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PLANEJAMENTO AVANADO DA QUALIDADE PROGRAMA DA GARANTIA DA QUALIDADE

Cliente: Produto: Equipe de trabalho: Dept.: Fases PQP 1) Documento do cliente; 2) Anlise desenho e especificaes: 3) Precificaes viabilidade de fabricao 4) Desenvolvimento do meio de produo 4.1) Projetos 4.2) Aquisio (porta molde e material para matrizes, machos, pinos, etc) 4.3) Temperatura e revestimento 4.4) Ajuste e montagem do ferramental 4.5) Rel. dimensional 4.6) Try out do ferramental 5) Plano de controle (pr-lanamento) 6) FMEA do processo 7) Determinar lay out das instalaes 8) Fluxograma do processo 9) Elaborao dos documentos 9.1) Plano de inspeo 9.2) Folha de processo 10) Anlise do sistema de medio 11) Anlise dimensional do produto 12) Suporte da gerncia 13) Validao do processo 13.1) Estudo preliminar da capacidade 13.2) Corrida piloto de produo 13.3) Aprovao dimensional do produto / mat. 13.4) Aprovao do plano de controle e M.S.A 14) Aprovao do PPAP (PSW) Responsvel Data Prevista Cdigo: Desenho: Reviso:

Folha: 1 de 3 Data:

Data Realizada

Obs

OBS:

Coordenador do APQP:

Data: 30/05/03

PLANEJAMENTO AVANADO DA QUALIDADE PROGRAMA DA GARANTIA DA QUALIDADE


Cliente: Produto: Equipe de trabalho: Dept.: Cdigo: Desenho: Reviso:

Folha: 2 de 3 Data:

Requisitos do PAQP - CHECK LIST 1.0 - DOCUMENTOS DO CLIENTE


Item
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Atividades
Previso de consumo mensal Definido o padro de embal. Desenho do produto Especificao de engenharia Especificaes de materiais fornecedores homologados Definido pelo cliente as caracteristicas significantes Confirmao da viabilidade do projeto pela equipe

Status Sim No

Data Definio Realizada

Sup. Status Sim No

Observaes:

Ap. Gerncia Ass.: Data:

2.0 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO Status


Item

Data Definio / Prazo


Realizada Sim

Sup
Status No

Atividades
FMEA do Processo, ao corretiva implementada de POKA YOKE

Sim

No

2.1

2.2 2.3 2.4

Definio do fluxograma do processo Definio do lay out das instalaes Cronograma dos meios de fabricao - Ferramental de injeo do filtro

2.5

Documentos do processo a) Ficha tcnica b) Plano de inspeo da MP c) Plano de inspeo do produto d) Plano de controle de pr-lanamento / produo

2.6

Anlise do sistema de medio - Estudo de R&R - dimensional

2.7

Plano de estudo da capacidade do processo a) Carta por varivel - 1,50 + 0,20 mm - 16,00 - 0,10 mm

2.8 2.9

Segurana do produto Matriz de caracteristica

Elaborado: Data:

Aprovao: Data:

Folha: 3 de 3

PLANEJAMENTO AVANADO DA QUALIDADE PROGRAMA DA GARANTIA DA QUALIDADE


Cliente: Produto: Equipe de trabalho: Dept.: 3.0 - VALIDAO DO PRODUTO E DO PROCESSO Status
Item 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Data:

Cdigo: Desenho: Reviso:

Data Comentrios
Realizada

Status
Apr. Repr.

Atividades
Corrida piloto de produo - lote mnimo - 300 peas Anlise dimensional completo do produto Teste de validao da produo Anlise do material Anlise do layout das instalaes Anlise do MSA a) 1,50 + 0,20 mm b) 16,00 - 0,10 mm

Apr.

Rep.

3.7

Aprovao do mtodo de embalagem - Vide folha anexa

3.8

Aprovao do certificado de submisso a) Ficha tcnica b) Plano de inspeo (M.P.E procedimento) c) Plano de controle de produo

3.9

Estudo de capabilidade do processo a) 1,50 + 0,20 mm b) 16,00 - 0,10 mm

3.10 3.11 3.12

Aprovao do mtodo de embalagem Aprovao do certificado de submisso Segurana do produto -concincia interna com respeito as consideraes de segurana relativa ao produto

OBS: Elaborado: Data: Aprovao: Data:

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