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Documentos de Vendas

Nº Documento Descrição Designacao


1 DEV Devolução NC
2 DV Devolução a Dinheiro NC
3 ECL Encomenda de Cliente NE
4 FA Factura FT
5 FI Factura Internacional FT
6 FM Factura Imobilizado FT
7 FP Factura Pró-Forma PP
8 GR Guia Remessa NR
9 GT Guia Transporte NR
10 NC Nota Crédito NC
11 ND Nota Débito ND
12 ORC Orçamento OR
13 POR Pedido Orçamento OR
14 VD Venda-a-Dinheiro FR
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Documentos de Vendas

Querry
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Documentos de Compras

Nº Documento Descrição Designacao


1 COT Cotação PP
2 ECF Encomenda a Fornecedor PP
3 PCO Pedido Cotação PP
4 VFA V/ Factura FT
5 VFI V/ Factura Internacional FT
6 VFM V/ Factura Imobilizado FT
7 VGR V/ Guia Remessa NR
8 VGT V/ Guia Transporte NR
9 VNC V/ Nota Crédito NC
10 VND V/ Nota Débito ND
11 VVD V/ Venda-a-Dinheiro FR
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Documentos de Compras

Querry
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Documentos Tesouraria

Nº Documento Descrição Designacao


1 ACL Aceite de Letra RG
2 ACP Desconto de Letra a Pagar RG
3 APR Aprovação para pagamento RG
4 CSG Factura à Consignação FT
5 DEL Desconto de letra RG
6 ENC Encargos RG
7 FAC N/Factura (Série 2) RG
8 FAF V/Factura FT
9 ISA Imposto de Selo a Pagar RG
10 IVA IPC a Pagar RG
11 IVR IPC Reembolso RG
12 LLT Liquidação por letra RG
13 LTC Letra a receber RG
14 LTF Letra a pagar RG
15 NCC N/Nota Crédito NC
16 NCF V/Nota Crédito NC
17 NDC N/Nota Débito ND
18 NDF V/Nota Débito ND
19 RBP Reforma de Letra a Pagar RG
20 RE Recebimento RC
21 REC Recâmbio da letra RG
22 REF Recebimento de Fornecedor RG
23 REL Recebimento p/Letra RG
24 RET Retenções RG
25 RFL Reforma de letras RG
26 RLP Resumo de Pagamentos RG
27 RLR Resumo de Recebimentos RG
28 SEG Seguros RG
29 TCF Trf. Cliente/Fornecedor RG
30 TFC Trf. Fornecedor/Cliente RG
31 VDF V/Venda Dinheiro RG
32 VDR Recebimento de VD RG
33 VEN Vencimentos/Rend. Prof. RG
34 VRE Valor Recuperar Estado RG
35 DEO DEVOLUÇÃO OUTROS CREDORESND
36 DEV Devolução de Outros Devedores NC
37 DEV. Devolução NC
38 EC Encontro de Contas RG
39 ECC Encontro de Contas Clientes RG
40 FSI V/Factura Serviços InternacionaisFT
41 NL Nota de Liquidação RG
42 NLIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO RG
43 NP Nota de Pagamento RG
44 OVP Outros Valores a Pagar RG
45 OVR Outros Valores a Receber RG
46 PGE Pagamento a Estado RG
47 PGF Pagamento a Funcionários RG
48 RGC Regularização de clientes RG
49 RGCB Regularização de Cambiais RG
50 RGCR Regularização a Crédito RG
51 RGDB Regularização a Débito RG
52 RGF Regularização de fornec. RG
53 RGG Regularização geral RG
54 SCC Saldo Credor Cliente RG
55 SCD Saldo Cliente Devedor RG
56 SCOC Saldo Credor de Outros Credores RG
57 SDOC Saldo Devedor de Outros CredoreRG
58 SFC Saldo de Fornecedor Credor RG
59 SFD Saldo Fornecedor Devedor RG
60 SIC Saldo Inicial Cliente RG
61 SIF Saldo inicial do fornecedor RG
62 SIFD Saldo Inicial Fornecedor DevedorRG
63 SLC SALDO INICIAL CLIENTE RG
64 SLN SALDO INICIAL CLIENTE CREDOR RG
65 VDP Pagamento de VD RG
66 VJ Valores Justificados RG
Documentos Tesouraria

Querry
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