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Atualizao do RPA Recibo de Pagamento de Autnomos

atravs da Entrada das Notas Fiscais de Prestao de Servios


Ambiente

: SIGACOM/SIGAFAT/SIGAGPE

Boletim

: 009/06

Data da Publicao

: 17/04/06

Data da Reviso

: 19/04/06

Verses

: Advanced Protheus 7.10 e Protheus 8.11

Pases

: Brasil

Sistemas Operacionais

: Windows/Linux

Bancos de Dados : Todos

Bops

: 94416

Arquivos Envolvidos

: MATA103, MATA103X, GPEA110 e UPDFIS

Tabelas Utilizadas

: SF1, SRK, SA2 e SRA

Para agilizar o processamento da folha de pagamento dos funcionrios autnomos, na rotina


Documento de Entrada (MATA103), foi disponibilizada melhoria que permite, atravs do registro
da NFPS (Nota Fiscal de Prestao de Servios), a atualizao automtica dos dados para a
emisso do RPA Recibo de Pagamento de Autnomos no ambiente Gesto de Pessoal.
Ao efetuar a gravao da NFPS, o sistema atualizar a tabela de dados SRK Lanamentos
Futuros, que contm os valores a serem pagos/descontados no futuro, isto , valores que devero
ser descontados ou adicionados no movimento do ms de acordo com a data do vencimento.
No processamento do clculo da folha de pagamento para o funcionrio autnomo relacionado ao
fornecedor da NFPS, sero atualizados os dados do autnomo e lanada a verba de pagamento
referente, conforme o valor informado no documento de entrada. Para atualizao da verba de
pagamento, ser utilizado o identificador de clculo 218 para o recibo de pagamento de
autnomos.
Para atender esta implementao, no cadastro de fornecedores, foi criado o campo Funcionrio
(A2_NUMRA) que dever ser utilizado para relacionar o fornecedor autnomo com o cdigo
cadastrado para o funcionrio autnomo da folha de pagamento.

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Observe - Cadastro de Fornecedores:

Para realizar a integrao dos dados informados no registro da NFPS com os dados emitidos no
recibo de pagamento de autnomos, deve ser executado o compatibilizador U_UpdSIGAFIS que
efetua o ajuste necessrio no dicionrio de dados e base de dados.

Procedimentos para Implementao


Importante:
a. Antes de executar o compatibilizador U_UpdSIGAFIS, imprescindvel que o usurio faa
um backup dos seus arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA, se verso
8.11, ou \DADOSADV, se verso 7.10) e dos arquivos customizadores SXs (diretrio
\PROTHEUS_DATA\SYSTEM, se verso 8.11, ou \SIGAADV, se verso 7.10);
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus.
b. Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar
utilizando o sistema.
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A seguir ser apresentado um roteiro para a implementao com telas de exemplo na verso
Protheus 8.11.
1. No Protheus Remote, campo Programa Inicial, digite U_UpdSIGAFIS.

2. Clique no boto Ok, parar continuar.


3. Aps a atualizao da base de dados, na rotina Cadastro de Fornecedores, relacione os
fornecedores a um funcionrio autnomo cadastrado na folha de pagamento.
Observao:
Quando um fornecedor vinculado a um funcionrio, mesmo que o TES do documento de
entrada esteja configurado para atualizar o financeiro com um movimento no contas a pagar, o
sistema ir substituir este processo por um movimento na folha de pagamento, atualizando a
tabela de dados SRK Lanamentos Futuros.
Aps a incluso da nota fiscal de prestao de servios, a tabela de valores futuros da folha de
pagamento ser alimentada com as informaes da duplicata contidas na pasta Duplicatas da
rotina Documento de Entrada, com exceo dos impostos que sero recalculados pela folha
de pagamento.

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O campatibilizador U_UpdSIGAFIS, para esta implementao, criar na tabela SA2 Cadastro


de Fornecedores o campo:

Campo

A2_NUMRA

Tipo

Tamanho

Decimais

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Funcionrio

Descrio

Cdigo do Funcionrio

Val. do Sistema

ExistCPO(SRA).And.SRA->RA_SITFOLH<>D

Usado

Sim

Ordem

A ordem ser criada de acordo com o dicionrio de


dados existente.

Importante:
O compatibilizador U_UpdSIGAFIS tambm est preparado para realizar ajustes em outros
processos do Protheus. Para verificar as adequaes dos demais processos, consulte tambm o
boletim tcnico 036 FIS UPFIS.pdf disponvel na rea de FTP da Microsiga.

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