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Cód.

: FOR-QUA-13
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Revisão: 00
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SETOR: DATA:
AUDITADOS: CARGO:

CRITÉRIOS DE REFERÊNCIA
1.
2.
3.
4.
ESCOPO

EQUIPE AUDITORA
1. Auditor Líder
2. Auditor

CONCLUSÃO E RESULTADOS DA AUDITORIA


1.
2.
3.
4.
5.
NÃO CONFORMIDADES
Nº Não Conformidades Requisito
Fato:
Evidência:
Fato:
Evidência:
OPORTUNIDADES DE MELHORIA
Nº Oportunidades de Melhoria Requisito

AUDITOR LÍDER:

DATA:

Documento referência:

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