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PLANO DE ENSINO - APRENDIZAGEM - 2022

Departamento: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Ano: 2022


Curso: Superior de Tecnologia em ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Disciplina: AUDITORIA DE SISTEMAS
Sigla: ISA002 Codigo: 6967 Turno: NOITE Período: 7º Semestre
Carga Horária Semestral: 80ha Teórica: 80ha Prática: 0ha Carga Horária Semanal: 4ha
Disciplina Obrigatória: ( ) Disciplina Optativa: (X) Disciplina Eletiva: ( )
Teoria: 40
Número Máximo de Alunos: 40
Prática: 0
Professores
Responsável: Me. Edméa Pujol Cantón
Teoria:Edméa Pujol Cantón
Prática: Edméa Pujol Cantón
Ementa
Controle Interno. Aspectos de controle e segurança. Planos de segurança e de contingência. Momentos de auditoria de
sistemas: auditoria de posição e de acompanhamento. Metodologia de auditoria em T.I. Análise de riscos. Revisão e
avaliação de sistemas e de recursos de tecnologia de informação. Métodos e técnicas de auditoria de sistemas e de T.I.
Documentação: papéis de trabalho, Relatórios de Auditoria e Pareceres.
Objetivos
a) Proporcionar o desenvolvimento de noções de segurança e controle necessário para o ambiente de tecnologia da
informação;
b) Desenvolver a capacidade de revisar e avaliar o controle interno de sistemas informatizados;
c) Conscientizar a necessidade de planejar e de prever os fatores de risco envolvidos no ambiente de tecnologia da
informação.
Conteúdo Programático com o Cronograma de aula
Controle Interno:
1- Conceitos e fundamentos; Controle interno e auditoria.
Aspectos de Segurança e Controle:
2- Normas ISO, COBIT, ITIL;
3- Planos de segurança, contingência e continuidade de negócios.
Auditoria de Sistemas:
4- Conceitos, objetivos, ponto de controle, ponto de auditoria;
5- Ciclo de vida de pontos de controle e de auditoria;
6- Ciclo de projeto de auditoria de sistemas;
7- Momentos de auditoria de sistemas: posição e acompanhamento.
Metodologia de Auditoria em T.I.:
8- Etapas da metodologia de auditoria em T.I.;
9- Planejamento e Controle;
10- Levantamento e inventário de pontos de controle;
11- Análise de risco;
12- Revisão e avaliação, Conclusão e acompanhamento;
Modalidades de Auditoria de Sistemas:
13- Auditoria do ambiente de tecnologia da informação;
14- Auditoria de sistemas em operação normal;
15- Auditoria de sistemas durante o desenvolvimento.
Métodos, técnicas, documentação e relatórios:
16- Métodos de revisão e avaliação de recursos de T.I.;
17- Técnicas de auditoria de processos;
18- Técnicas de auditoria de dados;
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www.fatecsp.br | e-mail: sppe@fatecsp.br
Praça Coronel Fernando Prestes, 30, Bom Retiro,São Paulo/SP
01124-060 - Tel.: (11) 3322-2200 - Fax: (11) 3315-0383 Página 131 de 148
PLANO DE ENSINO - APRENDIZAGEM - 2022
19- Papéis de trabalho, Relatórios de Avaliação de Controle Interno e de Auditoria.
Estudos de Casos:
20- Aplicação da Revisão e Avaliação de Controle Interno.
Metodologia de Aprendizagem
- Aulas expositivas e seminários para desenvolvimento de novos conceitos;
- Dinâmica de grupo e orientação para elaboração do trabalho prático. 20% da carga horária será abrangido por meio de
outras atividades complementares/ atividades extraclasse como lista de exercícios, artigos, projetos, visitas técnicas, etc.
Critérios de Avaliação e Atribuição de Notas
2 provas, projetos em grupo, dinâmica de grupo e exercícios
1a prova (P1) = peso 1
2a prova (P2) = peso 1
Participação (PM) média das notas de frequência, estudos de casos e exercícios =peso1
Projeto-trabalho/apresentação (PJ) = peso 2
Fórmula: Nota Final (NF) = PM + P1 + P2 + 2PJ
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5
O aluno será considerado aprovado se obtiver Nota Final igual ou maior que 6,0.

*Obs.: Para os alunos ingressantes até o 2º semestre de 2013 prevalece o critério de conceito, que será emitido
automaticamente pelo Sistema de Aluno da Secretaria Acadêmica.
Estratégias de Recuperação de Aprendizagem
Observação aula a aula sobre a eventual dificuldade do aluno oferecendo ajuda e indicação de material bibliográfico
quando necessário.
Bibliografia Básica
SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José L.; ARIMA, Carlos H. Fundamentos de auditoria de sistemas. São Paulo: Atlas,
2006.
Bibliografia Complementar
ARIMA, C. H. Metodologia de auditoria de sistemas. SP: Érica, 1994. 143 p.
GIL, Antônio de Loureiro. Auditoria de computadores. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2000.
GIL, A. L.; ARIMA, C. H.; NAKAMURA, W. T. Gestão: controle interno, risco e auditoria. SP: Saraiva, 2013.
MOSCOVE, S. A.; SIMKIN, M.; BAGRANOFF, N. A. Sistemas de informações contábeis. SP: Atlas, 2002. 451 p.
Bibliografia de Referência
ARIMA, C. H. Metodologia de auditoria de sistemas. SP: Érica, 1994. 143 p.
GIL, Antônio de Loureiro. Auditoria de computadores. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2000.
GIL, A. L.; ARIMA, C. H.; NAKAMURA, W. T. Gestão: controle interno, risco e auditoria. SP: Saraiva, 2013.
MOSCOVE, S. A.; SIMKIN, M.; BAGRANOFF, N. A. Sistemas de informações contábeis. SP: Atlas, 2002. 451 p.

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Responsável pela Disciplina Chefe de Departamento
Me. Edméa Pujol Cantón Antonio Carlos Grecco

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