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Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de CARUTAPERA, para o
quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no § 1° do art. 165, da Constituição
Federal, estabelecendo, para o período, os programas, com seus respectivos objetivos e
metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas
de duração continuada, na forma do anexo desta Lei.
Art. 2°. Os programas e ações deste Plano serão codificados nas leis orçamentárias e nos
projetos que os modifiquem.
Art. 3°. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão
de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de Lei de
Revisão do Plano ou projeto de lei especifico.
Parágrafo único. As inclusões, exclusões ou alterações de que trata o caput deste artigo
deverão ser feitas através de Projeto de Lei, que acompanharão projeto de mudança da
Lei Orçamentária anual ou os eventuais créditos adicionais.
Art. 5°. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até o dia 31 de agosto de cada
exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.
XVI - Ampliar o acesso e melhor a qualidade dos serviços básicos de saúde, como nova
referência às Equipes da Saúde da Família;
XXVIII - Desenvolver ações que melhorem o tráfego de veículos e pessoas nas vias
urbanas;
Justificativa: Melhorar a qualidade dos serviços públicos voltados ao atendimento da população através do servidor municipal e criar mecanism
os que possibilitem a coordenação, a supervisão e a orientação da expansão na área da assistência social.
Objetivo: prestar atendimento sempre a comunidade por meio de procedimentos legais.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
1.182.500,00 1.241.625,00 1.303.706,00 1.368.872,00 5.096.703,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 742.500,00 779.625,00 818.606,00 859.537,00 3.200.268,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 440.000,00 462.000,00 485.100,00 509.335,00 1.896.435,00
Justificativa: É dever da administração socorrer sempre a comunidade carente, por meio de procedimentos legais
Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços públicos voltados ao atendimento da população através do servidor municipal e criar mecanism
os que possibilitem a coordenação, a supervisão e a orientação da expansão na área da assistência social.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
676.000,00 709.800,00 745.291,00 1.230.558,00 3.361.649,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 633.000,00 664.650,00 697.883,00 732.780,00 2.728.313,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 43.000,00 45.150,00 47.408,00 497.778,00 633.336,00
Justificativa: Seus objetivos primordiais são o combate à fome e à miséria, promover a reinserção social e a emancipação das famílias mais pob
res do país.
Objetivo: Garantia do direito à alimentação, saúde e educação
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
71.000,00 74.550,00 78.277,50 82.192,00 306.019,50
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 71.000,00 74.550,00 78.277,50 82.192,00 306.019,50
Justificativa: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Objetivo: Garantir a manutenção do órgão de Controle Social
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
133.000,00 139.650,00 146.632,50 153.965,00 573.247,50
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 133.000,00 139.650,00 146.632,50 153.965,00 573.247,50
Justificativa: Programa voltado a atender os direitos constitucionais da criança e adolescente propiciando o bem estar físico durante o período es
colar e diminuindo a evasão.
Objetivo: Suprir a demanda nutricional dos alunos no período escolar com o programa de Merenda Escola
Público Alvo: ALUNOS
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
1.040.000,00 1.092.000,00 1.146.600,00 1.203.930,00 4.482.530,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 1.040.000,00 1.092.000,00 1.146.600,00 1.203.930,00 4.482.530,00
Justificativa: Garantir a manutenção do órgão de Controle Social, garantindo meios para sua atuação, referente ao acompanhamento da Política
Pública de Assistência Social.
Objetivo: Garantir a manutenção do órgão de Controle Social
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
640.000,00 672.000,00 705.600,00 740.881,00 2.758.481,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.373,00 775.823,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 460.000,00 483.000,00 507.150,00 532.508,00 1.982.658,00
Justificativa: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Objetivo: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Público Alvo: alunos
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
29.310.500,00 30.804.375,00 32.344.592,00 33.961.827,00 126.421.294,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 20.054.000,00 21.085.050,00 22.139.302,00 23.246.269,00 86.524.621,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 9.256.500,00 9.719.325,00 10.205.290,00 10.715.558,00 39.896.673,00
Justificativa: melhor aproveitamento e funcionamento, em benefício dos administrados, tendo como foco as questões referentes à advocacia mu
nicipal.
Objetivo: funções de consultoria e assessoramento jurídico e técnico para o Poder Executivo
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
492.000,00 516.600,00 565.142,00 92.610,00 1.666.352,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 412.000,00 432.600,00 476.942,00 0,00 1.321.542,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00
Justificativa: Todo cidadão tem direito a prática de atividades esportivas e lazer; promoção de eventos esportivos.
Objetivo: Estimular a prática esportiva, desenvolver o espirito competitivo e a integração entre as diversas comunidades e afastar os jovens
do mundo das drogas
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
686.000,00 720.300,00 756.315,00 794.129,00 2.956.744,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 686.000,00 720.300,00 756.315,00 794.129,00 2.956.744,00
Justificativa: redução de alta concentração de compostos orgânicos e outros nutrientes e elementos que os tornam prejudiciais ao meio ambient
e.
Objetivo: A finalidade da coleta é levar o esgoto para longe das residências. enquanto a do tratamento é diminuir a carga poluidora para que
ele retorne à natureza sem causar prejuízos ao meio ambiente.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
1.700.000,00 1.827.000,00 1.918.350,00 2.014.267,00 7.459.617,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.700.000,00 1.827.000,00 1.918.350,00 2.014.267,00 7.459.617,00
Justificativa: stímulo a um modo de vida saudável e de integração social feito por meio de atividades esportivas
Objetivo: desenvolver, viabilizar, incentivar e apoiar o esporte não-formal a todo cidadão, sem discriminação
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
250.000,00 265.125,00 278.381,25 292.300,00 1.085.806,25
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 55.125,00 57.881,25 60.775,00 223.781,25
Justificativa: Atendimento aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscais e instruções do Ministério da Previdência, formar fundos para apos
entadorias e pensões futuras
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo: servidor municipal
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,00 1.077.531,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,00 1.077.531,00
Justificativa: Promover o atendimento integral a criança e ao ad olescente, conforme determina o estatuto da criança e do adolescente
Objetivo: Atender a criança e ao adolescente com suportes necessarios a fim de acolher, proteger e auxiliar com possiveis ferramentas legai
s.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
171.000,00 179.550,00 188.527,00 197.954,00 737.031,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 171.000,00 179.550,00 188.527,00 197.954,00 737.031,00
Justificativa: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
3.885.000,00 4.079.250,00 4.283.163,00 4.497.973,00 16.745.386,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 2.835.000,00 2.976.750,00 3.125.538,00 3.282.466,00 12.219.754,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 1.215.507,00 4.525.632,00
Justificativa: Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços básicos de saúde ofertados nas Unidades de Saúde e desenvolvimento de prog
ramas de prevenção e promoção de saúde.
Objetivo: Implementar e promover a Atenção Básica, como espaço prioritário de organização do SUS Local, buscando atender a população
SUS dependente, expandir a Estratégia de Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação de política de saúde
resolutiva, de qualidade, integral e humanizada.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
10.703.500,00 11.237.625,00 10.900.614,00 12.391.267,00 45.233.006,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 8.681.000,00 9.114.000,00 8.670.807,00 10.049.967,00 36.515.774,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.022.500,00 2.123.625,00 2.229.807,00 2.341.300,00 8.717.232,00
Justificativa: usando procedimentos da Administração direta e indireta, visando resguardar o cumprimento dos princípios da administração públic
a, a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos.
Objetivo: Organizar, Implantar e controlar serviços para fortalecer e dotar o orgão de condições necessarias ao seu funcionamento.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
431.000,00 452.550,00 475.178,00 498.935,00 1.857.663,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 366.000,00 384.300,00 403.515,00 423.690,00 1.577.505,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00 68.250,00 71.663,00 75.245,00 280.158,00
Justificativa: serviços básicos para a manutenção da cidade e que depende em grande parte do apoio dos cidadãos.
Objetivo: manter a cidade limpa e organizada
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
1.130.000,00 1.186.500,00 1.245.825,00 1.308.118,00 4.870.443,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 1.215.508,00 4.525.633,00
Justificativa: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
773.000,00 811.650,00 852.232,00 894.844,00 3.331.726,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 773.000,00 811.650,00 852.232,00 894.844,00 3.331.726,00
Justificativa: Vias pavimentadas e urbanizadas, tornando melhor o fluxo e o acesso do transporte em geral.
Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
2.905.000,00 3.050.250,00 2.991.083,00 3.141.637,00 12.087.970,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 355.000,00 372.750,00 179.708,00 189.693,00 1.097.151,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.550.000,00 2.677.500,00 2.811.375,00 2.951.944,00 10.990.819,00
Justificativa: desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir
no trabalho e em estudos posteriores
Objetivo: atingir a qualidade social para todos e cada um dos seus alunos
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
20.035.000,00 21.036.750,00 22.088.880,00 23.193.450,00 86.354.080,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 20.035.000,00 21.036.750,00 22.088.880,00 23.193.450,00 86.354.080,00
Justificativa: A infra-estrutura urbana necessita de permanente manutenção, além de ser necessário lambem a implementação de novas obrasp
ara atender ao crescimento populacional;
Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 3.646.519,00 13.576.894,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 3.646.519,00 13.576.894,00
Justificativa: Prover os orgãos da Municipalidade dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas
Objetivo: Promover o gerenciamento administrativo
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
14.945.000,00 15.745.831,00 16.533.421,00 17.358.855,00 64.583.107,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 12.790.000,00 13.483.081,00 14.157.535,00 14.864.171,00 55.294.787,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.155.000,00 2.262.750,00 2.375.886,00 2.494.684,00 9.288.320,00
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 66.500,00 0 69.825,00 0 73.317,00 0 76.982,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 117.000,00 0 122.850,00 0 128.992,00 0 135.442,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2085 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
3 DESPESAS CORRENTES
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 439.000,00 0 460.950,00 0 483.997,00 0 508.198,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2130 MANUTENÇÃO DO SCFV - CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Ofertar atendimento especializado de forma integral, com caráter de serviço social, que reintegra pessoas à sociedade.
Justificativa: individuas em situação de ameaça ou violação de direitos como violênci
a física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 95.000,00 0 99.750,00 0 104.738,00 0 109.975,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1034 MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
4 DESPESAS DE CAPITAL
Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços públicos voltados ao atendimento da população através do servidor municipal e criar mecanism
os que possibilitem a coordenação, a supervisão e a orientação da expansão na área da assistência social.
Justificativa: É dever da administração socorrer sempre a comunidade carente, por meio de procedimentos legais
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 496.000,00 0 520.800,00 0 546.840,00 0 574.185,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2137 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS
08 Assistência Social
128 Formação de Recursos Humanos
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
3 DESPESAS CORRENTES
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 180.000,00 0 189.000,00 0 198.451,00 0 656.373,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2159 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 71.000,00 0 74.550,00 0 78.277,50 0 82.192,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2148 GESTÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 133.000,00 0 139.650,00 0 146.632,50 0 153.965,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2131 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Suprir a demanda nutricional dos alunos no período escolar com o programa de Merenda Escola
Justificativa: Programa voltado a atender os direitos constitucionais da criança e adolescente propiciando o bem estar físico durante o período es
colar e diminuindo a evasão.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 1.040.000,00 0 1.092.000,00 0 1.146.600,00 0 1.203.930,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA, CRECHE, FUNDAMENTAL, AEE, EJA)
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do tesouro exercício corrente
15 Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 560.000,00 0 588.000,00 0 617.400,00 0 648.271,00
020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do tesouro exercício corrente
25 Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social
3 DESPESAS CORRENTES
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 80.000,00 0 84.000,00 0 88.200,00 0 92.610,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2093 MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Funcionamento eficaz, tanto na parte administrativa como operacional, da informatização das secretarias do Município, refletindo, interna e externamente, a qualidade e agilidade n
a prestação dos serviços.
Justificativa: qualidade e agilidade na prestação dos serviços
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
2 CÂMARA MUNCIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 28.000,00 0 29.400,00 0 30.870,00 0 32.414,00
010100 CÂMARA MUNICIPAL
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO (CÂMARA)
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
2 CÂMARA MUNCIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 55.000,00 0 57.750,00 0 60.638,00 0 63.669,00
010100 CÂMARA MUNICIPAL
1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
2 CÂMARA MUNCIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 1.280.400,00 0 1.344.420,00 0 1.411.642,00 0 1.483.000,00
010100 CÂMARA MUNICIPAL
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
2 CÂMARA MUNCIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 736.600,00 0 773.430,00 0 812.102,00 0 852.707,00
010100 CÂMARA MUNICIPAL
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Justificativa: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 270.000,00 0 283.500,00 0 297.675,00 0 312.560,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA
12 Educação
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
22 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 1.750.000,00 0 1.837.500,00 0 1.929.375,00 0 2.025.844,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E. DO ENSINO INFANTIL
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do tesouro exercício corrente
15 Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE
4 DESPESAS DE CAPITAL
Objetivo: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Justificativa: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 450.000,00 0 472.500,00 0 496.125,00 0 520.932,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1017 AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do tesouro exercício corrente
22 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 500.000,00 0 548.100,00 0 575.505,00 0 604.279,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2160 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do tesouro exercício corrente
15 Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 100.000,00 0 110.250,00 0 115.762,00 0 121.550,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2161 MANUTENÇÃO DO PDDE
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do tesouro exercício corrente
15 Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Justificativa: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 195.000,00 0 204.750,00 0 214.987,00 0 225.736,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2321 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO RECURSO DO FNDE
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do tesouro exercício corrente
15 Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 350.000,00 0 367.500,00 0 385.875,00 0 405.170,00
021100 M.D.E
1019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do tesouro exercício corrente
01 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 935.000,00 0 981.750,00 0 1.030.838,00 0 1.082.380,00
021100 M.D.E
2038 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do tesouro exercício corrente
01 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Justificativa: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 262.000,00 0 275.100,00 0 288.854,00 0 303.297,00
021100 M.D.E
2055 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EJA
12 Educação
366 Educação de Jovens e Adultos
1 Recursos do tesouro exercício corrente
01 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 353.500,00 0 371.175,00 0 389.733,00 0 409.220,00
021100 M.D.E
2056 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do tesouro exercício corrente
01 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Justificativa: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Objetivo: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Justificativa: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Objetivo: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Justificativa: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Objetivo: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Justificativa: A escola possui um papel importante no processo de democratização da sociedade e no exercício da democracia participativa.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 80.000,00 0 88.200,00 0 92.610,00 0 0,00
020600 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2153 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA PEQUENOS CRIADORES RURAIS
23 Comércio e Serviços
606 Extensão Rural
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 450.000,00 0 491.925,00 0 516.522,00 0 542.347,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO E GALPÃO PARA COLETA SELETIVA
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 2.241.000,00 0 2.353.050,00 0 2.470.702,00 0 2.594.240,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
2091 FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 492.000,00 0 516.600,00 0 565.142,00 0 92.610,00
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM. FINANCEIRO
2133 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
06 Segurança Pública
181 Policiamento
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Estimular a prática esportiva, desenvolver o espirito competitivo e a integração entre as diversas comunidades e afastar os jovens do mundo das drogas
Justificativa: Todo cidadão tem direito a prática de atividades esportivas e lazer; promoção de eventos esportivos.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 355.000,00 0 372.750,00 0 391.387,00 0 410.956,00
022000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
1010 CONSTRUÇÃO , REFORMA E MANUT. DE QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS
27 Desporto e Lazer
813 Lazer
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 331.000,00 0 347.550,00 0 364.928,00 0 383.173,00
022000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
2029 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
27 Desporto e Lazer
813 Lazer
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Objetivo: A finalidade da coleta é levar o esgoto para longe das residências. enquanto a do tratamento é diminuir a carga poluidora para que ele retorne à natureza sem causar prejuízos ao
meio ambiente.
Justificativa: redução de alta concentração de compostos orgânicos e outros nutrientes e elementos que os tornam prejudiciais ao meio ambiente.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral UND 0 1.050.000,00 0 1.144.500,00 0 1.201.725,00 0 1.261.811,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTOS E ESGOSTO
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 650.000,00 0 682.500,00 0 716.625,00 0 752.456,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
1068 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
1 Recursos do tesouro exercício corrente
24 Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)
4 DESPESAS DE CAPITAL
Objetivo: desenvolver, viabilizar, incentivar e apoiar o esporte não-formal a todo cidadão, sem discriminação
Justificativa: stímulo a um modo de vida saudável e de integração social feito por meio de atividades esportivas
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Metas
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025
PERCENTUAL PERC PERCENTUAL 0 100 0 0 0 0
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 250.000,00 0 265.125,00 0 278.381,25 0 292.300,00
022000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
2026 INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS
27 Desporto e Lazer
813 Lazer
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Justificativa: Atendimento aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscais e instruções do Ministério da Previdência, formar fundos para aposentadorias e pensões futuras
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 250.000,00 0 262.500,00 0 275.625,00 0 289.406,00
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM. FINANCEIRO
2016 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
28 Encargos Especiais
846 Outros Encargos Especiais
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Promover o desenvolvimento agropecuário por meio de ações que visem criar oportunidades de trabalho e renda.
Justificativa: incentivo a renda familiar
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 950.000,00 0 1.002.750,00 0 1.052.887,00 0 1.105.533,00
020600 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1047 CONSTSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS
20 Agricultura
605 Abastecimento
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral UND 0 380.000,00 0 399.000,00 0 418.950,00 0 439.898,00
020600 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1053 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES AGRÍCOLAS, CAMILHÕES E PATRULHAS MECANIZADA
20 Agricultura
606 Extensão Rural
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Objetivo: Promover o desenvolvimento agropecuário por meio de ações que visem criar oportunidades de trabalho e renda.
Justificativa: incentivo a renda familiar
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 118.500,00 0 124.425,00 0 130.646,00 0 137.179,00
020600 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2098 AQUISIÇÃO DE MUDAS/SEMENTES PARA COMUNIDADES RURAIS
20 Agricultura
606 Extensão Rural
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Organizar, Implantar e controlar serviços para fortalecer e dotar o orgão de condições necessarias ao seu funcionamento
Justificativa: Organização e modernização dos serviços Publicos
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 55.000,00 0 57.750,00 0 60.637,00 0 63.670,00
020200 GABINETE DO PREFEITO
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO (GABINETE)
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 17.000,00 0 17.850,00 0 18.742,00 0 19.680,00
020200 GABINETE DO PREFEITO
2300 OUVIDORIA MUNICIPAL
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Organizar, Implantar e controlar serviços para fortalecer e dotar o orgão de condições necessarias ao seu funcionamento
Justificativa: Organização e modernização dos serviços Publicos
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GREAL UND 0 67.000,00 0 70.350,00 0 73.867,00 0 77.562,00
020200 GABINETE DO PREFEITO
2301 SISTEMA MUNICIPAL DE VIDEO MONITORAMENTO
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 55.000,00 0 57.750,00 0 60.637,00 0 63.670,00
020200 GABINETE DO PREFEITO
2302 PROGRAMA CIDADE DIGITAL
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 150.000,00 0 157.500,00 0 165.375,00 0 173.644,00
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM. FINANCEIRO
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Objetivo: Organizar, Implantar e controlar serviços para fortalecer e dotar o orgão de condições necessarias ao seu funcionamento
Justificativa: Organização e modernização dos serviços Publicos
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 88.000,00 0 92.400,00 0 97.019,00 0 101.871,00
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM. FINANCEIRO
2317 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 507.000,00 0 532.350,00 0 558.967,00 0 586.916,00
020600 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 25.000,00 0 26.250,00 0 27.563,00 0 29.940,00
021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO (CULTURA E ESPORTE)
13 Cultura
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Objetivo: Organizar, Implantar e controlar serviços para fortalecer e dotar o orgão de condições necessarias ao seu funcionamento
Justificativa: Organização e modernização dos serviços Publicos
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 1.208.000,00 0 1.268.400,00 0 1.331.819,00 0 198.411,00
021800 PROCURADORIA GERAL
2357 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Atender a criança e ao adolescente com suportes necessarios a fim de acolher, proteger e auxiliar com possiveis ferramentas legais.
Justificativa: Promover o atendimento integral a criança e ao ad olescente, conforme determina o estatuto da criança e do adolescente
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 171.000,00 0 179.550,00 0 188.527,00 0 197.954,00
020200 GABINETE DO PREFEITO
2087 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto geral und 0 2.620.000,00 0 2.751.000,00 0 2.888.500,00 0 3.033.575,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2065 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL MUNICIPAL
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto geral und 0 525.000,00 0 551.250,00 0 578.813,00 0 607.754,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2069 FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
10 Saúde
304 Vigilância Sanitária
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 560.000,00 0 588.000,00 0 617.400,00 0 648.271,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2315 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DO SAMU
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 180.000,00 0 189.000,00 0 198.450,00 0 208.373,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2316 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO
10 Saúde
305 Vigilância Epidemiológica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Implementar e promover a Atenção Básica, como espaço prioritário de organização do SUS Local, buscando atender a população SUS dependente, expandir a Estratégia de Saúd
e da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação de política de saúde resolutiva, de qualidade, integral e humanizada.
Justificativa: Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços básicos de saúde ofertados nas Unidades de Saúde e desenvolvimento de programas de prevenção e promoção de saúde.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 900.000,00 0 945.000,00 0 992.250,00 0 1.041.863,00
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
23 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 700.000,00 0 735.000,00 0 771.750,00 0 810.337,00
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2352 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. AO COMBATE A COVID 19
10 Saúde
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
02 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Implementar e promover a Atenção Básica, como espaço prioritário de organização do SUS Local, buscando atender a população SUS dependente, expandir a Estratégia de Saúd
e da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação de política de saúde resolutiva, de qualidade, integral e humanizada.
Justificativa: Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços básicos de saúde ofertados nas Unidades de Saúde e desenvolvimento de programas de prevenção e promoção de saúde.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 210.000,00 0 220.500,00 0 231.525,00 0 243.102,00
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2353 APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do tesouro exercício corrente
02 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 100.000,00 0 105.000,00 0 110.250,00 0 115.763,00
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2354 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - FUS
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do tesouro exercício corrente
02 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 1.167.500,00 0 1.225.875,00 0 1.287.169,00 0 1.351.529,00
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2355 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO HOSPITALAR
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do tesouro exercício corrente
02 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Implementar e promover a Atenção Básica, como espaço prioritário de organização do SUS Local, buscando atender a população SUS dependente, expandir a Estratégia de Saúd
e da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação de política de saúde resolutiva, de qualidade, integral e humanizada.
Justificativa: Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços básicos de saúde ofertados nas Unidades de Saúde e desenvolvimento de programas de prevenção e promoção de saúde.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto geral und 0 150.000,00 0 157.500,00 0 165.375,00 0 173.644,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1035 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto geral und 0 722.000,00 0 758.000,00 0 796.000,00 0 835.806,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2044 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto geral und 0 1.100.000,00 0 1.155.000,00 0 1.212.750,00 0 1.274.000,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2059 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Implementar e promover a Atenção Básica, como espaço prioritário de organização do SUS Local, buscando atender a população SUS dependente, expandir a Estratégia de Saúd
e da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação de política de saúde resolutiva, de qualidade, integral e humanizada.
Justificativa: Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços básicos de saúde ofertados nas Unidades de Saúde e desenvolvimento de programas de prevenção e promoção de saúde.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto geral und 0 514.000,00 0 539.000,00 0 566.690,00 0 595.020,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2060 FUNCIONAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto geral und 0 1.245.000,00 0 1.307.250,00 0 1.372.615,00 0 1.441.250,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto geral und 0 1.910.000,00 0 2.005.500,00 0 2.105.775,00 0 2.211.063,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2062 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAB-FIXO
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Implementar e promover a Atenção Básica, como espaço prioritário de organização do SUS Local, buscando atender a população SUS dependente, expandir a Estratégia de Saúd
e da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação de política de saúde resolutiva, de qualidade, integral e humanizada.
Justificativa: Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços básicos de saúde ofertados nas Unidades de Saúde e desenvolvimento de programas de prevenção e promoção de saúde.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 105.000,00 0 110.250,00 0 115.763,00 0 121.550,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2307 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PREVINE BRASIL
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 105.000,00 0 110.250,00 0 115.763,00 0 121.550,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2308 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLAR,CRESCER SAUDÁVEL E NUTRISUS
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 110.000,00 0 115.500,00 0 121.275,00 0 127.339,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2309 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Implementar e promover a Atenção Básica, como espaço prioritário de organização do SUS Local, buscando atender a população SUS dependente, expandir a Estratégia de Saúd
e da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação de política de saúde resolutiva, de qualidade, integral e humanizada.
Justificativa: Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços básicos de saúde ofertados nas Unidades de Saúde e desenvolvimento de programas de prevenção e promoção de saúde.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 65.000,00 0 68.250,00 0 71.663,00 0 75.246,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2310 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO BOLSA FAMILIA
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 150.000,00 0 157.500,00 0 165.375,00 0 173.645,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2311 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 175.000,00 0 183.500,00 0 192.938,00 0 202.585,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2312 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: E-SUS, PROGRAMA PREVINE BRASIL
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Implementar e promover a Atenção Básica, como espaço prioritário de organização do SUS Local, buscando atender a população SUS dependente, expandir a Estratégia de Saúd
e da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação de política de saúde resolutiva, de qualidade, integral e humanizada.
Justificativa: Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços básicos de saúde ofertados nas Unidades de Saúde e desenvolvimento de programas de prevenção e promoção de saúde.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 1.130.000,00 0 1.186.500,00 0 345.825,00 0 1.308.120,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2313 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COMBATE AO COVID-19
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 145.000,00 0 152.250,00 0 159.863,00 0 167.855,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2314 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 1.170.000,00 0 1.228.500,00 0 1.289.925,00 0 1.354.422,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
1069 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E IMPALNTAÇÃO DE ADUTORAS
17 Saneamento
511 Saneamento Básico Rural
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Objetivo: Organizar, Implantar e controlar serviços para fortalecer e dotar o orgão de condições necessarias ao seu funcionamento.
Justificativa: usando procedimentos da Administração direta e indireta, visando resguardar o cumprimento dos princípios da administração pública, a legalidade, legitimidade e economicidade d
os atos.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 431.000,00 0 452.550,00 0 475.178,00 0 498.935,00
021700 SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO
2145 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO
04 Administração
124 Controle Interno
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Promover a revitalização, a reciclagem e a reutilização dos materiais recicláveis, separando-os do lixo imprestáveis, protegendo as
sim o meio ambiente
Justificativa: Concientização pública, para preservação, conservação e recuperação do meio ambiente
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 150.000,00 0 157.500,00 0 165.375,00 0 173.643,00
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
1074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO. DE ATERRO MUNICIPAL E FOSSAS SEPTICAS BIOGESTORAS
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 160.000,00 0 168.000,00 0 176.401,00 0 185.220,00
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO. DE PARQUE DE ENERGIA EÓLICA/ ENERGIA SOLAR
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Objetivo: Promover a revitalização, a reciclagem e a reutilização dos materiais recicláveis, separando-os do lixo imprestáveis, protegendo as
sim o meio ambiente
Justificativa: Concientização pública, para preservação, conservação e recuperação do meio ambiente
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 367.000,00 0 385.350,00 0 404.617,00 0 424.849,00
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
2155 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 1.130.000,00 0 1.186.500,00 0 1.245.825,00 0 1.308.118,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
2089 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIINS
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 773.000,00 0 811.650,00 0 852.232,00 0 894.844,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
1070 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIS E POSTOS ARRECADAÇÃO
26 Transporte
784 Transporte Hidroviário
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 975.000,00 0 1.023.250,00 0 1.074.937,00 0 1.128.686,00
021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2028 PROMOÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS
13 Cultura
392 Difusão Cultural
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 2.550.000,00 0 2.677.500,00 0 2.811.375,00 0 2.951.944,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
1046 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 163.000,00 0 171.150,00 0 179.708,00 0 189.693,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
2149 MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 192.000,00 0 201.600,00 0 0,00 0 0,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
2320 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar
Justificativa: permanência na escola dos estudantes
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 160.000,00 0 168.000,00 0 176.400,00 0 185.220,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2042 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do tesouro exercício corrente
15 Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: atingir a qualidade social para todos e cada um dos seus alunos
Justificativa: desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 1.030.000,00 0 1.081.500,00 0 1.135.576,00 0 1.192.354,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
1041 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
25 Energia
752 Energia Elétrica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 900.000,00 0 945.000,00 0 992.250,00 0 1.041.863,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
2094 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25 Energia
752 Energia Elétrica
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população.
Justificativa: A infra-estrutura urbana necessita de permanente manutenção, além de ser necessário lambem a implementação de novas obrasp
ara atender ao crescimento populacional;
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 1.750.000,00 0 1.837.500,00 0 1.929.375,00 0 2.025.844,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
1059 CONSTRUÇÃO, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 1.400.000,00 0 1.470.000,00 0 1.543.500,00 0 1.620.675,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
1060 CONSTRUCÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS, SARJETAS E CANTEIROS
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 620.000,00 0 651.000,00 0 683.550,00 0 717.730,00
020200 GABINETE DO PREFEITO
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 2.320.000,00 0 2.436.000,00 0 2.557.800,00 0 2.685.698,00
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM. FINANCEIRO
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 215.000,00 0 225.750,00 0 237.037,00 0 248.890,00
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM. FINANCEIRO
2143 MANUTENÇÃO SETOR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO JUDICIAL
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 207.500,00 0 217.875,00 0 228.770,00 0 240.207,00
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM. FINANCEIRO
2157 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 880.000,00 0 924.000,00 0 970.200,00 0 1.018.710,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 Educação
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 80.000,00 0 84.000,00 0 88.200,00 0 92.610,00
020600 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2097 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS
20 Agricultura
605 Abastecimento
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 2.135.000,00 0 2.294.250,00 0 2.408.962,00 0 2.529.410,00
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2051 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
10 Saúde
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
02 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 880.000,00 0 925.581,00 0 971.860,00 0 1.020.452,00
020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2072 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 1.400.000,00 0 1.470.000,00 0 1.543.500,00 0 1.620.678,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
1079 CONSTRUAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MARINA E RAMPAS
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 1.430.000,00 0 1.501.500,00 0 1.576.575,00 0 1.655.405,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
2090 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 172.000,00 0 180.600,00 0 189.640,00 0 199.122,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
2095 FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 392.000,00 0 411.600,00 0 432.180,00 0 453.789,00
021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2024 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
13 Cultura
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 477.000,00 0 500.850,00 0 525.893,00 0 552.188,00
021900 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2156 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto geral und 0 1.505.000,00 0 1.580.250,00 0 1.660.200,00 0 1.742.610,00
021200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2058 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS
10 Saúde
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
3 DESPESAS CORRENTES
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 1.620.000,00 0 1.701.000,00 0 1.786.000,00 0 1.875.350,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2083 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
3 DESPESAS CORRENTES
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto geral und 0 561.500,00 0 589.575,00 0 619.054,00 0 650.006,00
021300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2088 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
08 Assistência Social
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
29 Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)
3 DESPESAS CORRENTES
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 380.000,00 0 399.000,00 0 418.950,00 0 439.900,00
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
1076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO(CENTRO DE CONVENÇÃO/CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISMO)
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 230.000,00 0 241.500,00 0 253.575,00 0 266.255,00
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 116.800,00 0 122.640,00 0 128.772,00 0 135.210,00
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
2154 MANUTÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TURISMO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 87.300,00 0 91.665,00 0 96.249,00 0 101.060,00
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
2318 MANUTENÇÃO E FUNCIOANMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Promover politicas públicas para superar as desigualdades de genero, gerando autonomia social e economica para as mulheres.
Justificativa: busca politicas eficazes para garantir a cidadania e qualidade de vida.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 305.000,00 0 320.250,00 0 336.263,00 0 353.075,00
021600 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
2158 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 19.000,00 0 19.950,00 0 20.950,00 0 21.995,00
021600 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
2303 MANUT E FUNC DO PROG.INCENTIVO A AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES NO MUNDO DO TRABALHO
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Promover politicas públicas para superar as desigualdades de genero, gerando autonomia social e economica para as mulheres.
Justificativa: busca politicas eficazes para garantir a cidadania e qualidade de vida.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 34.500,00 0 36.225,00 0 38.036,00 0 39.940,00
021600 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
2304 MANUT E FUNC DO PROG . DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 20.500,00 0 21.525,00 0 22.602,00 0 23.732,00
021600 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
2305 IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA POPULAÇÃO EM GERAL UND 0 37.500,00 0 39.375,00 0 41.343,00 0 43.410,00
021600 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
2319 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MOVIMENTO MULHER
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Objetivo: Promover politicas públicas para superar as desigualdades de genero, gerando autonomia social e economica para as mulheres.
Justificativa: busca politicas eficazes para garantir a cidadania e qualidade de vida.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Ações
Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA produto geral und 0 1.600.000,00 0 1.680.000,00 0 1.764.000,00 0 1.853.000,00
909900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingência
999 Reserva de Contingência
1 Recursos do tesouro exercício corrente
00 Recursos Ordinários
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Resumo Geral