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Camila Thomaz

Brasileira – Solteira– 35anos


Rua Arq. Serafim Trape,
07 - Jd. Tremembe
 Cel (11) 99335-4178
: caca.thomaz82@gmail.com

Apresentação
Experiência de cerca de 10 anos em Auditoria, controles internos, analise de risco,
atuando na execução de testes e identificação de riscos de imagem, distorção das
demonstrações contábeis, perda financeira, dentre outros, em empresas que
possuem controles internos regulamentados pela Lei Sarbanes-Oxley (SOX), além de
Auditoria de Demonstrações Financeiras, emitindo recomendações para as
companhias.
Ampla vivência na estruturação e gerenciamento de projetos;
Sólidos conhecimentos em implantação e gestão de controles internos;
Elaboração do orçamento da área, bem como controle do mesmo.
Experiência em auditoria interna e externa para adequação SOX.

Histórico Profissional

 Minerva Foods – Período: Novembro/11 a Abril/17.


Cargo: Analista Controles Internos e Risco

Responsável pela análise de gestão de riscos, mapeamento e análise de controles internos, auditoria
interna, revisão e redesenho de processos, monitoramento de projetos;
Desenvolvimento de projetos de Gestão de Riscos em empresas multinacionais, contemplando
mapeamento de processos, elaboração de macrofluxos, avaliação de controles internos, identificação
de riscos e execução de testes;
Mapeamento de processos suporte e de negócios, levantamento e avaliação de controles-chaves,
redesenho de processos, identificação de oportunidades de melhoria e elaboração de plano de
recomendações;
Elaboração e revisão de políticas e procedimentos de empresas
Identificação e mapeamento de riscos relevantes com foco anticorrupção, assim como investigação
de fraudes e outras irregularidades;
Implantação e acompanhamento de canal de denúncias em empresas privadas;
Adequação e testes dos ciclos financeiros/contábil, operacional e suporte para fins de certificação da
Lei Sarbanes-Oxley: Desenvolvimento e monitoramento de planos de ação (preventivo e corretivo),
homologação de riscos e definição da estrutura de controles internos (ciclos, processos e
subprocessos) e atendimento a Auditoria Interna e Externa. Elaboração, revisão e manutenção das
Normas e Políticas da Companhia.

 GOL Transportes Aéreos - Período: Fevereiro/2010 a Outubro/2011.


Cargo: Controles internos (frota)

Implantação do processo de Controles Internos - Certificação 404 – SOX. Auditoria,


análise de riscos e estruturação de processos;
Gerenciamento de risco exercido no departamento de frota, com ênfase em análise e
acompanhamento dos Contratos de Leasing, reserva de manutenção de Aeronaves e Motores;
(controle financeiro da frota no montante médio de US$ 517 MM).
Responsável pela elaboração de descritivos de controles internos e mapeamento de processos.
Gestão do processo de controles internos, 90 processos mapeados, 900 controles monitorados e
1200 riscos envolvidos;
Elaboração de relatório gerencial de custos, mensalmente, para controle orçamentário, bem como
elaboração do orçamento e gestão do mesmo.
Responsável pela revisão dos processos internos da área de Frota – Leasing e Reserva de
manutenção, bem como adequação desses processos ao padrão exigido: SOX;
Apoio a consultorias e auditorias externas.
 TAM Linhas Aéreas - Período: Outubro/2007 a Novembro/09
Cargo: Supervisora Administrativa de Operações

Trabalho exercido na área de Operações de Voo, com ênfase em planejamento, elaboração


de novos projetos e prospecção do mercado financeiro aéreo.
Participação de reuniões referente a planejamento estratégico para aquisição de novas aeronaves,
bem como estudo e planejamento da possibilidade de novas bases e malha aérea para operação;
Apoio no planejamento da escala de tripulantes (contratação, promoção, férias, INSS) para médio e
longo prazo de acordo com o Business Plan e malha operacional; (cerca de 2.300 tripulantes
técnicos e 6.000 tripulantes de cabine);
Planejamento, definição e implantação de projetos relacionados à área junto à equipe de T.I;
Analise e gerenciamento de custo (tendência e oportunidade de redução de custos), bem como
elaboração e acompanhamento orçamentário;
Analise e mapeamento dos principais GAP´s da área, gerenciando o desenvolvimento dos
processos de planejamento das operações de voo;
Trabalho em equipe com diversas áreas (Suprimentos, financeiro, Recursos Humanos, Engenharia,
entre outras) para que cada departamento participe do planejamento global da empresa;
Acompanhamento de auditoria interna e externa (SOX);
Negociação com clientes, fornecedores e prestadores de serviços;
Manutenção e planejamento das rotinas e procedimentos da área.
Gerenciamento das atividades gerais dos colaboradores administrativos (cerca de 30 funcionários);

 GOL Transportes Aéreos - Período: Dezembro/2005 a Maio/2007


Cargo: Auditor Interno II

Auditoria interna em todas as áreas da companhia com foco em gestão de riscos, prevenção a fraude,
mapeamento e melhoria de processos;
Criação de políticas e procedimentos para todas as áreas da companhia;
Elaboração de relatórios de auditoria considerando as melhores práticas e oportunidades de melhoria
observadas, detalhando os processos que necessitam de mudanças significativas após a auditoria;
Realiza acompanhamento dos planos de ação das auditorias, por meio de revisitas, elaboração de
planos de ações e orientação dos auditados quanto aos itens de melhoria;
Realiza inventários de estoque e ativos periódicos e oficiais acompanhando a auditoria externa;
Auditoria nos principais processos de pagamento da companhia com objetivo de identificar problemas
nos pagamentos.

Informática

 Usuária dos aplicativos: Project, ACL, Power BI avançado, VBA, ERP Oracle, Hyperion, SAP,
Access avançado, Word, Excel, Power Point avançados e Internet.

Formação Acadêmica

 Curso: Direito / Instituição: Faculdades Integradas de Guarulhos - 2005


 Curso: Administração de Empresas / Instituição: UNIP - 2008

Línguas

 Inglês: Fluente / Espanhol: Fluente

Cursos de Aperfeiçoamento Profissional

 Pós / Especialização
Curso: Elaboração de Projetos, Analise Econômica e Gestão de Pessoas;
Instituição: FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas / Conclusão: 07/2009.

Curso: PAGEF – Programa de Aperfeiçoamento de Gestores Financeiros – voltado para


Contabilidade Geral (Programa Interno disponibilizado pela TAM Linhas Aéreas S/A) Conclusão:
11/2008.

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