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Instruo para realizao de ART:

Para a realizao da ART, ser utilizada a planilha "Planilha ART" deste documento. O cabealho desta planilha identifica o servio/atividade a ser
realizada assim como os participantes da anlise e da execuo da terefa.
Esta planilha contm 7 colunas, as quais so preenchidas conforme a descrio apresentada a seguir:
-1 coluna: ITEM
Esta coluna contm um nmero de identificao do passo bsico, sendo preenchida seqencialmente para facilitar a consulta a qualquer passo de interesse.
-2 coluna: PASSO DA TAREFA
Esta coluna contm os passos executados para a tarefa analisada. Os passos so definidos pelas equipes participantes com base em procedimentos
existentes e/ou levantamento e observao in locco.
Descrever de forma clara e especifica os principais passos sempre iniciando a redao com uma palavra de ao (um verbo na forma infinitiva). Exemplo:
remover, colocar, ligar, abrir, fechar, apertar, folgar,etc.
ATENO: Se um passo importante da tarefa for omitido pode resultar em exposio dos executantes ao risco potencial ou acidente.
-3 coluna: SITUAO DE RISCO
Esta coluna contm as possveis situaes de riscos identificadas para a tarefa analisada. De uma forma geral, estas situaes de riscos esto
relacionadas a eventos acidentais que tm potencial para causar danos integridade das pessoas envolvidas na execuo da tarefa. Portanto, essas
situaes de riscos referem-se a eventos tais como:
Bater Contra
Soterramento

Colidir
Queda ou tropeo
Ser atingido por objeto
Prensamento ou esmagamento
Atropelamento
Ser atingido por produto Qumico
Desmoronamento
Choque Eltrico
Contato com superfcie cortante ou perfurante
Contato com partes mveis ou rotativas
Contato com partes Quentes
Baixa/Alta Concentrao de Oxignio
Ser atingido por descargas atmosfricas
Ataque de animais
Exposio a temperatura extrema (elevada ou baixa)
Exposio a agentes qumicos: gases, poeira, fumos
Exposio a Rudo
Iluminamento
Esforo fsico intenso
Ser atingido por Radiaes Ionizantes
Posio Inadequada
Jornada prolongada
Outros
Quando um nico passo est relacionado a mais de uma situao de risco, este deve ser repetido num nmero de linhas correspondente ao nmero de
situaes de riscos. Cada situao de risco est relacionada a conseqncias e recomendao especifica.
-4 coluna: CAUSAS
As causas genricas de cada situao de risco so discriminadas nesta coluna. Estas causas envolvem tanto falhas intrnsecas de equipamentos (falhas
mecnicas, falhas de instrumentao, vazamentos e outras) como erros humanos de operao e manuteno. Estas causas so avaliadas
separadamente para etapa da tarefa.
-5 coluna: Conseqncia/ EFEITO
Os possveis tipos de efeito relacionados Sade e Segurana sendo divididos em:
Demandam somente primeiros socorros
Acidente sem afastamento
Acidente com afastamento
Acidentes incapacitantes permanentes ou (1) Uma Fatalidade
Mais de uma fatalidade
-6 coluna: CLASSIFICAO DO RISCO
CATEGORIA DE FREQNCIA
Em uma ART, um cenrio de acidente definido como o conjunto formado pelo desvio identificado, suas possveis causas e cada um dos seus efeitos. De
acordo com a metodologia adotada neste trabalho, cada cenrio de acidente identificado classificado de acordo com a sua categoria de freqncia, a
qual fornece uma indicao qualitativa da freqncia esperada de ocorrncia. Cada categoria de freqncia tem um peso associado, conforme
apresentado na Instruo de Anlise e Gerenciamento de Riscos.
CATEGORIA DE SEVERIDADE
Os cenrios de acidente so classificados em categorias de severidade, as quais fornecem uma indicao qualitativa do grau de severidade das
conseqncias de cada um dos cenrios identificados. Cada categoria de severidade possui um peso associado, conforme apresentado na INS-0037
(Instruo de Anlise e Gerenciamento de Riscos).
CATEGORIA DE RISCO
Combinando-se as categorias de freqncia com as de severidade, obtm-se a Matriz de Riscos. Ao todo so 5 categorias de risco, representadas pelas
diferentes regies na matriz, variando de risco muito baixo at risco muito alto. Dentro de cada categoria existem nveis de risco, com valores numricos
associados, que variam de um valor menor para um maior, escalonando os riscos dentro de cada categoria, de acordo com a INS-0037 (Instruo de
Anlise e Gerenciamento de Riscos).
Para todos os cenrios de riscos classificados como mdio e alto (regio amarela e abobora da Matriz, riscos entre 26 e 128) devem ser propostas
medidas mitigadoras ou de controle para eliminao ou reduo dos riscos.
Ateno: Para todos os cenrios de riscos classificados como muito alto (regio vermelha da Matriz de Riscos, riscos entre 160 e 416), a tarefa
no deve ser realizada at que seja feita uma discusso com o supervisor, de modo a eliminar ou substituir o passo ou etapa que oferea esse
nvel de risco.
-7 coluna: MEDIDAS DE CONTROLE
Esta coluna contm medidas mitigadoras de risco propostas pelos executantes.
Escrever forma clara e especifica que promovam a eliminao ou reduo das situaes de risco identificados na segunda etapa.
Estabelecer os Procedimentos Seguros para executar os passos da tarefa de maneira segura, evitando situaes indesejveis e prevenindo a ocorrncia
de acidentes.
Descrever as recomendaes com clareza e objetividade, evitando generalizaes como, por exemplo: esteja alerta, tome cuidado. A cada passo da
tarefa, devemos ser especficos, descrevendo exatamente o que o executante deve fazer, e que recursos devem utilizar. Iniciar a redao com
uma palavra de ao (um verbo na forma imperativa) isole, bloqueie e sinalize a vlvula, use mscara semi-facial com filtro para vapores
orgnicos/contra p, use chave de boca de polegada, use luvas tipo vaqueta/de PVC, use bota de PVC.
Identifique a tarefa

Divida a tarefa em passos

Defina o passo a ser analisado, de acordo com a seqncia definida

Identifique a situao de risco a ser


analisada

Avalie suas causas

Defina as conseqncias/efeitos

Classifique

Freqncia

Severidade

Risco

Complete a anlise com base na Matriz de


Risco

Estabelea aes e medidas de controle e preveno e


remediao

Anlise de Riscos de Tarefa (ART)


Tarefa a ser executada:

Data:

Montagem e intalao de central de AR

DESVIO
COMPORTAMENTAL OU
FALHA DAS
FERRAMENTAS

Classificao

Severidade

Frequncia

Mais de uma fatalidade

Acidentes incapacitantes
permanentes ou (1) Fatalidade

Outros

Posio Inadequada
Jornada prolongada
x

Esforo fsico intenso

Ser atingido por Radiaes


Ionizantes

Exposio a Rudo
Iluminamento
x
x

ACIDENTES CAUSADOS
PORDESCONHECIMENT
O DAS NORMAS

Medida de Controle

Antes de iniciar as atividades informar


todos os funcionrios sobre as tarefas a
serem executadas e os riscos relativos
aos servios a serem realizados
atraaves do DSS e analise de risco da
tarefa.
Orientar os funcionrios quanto a
necessidade e obrigatriedade do uso
de EPI's.

Ter ateno ao transitar na area de


trabalho e obdecer as sinalizaes.

DESVIO
COMPORTAMENTAL OU
FALHA DAS
FERRAMENTAS

profissional ter que ser devidamente ha


bilitado e fazer uso debotina sem
biqueira de ao e com utilizao de ches
isoladas.

DESVIO
COMPORTAMENTAL OU
FALHA DAS
FERRAMENTAS

Manter ferramentas amarradas, realizar


inpeo nas ferramentas antes de iniciar
as atividades.

DESVIO
COMPORTAMENTAL OU
FALHA DAS
FERRAMENTAS

Causas / Descrio

Classificao dos
Riscos

Exposio a agentes qumicos:


gases, poeira, fumos
x
x
x
x

x
x

Ataque de animais

Exposio a temperatura extrema


(elevada ou baixa)

Ser atingido por descargas


atmosfricas

Baixa/Alta Concentrao de
Oxignio

Contato com partes Quentes

Contato com partes mveis ou


rotativas

Contato com superfcie cortante


ou perfurante

Desmoronamento
Choque Eltrico

Ser atingido por produto Qumico

Ser atingido por objeto

instalaes da central de
AR

Prensamento ou esmagamento
Atropelamento

Colidir
Queda ou tropeo

Desligamento de equipa
mentos
energizados existentes n
o local , e retirada de
materiaisde materiais

Acesso ao local do
trabalho

preparao do transporte
do material

Bater Contra

Preparao do pessoal

Soterramento

Passo da Tarefa

Acidente com afastamento

Consequncias /
Efeitos

Situao de Risco

Item

Assinatura

Assinatura

Acidente sem afastamento

Matrcula

Demandam somente primeiros


socorros

rea onde ser executada:


Resp. pela Elaborao

Equipe: (Nome/rea/Matricula/Assinatura)
rea / Empresa
Matrcula

Executantes

___/___/___

FREQNCIA

MATRIZ DE
RISCOS

13

REMOTA

POUCO PROVVEL

OCASIONAL

PROVVEL

FREQENTE

f < 1/100 anos

1/10 anos > f > 1/100


anos

1/ano > f > 1/10 anos

f = 1/ano

f > 1/ano

Uma ocorrncia ao
longo da vida til da
instalao

Uma ocorrncia ao
longo de 100 anos

Uma ocorrncia ao
longo de 10 anos

Uma ocorrncia ao
longo de um ano

Mais de uma
ocorrncia ao longo de
um ano

CATASTRFICA

Acidente
resultando em
mais de 01
(uma)
fatalidade

64

96

160

256

416

16

CRTICA

Acidentes
incapacitantes
permanentes
ou 01 (uma)
fatalidade.

32

48

80

128

208

GRAVE

Acidentes com
afastamento.

16

24

40

64

104

MODERADA

Acidentes sem
afastamento
(com restrio,
com
tratamento
mdico).

12

20

32

52

LEVE

Acidentes que
demandam
somente
primeiros
socorros.

10

16

26

PESOS

PESOS

SEVERIDADE

32

Nvel de Risco

MUITO ALTO ( > 160)

MEDIDAS DE CONTROLE
Todos os cenrios de riscos classificados como MUITO ALTO (regio vermelha da Matriz, riscos entre 160 e 416), a tarefa NO
deve ser realizada at que seja discustida com o supervisor, de modo a eliminar ou substituir o passo que oferece esse nvel de
risco.

ALTO (80 a 128)


MDIO (26 a 64)
BAIXO (10 a 24)
MUITO BAIXO (4 a 8)

Todos os cenrios de riscos classificados como mdio e alto (regio amarela e abobora da Matriz, riscos entre 26 e 128) devem ser
propostas medidas mitigadoras ou de controle para eliminao ou reduo dos riscos.

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