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Razão Social da Empresa P.G.

R – Programa de Nome do Responsável pela


Elaboração
Gerenciamento de Riscos MICHEL CARVALHO
17 99179-1467
REVISÃO: 00/2021
Data Atual N.R 01 – Item 1.5.3.1.1.

Programa de
Gerenciamento de
Riscos – P.G.R.
PORTARIA Nº 6.730, DE 09 DE MARÇO DE 2020 (DOU de 12/03/2020 - Seção 1),
1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR. 1.5.3.1.1.1 A critério da organização, o PGR pode ser
implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

20/05/2020 à 19/05/2022
Atividade: Mêcanico

Razão Social Completa da Empresa.


CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CIDADE / UF
Razão Social da Empresa P.G.R – Programa de Nome do Responsável pela
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Data Atual N.R 01 – Item 1.5.3.1.1.

Índice

1. - Objetivo Geral .....,,............................................................................03


2. - Objetivo Específico ...........................................................................03
2.1 – Inventário de Riscos.........................................................................03
2.2 – Plano de Ação....................................................................................04
3. - Metas...................................................................................................04
4. - Identificação Preliminar de
Perigos...................................................05
5. – Inventário de Riscos e Plano de Ação
5.1. – Identificação da Estrutura na Atividade.......................................06
5.2 – Processo da Atividade......................................................................07
5.3 – Identificação das Atividades............................................................09
5.4 – Identificação de Perigos...................................................................09
5.5 – Avaliação de Riscos Ambientais......................................................10
5.6 – Analise sobre Fatores Ergonômicos................................................11
5.7 – Analise sobre Riscos de Acidentes / Mecânicos.............................12
6. - Inventário de Riscos Ocupacionais Encontrados
6.1 – Fatores de Riscos Ocupacionais encontrados e sua
Classificação.13
6.2 - Classificações de Riscos dentro da Matriz......................................13
7. – Considerações Finais..........................................................................14
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1. Objetivo Geral
O Programa de Gerenciamento de Riscos, presente na NR 1, item 1.5.3.1.1
deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos
ocupacionais, além de preservar a saúde e a integridade física dos
colaboradores desta Empresa, através da antecipação e reconhecimento de
perigos e riscos para assim consequente, implantar e manter atualizado o
Inventário de Riscos Ocupacionais e os Planos de Ação.

Para questões como adicional de insalubridade ou periculosidade, o item


1.5.2 da norma orienta que sejam utilizadas as NRs 15 e 16
respectivamente, para aposentadoria especial a empresa deve utilizar o
anexo 4 do Decreto 3048 e as normas previdenciárias relacionadas.

2. Objetivos Específicos

2.1 - Inventário de Riscos


a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
b) caracterização das atividades;
c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos
trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição
de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de
trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção
implementadas;
d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a
agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de
ergonomia nos termos da NR-17.
e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do
plano de ação; e
f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
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2.2. - Plano de Ação

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados


a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras; b) as
medidas de prevenção implementadas; c) as exigências da atividade de
trabalho; e d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores
de referência estabelecidos na NR-09.

Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de


acompanhamento e aferição de resultados.

O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de


forma planejada e contemplar:
a) a verificação da execução das ações planejadas;
b) as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho; e
c) o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes
nocivos, quando aplicável.

3. Metas.
De acordo com o a Norma Regulamentadora 01, o Programa de
Gerenciamento de Riscos – PGR, tem como meta principal a integração
com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de
segurança e saúde no trabalho, para o controle e melhoria continua afim da
eliminação, atenuação e controle nas exposições à riscos ocupacionais dos
colaborares expostos, partes interessadas, bem como medidas preventivas
para a promoção na saúde e a qualidade de vida de todos os colaboradores
e demais partes interessadas no processo. Além de estabelecer o inventário
de riscos ocupacionais bem como seu plano de ação por Atividade a
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constar neste documento, retirando informações obtidas no GRO –


Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

4. Identificação Preliminar de Perigos


O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado:
a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas
instalações;
b) para as atividades existentes; e
c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de
trabalho.
Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder
ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação
de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos
subitens seguintes.

A etapa de identificação de perigos deve incluir:


a) descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
b) identificação das fontes ou circunstâncias; e
c) indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos


previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e
segurança no trabalho.
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5. Inventário de Riscos por Atividade

5.1. – Estrutura do local da Atividade

A Organização está subdividida conforme os setores discriminados abaixo.

Alvenaria Iluminação artificial


Cobertura Iluminação natural
Forro Aeração artificial
Piso Aeração natural
Pé Direito Área Total

Maquinas e Equipamentos:

Medidas Já Implementadas
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5.2. Processo na Atividade


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Modelo Processo Editável


Início

Acordar

Tomar café

NÃO Dia SIM


Olhar TV de Ir à praia
sol?

Almoçar

Ca
SIM ns NÃO
Cochilar Jogar futebol
ad
o?

Passear

Jantar

Dormir
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5.3 - Identificação das Atividades Executadas

GHE: _______________ Cargo: ________________ CBO: ______

GHE: _______________ Cargo: ________________ CBO: ______

GHE: _______________ Cargo: ________________ CBO: ______

Descrição Sumária:

5.4 Identificação de Perigos

Descrição dos Possíveis Lesões ou Fontes ou Grupo de Fator de


Perigos Agravos a Saúde Circunstâncias Trabalhadores Risco Ocup
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
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5.5 Avaliação dos Agentes Ambientais

Identificação do Tempo de Técnicas Avaliação Aparelhos Substituição


Agente Ambiental Exposição Utilizadas Quantitativa Utilizados Agente
           
           
EPCs Medidas EPIs Utilizado EPI Grau de Grau de
Probabilidad
Encontrados Administrativas C.A. Eficaz ? Severidade e
( ) Sim  ( ) Leve ( ) Remoto
( )
Moderado ( ) Pouco Prov
( ) Grave ( ) Ocasional
 ( ) Não ( ) Crítico ( ) Provável
( ) Fatal ( ) Frequente
Registros de Monitorament
o
Trabalhadores Classificação do CAS Agente
Expostos Agente CAT Ocupacional Cancerígeno
   
00 Masculinos
00 Femininos
00 Total

MATRIZ GRAU DE PROBABILIDADE


DE
PESO 2 3 5 8 13
RISCOS
SEVERIDADEGRAU

PESO POUCO OCASIONA


REMOTA PROVÁVEL FREQUENTE
S   PROVÁVEL L
32 CATASTRÓFICA              
16 CRÍTICA              
8 GRAVE            
4 MODERADA              
2 LEVE              

Plano de Ação:X
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Ações Objetivo Local Departamento Data Responsável

   

5.6 Avaliação dos Fatores Ergonômicos

Identificação Tempo de Técnicas Avaliação Aparelhos Substituição


Agente Exposição Utilizadas Quantitativa Utilizados Agente
           
           
EPCs Medidas EPIs Utilizado EPI Grau de Grau de
Encontrados Administrativas C.A. Eficaz ? Severidade Probabilidade
( ) Sim  ( ) Leve ( ) Remoto
( ) Moderado ( ) Pouco Prov
( ) Grave ( ) Ocasional
 ( ) Não ( ) Crítico ( ) Provável
( ) Fatal ( ) Frequente
Trabalhadores Classificação Registros de Monitoramento

Expostos do Agente CAT Ocupacional


   
00 Masculinos
00 Femininos
00 Total

MATRIZ GRAU DE PROBABILIDADE


DE
PESO 2 3 5 8 13
RISCOS
SEVERIDADEGRAU

PESO POUCO OCASIONA


REMOTA PROVÁVEL FREQUENTE
S   PROVÁVEL L
32 CATASTRÓFICA              
16 CRÍTICA              
8 GRAVE              
4 MODERADA              
2 LEVE              

Plano de Ação:X
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Ações Objetivo Local Departamento Data Responsável

   

5.6 Avaliação dos Fatores de Riscos Mecânicos / Acidentes

Identificação Tempo de Técnicas Avaliação Aparelhos Substituição


Agente Exposição Utilizadas Quantitativa Utilizados Agente
           
           
EPCs Medidas EPIs Utilizado EPI Grau de Grau de
Encontrados Administrativas C.A. Eficaz ? Severidade Probabilidade
( ) Sim  ( ) Leve ( ) Remoto
( ) Moderado ( ) Pouco Prov
( ) Grave ( ) Ocasional
 ( ) Não ( ) Crítico ( ) Provável
( ) Fatal ( ) Frequente
Trabalhadores Classificação Registros de Monitoramento

Expostos do Agente CAT Ocupacional


   
00 Masculinos
00 Femininos
00 Total

MATRIZ GRAU DE PROBABILIDADE


DE
PESO 2 3 5 8 13
RISCOS
SEVERIDADEGRAU

PESO POUCO OCASIONA


REMOTA PROVÁVEL FREQUENTE
S   PROVÁVEL L
32 CATASTRÓFICA              
16 CRÍTICA              
8 GRAVE              
4 MODERADA              
2 LEVE              

Plano de Ação:X

Ações Objetivo Local Departamento Data Responsável


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6. Inventário de Riscos Ocupacionais Encontrados

6.1 – Fatores de Riscos Ocupacionais encontrados e sua


Classificação

Código do Fator de Risco Nível do Plano de Ação


Risco Risco
  Altura  Moderado = 40   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

6.2 - Classificações de Riscos dentro da Matriz por Atividade


MATRIZ GRAU DE PROBABILIDADE
DE
PESO 2 3 5 8 13
RISCOS
PESO POUCO
REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL FREQUENTE
GRAU

S   PROVÁVEL
32 CATASTRÓFICA              
16 CRÍTICA           E -Esforço  
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Físico 
M
8 GRAVE       -Altur      

SEVERIDADE

F- Ruído 
4 MODERADA  
F- Vibração
         
2 LEVE              

7. Considerações Finais.
A Organização se compromete a atualizar este documento quando
acontecerem quaisquer alterações que envolva mudanças de:
- Atividades
- Leiautes
- Máquinas e Equipamentos
- Ferramentas
- Casos de acidentes
- Doenças relacionadas ao Trabalho (B-91)
- Princípios de Incêndio
- Outras mudanças relacionadas a esta atividade.

Por fim é de meu conhecimento que a prestação de informações falsas


constitui crime de falsificação de documento público, nos termos do artigo 297
do Código Penal.

_______________________________
Responsável Legal da Empresa

_______________________________
Responsável pela Elaboração e Coordenação

Cidade e Data
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* Para firmar as informações contidas neste documento, rubrico


todas folhas, sendo reconhecido em cartório de registros e me
comprometo a deixar a disposição de quaisquer fiscalizações.

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