.437,41 2.410,00 99,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MABOTE
04I090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGA 19.811,68 19.755,37 99,72 % 74,55 24,92 33,42 % 1.122,45 1.121,24 99,89 % 21.008,68 20.901,53 99,72 %
04I090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 74.814,57 74.803,72 99,99 % -- -- -- 2.063,59 1.922,79 93,18 % 76.878,16 76.726,51 99,99 %
E ACCAO SOCIAL DE MASSINGA
04I090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 14.924,41 14.916,01 99,94 % -- -- -- -- -- -- 14.924,41 14.916,01 99,94 %
ECONOMICAS DE MASSINGA
04I090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 515.046,11 514.822,63 99,96 % -- -- -- 10.357,51 7.519,20 72,60 % 525.403,62 522.341,83 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.660,72 4.654,60 99,87 % -- -- -- 120,00 51,60 43,00 % 4.780,72 4.706,21 99,87 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MASSINGA
04I100041 SECRETARIA DISTRITAL DA MAXIXE 7.701,07 7.669,87 99,59 % -- -- -- -- -- -- 7.701,07 7.669,87 99,59 %
04I100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.627,08 5.623,38 99,93 % -- -- -- -- -- -- 5.627,08 5.623,38 99,93 %
ECONOMICAS DA CIDADE DE MAXIXE -
UGB
04I100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.215,29 2.211,61 99,83 % -- -- -- -- -- -- 2.215,29 2.211,61 99,83 %
INFRA-ESTRUTURAS DA CIDADE DE
MAXIXE - UGB
04I110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.147,78 16.079,74 99,58 % 60,00 59,46 99,10 % 1.197,90 1.197,90 100,00 % 17.405,68 17.337,10 99,58 %
04I110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 39.921,17 39.907,49 99,97 % -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % 40.171,17 40.157,49 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE MORRUMBENE
04I110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.880,47 10.875,66 99,96 % -- -- -- -- -- -- 10.880,47 10.875,66 99,96 %
ECONOMICAS DE MORRUMBENE
04I110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 329.566,21 329.504,79 99,98 % -- -- -- 3.323,94 3.252,62 97,85 % 332.890,15 332.757,41 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MORRUMBENE
04I110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.743,45 3.735,23 99,78 % -- -- -- 654,73 488,67 74,64 % 4.398,18 4.223,90 99,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MORRUMBENE

27
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I120041 SECRETARIA DISTRITAL DE PANDA 12.954,91 12.881,69 99,43 % 48,00 33,07 68,90 % 644,75 644,64 99,98 % 13.647,66 13.559,40 99,43 %
04I120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.511,96 22.501,16 99,95 % -- -- -- 116,59 90,00 77,20 % 22.628,55 22.591,16 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE PANDA
04I120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.933,31 8.925,94 99,92 % -- -- -- -- -- -- 8.933,31 8.925,94 99,92 %
ECONOMICAS DE PANDA
04I120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 103.412,68 103.399,44 99,99 % -- -- -- 829,39 773,85 93,30 % 104.242,07 104.173,28 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PANDA
04I120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.978,80 3.971,27 99,81 % -- -- -- 157,85 138,23 87,57 % 4.136,65 4.109,50 99,81 %
INFRA-ESTRUTURAS DE PANDA
04I130041 SECRETARIA DISTRITAL DE VILANCULOS 16.315,55 16.172,30 99,12 % 95,63 46,66 48,79 % 815,55 695,30 85,26 % 17.226,74 16.914,26 99,12 %
04I130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 80.828,99 80.809,48 99,98 % -- -- -- 452,08 386,96 85,59 % 81.281,07 81.196,44 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE VILANKULO
04I130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.578,63 11.559,17 99,83 % -- -- -- -- -- -- 11.578,63 11.559,17 99,83 %
ECONOMICAS DE VILANKULO
04I130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 335.765,00 335.616,65 99,96 % -- -- -- 6.126,29 5.328,15 86,97 % 341.891,29 340.944,80 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I130541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.924,90 5.912,77 99,80 % -- -- -- 750,00 697,80 93,04 % 6.674,90 6.610,56 99,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DE VILANKULO
04I140041 SECRETARIA DISTRITAL DE ZAVALA 16.641,42 16.573,17 99,59 % 114,68 34,68 30,24 % 798,07 798,07 100,00 % 17.554,18 17.405,92 99,59 %
04I140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.980,27 58.961,91 99,97 % -- -- -- 130,00 130,00 100,00 % 59.110,27 59.091,91 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE ZAVALA
04I140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.829,21 7.825,61 99,95 % -- -- -- -- -- -- 7.829,21 7.825,61 99,95 %
ECONOMICAS DE ZAVALA
04I140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 314.518,06 314.506,12 100,00 % -- -- -- 3.691,85 3.621,08 98,08 % 318.209,91 318.127,20 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ZAVALA
04I143741 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 382.121,57 381.917,08 99,95 % -- -- -- 12.554,00 8.668,86 69,05 % 394.675,58 390.585,94 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA CIDADE
DE MAXIXE
04I143841 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 81.839,25 81.834,93 99,99 % -- -- -- 999,94 999,93 100,00 % 82.839,18 82.834,86 99,99 %
E ACCAO SOCIAL DA CIDADE DE MAXIXE
04I143941 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.986,29 2.982,69 99,88 % -- -- -- 673,65 200,59 29,78 % 3.659,94 3.183,27 99,88 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ZAVALA
04I145641 SECRETARIA DISTRITAL DE INHAMBANE - 7.487,78 7.449,43 99,49 % -- -- -- -- -- -- 7.487,78 7.449,43 99,49 %
UGB
04I145741 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 38.228,19 38.219,51 99,98 % -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % 39.128,19 39.119,51 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE INHAMBANE
04I145841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.649,87 2.639,07 99,59 % -- -- -- -- -- -- 2.649,87 2.639,07 99,59 %
INFRAESTRUTURA DE INHAMBANE
04I145941 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 313.001,79 312.954,41 99,98 % -- -- -- 9.484,88 8.803,57 92,82 % 322.486,67 321.757,98 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I146041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.720,76 5.711,16 99,83 % -- -- -- -- -- -- 5.720,76 5.711,16 99,83 %
ECONOMICAS DE INHAMBANE
04J020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BILENE-MACIA 26.368,61 26.171,22 99,25 % 253,26 253,26 100,00 % 900,93 900,93 100,00 % 27.522,80 27.325,41 99,25 %
04J020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.291,27 41.250,02 99,90 % -- -- -- 1.504,02 1.504,02 100,00 % 42.795,29 42.754,04 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE BILENE-MACIA

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.040,91 11.005,34 99,68 % -- -- -- 709,98 709,98 100,00 % 11.750,89 11.715,32 99,68 %
ECONOMICAS DE BILENE-MACIA
04J020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 334.077,70 333.917,14 99,95 % -- -- -- 3.165,92 2.020,35 63,82 % 337.243,62 335.937,48 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BILENE-
MACIA
04J020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 7.404,24 7.348,31 99,24 % -- -- -- 3.499,98 3.499,97 100,00 % 10.904,21 10.848,28 99,24 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BILENE-MACIA
04J030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIBUTO 26.512,52 26.383,95 99,52 % 204,70 94,28 46,06 % 1.380,45 1.380,45 100,00 % 28.097,67 27.858,68 99,52 %
04J030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 47.658,76 47.612,81 99,90 % -- -- -- 400,00 399,99 100,00 % 48.058,76 48.012,80 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIBUTO
04J030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.055,48 9.029,79 99,72 % -- -- -- 330,00 0,00 0,00 % 9.385,48 9.029,79 99,72 %
ECONOMICAS DE CHIBUTO
04J030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 335.911,51 335.739,87 99,95 % -- -- -- 4.124,29 4.039,05 97,93 % 340.035,80 339.778,92 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIBUTO
04J030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.261,71 4.234,87 99,37 % -- -- -- 323,10 323,10 100,00 % 4.584,81 4.557,97 99,37 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIBUTO
04J040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.851,64 11.753,87 99,18 % -- -- -- 582,12 65,62 11,27 % 12.433,76 11.819,50 99,18 %
CHICUALACUALA
04J040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.249,69 17.222,53 99,84 % -- -- -- 40,52 19,20 47,39 % 17.290,21 17.241,73 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE CHICUALACUALA
04J040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.169,96 5.146,12 99,54 % -- -- -- 53,08 53,08 100,00 % 5.223,04 5.199,20 99,54 %
ECONOMICAS DE CHICUALACUALA
04J040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 95.698,25 95.648,07 99,95 % -- -- -- 499,05 499,05 100,00 % 96.197,30 96.147,12 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHICUALACUALA
04J040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.431,87 2.405,95 98,93 % -- -- -- 33,46 9,94 29,71 % 2.465,33 2.415,89 98,93 %
INFRA-ESTRUTURAS DA CIDADE DE
CHICUALACUALA
04J050041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIGUBO 10.265,37 10.199,96 99,36 % 93,20 11,96 12,83 % 140,40 140,40 100,00 % 10.498,97 10.352,31 99,36 %
04J050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 12.297,45 12.275,82 99,82 % -- -- -- 30,00 12,58 41,94 % 12.327,45 12.288,41 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIGUBO
04J050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.564,96 5.547,39 99,68 % -- -- -- 262,00 0,00 0,00 % 5.826,96 5.547,39 99,68 %
ECONOMICAS DE CHIGUBO
04J050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 56.533,87 56.489,26 99,92 % -- -- -- 117,10 117,10 100,00 % 56.650,97 56.606,36 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIGUBO
04J050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.536,32 4.515,18 99,53 % -- -- -- 91,80 15,95 17,37 % 4.628,12 4.531,13 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DA CIDADE DE
CHIGUBO
04J060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHOKWE 21.052,30 20.908,75 99,32 % 560,00 127,94 22,85 % 1.540,33 722,22 46,89 % 23.152,63 21.758,91 99,32 %
04J060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 85.627,61 85.583,95 99,95 % -- -- -- 224,00 202,27 90,30 % 85.851,61 85.786,22 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE CHOKWE
04J060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 16.135,26 15.743,52 97,57 % -- -- -- 871,85 71,72 8,23 % 17.007,11 15.815,24 97,57 %
ECONOMICAS DE CHOKWE
04J060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 360.585,00 360.423,49 99,96 % -- -- -- 3.796,25 2.879,34 75,85 % 364.381,25 363.302,84 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHOKWE

29
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.498,36 4.471,64 99,41 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 4.698,36 4.671,64 99,41 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHOKWE
04J070041 SECRETARIA DISTRITAL DE GUIJA 18.249,42 18.082,31 99,08 % 147,00 28,00 19,05 % 1.019,80 1.016,48 99,67 % 19.416,22 19.126,79 99,08 %
04J070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.058,32 8.015,60 99,47 % -- -- -- 198,00 34,28 17,31 % 8.256,32 8.049,88 99,47 %
ECONOMICAS DE GUIJA
04J070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 158.922,38 158.792,56 99,92 % -- -- -- 1.123,70 1.002,60 89,22 % 160.046,08 159.795,17 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GUIJA
04J080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MABALANE 13.863,85 13.776,40 99,37 % 43,00 12,08 28,10 % 740,35 740,35 100,00 % 14.647,20 14.528,83 99,37 %
04J080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.149,32 14.128,45 99,85 % -- -- -- 30,00 27,69 92,31 % 14.179,32 14.156,14 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE MABALANE
04J080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.428,22 4.411,18 99,62 % -- -- -- 18,00 0,00 0,00 % 4.446,22 4.411,18 99,62 %
ECONOMICAS DE MABALANE
04J080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 74.276,55 74.238,81 99,95 % -- -- -- 207,81 118,21 56,88 % 74.484,36 74.357,01 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04J080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.539,19 2.522,12 99,33 % -- -- -- 230,00 10,44 4,54 % 2.769,19 2.532,55 99,33 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MABALANE
04J090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANDLAKAZI 25.769,71 25.580,24 99,26 % 200,00 56,10 28,05 % 1.043,65 899,32 86,17 % 27.013,36 26.535,66 99,26 %
04J090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 49.507,59 49.461,81 99,91 % -- -- -- 300,00 278,73 92,91 % 49.807,59 49.740,53 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MANDLAKAZE
04J090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.207,56 7.186,87 99,71 % -- -- -- 314,78 74,77 23,75 % 7.522,34 7.261,64 99,71 %
ECONOMICAS DE MANDLAKAZE
04J090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 361.060,70 360.932,87 99,96 % -- -- -- 3.593,76 2.754,13 76,64 % 364.654,46 363.687,00 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MANDLAKAZE
04J090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.828,39 3.806,19 99,42 % -- -- -- 249,80 119,77 47,95 % 4.078,19 3.925,97 99,42 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANDLAKAZE
04J100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSANGENA 14.955,93 14.900,18 99,63 % 50,19 11,48 22,86 % 250,00 147,04 58,82 % 15.256,12 15.058,70 99,63 %
04J100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.791,60 4.766,35 99,47 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.791,60 4.766,35 99,47 %
ECONOMICAS DE MASSAGENA
04J100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 60.342,89 60.294,06 99,92 % -- -- -- 551,10 181,71 32,97 % 60.893,99 60.475,77 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MASSANGENA
04J100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.346,84 3.280,66 98,02 % -- -- -- 25,00 25,00 100,00 % 3.371,84 3.305,66 98,02 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MASSANGENA
04J110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGIR 20.344,73 20.265,32 99,61 % 100,00 20,94 20,94 % 836,00 411,16 49,18 % 21.280,73 20.697,42 99,61 %
04J110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.107,11 19.086,33 99,89 % -- -- -- 45,45 45,45 100,00 % 19.152,56 19.131,78 99,89 %
E ACCAO SOCIAL DE MASSINGIR
04J110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.468,65 7.452,25 99,78 % -- -- -- 720,03 720,02 100,00 % 8.188,68 8.172,28 99,78 %
ECONOMICAS DE MASSINGIR
04J110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 92.913,96 92.816,96 99,90 % -- -- -- 774,15 638,80 82,52 % 93.688,11 93.455,76 99,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04J110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.641,20 3.623,62 99,52 % -- -- -- 92,20 30,00 32,54 % 3.733,40 3.653,62 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MASSINGIR

30
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J120041 SECRETARIA DISTRITAL DE XAI-XAI 10.753,18 9.894,43 92,01 % -- -- -- -- -- -- 10.753,18 9.894,43 92,01 %
04J120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.547,55 37.490,43 99,85 % -- -- -- 1.764,21 160,30 9,09 % 39.311,76 37.650,73 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE XAI-XAI
04J120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.290,88 5.258,73 99,39 % -- -- -- 200,00 29,45 14,73 % 5.490,88 5.288,18 99,39 %
ECONOMICAS DE XAI-XAI
04J120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 146.217,98 146.108,24 99,92 % -- -- -- 14.217,43 5.901,43 41,51 % 160.435,41 152.009,67 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE XAI-XAI
04J120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.778,03 3.745,49 99,14 % -- -- -- 78,00 78,00 100,00 % 3.856,03 3.823,49 99,14 %
INFRA-ESTRUTURAS DE XAI-XAI
04J129241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.909,87 3.839,55 98,20 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 4.089,87 4.019,55 98,20 %
INFRA-ESTRUTURA DE GUIJA
04J151041 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.732,12 22.654,67 99,66 % -- -- -- 99,50 99,50 100,00 % 22.831,62 22.754,17 99,66 %
E ACCAO SOCIAL DE GUIJA
04J151141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 12.307,14 12.284,38 99,82 % -- -- -- 11,18 2,49 22,28 % 12.318,32 12.286,87 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MASSANGENA
04J174041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHONGUENE 18.668,92 18.668,92 100,00 % 375,00 51,79 13,81 % 2.931,26 798,31 27,23 % 21.975,18 19.519,02 100,00 %
04J174141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 33.300,44 33.300,44 100,00 % -- -- -- 250,00 174,45 69,78 % 33.550,44 33.474,89 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE CHONGUENE
04J174241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.295,22 8.295,22 100,00 % -- -- -- 310,00 0,00 0,00 % 8.605,22 8.295,22 100,00 %
ECONOMICAS DE CHONGUENE
04J174341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 261.745,88 261.745,88 100,00 % -- -- -- 3.813,24 2.547,94 66,82 % 265.559,12 264.293,82 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHONGUENE
04J174441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.966,00 4.966,00 100,00 % -- -- -- 840,89 625,90 74,43 % 5.806,89 5.591,89 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHONGUENE
04J174541 SECRETARIA DISTRITAL DE LIMPOPO 19.250,59 19.250,59 100,00 % 60,00 52,44 87,39 % 1.703,00 634,49 37,26 % 21.013,59 19.937,51 100,00 %
04J174641 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 34.685,30 34.685,30 100,00 % -- -- -- 190,00 183,14 96,39 % 34.875,30 34.868,44 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE LIMPOPO
04J174741 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.579,68 5.579,68 100,00 % -- -- -- 55,60 55,60 100,00 % 5.635,28 5.635,28 100,00 %
ECONOMICAS DE LIMPOPO
04J174841 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 88.669,50 88.669,50 100,00 % -- -- -- 1.912,45 1.066,24 55,75 % 90.581,95 89.735,75 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LIMPOPO
04J174941 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.178,72 4.178,72 100,00 % -- -- -- 1.267,90 980,79 77,36 % 5.446,62 5.159,51 100,00 %
INFRA-ESTRUTURA DE LIMPOPO
04J175041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAPAI 9.706,60 9.706,60 100,00 % 50,00 0,00 0,00 % 203,37 0,00 0,00 % 9.959,97 9.706,60 100,00 %
04J175141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.534,17 20.534,17 100,00 % -- -- -- 48,00 0,00 0,00 % 20.582,17 20.534,17 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MAPAI
04J175241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.794,71 4.794,71 100,00 % -- -- -- 68,11 0,00 0,00 % 4.862,82 4.794,71 100,00 %
ECONOMICAS DE MAPAI
04J175341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 14.709,50 14.709,50 100,00 % -- -- -- 757,50 0,00 0,00 % 15.467,00 14.709,50 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAPAI
04J175441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.246,14 2.246,14 100,00 % -- -- -- 47,57 0,00 0,00 % 2.293,71 2.246,14 100,00 %
INFRA-ESTRUTURA DE MAPAI
04K020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BOANE 23.459,63 23.446,38 99,94 % 175,00 175,00 100,00 % 7.630,70 7.630,68 100,00 % 31.265,33 31.252,06 99,94 %

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Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04K020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 55.496,34 55.484,93 99,98 % -- -- -- 220,00 219,99 100,00 % 55.716,34 55.704,92 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE BOANE
04K020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.134,58 11.134,58 100,00 % -- -- -- 1.968,32 1.598,62 81,22 % 13.102,90 12.733,20 100,00 %
ECONOMICAS DE BOANE
04K020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 512.969,00 512.876,53 99,98 % -- -- -- 14.800,00 14.800,00 100,00 % 527.769,00 527.676,53 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BOANE
04K020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.753,36 5.753,36 100,00 % -- -- -- 3.000,00 2.559,70 85,32 % 8.753,36 8.313,06 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BOANE
04K030041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGUDE 26.260,79 26.246,14 99,94 % 300,00 0,00 0,00 % 1.770,00 1.769,90 99,99 % 28.330,79 28.016,04 99,94 %
04K030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 26.305,16 26.305,05 100,00 % -- -- -- 45.327,81 126,76 0,28 % 71.632,97 26.431,81 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MAGUDE
04K030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.689,71 8.688,98 99,99 % -- -- -- 600,00 591,47 98,58 % 9.289,71 9.280,45 99,99 %
ECONOMICAS DE MAGUDE
04K030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 175.577,11 175.555,84 99,99 % -- -- -- 2.377,40 995,00 41,85 % 177.954,51 176.550,84 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGUDE
04K030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.100,44 5.099,76 99,99 % -- -- -- 400,00 139,91 34,98 % 5.500,44 5.239,67 99,99 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAGUDE
04K040041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANHICA 26.707,93 26.683,67 99,91 % 780,00 301,63 38,67 % 1.914,10 1.913,55 99,97 % 29.402,03 28.898,85 99,91 %
04K040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 73.203,38 73.203,10 100,00 % -- -- -- 230,00 230,00 100,00 % 73.433,38 73.433,10 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MANHICA
04K040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.040,23 9.826,20 97,87 % -- -- -- 2.057,73 2.017,13 98,03 % 12.097,96 11.843,33 97,87 %
ECONOMICAS DE MANHICA
04K040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 433.532,70 433.521,15 100,00 % -- -- -- 7.200,00 5.591,53 77,66 % 440.732,70 439.112,68 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MANHICA -
UGB
04K040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.040,84 5.998,29 99,30 % -- -- -- 151,37 151,29 99,94 % 6.192,21 6.149,58 99,30 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANHICA
04K050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARRACUENE 29.464,50 29.387,60 99,74 % 642,31 368,81 57,42 % 6.300,00 6.256,12 99,30 % 36.406,81 36.012,54 99,74 %
04K050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 50.496,83 50.496,77 100,00 % -- -- -- 1.000,00 986,65 98,66 % 51.496,83 51.483,42 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MARRACUENE
04K050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.876,24 11.861,83 99,88 % -- -- -- 1.090,00 822,92 75,50 % 12.966,24 12.684,75 99,88 %
ECONOMICAS DE MARRACUENE
04K050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 357.660,99 357.433,43 99,94 % -- -- -- 3.800,00 2.590,56 68,17 % 361.460,99 360.023,98 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MARRACUENE
04K050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 8.127,02 7.549,33 92,89 % -- -- -- 650,00 591,95 91,07 % 8.777,02 8.141,28 92,89 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARRACUENE
04K060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MATUTUINE 26.390,41 26.334,69 99,79 % 196,59 52,50 26,71 % 2.882,18 999,71 34,69 % 29.469,18 27.386,90 99,79 %
04K060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.002,86 30.831,70 99,45 % -- -- -- 110,00 0,00 0,00 % 31.112,86 30.831,70 99,45 %
E ACCAO SOCIAL DE MATUTUINE
04K060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.284,86 11.284,34 100,00 % -- -- -- 750,00 420,32 56,04 % 12.034,86 11.704,66 100,00 %
ECONOMICAS DE MATUTUINE
04K060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 166.017,24 164.198,55 98,90 % -- -- -- 3.000,00 2.989,00 99,63 % 169.017,24 167.187,55 98,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE

32
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04K060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.167,77 6.167,53 100,00 % -- -- -- 650,00 172,00 26,46 % 6.817,77 6.339,53 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MATUTUINE
04K070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOAMBA 28.535,25 28.437,67 99,66 % 175,44 99,94 56,97 % 1.500,00 1.186,19 79,08 % 30.210,69 29.723,80 99,66 %
04K070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 40.604,09 40.602,56 100,00 % -- -- -- 931,83 630,10 67,62 % 41.535,92 41.232,66 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MOAMBA
04K070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.053,66 10.047,66 99,94 % -- -- -- 1.250,00 1.248,59 99,89 % 11.303,66 11.296,25 99,94 %
ECONOMICAS DE MOAMBA
04K070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 190.503,36 190.190,82 99,84 % -- -- -- 1.908,14 1.867,85 97,89 % 192.411,50 192.058,67 99,84 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA MOAMBA
04K070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.286,95 6.286,93 100,00 % -- -- -- 2.000,00 567,59 28,38 % 8.286,95 6.854,52 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOAMBA
04K080041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAACHA 19.173,23 19.173,23 100,00 % 189,20 47,75 25,24 % 533,62 533,62 100,00 % 19.896,05 19.754,60 100,00 %
04K080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.093,70 25.093,70 100,00 % -- -- -- 280,00 100,08 35,74 % 25.373,70 25.193,78 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMAACHA
04K080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.386,85 12.386,85 100,00 % -- -- -- 272,12 272,12 100,00 % 12.658,97 12.658,97 100,00 %
ECONOMICAS DE NAMAACHA
04K080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 177.718,70 177.604,87 99,94 % -- -- -- 3.949,00 3.477,24 88,05 % 181.667,70 181.082,12 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04K080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.818,39 4.817,62 99,98 % -- -- -- 350,00 254,69 72,77 % 5.168,39 5.072,31 99,98 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMAACHA
04K212941 SECRETARIA DISTRITAL DA MATOLA - UGB 11.193,12 11.099,76 99,17 % -- -- -- -- -- -- 11.193,12 11.099,76 99,17 %
04K213041 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 116.433,55 116.432,08 100,00 % -- -- -- 19.633,04 9.605,30 48,92 % 136.066,59 126.037,38 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DA MATOLA
04K213241 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 1.380.184,94 1.380.123,83 100,00 % -- -- -- 36.945,53 32.447,88 87,83 % 1.417.130,46 1.412.571,70 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA MATOLA
04K213341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.206,89 6.206,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.206,89 6.206,89 100,00 %
ECONOMICAS DA MATOLA
Total 47.000.036,42 46.943.479,90 99,88 % 28.032,95 5.278,54 18,83 % 684.102,37 371.363,26 54,28 % 47.712.171,73 47.320.121,70 99,18 %

33
Mapa III - 6 - 3 - B
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B020041 SECRETARIA DISTRITAL DE CUAMBA 24.681,42 24.561,78 99,52 % 200,50 24,50 12,22 % 613,43 279,07 45,49 % 25.495,34 24.865,35 99,52 %
04B020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 105.926,81 105.860,27 99,94 % -- -- -- 860,00 71,83 8,35 % 106.786,81 105.932,09 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE CUAMBA
04B020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.000,15 8.962,20 99,58 % -- -- -- 800,00 16,11 2,01 % 9.800,15 8.978,31 99,58 %
ECONOMICAS DE CUAMBA
04B020541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.772,29 6.742,70 99,56 % -- -- -- 60,00 0,00 0,00 % 6.832,29 6.742,70 99,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CUAMBA
04B030041 SECRETARIA DISTRITAL DE LAGO 19.144,24 19.110,64 99,82 % 95,42 65,85 69,01 % 393,03 323,59 82,33 % 19.632,69 19.500,08 99,82 %
04B030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.164,10 24.162,66 99,99 % -- -- -- 25,60 25,60 100,00 % 24.189,70 24.188,26 99,99 %
E ACCAO SOCIAL DE LAGO
04B030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.991,91 4.985,01 99,86 % -- -- -- 20,05 20,05 100,00 % 5.011,96 5.005,06 99,86 %
ECONOMICAS DE LAGO
04B030541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.186,40 3.185,25 99,96 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 3.216,40 3.185,25 99,96 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LAGO
04B040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIMBONILA 14.733,19 14.714,83 99,88 % 327,60 0,00 0,00 % 608,37 53,91 8,86 % 15.669,16 14.768,74 99,88 %
04B040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.061,85 23.057,17 99,98 % -- -- -- 21,20 21,20 100,00 % 23.083,05 23.078,37 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIMBONILA
04B040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.241,83 7.235,87 99,92 % -- -- -- 40,00 10,00 25,00 % 7.281,83 7.245,87 99,92 %
ECONOMICAS DE CHIMBONILA
04B040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 89.417,18 89.409,04 99,99 % -- -- -- 50,00 15,00 30,00 % 89.467,18 89.424,04 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHIMBONILA
04B040541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.614,06 3.610,46 99,90 % -- -- -- 2,92 2,92 100,00 % 3.616,98 3.613,38 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIMBONILA
04B050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAJUNE 18.193,19 18.153,57 99,78 % 30,00 0,00 0,00 % 210,00 0,00 0,00 % 18.433,19 18.153,57 99,78 %
04B050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.738,84 19.732,16 99,97 % -- -- -- 12,00 12,00 100,00 % 19.750,84 19.744,16 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE MAJUNE
04B050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.491,58 6.481,66 99,85 % -- -- -- 60,00 0,00 0,00 % 6.551,58 6.481,66 99,85 %
ECONOMICAS DE MAJUNE
04B050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 64.162,38 64.130,37 99,95 % -- -- -- 468,75 0,00 0,00 % 64.631,13 64.130,37 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAJUNE
04B050541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.369,79 2.365,96 99,84 % -- -- -- 50,00 23,44 46,88 % 2.419,79 2.389,40 99,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAJUNE - SDPI
04B060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANDIMBA 17.534,74 17.480,72 99,69 % 106,00 0,00 0,00 % 88,75 88,75 100,00 % 17.729,49 17.569,47 99,69 %
04B060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 42.038,40 42.005,86 99,92 % -- -- -- 206,70 143,47 69,41 % 42.245,10 42.149,33 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE MANDIMBA
04B060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.170,85 8.140,13 99,62 % -- -- -- 196,00 39,96 20,39 % 8.366,85 8.180,09 99,62 %
ECONOMICAS DE MANDIMBA
04B060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 246.006,81 245.997,41 100,00 % -- -- -- 523,00 53,80 10,29 % 246.529,81 246.051,22 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04B060541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.498,91 2.495,45 99,86 % -- -- -- 20,00 3,50 17,50 % 2.518,91 2.498,95 99,86 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANDIMBA
04B070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARRUPA 15.389,95 15.274,20 99,25 % 83,00 4,22 5,08 % 90,00 90,00 100,00 % 15.562,95 15.368,41 99,25 %

1
Mapa III - 6 - 3 - B
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 36.035,70 35.669,37 98,98 % -- -- -- 145,50 130,14 89,44 % 36.181,20 35.799,51 98,98 %
E ACCAO SOCIAL DE MARRUPA
04B070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.840,81 8.834,60 99,93 % -- -- -- 29,62 29,62 100,00 % 8.870,43 8.864,22 99,93 %
ECONOMICAS DE MARRUPA
04B070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 117.172,92 117.172,92 100,00 % -- -- -- 516,00 142,70 27,66 % 117.688,92 117.315,62 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARRUPA
04B070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.213,43 3.211,18 99,93 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.213,43 3.211,18 99,93 %
INFRA-ESTRUTURA DE MARRUPA
04B080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAUA 12.072,57 12.019,40 99,56 % 25,00 0,00 0,00 % 164,72 164,72 100,00 % 12.262,29 12.184,12 99,56 %
04B080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.091,73 22.083,75 99,96 % -- -- -- 85,59 10,59 12,38 % 22.177,32 22.094,34 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MAUA
04B080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.458,00 4.451,41 99,85 % -- -- -- 80,00 0,00 0,00 % 4.538,00 4.451,41 99,85 %
ECONOMICAS DE MAUA
04B080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 93.978,18 93.869,86 99,88 % -- -- -- 190,00 33,00 17,37 % 94.168,18 93.902,86 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAUA
04B080541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.919,16 2.909,46 99,67 % -- -- -- 32,20 32,20 100,00 % 2.951,36 2.941,66 99,67 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAUA
04B090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAVAGO 10.923,72 10.870,88 99,52 % 66,07 0,00 0,00 % 18,57 18,57 100,00 % 11.008,36 10.889,45 99,52 %
04B090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.736,29 13.713,21 99,83 % -- -- -- 75,90 13,20 17,39 % 13.812,19 13.726,41 99,83 %
E ACCAO SOCIAL DE MAVAGO - UGB
04B090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.533,58 4.518,09 99,66 % -- -- -- 49,95 5,95 11,90 % 4.583,53 4.524,04 99,66 %
ECONOMICAS DE MAVAGO
04B090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 52.719,46 52.708,86 99,98 % -- -- -- 104,40 47,40 45,40 % 52.823,86 52.756,26 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAVAGO
04B090541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.262,61 2.256,61 99,73 % -- -- -- 11,35 11,35 100,00 % 2.273,96 2.267,96 99,73 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAVAGO - SDPI
04B100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECANHELAS 14.847,94 14.777,47 99,53 % -- -- -- 1.306,63 334,95 25,63 % 16.154,57 15.112,42 99,53 %
04B100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 26.896,01 26.867,93 99,90 % -- -- -- 288,10 110,95 38,51 % 27.184,11 26.978,88 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE MECANHELAS
04B100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.455,44 6.438,36 99,74 % -- -- -- 85,00 0,00 0,00 % 6.540,44 6.438,36 99,74 %
ECONOMICAS DE MECANHELAS
04B100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 289.123,85 289.102,33 99,99 % -- -- -- 700,00 78,23 11,18 % 289.823,85 289.180,56 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MECANHELAS
04B100541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.542,35 2.530,50 99,53 % -- -- -- 115,53 0,00 0,00 % 2.657,88 2.530,50 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECANHELAS
04B110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECULA 11.316,51 11.247,75 99,39 % 35,00 7,98 22,81 % 71,71 21,71 30,27 % 11.423,22 11.277,44 99,39 %
04B110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 10.435,02 10.425,44 99,91 % -- -- -- 23,00 5,60 24,35 % 10.458,02 10.431,04 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MECULA
04B110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.377,26 5.326,00 99,05 % -- -- -- 25,50 20,00 78,43 % 5.402,76 5.346,00 99,05 %
ECONOMICAS DE MECULA
04B110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 35.061,16 35.061,16 100,00 % -- -- -- 95,00 10,65 11,21 % 35.156,16 35.071,80 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECULA
04B110541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.815,77 2.801,73 99,50 % -- -- -- 105,00 60,00 57,14 % 2.920,77 2.861,73 99,50 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECULA - SDPI

2
Mapa III - 6 - 3 - B
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04B120041 SECRETARIA DISTRITAL DE METARICA 11.513,75 11.493,24 99,82 % 101,65 3,37 3,32 % 322,00 56,72 17,62 % 11.937,40 11.553,33 99,82 %
04B120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.191,97 14.181,19 99,92 % -- -- -- 33,00 24,19 73,29 % 14.224,97 14.205,38 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE METARICA
04B120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.230,13 5.225,82 99,92 % -- -- -- 2,30 2,30 100,00 % 5.232,43 5.228,12 99,92 %
ECONOMICAS DE METARICA
04B120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 71.473,06 71.463,18 99,99 % -- -- -- 107,00 107,00 100,00 % 71.580,06 71.570,18 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE METARICA
04B120541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.666,70 2.662,55 99,84 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 2.696,70 2.662,55 99,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE METARICA - SDPI
04B130041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUEMBE 16.642,40 16.603,67 99,77 % 32,00 30,17 94,27 % 239,00 179,24 75,00 % 16.913,40 16.813,07 99,77 %
04B130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 11.617,40 11.549,01 99,41 % -- -- -- 21,32 7,28 34,13 % 11.638,72 11.556,29 99,41 %
E ACCAO SOCIAL DE MUEMBE
04B130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.594,98 4.584,16 99,76 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 4.624,98 4.584,16 99,76 %
ECONOMICAS DE MUEMBE
04B130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 53.658,80 53.652,64 99,99 % -- -- -- 115,00 0,00 0,00 % 53.773,80 53.652,64 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUEMBE
04B130541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.843,29 2.836,76 99,77 % -- -- -- 8,00 1,22 15,30 % 2.851,29 2.837,98 99,77 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUEMBE
04B140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NGAUMA 12.664,02 12.593,88 99,45 % -- -- -- 207,69 7,69 3,70 % 12.871,71 12.601,57 99,45 %
04B140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 15.167,76 15.128,93 99,74 % -- -- -- 17,25 14,96 86,73 % 15.185,01 15.143,90 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE NGAUMA
04B140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.335,21 4.312,84 99,48 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.335,21 4.312,84 99,48 %
ECONOMICAS DE NGAUMA
04B140541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 1.681,04 1.670,18 99,35 % -- -- -- 9,00 0,00 0,00 % 1.690,04 1.670,18 99,35 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NGAUMA
04B150041 SECRETARIA DISTRITAL DE NIPEPE 11.747,34 11.692,62 99,53 % 25,00 9,85 39,40 % 7,60 7,60 100,00 % 11.779,94 11.710,07 99,53 %
04B150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.842,64 13.801,80 99,70 % -- -- -- 100,00 23,78 23,78 % 13.942,64 13.825,58 99,70 %
E ACCAO SOCIAL DE NIPEPE
04B150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.854,34 5.826,26 99,52 % -- -- -- 22,00 4,50 20,45 % 5.876,34 5.830,76 99,52 %
ECONOMICAS DE NIPEPE
04B150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 60.500,61 60.460,45 99,93 % -- -- -- 45,00 0,00 0,00 % 60.545,61 60.460,45 99,93 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NIPEPE
04B150541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 1.987,39 1.971,77 99,21 % -- -- -- 20,00 0,00 0,00 % 2.007,39 1.971,77 99,21 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NIPEPE - SDPI
04B160041 SECRETARIA DISTRITAL DE SANGA 17.497,01 17.461,81 99,80 % 23,00 0,00 0,00 % 40,58 40,58 100,00 % 17.560,59 17.502,39 99,80 %
04B160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.543,10 19.543,10 100,00 % -- -- -- 30,37 30,37 100,00 % 19.573,47 19.573,46 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE SANGA
04B160341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.521,42 6.521,42 100,00 % -- -- -- 8,75 8,75 100,00 % 6.530,17 6.530,17 100,00 %
ECONOMICAS DE SANGA
04B160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 111.836,42 111.836,42 100,00 % -- -- -- 799,00 50,00 6,26 % 112.635,42 111.886,42 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE SANGA
04B211141 SECRETARIA DISTRITAL DE LICHINGA 11.330,70 11.247,49 99,27 % 52,50 22,51 42,88 % 120,84 67,57 55,92 % 11.504,04 11.337,57 99,27 %
04B211241 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 501.964,40 501.834,05 99,97 % -- -- -- 3.426,00 1.690,68 49,35 % 505.390,40 503.524,72 99,97 %

3
Mapa III - 6 - 3 - B
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Niassa
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CUAMBA


04B211341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 178.038,14 178.036,70 100,00 % -- -- -- 459,00 0,00 0,00 % 178.497,14 178.036,70 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LAGO
04B211441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 63.654,33 63.627,86 99,96 % -- -- -- 810,00 0,00 0,00 % 64.464,33 63.627,86 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NGAUMA
04B211541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.750,09 2.750,09 100,00 % -- -- -- 9,00 0,00 0,00 % 2.759,09 2.750,09 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE SANGA
04B251141 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.850,36 3.843,16 99,81 % -- -- -- 26,75 7,96 29,77 % 3.877,11 3.851,13 99,81 %
INFRAESTRUTURA DE LICHINGA - UGB
04B251241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 53.962,24 53.942,24 99,96 % -- -- -- 1.577,85 0,00 0,00 % 55.540,09 53.942,24 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE LICHINGA - UGB
04B251341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 512.151,64 511.993,64 99,97 % -- -- -- 3.988,40 330,84 8,30 % 516.140,04 512.324,49 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LICHINGA
- UGB
04B251441 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.549,15 6.544,35 99,93 % -- -- -- 10,00 0,00 0,00 % 6.559,15 6.544,35 99,93 %
ECONOMICAS DE LICHINGA - UGB
Total 3.380.222,14 3.377.616,89 99,92 % 1.202,74 168,45 14,01 % 22.411,75 5.238,96 23,38 % 3.403.836,63 3.383.024,30 99,39 %

4
Mapa III - 6 - 3 - C
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C010241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 70.034,42 70.023,41 99,98 % -- -- -- 400,00 65,59 16,40 % 70.434,42 70.089,00 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DA CIDADE DE PEMBA
04C010441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 29.892,04 29.759,79 99,56 % -- -- -- -- -- -- 29.892,04 29.759,79 99,56 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA CIDADE
DE PEMBA
04C020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ANCUABE 22.921,17 22.779,86 99,38 % 159,00 0,00 0,00 % 40,60 40,60 100,00 % 23.120,77 22.820,46 99,38 %
04C020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 32.125,32 32.100,90 99,92 % -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 32.425,32 32.100,90 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE ANCUABE
04C020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.987,53 6.836,60 97,84 % -- -- -- 14,69 14,69 100,00 % 7.002,22 6.851,29 97,84 %
ECONOMICAS DE ANCUABE
04C020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 164.670,55 164.643,96 99,98 % -- -- -- 742,00 135,00 18,19 % 165.412,55 164.778,96 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANCUABE
04C020541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.323,36 3.286,28 98,88 % -- -- -- 42,40 35,66 84,10 % 3.365,76 3.321,94 98,88 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ANCUABE
04C030041 SECRETARIA DISTRITAL DE BALAMA 16.962,30 16.778,14 98,91 % 100,20 17,12 17,08 % 581,21 510,01 87,75 % 17.643,71 17.305,27 98,91 %
04C030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 27.491,15 27.457,50 99,88 % -- -- -- 50,00 26,32 52,64 % 27.541,15 27.483,82 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE BALAMA
04C030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.559,29 6.533,61 99,61 % -- -- -- 235,00 235,00 100,00 % 6.794,29 6.768,61 99,61 %
ECONOMICAS DE BALAMA
04C030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 144.787,18 144.736,83 99,97 % -- -- -- 1.500,00 309,25 20,62 % 146.287,18 145.046,08 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BALAMA
04C030541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.697,87 2.681,93 99,41 % -- -- -- 250,00 5,00 2,00 % 2.947,87 2.686,93 99,41 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BALAMA
04C040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIURE 19.846,02 19.757,60 99,55 % 170,00 36,46 21,45 % -- -- -- 20.016,02 19.794,07 99,55 %
04C040241 DIRECÇAO DISTRITAL DE SAUDE DE 60.212,41 60.125,81 99,86 % -- -- -- 31,79 0,00 0,00 % 60.244,20 60.125,81 99,86 %
CHIURE
04C040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.897,60 8.863,62 99,62 % -- -- -- 30,00 30,00 100,00 % 8.927,60 8.893,62 99,62 %
ECONOMICAS DE CHIURE
04C040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 231.374,34 231.303,97 99,97 % -- -- -- 3.500,00 430,60 12,30 % 234.874,34 231.734,57 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIURE
04C040541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.794,67 3.747,37 98,75 % -- -- -- 33,46 0,00 0,00 % 3.828,13 3.747,37 98,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIURE
04C050041 SECRETARIA DISTRITAL DO IBO 10.806,70 10.689,55 98,92 % 16,50 5,20 31,52 % 167,17 163,27 97,67 % 10.990,37 10.858,02 98,92 %
04C050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 11.398,87 11.368,19 99,73 % -- -- -- 9,00 9,00 100,00 % 11.407,87 11.377,19 99,73 %
E ACCAO SOCIAL DE IBO
04C050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 2.722,06 2.670,59 98,11 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 2.822,06 2.770,59 98,11 %
ECONOMICAS DO IBO
04C050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 31.325,62 31.285,47 99,87 % -- -- -- 125,70 0,00 0,00 % 31.451,32 31.285,47 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE IBO
04C050541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.788,53 2.771,57 99,39 % -- -- -- 326,00 0,00 0,00 % 3.114,53 2.771,57 99,39 %
INFRA-ESTRUTURAS DE IBO
04C060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACOMIA 16.018,54 15.698,37 98,00 % 43,92 20,18 45,94 % 972,70 242,49 24,93 % 17.035,16 15.961,03 98,00 %
04C060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 30.781,38 30.525,90 99,17 % -- -- -- 154,00 38,15 24,78 % 30.935,38 30.564,06 99,17 %
E ACCAO SOCIAL DE MACOMIA

1
Mapa III - 6 - 3 - C
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.879,22 5.793,23 98,54 % -- -- -- 115,00 115,00 100,00 % 5.994,22 5.908,23 98,54 %
ECONOMICAS DE MACOMIA
04C060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 116.627,62 116.483,62 99,88 % -- -- -- 2.075,80 434,70 20,94 % 118.703,42 116.918,32 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACOMIA
04C060541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.714,23 2.679,13 98,71 % -- -- -- 100,00 85,45 85,45 % 2.814,23 2.764,58 98,71 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACOMIA
04C070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECUFI 12.118,29 12.098,15 99,83 % 48,00 8,04 16,76 % 205,00 95,51 46,59 % 12.371,29 12.201,70 99,83 %
04C070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.423,22 17.406,88 99,91 % -- -- -- 22,20 19,45 87,61 % 17.445,42 17.426,33 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MECUFI
04C070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADE 5.200,04 5.190,58 99,82 % -- -- -- 60,00 47,08 78,47 % 5.260,04 5.237,66 99,82 %
ECONÓMICA DE MECUFI
04C070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 71.254,98 71.238,64 99,98 % -- -- -- 550,00 169,03 30,73 % 71.804,98 71.407,67 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECUFI
04C070541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.636,97 2.628,56 99,68 % -- -- -- 132,00 132,00 100,00 % 2.768,97 2.760,56 99,68 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECUFI
04C080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MELUCO 15.516,70 15.288,29 98,53 % 85,00 17,28 20,33 % 120,00 95,83 79,86 % 15.721,70 15.401,40 98,53 %
04C080241 DIRECÇAO DISTRITAL DE SAUDE DE 19.758,99 19.715,40 99,78 % -- -- -- 60,00 17,00 28,33 % 19.818,99 19.732,40 99,78 %
MELUCO
04C080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.640,94 6.601,44 99,41 % -- -- -- 70,00 32,00 45,71 % 6.710,94 6.633,44 99,41 %
ECONOMICAS DE MELUCO
04C080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 99.637,52 99.582,16 99,94 % -- -- -- 230,00 80,00 34,78 % 99.867,52 99.662,16 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MELUCO
04C080541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.353,61 3.319,65 98,99 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 3.413,61 3.379,65 98,99 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MELUCO
04C090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCIMBOA DA 20.712,18 20.542,86 99,18 % 404,75 15,47 3,82 % 847,88 272,51 32,14 % 21.964,81 20.830,83 99,18 %
PRAIA
04C090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 50.300,54 50.249,04 99,90 % -- -- -- 123,15 102,10 82,91 % 50.423,69 50.351,14 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE MOCIMBOA DA PRAIA
04C090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.845,34 6.770,33 98,90 % -- -- -- 130,00 0,00 0,00 % 6.975,34 6.770,33 98,90 %
ECONOMICAS DE MOCIMBOA DA PRAIA
04C090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 146.159,73 146.124,89 99,98 % -- -- -- 1.700,00 200,00 11,76 % 147.859,73 146.324,89 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MOCIMBOA DA PRAIA
04C090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.694,34 5.610,33 98,52 % -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 5.874,34 5.610,33 98,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOCIMBOA DA
PRAIA
04C100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MONTEPUEZ 23.440,81 23.260,98 99,23 % 890,00 41,55 4,67 % 500,00 500,00 100,00 % 24.830,81 23.802,53 99,23 %
04C100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 65.732,24 65.703,88 99,96 % -- -- -- 460,00 79,21 17,22 % 66.192,24 65.783,08 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MONTEPUEZ
04C100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.994,08 10.969,43 99,78 % -- -- -- 19,55 19,55 100,00 % 11.013,63 10.988,98 99,78 %
ECONOMICAS DE MONTEPUEZ
04C100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 354.983,07 354.926,97 99,98 % -- -- -- 3.512,25 0,00 0,00 % 358.495,32 354.926,97 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04C100541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.049,07 5.021,28 99,45 % -- -- -- 24,80 24,80 100,00 % 5.073,87 5.046,08 99,45 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MONTEPUEZ

2
Mapa III - 6 - 3 - C
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUEDA 25.261,77 24.926,23 98,67 % 30,00 7,00 23,33 % 450,00 54,08 12,02 % 25.741,77 24.987,30 98,67 %
04C110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 56.069,83 55.923,99 99,74 % -- -- -- 63,58 25,83 40,62 % 56.133,40 55.949,81 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE MUEDA
04C110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.410,13 8.299,35 98,68 % -- -- -- 130,00 5,19 3,99 % 8.540,13 8.304,54 98,68 %
ECONOMICAS DE MUEDA
04C110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 172.449,74 172.254,12 99,89 % -- -- -- 2.500,00 100,00 4,00 % 174.949,74 172.354,12 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUEDA
04C110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 9.660,62 9.320,62 96,48 % -- -- -- 50,00 21,50 43,00 % 9.710,62 9.342,12 96,48 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUEDA
04C120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUIDUMBE 22.107,62 21.814,47 98,67 % 40,00 0,00 0,00 % 174,34 174,34 100,00 % 22.321,95 21.988,80 98,67 %
04C120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.358,67 24.304,05 99,78 % -- -- -- 162,00 32,94 20,33 % 24.520,67 24.336,98 99,78 %
E ACCAO SOCIAL DE MUIDUMBE
04C120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.929,66 7.886,91 99,46 % -- -- -- 95,00 41,80 44,00 % 8.024,66 7.928,71 99,46 %
ECONOMICAS DE MUIDUMBE
04C120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 126.161,91 125.962,06 99,84 % 8,12 0,00 0,00 % 2.500,00 705,75 28,23 % 128.670,03 126.667,81 99,84 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04C120541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.893,35 3.873,73 99,50 % -- -- -- 84,65 0,00 0,00 % 3.978,00 3.873,73 99,50 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUIDUMBE
04C130041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMUNO 21.145,53 21.022,23 99,42 % 400,00 36,36 9,09 % 1.500,00 149,80 9,99 % 23.045,53 21.208,39 99,42 %
04C130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 28.253,98 28.213,66 99,86 % -- -- -- 150,00 27,13 18,08 % 28.403,98 28.240,79 99,86 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMUNO
04C130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.545,74 6.515,39 99,54 % -- -- -- 500,00 67,08 13,42 % 7.045,74 6.582,47 99,54 %
ECONOMICAS DE NAMUNO
04C130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 183.720,86 183.647,70 99,96 % -- -- -- 700,00 129,00 18,43 % 184.420,86 183.776,70 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMUNO
04C130541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.796,02 3.780,58 99,59 % -- -- -- 200,00 100,00 50,00 % 3.996,02 3.880,58 99,59 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMUNO
04C140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NANGADE 14.250,57 14.062,68 98,68 % 50,00 0,00 0,00 % 497,34 174,43 35,07 % 14.797,90 14.237,11 98,68 %
04C140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.264,20 17.240,18 99,86 % -- -- -- 65,00 23,17 35,65 % 17.329,20 17.263,35 99,86 %
E ACCAO SOCIAL DE NANGADE
04C140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.422,67 5.385,50 99,31 % -- -- -- 387,46 287,46 74,19 % 5.810,12 5.672,95 99,31 %
ECONOMICAS DE NANGADE
04C140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 98.614,54 98.564,46 99,95 % -- -- -- 1.701,85 64,00 3,76 % 100.316,39 98.628,46 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NANGADE
04C140541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 1.965,21 1.942,45 98,84 % -- -- -- 275,00 0,00 0,00 % 2.240,21 1.942,45 98,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NANGADE
04C150041 SECRETARIA DISTRITAL DE PALMA 17.999,56 17.802,69 98,91 % 150,00 15,02 10,01 % 2.168,25 1.144,10 52,77 % 20.317,81 18.961,80 98,91 %
04C150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 30.438,84 30.398,71 99,87 % -- -- -- 69,50 69,50 100,00 % 30.508,34 30.468,21 99,87 %
E ACCAO SOCIAL DE PALMA
04C150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.854,94 6.841,59 99,81 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 7.034,94 7.021,59 99,81 %
ECONOMICAS DE PALMA
04C150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 84.277,26 84.247,31 99,96 % -- -- -- 350,00 62,70 17,91 % 84.627,26 84.310,01 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PALMA

3
Mapa III - 6 - 3 - C
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Cabo Delgado
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04C150541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.034,71 3.020,34 99,53 % -- -- -- 4.094,40 1.300,00 31,75 % 7.129,12 4.320,34 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DE PALMA
04C160041 SECRETARIA DISTRITAL DE METUGE 18.943,77 18.787,84 99,18 % 80,00 5,90 7,38 % 529,80 40,18 7,58 % 19.553,57 18.833,92 99,18 %
04C160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 21.460,19 21.440,20 99,91 % -- -- -- 130,00 12,62 9,71 % 21.590,19 21.452,83 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE METUGE
04C160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 110.233,35 110.165,78 99,94 % -- -- -- 350,00 230,96 65,99 % 110.583,35 110.396,73 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE METUGE
04C160541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.768,89 3.750,80 99,52 % -- -- -- 150,00 0,00 0,00 % 3.918,89 3.750,80 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE METUGE
04C170041 SECRETARIA DISTRITAL DE QUISSANGA 16.519,62 16.430,24 99,46 % 100,00 25,28 25,28 % 310,00 223,93 72,24 % 16.929,62 16.679,45 99,46 %
04C170241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 18.189,73 18.152,87 99,80 % -- -- -- 65,00 16,40 25,23 % 18.254,73 18.169,27 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE QUISSANGA
04C170341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.180,46 4.160,25 99,52 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 4.240,46 4.220,25 99,52 %
ECONOMICAS DE QUISSANGA
04C170441 SECRETARIA DISTRITAL DE PEMBA - UGB 8.744,49 8.714,21 99,65 % -- -- -- -- -- -- 8.744,49 8.714,21 99,65 %
04C170541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.323,53 2.294,63 98,76 % -- -- -- -- -- -- 2.323,53 2.294,63 98,76 %
INFRA-ESTRUTURAS DE QUISSANGA
04C170641 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 94.021,62 93.956,65 99,93 % -- -- -- 2.200,00 954,06 43,37 % 96.221,62 94.910,71 99,93 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04C170741 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.908,74 6.878,59 99,56 % -- -- -- 150,00 147,76 98,51 % 7.058,74 7.026,35 99,56 %
ECONOMICAS DE METUGE
04C259841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.216,88 2.213,28 99,84 % -- -- -- -- -- -- 2.216,88 2.213,28 99,84 %
INFRAESTRUTURAS DE PEMBA
04C259941 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 3.090,87 3.085,07 99,81 % -- -- -- 120,00 0,00 0,00 % 3.210,87 3.085,07 99,81 %
ECONOMICAS DE PEMBA
Total 3.317.582,71 3.310.913,94 99,80 % 2.775,49 250,85 9,04 % 44.016,50 11.597,52 26,35 % 3.364.374,70 3.322.762,31 98,76 %

4
Mapa III - 6 - 3 - D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D010441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 1.442.178,57 1.441.990,75 99,99 % -- -- -- 5.000,00 0,00 0,00 % 1.447.178,57 1.441.990,75 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA CIDADE
DE NAMPULA
04D020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ANGOCHE 32.999,07 32.773,95 99,32 % 228,40 29,02 12,71 % 2.579,30 1.834,58 71,13 % 35.806,77 34.637,55 99,32 %
04D020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 66.671,95 66.564,37 99,84 % -- -- -- 150,00 110,80 73,86 % 66.821,95 66.675,17 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE ANGOCHE
04D020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.631,07 9.540,04 99,05 % -- -- -- 219,86 219,86 100,00 % 9.850,93 9.759,89 99,05 %
ECONOMICAS DE ANGOCHE
04D020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 260.183,71 260.096,45 99,97 % -- -- -- 1.166,00 0,00 0,00 % 261.349,71 260.096,45 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANGOCHE
04D020541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.753,45 3.714,74 98,97 % -- -- -- 60,00 6,00 10,00 % 3.813,45 3.720,74 98,97 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ANGOCHE
04D030041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAPA - 28.480,77 28.159,93 98,87 % 150,00 0,00 0,00 % 3.000,00 86,50 2,88 % 31.630,77 28.246,43 98,87 %
ERATI
04D030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.829,12 58.677,12 99,74 % -- -- -- 150,00 0,00 0,00 % 58.979,12 58.677,12 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMAPA - ERATI
04D030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.882,17 7.814,76 99,14 % -- -- -- 587,00 0,00 0,00 % 8.469,17 7.814,76 99,14 %
ECONOMICAS DE NAMAPA - ERATI
04D030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 229.543,00 229.459,18 99,96 % -- -- -- 790,15 0,00 0,00 % 230.333,15 229.459,18 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMAPA -
ERATI
04D030541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.414,79 3.374,46 98,82 % -- -- -- -- -- -- 3.414,79 3.374,46 98,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMAPA - ERATI
04D040041 SECRETARIA DISTRITAL DA ILHA DE 10.933,77 10.770,58 98,51 % -- -- -- -- -- -- 10.933,77 10.770,58 98,51 %
MOCAMBIQUE
04D040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 28.266,76 28.221,76 99,84 % -- -- -- -- -- -- 28.266,76 28.221,76 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DA ILHA DE
04D040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 2.646,45 2.611,81 98,69 % -- -- -- -- -- -- 2.646,45 2.611,81 98,69 %
ECONOMICAS DA ILHA DE MOCAMBIQUE
04D040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 120.572,69 120.523,73 99,96 % -- -- -- 2.295,37 0,00 0,00 % 122.868,06 120.523,73 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D040541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.527,08 2.496,84 98,80 % -- -- -- -- -- -- 2.527,08 2.496,84 98,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
04D050041 SECRETARIA DISTRITAL DE LALAUA 17.759,39 17.587,79 99,03 % 100,00 0,00 0,00 % 800,00 0,00 0,00 % 18.659,39 17.587,79 99,03 %
04D050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.530,54 22.453,19 99,66 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 22.560,54 22.453,19 99,66 %
E ACCAO SOCIAL DE LALAUA
04D050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.219,86 5.163,47 98,92 % -- -- -- 63,36 0,00 0,00 % 5.283,22 5.163,47 98,92 %
ECONOMICAS DE LALAUA
04D050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 155.666,90 155.618,25 99,97 % -- -- -- 575,00 0,00 0,00 % 156.241,90 155.618,25 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LALAUA
04D050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.252,75 2.212,75 98,22 % -- -- -- -- -- -- 2.252,75 2.212,75 98,22 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LALAUA
04D060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MALEMA 25.713,69 25.378,34 98,70 % -- -- -- 1.755,27 1.074,38 61,21 % 27.468,96 26.452,72 98,70 %

1
Mapa III - 6 - 3 - D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.885,39 45.757,81 99,72 % -- -- -- 141,75 30,02 21,17 % 46.027,14 45.787,82 99,72 %
E ACCAO SOCIAL DE MALEMA
04D060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.279,92 8.187,82 98,89 % -- -- -- 189,95 139,95 73,68 % 8.469,87 8.327,77 98,89 %
ECONOMICAS DE MALEMA
04D060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.276,38 247.137,42 99,94 % -- -- -- 1.320,30 0,00 0,00 % 248.596,68 247.137,42 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MALEMA
04D060541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.915,06 3.871,14 98,88 % -- -- -- 39,60 39,60 100,00 % 3.954,66 3.910,74 98,88 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MALEMA
04D070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECONTA 29.400,13 29.212,47 99,36 % 320,00 53,65 16,76 % 2.745,50 442,13 16,10 % 32.465,63 29.708,24 99,36 %
04D070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.540,45 41.464,76 99,82 % -- -- -- 70,92 48,41 68,26 % 41.611,37 41.513,17 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MECONTA
04D070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.097,13 6.031,97 98,93 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 6.297,13 6.031,97 98,93 %
ECONOMICAS DE MECONTA
04D070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.313,87 247.233,95 99,97 % -- -- -- 994,68 0,00 0,00 % 248.308,55 247.233,95 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECONTA
04D070541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.426,42 3.374,22 98,48 % -- -- -- 32,70 14,00 42,81 % 3.459,12 3.388,22 98,48 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECONTA
04D080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECUBURI 21.656,17 21.458,77 99,09 % -- -- -- -- -- -- 21.656,17 21.458,77 99,09 %
04D080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.961,97 37.890,16 99,81 % -- -- -- 75,00 0,00 0,00 % 38.036,97 37.890,16 99,81 %
E ACCAO SOCIAL DE MECUBURI
04D080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.573,87 4.525,49 98,94 % -- -- -- 186,00 0,00 0,00 % 4.759,87 4.525,49 98,94 %
ECONOMICAS DE MECUBURI
04D080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 242.707,26 242.624,50 99,97 % -- -- -- 1.548,35 205,75 13,29 % 244.255,61 242.830,25 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04D080541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.102,03 3.062,86 98,74 % -- -- -- -- -- -- 3.102,03 3.062,86 98,74 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MECUBURI
04D090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MEMBA 20.721,87 20.541,91 99,13 % 250,00 11,11 4,45 % 771,25 0,00 0,00 % 21.743,12 20.553,02 99,13 %
04D090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.981,29 37.899,28 99,78 % -- -- -- 30,00 30,00 100,00 % 38.011,29 37.929,28 99,78 %
E ACCAO SOCIAL DE MEMBA
04D090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.606,80 5.554,48 99,07 % -- -- -- 221,00 3,34 1,51 % 5.827,80 5.557,82 99,07 %
ECONOMICAS DE MEMBA
04D090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 207.349,95 207.270,07 99,96 % -- -- -- 775,00 0,00 0,00 % 208.124,95 207.270,07 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MEMBA
04D090541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.974,65 2.929,72 98,49 % -- -- -- 120,00 0,00 0,00 % 3.094,65 2.929,72 98,49 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MEMBA
04D100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOGINCUAL 15.403,95 15.238,21 98,92 % 110,00 0,00 0,00 % 650,80 262,64 40,36 % 16.164,75 15.500,86 98,92 %
04D100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.093,84 24.050,81 99,82 % -- -- -- 46,22 21,00 45,43 % 24.140,06 24.071,81 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MOGINCUAL
04D100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.170,42 6.106,82 98,97 % -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 6.470,42 6.106,82 98,97 %
ECONOMICAS DE MOGINCUAL
04D100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 93.795,68 93.754,96 99,96 % -- -- -- 240,00 0,00 0,00 % 94.035,68 93.754,96 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MOGINCUAL
04D100541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.207,20 2.181,82 98,85 % -- -- -- -- -- -- 2.207,20 2.181,82 98,85 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOGINCUAL

2
Mapa III - 6 - 3 - D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOGOVOLAS 26.200,42 25.856,02 98,69 % 255,60 120,07 46,98 % 3.646,53 3.586,53 98,35 % 30.102,55 29.562,63 98,69 %
04D110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 34.083,89 34.022,69 99,82 % -- -- -- 68,49 50,98 74,43 % 34.152,38 34.073,67 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MOGOVOLAS
04D110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.082,10 8.028,65 99,34 % -- -- -- 55,19 0,00 0,00 % 8.137,29 8.028,65 99,34 %
ECONOMICAS DE MOGOVOLAS
04D110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.703,62 247.595,50 99,96 % -- -- -- 1.325,00 670,00 50,57 % 249.028,62 248.265,50 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MOGOVOLAS
04D110541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.080,38 4.035,38 98,90 % -- -- -- 205,70 205,70 100,00 % 4.286,08 4.241,08 98,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOGOVOLAS
04D120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOMA 19.005,70 18.744,79 98,63 % 320,00 59,32 18,54 % 2.700,00 644,43 23,87 % 22.025,70 19.448,54 98,63 %
04D120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 52.278,59 52.198,97 99,85 % -- -- -- 29,95 29,95 100,00 % 52.308,54 52.228,92 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE MOMA
04D120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.055,66 6.005,98 99,18 % -- -- -- 200,00 35,00 17,50 % 6.255,66 6.040,98 99,18 %
ECONOMICAS DE MOMA
04D120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 188.308,86 188.245,25 99,97 % -- -- -- 937,82 275,50 29,38 % 189.246,68 188.520,75 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOMA
04D120541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.674,06 2.641,51 98,78 % -- -- -- -- -- -- 2.674,06 2.641,51 98,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOMA
04D130041 SECRETARIA DISTRITAL DE MONAPO 25.874,52 25.534,45 98,69 % 446,00 7,47 1,67 % 1.340,30 261,31 19,50 % 27.660,82 25.803,23 98,69 %
04D130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 75.794,48 75.603,37 99,75 % -- -- -- 100,00 98,64 98,64 % 75.894,48 75.702,01 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE MONAPO
04D130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.006,02 7.927,23 99,02 % -- -- -- -- -- -- 8.006,02 7.927,23 99,02 %
ECONOMICAS DE MONAPO
04D130441 SERVIÇOS DISTRITAIS DE EDUCAÇÃO DE 302.816,36 302.685,01 99,96 % -- -- -- 4.483,52 707,52 15,78 % 307.299,88 303.392,53 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA MONAPO
04D130541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.033,43 3.975,53 98,56 % -- -- -- 110,00 21,00 19,09 % 4.143,43 3.996,53 98,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MONAPO
04D140041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOSSURIL 20.706,12 20.391,77 98,48 % 105,00 51,26 48,82 % 900,00 319,67 35,52 % 21.711,12 20.762,71 98,48 %
04D140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.588,69 31.508,12 99,74 % -- -- -- 100,00 50,81 50,81 % 31.688,69 31.558,93 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE MOSSURIL
04D140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.700,37 7.632,09 99,11 % -- -- -- 250,00 0,00 0,00 % 7.950,37 7.632,09 99,11 %
ECONOMICAS DE MOSSURIL
04D140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 188.596,87 188.431,27 99,91 % -- -- -- 700,52 0,00 0,00 % 189.297,39 188.431,27 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOSSURIL
04D140541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.791,03 3.745,49 98,80 % -- -- -- 215,00 35,00 16,28 % 4.006,03 3.780,49 98,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOSSURIL
04D150041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUECATE 21.794,04 21.569,50 98,97 % 250,00 0,00 0,00 % 444,39 188,75 42,47 % 22.488,43 21.758,25 98,97 %
04D150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.595,90 29.527,00 99,77 % -- -- -- 50,99 44,71 87,69 % 29.646,89 29.571,71 99,77 %
E ACCAO SOCIAL DE MUECATE
04D150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.484,65 7.433,53 99,32 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 7.534,65 7.433,53 99,32 %
ECONOMICAS DE MUECATE
04D150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 183.626,68 183.557,06 99,96 % -- -- -- 667,06 207,59 31,12 % 184.293,74 183.764,65 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUECATE

3
Mapa III - 6 - 3 - D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04D150541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.029,59 3.946,39 97,94 % -- -- -- 220,00 12,50 5,68 % 4.249,59 3.958,89 97,94 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUECATE
04D160041 SECRETARIA DISTRITAL DE MURRUPULA 20.327,40 20.114,68 98,95 % 225,00 0,00 0,00 % 1.200,00 806,90 67,24 % 21.752,40 20.921,58 98,95 %
04D160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 33.004,07 32.946,47 99,83 % -- -- -- 42,00 18,08 43,05 % 33.046,07 32.964,56 99,83 %
E ACCAO SOCIAL DE MURRUPULA
04D160341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.956,80 7.889,05 99,15 % -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 8.156,80 7.889,05 99,15 %
ECONOMICAS DE MURRUPULA
04D160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 235.484,64 235.412,64 99,97 % -- -- -- 1.090,20 401,00 36,78 % 236.574,84 235.813,64 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MURRUPULA
04D160541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.384,17 2.340,97 98,19 % -- -- -- 120,00 34,62 28,85 % 2.504,17 2.375,59 98,19 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MURRUPULA
04D170041 SECRETARIA DISTRITAL DE NACALA- 17.747,29 17.573,27 99,02 % -- -- -- -- -- -- 17.747,29 17.573,27 99,02 %
PORTO
04D170241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 44.329,55 44.217,55 99,75 % -- -- -- 800,00 252,34 31,54 % 45.129,55 44.469,89 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE NACALA-PORTO
04D170341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.355,92 9.275,92 99,14 % -- -- -- -- -- -- 9.355,92 9.275,92 99,14 %
ECONOMICAS DE NACALA-PORTO
04D170441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 288.815,87 288.743,72 99,98 % -- -- -- -- -- -- 288.815,87 288.743,72 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACALA-
PORTO
04D170541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.453,90 2.428,70 98,97 % -- -- -- -- -- -- 2.453,90 2.428,70 98,97 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NACALA-PORTO
04D180041 SECRETARIA DISTRITAL DE NACALA-A- 19.611,95 19.093,29 97,36 % 120,00 0,00 0,00 % 1.699,96 99,96 5,88 % 21.431,91 19.193,25 97,36 %
VELHA
04D180241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.160,86 25.103,35 99,77 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 25.260,86 25.203,35 99,77 %
E ACCAO SOCIAL DE NACALA A VELHA
04D180341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.409,76 8.224,38 97,80 % -- -- -- 170,00 0,00 0,00 % 8.579,76 8.224,38 97,80 %
ECONOMICAS DE NACALA A VELHA
04D180441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 127.730,14 127.652,44 99,94 % -- -- -- 280,00 0,00 0,00 % 128.010,14 127.652,44 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACALA A
VELHA
04D180541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.911,50 3.871,29 98,97 % -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 4.011,50 3.871,29 98,97 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NACALA A VELHA
04D190041 SECRETARIA DISTRITAL DE NACAROA 17.688,60 17.502,69 98,95 % 242,00 25,85 10,68 % 260,49 80,47 30,89 % 18.191,10 17.609,01 98,95 %
04D190241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.816,76 24.742,30 99,70 % -- -- -- 31,00 0,00 0,00 % 24.847,76 24.742,30 99,70 %
E ACCAO SOCIAL DE NACAROA
04D190341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.956,14 5.771,53 96,90 % -- -- -- 280,00 0,00 0,00 % 6.236,14 5.771,53 96,90 %
ECONOMICAS DE NACAROA
04D190441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 172.086,57 171.896,17 99,89 % -- -- -- 454,30 0,00 0,00 % 172.540,87 171.896,17 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACAROA
04D190541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.106,82 3.064,66 98,64 % -- -- -- -- -- -- 3.106,82 3.064,66 98,64 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NACAROA
04D200041 SECRETARIA DISTRITAL DE RAPALE 42.981,86 42.606,53 99,13 % 220,00 113,64 51,65 % 1.174,20 14,00 1,19 % 44.376,06 42.734,17 99,13 %
04D200241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 35.467,65 35.401,75 99,81 % -- -- -- 38,16 0,00 0,00 % 35.505,81 35.401,75 99,81 %

4
Mapa III - 6 - 3 - D
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Nampula
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

ACCAO SOCIAL DE RAPALE


04D200341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.458,09 10.430,51 99,74 % -- -- -- 70,00 0,00 0,00 % 10.528,09 10.430,51 99,74 %
ECONOMICAS DE RAPALE
04D200441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 263.546,74 263.492,74 99,98 % -- -- -- 1.150,00 200,00 17,39 % 264.696,74 263.692,74 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE RAPALE
04D200541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.592,49 3.567,12 99,29 % -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 3.892,49 3.567,12 99,29 %
INFRA-ESTRUTURAS DE RAPALE
04D210041 SECRETARIA DISTRITAL DE RIBAUE 25.603,47 25.284,00 98,75 % 385,00 49,61 12,89 % 1.516,76 366,81 24,18 % 27.505,23 25.700,43 98,75 %
04D210241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 57.605,23 57.498,03 99,81 % -- -- -- -- -- -- 57.605,23 57.498,03 99,81 %
E ACCAO SOCIAL DE RIBAUE
04D210341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.753,46 9.659,66 99,04 % -- -- -- -- -- -- 9.753,46 9.659,66 99,04 %
ECONOMICAS DE RIBAUE
04D210441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 293.801,58 293.693,76 99,96 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 294.801,58 293.693,76 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE RIBAUE
04D210541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.551,73 3.500,56 98,56 % -- -- -- -- -- -- 3.551,73 3.500,56 98,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE RIBAUE
04D333341 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMPULA 22.710,21 22.546,26 99,28 % -- -- -- -- -- -- 22.710,21 22.546,26 99,28 %
04D333441 SECRETARIA DISTRITAL DE LARDE 9.530,62 9.468,73 99,35 % -- -- -- 500,00 71,78 14,36 % 10.030,62 9.540,50 99,35 %
04D333541 SECRETARIA DISTRITAL DE LIUPO 13.731,27 13.658,28 99,47 % -- -- -- 450,00 284,37 63,19 % 14.181,27 13.942,65 99,47 %
04D333641 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 214.606,96 214.513,92 99,96 % -- -- -- 5.226,45 5.122,48 98,01 % 219.833,41 219.636,40 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMPULA
04D333741 SERVICO DISTRITAL DE PLANIFICACAO E 1.874,47 1.860,07 99,23 % -- -- -- -- -- -- 1.874,47 1.860,07 99,23 %
INFRAESTRUTURA DE NAMPULA
04D333841 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 1.939,10 1.905,12 98,25 % -- -- -- -- -- -- 1.939,10 1.905,12 98,25 %
ECONOMICAS DE NAMPULA
04D333941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.444,07 19.404,47 99,80 % -- -- -- -- -- -- 19.444,07 19.404,47 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE LARDE
04D334041 SERVICO DISTRITAL DE PLANIFICACAO E 1.890,33 1.875,93 99,24 % -- -- -- -- -- -- 1.890,33 1.875,93 99,24 %
INFRAESTRUTURAS DE LARDE
04D334141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 73.341,92 73.270,81 99,90 % -- -- -- 149,05 0,00 0,00 % 73.490,97 73.270,81 99,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LARDE
04D334241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 3.056,03 3.011,71 98,55 % -- -- -- -- -- -- 3.056,03 3.011,71 98,55 %
ECONOMICAS DE LARDE
04D334341 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.022,89 23.979,86 99,82 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 24.052,89 23.979,86 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE LUIPO
04D334441 SERVICO DISTRITAL DE PLANIFICACAO E 2.158,75 2.114,05 97,93 % -- -- -- -- -- -- 2.158,75 2.114,05 97,93 %
INFRAESTRUTURAS DE LUIPO
04D334541 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 106.129,72 106.089,00 99,96 % -- -- -- 372,10 100,00 26,87 % 106.501,82 106.189,00 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LUIPO
04D334641 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.318,39 4.289,19 99,32 % -- -- -- -- -- -- 4.318,39 4.289,19 99,32 %
ECONOMICAS DE LUIPO
Total 7.716.467,06 7.704.395,41 99,84 % 3.727,00 521,00 13,98 % 67.525,46 19.967,35 29,57 % 7.787.719,53 7.724.883,76 99,19 %

5
Mapa III - 6 - 3 - E
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ALTO 23.515,74 23.359,38 99,34 % 500,00 25,24 5,05 % 850,00 283,20 33,32 % 24.865,74 23.667,81 99,34 %
04E020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 60.655,67 60.582,32 99,88 % -- -- -- 120,00 105,10 87,58 % 60.775,67 60.687,42 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE ALTO MOLOCUE
04E020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.642,31 8.600,41 99,52 % -- -- -- 150,00 38,50 25,67 % 8.792,31 8.638,91 99,52 %
ECONOMICAS DE ALTO MOLOCUE
04E020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 474.774,07 474.761,14 100,00 % -- -- -- 3.500,00 1.912,33 54,64 % 478.274,07 476.673,46 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ALTO
MOLOCUE
04E020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.544,17 4.529,77 99,68 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 4.594,17 4.529,77 99,68 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ALTO MOLOCUE
04E030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHINDE 26.596,30 26.497,10 99,63 % 100,00 8,42 8,42 % 50,00 21,84 43,69 % 26.746,30 26.527,36 99,63 %
04E030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.356,02 23.344,16 99,95 % -- -- -- 25,00 24,00 96,00 % 23.381,02 23.368,16 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE CHINDE
04E030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.991,04 9.979,26 99,88 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 10.041,04 10.029,26 99,88 %
ECONOMICAS DE CHINDE
04E030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 147.252,78 147.215,60 99,97 % -- -- -- 450,00 0,00 0,00 % 147.702,78 147.215,60 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHINDE
04E030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.229,52 5.224,48 99,90 % -- -- -- 25,00 0,00 0,00 % 5.254,52 5.224,48 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHINDE
04E040041 SECRETARIA DISTRITAL DE GILE 25.015,32 24.879,70 99,46 % 300,00 49,87 16,62 % 600,00 600,00 100,00 % 25.915,32 25.529,57 99,46 %
04E040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.776,88 45.762,48 99,97 % -- -- -- 360,00 91,26 25,35 % 46.136,88 45.853,73 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE GILE
04E040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.023,40 6.005,40 99,70 % -- -- -- 100,00 58,73 58,73 % 6.123,40 6.064,12 99,70 %
ECONOMICAS DE GILE
04E040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 311.468,50 311.439,70 99,99 % -- -- -- 1.678,90 557,01 33,18 % 313.147,40 311.996,71 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GILE
04E040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.114,34 4.099,14 99,63 % -- -- -- 89,34 39,52 44,23 % 4.203,69 4.138,66 99,63 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GILE
04E050041 SECRETARIA DISTRITAL DE GURUE 26.842,63 26.691,41 99,44 % 403,50 55,91 13,86 % 750,00 396,97 52,93 % 27.996,13 27.144,29 99,44 %
04E050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 93.151,01 93.112,45 99,96 % -- -- -- 180,00 83,87 46,60 % 93.331,01 93.196,32 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE GURUE
04E050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.296,07 8.274,07 99,73 % -- -- -- 150,00 87,71 58,47 % 8.446,07 8.361,78 99,73 %
ECONOMICAS DE GURUE
04E050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 511.417,67 511.378,91 99,99 % -- -- -- 3.265,42 1.551,99 47,53 % 514.683,09 512.930,90 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GURUE
04E050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.982,47 3.953,07 99,26 % -- -- -- 200,00 120,95 60,48 % 4.182,47 4.074,02 99,26 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GURUE
04E060041 SECRETARIA DISTRITAL DE ILE 20.159,89 20.045,64 99,43 % 250,00 13,78 5,51 % 300,00 77,47 25,82 % 20.709,89 20.136,90 99,43 %
04E060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.442,19 29.407,93 99,88 % -- -- -- 158,72 29,40 18,52 % 29.600,91 29.437,33 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE ILE
04E060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.038,64 5.026,13 99,75 % -- -- -- 75,00 16,42 21,89 % 5.113,64 5.042,55 99,75 %
ECONOMICAS DE ILE
04E060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 277.626,44 277.608,67 99,99 % -- -- -- 825,00 260,00 31,52 % 278.451,44 277.868,67 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ILE

1
Mapa III - 6 - 3 - E
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.248,90 3.234,46 99,56 % -- -- -- 45,00 4,00 8,89 % 3.293,90 3.238,46 99,56 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ILE
04E070041 SECRETARIA DISTRITAL DE INHASSUNGE 15.326,82 15.221,34 99,31 % 70,00 14,24 20,34 % 200,00 66,75 33,38 % 15.596,82 15.302,33 99,31 %
04E070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.138,19 29.099,31 99,87 % -- -- -- 11,70 11,70 100,00 % 29.149,89 29.111,01 99,87 %
E ACCAO SOCIAL DE INHASSUNGE
04E070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.302,49 6.268,22 99,46 % -- -- -- 97,00 97,00 100,00 % 6.399,49 6.365,22 99,46 %
ECONOMICAS DE INHASSUNGE
04E070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 192.800,61 192.723,79 99,96 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 192.900,61 192.823,79 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
INHASSUNGE
04E070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.604,53 3.589,33 99,58 % -- -- -- 45,00 9,60 21,33 % 3.649,53 3.598,93 99,58 %
INFRA-ESTRUTURAS DE INHASSUNGE
04E080041 SECRETARIA DISTRITAL DE LUGELA 24.982,52 24.867,79 99,54 % 300,00 31,82 10,61 % 400,00 22,48 5,62 % 25.682,52 24.922,09 99,54 %
04E080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 30.936,88 30.918,16 99,94 % -- -- -- 40,00 16,62 41,55 % 30.976,88 30.934,78 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE LUGELA
04E080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.873,97 4.794,66 98,37 % -- -- -- 200,00 42,69 21,35 % 5.073,97 4.837,35 98,37 %
ECONOMICAS DE LUGELA
04E080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 293.494,46 293.470,46 99,99 % -- -- -- 519,50 135,40 26,06 % 294.013,96 293.605,86 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LUGELA
04E080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.999,39 3.987,07 99,69 % -- -- -- 70,00 0,00 0,00 % 4.069,39 3.987,07 99,69 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LUGELA
04E090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGANJA DA 22.749,04 22.551,93 99,13 % 200,00 47,74 23,87 % 600,00 36,11 6,02 % 23.549,04 22.635,78 99,13 %
COSTA
04E090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 39.533,83 39.515,51 99,95 % -- -- -- 150,00 9,64 6,43 % 39.683,83 39.525,15 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE MAGANJA DA COSTA
04E090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.887,80 6.877,63 99,85 % -- -- -- 54,82 54,75 99,87 % 6.942,62 6.932,38 99,85 %
ECONOMICAS DE MAGANJA DA COSTA
04E090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 290.293,84 290.280,68 100,00 % -- -- -- 1.866,10 781,35 41,87 % 292.159,94 291.062,02 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGANJA
DA COSTA
04E090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.309,96 3.294,16 99,52 % -- -- -- 42,00 7,00 16,67 % 3.351,96 3.301,16 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAGANJA DA
COSTA
04E100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MILANGE 23.134,42 23.026,42 99,53 % 672,00 61,18 9,10 % 1.728,80 1.080,53 62,50 % 25.535,22 24.168,14 99,53 %
04E100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 74.865,16 74.829,88 99,95 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 74.965,16 74.929,88 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE MILANGE
04E100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.808,95 5.785,00 99,59 % -- -- -- 321,80 302,71 94,07 % 6.130,75 6.087,71 99,59 %
ECONOMICAS DE MILANGE
04E100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 567.248,49 567.141,27 99,98 % -- -- -- 4.005,73 215,98 5,39 % 571.254,22 567.357,25 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MILANGE
04E100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.801,01 4.789,92 99,77 % -- -- -- 50,00 7,30 14,60 % 4.851,01 4.797,22 99,77 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MILANGE
04E110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCUBA 38.276,92 38.220,11 99,85 % 400,00 13,18 3,30 % 617,85 161,03 26,06 % 39.294,77 38.394,33 99,85 %
04E110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 155.024,65 154.965,19 99,96 % -- -- -- 414,00 413,86 99,96 % 155.438,65 155.379,04 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MOCUBA

2
Mapa III - 6 - 3 - E
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 15.394,64 15.331,07 99,59 % -- -- -- 168,60 168,60 100,00 % 15.563,24 15.499,67 99,59 %
ECONOMICAS DE MOCUBA
04E110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 639.749,15 639.733,12 100,00 % -- -- -- 9.043,65 1.724,85 19,07 % 648.792,80 641.457,97 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOCUBA
04E110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 8.119,91 8.105,21 99,82 % -- -- -- 30,00 30,00 100,00 % 8.149,91 8.135,21 99,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOCUBA
04E120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOPEIA 19.236,10 19.150,09 99,55 % 550,00 0,00 0,00 % 300,00 0,00 0,00 % 20.086,10 19.150,09 99,55 %
04E120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 33.031,31 33.016,91 99,96 % -- -- -- 100,00 7,42 7,42 % 33.131,31 33.024,33 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE MOPEIA
04E120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.550,31 9.511,31 99,59 % -- -- -- 75,52 75,52 100,00 % 9.625,83 9.586,83 99,59 %
ECONOMICAS DE MOPEIA
04E120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 263.005,07 262.964,43 99,98 % -- -- -- 1.950,00 390,00 20,00 % 264.955,07 263.354,43 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOPEIA
04E120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.052,42 4.037,82 99,64 % -- -- -- 125,00 5,03 4,02 % 4.177,42 4.042,85 99,64 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOPEIA
04E130041 SECRETARIA DISTRITAL DE MORRUMBALA 21.042,80 20.946,90 99,54 % 500,00 23,20 4,64 % 1.500,00 73,22 4,88 % 23.042,80 21.043,32 99,54 %
04E130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 54.137,71 54.123,60 99,97 % -- -- -- 160,00 12,75 7,97 % 54.297,71 54.136,35 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE MORRUMBALA
04E130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.926,54 4.905,16 99,57 % -- -- -- 150,00 126,95 84,64 % 5.076,54 5.032,12 99,57 %
ECONOMICAS DE MORRUMBALA
04E130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 390.375,69 390.369,61 100,00 % -- -- -- 960,00 7,30 0,76 % 391.335,69 390.376,91 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MORRUMBALA
04E130541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.330,98 3.317,94 99,61 % -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 3.430,98 3.317,94 99,61 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MORRUMBALA
04E140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMACURRA 24.058,28 23.919,62 99,42 % 150,00 29,58 19,72 % 480,00 197,63 41,17 % 24.688,28 24.146,83 99,42 %
04E140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 47.029,18 46.956,62 99,85 % -- -- -- 80,00 6,00 7,50 % 47.109,18 46.962,62 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMACURRA
04E140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.941,53 6.911,51 99,57 % -- -- -- 70,00 70,00 100,00 % 7.011,53 6.981,51 99,57 %
ECONOMICAS DE NAMACURRA
04E140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 347.986,77 347.921,83 99,98 % -- -- -- 1.200,00 543,03 45,25 % 349.186,77 348.464,85 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E140541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.946,77 4.921,17 99,48 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 4.996,77 4.971,17 99,48 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMACURRA
04E150041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMARROI 21.547,99 21.466,38 99,62 % 215,00 22,98 10,69 % 320,00 320,00 100,00 % 22.082,99 21.809,36 99,62 %
04E150241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.293,88 31.264,94 99,91 % -- -- -- 56,00 28,54 50,96 % 31.349,88 31.293,48 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMARROI
04E150341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.317,86 6.307,01 99,83 % -- -- -- 35,00 35,00 100,00 % 6.352,86 6.342,01 99,83 %
ECONOMICAS DE NAMARROI
04E150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 276.857,35 276.821,79 99,99 % -- -- -- 955,52 118,48 12,40 % 277.812,87 276.940,27 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E150541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.320,65 4.290,60 99,30 % -- -- -- 160,00 79,92 49,95 % 4.480,65 4.370,52 99,30 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMARROI
04E160041 SECRETARIA DISTRITAL DE NICOADALA 18.405,31 18.313,88 99,50 % 200,00 5,38 2,69 % 300,00 0,00 0,00 % 18.905,31 18.319,26 99,50 %

3
Mapa III - 6 - 3 - E
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E160241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 51.578,95 51.559,26 99,96 % -- -- -- 108,00 19,02 17,61 % 51.686,95 51.578,28 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE NICOADALA
04E160341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.116,85 7.107,49 99,87 % -- -- -- 193,65 115,00 59,39 % 7.310,50 7.222,49 99,87 %
ECONOMICAS DE NICOADALA
04E160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 351.640,54 351.609,29 99,99 % -- -- -- 1.917,50 1.183,32 61,71 % 353.558,04 352.792,61 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E160541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.371,57 6.357,41 99,78 % -- -- -- 140,00 39,00 27,86 % 6.511,57 6.396,41 99,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NICOADALA
04E170041 SECRETARIA DISTRITAL DE PEBANE 22.632,22 22.476,23 99,31 % 250,00 23,49 9,40 % 566,05 35,20 6,22 % 23.448,26 22.534,91 99,31 %
04E170241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 46.533,80 46.510,08 99,95 % -- -- -- 24,30 24,30 100,00 % 46.558,10 46.534,38 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE PEBANE
04E170341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.229,35 5.215,59 99,74 % -- -- -- 200,00 181,00 90,50 % 5.429,35 5.396,59 99,74 %
ECONOMICAS DE PEBANE
04E170441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 256.941,36 256.917,32 99,99 % -- -- -- 1.196,74 709,59 59,29 % 258.138,10 257.626,90 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PEBANE
04E222241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.364,44 3.351,04 99,60 % -- -- -- 60,00 5,00 8,33 % 3.424,44 3.356,04 99,60 %
INFRA-ESTRUTURAS DE PEBANE
04E279541 SECRETARIA DISTRITAL DE QUELIMANE 17.841,32 17.735,20 99,41 % 176,00 5,00 2,84 % 210,00 51,95 24,74 % 18.227,32 17.792,15 99,41 %
04E279641 SECRETARIA DISTRITAL DE LUABO 14.159,85 14.141,78 99,87 % 90,00 0,00 0,00 % 80,00 0,00 0,00 % 14.329,85 14.141,78 99,87 %
04E279741 SECRETARIA DISTRITAL DE MULEVALA 10.058,10 9.976,45 99,19 % 150,00 28,59 19,06 % 75,00 75,00 100,00 % 10.283,10 10.080,04 99,19 %
04E279841 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCUBELA 8.052,97 7.965,77 98,92 % 250,00 2,84 1,14 % 230,00 0,00 0,00 % 8.532,97 7.968,61 98,92 %
04E279941 SECRETARIA DISTRITAL DE DERRE 10.795,48 10.713,66 99,24 % 120,00 0,00 0,00 % 230,00 0,00 0,00 % 11.145,48 10.713,66 99,24 %
04E280041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOLUMBO 10.480,88 10.341,91 98,67 % 950,00 1,39 0,15 % 792,15 79,65 10,05 % 12.223,03 10.422,95 98,67 %
04E280141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 113.726,04 113.694,04 99,97 % -- -- -- 4.100,00 0,00 0,00 % 117.826,04 113.694,04 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE QUELIMANE
04E280241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.342,25 6.310,25 99,50 % -- -- -- 70,00 0,00 0,00 % 6.412,25 6.310,25 99,50 %
ECONOMICAS DE QUELIMANE
04E280341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 808.745,76 808.501,23 99,97 % -- -- -- 10.200,00 3.898,94 38,22 % 818.945,76 812.400,18 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E280441 SERVICOS DISTRITAIS DE PLANEAMENTO 1.946,70 1.930,70 99,18 % -- -- -- -- -- -- 1.946,70 1.930,70 99,18 %
E INFRA ESTRUTUTA DE DE QUELI
04E280541 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.858,60 13.838,60 99,86 % -- -- -- 56,00 0,00 0,00 % 13.914,60 13.838,60 99,86 %
E ACCAO SOCIAL DE LUABO
04E280641 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.371,48 5.360,25 99,79 % -- -- -- 75,67 23,31 30,80 % 5.447,15 5.383,56 99,79 %
ECONOMICAS DE LUABO
04E280741 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 118.457,45 118.441,51 99,99 % -- -- -- 120,00 0,00 0,00 % 118.577,45 118.441,51 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LUABO
04E280841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.971,83 3.946,38 99,36 % -- -- -- 57,25 7,80 13,62 % 4.029,08 3.954,18 99,36 %
INFRA-ESTRUTURAS DE LUABO
04E280941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.678,68 13.650,68 99,80 % -- -- -- 30,40 16,20 53,28 % 13.709,08 13.666,87 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE MULEVALA
04E281041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.552,36 4.548,02 99,90 % -- -- -- 42,80 42,80 100,00 % 4.595,16 4.590,82 99,90 %
ECONOMICAS DE MULEVALA

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Mapa III - 6 - 3 - E
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Zambézia
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04E281141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 133.684,72 133.679,16 100,00 % -- -- -- 368,07 22,84 6,20 % 134.052,79 133.701,99 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E281241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.741,72 2.738,96 99,90 % -- -- -- 24,00 24,00 100,00 % 2.765,72 2.762,96 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MULEVALA
04E281341 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.291,47 14.279,91 99,92 % -- -- -- 90,00 0,00 0,00 % 14.381,47 14.279,91 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE MOCUBELA
04E281441 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.489,52 4.477,96 99,74 % -- -- -- 35,00 35,00 100,00 % 4.524,52 4.512,96 99,74 %
ECONOMICAS DE MOCUBELA
04E281541 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 134.219,59 134.175,52 99,97 % -- -- -- 337,33 0,00 0,00 % 134.556,92 134.175,52 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04E281641 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.366,73 2.355,26 99,52 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 2.386,73 2.375,26 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOCUBELA
04E281741 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 12.705,36 12.691,31 99,89 % -- -- -- 35,00 0,00 0,00 % 12.740,36 12.691,31 99,89 %
E ACCAO SOCIAL DE DERRE
04E281841 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.830,14 4.818,14 99,75 % -- -- -- 90,00 14,50 16,11 % 4.920,14 4.832,64 99,75 %
ECONOMICAS DE DERRE
04E281941 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 161.226,93 161.216,32 99,99 % -- -- -- 90,00 45,00 50,00 % 161.316,93 161.261,32 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE DERRE
04E282041 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.315,16 3.300,74 99,57 % -- -- -- 73,20 4,80 6,56 % 3.388,36 3.305,54 99,57 %
INFRA-ESTRUTURAS DE DERRE
04E282141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 15.950,17 15.935,05 99,91 % -- -- -- 50,00 16,45 32,90 % 16.000,17 15.951,50 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MOLUMBO
04E282241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.181,31 4.165,79 99,63 % -- -- -- 90,00 0,00 0,00 % 4.271,31 4.165,79 99,63 %
ECONOMICAS DE MOLUMBO
04E282341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 305.747,55 305.688,30 99,98 % -- -- -- 250,00 0,00 0,00 % 305.997,55 305.688,30 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOLUMBO
04E282441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.485,13 2.472,38 99,49 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 2.515,13 2.472,38 99,49 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOLUMBO
Total 8.964.898,44 8.960.034,06 99,95 % 6.796,50 463,82 6,82 % 66.409,07 20.842,64 31,39 % 9.038.104,01 8.981.340,52 99,37 %

5
Mapa III - 6 - 3 - F
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ANGONIA 20.021,68 19.878,05 99,28 % 340,00 36,25 10,66 % 2.702,99 670,46 24,80 % 23.064,67 20.584,76 99,28 %
04F020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.842,08 58.786,08 99,90 % -- -- -- 431,00 104,29 24,20 % 59.273,08 58.890,37 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE ANGONIA
04F020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 13.470,94 13.438,94 99,76 % -- -- -- 200,00 199,15 99,57 % 13.670,94 13.638,09 99,76 %
ECONOMICAS DE ANGONIA
04F020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 318.837,65 318.413,40 99,87 % -- -- -- 3.500,00 2.180,00 62,29 % 322.337,65 320.593,40 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANGONIA
04F020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.234,45 4.188,61 98,92 % -- -- -- 278,00 269,12 96,81 % 4.512,45 4.457,74 98,92 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ANGONIA
04F030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CAHORA 15.628,67 15.571,73 99,64 % 50,00 32,80 65,60 % 898,50 871,36 96,98 % 16.577,17 16.475,89 99,64 %
04F030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 60.911,24 60.874,36 99,94 % -- -- -- 400,00 228,61 57,15 % 61.311,24 61.102,96 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE CABORA BASSA
04F030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.255,69 5.239,69 99,70 % -- -- -- 520,00 37,67 7,24 % 5.775,69 5.277,36 99,70 %
ECONOMICAS DE CAHORA BASSA
04F030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.138,88 3.130,88 99,75 % -- -- -- 411,95 68,95 16,74 % 3.550,83 3.199,83 99,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CABORA BASSA
04F040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHANGARA 15.289,54 15.194,52 99,38 % 125,00 11,95 9,56 % 978,63 371,89 38,00 % 16.393,17 15.578,35 99,38 %
04F040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.216,86 29.173,56 99,85 % -- -- -- 150,00 100,00 66,67 % 29.366,86 29.273,56 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE CHANGARA
04F040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.613,94 7.554,63 99,22 % -- -- -- 730,00 180,00 24,66 % 8.343,94 7.734,63 99,22 %
ECONOMICAS DE CHANGARA
04F040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 247.789,58 247.274,94 99,79 % -- -- -- 2.000,00 454,00 22,70 % 249.789,58 247.728,94 99,79 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04F040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.069,81 4.051,64 99,55 % -- -- -- 650,00 0,00 0,00 % 4.719,81 4.051,64 99,55 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHANGARA
04F050041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIFUNDE 17.974,22 17.924,37 99,72 % 175,00 0,00 0,00 % 218,80 68,80 31,45 % 18.368,02 17.993,17 99,72 %
04F050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.636,10 20.582,11 99,74 % -- -- -- 45,00 43,55 96,78 % 20.681,10 20.625,66 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIFUNDE
04F050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.450,89 5.430,89 99,63 % -- -- -- 21,00 0,00 0,00 % 5.471,89 5.430,89 99,63 %
ECONOMICAS DE CHIFUNDE
04F050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 144.383,36 144.284,81 99,93 % 50,00 50,00 100,00 % 250,00 114,60 45,84 % 144.683,36 144.449,41 99,93 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIFUNDE
04F050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.302,40 3.292,51 99,70 % -- -- -- 40,00 0,00 0,00 % 3.342,40 3.292,51 99,70 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIFUNDE
04F060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIUTA 14.876,34 14.836,28 99,73 % 140,00 21,15 15,10 % 200,00 22,00 11,00 % 15.216,34 14.879,43 99,73 %
04F060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.020,95 19.971,48 99,75 % -- -- -- 100,00 37,10 37,10 % 20.120,95 20.008,58 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIUTA
04F060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.058,17 4.040,43 99,56 % -- -- -- 82,00 32,70 39,88 % 4.140,17 4.073,13 99,56 %
ECONOMICAS DE CHIUTA
04F060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 148.133,76 148.080,73 99,96 % -- -- -- 650,00 89,42 13,76 % 148.783,76 148.170,15 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIUTA
04F060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.815,56 2.796,76 99,33 % -- -- -- 40,00 21,83 54,57 % 2.855,56 2.818,59 99,33 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIUTA

1
Mapa III - 6 - 3 - F
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACANGA 12.771,62 12.720,65 99,60 % 590,00 9,00 1,53 % 599,73 280,37 46,75 % 13.961,35 13.010,02 99,60 %
04F070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.032,55 22.970,04 99,73 % -- -- -- 20,00 10,00 50,00 % 23.052,55 22.980,04 99,73 %
E ACCAO SOCIAL DE MACANGA
04F070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.749,02 5.728,25 99,64 % -- -- -- 400,00 71,46 17,87 % 6.149,02 5.799,71 99,64 %
ECONOMICAS DE MACANGA
04F070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 181.540,41 181.361,15 99,90 % -- -- -- 850,00 550,00 64,71 % 182.390,41 181.911,15 99,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACANGA
04F070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.194,48 3.181,58 99,60 % -- -- -- 55,00 0,00 0,00 % 3.249,48 3.181,58 99,60 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACANGA
04F080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGOE 18.970,84 18.927,74 99,77 % 200,00 3,58 1,79 % 250,00 55,00 22,00 % 19.420,84 18.986,32 99,77 %
04F080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.047,11 21.993,31 99,76 % -- -- -- 100,00 80,29 80,29 % 22.147,11 22.073,60 99,76 %
E ACCAO SOCIAL DE MAGOE
04F080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.363,45 5.336,51 99,50 % -- -- -- 450,00 369,40 82,09 % 5.813,45 5.705,91 99,50 %
ECONOMICAS DE MAGOE
04F080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 126.465,68 126.226,38 99,81 % -- -- -- 1.140,00 720,24 63,18 % 127.605,68 126.946,62 99,81 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGOE
04F080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.042,30 3.019,59 99,25 % -- -- -- 199,00 135,53 68,10 % 3.241,30 3.155,12 99,25 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAGOE
04F090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARAVIA 15.065,65 15.022,52 99,71 % 260,00 29,25 11,25 % 285,60 285,60 100,00 % 15.611,25 15.337,37 99,71 %
04F090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.992,46 20.944,50 99,77 % -- -- -- 60,20 41,85 69,51 % 21.052,66 20.986,34 99,77 %
E ACCAO SOCIAL DE MARAVIA
04F090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.571,19 5.550,75 99,63 % -- -- -- 99,25 88,45 89,12 % 5.670,44 5.639,20 99,63 %
ECONOMICAS DE MARAVIA
04F090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 118.368,26 118.323,59 99,96 % -- -- -- 274,90 274,90 100,00 % 118.643,16 118.598,49 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARAVIA
04F090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.602,75 3.566,45 98,99 % -- -- -- 38,50 36,94 95,96 % 3.641,25 3.603,40 98,99 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARAVIA
04F100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOATIZE 22.628,01 22.429,82 99,12 % 500,00 0,00 0,00 % 1.300,00 375,19 28,86 % 24.428,01 22.805,01 99,12 %
04F100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 56.054,47 56.020,57 99,94 % -- -- -- 250,00 167,51 67,00 % 56.304,47 56.188,08 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE MOATIZE
04F100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.275,13 12.228,83 99,62 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 12.775,13 12.728,83 99,62 %
ECONOMICAS DE MOATIZE
04F100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.957,25 4.912,02 99,09 % -- -- -- 100,00 72,00 72,00 % 5.057,25 4.984,02 99,09 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOATIZE - UGB
04F110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUTARARA 23.292,60 23.247,65 99,81 % 300,00 72,73 24,24 % 906,82 319,13 35,19 % 24.499,42 23.639,51 99,81 %
04F110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.495,66 41.443,43 99,87 % -- -- -- 30,00 18,29 60,97 % 41.525,66 41.461,72 99,87 %
E ACCAO SOCIAL DE MUTARARA
04F110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.379,68 6.351,48 99,56 % -- -- -- 400,00 51,20 12,80 % 6.779,68 6.402,68 99,56 %
ECONOMICAS DE MUTARARA
04F110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 190.824,83 190.280,60 99,71 % -- -- -- 450,00 210,30 46,73 % 191.274,83 190.490,90 99,71 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04F110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.025,66 4.013,39 99,70 % -- -- -- 75,00 0,00 0,00 % 4.100,66 4.013,39 99,70 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUTARARA

2
Mapa III - 6 - 3 - F
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F120041 SECRETARIA DISTRITAL DE TSANGANO 10.813,41 10.748,79 99,40 % 648,00 110,52 17,05 % 938,00 931,27 99,28 % 12.399,41 11.790,57 99,40 %
04F120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.376,52 20.325,77 99,75 % -- -- -- 29,60 29,60 100,00 % 20.406,12 20.355,37 99,75 %
E ACCAO SOCIAL DE TSANGANO
04F120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.908,54 5.896,54 99,80 % -- -- -- 510,50 98,50 19,29 % 6.419,04 5.995,04 99,80 %
ECONOMICAS DE TSANGANO
04F120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.159,98 3.149,00 99,65 % -- -- -- 40,00 40,00 100,00 % 3.199,98 3.189,00 99,65 %
INFRA-ESTRUTURAS DE TSANGANO
04F130041 SECRETARIA DISTRITAL DE ZUMBO 19.330,73 19.185,60 99,25 % 334,75 214,44 64,06 % 684,10 270,15 39,49 % 20.349,58 19.670,19 99,25 %
04F130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.134,85 23.088,73 99,80 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 23.194,85 23.148,73 99,80 %
E ACCAO SOCIAL DE ZUMBO
04F130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.411,16 9.332,44 99,16 % -- -- -- 1.800,00 204,79 11,38 % 11.211,16 9.537,22 99,16 %
ECONOMICAS DE ZUMBO
04F130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 80.609,77 80.436,67 99,79 % -- -- -- 75,00 60,30 80,40 % 80.684,77 80.496,97 99,79 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ZUMBO
04F133141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 393.106,64 392.205,84 99,77 % -- -- -- 3.240,00 2.130,33 65,75 % 396.346,64 394.336,17 99,77 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOATIZE
04F133241 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 248.013,09 247.981,93 99,99 % -- -- -- 1.964,98 41,71 2,12 % 249.978,07 248.023,65 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CABORA
BASSA
04F133341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 210.451,83 210.410,37 99,98 % -- -- -- 3.752,60 1.672,63 44,57 % 214.204,43 212.083,00 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04F133441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.784,53 3.766,67 99,53 % -- -- -- 80,00 0,00 0,00 % 3.864,53 3.766,67 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ZUMBO
04F210641 SECRETARIA DISTRITAL DE TETE 10.207,09 10.168,24 99,62 % -- -- -- -- -- -- 10.207,09 10.168,24 99,62 %
04F210741 SECRETARIA DISTRITAL DE MARARA 12.132,75 12.089,24 99,64 % 80,00 13,62 17,02 % 345,00 153,88 44,60 % 12.557,75 12.256,74 99,64 %
04F210841 SECRETARIA DISTRITAL DE DOA 13.791,65 13.738,99 99,62 % 400,00 31,34 7,83 % 100,00 0,00 0,00 % 14.291,65 13.770,33 99,62 %
04F210941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 68.851,51 68.820,31 99,95 % -- -- -- 2.000,00 179,49 8,97 % 70.851,51 68.999,80 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE TETE
04F211041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.291,70 4.278,81 99,70 % -- -- -- -- -- -- 4.291,70 4.278,81 99,70 %
ECONOMICAS DE TETE
04F211141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO , 426.555,21 425.427,75 99,74 % -- -- -- 9.931,48 3.381,45 34,05 % 436.486,69 428.809,20 99,74 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE TETE
04F211241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.717,89 2.709,09 99,68 % -- -- -- -- -- -- 2.717,89 2.709,09 99,68 %
INFRA - ESTRUTURAS DE TETE
04F211341 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.799,88 14.765,08 99,76 % -- -- -- 30,60 0,00 0,00 % 14.830,48 14.765,08 99,76 %
E ACCAO SOCIAL DE MARARA
04F211441 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.831,12 4.807,92 99,52 % -- -- -- 475,98 25,98 5,46 % 5.307,10 4.833,90 99,52 %
ECONOMICAS DE MARARA
04F211541 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO , 116.021,26 115.982,46 99,97 % -- -- -- 400,00 135,83 33,96 % 116.421,26 116.118,29 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARARA
04F211641 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.685,56 2.658,58 99,00 % -- -- -- 250,00 0,00 0,00 % 2.935,56 2.658,58 99,00 %
INFRA - ESTRUTURAS DE MARARA
04F211741 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.641,25 13.602,45 99,72 % -- -- -- 41,80 15,19 36,33 % 13.683,05 13.617,64 99,72 %
E ACCAO SOCIAL DE DE DOA

3
Mapa III - 6 - 3 - F
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Tete
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04F211841 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.224,44 5.201,24 99,56 % -- -- -- 30,00 0,00 0,00 % 5.254,44 5.201,24 99,56 %
ECONOMICAS DE DOA
04F211941 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO , 71.678,00 71.643,20 99,95 % -- -- -- 80,00 17,08 21,35 % 71.758,00 71.660,28 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE DOA
04F212041 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.623,72 2.600,52 99,12 % -- -- -- 200,00 2,63 1,31 % 2.823,72 2.603,15 99,12 %
INFRA - ESTRUTURAS DE DOA
Total 3.911.837,93 3.904.834,45 99,82 % 4.192,75 636,61 15,18 % 51.391,51 20.329,93 39,56 % 3.967.422,19 3.925.800,99 98,95 %

4
Mapa III - 6 - 3 - G
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BARUE 27.045,15 26.850,53 99,28 % 420,00 7,70 1,83 % 2.374,74 2.146,02 90,37 % 29.839,89 29.004,24 99,28 %
04G020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 51.633,01 51.611,01 99,96 % -- -- -- 160,00 160,00 100,00 % 51.793,01 51.771,01 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE BARUE
04G020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.323,88 12.145,35 98,55 % -- -- -- 105,00 0,00 0,00 % 12.428,88 12.145,35 98,55 %
ECONOMICAS DE BARUE
04G020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 344.366,10 344.055,79 99,91 % -- -- -- 2.578,66 1.803,36 69,93 % 346.944,75 345.859,15 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BARUE
04G020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.552,74 5.399,04 97,23 % -- -- -- 34,87 34,87 100,00 % 5.587,61 5.433,91 97,23 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BARUE
04G030041 SECRETARIA DISTRITAL DE GONDOLA 34.392,45 33.966,67 98,76 % 193,00 34,50 17,88 % 2.550,00 2.544,00 99,76 % 37.135,45 36.545,18 98,76 %
04G030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.889,88 41.810,49 99,81 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 41.989,88 41.910,49 99,81 %
E ACCAO SOCIAL DE GONDOLA
04G030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.845,17 8.718,07 98,56 % -- -- -- 377,59 71,80 19,01 % 9.222,75 8.789,86 98,56 %
ECONOMICAS DE GONDOLA
04G030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 354.089,29 353.682,62 99,89 % -- -- -- 2.386,40 2.263,10 94,83 % 356.475,69 355.945,72 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GONDOLA
04G030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 12.000,44 11.909,05 99,24 % -- -- -- 500,00 499,83 99,97 % 12.500,44 12.408,88 99,24 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GONDOLA
04G040041 SECRETARIA DISTRITAL DE GURO 20.822,68 20.582,70 98,85 % 457,20 83,59 18,28 % 1.800,00 1.798,77 99,93 % 23.079,88 22.465,06 98,85 %
04G040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.696,20 29.565,52 99,56 % -- -- -- 113,30 73,35 64,74 % 29.809,50 29.638,87 99,56 %
E ACCAO SOCIAL DE GURO
04G040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.740,00 6.693,68 99,31 % -- -- -- 140,67 0,00 0,00 % 6.880,67 6.693,68 99,31 %
ECONOMICAS DE GURO
04G040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 194.132,23 193.893,60 99,88 % -- -- -- 957,35 957,25 99,99 % 195.089,58 194.850,85 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GURO
04G040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.610,77 4.525,56 98,15 % -- -- -- 605,00 605,00 100,00 % 5.215,77 5.130,56 98,15 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GURO
04G050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACHAZE 25.003,24 24.774,83 99,09 % 180,00 180,00 100,00 % 1.169,65 426,72 36,48 % 26.352,89 25.381,55 99,09 %
04G050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.876,93 23.704,44 99,28 % -- -- -- 100,00 55,97 55,97 % 23.976,93 23.760,41 99,28 %
E ACCAO SOCIAL DE MACHAZE
04G050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.706,59 10.548,13 98,52 % -- -- -- 400,00 400,00 100,00 % 11.106,59 10.948,13 98,52 %
ECONOMICAS DE MACHAZE
04G050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 233.509,15 233.211,30 99,87 % -- -- -- 1.973,15 125,00 6,34 % 235.482,30 233.336,30 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACHAZE
04G050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.069,06 5.978,75 98,51 % -- -- -- 157,00 157,00 100,00 % 6.226,06 6.135,75 98,51 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACHAZE
04G060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACOSSA 21.615,12 21.379,42 98,91 % 77,22 77,22 100,00 % 504,30 504,24 99,99 % 22.196,64 21.960,88 98,91 %
04G060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.507,87 17.413,55 99,46 % -- -- -- 32,00 32,00 100,00 % 17.539,87 17.445,55 99,46 %
E ACCAO SOCIAL DE MACOSSA
04G060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.464,92 7.363,27 98,64 % -- -- -- 221,00 120,90 54,70 % 7.685,92 7.484,16 98,64 %
ECONOMICAS DE MACOSSA
04G060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 123.604,58 123.474,69 99,89 % -- -- -- -- -- -- 123.604,58 123.474,69 99,89 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACOSSA

1
Mapa III - 6 - 3 - G
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.158,35 5.073,96 98,36 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 5.218,35 5.133,96 98,36 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACOSSA
04G070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANICA 29.476,76 29.244,71 99,21 % 299,00 0,00 0,00 % 2.963,46 2.913,46 98,31 % 32.739,22 32.158,17 99,21 %
04G070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 55.529,49 55.322,55 99,63 % -- -- -- 170,00 150,95 88,79 % 55.699,49 55.473,50 99,63 %
E ACCAO SOCIAL DE MANICA
04G070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 13.338,93 13.207,67 99,02 % -- -- -- 1.840,15 273,66 14,87 % 15.179,08 13.481,33 99,02 %
ECONOMICAS DE MANICA
04G070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 425.490,33 425.119,15 99,91 % -- -- -- 4.600,15 1.029,96 22,39 % 430.090,48 426.149,11 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MANICA
04G070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 7.378,08 7.277,42 98,64 % -- -- -- 259,50 206,74 79,67 % 7.637,58 7.484,16 98,64 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANICA
04G080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOSSURIZE 26.090,16 25.754,96 98,72 % 140,62 66,20 47,07 % 1.970,00 1.969,86 99,99 % 28.200,78 27.791,01 98,72 %
04G080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 38.018,32 37.819,65 99,48 % -- -- -- 90,00 90,00 100,00 % 38.108,32 37.909,65 99,48 %
E ACCAO SOCIAL DE MOSSURIZE
04G080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 13.529,94 13.346,77 98,65 % -- -- -- 449,90 421,98 93,79 % 13.979,84 13.768,74 98,65 %
ECONOMICAS DE MOSSURIZE
04G080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 232.975,67 232.703,63 99,88 % -- -- -- 1.350,00 1.350,00 100,00 % 234.325,67 234.053,63 99,88 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04G080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 8.420,88 8.320,42 98,81 % -- -- -- 350,00 350,00 100,00 % 8.770,88 8.670,42 98,81 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOSSURIZE
04G090041 SECRETARIA DISTRITAL DE 31.107,05 30.961,17 99,53 % 52,06 52,06 100,00 % 1.933,95 1.839,84 95,13 % 33.093,06 32.853,08 99,53 %
04G090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 36.258,32 36.082,76 99,52 % -- -- -- 105,00 104,58 99,60 % 36.363,32 36.187,35 99,52 %
E ACCAO SOCIAL DE SUSSUNDENGA
04G090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 15.350,95 15.173,50 98,84 % -- -- -- 135,00 41,28 30,57 % 15.485,95 15.214,78 98,84 %
ECONOMICAS DE SUSSUNDENGA
04G090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 316.424,36 316.150,87 99,91 % -- -- -- 980,40 30,51 3,11 % 317.404,76 316.181,37 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
SUSSUNDENGA
04G090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 9.131,65 8.991,28 98,46 % -- -- -- 105,28 90,92 86,36 % 9.236,93 9.082,20 98,46 %
INFRA-ESTRUTURAS DE SUSSUNDENGA
04G100041 SECRETARIA DISTRITAL DE TAMBARA 16.705,47 16.517,99 98,88 % 70,00 70,00 100,00 % 1.200,00 1.200,00 100,00 % 17.975,47 17.787,99 98,88 %
04G100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.943,97 19.864,76 99,60 % -- -- -- 14,52 14,52 100,00 % 19.958,49 19.879,28 99,60 %
E ACCAO SOCIAL DE TAMBARA
04G100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.284,76 6.217,84 98,94 % -- -- -- 45,00 0,00 0,00 % 6.329,76 6.217,84 98,94 %
ECONOMICAS DE TAMBARA
04G100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 125.739,33 125.567,86 99,86 % -- -- -- 404,00 189,00 46,78 % 126.143,33 125.756,86 99,86 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE TAMBARA
04G100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.127,37 4.075,93 98,75 % -- -- -- 80,00 16,75 20,94 % 4.207,37 4.092,68 98,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE TAMBARA
04G546341 INSTITUTO MEDIO POLITECNICO 24.457,67 24.457,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.457,67 24.457,67 100,00 %
ARMANDO EMILIO GUEBUZA CHIGODOLE
04G568841 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIMOIO 10.951,33 10.799,80 98,62 % -- -- -- -- -- -- 10.951,33 10.799,80 98,62 %
04G568941 SECRETARIA DISTRITAL DE MACATE 16.424,12 16.369,50 99,67 % -- -- -- 1.815,78 1.217,22 67,04 % 18.239,90 17.586,72 99,67 %

2
Mapa III - 6 - 3 - G
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Manica
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04G569041 SECRETARIA DISTRITAL DE VANDUZI 18.348,35 18.224,77 99,33 % 500,00 24,67 4,93 % 3.523,94 2.854,94 81,02 % 22.372,29 21.104,39 99,33 %
04G569141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 82.500,49 82.500,49 100,00 % -- -- -- 2.224,50 24,50 1,10 % 84.724,99 82.524,99 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIMOIO
04G569241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 3.409,59 3.371,91 98,89 % -- -- -- -- -- -- 3.409,59 3.371,91 98,89 %
ECONOMICAS DE CHIMOIO
04G569341 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.235,23 4.172,65 98,52 % -- -- -- -- -- -- 4.235,23 4.172,65 98,52 %
INFRA- ESTRUTURA DE CHIMOIO
04G569441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 628.955,41 628.757,37 99,97 % -- -- -- -- -- -- 628.955,41 628.757,37 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIMOIO
04G569541 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 13.540,74 13.461,75 99,42 % -- -- -- 66,41 46,23 69,62 % 13.607,15 13.507,98 99,42 %
E ACCAO SOCIAL DE MACATE
04G569641 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.895,40 6.676,05 96,82 % -- -- -- 199,25 152,67 76,62 % 7.094,65 6.828,72 96,82 %
ECONOMICAS DE MACATE
04G569741 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 136.623,01 136.493,42 99,91 % -- -- -- 554,80 499,46 90,03 % 137.177,81 136.992,88 99,91 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACATE
04G569841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.699,21 3.651,17 98,70 % -- -- -- 90,00 80,00 88,89 % 3.789,21 3.731,17 98,70 %
INFRA- ESTRUTURA DE MACATE
04G569941 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 29.363,18 29.286,66 99,74 % -- -- -- 114,00 0,00 0,00 % 29.477,18 29.286,66 99,74 %
E ACCAO SOCIAL DE VANDUZI
04G570041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.563,90 6.563,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.563,90 6.563,90 100,00 %
ECONOMICAS DE VANDUZI
04G570141 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 306.721,38 306.633,47 99,97 % -- -- -- 6.455,50 0,00 0,00 % 313.176,88 306.633,47 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE VANDUZI
04G570241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.190,73 3.190,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.190,73 3.190,73 100,00 %
INFRA- ESTRUTURA DE VANDUZI
Total 4.349.857,32 4.340.664,22 99,79 % 2.389,10 595,94 24,94 % 53.491,17 32.098,19 60,01 % 4.405.737,59 4.373.358,35 99,27 %

3
Mapa III - 6 - 3 - H
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H010341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.151,65 5.126,45 99,51 % -- -- -- 250,00 249,68 99,87 % 5.401,65 5.376,12 99,51 %
ECONOMICAS DA CIDADE DA BEIRA
04H020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BUZI 17.625,63 17.481,23 99,18 % 63,15 32,15 50,90 % 1.699,65 1.699,58 100,00 % 19.388,43 19.212,96 99,18 %
04H020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 49.129,04 49.093,24 99,93 % -- -- -- 126,22 126,19 99,97 % 49.255,26 49.219,43 99,93 %
E ACCAO SOCIAL DE BUZI
04H020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.297,46 7.260,45 99,49 % -- -- -- 320,39 320,39 100,00 % 7.617,85 7.580,84 99,49 %
ECONOMICAS DE BUZI
04H020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 252.518,99 252.461,54 99,98 % -- -- -- 1.093,86 1.092,56 99,88 % 253.612,85 253.554,10 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BUZI
04H020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.930,31 4.909,80 99,58 % -- -- -- 140,50 130,03 92,55 % 5.070,81 5.039,83 99,58 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BUZI
04H030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CAIA 17.016,94 16.930,35 99,49 % 132,50 84,63 63,87 % 2.300,00 1.799,96 78,26 % 19.449,44 18.814,93 99,49 %
04H030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.992,61 45.978,81 99,97 % -- -- -- 112,00 97,35 86,92 % 46.104,61 46.076,16 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE CAIA
04H030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.171,88 9.138,47 99,64 % -- -- -- 500,00 358,12 71,62 % 9.671,88 9.496,58 99,64 %
ECONOMICAS DE CAIA
04H030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 213.321,41 213.281,69 99,98 % -- -- -- 1.600,00 1.600,00 100,00 % 214.921,41 214.881,69 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CAIA
04H030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.786,57 5.757,68 99,50 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % 6.086,57 6.057,68 99,50 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CAIA
04H040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHEMBA 13.586,41 13.512,19 99,45 % 90,00 33,08 36,76 % 453,01 453,01 100,00 % 14.129,42 13.998,28 99,45 %
04H040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.393,69 24.352,40 99,83 % -- -- -- 70,00 60,80 86,85 % 24.463,69 24.413,20 99,83 %
E ACCAO SOCIAL DE CHEMBA
04H040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.362,57 6.344,82 99,72 % -- -- -- 85,00 85,00 100,00 % 6.447,57 6.429,82 99,72 %
ECONOMICAS DE CHEMBA
04H040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 140.175,04 140.155,71 99,99 % -- -- -- 209,80 165,09 78,69 % 140.384,84 140.320,81 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHEMBA
04H040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.888,51 4.871,39 99,65 % -- -- -- 40,00 40,00 100,00 % 4.928,51 4.911,39 99,65 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHEMBA
04H050041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHERINGOMA 17.704,51 17.610,79 99,47 % 33,37 12,31 36,88 % 299,25 299,22 99,99 % 18.037,13 17.922,32 99,47 %
04H050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 23.035,23 23.020,02 99,93 % -- -- -- 41,30 41,30 100,00 % 23.076,53 23.061,32 99,93 %
E ACCAO SOCIAL DE CHERIGOMA
04H050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.160,35 7.127,41 99,54 % -- -- -- 68,50 68,50 100,00 % 7.228,85 7.195,91 99,54 %
ECONOMICAS DE CHERINGOMA
04H050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 141.371,83 141.339,20 99,98 % -- -- -- 2.216,93 833,42 37,59 % 143.588,76 142.172,61 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHERINGOMA
04H050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.931,08 5.898,81 99,46 % -- -- -- 189,36 189,36 100,00 % 6.120,44 6.088,17 99,46 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHERINGOMA
04H060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIBABAVA 17.215,32 17.187,13 99,84 % 97,00 0,00 0,00 % 2.022,80 2.021,52 99,94 % 19.335,12 19.208,65 99,84 %
04H060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 45.522,64 45.483,21 99,91 % -- -- -- 159,00 159,00 100,00 % 45.681,64 45.642,21 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIBABAVA
04H060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.496,41 5.471,19 99,54 % -- -- -- 23,00 23,00 100,00 % 5.519,41 5.494,19 99,54 %
ECONOMICAS DE CHIBABAVA

1
Mapa III - 6 - 3 - H
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 179.778,15 179.748,42 99,98 % -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 179.928,15 179.898,42 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.331,36 4.323,64 99,82 % -- -- -- 79,37 79,37 100,00 % 4.410,73 4.403,01 99,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIBABAVA
04H070041 SECRETARIA DISTRITAL DE DONDO 18.660,67 18.576,11 99,55 % 387,20 50,71 13,10 % 1.512,50 1.222,01 80,79 % 20.560,37 19.848,84 99,55 %
04H070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.948,35 58.910,44 99,94 % -- -- -- 290,41 290,41 100,00 % 59.238,76 59.200,85 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE DONDO
04H070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.011,90 8.980,70 99,65 % -- -- -- 173,37 173,37 100,00 % 9.185,26 9.154,06 99,65 %
ECONOMICAS DE DONDO
04H070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 416.458,82 416.334,81 99,97 % -- -- -- 6.818,05 6.509,47 95,47 % 423.276,87 422.844,28 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE DONDO
04H070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.653,86 5.631,74 99,61 % -- -- -- 71,50 71,50 100,00 % 5.725,36 5.703,24 99,61 %
INFRA-ESTRUTURAS DE DONDO
04H080041 SECRETARIA DISTRITAL DE GORONGOSA 17.900,08 17.511,00 97,83 % 120,00 11,50 9,58 % 1.050,00 988,16 94,11 % 19.070,08 18.510,65 97,83 %
04H080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.852,56 31.800,56 99,84 % -- -- -- 174,87 79,78 45,63 % 32.027,42 31.880,34 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE GORONGOSA
04H080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.832,65 6.798,87 99,51 % -- -- -- 197,25 196,63 99,68 % 7.029,90 6.995,50 99,51 %
ECONOMICAS DE GORONGOSA
04H080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 224.321,80 224.286,15 99,98 % -- -- -- 680,00 566,56 83,32 % 225.001,80 224.852,71 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
GORONGOSA
04H080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.953,89 4.922,63 99,37 % -- -- -- 145,00 26,74 18,44 % 5.098,89 4.949,37 99,37 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GORONGOSA
04H090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACHANGA 12.655,49 12.536,61 99,06 % 77,00 39,03 50,69 % 505,00 504,91 99,98 % 13.237,49 13.080,55 99,06 %
04H090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.587,11 25.545,54 99,84 % -- -- -- 74,00 29,84 40,32 % 25.661,11 25.575,38 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE MACHANGA
04H090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.101,56 6.084,53 99,72 % -- -- -- 158,00 157,91 99,94 % 6.259,56 6.242,44 99,72 %
ECONOMICAS DE MACHANGA
04H090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 124.346,42 124.275,26 99,94 % -- -- -- 315,00 315,00 100,00 % 124.661,42 124.590,26 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.831,24 2.803,71 99,03 % -- -- -- 177,37 109,11 61,52 % 3.008,61 2.912,82 99,03 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MACHANGA
04H100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARINGUE 13.779,87 13.700,59 99,42 % 258,00 22,91 8,88 % 787,05 787,05 100,00 % 14.824,92 14.510,56 99,42 %
04H100241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 24.625,34 24.595,38 99,88 % -- -- -- 60,00 60,00 100,00 % 24.685,34 24.655,38 99,88 %
E ACCAO SOCIAL DE MARINGUE
04H100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.049,70 6.026,20 99,61 % -- -- -- 78,60 43,72 55,62 % 6.128,30 6.069,92 99,61 %
ECONOMICAS DE MARINGUE
04H100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 131.619,40 131.451,85 99,87 % -- -- -- 1.623,98 1.105,91 68,10 % 133.243,38 132.557,75 99,87 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.576,79 4.553,30 99,49 % -- -- -- 313,75 212,09 67,60 % 4.890,54 4.765,39 99,49 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARINGUE
04H110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARROMEU 14.021,57 13.972,53 99,65 % 80,00 34,81 43,52 % 950,00 950,00 100,00 % 15.051,57 14.957,34 99,65 %
04H110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 36.444,85 36.416,02 99,92 % -- -- -- 85,00 85,00 100,00 % 36.529,85 36.501,02 99,92 %
E ACCAO SOCIAL DE MARROMEU

2
Mapa III - 6 - 3 - H
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Sofala
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04H110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.148,44 5.127,03 99,58 % -- -- -- 80,65 80,65 100,00 % 5.229,09 5.207,68 99,58 %
ECONOMICAS DE MARROMEU
04H110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 180.093,15 180.070,62 99,99 % -- -- -- 1.644,11 1.619,01 98,47 % 181.737,26 181.689,63 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04H110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.518,08 2.496,67 99,15 % -- -- -- 95,00 48,00 50,53 % 2.613,08 2.544,67 99,15 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARROMEU
04H120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUANZA 18.455,39 18.415,99 99,79 % 30,00 7,12 23,74 % 200,00 198,09 99,04 % 18.685,39 18.621,20 99,79 %
04H120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 21.257,79 21.247,44 99,95 % -- -- -- 55,00 38,74 70,43 % 21.312,79 21.286,18 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE MUANZA
04H120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.682,82 7.665,92 99,78 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 7.862,82 7.845,92 99,78 %
ECONOMICAS DE MUANZA
04H120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 124.549,54 124.532,64 99,99 % -- -- -- 300,00 170,00 56,67 % 124.849,54 124.702,64 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUANZA
04H120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.247,47 5.224,94 99,57 % -- -- -- 151,00 64,65 42,81 % 5.398,47 5.289,58 99,57 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MUANZA
04H130041 SECRETARIA DISTRITAL DE NHAMATANDA 17.258,23 17.110,89 99,15 % 165,00 57,80 35,03 % 2.058,60 1.787,75 86,84 % 19.481,83 18.956,45 99,15 %
04H130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 70.577,69 70.466,59 99,84 % -- -- -- 2.000,00 1.800,50 90,03 % 72.577,68 72.267,09 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE NHAMATANDA
04H130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.626,04 5.609,03 99,70 % -- -- -- 110,94 70,20 63,28 % 5.736,98 5.679,23 99,70 %
ECONOMICAS DE NHAMATANDA
04H130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 319.820,60 319.712,21 99,97 % -- -- -- 2.303,02 2.303,02 100,00 % 322.123,62 322.015,23 99,97 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
NHAMATANDA
04H130541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.143,60 4.117,42 99,37 % -- -- -- 181,50 41,50 22,87 % 4.325,10 4.158,92 99,37 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NHAMATANDA
04H206141 SECRETARIA DISTRITAL DA BEIRA 12.490,99 12.407,82 99,33 % -- -- -- -- -- -- 12.490,99 12.407,82 99,33 %
04H206241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 176.184,07 176.122,16 99,96 % -- -- -- 2.907,84 2.136,45 73,47 % 179.091,91 178.258,61 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DA BEIRA
04H206341 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 19,72 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 19,72 0,00 0,00 %
INFRAESTRUTURA DA BEIRA
04H206441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 22.224,84 22.182,52 99,81 % -- -- -- -- -- -- 22.224,84 22.182,52 99,81 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA BEIRA
Total 3.455.427,96 3.452.090,46 99,90 % 1.533,22 386,06 25,18 % 43.058,29 37.466,15 87,01 % 3.500.019,48 3.489.942,67 99,71 %

3
Mapa III - 6 - 3 - I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I020041 SECRETARIA DISTRITAL DE FUNHALOURO 14.294,39 14.249,34 99,68 % 50,00 50,00 100,00 % 450,00 294,94 65,54 % 14.794,39 14.594,29 99,68 %
04I020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 18.506,41 18.495,48 99,94 % -- -- -- 55,00 31,95 58,09 % 18.561,41 18.527,43 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE FUNHALOURO
04I020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.200,64 9.190,95 99,89 % -- -- -- -- -- -- 9.200,64 9.190,95 99,89 %
ECONOMICAS DE FUNHALOURO
04I020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 97.947,94 97.935,86 99,99 % -- -- -- 718,20 639,96 89,11 % 98.666,14 98.575,82 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
FUNHALOURO
04I020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.308,90 2.305,30 99,84 % -- -- -- 216,50 45,93 21,21 % 2.525,40 2.351,23 99,84 %
INFRA-ESTRUTURAS DE FUNHALOURO
04I030041 SECRETARIA DISTRITAL DE GOVURO 11.990,05 11.923,42 99,44 % 46,07 32,62 70,80 % 861,90 861,69 99,98 % 12.898,02 12.817,73 99,44 %
04I030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.019,22 25.007,67 99,95 % -- -- -- 70,00 70,00 100,00 % 25.089,22 25.077,67 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE GOVURO
04I030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.120,18 8.108,90 99,86 % -- -- -- -- -- -- 8.120,18 8.108,90 99,86 %
ECONOMICAS DE GOVURO
04I030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 91.133,37 91.128,02 99,99 % -- -- -- 768,70 687,90 89,49 % 91.902,08 91.815,92 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GOVURO
04I030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.615,45 2.608,92 99,75 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 2.665,45 2.658,92 99,75 %
INFRA-ESTRUTURAS DE GOVURO
04I040041 SECRETARIA DISTRITAL DE HOMOINE 15.916,46 15.865,40 99,68 % 120,00 73,26 61,05 % 1.051,60 984,89 93,66 % 17.088,06 16.923,56 99,68 %
04I040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.182,50 37.170,41 99,97 % -- -- -- 200,80 199,70 99,45 % 37.383,30 37.370,11 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE HOMOINE
04I040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.013,63 9.009,14 99,95 % -- -- -- -- -- -- 9.013,63 9.009,14 99,95 %
ECONOMICAS DE HOMOINE
04I040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 303.778,94 303.766,60 100,00 % -- -- -- 8.263,92 6.931,72 83,88 % 312.042,86 310.698,32 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE HOMOINE
04I040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.530,94 3.527,34 99,90 % -- -- -- 640,85 458,06 71,48 % 4.171,80 3.985,40 99,90 %
INFRA-ESTRUTURAS DE HOMOINE
04I050041 SECRETARIA DISTRITAL DE INHARRIME 18.383,13 18.333,38 99,73 % 75,00 48,17 64,23 % 1.578,27 1.493,12 94,60 % 20.036,40 19.874,67 99,73 %
04I050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 34.452,41 34.439,25 99,96 % -- -- -- 250,00 175,78 70,31 % 34.702,41 34.615,02 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE INHARRIME
04I050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.754,01 12.749,50 99,96 % -- -- -- -- -- -- 12.754,01 12.749,50 99,96 %
ECONOMICAS DE INHARRIME
04I050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 250.949,36 250.899,16 99,98 % -- -- -- 3.007,54 1.767,89 58,78 % 253.956,90 252.667,06 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.347,70 3.341,74 99,82 % -- -- -- 300,00 224,85 74,95 % 3.647,70 3.566,59 99,82 %
INFRA-ESTRUTURAS DE INHARRIME
04I060041 SECRETARIA DISTRITAL DE INHASSORO 14.155,80 14.096,04 99,58 % 80,22 38,12 47,51 % 536,78 528,59 98,48 % 14.772,80 14.662,75 99,58 %
04I060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 26.305,29 26.295,50 99,96 % -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 26.455,29 26.445,50 99,96 %
E ACCAO SOCIAL DE INHASSORO
04I060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.610,98 9.604,92 99,94 % -- -- -- -- -- -- 9.610,98 9.604,92 99,94 %
ECONOMICAS DE INHASSORO
04I060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 129.844,79 129.822,69 99,98 % -- -- -- 2.004,73 2.001,95 99,86 % 131.849,52 131.824,64 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE

1
Mapa III - 6 - 3 - I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.417,39 2.412,66 99,80 % -- -- -- 350,00 318,62 91,03 % 2.767,39 2.731,28 99,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DE INHASSORO
04I070041 SECRETARIA DISTRITAL DE JANGAMO 13.073,62 13.005,62 99,48 % 5,58 0,00 0,00 % 1.014,21 1.014,21 100,00 % 14.093,41 14.019,83 99,48 %
04I070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 35.738,46 35.727,46 99,97 % -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 35.888,46 35.877,46 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE JANGAMO
04I070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.626,43 9.625,09 99,99 % -- -- -- -- -- -- 9.626,43 9.625,09 99,99 %
ECONOMICAS DE JANGAMO
04I070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 209.967,82 209.935,36 99,98 % -- -- -- 3.044,04 2.866,96 94,18 % 213.011,86 212.802,33 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE JANGAMO
04I070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.345,61 3.341,13 99,87 % -- -- -- 725,00 648,64 89,47 % 4.070,61 3.989,77 99,87 %
INFRA-ESTRUTURAS DE JANGAMO
04I080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MABOTE 13.871,45 13.836,81 99,75 % 51,53 48,95 94,99 % 421,63 407,32 96,61 % 14.344,61 14.293,08 99,75 %
04I080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.657,60 22.644,01 99,94 % -- -- -- 50,00 13,30 26,60 % 22.707,60 22.657,31 99,94 %
E ACCAO SOCIAL DE MABOTE
04I080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 16.809,66 16.800,80 99,95 % -- -- -- -- -- -- 16.809,66 16.800,80 99,95 %
ECONOMICAS DE MABOTE
04I080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 120.512,21 120.500,09 99,99 % -- -- -- 3.065,64 1.187,16 38,72 % 123.577,85 121.687,25 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MABOTE
04I080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.415,41 2.410,00 99,78 % -- -- -- 22,00 0,00 0,00 % 2.437,41 2.410,00 99,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MABOTE
04I090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGA 19.811,68 19.755,37 99,72 % 74,55 24,92 33,42 % 1.122,45 1.121,24 99,89 % 21.008,68 20.901,53 99,72 %
04I090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 74.814,57 74.803,72 99,99 % -- -- -- 2.063,59 1.922,79 93,18 % 76.878,16 76.726,51 99,99 %
E ACCAO SOCIAL DE MASSINGA
04I090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 14.924,41 14.916,01 99,94 % -- -- -- -- -- -- 14.924,41 14.916,01 99,94 %
ECONOMICAS DE MASSINGA
04I090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 515.046,11 514.822,63 99,96 % -- -- -- 10.357,51 7.519,20 72,60 % 525.403,62 522.341,83 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.660,72 4.654,60 99,87 % -- -- -- 120,00 51,60 43,00 % 4.780,72 4.706,21 99,87 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MASSINGA
04I100041 SECRETARIA DISTRITAL DA MAXIXE 7.701,07 7.669,87 99,59 % -- -- -- -- -- -- 7.701,07 7.669,87 99,59 %
04I100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.627,08 5.623,38 99,93 % -- -- -- -- -- -- 5.627,08 5.623,38 99,93 %
ECONOMICAS DA CIDADE DE MAXIXE -
UGB
04I100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.215,29 2.211,61 99,83 % -- -- -- -- -- -- 2.215,29 2.211,61 99,83 %
INFRA-ESTRUTURAS DA CIDADE DE
MAXIXE - UGB
04I110041 SECRETARIA DISTRITAL DE 16.147,78 16.079,74 99,58 % 60,00 59,46 99,10 % 1.197,90 1.197,90 100,00 % 17.405,68 17.337,10 99,58 %
04I110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 39.921,17 39.907,49 99,97 % -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % 40.171,17 40.157,49 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE MORRUMBENE
04I110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.880,47 10.875,66 99,96 % -- -- -- -- -- -- 10.880,47 10.875,66 99,96 %
ECONOMICAS DE MORRUMBENE
04I110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 329.566,21 329.504,79 99,98 % -- -- -- 3.323,94 3.252,62 97,85 % 332.890,15 332.757,41 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MORRUMBENE

2
Mapa III - 6 - 3 - I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04I110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.743,45 3.735,23 99,78 % -- -- -- 654,73 488,67 74,64 % 4.398,18 4.223,90 99,78 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MORRUMBENE
04I120041 SECRETARIA DISTRITAL DE PANDA 12.954,91 12.881,69 99,43 % 48,00 33,07 68,90 % 644,75 644,64 99,98 % 13.647,66 13.559,40 99,43 %
04I120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.511,96 22.501,16 99,95 % -- -- -- 116,59 90,00 77,20 % 22.628,55 22.591,16 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE PANDA
04I120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.933,31 8.925,94 99,92 % -- -- -- -- -- -- 8.933,31 8.925,94 99,92 %
ECONOMICAS DE PANDA
04I120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 103.412,68 103.399,44 99,99 % -- -- -- 829,39 773,85 93,30 % 104.242,07 104.173,28 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PANDA
04I120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.978,80 3.971,27 99,81 % -- -- -- 157,85 138,23 87,57 % 4.136,65 4.109,50 99,81 %
INFRA-ESTRUTURAS DE PANDA
04I130041 SECRETARIA DISTRITAL DE VILANCULOS 16.315,55 16.172,30 99,12 % 95,63 46,66 48,79 % 815,55 695,30 85,26 % 17.226,74 16.914,26 99,12 %
04I130241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 80.828,99 80.809,48 99,98 % -- -- -- 452,08 386,96 85,59 % 81.281,07 81.196,44 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE VILANKULO
04I130341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.578,63 11.559,17 99,83 % -- -- -- -- -- -- 11.578,63 11.559,17 99,83 %
ECONOMICAS DE VILANKULO
04I130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 335.765,00 335.616,65 99,96 % -- -- -- 6.126,29 5.328,15 86,97 % 341.891,29 340.944,80 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I130541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.924,90 5.912,77 99,80 % -- -- -- 750,00 697,80 93,04 % 6.674,90 6.610,56 99,80 %
INFRA-ESTRUTURAS DE VILANKULO
04I140041 SECRETARIA DISTRITAL DE ZAVALA 16.641,42 16.573,17 99,59 % 114,68 34,68 30,24 % 798,07 798,07 100,00 % 17.554,18 17.405,92 99,59 %
04I140241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 58.980,27 58.961,91 99,97 % -- -- -- 130,00 130,00 100,00 % 59.110,27 59.091,91 99,97 %
E ACCAO SOCIAL DE ZAVALA
04I140341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.829,21 7.825,61 99,95 % -- -- -- -- -- -- 7.829,21 7.825,61 99,95 %
ECONOMICAS DE ZAVALA
04I140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 314.518,06 314.506,12 100,00 % -- -- -- 3.691,85 3.621,08 98,08 % 318.209,91 318.127,20 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ZAVALA
04I143741 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 382.121,57 381.917,08 99,95 % -- -- -- 12.554,00 8.668,86 69,05 % 394.675,58 390.585,94 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA CIDADE
DE MAXIXE
04I143841 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 81.839,25 81.834,93 99,99 % -- -- -- 999,94 999,93 100,00 % 82.839,18 82.834,86 99,99 %
E ACCAO SOCIAL DA CIDADE DE MAXIXE
04I143941 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.986,29 2.982,69 99,88 % -- -- -- 673,65 200,59 29,78 % 3.659,94 3.183,27 99,88 %
INFRA-ESTRUTURAS DE ZAVALA
04I145641 SECRETARIA DISTRITAL DE INHAMBANE - 7.487,78 7.449,43 99,49 % -- -- -- -- -- -- 7.487,78 7.449,43 99,49 %
UGB
04I145741 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 38.228,19 38.219,51 99,98 % -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % 39.128,19 39.119,51 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE INHAMBANE
04I145841 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.649,87 2.639,07 99,59 % -- -- -- -- -- -- 2.649,87 2.639,07 99,59 %
INFRAESTRUTURA DE INHAMBANE
04I145941 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 313.001,79 312.954,41 99,98 % -- -- -- 9.484,88 8.803,57 92,82 % 322.486,67 321.757,98 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04I146041 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.720,76 5.711,16 99,83 % -- -- -- -- -- -- 5.720,76 5.711,16 99,83 %
ECONOMICAS DE INHAMBANE

3
Mapa III - 6 - 3 - I
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Inhambane
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

Total 4.480.067,36 4.477.999,02 99,95 % 821,26 489,91 59,65 % 88.232,33 72.886,20 82,61 % 4.569.120,95 4.551.375,13 99,61 %

4
Mapa III - 6 - 3 - J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BILENE-MACIA 26.368,61 26.171,22 99,25 % 253,26 253,26 100,00 % 900,93 900,93 100,00 % 27.522,80 27.325,41 99,25 %
04J020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 41.291,27 41.250,02 99,90 % -- -- -- 1.504,02 1.504,02 100,00 % 42.795,29 42.754,04 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE BILENE-MACIA
04J020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.040,91 11.005,34 99,68 % -- -- -- 709,98 709,98 100,00 % 11.750,89 11.715,32 99,68 %
ECONOMICAS DE BILENE-MACIA
04J020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 334.077,70 333.917,14 99,95 % -- -- -- 3.165,92 2.020,35 63,82 % 337.243,62 335.937,48 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BILENE-
MACIA
04J020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 7.404,24 7.348,31 99,24 % -- -- -- 3.499,98 3.499,97 100,00 % 10.904,21 10.848,28 99,24 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BILENE-MACIA
04J030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIBUTO 26.512,52 26.383,95 99,52 % 204,70 94,28 46,06 % 1.380,45 1.380,45 100,00 % 28.097,67 27.858,68 99,52 %
04J030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 47.658,76 47.612,81 99,90 % -- -- -- 400,00 399,99 100,00 % 48.058,76 48.012,80 99,90 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIBUTO
04J030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 9.055,48 9.029,79 99,72 % -- -- -- 330,00 0,00 0,00 % 9.385,48 9.029,79 99,72 %
ECONOMICAS DE CHIBUTO
04J030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 335.911,51 335.739,87 99,95 % -- -- -- 4.124,29 4.039,05 97,93 % 340.035,80 339.778,92 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIBUTO
04J030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.261,71 4.234,87 99,37 % -- -- -- 323,10 323,10 100,00 % 4.584,81 4.557,97 99,37 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHIBUTO
04J040041 SECRETARIA DISTRITAL DE 11.851,64 11.753,87 99,18 % -- -- -- 582,12 65,62 11,27 % 12.433,76 11.819,50 99,18 %
CHICUALACUALA
04J040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 17.249,69 17.222,53 99,84 % -- -- -- 40,52 19,20 47,39 % 17.290,21 17.241,73 99,84 %
E ACCAO SOCIAL DE CHICUALACUALA
04J040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.169,96 5.146,12 99,54 % -- -- -- 53,08 53,08 100,00 % 5.223,04 5.199,20 99,54 %
ECONOMICAS DE CHICUALACUALA
04J040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 95.698,25 95.648,07 99,95 % -- -- -- 499,05 499,05 100,00 % 96.197,30 96.147,12 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHICUALACUALA
04J040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.431,87 2.405,95 98,93 % -- -- -- 33,46 9,94 29,71 % 2.465,33 2.415,89 98,93 %
INFRA-ESTRUTURAS DA CIDADE DE
CHICUALACUALA
04J050041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIGUBO 10.265,37 10.199,96 99,36 % 93,20 11,96 12,83 % 140,40 140,40 100,00 % 10.498,97 10.352,31 99,36 %
04J050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 12.297,45 12.275,82 99,82 % -- -- -- 30,00 12,58 41,94 % 12.327,45 12.288,41 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE CHIGUBO
04J050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.564,96 5.547,39 99,68 % -- -- -- 262,00 0,00 0,00 % 5.826,96 5.547,39 99,68 %
ECONOMICAS DE CHIGUBO
04J050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 56.533,87 56.489,26 99,92 % -- -- -- 117,10 117,10 100,00 % 56.650,97 56.606,36 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIGUBO
04J050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.536,32 4.515,18 99,53 % -- -- -- 91,80 15,95 17,37 % 4.628,12 4.531,13 99,53 %
INFRA-ESTRUTURAS DA CIDADE DE
CHIGUBO
04J060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHOKWE 21.052,30 20.908,75 99,32 % 560,00 127,94 22,85 % 1.540,33 722,22 46,89 % 23.152,63 21.758,91 99,32 %
04J060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 85.627,61 85.583,95 99,95 % -- -- -- 224,00 202,27 90,30 % 85.851,61 85.786,22 99,95 %
E ACCAO SOCIAL DE CHOKWE

1
Mapa III - 6 - 3 - J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 16.135,26 15.743,52 97,57 % -- -- -- 871,85 71,72 8,23 % 17.007,11 15.815,24 97,57 %
ECONOMICAS DE CHOKWE
04J060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 360.585,00 360.423,49 99,96 % -- -- -- 3.796,25 2.879,34 75,85 % 364.381,25 363.302,84 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHOKWE
04J060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.498,36 4.471,64 99,41 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 4.698,36 4.671,64 99,41 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHOKWE
04J070041 SECRETARIA DISTRITAL DE GUIJA 18.249,42 18.082,31 99,08 % 147,00 28,00 19,05 % 1.019,80 1.016,48 99,67 % 19.416,22 19.126,79 99,08 %
04J070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.058,32 8.015,60 99,47 % -- -- -- 198,00 34,28 17,31 % 8.256,32 8.049,88 99,47 %
ECONOMICAS DE GUIJA
04J070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 158.922,38 158.792,56 99,92 % -- -- -- 1.123,70 1.002,60 89,22 % 160.046,08 159.795,17 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GUIJA
04J080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MABALANE 13.863,85 13.776,40 99,37 % 43,00 12,08 28,10 % 740,35 740,35 100,00 % 14.647,20 14.528,83 99,37 %
04J080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 14.149,32 14.128,45 99,85 % -- -- -- 30,00 27,69 92,31 % 14.179,32 14.156,14 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE MABALANE
04J080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.428,22 4.411,18 99,62 % -- -- -- 18,00 0,00 0,00 % 4.446,22 4.411,18 99,62 %
ECONOMICAS DE MABALANE
04J080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 74.276,55 74.238,81 99,95 % -- -- -- 207,81 118,21 56,88 % 74.484,36 74.357,01 99,95 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04J080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.539,19 2.522,12 99,33 % -- -- -- 230,00 10,44 4,54 % 2.769,19 2.532,55 99,33 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MABALANE
04J090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANDLAKAZI 25.769,71 25.580,24 99,26 % 200,00 56,10 28,05 % 1.043,65 899,32 86,17 % 27.013,36 26.535,66 99,26 %
04J090241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 49.507,59 49.461,81 99,91 % -- -- -- 300,00 278,73 92,91 % 49.807,59 49.740,53 99,91 %
E ACCAO SOCIAL DE MANDLAKAZE
04J090341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.207,56 7.186,87 99,71 % -- -- -- 314,78 74,77 23,75 % 7.522,34 7.261,64 99,71 %
ECONOMICAS DE MANDLAKAZE
04J090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 361.060,70 360.932,87 99,96 % -- -- -- 3.593,76 2.754,13 76,64 % 364.654,46 363.687,00 99,96 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MANDLAKAZE
04J090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.828,39 3.806,19 99,42 % -- -- -- 249,80 119,77 47,95 % 4.078,19 3.925,97 99,42 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANDLAKAZE
04J100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSANGENA 14.955,93 14.900,18 99,63 % 50,19 11,48 22,86 % 250,00 147,04 58,82 % 15.256,12 15.058,70 99,63 %
04J100341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.791,60 4.766,35 99,47 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.791,60 4.766,35 99,47 %
ECONOMICAS DE MASSAGENA
04J100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 60.342,89 60.294,06 99,92 % -- -- -- 551,10 181,71 32,97 % 60.893,99 60.475,77 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MASSANGENA
04J100541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.346,84 3.280,66 98,02 % -- -- -- 25,00 25,00 100,00 % 3.371,84 3.305,66 98,02 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MASSANGENA
04J110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGIR 20.344,73 20.265,32 99,61 % 100,00 20,94 20,94 % 836,00 411,16 49,18 % 21.280,73 20.697,42 99,61 %
04J110241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 19.107,11 19.086,33 99,89 % -- -- -- 45,45 45,45 100,00 % 19.152,56 19.131,78 99,89 %
E ACCAO SOCIAL DE MASSINGIR
04J110341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 7.468,65 7.452,25 99,78 % -- -- -- 720,03 720,02 100,00 % 8.188,68 8.172,28 99,78 %
ECONOMICAS DE MASSINGIR

2
Mapa III - 6 - 3 - J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 92.913,96 92.816,96 99,90 % -- -- -- 774,15 638,80 82,52 % 93.688,11 93.455,76 99,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04J110541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.641,20 3.623,62 99,52 % -- -- -- 92,20 30,00 32,54 % 3.733,40 3.653,62 99,52 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MASSINGIR
04J120041 SECRETARIA DISTRITAL DE XAI-XAI 10.753,18 9.894,43 92,01 % -- -- -- -- -- -- 10.753,18 9.894,43 92,01 %
04J120241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 37.547,55 37.490,43 99,85 % -- -- -- 1.764,21 160,30 9,09 % 39.311,76 37.650,73 99,85 %
E ACCAO SOCIAL DE XAI-XAI
04J120341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.290,88 5.258,73 99,39 % -- -- -- 200,00 29,45 14,73 % 5.490,88 5.288,18 99,39 %
ECONOMICAS DE XAI-XAI
04J120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 146.217,98 146.108,24 99,92 % -- -- -- 14.217,43 5.901,43 41,51 % 160.435,41 152.009,67 99,92 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE XAI-XAI
04J120541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.778,03 3.745,49 99,14 % -- -- -- 78,00 78,00 100,00 % 3.856,03 3.823,49 99,14 %
INFRA-ESTRUTURAS DE XAI-XAI
04J129241 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 3.909,87 3.839,55 98,20 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 4.089,87 4.019,55 98,20 %
INFRA-ESTRUTURA DE GUIJA
04J151041 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 22.732,12 22.654,67 99,66 % -- -- -- 99,50 99,50 100,00 % 22.831,62 22.754,17 99,66 %
E ACCAO SOCIAL DE GUIJA
04J151141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 12.307,14 12.284,38 99,82 % -- -- -- 11,18 2,49 22,28 % 12.318,32 12.286,87 99,82 %
E ACCAO SOCIAL DE MASSANGENA
04J174041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHONGUENE 18.668,92 18.668,92 100,00 % 375,00 51,79 13,81 % 2.931,26 798,31 27,23 % 21.975,18 19.519,02 100,00 %
04J174141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 33.300,44 33.300,44 100,00 % -- -- -- 250,00 174,45 69,78 % 33.550,44 33.474,89 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE CHONGUENE
04J174241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.295,22 8.295,22 100,00 % -- -- -- 310,00 0,00 0,00 % 8.605,22 8.295,22 100,00 %
ECONOMICAS DE CHONGUENE
04J174341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 261.745,88 261.745,88 100,00 % -- -- -- 3.813,24 2.547,94 66,82 % 265.559,12 264.293,82 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
CHONGUENE
04J174441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.966,00 4.966,00 100,00 % -- -- -- 840,89 625,90 74,43 % 5.806,89 5.591,89 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE CHONGUENE
04J174541 SECRETARIA DISTRITAL DE LIMPOPO 19.250,59 19.250,59 100,00 % 60,00 52,44 87,39 % 1.703,00 634,49 37,26 % 21.013,59 19.937,51 100,00 %
04J174641 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 34.685,30 34.685,30 100,00 % -- -- -- 190,00 183,14 96,39 % 34.875,30 34.868,44 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE LIMPOPO
04J174741 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 5.579,68 5.579,68 100,00 % -- -- -- 55,60 55,60 100,00 % 5.635,28 5.635,28 100,00 %
ECONOMICAS DE LIMPOPO
04J174841 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 88.669,50 88.669,50 100,00 % -- -- -- 1.912,45 1.066,24 55,75 % 90.581,95 89.735,75 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LIMPOPO
04J174941 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.178,72 4.178,72 100,00 % -- -- -- 1.267,90 980,79 77,36 % 5.446,62 5.159,51 100,00 %
INFRA-ESTRUTURA DE LIMPOPO
04J175041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAPAI 9.706,60 9.706,60 100,00 % 50,00 0,00 0,00 % 203,37 0,00 0,00 % 9.959,97 9.706,60 100,00 %
04J175141 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 20.534,17 20.534,17 100,00 % -- -- -- 48,00 0,00 0,00 % 20.582,17 20.534,17 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MAPAI
04J175241 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 4.794,71 4.794,71 100,00 % -- -- -- 68,11 0,00 0,00 % 4.862,82 4.794,71 100,00 %
ECONOMICAS DE MAPAI
04J175341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 14.709,50 14.709,50 100,00 % -- -- -- 757,50 0,00 0,00 % 15.467,00 14.709,50 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAPAI

3
Mapa III - 6 - 3 - J
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Gaza
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04J175441 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 2.246,14 2.246,14 100,00 % -- -- -- 47,57 0,00 0,00 % 2.293,71 2.246,14 100,00 %
INFRA-ESTRUTURA DE MAPAI
Total 3.295.722,86 3.291.057,25 99,86 % 2.136,35 720,26 33,71 % 68.133,40 42.580,29 62,50 % 3.365.992,60 3.334.357,80 99,06 %

4
Mapa III - 6 - 3 - K
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04K020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BOANE 23.459,63 23.446,38 99,94 % 175,00 175,00 100,00 % 7.630,70 7.630,68 100,00 % 31.265,33 31.252,06 99,94 %
04K020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 55.496,34 55.484,93 99,98 % -- -- -- 220,00 219,99 100,00 % 55.716,34 55.704,92 99,98 %
E ACCAO SOCIAL DE BOANE
04K020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.134,58 11.134,58 100,00 % -- -- -- 1.968,32 1.598,62 81,22 % 13.102,90 12.733,20 100,00 %
ECONOMICAS DE BOANE
04K020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 512.969,00 512.876,53 99,98 % -- -- -- 14.800,00 14.800,00 100,00 % 527.769,00 527.676,53 99,98 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BOANE
04K020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.753,36 5.753,36 100,00 % -- -- -- 3.000,00 2.559,70 85,32 % 8.753,36 8.313,06 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE BOANE
04K030041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGUDE 26.260,79 26.246,14 99,94 % 300,00 0,00 0,00 % 1.770,00 1.769,90 99,99 % 28.330,79 28.016,04 99,94 %
04K030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 26.305,16 26.305,05 100,00 % -- -- -- 45.327,81 126,76 0,28 % 71.632,97 26.431,81 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MAGUDE
04K030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 8.689,71 8.688,98 99,99 % -- -- -- 600,00 591,47 98,58 % 9.289,71 9.280,45 99,99 %
ECONOMICAS DE MAGUDE
04K030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 175.577,11 175.555,84 99,99 % -- -- -- 2.377,40 995,00 41,85 % 177.954,51 176.550,84 99,99 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGUDE
04K030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 5.100,44 5.099,76 99,99 % -- -- -- 400,00 139,91 34,98 % 5.500,44 5.239,67 99,99 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MAGUDE
04K040041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANHICA 26.707,93 26.683,67 99,91 % 780,00 301,63 38,67 % 1.914,10 1.913,55 99,97 % 29.402,03 28.898,85 99,91 %
04K040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 73.203,38 73.203,10 100,00 % -- -- -- 230,00 230,00 100,00 % 73.433,38 73.433,10 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MANHICA
04K040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.040,23 9.826,20 97,87 % -- -- -- 2.057,73 2.017,13 98,03 % 12.097,96 11.843,33 97,87 %
ECONOMICAS DE MANHICA
04K040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 433.532,70 433.521,15 100,00 % -- -- -- 7.200,00 5.591,53 77,66 % 440.732,70 439.112,68 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MANHICA -
UGB
04K040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.040,84 5.998,29 99,30 % -- -- -- 151,37 151,29 99,94 % 6.192,21 6.149,58 99,30 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MANHICA
04K050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARRACUENE 29.464,50 29.387,60 99,74 % 642,31 368,81 57,42 % 6.300,00 6.256,12 99,30 % 36.406,81 36.012,54 99,74 %
04K050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 50.496,83 50.496,77 100,00 % -- -- -- 1.000,00 986,65 98,66 % 51.496,83 51.483,42 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MARRACUENE
04K050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.876,24 11.861,83 99,88 % -- -- -- 1.090,00 822,92 75,50 % 12.966,24 12.684,75 99,88 %
ECONOMICAS DE MARRACUENE
04K050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 357.660,99 357.433,43 99,94 % -- -- -- 3.800,00 2.590,56 68,17 % 361.460,99 360.023,98 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
MARRACUENE
04K050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 8.127,02 7.549,33 92,89 % -- -- -- 650,00 591,95 91,07 % 8.777,02 8.141,28 92,89 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MARRACUENE
04K060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MATUTUINE 26.390,41 26.334,69 99,79 % 196,59 52,50 26,71 % 2.882,18 999,71 34,69 % 29.469,18 27.386,90 99,79 %
04K060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 31.002,86 30.831,70 99,45 % -- -- -- 110,00 0,00 0,00 % 31.112,86 30.831,70 99,45 %
E ACCAO SOCIAL DE MATUTUINE
04K060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 11.284,86 11.284,34 100,00 % -- -- -- 750,00 420,32 56,04 % 12.034,86 11.704,66 100,00 %
ECONOMICAS DE MATUTUINE

1
Mapa III - 6 - 3 - K
Unidades 10^3 MT

CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2018


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificações Orgânica e Fonte de Recursos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Distritos de Maputo Província
Posição: 31-12-2018

Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total


Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %

04K060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 166.017,24 164.198,55 98,90 % -- -- -- 3.000,00 2.989,00 99,63 % 169.017,24 167.187,55 98,90 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04K060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.167,77 6.167,53 100,00 % -- -- -- 650,00 172,00 26,46 % 6.817,77 6.339,53 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MATUTUINE
04K070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOAMBA 28.535,25 28.437,67 99,66 % 175,44 99,94 56,97 % 1.500,00 1.186,19 79,08 % 30.210,69 29.723,80 99,66 %
04K070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 40.604,09 40.602,56 100,00 % -- -- -- 931,83 630,10 67,62 % 41.535,92 41.232,66 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE MOAMBA
04K070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 10.053,66 10.047,66 99,94 % -- -- -- 1.250,00 1.248,59 99,89 % 11.303,66 11.296,25 99,94 %
ECONOMICAS DE MOAMBA
04K070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 190.503,36 190.190,82 99,84 % -- -- -- 1.908,14 1.867,85 97,89 % 192.411,50 192.058,67 99,84 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA MOAMBA
04K070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 6.286,95 6.286,93 100,00 % -- -- -- 2.000,00 567,59 28,38 % 8.286,95 6.854,52 100,00 %
INFRA-ESTRUTURAS DE MOAMBA
04K080041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAACHA 19.173,23 19.173,23 100,00 % 189,20 47,75 25,24 % 533,62 533,62 100,00 % 19.896,05 19.754,60 100,00 %
04K080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 25.093,70 25.093,70 100,00 % -- -- -- 280,00 100,08 35,74 % 25.373,70 25.193,78 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DE NAMAACHA
04K080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 12.386,85 12.386,85 100,00 % -- -- -- 272,12 272,12 100,00 % 12.658,97 12.658,97 100,00 %
ECONOMICAS DE NAMAACHA
04K080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 177.718,70 177.604,87 99,94 % -- -- -- 3.949,00 3.477,24 88,05 % 181.667,70 181.082,12 99,94 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE
04K080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E 4.818,39 4.817,62 99,98 % -- -- -- 350,00 254,69 72,77 % 5.168,39 5.072,31 99,98 %
INFRA-ESTRUTURAS DE NAMAACHA
04K212941 SECRETARIA DISTRITAL DA MATOLA - UGB 11.193,12 11.099,76 99,17 % -- -- -- -- -- -- 11.193,12 11.099,76 99,17 %
04K213041 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER 116.433,55 116.432,08 100,00 % -- -- -- 19.633,04 9.605,30 48,92 % 136.066,59 126.037,38 100,00 %
E ACCAO SOCIAL DA MATOLA
04K213241 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, 1.380.184,94 1.380.123,83 100,00 % -- -- -- 36.945,53 32.447,88 87,83 % 1.417.130,46 1.412.571,70 100,00 %
JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA MATOLA
04K213341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES 6.206,89 6.206,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.206,89 6.206,89 100,00 %
ECONOMICAS DA MATOLA
Total 4.127.952,64 4.123.874,22 99,90 % 2.458,54 1.045,64 42,53 % 179.432,87 108.356,02 60,39 % 4.309.844,05 4.233.275,87 98,22 %

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