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Curso : Localização Brasil

Componente : MM – Administração de Materiais

Índice
1. Considerações iniciais........................................................................................................... 6
2. Estrutura Organizacional........................................................................................................7
2.1 Consultar a Empresa.................................................................................................................7
2.2 Criar Filial....................................................................................................................................8
2.3 Consultar a Filial-Matriz da Empresa....................................................................................10
2.4 Consultar Centros....................................................................................................................11
2.5 Consultar a Atribuição de um centro à Empresa.................................................................11
2.6 Atribuir Filial CNPJ (Local de negócio) a Centro.................................................................11
2.7 Consultar a Atribuição do Centro a Região Fiscal...............................................................11
2.8 Consultar Depósitos................................................................................................................13
2.9 Consultar Organização de Compras.....................................................................................13
2.10 Consultar atribuição da Organização Compras a Empresa...............................................13
2.11 Consultar atribuições da Organização Compras ao Centro...............................................14
2.12 Consultar Grupo de Compras.................................................................................................14
2.13 Consultar a atribuição de Código Agrupamento Avaliação................................................14
2.14 Atribuir Empresa ao Usuário...................................................................................................14
3. Nota Fiscal............................................................................................................................. 15
3.1 Consultar Intervalo de numeração interno............................................................................15
3.2 Formulário.................................................................................................................................15
3.3 Número do Grupo....................................................................................................................16
3.4 Intervalos de numeração externa..........................................................................................16
3.5 Atribuição de grupo de numeração – Filiais/NF...................................................................17
3.6 Definição da impressora de saída.........................................................................................18
3.7 Programa de processamento.................................................................................................23
3.8 Categoria da Nota Fiscal ( Rev. Fatura ou Movimentação de Material)...........................25
3.9 Consultar o Controle de Tela de Nota Fiscal.......................................................................26
3.10 CFOP (Código Fiscal de Operação) - Definir versões........................................................26
3.11 CFOP – Atribuir data de validade para versões CFOP......................................................27
3.12 CFOP – Definir códigos CFOP e atribuir versão.................................................................27
3.13 Consultar a Determinação do CFOP (Código Fiscal de Operação).................................28
3.14 Consultar Situação Fiscal do IPI............................................................................................28
3.15 Consultar Direito Fiscal IPI.....................................................................................................28
3.16 Consultar Leis Fiscais ICMS...................................................................................................29
3.17 Consultar Lei de Imposto PIS.................................................................................................29
3.18 Consultar Lei de Imposto COFINS........................................................................................30
3.19 Consultar Lei de Imposto ISS.................................................................................................30
4. Impostos do Brasil................................................................................................................ 31
4.1 Consultar códigos NCM..........................................................................................................31
4.2 Consultar código NCM atribuído a um Grupo de Material..................................................31
4.3 Consultar regiões fiscais.........................................................................................................32
4.4 Consultar taxa de ICMS..........................................................................................................32
4.5 Consultar alíquota de ICMS por material (exceções)........................................................33
4.6 Consultar alíquotas de IPI para os códigos NCM................................................................33
4.7 Consultar tabela de alíquota de IPI por material (exceções).............................................33
4.8 Consultar taxa de Substituição Tributária.............................................................................34
4.9 Consultar taxa de Substituição Tributária por Material (Exceções)..................................34
4.10 Consultar Tabela Dinâmica para Cálculo de Impostos.......................................................35

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4.11 Consultar Códigos de IVA.......................................................................................................36


4.12 Consultar se IRF ampliado está ativado...............................................................................37
4.13 Consultar Categoria de Impostos Retidos na Fonte...........................................................37
4.14 Consultar Códigos de Impostos Retidos na Fonte..............................................................38
4.15 Atribuir categorias de IRF a empresas..................................................................................39
5. Dados Mestre........................................................................................................................ 40
5.1 Criar cadastro para material...................................................................................................40
5.2 Criar cadastro para fornecedor..............................................................................................45
6. Processos de Compras........................................................................................................ 47
6.1 Industrialização – Compra de Matéria Prima......................................................................47
6.1.1 Criar Pedido de Compra (Matéria prima).........................................................................47
6.1.2 Fazer o Recebimento de Material......................................................................................49
6.1.3 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal................................................................................52
6.1.4 Consultar o Livro Fiscal.......................................................................................................54
6.2. Consumo – Compra de Material...........................................................................................55
6.2.1 Criar Pedido de Compra......................................................................................................55
6.2.2 Fazer o Recebimento de Material......................................................................................56
6.2.3 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal................................................................................57
6.2.4 Consultar o Livro Fiscal.......................................................................................................58
6.3 Industrialização com base reduzida de ICMS.....................................................................59
6.3.1 Cadastrar base reduzida para o material..........................................................................59
6.3.2 Criar Pedido de Compra......................................................................................................59
6.3.3 Fazer o Recebimento de Material......................................................................................60
6.3.4 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal................................................................................61
6.3.5 Consultar o Livro Fiscal.......................................................................................................63
6.4 Compra com substituição tributária de ICMS.....................................................................64
6.4.1 Cadastrar Substituição Tributária para o material...........................................................64
6.4.2 Criar Pedido de Compra......................................................................................................64
6.4.3 Fazer o Recebimento de Material......................................................................................65
6.4.4 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal................................................................................66
6.4.5 Consultar o Livro Fiscal.......................................................................................................67
6.5 Compra com recuperação de PIS e COFINS.......................................................................68
6.5.1 Criar Pedido de Compra......................................................................................................68
6.5.2 Fazer o Recebimento de Material......................................................................................69
6.5.3 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal................................................................................69
6.5.4 Consultar o Livro Fiscal.......................................................................................................71
6.6 Serviços c/ retenção (PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS) – material DIEN...............................72
6.6.1 Consultar configurações para retenção............................................................................72
6.6.2 Verificar fornecedor..............................................................................................................76
6.6.3 Criar Pedido de compra......................................................................................................77
6.6.4 Fazer o Recebimento de Material......................................................................................78
6.6.5 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal................................................................................78
6.6.6 Consultar o Livro Fiscal.......................................................................................................81

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6.7 Serviços - PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS retidos/recuperação PIS/COFINS......................82


6.7.1 Consultar configurações para recuperação......................................................................82
6.7.2 Criar novo Serviço................................................................................................................83
6.7.3 Criar Pedido de compra......................................................................................................83
6.7.4 Criar e aceitar Folha de Registro de Serviços..................................................................85
6.7.5 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal................................................................................85
6.7.6 Consultar o Livro Fiscal.......................................................................................................87
6.8 Frete Planejado – Ex. Consumo...........................................................................................88
6.8.1 Configurações para o processo de frete...........................................................................88
6.8.2 Criar Pedido de Compra......................................................................................................89
6.8.3 Fazer o Recebimento de Material......................................................................................91
6.8.4 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal de Materiais..........................................................92
6.8.5 Fazer o Recebimento do Conhecimento de Frete...........................................................94
6.8.6 Consultar o Livro Fiscal.......................................................................................................96
6.9 Frete não planejado – Ex. Industrialização.........................................................................97
6.9.1 Fazer o recebimento do conhecimento de frete..............................................................97
6.9.2 Consultar o Livro Fiscal.......................................................................................................98
6.10Conhecimento de Frete para várias notas fiscais............................................................100
6.10.1 Configurações para o processo de frete.........................................................................100
6.10.2 Fazer o recebimento do conhecimento de frete.............................................................101
6.10.3 Consultar o Livro Fiscal.....................................................................................................104
6.11Recebimento Fiscal direto para material...........................................................................105
6.11.1 Verificar configurações para o recebimento direto........................................................105
6.11.2 Fazer o recebimento da fatura.........................................................................................105
6.11.3 Consultar o Livro Fiscal.....................................................................................................108
6.12Devolução............................................................................................................................ 109
6.12.1 Criação da Nota Fiscal de Devolução.............................................................................109
6.12.2 Imprimir a Nota Fiscal de Devolução...............................................................................110
6.12.3 Devolução Física do Material...........................................................................................111
6.12.4 Consultar o Livro Fiscal de Saída....................................................................................112
7. Transferências..................................................................................................................... 113
7.1 Transferência entre Centros via movimentação MM........................................................113
7.1.1 Configuração – Atribuição dos centros a organização de vendas 7001.....................113
7.1.2 Cadastrar o centro recebedor como cliente....................................................................113
7.1.3 Configurar parâmetros do centro para transferência....................................................116
7.1.4 Cadastrar centro fornecedor como fornecedor..............................................................117
7.1.5 Envio do material................................................................................................................119
7.1.6 Imprimir a nota fiscal de transferência............................................................................121
7.1.7 Consultar o Livro Fiscal de Saída....................................................................................122
7.1.8 Consultar a síntese de estoques......................................................................................123
7.1.9 Recebimento do material no centro Rio de Janeiro......................................................124
7.1.10 Consultar o livro de entradas............................................................................................125
7.1.11 Consultar a síntese de estoques......................................................................................126
7.2. Transferência entre Centros via Pedido MM/SD...............................................................127
7.2.1 Configuração – parâmetros do centro para transferência – cliente............................127
7.2.2 Configuração – parâmetros do centro para transferência – fornecedor.....................127
7.2.3 Configuração – tipo de transferência...............................................................................128

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7.2.4 Configurar tipo de documento..........................................................................................129


7.2.5 Atribuir locais de expedição..............................................................................................129
7.2.6 Criar pedido de transferência...........................................................................................130
7.2.7 Verificar a lista de necessidades com o pedido entre centros.....................................130
7.2.8 Criar remessa.....................................................................................................................131
7.2.9 Modificar Entrega...............................................................................................................133
7.2.10 Imprimir a nota fiscal de transferência............................................................................134
7.2.11 Consultar a síntese de estoques......................................................................................135
7.2.12 Fazer o recebimento físico no Rio de Janeiro................................................................135
7.2.13 Consultar a síntese de estoques......................................................................................136
7.2.14 Consultar o livro fiscal de saída.......................................................................................137
7.2.15 Consultar o livro de entradas............................................................................................137
7.2.16 Consultar configurações....................................................................................................138
8. Processos especiais........................................................................................................... 142
8.1 Subcontratação................................................................................................................... 142
8.1.1 Configuração.......................................................................................................................142
8.1.2 Criar pedido de compras...................................................................................................143
8.1.3 Consultar a síntese de estoques......................................................................................144
8.1.4 Consultar a situação de estoques no subcontratado e enviar os componentes.......147
8.1.5 Imprimir a nota fiscal de remessa dos componentes....................................................149
8.1.6 Consultar o Livro Fiscal de Saída....................................................................................150
8.1.7 Recebimento material e consumo componentes – mesma NF...................................151
8.1.8 Consultar a síntese de estoques......................................................................................152
8.1.9 Fazer o recebimento da nota fiscal..................................................................................152
8.1.10 Consultar o livro de entradas...............................................Error! Bookmark not defined.
8.2 Consignação........................................................................................................................ 155
8.2.1 Criar pedido de compra.....................................................................................................155
8.2.2 Fazer o Recebimento de Material....................................................................................156
8.2.3 Consultar a síntese de estoques......................................................................................157
8.2.4 Consultar o livro de entradas............................................................................................158
8.2.5 Fazer o consumo do material consignado......................................................................158
8.2.6 Consultar a síntese de estoques......................................................................................159
8.2.7 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal..............................................................................160
8.2.8 Consultar o Livro Fiscal.....................................................................................................161
8.3 OPCIONAL – Operação triangular – Cliente......................................................................162
8.3.1 Criar pedido de compra.....................................................................................................162
8.3.2 Fazer o Recebimento de Material....................................................................................163
8.3.3 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal..............................................................................164
8.3.4 Consultar o Livro Fiscal.....................................................................................................166
8.4 OPCIONAL – Operação triangular – Fornecedor..............................................................167
8.4.1 Criar registro de condições de SD...................................................................................167
8.4.2 Criar Ordem de Venda......................................................................................................168
8.4.3 Criar pedido de compra.....................................................................................................169
8.4.4 Fazer o Recebimento de Material....................................................................................170
8.4.5 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal..............................................................................171
8.4.6 Consultar o Livro Fiscal.....................................................................................................172

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8.5 OPCIONAL – Compra para Entrega Futura.......................................................................173


8.5.1 Criar pedido de compra.....................................................................................................173
8.5.2 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal..............................................................................174
8.5.3 Fazer o Recebimento de Material....................................................................................175
8.5.4 Consultar o Livro Fiscal.....................................................................................................177
8.6 OPCIONAL – Embalagem Retornável................................................................................178
8.6.1 Criar pedido de compra.....................................................................................................178
8.6.2 Fazer o Recebimento de Material....................................................................................178
8.6.3 Consultar a síntese de estoques......................................................................................180
8.6.4 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal..............................................................................181
8.6.5 Consultar o Livro Fiscal.....................................................................................................182
8.6.6 Devolução da Embalagem – Saída de mercadorias.....................................................183
8.6.7 Consultar a síntese de estoques......................................................................................184
8.6.8 Imprimir a Nota Fiscal de transferência...........................................................................185
8.6.9 Consultar Livro de Saídas.................................................................................................186

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1. Considerações iniciais

A IDES Brasil Ltda. é uma empresa que compra, fabrica e vende equipamentos. Sua matriz está
localizada em São Paulo.

A estrutura organizacional da IDES Brasil Ltda. é a demonstrada no exemplo seguinte:

IDES Brasil Ltda. (7001)


- Filial São Paulo - SP (72##)
- Filial Rio de Janeiro - RJ (74##)

Cada filial é constituída de um centro e vários depósitos.


A área de compras é centralizada e atende todos os centros.

A estrutura organizacional pode ser vista abaixo:

Filial Centro Depósito Org. Grupo


Compras Compras
72## 72## 0001…0088 7001 0##
74## 74## 0001…0088 7001 0##

Para os exercícios cada grupo criará as próprias estruturas organizacionais.


Como código de Empresa utilizaremos sempre a 7001.

Para criar a estrutura organizacional do seu grupo, substitua os dois últimos dígitos (##) pelo
número do seu grupo, conforme abaixo:

- Filial 72## 74##


- Centro 72## 74##
- Depósito 0001 0001

Exemplo da estrutura de São Paulo para o grupo ‘05’:

- Filial 7205
- Centro 7205
- Depósito 0001

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2. Estrutura Organizacional

Empresa Org. Compras

Filial SP Filial RJ
Grupo de
Centro SP Centro SP Compras

Dep. 0001 Dep. 0001


Dep. 0002 Dep. 0002
Dep. “n” Dep. “n”

2.1 Consultar a Empresa

Menu SAP  Ferramentas  Customizing  IMG  Proc. Projeto OU transação SPRO

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Contabilidade financeira


 Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Clicar duas vezes em Processar dados de empresa

OBS.: Não será necessário criar novas Empresas.

Selecionar linha “7001”, clique em <Detalhe> e depois clique em <Endereço>.

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2.2 Criar Filial

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Filial CNPJ  Definir locais de negócio

Empresa: 7001

Criar as filiais abaixo copiando das filiais 7010 (São Paulo) e 7030 (Rio de Janeiro)

72## – Filial de São Paulo


74## – Filial do Rio de Janeiro

Selecionar empresa 7001

Selecionar as filiais 7010 e 7030

Clique em <Copiar como>

Alterar para 72## e pressionar <enter>

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Completar a descrição com sua filial 72##

Repetir o procedimento para o centro 74##

Clique em <Salvar>.

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2.3 Consultar a Filial-Matriz da Empresa

IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira


 Empresa  Verificar e completar parâmetros globais

Selecionar a Empresa 7001:

Clique em <Detalhe>

Clique em

OBS.: Não alterar o CNPJ (8 dígitos) nem o CNPJ filial(4 dígitos), somente consultar.

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2.4 Consultar Centros e Complementar Descrição

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral


 Definir, copiar, eliminar, verificar centro

Clique duas vezes em Definir centros

Verificar os centros 72## e 74## e complementar a descrição.

Clique em <Salvar>.

2.5 Consultar a Atribuição de um centro à Empresa

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logística-Geral


 Atribuir centro - Empresa

Consultar a atribuição dos Centros à Empresa 7001.

Somente consultar, não alterar

2.6 Atribuir Filial CNPJ (Local de negócio) a Centro

IMG  Componentes válidos para várias.aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota


Fiscal  Filial CNPJ  Atribuir locais de negócio a Centros

Alterar o Campo “ Local de Negócio “, com a filial 72##, atribuída ao Centro 72##
Repetir o procedimento para filial 74## e centro 74##

Clique em <Salvar>.

2.7 Consultar e Complementar a Atribuição do Centro a Região Fiscal

IMG  Administração de Materiais  Compras  Dados Ambiente  Determinar domicílio fiscal

Selecionar o Centro 72## :

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Clique em <Detalhe>

Clique em <Endereço>

Completar a descrição com 72##

Clique em <Continuar ou (Enter)> e Clique em <Salvar>.

Repetir o mesmo procedimento para o Centro 74##

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2.8 Consultar Depósitos

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração de Materiais


 Atualizar Depósito

Consultar os Depósitos dos centros 72## e 74##.

2.9 Consultar Organização de Compras

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração de materiais


 Atualizar Organização de Compras

OBS.: Não será necessário criar novas organizações de compras.

2.10 Consultar atribuição da Organização Compras a Empresa

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de Materiais


 Atribuição organização de compras – empresa

OBS.: Não alterar, somente consultar.

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2.11 Consultar atribuições da Organização Compras ao Centro

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de Materiais


 Atribuir organização de compras - centro

OBS.: Não alterar, somente consultar.

2.12 Consultar Grupo de Compras

IMG  Administração de Materiais  Compras  Criar grupos de compradores

OBS.: Não será necessário criar novos grupos de compras.

2.13 Consultar a atribuição de Código Agrupamento Avaliação

IMG  Administração de Materiais  Avaliação e classificação contábil


 Determinação de Contas  Determinação de conta sem assistente 

a) Determinar Controle de Avaliação:


Verificar se o Código de Agrupamento de Avaliação está ativo.

b) Agrupar Áreas de Avaliação:


Consultar Cód. Agr. Aval. 0001 para as Áreas de Avaliação 72## e 74## da Empresa 7001.

2.14 Atribuir Empresa ao Usuário

Sistema  Especifs. do usuário  Dados próprios OU transação SU3

Na pasta Parâmetros Informar: BUK e o valor 7001

Clique em <Salvar>.

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3. Nota Fiscal

3.1 Consultar Intervalo de numeração interno

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Atualizar intervalos de numeração

Clicar

OBS.: Somente consultar. (Numeração Interna do documento Nota Fiscal)

3.2 Formulário

IMG  Componentes válidos p/tds.aplicações  Funções Gerais de aplicação


 Nota Fiscal  Saída  Definir formulários

O sistema é entregue com a seguinte configuração:

 NF01 - Saída
 NF02 – Entrada

OBS.: Somente consultar, não alterar.

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3.3 Número do Grupo

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Saída  Definir grupos de Nºs.

Criar um grupo para cada série (saída e entrada) e cada filial (SP e RJ). Exemplo:

Grupo de Numeração Descrição


SP1## Emp.7001 / Filial 72## / Serie 1 - Saída

SP2## Emp.7001 / Filial 72## / Serie 2 - Entrada

RJ1## Emp.7001 / Filial 74## / Serie 1 - Saída

RJ2## Emp.7001 / Filial 74## / Serie 2 - Entrada

OBS: Copiar dos Grupos RJ100, RJ200, SP100, SP200 não esquecendo de substituir o 00 pelo
número do grupo ##, bem como a filial.

Selecionar RJ100, RJ200, SP100 e SP200

Clique em <Copiar como>

Alterar pelo número de seu grupo ## conforme abaixo:

Clique em <Continuar ou (Enter)> e Clique em <Salvar>.

3.4 Intervalos de numeração externa

IMG  Componentes válidos p/tds.aplicações  Funções Gerais de aplicação


 Nota Fiscal  Saída  Atualizar intervalos de Numeração

Digitar Grupo no. NF, e Clique em

Clicar e preencher os campos:

No. 01 Do nr. 000001 Nr.até. 999999.


Clique em <Continuar ou (Enter)> e Clique em <Salvar>.

OBS: Fazer o procedimento para todos Grupos de Numeração (SP1##,SP2##,RJ1## e RJ2##).

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3.5 Atribuição de grupo de numeração – Filiais/NF

IMG  Componentes válidos p/tds.aplicações  Funções Gerais de aplicação


 Nota Fiscal  Saída  Atribuir parâmetros de numeração e impressão

Atribuir Grupo intervalo de numeração a estrutura de numeração (Empresa/ Filial).

Copiar das Filiais 7010 (São Paulo) e 7030 (Rio de Janeiro) para os Formulários de Nota Fiscal
NF01(Saída) e NF02(Entrada).

Exemplo:

Empresa Local Formulário Grupo Mens Part. Fatura Série Sub


Negócio Nota Fiscal Numeração Cab. Indiv série
(Filial) (itens)
7001 72## NF01 SP1## 12 7 X 1
7001 72## NF02 SP2## 12 7 2
7001 74## NF01 RJ1## 12 7 X 1
7001 74## NF02 RJ2## 12 7 2

Atenção com as alterações!

72## / NF01 / SP1##

72## / NF02 / SP2##

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74## / NF01 / RJ1##

74## / NF02 / RJ2##

3.6 Definição da impressora de saída

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Saída  Registros condição  Criar

Definir as impressoras de saída em função da estrutura de numeração criada nos exercícios


anteriores.

Atenção:
 Criar formulário NF01 abaixo tipo de mensagem NF01 (para 72## e 74##)
 Criar formulário NF02 abaixo tipo de mensagem NF02 (para 72## e 74##)

Exemplo:
Campo Conteúdo exemplo
Tipo de mensagem NF01 ou NF02 (Conforme o caso)<ENTER>
Empresa 7001
Filial 72## / 74## <ENTER>
Formulário NF01 ou NF02 (Conforme o caso)
Mei (Meio) 1 - Saída de impressão
Hor (Momento da impressão) 1 - Enviar com próxima execução
l (idioma) PT

Enter e depois selecionar a linha criada > Comunicação


Definir as impressoras de saída:

Campo Conteúdo exemplo


Dispositivo de Saída SAO1
Número de Mensagens 1 (Quantidade de cópias da NF)
Saída Imediata Marcar

Seguir a sequência:

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 18 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

NF01 / 72## / NF01

Preencher Local de neg. com 72##, formulário NF01, o meio 1, o momento 1 e idioma PT

Selecionar a linha e Clique em

Clique em <Salvar>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 19 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

NF01 / 74## / NF01

Preencher Local de neg. com 74##, formulário NF01, o meio 1, o momento 1 e idioma PT

Selecionar a linha e Clique em

Clique em <Salvar>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 20 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

NF02 / 72## / NF02

Preencher Local de neg. com 72##, formulário NF02, o meio 1, o momento 1 e idioma PT

Selecionar a linha e Clique em

Clique em <Salvar>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 21 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

NF02 / 74## / NF02

Preencher Local de neg. com 74##, formulário NF02, o meio 1, o momento 1 e idioma PT

Selecionar a linha e Clique em

Clique em <Salvar>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 22 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

3.7 Programa de processamento

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Saída  Programas de Processamento

Nome do programa e Sapscript para impressão.

Posicione o cursor na linha do formulário J_1BNOTA_FISCAL

Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 23 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar Utilitários(M)  Impressão de teste

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 24 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

3.8 Categoria da Nota Fiscal ( Rev. Fatura ou Movimentação de Material)

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Definir tipos de nota fiscal

OBS.: Somente consultar, não alterar.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 25 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

3.9 Consultar o Controle de Tela de Nota Fiscal

Para criar um tipo de nota fiscal novo, é necessário atribuir as transações que podem ser
executadas.

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Atualização  Atribuição de grupo de controle de tela

3.10 CFOP (Código Fiscal de Operação) - Definir versões

Transação J1BTAX menu Entidades  CFOP  Versões CFOP ou

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Códigos  Definir versões CFOP

País: BR

Define as versões do CFOP que podem ser utilizadas nos Processos da Empresa (Entrada e
Saída)

OBS.: Somente consultar, não alterar.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 26 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

3.11 CFOP – Atribuir data de validade para versões CFOP

Transação J1BTAX menu Entidades  CFOP  Data de validade das versões CFOP ou

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Códigos  Atribuir data de validade para versões CFOP

Atribui a data de validade para versões CFOP que podem ser utilizadas nos Processos da
Empresa (Entrada e Saída)

OBS.: Somente consultar, não alterar.

3.12 CFOP – Definir códigos CFOP e atribuir versão

Transação J1BTAX menu Entidades  CFOP  Códigos CFOP ou

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Códigos CFOP  Definir códigos CFOP e atribuir versão

Inclusão do código de CFOP e atribui versão que podem ser utilizadas nos Processos da Empresa
(Entrada e Saída)

OBS.: Somente consultar, não alterar.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 27 / 189


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3.13 Consultar a Determinação do CFOP (Código Fiscal de Operação)

Transação J1BTAX menu Entidades  CFOP  Determinação MM CFOP ou

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  CFOP  Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

3.14 Consultar Situação Fiscal do IPI

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA 


Configurações globais  Brasil  Definir situação fiscal IPI

3.15 Consultar Direito Fiscal IPI

Transação J1BTAX menu Entidades  Leis fiscais IPI ou

IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > IVA > Configurações
globais > Brasil > Definir lei fiscal IPI

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 28 / 189


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3.16 Consultar Leis Fiscais ICMS

Transação J1BTAX menu Entidades  Leis fiscais ICMS ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA 


Configurações globais  Configurações p/IVA no Brasil  Lei fiscal ICMS

3.17 Consultar Lei de Imposto PIS

Transação J1BTAX menu Entidades  Convenções fiscais PIS ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA 


Configurações globais  Configurações p/IVA no Brasil  Definir convenções fiscais PIS

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 29 / 189


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3.18 Consultar Lei de Imposto COFINS

Transação J1BTAX menu Entidades  Leis de imposto COFINS ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA 


Configurações globais  Configurações p/IVA no Brasil  Definir convenções fiscais COFINS

3.19 Consultar Lei de Imposto ISS

Transação J1BTAX menu Entidades  Leis do imposto ISS ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA 


Configurações globais  Configurações p/IVA no Brasil  Definir convenções fiscais ISS

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 30 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

4. Impostos do Brasil

4.1 Consultar códigos NCM

Transação J1BTAX menu Entidades  Códigos NCM ou

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Códigos NCM  Definir códigos NCM

4.2 Consultar código NCM atribuído a um Grupo de Material

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Códigos NCM  Atribuir códigos NCM a grupos de materiais

Os códigos NCM são necessários para calcular a taxa de IPI em MM. Sem um cadastro de
material não é possível calcular a taxa de IPI automaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste
caso podemos atribuir a um grupo de material um código de NCM.

OBS.: Não será necessário criar novos grupos de materiais nem atribuir o NBM.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 31 / 189


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4.3 Consultar regiões fiscais

Transação J1BTAX menu Entidades  Regiões fiscais ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA 


Configurações globais  Brasil  Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas.

4.4 Consultar taxa de ICMS

Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em Atualizar valores ICMS ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 


Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Atualizar valores ICMS

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 32 / 189


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4.5 Consultar alíquota de ICMS por material (exceções)

Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em ICMS : atualizar exceções dependentes do material ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 


Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  ICMS: atualizar exceções
dependentes do material

4.6 Consultar alíquotas de IPI para os códigos NCM

Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em Atualizar valores IPI ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 


Opções para cálculo de Impostos no Brasil  Taxas de imposto  Atualizar valores IPI

Consultar o código NCM02 que tem 10% de alíquota de IPI utilizando 100% da base para efeito
de cálculo. Note que se poderia também indicar a isenção ou não tributação de IPI para este
código NCM, além do texto de lei apropriado.

4.7 Consultar tabela de alíquota de IPI por material (exceções)

Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em IPI: atualizar exceções dependentes do material ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 


Opções para cálculo de Impostos no Brasil  Taxas de imposto  IPI: atualizar exceções
dependentes do material

É possível ter um material com um código de NCM e com alíquota de IPI diferenciada. O cadastro
desta alíquota se dá através desta tabela de exceções por material.

(a tabela está vazia)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 33 / 189


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4.8 Consultar taxa de Substituição Tributária

Transação J1BTAX e clicar duas vezes em Atualizar valores (Subst. Tributária) ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 


Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Atual valores (Subst. tributária)
Clique em <Voltar>.

4.9 Consultar taxa de Substituição Tributária por Material (Exceções)

Transação J1BTAX e Atualizar subst. tributária(exceções) dependentes do material ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 


Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Atualizar subst. tributária
(exceções) dependentes do material

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 34 / 189


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4.10 Consultar Tabela Dinâmica para Cálculo de Impostos

Transação J1BTAX Clique em <Processar grupo de impostos de exceções dinâmicas> ou


Menu Cálculo do imposto  Atualizar grupos de impostos ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 


Opções para cálculo de impostos no Brasil  Definir exceções dinâmicas: grupo de impostos

Exemplo: ICMS

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 35 / 189


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Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em ICMS: atualizar exceções dinâmicas ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 


Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Exceções dinâmicas - ICMS

Selecionar Grupo de imposto 10 e avançar

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 36 / 189


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4.11 Consultar Códigos de IVA

Transação J1BTAX
Esquema: TAXBRA
Selecionar <Processar códigos de imposto MM> ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 


Opções para Cálculo de impostos no Brasil  Chamar Tax Administration Tool

Selecionar linha “C3” e Clique em <Atualizar condições do código de imposto>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 37 / 189


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4.12 Consultar se IRF ampliado está ativado

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  Empresa  Ativar


IRF ampliado

Verificar se IRF ampliado está ativado para a empresa 7001.

4.13 Consultar Categoria de Impostos Retidos na Fonte

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na


fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Categoria Imposto Retidos na Fonte

 Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

 Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 38 / 189


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4.14 Consultar Códigos de Impostos Retidos na Fonte

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na


fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Código de imposto retido na fonte 
Definir códigos IRF

Os códigos de impostos retidos na fonte especificam cada um dos tipos de impostos retidos na
fonte e definem sua forma de cálculo; fixos ou através de fórmulas.

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na


fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Código de imposto retido na fonte 
Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte

OBS: Quando a Fórmula exigir um valor a ser deduzido, exemplo IRRF (número de dependentes)
deve ser feita a configuração dos valores de dedução.

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na


fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Montantes mínimos e máximos 
Gravar montantes mínimos /máximos para código IRF

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 39 / 189


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4.15 Atribuir categorias de IRF a empresas

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na


fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Empresa  Atribuir categorias de IRF a
empresas

Consultar a Categoria CP da Empresa 7001

Selecionar linha “7001-CP-IDES Brasil 7001” e Clique em <Detalhes>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 40 / 189


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5. Dados Mestre

5.1 Criar cadastro para material

Logística  Administração de Materiais  Mestre de Materiais  Material  Criação (geral) 


Imediatamente (MM01)

OBS.: Substituir o “##” do código de material pelo número de seu grupo.

Dados do material:
Material MAT##-01
Setor Industrial M – Engenharia Mecânica
Tipo de Material ROH – Matéria Prima

Modelo:
Material MAT00-01

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar as visões abaixo:

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 41 / 189


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Preencha os campos conforme abaixo:


(Substituir o ## pelo seu número de grupo)

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)> - Atenção: Passar por todas as visões!

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 42 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 43 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 44 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar Sim

Como resultado o material MAT##-01 é cadastrado.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 45 / 189


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5.2 Criar cadastro para fornecedor

Logística  Administração de Materiais  Compras  Dados Mestre  Fornecedor  Central 


Criar (XK01)

OBS.: Substituir o “##” do código do fornecedor pelo número de seu grupo.

Dados do fornecedor:
Fornecedor FORN##-01
Empresa 7001
Organização de compras 7001
Grupo de contas BR01

Modelo:
Fornecedor FORN00-01
Empresa 7001
Organização de compras 7001

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 46 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

Preencher os campos abaixo:

Forma de Tratamento Empresa


Nome Gaucho Empreendimentos
Rua/no Rua Guararapes 2000
Código Postal 91230-000
Cidade Porto Alegre
Região RS

Enter

Preencher os campos abaixo:

No ID fiscal 1 23417793000144
No ID fiscal 3 104912618

Enter até o fim:

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 47 / 189


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6. Processos de Compras

6.1 Industrialização – Compra de Matéria Prima

6.1.1 Criar Pedido de Compra (Matéria prima)

Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar  Fornecedor/centro


fornecedor conhecido (ME21N)

Clique em

Clique em

Preencher os campos abaixo


Tipo documento NB Pedido normal
Org. compras 7001
Grp. compradores 0##
Empresa 7001

Clique em <Salvar>.

Preencher o campo fornecedor


Fornecedor FORN##-01

<Enter>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 48 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-01
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.

Clique em

Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 49 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Outro pedido>

Selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C para gravar o número na memória.

6.1.2 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Selecionar no menu Configurações  Valores propostos

Marcar o flag Propor OK no futuro

Clique em

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0001-##

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 50 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Selecionar Exibir e teclar Enter para exibir o documento criado

Selecionar pasta Info doc. e Clique em DocsContab

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 51 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Exibir os lançamentos contábeis:

Selecionar o documento contábil com duplo clique

Observar os lançamentos efetuados sem impostos:

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 52 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.1.3 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0001-##
Montante R$ 125,00

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF E1

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 53 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em

Preencher o campo conforme abaixo (não esquecer o asterisco)


Observações * Compra p/ industrialização GR##

Clicar duas vezes na linha do material “MAT##-01”

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 54 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

6.1.4 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit

Ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 55 / 189


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6.2. Consumo – Compra de Material

6.2.1 Criar Pedido de Compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor


Fornecedor FORN##-01

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-02
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor C3 e teclar <Enter>.

Clique em

Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Clique em <Outro pedido> selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 56 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.2.2 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0002-##

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Clique em

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Selecionar Exibir e teclar Enter para exibir o documento criado

Selecionar pasta Info doc. e Clique em DocsContab

Exibir os lançamentos contábeis

Selecionar o documento contábil com duplo clique

Observar o diferencial de alíquota de R$ 7,60 sendo lançado como despesa!

Valor da fatura: R$ 126,73 + R$ 7,60 (DIFAL) = R$ 134,33

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 57 / 189


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6.2.3 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0002-##
Montante R$ 126,73

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF E1

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Clique em
Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 58 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

6.2.4 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99
Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 59 / 189


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6.3 Industrialização com base reduzida de ICMS

6.3.1 Cadastrar base reduzida para o material

Transação J1BTAX  Clique em duas vezes em “ICMS: atualizar exceções dependentes do


material” ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA Cálculo 


Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  ICMS (exceções)

Cadastrar exceção para o material MAT##-04, do estado origem RS (Fornecedor) ao destino SP


(Centro), com alíquota de ICMS 12% e redução de base para 50%.

OBS.: Copiar do material MAT00-04.

Selecionar a linha (RS-SP)

Clique em <Copiar como>

Alterar o material para “MAT##-04”

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Clique em <Salvar>

6.3.2 Criar Pedido de Compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 60 / 189


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Fornecedor FORN##-01
Preencher os campos abaixo
Material MAT##-04
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.

Clique em

Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Clique em <Outro pedido> selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C

6.3.3 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 61 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Nota de remessa Número NF: 0003-##

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Clique em

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Selecionar Exibir e teclar Enter para exibir o documento criado

Selecionar pasta Info doc. e Clique em DocsContab

Exibir os lançamentos contábeis

Selecionar o documento contábil com duplo clique

6.3.4 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0003-##
Montante R$ 117,02

Clique em
Preencher o campo abaixo

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 62 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Ctg. NF E1

Nos dados do item:


Preencher o campo abaixo
Pedido/progr. remessa Número do pedido

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 63 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 64 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.3.5 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 65 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.4 Compra com substituição tributária de ICMS

6.4.1 Cadastrar Substituição Tributária para o material

Transação J1BTAX  Clicar duas vezes em “Atualizar subst. tributária (exceções) dependentes
do material” ou

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 


Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Subst. Tributaria (exceções)

Cadastrar regra de substituição tributária para o material MAT##-03, do estado origem RS


(Fornecedor) ao destino SP (Centro), com sobretaxa de 25% com validade até 31/12/9999.

Copiar do material MAT00-03

Clicar duas vezes em Atualizar subst. tributária (exceções) dependentes do material

Clique em <Copiar como>

Alterar o material para MAT##-03

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Clique em <Salvar>.

6.4.2 Criar Pedido de Compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>


Fornecedor FORN##-01

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-03
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I4 e teclar <Enter>.

Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 66 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Clique em <Outro pedido> selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C

6.4.3 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0004-##

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Clique em
Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Selecionar Exibir e teclar Enter para exibir o documento criado

Selecionar pasta Info doc. e Clique em DocsContab

Exibir os lançamentos contábeis

Selecionar o documento contábil com duplo clique

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 67 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.4.4 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0004-##
Montante R$ 139,49

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF E1

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 68 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

6.4.5 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 69 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

6.5 Compra com recuperação de PIS e COFINS

6.5.1 Criar Pedido de Compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>


Fornecedor FORN##-01

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-01
Qtd. pedido 88
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor Z3 e teclar <Enter>.

Clique em

Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 70 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Outro pedido> selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C

6.5.2 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0005-##

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Clique em

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Selecionar Exibir e teclar Enter para exibir o documento criado

Selecionar pasta Info doc. e Clique em DocsContab

Exibir os lançamentos contábeis

Selecionar o documento contábil com duplo clique

6.5.3 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura
Preencher os campos abaixo
Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0005-##
Montante R$ 1.100,00
Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 71 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF E1

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Clique em
Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Caso não venha automaticamente, preencher os campos Lei COFINS e Lei PIS

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 72 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.5.4 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 73 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

6.6 Serviços c/ retenção (PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS) – material DIEN

6.6.1 Consultar configurações para retenção

Transação J1BTAX

Dar duplo clique na opção Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial

Preencher o grupo de imposto 66

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 74 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Continuar (Enter)>.

Observar as chaves de cobrança e as alíquotas!

Clique em <voltar> duas vezes

Dar duplo clique na opção “Atualizar valores ISS”

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 75 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na


fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Categoria de imposto retido na fonte
 Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

Selecionar a linha e <Detalhe>.

IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na


fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Categoria de imposto retido na fonte
 Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 76 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar PP e Clique em <Detalhe>.

IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na


fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Código de imposto retido na fonte 
Definir códigos IRF

Selecionar CP CP e <Detalhe>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 77 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.6.2 Verificar fornecedor

IMG  Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre  Fornecedor 


Central  Exibir (XK03)

Preencher os campos abaixo


Fornecedor FORN##-05
Empresa 7001
Organiz. de compras 7001

Selecionar e Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 78 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.6.3 Criar Pedido de compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>


Fornecedor FORN##-05

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-08
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I9 e teclar <Enter>.

Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 79 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Clique em <Outro pedido> selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C

6.6.4 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0006-##

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Clique em

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Selecionar Exibir e teclar Enter para exibir o documento criado

Selecionar pasta Info doc. e Clique em DocsContab

Exibir os lançamentos contábeis

Selecionar o documento contábil com duplo clique

6.6.5 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 80 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0006-##
Montante R$ 100,00

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF E1

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Caso não venha automaticamente, preencher os campos Lei COFINS e Lei PIS

Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 81 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Clique em <outro documento de faturamento> e


O documento é exibido. Clique em <Lista partidas individuais>

Clique duas vezes em ”No doc”

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 82 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar

6.6.6 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Observação: no livro o lançamento é de R$ 200,00 devido à disputa de ISS.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 83 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

6.7 Serviços - PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS retidos/recuperação PIS/COFINS

6.7.1 Consultar configurações para recuperação

Transação J1BTAX e Selecionar Atualizar valores PIS

Clique em (Voltar) e Clique duas vezes em “Atualizar valores COFINS” (grupo de imposto 66)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 84 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.7.2 Criar novo Serviço

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Mestre de prestação de serviços  Serviço


 Mestre de prestação de serviços (AC03)

Selecionar Criar serviço novo

Preencher os campos abaixo:


Serviço Não preencher
Descrição Consultoria grupo ##
Ctg. serviços SERV – Prest. Serviços Compras
Unid. medida básica UA
Código tarifa fiscal IMP_WHT
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Salvar e entrar novamente na transação AC03 para anotar o número do serviço criado.

Serviço número: ________________

6.7.3 Criar Pedido de compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>


Fornecedor FORN##-05

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 85 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Preencher os campos abaixo


Classificação contábil K (Centro de custo)
Categoria de ítem D (Prest. Serviços)
Material Não preencher
Texto breve Consultoria
Centro 72##
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.
Na aba de serviços preencher os campos abaixo:
No Serviço Número do serviço
Quantidade 10
Preço bruto 100
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.
Centro de custo 7001-10
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Marcar na aba Fatura

Retornar a aba Serviços, selecionar a linha do serviço

Selecionar e na aba Impostos preencher o Cód. imposto IZ

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 86 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Observação: o Código de imposto na aba fatura fica vazio!

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.


Clique em <Salvar>. Pedido número: ____________________

Clique em <Outro pedido> selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C

6.7.4 Criar e aceitar Folha de Registro de Serviços

IMG  Logística  Administração de materiais  Registro de serviços  Atualizar (ML81N)

Selecionar e inserir o número do pedido e <Enter>.

Selecionar e preencher o texto breve com: Medição Serviço de Consultoria

Selecionar e <Enter>.

Selecionar a linha do serviço e <Transferir serviços>

Selecionar <Aceitar> e <Gravar> Número do Documento: ____________________

6.7.5 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0007-##
Montante R$ 1000,00

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF E1

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 87 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Clique em
Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Caso não venha automaticamente, preencher os campos Lei COFINS e Lei PIS

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________
Clique em <outro documento de faturamento> e

O documento é exibido. Clique em <Lista partidas individuais> dar duplo clique em “No
doc”.
Selecionar

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 88 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.7.6 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Observação: no livro o lançamento é de R$ 2.000,00 devido à disputa de ISS.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 89 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.8 Frete Planejado – Ex. Consumo

6.8.1 Configurações para o processo de frete

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota fiscal
 Definir tipos de nota fiscal

Selecionar a linha

Clique em < Detalhe >

Observar o tipo de documento: Conhecimento.

Notar também a direção do movimento: Entrada.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 90 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Alíquota de ICMS sobre o frete

Transação J1BTAX

Duplo clique em

6.8.2 Criar Pedido de Compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>


Fornecedor FORN##-01

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-02
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor C3 e teclar <Enter>.

Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 91 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em (Voltar) e selecionar

Selecionar a linha em branco e preencher com a condição FRB1 e o valor R$ 50,00.

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)> e selecionar a linha da condição criada e Clique


em <Detalhes cond.>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 92 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Trocar o fornecedor de frete para “TRANS##-01” e <Enter>.

Clique em (Voltar)

Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Clique em <Outro pedido> selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C

6.8.3 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Preencher os campos abaixo
Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0008-##
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 93 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Observar a nova pasta Frete na MIGO

Clique em

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Selecionar Exibir e teclar Enter para exibir o documento criado

Selecionar pasta Info doc. e Clique em DocsContab

Exibir os lançamentos contábeis

Selecionar o documento contábil com duplo clique

6.8.4 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal de Materiais

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0008-##
Montante R$ 126,73

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF E1

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 94 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Nos dados do item:

Atenção: Faremos primeiro somente o recebimento da nota referente aos materiais

Observar a seleção de Mercadorias/itens de prestação de serviços

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 95 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.8.5 Fazer o Recebimento do Conhecimento de Frete

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 04457-##
Montante R$ 53,76

Clique em

Preencher os campos abaixo


Texto cabeçalho NF materiais – 0008-##
Ctg. NF C1

Observar o emissor da fatura: TRANS##-01

Nos dados do item:

Atenção: Faremos agora o recebimento do conhecimento de frete

Selecionar Custos complementares de aquisição planejados

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 96 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Preencher os campos abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido
Código de imposto CT
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Observar a descrição Frete absoluto.

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 97 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.8.6 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 98 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.9 Frete não planejado – Ex. Industrialização

6.9.1 Fazer o recebimento do conhecimento de frete

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Débito posterior

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 04458-##
Montante R$ 53,76

Clique em

Preencher os campos abaixo


Cst.CompAqNPlanej 50,00
Emissor da fatura TRANS##-01
Texto cabeçalho NF material: 0001-##
Ctg. NF C1

Observar a seleção de Mercadorias/itens de prestação de serviços

Preencher os campos abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido (pag.48)
Código de Imposto I1 (alterar o original I3)
Selecionar a linha do pedido e <Enter>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 99 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 100 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.9.2 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 101 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.10 Conhecimento de Frete para várias notas fiscais

6.10.1 Configurações para o processo de frete

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota fiscal
 Definir tipos de nota fiscal

Selecionar a linha

Clique em < Detalhe >

Observar o tipo de documento: Conhecimento para várias NF.

Notar também a direção do movimento: Entrada.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 102 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.10.2 Fazer o recebimento do conhecimento de frete

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Débito posterior

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 04459-##
Montante R$ 535,66
Imposto (na aba “Imposto”) I1

Clique em

Preencher os campos abaixo


Cst.CompAqNPlanej 500,00
Emissor da fatura TRANS##-01
Ctg. NF C5

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 103 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar Nota de remessa na referência ao pedido

Selecionar

Preencher os campos abaixo


Nota de remessa 1 0003-##
Nota de remessa 2 0004-##
Nota de remessa 3 0005-##

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 104 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Alterar todos os impostos para I1, selecionar as três linhas e <Enter>.

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Clique em
Clique em

Clicar duas vezes na linha do material (repetir para os outros dois materiais)

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 105 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.10.3 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

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Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.11 Recebimento Fiscal direto para material

6.11.1 Verificar configurações para o recebimento direto

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Fatura recebida


 Ativar lançamento direto em conta do Razão e de material

6.11.2 Fazer o recebimento da fatura

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0009-##
Montante R$ 125,00
Montante (Moeda) BRL

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 107 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em
Preencher os campos abaixo
Dt.básica Data atual
Cond.pgto. 0001

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Clique em
Preencher os campos abaixo
Emissor da fatura FORN##-01
Ctg. NF E1

Clique em
Preencher os campos abaixo
Material MAT##-01
Centro 72##
Montante R$ 100,00
Quantidade 10
Código de imposto I3

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 108 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material.

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 109 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.11.3 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

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Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.12 Devolução

6.12.1 Criação da Nota Fiscal de Devolução

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Nota de Crédito

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência NF da entrada: 0001-##
Montante R$ 125,00

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg.NF E4

Selecionar Nota de remessa na referência ao pedido

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 111 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

6.12.2 Imprimir a Nota Fiscal de Devolução

Transação J1B3N

Menu SAP: Nota fiscal  Saída

Clique em

Menu SAP: Sistema  Ordens spool próprias (SP02)

Marcar o flag da linha do spool (mais atual) e selecionar

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 112 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

6.12.3 Devolução Física do Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Devolução
Selecionar Nota de remessa

Preencher o campo abaixo


Nota de remessa Número NF: 0001-##

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Selecionar

Preencher o campo abaixo


Motivo do movimento 0003 - Danificado

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 113 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em e <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Exibir os lançamentos contábeis.

6.12.4 Consultar o Livro Fiscal de Saída

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Saídas (Modelo 2) ou transação J1B_LB02

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99
Zona franca de Manaus ZF
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Componente : MM – Administração de Materiais

7. Transferências

7.1 Transferência entre Centros via movimentação MM

7.1.1 Configuração – Atribuição dos centros a organização de vendas 7001

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e distribuição


 Atribuir organização de vendas – canal de distribuição – centro

7.1.2 Cadastrar o centro recebedor como cliente

Menu SAP: Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Parceiro de negócios


 Cliente  Criar  Total (XD01)

Criar com referência a RJ00-CLI

Preencher os campos abaixo


Grupo de contas BR01 (Clientes nacionais)
Cliente RJ##-CLI
Empresa 7001

Área de vendas
Organização de vendas 7001
Canal de distribuição 10
Setor de atividade 00

Modelo
Cliente RJ00-CLI
Empresa 7000
Organização de vendas 7000
Canal de distribuição 10
Setor de atividade 00

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 115 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Preencher os campos abaixo


Forma de tratamento Empresa
Nome SAP Brasil – Filial Rio de Janeiro ##
Rua / no Av. Rio Branco
Rua / no 325##
Código postal/cidade 20000-000
Código postal/cidade Rio de Janeiro
País BR
Região RJ

Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 116 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Preencher os campos abaixo


No ID fiscal 1 74544297000273
Ctg. CFOP 0 (Industria)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 117 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em

Preencher o centro fornecedor com 72##

Clique em <Gravar>

7.1.3 Configurar parâmetros do centro para transferência

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Definir pedido de transferência de


estoque  Definir dados de expedição para os centros

Selecionar o centro 74## e <Detalhe>.

Preencher o campo número do cliente centro com RJ##-CLI

Clique em <Gravar>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 118 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

7.1.4 Cadastrar centro fornecedor como fornecedor

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Compras  Dados Mestre  Fornecedor


 Central  Criar (XK01)

Preencher os campos abaixo


Fornecedor SP##-FOR
Empresa 7001
Organização de compras 7001
Grupo de contas BR01

Modelo
Fornecedor SP00-FOR
Empresa 7001
Organização de compras 7001

Preencher os campos abaixo


Forma de tratamento Empresa
Nome SAP Brasil – Filial São Paulo ##
Rua/no Av. Nações Unidas
Rua/no 11541##
Código postal/Cidade 04500-000
Código postal/Cidade São Paulo
Região SP

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 119 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Continuar>

Preencher os campos abaixo


No ID fiscal 1 74544297000192
o
N ID fiscal 3 104912618

Clique em <Continuar> até a visão de compras

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 120 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar Suplementos  Dados adic. Compras

Preencher o Centro com 72##

Clicar <Continuar> e <Gravar>

7.1.5 Envio do material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Transferência
Selecionar Outros/as

Selecionar a aba Onde e preencher os campos abaixo


Tipo de movimento 833
Centro 72##
Depósito 0001

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 121 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar a aba Quantidade e preencher o campo abaixo


Quantidade 5

Selecionar a aba Material e preencher o campo abaixo


Material MAT##-03

Selecionar a aba Imposto e preencher o campo abaixo


Cód. Imposto A1

Selecionar a aba Transferência e preencher o campo abaixo


Centro (Para) 74##

Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 122 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Dar duplo clique no material e selecionar a aba impostos

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em e <Salvar>. Número do Documento: ____________________

7.1.6 Imprimir a nota fiscal de transferência

Transação J1B3N

Selecionar Nota fiscal  Saída

Selecionar Sistema  Ordens spool próprias (SP02)

Selecionar a linha spool (mais atual) e

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 123 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

7.1.7 Consultar o Livro Fiscal de Saída

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Saídas (Modelo 2) ou transação J1B_LB02

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
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Zona franca de Manaus ZF

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Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 124 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

7.1.8 Consultar a síntese de estoques

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente


 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)

Clique em e observar as 5 peças em transferência

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 125 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

7.1.9 Recebimento do material no centro Rio de Janeiro

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Documento


de material  Entrar em depósito (MBSU)

Preencher os campos abaixo


Doc.material Documento Ex. 7.1.5
Depósito 0001

Clique em <Continuar>

Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 126 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Voltar> e em

Dar duplo clique no material e selecionar a aba impostos

Clique em (Voltar) duas vezes

<Salvar>. Número do Documento: ____________________

7.1.10 Consultar o livro de entradas

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 74## (Atenção!)
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Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

7.1.11 Consultar a síntese de estoques

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente


 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)

Clique em e observar que as 5 peças estão no Rio de Janeiro

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 128 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

7.2. Transferência entre Centros via Pedido MM/SD

7.2.1 Configuração – parâmetros do centro para transferência – cliente

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Definir pedido de transferência de


estoque  Definir dados de expedição para os centros

Selecionar o centro 74## e <Detalhe>.

Preencher o campo número do cliente centro com RJ##-CLI

Clique em <Gravar>

7.2.2 Configuração – parâmetros do centro para transferência – fornecedor

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Definir pedido de transferência de


estoque  Definir dados de expedição para os centros

Selecionar o centro 72## e <Detalhe>.

Preencher os campos abaixo


OV comp. int 7001
CD comp. Int. 10
SetAtvdP/AlocInt 00
C;odigo do idioma PT

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 129 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Gravar>

7.2.3 Configuração – tipo de transferência

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Definir pedido de transferência de


estoque  Atribuir tipo de remessa e regra de verificação

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 130 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

7.2.4 Configurar tipo de documento

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Definir pedido de transferência de


estoque  Atribuir tp.documento, proced.em uma etapa, toleranc.fornmto.incompleto

Selecionar linha 72##, 7000, UB

Selecionar <Copiar como...>.


Preencher os campos abaixo
CF 72##
Cen. 74##
Tipo UB

Clique em <Continuar> e <Gravar>

7.2.5 Atribuir locais de expedição

IMG  Logistics Execution  Expedição  Bases  Determinação do local de expedição / dpto.


entrada de mercadorias  Atribuir locais de expedição (OVL2)
Selecionar

Preencher os campos abaixo (uma sem CE e outra com CE= 01)


GCrg 0002
Cen. 72##
LcExP 7000

Clique em <Continuar> e <Gravar>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 131 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

7.2.6 Criar pedido de transferência

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher os campos abaixo


Tipo de pedido UB – Ped.transf.estoque
Cent.forn. 72##

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-03
Qtd. pedido 100
Centro 74##
Depósito 0001
Clique em <Continuar> ou <Enter>

Clique em <Gravar> e <Outro pedido> selecionar o número do pedido e teclar Ctrl+C

7.2.7 Verificar a lista de necessidades com o pedido entre centros

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente


 Estoque  Lista estoques/necessidades (MD04)

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-03
Centro 72##
Clique em <Continuar> ou <Enter>

Atenção: Caso o estoque disponível esteja abaixo de 100 peças será necessário fazer a entrada
de estoques no sistema!

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 132 / 189


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Componente : MM – Administração de Materiais

7.2.8 Criar remessa

Menu SAP: Logística  Logistics Execution  Processo de saída de mercadorias  Saída de


mercadorias para entrega  Entrega  Criar  Processamento coletivo de documentos prontos
para expedição  Pedidos (VL10B)

Selecionar a aba Pedidos e inserir o número do pedido criado.

Clique em <Executar>

Selecionar a linha e Clique em

Selecionar <Protocolo criação do fornecimento>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 133 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar o Grupo e Clique em

Clicar no documento e em

Clique em <Exibir / Modificar>

Clique em

Preencher o campo abaixo:


Quantidade picking 100

Clicar duas vezes no material MAT##-03

Clique em e selecionar a visão Processamento financeiro para verificar o CFOP e os direitos


fiscais determinados.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 134 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Voltar> e Clique em

Número da remessa: ______________

7.2.9 Modificar Entrega

Menu SAP: Logística  Logistics Execution  Processo de saída de mercadorias  Saída de


mercadorias para entrega  Entrega  Modificar  Documento individual (VL02N)

Clique em <Fluxo de documentos>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 135 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

7.2.10 Imprimir a nota fiscal de transferência

Transação J1B3N

Atenção: Caso o número da NF não apareça procurar pelo Local de negócios 72## e a categoria
G1 e selecionar a NF mais recente

Selecionar Nota fiscal  Saída

Selecionar Sistema  Ordens spool próprias (SP02)

Selecionar a linha spool (mais atual) e

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 136 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

7.2.11 Consultar a síntese de estoques

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente


 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)

Clique em e observar que as 100 peças estão em transferência

7.2.12 Fazer o recebimento físico no Rio de Janeiro

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Entrega

Preencher os campos abaixo


Entrega Número da entrega

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 137 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

<Enter>

Selecionar a aba OD e alterar o movimento para 861

Selecionar e <Registrar>

7.2.13 Consultar a síntese de estoques

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente


 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)

Clique em e observar que as 100 peças estão no Rio de Janeiro

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 138 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

7.2.14 Consultar o livro fiscal de saída

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Saídas (Modelo 2) ou transação J1B_LB02

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99
Zona franca de Manaus ZF

Clique em (Executar)

7.2.15 Consultar o livro de entradas

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 74## (Atenção!)
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 139 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

7.2.16 Consultar configurações

Transação J1BTAX

Selecionar Entidades  CFOP  Determinação MM CFOP

Clique em

Selecionar a linha e Clique em <Detalhe>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 140 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Transação J1BTAX

Selecionar Entidades  CFOP  Determinação SD CFOP

Clique em

Selecionar a linha e Clique em <Detalhe>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 141 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Transação J1BTAX

Selecionar <Processar códigos de imposto SD>

Selecionar linha

Clique em <Detalhe>

Transação J1BTAX

Selecionar <Processar códigos de imposto MM>

Observar a linha do código A1

Nas colunas finais temos o código V1 de SD e o I1 de MM.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 142 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Transação J1BTAX

Selecionar Nota fiscal  SD Faturamento  Tipo de item SD

Observar a linha do tipo de documento TFST

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 143 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8. Processos especiais

8.1 Subcontratação

8.1.1 Configuração

Transação J1BTAX

A categoria 3-Subcontratação deve ter o tipo de item NF número 31.

Transação J1BTAX

Atenção: a configuração para saída dos componentes é feita em SD!

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 144 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Esta determinação depende da utilização do material: neste exemplo temos componentes com
utilização 1-Continuação do processamento e 0-Revenda.

8.1.2 Criar pedido de compras

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>


Fornecedor FORN##-01

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 145 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Preencher os campos abaixo


Cat.Item L
Material MAT##-05
Qtd. pedido 5
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001

Clique em <Continuar> ou <Enter>

A mensagem será exibida

Escolher a pasta Dados de material

Selecionar <Lista técnica>

Clique em <Voltar>

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I0 e teclar <Enter>.
Clique em

Clique em <Salvar>.
8.1.3 Consultar a síntese de estoques

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 146 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)

Clique em <Executar>

Alterar o material para MAT##-01 e selecionar <Seleção nova>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 147 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Alterar o material para MAT##-04 e selecionar <Seleção nova>

Atenção: Caso o estoque disponível esteja com poucas peças será necessário fazer a entrada de
estoques no sistema!

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 148 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.1.4 Consultar a situação de estoques no subcontratado e enviar os componentes

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Compras  Pedido  Análises


 Estoque colocado à disposição fornecedor (ME2O)

Preencher o campo fornecedor com FORN##-01 e executar

Selecionar os dois itens e Clique em

Confirmar o envio dos dois componentes. (Clique em <Continuar> ou <Enter> 2 vezes)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 149 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Verificar a nova situação de estoques

Selecionar um dos itens e Clique em

Clicar na linha do centro e selecionar Ambiente  Movimentos de mercadoria

Selecionar o documento de material e Clique em <Documento de material>

Selecionar

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 150 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Dar duplo clique no material

Selecionar a aba impostos

8.1.5 Imprimir a nota fiscal de remessa dos componentes

Transação J1B3N

Selecionar Nota fiscal  Saída

Selecionar Sistema  Ordens spool próprias (SP02)

Selecionar a linha spool (mais atual) e

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 151 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.1.6 Consultar o Livro Fiscal de Saída

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Saídas (Modelo 2) ou transação J1B_LB02

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99
Zona franca de Manaus ZF

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 152 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.1.7 Recebimento material e consumo componentes – mesma NF

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0083-##

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Clique em para expandir a seleção e mostrar os componentes

Clique em

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 153 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.1.8 Consultar a síntese de estoques

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente


 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)

Clique em <Executar>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 154 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.1.9 Fazer o recebimento da nota fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0083-##
Montante R$ 50,00

Clique em
Preencher o campo abaixo
Ctg. NF E1

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Clique em

Clique em e selecionar

Clicar duas vezes nos materiais para verificar CFOP e impostos.

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 155 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.1.10 Consultar o livro de entradas

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 156 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.2 Consignação

8.2.1 Criar pedido de compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>


Fornecedor FORN##-01

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-07
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito CO##

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor K6 e teclar <Enter>.

Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 157 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Voltar>

Clique em <Gravar>. Pedido número:________________.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 158 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.2.2 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0084-##

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Selecionar a aba Od e modificar o movimento para 821

Selecionar a aba Imposto e preencher com o valor K5

Clique em

Clique em

Dar duplo clique no material

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 159 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em Impostos

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

8.2.3 Consultar a síntese de estoques

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente


 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 160 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.2.4 Consultar o livro de entradas

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

8.2.5 Fazer o consumo do material consignado

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Saída de mercadorias
Selecionar Outros/as

Selecionar a aba Material:

Selecionar Qtd:

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 161 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar Od:

Selecionar ClassCont:

Clique em e <Salvar>. Número do Documento: ____________________

8.2.6 Consultar a síntese de estoques

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente


 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 162 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.2.7 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número 2a NF: 0090-##
Montante R$ 59,66

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF X2

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido
Montante R$ 50,00
Quantidade 5

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 163 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

8.2.8 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99
Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 164 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.3 OPCIONAL – Operação triangular – Cliente

8.3.1 Criar pedido de compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>


Fornecedor FORN##-01

Selecionar a aba Parceiro

Preencher os campos abaixo


Função FM (Fornec. Mercadoria)
Número FORN##-04

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-01
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.

Clique em

Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 165 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.3.2 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0092-##
Txt. cabeçalho NF de venda: 0013-##

Selecionar a aba Od e alterar o movimento para 811

Selecionar a aba Imposto e preencher o campo Mont.base div com o valor R$ 134,15

Clique em

Clique em

Clique duas vezes na linha do material

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 166 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar a aba Impostos

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

8.3.3 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0013-##
Montante R$ 125,00

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF E1
Txt. Cabeçalho 1ª NF: 0091-##

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 167 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 168 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.3.4 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 169 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.4 OPCIONAL – Operação triangular – Fornecedor

8.4.1 Criar registro de condições de SD

Menu SAP: Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Condições


 Seleção via tipo de condição  Criar (VK11)

Preencher os campos abaixo


Tipo de condição ZPB0
Combinação de chaves Cliente/material com status de liberação

Preencher os campos abaixo


Organização de Vendas 7001
Canal distribuição 10
Cliente CLIBR
Material MAT##-03
Montante 20,00

Clique em <Salvar>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 170 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.4.2 Criar Ordem de Venda

Menu SAP: Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar (VA01)

Preencher os campos abaixo


Tipo de ordem ORB
Organização de Vendas 7001
Canal distribuição 10
Setor de atividade 00
Clique em <Continuar> ou <Enter>

Preencher os campos abaixo


Emissor da ordem CLIBR
No do pedido PO-1000-##
Material MAT##-03
Quantidade 10
Clique em <Continuar> ou <Enter>

Clique em <Salvar>. Ordem número: ____________________.

8.4.3 Criar pedido de compra

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 171 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>


Fornecedor FORN##-01

Preencher os campos abaixo


Cat. Class. Contábil C – Ordem do Cliente
Cat. Item S (trajeto) – Direto a terceiros
Material MAT##-03
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Selecionar a aba Endereço de remessa e preencher com o cliente CLIBR e <Enter>

Completar Endereço

Selecionar a aba Class. Contábil e preencher o número da ordem criada e item 10.

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 172 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

8.4.4 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0093-##

Clique em

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 173 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.4.5 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0093-##
Montante R$ 125,00

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF X3

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 174 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

8.4.6 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 175 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.5 OPCIONAL – Compra para Entrega Futura

8.5.1 Criar pedido de compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor


Fornecedor FORN##-01

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-01
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Clique em <Continuar> ou <Enter>

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor K1 e teclar <Enter>.

Atenção: o flag RevFatEM não pode estar marcado!

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 176 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Clique em <Outro pedido> selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C

8.5.2 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0095-##
Montante R$ 125,00

Clique em
Preencher o campo abaixo
Ctg. NF X1

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido
Clique em <Continuar> ou <Enter>
Montante 100,00
Quantidade 10
Clique em <Continuar> ou <Enter>

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 177 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

8.5.3 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0120-##
Txt.cabeçalho Primeira NF: 0095-##

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 178 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Selecionar a aba Od e alterar o movimento para 801

Selecionar a aba imposto e inserir o valor K0

Clique em

Clique em

Clique em

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Selecionar Exibir e teclar Enter para exibir o documento criado

Selecionar pasta Info doc. e Clique em DocsContab

Exibir os lançamentos contábeis

Selecionar o documento contábil com duplo clique

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 179 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.5.4 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99

Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 180 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.6 OPCIONAL – Embalagem Retornável

8.6.1 Criar pedido de compra

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 


Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>


Fornecedor FORN##-01

Preencher os campos abaixo


Material MAT##-01
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001

Clique em <Continuar> ou <Enter>

Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.

Clique em

Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

8.6.2 Fazer o Recebimento de Material

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Preencher os campos abaixo


Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0130-##

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 181 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em <Equipamento de transporte> para receber a embalagem retornável

Selecionar a aba Material e preencher com o material MAT##-06

Selecionar a aba quantidade e preencher a quantidade 5

Selecionar a aba Od e preencher os campos abaixo


Tipo de movimento 841 M
Centro 72##
Depósito 0001

Selecionar a aba Parceiro e inserir o fornecedor FORN##-01

Selecionar a aba Imposto e inserir o valor R$ 50,00

Clique em

Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 182 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.6.3 Consultar a síntese de estoques

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente


 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)

Selecionar a linha ERT e Clique em

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 183 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.6.4 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada


de documento  Criar fatura recebida (MIRO)

Verificar o campo abaixo


Operação Fatura

Preencher os campos abaixo


Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0130-##
Montante R$ 125,00

Clique em

Preencher o campo abaixo


Ctg. NF E1

Nos dados do item:

Preencher o campo abaixo


Pedido/progr. remessa Número do pedido
Clique em <Continuar> ou <Enter>

Selecionar

Clique em

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material “MAT##-06”

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 184 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Clique em

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

8.6.5 Consultar o Livro Fiscal

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Preencher os campos abaixo


Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99
Clique em (Executar)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 185 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.6.6 Devolução da Embalagem – Saída de mercadorias

Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento


Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)

Verificar os campos
Selecionar Saída de mercadorias
Selecionar Outros/as

Preencher os campos abaixo


Nota material Número NF: 0155-##
Texto cabeçalho NF remessa: 0130-##

Preencher a aba material com o material MAT##-06

Preencher a aba Qtd com 5

Preencher a aba Od conforme abaixo


Tipo de movimento 842 M
Centro 72##
Depósito 0001

Preencher a aba Parceiro com FORN##-01

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 186 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

Preencher a aba imposto com o valor R$ 50,00

Clique em

Clicar duas vezes na linha do material

Clique em Impostos

Clique em (Voltar) duas vezes


Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________

8.6.7 Consultar a síntese de estoques

Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente


 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 187 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.6.8 Imprimir a Nota Fiscal de transferência

Transação J1B3N

Selecionar Nota fiscal  Saída

Selecionar Sistema  Ordens spool próprias (SP02)

Selecionar a linha spool (mais atual) e

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 188 / 189


Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais

8.6.9 Consultar Livro de Saídas

Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 


Registro de Saídas (Modelo 2) ou transação J1B_LB02

Preencher os campos abaixo


Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99
Zona Franca de Manaus ZF

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 189 / 189

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