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OBJETIVO: ApropostadacriaodoCOMITDAQUALIDADEnaWoodGrouptemcomoobjetivodesenvolver uma maturidade dos colaboradores no uso de procedimentos, ferramentas da qualidade com finalidade em atender aos procedimentos, indicadores, polticas e objetivos da empresa de forma sistmicaeformalizadanaestruturadoSISTEMADEGESTOdaempresa. CONSTITUIODOCOMITDAQUALIDADE: 1(hum)representantedadiretoria
1(hum)representantegernciaoperacional 1(hum)representanteGestodePessoas 1(hum)representantedeSMS(adefinir) 1(hum)representanteSGQ
Atribuies:
AssegurarqueasPolticasdaempresasejamcompreendidas,implementadasemantidaem todososnveisdaWGB; Prover Recursos tcnicos, financeiros, tecnolgicos e recursos humanos necessrios para o atendimentodosrequisitosdoSGQ,estabelecidospeloComit. Validarasaessugeridasporgestoresemrelaoa: MudanasProcessosOperacionais, AvaliaodeFornecedores, NoconformidadesAuditoriasInternaseExternas(clientesou3parte) AesCorretivasePreventivas Metasoperacionaisegerenciais Definies de Planejamento estratgico anual e Gerenciamento da Rotina (Metas/Indicadores) AnalisarcriticamenteodesempenhoeeficciadoSGQemreuniesperidicas DefinirPerodosdeReunieseAvaliaesde: Indicadores Avaliaodefornecedores AuditoriasInternaseExternas Figura1OEloentreosgruposdeapoioparaaEstruturadoSGQdaOrganizao AltaDireo WG
SGQ
Comiteda Qualidade
Figura2Planodetrabalho Tarefa1
Representante da Alta Direo
TarefadeImplantao
1-Formao Qualidade do Comite da
Quem
Diretor
Quando
19/09/2011
AO TOMADA
- Selecionados: Lder; Joaquin Apoio: Marcelo, Viviane e Carla (ver SMS). PENDENTE
Tarefa 2 Padronizao, documentos, PDCA, Analise e melhoria do processo Tarefa 3 Propor Agenda
1-Repassar procedimentos principais para o Comite que sustentam as atividade do Comite. 1 Ver datas para realizao de Auditoria 2-Ver datas para realizao de realizao de avaliao de Fornecedores Crticos levantados na Sistemtica do Procedimento de Avaliao.
Coord.SGQ
Comit
PENDENTE
Tarefa 4 Qualidade nos Servios de: ExternosContratao Servios/Monitoramento dos fornecedores (Cadeia de Suprimentos) Internos Processo Operacionais internos e Auditorias Tarefa 5 MANUAL QUALIDADE
1- Definir Sistemtica de controle nos processos Internos para avaliar Servios executados INTERNAMENTE e FORNECEDORES junto ao Cliente.
Comit
PENDENTE
1-Elaborao do manual 2-Implantao do manual atravs dos representantes da qualidade em cada setor. 3-Definio e padro do PLANO DA QUALIDADE por obra/contrato. 1-Receberem lista mestra de todos os procedimentos aplicveis e controlados
Comit
PENDENTE
PROCEDIMENTOS
SGQ
Atualizar todos
EM ANDAMENTO