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Estornar Documento de Faturamento

Objetivo
Estornar documentos de faturamento.

Caminho pelo Menu


Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Logística  Administração de Materiais  Revisão de Faturas (Logística)  Continuação
do Processamento  MR8M – Estornar documento de faturamento
Estornar documento de faturamento

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação


Nº doc.faturamento O Informar o número do documento que se deseja
estornar.
Exercício P Exercício do documento que será estornado.
Motivo estorno O Informar o motivo do estorno, se o documento é de
período corrente ou de período encerrado.
Data lançamento C Se documento de período encerrado, é necessário
informar a data que será feito o estorno.

1.1 Para exibir o documento antes de estornar, clique no botão . O sistema abrirá a
tela abaixo, para maiores detalhes quanto a navegação, vide BPP “MIR4 – Exibir documento de
faturamento.
1.1.1 Clique no botão para retornar a tela inicial.

1.2 Clique no botão para efetuar o estorno.


O sistema exibirá a mensagem .

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