Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Exercício de 2019
Relatório
do orçamento
Exercício de 2019
Relatório 1. Introdução
do orçamento
O orçamento da Ordem dos Arquitectos (OA) para o ano de 2019 considera os planos de actividades
do orgão nacional, e órgãos regionais.
Exercício
de 2019
Relatório Na Secção Regional Norte, as principais actividades são:
do orçamento
2. Estrutura
Nos termos do Estatuto da Ordem dos Arquitectos cabe ao Conselho Directivo Nacional (CDN)
elaborar o orçamento geral da OA, a partir das previsões orçamentais das Secções Regionais.
Com a apresentação do orçamento para 2019 com o ano de 2018 ainda a decorrer, situação que foi
uma realidade também no ano transacto, as previsões orçamentais têm um grau de falibilidade maior,
ainda que na elaboração do documento esteja a ser observada uma lógica conservadora, e a ser
estimado um valor atribuído ao montante a receber a título de cotas alinhado com a média aferida
dos últimos 3 anos. Foi ainda tida em especial conta a execução de 2018 na elaboração desta proposta
de orçamento ao 3º trimestre uma vez que o ano corrente não se encontra encerrado, que permite
olhar para as eventuais diferenças de forma mais real e objectiva.
— O CDN define com as Secções Regionais os pressupostos gerais para o orçamento da OA,
nomeadamente as respectivas metas, regras de comparticipação de custos, assim como
proposta para o valor da quota e a proporção da distribuição da sua receita;
— Cada conselho directivo - nacional e regionais - elabora a previsão orçamental da sua actividade;
— A partir das previsões orçamentais o CDN colige e apresenta a proposta de orçamento geral da
OA em reunião plenária para análise e aprovação; seguidamente, se aprovado, envia-o ao
Conselho Fiscal Nacional.
— O Conselho Fiscal Nacional (CFN) analisa e elabora o parecer sobre a proposta de orçamento;
Exercício
— O CDN remete a proposta de orçamento e o parecer do Conselho Fiscal Nacional entretanto
de 2019 recolhido, à Assembleia de Delegados para a análise, e votação na competente Assembleia.
Relatório 4. Notas sobre a proposta de Orçamento
do orçamento
A proposta de orçamento ora apresentada tem na sua génese a compatibilização da realidade da OA,
o seu funcionamento corrente, o cumprimento das obrigações estatutárias, e as suas actividades.
A situação económica do país tem evoluído, numa visão geral, de forma positiva. No entanto já
durante o corrente ano de 2018, a retracção de alguns dos mais sensíveis índices e em particular o das
expectativas de crescimento da economia e dos números relativos à actividade turística, aconselham
prudência nas projecções para o próximo ano. O turismo é um dos mais fortes motores do recente
desenvolvimento em Portugal, e o seu abrandamento vai colocar desafios a que temos que prestar
uma atenção muito efectiva. É um sector que se relaciona umbilicalmente com a construção civil e
por inerência com os projectos de Arquitectura, pelo que qualquer movimento em qualquer dos
sentidos, coloca sempre questões que afectam a actividade de inúmeros colegas.
Após a análise do ano de 2018 e a necessária adaptação ao novo regulamento de quotas por parte dos
membros e dos serviços, e da análise sistemática que elaboramos sobre a cobrança e suas
particularidades, achou-se oportuno manter a quota para ao ano de 2019 no valor em que se encontra
desde 2004, ou seja 190€/ano. Ressalva-se, no entanto, que será oportuno num futuro mais ou menos
próximo a análise deste valor em função das necessidades de resposta da Ordem.
Um grupo de trabalho que integra os três orgãos directivos, foi formado para assegurar a continuidade,
Exercício concepção e gestão destes projectos de caracter estratégico.
de 2019
Relatório Neste estão incluídos o Portal dos Arquitectos, a cédula profissional/cartão do Membro, e as caixas de
do orçamento
correio eletrónico dedicadas, sendo os últimos dois referidos uma iniciativa a levar a efeito durante o
próximo ano de 2019.
Após a fase de reconversão a que o Portal foi sujeito, estamos em condições de afirmar que é nossa
convicção que estará completamente operacional e dotado de todas as valências no final do primeiro
semestre de 2019. Estamos em crer que é um grande passo no quotidiono das relações entre os
Arquitectos e a Ordem, e que as possibilidades de aumentar a qualidade de serviço prestado serão
uma realidade.
A estimativa das receitas de quotas é baseada no número de membros ativos, acrescido da previsão
de admissões de membros efectivos e das suspensões voluntárias de membros.
Exercício
de 2019
Relatório A estimativa de Total da Receita de Quotas para 2019, e respetiva repartição por Conselhos,
do orçamento
é a seguinte:
Repartição da Receita
CDN (35%) 427.426 € 677.590 € 1.105.016 €
SRN (65%) 793.792 € - 793.792 €
SRS (65%) - 1.258.383 € 1.258.383 €
TOTAL 1.221.218 € 1.935.973 € 3.157.192€
A evolução das suspensões e admissões entre 2016 e 2018 e a previsão para 2019 é a seguinte:
Verifica-se que o número de suspensões na SRN sofreu uma redução acentuada no número de
pedidos o que pode ser reflexo do momento, contudo o valor total de membros suspensos é de cerca
de 25% do número de membros inscritos na SRN.
Será de fazer notar uma vez mais, que o número de admissões continua lentamente a diminuir. Este
fenómeno tem findo a agudizar-se e não se espera que se venha a alterar num futuro próximo. Está a
ser preparado um estudo que incide sobre a projecção a 5 e 10 anos da possível evolução da OA
relativamente ao número de membros activos, à entrada de novos membros e a solvabilidade da
instituição. Estamos em crer que estudo poderá ajudar futuras direcções a tomar decisões mais
sustentadas relativamente a projectos a implementar.
No entanto, importa salientar que em termos de número de membros ativos, durante o ano de 2018,
houve um aumento fruto dos pedidos de levantamento de suspensão. Esta situação provocou um
aumento de membros ativos de 2,5%.
Tal como em anos anteriores e numa perspectiva prudente que se mantém e se recomenda, foi
efectuada sobre as quotas efectivamente cobradas, uma provisão de 7,5% sobre a receita de
facturação e registada no orçamento como imparidades sobre quotas. Apesar de o número registado
de imparidades ter vindo a ser inferior ao estimado, estamos convictos que esta abordagem permite
criar maiores índices de segurança e confiança na gestão da Ordem e muito concretamente na sua
tesouraria. Esta percentagem é estimada com base em dados dos anos anteriores, permitindo
salvaguardar uma estimativa mais real da receita efectiva das quotas para o ano de 2019.
As actuais direcções estão conscientes da necessidade de captar receitas não provenientes de quotas
e têm desenvolvido esforços no sentido de se encontrarem novas formas de financiamento. Será este
o desafio que estas e futuras direcções terão que ultrapassar, e encontrar e desenvolver relações que
Exercício
garantam outras e novas formas de financiamento.
de 2019
Relatório Já este ano de 2018, foi dado um passo nesse sentido com a criação de um programa na área de
do orçamento
educação apoiado pela Fundação Gulbenkian.
As direcções estão conscientes que atravessamos uma conjuntura mais favorável e nível económico e
que em anos de Congresso é normal o aumento de receitas directas, mas ainda assim, estamos
convictos que a estratégia que foi delineada de maior proximidade e visibilidade, induz um
movimento positivo na captação das tão desejadas receitas, que em termos médios representa um
aumento de 4% na receita líquida da OA, comparativamente a 2018.
A estimativa da receita líquida de quotas para 2019 é de 2.920.402 € (total de quotas a cobrar
deduzido de 7,5% de provisões), repartindo-se da seguinte forma:
Receita Quotas (Bruto) 1 105 016 € 793 792 € 1 258 383 € 3 157 191 €
Provisão (7,5%) 82 876 € 59 534 € 94 379 € 236 789 €
Receita Quotas (Líquido) 1 022 140 € 734 258 € 1 164 004 € 2 920 402 €
Receita Quotas (Líquido) – 2018 979 810 € 713 808 € 1 110 992 € 2 804 610 €
Variação (2018-2019) % 4% 3% 5% 4%
Exercício
de 2019
Relatório RECEITAS E GASTOS TOTAIS
do orçamento
Receitas Quotas
1 022 140 € 734 258 € 1 164 004 € 2 920 402 €
(Líquido)
Outras Receitas 214 577 € 440 492 € 313 027 € 1 204 596 €
Total Receitas 1 473 217 € 1 174 750 € 1 477 031 € 4 124 998 €
Custos Estrutura
-686 141 € 46,6% -581 551 € 49,5% -526 937 € 35,7% -1 794 629 € 43,5%
+ Depreciações
Gastos Recursos
Anexo 3 -695 248 € 47,2% -588 199 € 50,1% -783 691 € 53,1% -2 067 138 € 50,1%
Humanos + Eleitos
Plano de Atividades Anexo 4 -91 828 € 2,2% -5 000 € 0,1% -166 403 € 4,0% -263 231 € 6,4%
Total Gastos -1 473 217 € 100% -1 174 750 € 100% -1 477 031 € 100% -4 124 998 € 100%
Resultado 0€ 0€ 0€ 0€
Exercício
de 2019
Relatório 7. Conclusão
do orçamento
O orçamento da Ordem dos Arquitectos para 2019 traduz o balanço entre a actividade programada
e as contingências decorrentes da actual situação financeira.
É convicção do CDN que este orçamento espelha a realidade da Ordem dos Arquitectos e uma vez
cumpridos os pressupostos orçamentais definidos pelos distintos órgãos, nacional e regionais, fica
garantida para o exercício de 2019 e seguintes, a sustentabilidade financeira da Ordem dos Arquitectos.
Exercício
de 2019
Anexos
Exercício de 2019
Relatório
do orçamento
Exercício de 2019
RESULTADOS 4 124 998 -4 124 998 0 1 473 217 -1 473 217 0 1 174 750 -1 174 750 0 1 477 031 -1 477 031 0
01 PROVEITOS DE ESTRUTURA 3 266 083 -500 3 265 583 1 179 117 -500 1 178 617 804 292 0 804 292 1 282 674 0 1 282 674
0101 Quotas 3 157 192 0 3 157 192 1 105 017 0 1 105 017 793 792 0 793 792 1 258 383 0 1 258 383
0102 Taxas de inscrição (Jóia) / 55 100 0 55 100 55 100 0 55 100 0 0 0 0 0 0
Taxas inscrição Temporária
0103 Certificação profissional 11 000 0 11 000 0 0 0 3 000 0 3 000 8 000 0 8 000
0104 Listagens / Bases de Dados 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
0105 Rendas e Alugueres 29 691 -500 29 191 17 400 -500 16 900 2 000 0 2 000 10 291 0 10 291
0106 Taxas, emolumentos e outras receitas 12 600 0 12 600 1 600 0 1 600 5 000 0 5 000 6 000 0 6 000
02 CUSTOS DE ESTRUTURA 0 -932 637 -932 637 0 -348 352 -348 352 0 -260 026 -260 026 0 -324 258 -324 258
0201 Instalações e Equipamentos e serviços 0 -460 028 -460 028 0 -182 300 -182 300 0 -130 000 -130 000 0 -147 728 -147 728
0202 Despesas com o Pessoal 0 -472 609 -472 609 0 -166 052 -166 052 0 -130 026 -130 026 0 -176 530 -176 530
03 ORGÃOS SOCIAIS 0 -539 803 -539 803 0 -256 186 -256 186 0 -122 018 -122 018 0 -161 599 -161 599
0301 Congresso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 Assembleia Geral/Regional 0 -2 500 -2 500 0 -1 500 -1 500 0 -500 -500 0 -500 -500
0303 Assembleia Delegados 0 -16 000 -16 000 0 -16 000 -16 000 0 0 0 0 0 0
0304 Conselhos Directivos 0 -284 400 -284 400 0 -106 736 -106 736 0 -85 000 -85 000 0 -92 665 -92 665
0305 Conselhos Disciplina 0 -37 618 -37 618 0 -11 000 -11 000 0 -9 664 -9 664 0 -16 954 -16 954
0306 Conselhos Admissão (extinto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 Conselho Fiscal 0 -11 400 -11 400 0 -11 400 -11 400 0 0 0 0 0 0
0398 Recursos Humanos e valores comuns 0 -187 885 -187 885 0 -109 550 -109 550 0 -26 854 -26 854 0 -51 481 -51 481
06 ADMISSÃO 113 250 -86 017 27 233 0 -30 908 -30 908 56 250 -38 255 17 995 57 000 -16 854 40 146
0601 Processo e Formação em estatuto 113 250 -5 000 108 250 0 0 0 56 250 -5 000 51 250 57 000 0 57 000
e deontologia
0602 Formação profissional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 Reclamações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0698 Recursos Humanos e valores comuns 0 -81 017 -81 017 0 -30 908 -30 908 0 -33 255 -33 255 0 -16 854 -16 854
07 APOIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 1 000 -464 194 -463 194 0 -14 455 -14 455 1 000 -172 957 -171 957 0 -276 782 -276 782
0701 Apoio Jurídico 0 -73 582 -73 582 0 0 0 0 -15 824 -15 824 0 -57 758 -57 758
0702 Apoio Técnico 1 000 -76 242 -75 242 0 0 0 1 000 -38 571 -37 571 0 -37 671 -37 671
0703 Apoio sobre Deontologia e Disciplina 0 -122 778 -122 778 0 0 0 0 -39 834 -39 834 0 -82 943 -82 943
0704 Apoio á Gestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0705 Biblioteca 0 -43 954 -43 954 0 0 0 0 -1 445 -1 445 0 -42 509 -42 509
0706 Seguro responsabilidade civil profissional 0 -50 625 -50 625 0 0 0 0 -20 625 -20 625 0 -30 000 -30 000
0707 Peritagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0708 Cartão de Membro /Cédula Profissional -12 400 -12 400 0 -4 375 -4 375 0 -3 125 -3 125 0 -4 900 -4 900
0709 Caixas Correio Electrónico -38 280 -38 280 0 -10 080 -10 080 0 -7 200 -7 200 0 -21 000 -21 000
0798 Recursos Humanos e valores comuns 0 -46 333 -46 333 0 0 0 0 -46 333 -46 333 0 0 0
08 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 202 282 -167 160 35 121 0 0 0 108 500 -72 839 35 661 93 782 -94 321 -540
0801 Formação Contínua 193 782 -59 381 134 401 0 0 0 100 000 -22 500 77 500 93 782 -36 881 56 901
0802 Acções técnicas de divulgação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0803 Plataforma E-Learning 0 -5 000 -5 000 0 0 0 0 -2 500 -2 500 0 -2 500 -2 500
0804 Formação E-Learning 8 500 -25 000 -16 500 0 0 0 8 500 -12 500 -4 000 0 -12 500 -12 500
0898 Recursos Humanos e valores comuns 0 -77 780 -77 780 0 0 0 0 -35 339 -35 339 0 -42 441 -42 441
Relatório
do orçamento
Exercício de 2019
10 INICIATIVAS E PROJECTOS 324 558 -736 126 -411 568 149 100 -326 816 -177 716 164 208 -235 008 -70 800 11 250 -174 302 -163 052
1001 Promoção da Arquitectura 34 000 -26 500 7 500 15 000 -7 500 7 500 19 000 -19 000 0 0 0 0
1002 Efemerides e Comemorações 21 400 -13 000 8 400 12 900 -4 500 8 400 4 500 -4 500 0 4 000 -4 000 0
1003 Iniciativas Especificas 122 250 -249 009 -126 759 115 000 -207 650 -92 650 0 0 0 7 250 -41 359 -34 109
1004 Organização Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1005 Exercicio da Profissão 0 -5 000 -5 000 0 0 0 0 0 0 0 -5 000 -5 000
1006 Livros e Catalogos 17 200 -9 700 7 500 6 200 -1 200 5 000 11 000 -8 500 2 500 0 0 0
1007 Iniciativas Especificas - Norte 41 28 618 -35 000 -6 382 0 0 0 28 618 -35 000 -6 382 0 0 0
1008 Nova Sede SRN - Norte 41 - Elegível 62 090 0 62 090 0 0 0 62 090 0 62 090 0 0 0
1009 Sede Banhos S. Paulo 0 -31 128 -31 128 0 -10 000 -10 000 0 0 0 0 -21 128 -21 128
1010 Pareceres Jurídicos sobre legislação 0 -30 000 -30 000 0 -30 000 -30 000 0 0 0 0 0 0
1011 Portal do Arquitecto 0 -66 579 -66 579 0 -21 895 -21 895 0 -22 198 -22 198 0 -22 486 -22 486
1012 Nova Sede SRN - Norte 41 - Não elegível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1013 Recepção aos novos membros 9 000 -12 500 -3 500 0 -2 500 -2 500 9 000 -10 000 -1 000 0 0 0
1014 Orçamento participativo 0 -17 000 -17 000 0 -10 000 -10 000 0 -3 000 -3 000 0 -4 000 -4 000
1015 Bolsa de Voluntários - AVAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1016 Seguro de Saúde Membros 30 000 -97 450 -67 450 0 0 0 30 000 -55 300 -25 300 0 -42 150 -42 150
1098 Recursos Humanos e valores comuns 0 -143 259 -143 259 0 -31 571 -31 571 0 -77 510 -77 510 0 -34 178 -34 178
11 INTERVENÇÃO PÚBLICA E COMUNICAÇÃO 99 600 -317 462 -217 862 95 600 -182 691 -87 091 4 000 -41 099 -37 099 0 -93 672 -93 672
1101 Comun. electrónica: Site, newsletter, etc. 9 000 -60 290 -51 290 5 000 -5 000 0 4 000 -5 000 -1 000 0 -50 290 -50 290
1102 Boletim Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1103 Jornal Arquitectos 61 500 -61 500 0 61 500 -61 500 0 0 0 0 0 0 0
1104 Merchandising 22 300 -14 900 7 400 22 300 -14 900 7 400 0 0 0 0 0 0
1105 Mailling Comercial 6 800 0 6 800 6 800 0 6 800 0 0 0 0 0 0
1108 Prop. de Lei 495/XIII – Arq. por Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1198 Recursos Humanos e valores comuns 0 -180 772 -180 772 0 -101 291 -101 291 0 -36 099 -36 099 0 -43 382 -43 382
Relatório
do orçamento
Exercício de 2019
90 IMPARIDADES SOBRE QUOTAS 0 -236 789 -236 789 0 -82 876 -82 876 0 -59 534 -59 534 0 -94 379 -94 379
9001 percentual de incobrança estimado (7,5%) 0 -236 789 -236 789 0 -82 876 -82 876 0 -59 534 -59 534 0 -94 379 -94 379
91 DOTAÇÃO/AFECTAÇÃO DE RESERVAS 0 -10 000 -10 000 0 -10 000 -10 000 0 0 0 0 0 0
9101 Fundo de Reserva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9102 Fundo de Comparticipação 0 -10 000 -10 000 0 -10 000 -10 000 0 0 0 0 0 0
9103 Fundo de Reserva Regional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9104 Outras reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 AJUSTAMENTOS 0 -186 368 -186 368 0 -48 500 -48 500 0 -93 016 -93 016 0 -44 852 -44 852
9201 Amortizações/depreciações 0 -176 868 -176 868 0 -48 500 -48 500 0 -87 016 -87 016 0 -41 352 -41 352
9202 Provisões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9203 Ganhos/Perdas Financeiros 0 -9 500 -9 500 0 0 0 0 -6 000 -6 000 0 -3 500 -3 500
9204 Ganhos/Perdas Extraordinários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9205 Impostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9206 Ajustamentos - de anos anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9207 Amortização Conta Caudicionada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relatório
do orçamento
Exercício de 2019
CDN
SRN
SRS
Membros eleitos
Funcionários
Prestadores de Serviços
TOTAL CDN (Membros Eleitos + Funcionários + Prestadores de Serviços) 641 461 € 695 248 € 8,4%
Relatório
do orçamento
Exercício de 2019
Membros eleitos
Funcionários
Prestadores de Serviços
TOTAL SRN (Membros Eleitos + Funcionários + Prestadores de Serviços) 542 585 € 588 199 € 8,4%
Relatório
do orçamento
Exercício de 2019
Membros eleitos
2018 2019 Variação 2018-2019
Funcionários
2018 2019 Variação 2018-2019
Prestadores de Serviços
2018 2019 Variação 2018-2019
TOTAL SRS (Membros Eleitos + Funcionários + Prestadores de Serviços) 806 340 € 783 691 € -2,8%
Relatório
do orçamento
Exercício de 2019
CDN
SRN
SRS