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Data
19/08/2020 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E
Revisão
AVALIAÇÃO DE RISCOS À SEGURANÇA E
SAÚDE OCUPACIONAL
Código PO-SST-001 Folha 1 de 22

SUMÁRIO

1. OBJETIVO ..................................................................................................................................... 2

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA ............................................................................................................ 2

3. BASE LEGAL................................................................................................................................. 2

4. TERMOS E DEFINIÇÕES .............................................................................................................. 3

5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................ 4

6. DESCRIÇÃO .................................................................................................................................. 4
6.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERIGOS .......................................................................... 4
6.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS ................................................................................................... 5
6.3 AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS ................................................................................ 5
6.3.1 INDICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO OCUPACIONAL ............................................................... 6
6.3.2 REVISÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCO ..................................................................................... 9
6.4 CONTROLE DOS RISCOS ........................................................................................................ 10
6.4.1 MEDIDAS DE PREVENÇÃO ................................................................................................... 10
6.5 PLANOS DE AÇÃO ................................................................................................................... 11
6.6 IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO ..................... 11
6.7 REGISTRO DA IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS
OCUPACIONAIS .............................................................................................................................. 11
6.8 MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS
OCUPACIONAIS. ............................................................................................................................. 13

7. CONTROLE DE REVISÕES......................................................................................................... 13

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS


À SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
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1. OBJETIVO

Este procedimento tem por objetivo estabelecer a sistemática para a identificação de perigos e avaliação de
riscos ocupacionais à segurança e saúde ocupacional pertinentes às atividades desenvolvidas nas instalações
da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A.

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Este procedimento aplica-se a todas as áreas/processos da empresa.

3. BASE LEGAL

 ABNT NBR ISO 31000: 2018 - Gestão de Riscos - Diretrizes;


 ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012 - Gestão de Riscos - Técnicas para o processo de avaliação de
riscos;
 ABNT NBR ISO 12100:2013 - Segurança de máquinas - Princípios gerais de projeto - Apreciação e
redução de riscos;
 ABNT NBR 14153:2013 - Segurança de máquinas - Partes de sistemas de comando relacionados à
segurança - Princípios gerais para projeto;
 ISO 45001:2018 - Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional - Requisitos com orientação
para uso;
 Convenção OIT Nº 174, 22/06/1993 - Prevenção de acidentes industriais maiores;
 NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (novo texto, com início de
vigência de 01 (um) ano a partir da publicação da PORTARIA SEPRT Nº 6.730, de 09/03/2020);
 NR 03 - Embargo e Interdição;
 NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (novo texto, com início de
vigência de 01 (um) ano a partir da publicação da PORTARIA SEPRT Nº 6.734, de 09/03/2020);
 NR 09 - Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos
(novo texto, com início de vigência de 01 (um) ano a partir da publicação da PORTARIA SEPRT Nº
6.735, de 10/03/2020);
 NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
 NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
 NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
 NR 16 - Atividades e Operações Perigosas;
 NR 17 - Ergonomia;
 NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção (novo texto, com início de
vigência de 01 (um) ano a partir da publicação da PORTARIA SEPRT Nº 3.733, de 10/02/2020);
 NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde;
 NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados;
 NR 35 - Trabalho em Altura;
 OHSAS 18001:2007 - Sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho – requisitos.

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4. TERMOS E DEFINIÇÕES

Agente biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua
natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos:
bactéria Bacillus anthracis, vírus linfotrópico da célula T humana, príon agente de doença de Creutzfeldt-
Jakob, fungo Coccidioides immitis.

Agente físico: Qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz
de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, vibrações, pressões anormais,
temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes.

Agente químico: Substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja
produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e
exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: fumos de cádmio, poeira
mineral contendo sílica cristalina, vapores de tolueno, névoas de ácido sulfúrico.

Canteiro de obra: área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à
construção, demolição ou reforma de uma obra.

Empregado: a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência
deste e mediante salário.

Empregador: a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite,
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Equiparam-se ao empregador as organizações, os
profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem
fins lucrativos, que admitam trabalhadores como empregados.

Estabelecimento: local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a
empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente.

Evento perigoso: Ocorrência ou acontecimento com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde.

Perigo ou fator de risco ocupacional/ Perigo ou fonte de risco ocupacional: Fonte com o potencial de
causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial
intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde.

Risco ocupacional: Combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um
evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa
lesão ou agravo à saúde.

Setor de serviço: a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento.

Trabalhador: pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, como
os empregados e outros sem vínculo de emprego.

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5. RESPONSABILIDADES

É de responsabilidade dos gestores do setor de saúde e segurança do trabalho (SST) implementar, coordenar
e documentar a planilha Excel “MATRIZ DE PERIGOS E RISCOS DE SST” da COMPANHIA ENERGÉTICA
SINOP S/A, bem como na identificação de novos perigos e avaliação dos respectivos riscos.

É de responsabilidade das gerências e coordenações/supervisões colaborar efetivamente nas atividades


descritas neste procedimento e também promover a execução das ações corretivas, preventivas e outras
ações necessárias a serem implementadas para a melhoria do desempenho da segurança e saúde
ocupacional da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A.

6. DESCRIÇÃO

O técnico de segurança do trabalho, juntamente com o responsável por cada área/processo e com a
participação dos executantes (empregados/terceiros) deve, com base no mapeamento prévio da
área/setor/local e dos processos, identificar os perigos e avaliar os riscos ocupacionais para cada atividade
desenvolvida, devendo ser registrados na planilha Excel “MATRIZ DE PERIGOS E RISCOS DE SST”, na aba
específica “MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO”, de acordo com a metodologia descrita no item 6.1 e seguintes.

Esta identificação deve levar em consideração:

 As atividades rotineiras e não rotineiras;


 As atividades de todas as pessoas que tem acesso aos locais de trabalho (incluindo terceirizados e
visitantes);
 Os perigos identificados na origem externa do local de trabalho, capazes de afetar adversamente a
segurança e a saúde das pessoas sob controle da organização no local de trabalho;
 Os perigos criados na vizinhança do local de trabalho por atividades relacionadas ao trabalho sob o
controle da organização;
 A infraestrutura, equipamentos e materiais nos locais de trabalho, sejam eles fornecidos pela
organização ou por outro e;
 O desenho das áreas de trabalho, processos, instalações, máquinas/equipamentos, procedimentos
operacionais e organização do trabalho, incluindo sua adaptação às capacidades humanas e
situações emergenciais.

O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas
Normas Regulamentadoras, como por exemplo, as NRs 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 33 e 35 e demais
exigências legais de segurança e saúde no trabalho.

6.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERIGOS

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado:


a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações;
b) para as atividades existentes; e
c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

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Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve
implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos
subitens seguintes.

A critério da empresa, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de
identificação de perigos.

6.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

A etapa de identificação de perigos deve incluir:


a) descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
b) identificação das fontes ou circunstâncias; e
c) indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam
afetar a saúde e segurança no trabalho.

Na etapa de identificação das possíveis lesões ou agravos à saúde, o médico de trabalho utilizará como base
as informações descritas na NR 07 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO) e na NR
09 (Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos), além do
disposto na literatura técnica disponível. Como forma exemplificativa, foi apresentado um modelo proposto na
aba “MODELO_RISCOS” da planilha Excel “MATRIZ DE PERIGOS E RISCOS DE SST”.

Na etapa de indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos, o setor de Recursos Humanos (RH)
fornecerá uma listagem de cargos com a descrição das atividades realizadas, para caracterização do processo
realizado, do ambiente de trabalho e especialmente da atividade executada.

6.3 AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento,
de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção, conforme sistemática abaixo:

 Situação: a circunstância da realização da atividade da qual decorre o perigo e a possível ocorrência


de um acidente, as mesmas podem ser classificadas em:

- Situação normal (N) - é quando o perigo decorre de uma condição normal da realização da
atividade (atividades rotineiras; relativos à rotina operacional);
- Situação anormal (A) - é quando o perigo decorre de uma condição anormal da realização da
atividade (atividades não rotineiras, tal como manutenção, reforma de instalações, alterações de rotina
por motivo específico, parada e partida de equipamentos);
- Situação de emergência (E) - Associados a situações ou ações emergenciais (acidentes,
colapso de estruturas, equipamentos ou instalações, falhas operacionais, etc).

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 Incidência: identifica o responsável e/ou corresponsável pela atividade que causa o risco. Pode ser:

- Direta (D) - A atividade está sob o controle da empresa e somente ela é responsável pela atividade.
- Indireta (I) - A atividade está sob o controle de terceiros. Os terceiros realizam a atividade sem a
participação da empresa.
- Conjunta (D/I) - A atividade está sob o controle da empresa, com influência ou participação de
terceiros ou vice-versa.

6.3.1 INDICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO OCUPACIONAL

Para cada risco (avaliação do risco ocupacional) deverá ser indicado o nível de risco ocupacional,
determinado pela combinação da severidade ou gravidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a
frequência ou probabilidade ou chance de sua ocorrência.

Foi utilizada, como critério para a avaliação e classificação do nível de risco ocupacional a norma a técnica
ABNT NBR ISO/IEC 31010: 2012 (Gestão de Riscos - Técnicas para o processo de avaliação de riscos),
sendo aplicada a técnica “Matriz de Probabilidade/Consequência”.

A “Matriz de Probabilidade/Consequência” é um meio de combinar classificações qualitativas ou semi-


quantitativas de consequências e probabilidades, a fim de produzir um nível de risco ou classificação de risco
(ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012 – Anexo B29.1).

Para o cálculo do nível de risco, foi utilizada a seguinte fórmula: NR = P x S (NT), sendo,

NR: Nível de Risco


P: Probabilidade (devendo ser classificado de acordo com a probabilidade de ocorrer um acidente a cada vez
que a atividade é executada, numa escala de um a cinco);
S: Severidade (devendo considerar a severidade numa escala de um a cinco);
NT: Número de Trabalhadores (devendo ser classificado o número de trabalhadores expostos na execução
da atividade por dia, independente de quantidade de turnos de trabalho).

Foram elaboradas 2 (duas) matrizes para o cálculo do nível de risco: Matriz de Probabilidade e Matriz de
Severidade.

a) Matriz de Probabilidade

A Matriz de Probabilidade (Anexo 1 - Tabela 1) é utilizada para classificar de acordo com a probabilidade de
ocorrer um acidente cada vez que a atividade é executada. Utilizou-se a classificação (5 - MUITO ALTA, 4 -
ALTA, 3 - MÉDIA, 2 - BAIXA e 1 - MUITO BAIXA), a coluna dos riscos identificados (químico, físico, biológico,
ergonômico e de acidentes) e a coluna de avaliação da probabilidade propriamente dita, desconsiderando os
controles.

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:
a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
b) as medidas de prevenção implementadas;
c) as exigências da atividade de trabalho; e
d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

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Descrição dos critérios de controle

Deve-se levar em consideração, para a identificação da gradação da probabilidade de ocorrência das lesões
ou agravos à saúde, as medidas de controle/prevenção, de acordo a descrição dos critérios abaixo:

Tabela 3

b) Matriz de Severidade

A Matriz de Severidade (Anexo 1 - Tabela 2) é utilizada para avaliar a gradação da severidade das lesões ou
agravos à saúde. Utilizou-se a coluna de classificação (5 - EXTREMA, 4 - ALTA, 3 - SIGNIFICATIVA, 2 -
BAIXA E 1 - NENHUMA), a coluna dos riscos identificados (químico, físico, biológico, ergonômico e de
acidentes) e a coluna de avaliação propriamente dita.

A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da
consequência. Como exemplo, a magnitude da consequência deverá considerar, entre outros aspectos, a
parte do corpo afetada (Ex: dedo arranhado ou uma mão mutilada?), o tipo de exposição (Ex: colaborador
exposto ao risco por 1h/dia ou por 8h/dia?), a toxicidade (Ex: exposição à poeira ou exposição à sílica?) e ao
tipo de perigo (Ex: queda no mesmo nível ou queda de níveis distintos?).

A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. Como exemplo,
utiliza-se a definição de “acidente maior” (Convenção OIT Nº 174, 22/06/1993 - Prevenção de acidentes
industriais maiores, artigo 3º, alínea “d”) ou seja, “todo evento inesperado, como uma emissão, um incêndio ou
uma explosão de grande magnitude, no curso de uma atividade dentro de uma instalação exposta a riscos de
acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e que exponha os trabalhadores, a
população ou o meio ambiente a perigo de consequências imediatas ou de médio e longo prazos”.

Número de Trabalhadores (NT)

A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta o número de trabalhadores
possivelmente afetados. O Número de Trabalhadores (NT) leva em consideração a quantidade de
trabalhadores possivelmente afetados (expostos), em todos os turnos de trabalho, como forma de priorizar a
(s) ação (ões) necessárias, de acordo com o resultado do nível de risco.

Assim, deve-se classificar o número de trabalhadores expostos na execução da atividade por dia, de acordo a
descrição dos critérios abaixo:

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Tabela 4

Resultado do nível de risco (Matriz de Risco)

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem 6.3.1, para fins de
identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. O resultado do
nível de risco deverá ser classificado conforme tabela abaixo:

Tabela 5

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Avaliação do nível de risco:

Os critérios de pontuação e ação do nível de risco são definidos conforme tabela abaixo:

Tabela 6

6.3.2 REVISÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 02 (dois) anos ou quando da
ocorrência das seguintes situações:
a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e
organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

Como forma de avaliação e gestão de SST, os gestores do setor de segurança e saúde ocupacional devem
utilizar MENSALMENTE o “checklist de verificação” (FORM-SST-001), verificado na tabela 7. Assim, quando
da ocorrência das seguintes situações for identificado como “SIM”, a avaliação de riscos deve ser revista.

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Tabela 7

ITEM DESCRIÇÃO SITUAÇÃO


SIM NÃO
Foram implementadas medidas de prevenção que podem ter reduzido ou alterado
1 alguma probabilidade e severidade do risco? (Item 1.5.4.4.6, a)

Houve ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho no decorrer do


2 mês? (Item 1.5.4.4.6, d)

Houve mudança nos requisitos legais aplicáveis no decorrer do mês? (Item


3
CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO

1.5.4.4.6, e)

Na inspeção foram identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das


4 medidas de prevenção? (Item 1.5.4.4.6, c)

Foi introduzida alguma nova matéria‐prima, ou novo produto no processo? (Item


5 1.5.4.4.6, b)

6 A modificação envolveu alteração do procedimento operacional? (Item 1.5.4.4.6, b)

A modificação envolveu ou acrescentou a utilização de algum produto químico?


7 (Item 1.5.4.4.6 – b)

Foi instalado novo equipamento, mesmo que similares ao (s) existentes? (Item
8 1.5.4.4.6 – b)
Houve alguma alteração de layout, por mais simples que seja? (Item 1.5.4.4.6 – b)
9
Algum dispositivo de proteção está sendo suprimido, mecânica ou eletricamente?
10 (Item 1.5.4.4.6 – c)

6.4 CONTROLE DOS RISCOS

6.4.1 MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:
a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem 6.3.1;
c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à
saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.

Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou
quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou,
ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a
seguinte hierarquia:
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto
aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção.

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6.5 PLANOS DE AÇÃO

A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas,
aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 6.3.1.

De acordo com a avaliação do nível de risco obtida anteriormente, os planos de ação devem ser
elaborados para o nível de risco avaliado como RISCO MODERADO E RISCO INTOLERÁVEL.

Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de
resultados, conforme metodologia utilizada (5W2H), no modelo proposto na aba “PLANO DE AÇÃO” da
planilha Excel “MATRIZ DE PERIGOS E RISCOS DE SST”.

6.6 IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados.

O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar:
a) a verificação da execução das ações planejadas;
b) as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho; e
c) o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem
ineficácia em seu desempenho.

6.7 REGISTRO DA IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS


OCUPACIONAIS

O resultado da identificação de perigos e avaliação dos riscos deve ser registrado na planilha Excel “MATRIZ
DE PERIGOS E RISCOS DE SST”, especificamente na aba “MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO”, de acordo com
os itens apresentados a seguir:

 Data: Indicar a data de quando foi realizado o preenchimento;

 Elaborado por: preencher o nome do profissional responsável pela inserção das informações;

 Aprovado por: preencher o nome do profissional responsável pela aprovação das informações;

 Número: preencher com numeração sequencial;

 Área/Setor/Local: preencher com o nome que melhor identifica o processo onde é executada a
atividade em que o perigo se manifesta;

 Processo: preencher com o nome do processo correspondente;

 Atividade: preencher com a atividade realizada relacionada com o perigo;

 Perigo: preencher com os possíveis perigos decorrentes das atividades identificadas;

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 Possíveis lesões ou agravos à saúde: preencher com as possíveis lesões ou agravos à saúde
existente, relacionado com o perigo e as respectivas fontes/circunstâncias, conforme modelo proposto
na aba “MODELO_RISCOS” da planilha Excel “MATRIZ DE PERIGOS E RISCOS DE SST”;

 Fontes/Circunstâncias: preencher com a fonte/circunstância existente, relacionada com o respectivo


perigo;

 Grupo de Trabalhadores sujeitos aos riscos (GHE): preencher, indicando o grupo de trabalhadores
sujeitos aos riscos, de acordo com o Grupo Homogêneo de Exposição (GHE);

 Situação e Incidência: preencher com as informações descritas no item 6.3 deste procedimento;

 Agente: preencher com um dos 5 (cinco) tipos de agentes: físico, químico, biológico, ergonômico e de
acidente/mecânico;

 Descrição do Risco: preencher com os possíveis riscos decorrentes dos perigos identificados,
conforme modelo proposto na aba “MODELO_RISCOS” da planilha Excel “MATRIZ DE PERIGOS E
RISCOS DE SST”;

 Probabilidade: preencher conforme a metodologia da matriz de Potencial de Probabilidade da alínea


“a” do item 6.3.1 (Anexo 1 - tabela 1);

 Severidade: preencher conforme a metodologia da matriz de Potencial de Severidade descrita na


alínea “b” do item 6.3.1 (Anexo 1 - tabela 2);

 Nível de Risco: será preenchido automaticamente, com o cruzamento dos pesos atribuídos à
severidade e probabilidade, conforme matriz do resultado de nível de risco, prevista no item 6.3.1
deste procedimento;
 Legislação associada: preencher com a legislação associada, caso exista requisito legal aplicável.
Os requisitos legais de SST serão gerenciados através de procedimento específico;

 Implementação das Medidas de Prevenção: preencher de acordo com a implementação das


medidas de prevenção existentes, devendo seguir o padrão de ordem de prioridade. Exemplos:
1 - eliminação dos fatores de risco: modificação de um projeto, layout para eliminar o perigo
(exemplo: realizar o empacotamento das peças de forma automática e não mais manual);
2 - substituição dos fatores de risco: redução do risco por substituição de um material/
equipamento;
3 - controles de engenharia: envolvem alterações de itens do posto de trabalho, incluindo ações de
modificação através de diferentes equipamentos e acessórios (exemplo: instalação de sistemas da
ventilação, proteção na máquina, bloqueios, redutores de ruído, entre outros;
4 - sinalização, alertas e/ou controles administrativos: envolvem alterações na organização do
trabalho (exemplo: instalação de sinalização, instalação de alarmes, procedimentos de segurança,
inspeção do equipamento, controles de acesso, frequência e duração de pausas no trabalho,
revezamento de executantes, entre outros;
5 - adoção de medidas de proteção individual (EPI): quando as ações acima não forem suficientes
para eliminar ou reduzir os riscos em níveis aceitáveis, deve-se fornecer orientar e exigir das pessoas
o uso de óculos de segurança, protetores de ouvido, protetores faciais, respiradores, luvas entre
outros, de acordo com os perigos existentes;

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 Plano de Ação: preencher as informações descritas no item 6.5 deste procedimento, e de acordo com
a metodologia utilizada (5W2H), conforme modelo proposto na aba “PLANO DE AÇÃO” da planilha
Excel “MATRIZ DE PERIGOS E RISCOS DE SST”.

6.8 MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS OCUPACIONAIS.

7. CONTROLE DE REVISÕES

Revisão
Data Descrição Elaboração

Paschoal Prearo
00 19/08/2020 Elaboração inicial
Junior

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Anexo 1 - Tabela 1
Matriz de Probabilidade

Probabilidade Classificação Riscos Avaliação da Probabilidade, desconsiderando os controles

Avaliação Qualitativa:
Praticamente certa
Acidente  De forma evidente, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.
 Este evento ocorre frequentemente na organização ou ocorreu a menos de um ano na organização. Sua
ocorrência é esperada.
Avaliação Qualitativa:
Praticamente certa.
 Em condições normais de trabalho, o contato com o agente é frequente e com altíssima percepção da
intensidade do agente físico.
 Trabalhar em uma névoa e ou vapores e ou poeira suspensa, densa < 2 a 3 metros de visibilidade.
 Tarefa com ocorrência anterior com vários casos de doenças ocupacionais com nexo técnico comprovado e
Físico e
MUITO ou outros em estudo.
Químico
5 ALTA  Trabalhar exposto a agente cancerígeno confirmado em humano que possuem CAS sem medição
quantitativa.
Avaliação Quantitativa:
 Químicos - Acima do valor do valor teto ou valor máximo (NR 15) ou Stel ou TLV celing ou usar a regra 3/5 do
TWA; Ruído - Acima de 90 dB (A); Calor - Acima valor teto; Vibração - VCI - aren acima de 1,5; VCI VDVR -
acima de 29; VMB arem acima de 8.

Avaliação Qualitativa:
Praticamente certa
 Procedimento envolvendo perigo de disseminação de agente biológico por aerossol, envolvendo instrumentos
Biológico
perfurocortantes ou não, em atividades de assistência à saúde humana, veterinária, agronegócio ou atividades
laboratoriais, incluindo atividades de apoio a estes segmentos ou outras atividades que tenham contato com
cadáveres, carcaças, materiais contaminados, efluentes e resíduos infectantes.

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Avaliação Qualitativa:
 Intensidade: Intensidade muito alta com exigência de força elevada para a realização de uma tarefa.
 Duração: Condição do trabalhador é contínua – Acima de 8 horas, por dia e /ou turno de trabalho.
 Frequência: Trabalho muito repetitivo (ciclo menor ou igual a 30 segundos; mais que 120 repetições por
Ergonômico
hora).
 Muito provável - Foi observado e/ou relatado (verbalizações) de risco ergonômico, acidentes e doenças não
sendo possível a sua estimação ou mensuração - Fazer AET.
 Caso não tenham sido realizadas avaliações ambientais quantitativas - Fazer AET.
Avaliação Qualitativa:
Provável
 De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa
Acidente
possibilidade.
 Este evento pode ocorrer regularmente no estabelecimento ou em organizações similares. Com os controles
atuais ou circunstâncias, ocorreu mais de uma vez no último ano ou mais de uma vez nos últimos 5 anos.

Avaliação Qualitativa:
 Em condições normais de trabalho, o contato com o agente é frequente e com alta percepção da intensidade
do agente físico.
4 ALTA  Trabalhar em uma névoa e ou vapores e ou trabalhar em uma poeira suspensa, muito aparente e visibilidade
restrita de 10 a 15 mts.
 O processo possui barreira, isolamento e ou ventilação exaustora insuficiente para eliminar e ou reduzir o
Físico e
contato com o risco.
Químico
 Ocorrência anterior de caso de doença ocupacional comprovado e sem adoção de medidas de controle.
 Trabalhar exposto a agente cancerígeno confirmado em humano que possuem CAS com resultado maior que
o limite de quantificação.
Avaliação Quantitativa:
 Químicos- Acima do valor do limite de tolerância; Ruído - Acima de 85 dB (A); Calor - Acima limite de
tolerância; Vibração - VCI - aren acima de 1,1; VCI VDVR - acima de 21; VMB arem acima de 5.

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Avaliação Qualitativa:
Provável.
 Procedimento envolvendo perigo de disseminação de agente biológico por gotículas, envolvendo
Biológico
perfurocortantes ou não, em atividades de assistência à saúde humana, veterinária, agronegócio ou atividades
laboratoriais, incluindo atividades de apoio a estes segmentos ou outras atividades que tenham contato com
cadáveres, carcaças, materiais contaminados, efluentes e resíduos infectantes.

Avaliação Qualitativa:
 Intensidade: Esforço nítido, porém com mudança na expressão facial do trabalhador.
 Duração: Condição do trabalhador é contínua – Entre 4 a 8 horas, por dia e ou turno de trabalho.
 Frequência: Trabalho com alta frequência. Acima ou igual a 12 e menor que 120 repetições por hora.
Ergonômico
 Provável - Evento usual, com histórico documental de ocorrência amplamente conhecido (mobiliário,
equipamento, condições ambientais, cognitivo, organizacional) ou indicadores de doenças e acidentes.
 Agentes ambientais acima dos níveis requeridos em desacordo com as normas NR17, NR15, NR09, NHOs,
ISOs e demais normas.

Avaliação Qualitativa:
Possível
3 MÉDIA Acidente  De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.
 O evento pode ter ocorrido ocasionalmente no estabelecimento ou em organizações similares. Com os
controles atuais ou as circunstâncias, tem histórico ocasionais nos últimos 5 anos.

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Avaliação Qualitativa:
Possível
 Em condições normais de trabalho, o contato com o agente é frequente e com média ou baixa percepção da
intensidade do agente.
 Trabalhar em uma poeira prontamente visível, mas fraca. Produto químico com baixa e ou moderada
Físico e
volatilidade, e aerossóis com proteção coletiva adequada.
Químico
 O processo possui barreira, isolamento e ou ventilação exaustora suficiente para reduzir ou controlar o contato
com o risco.
Avaliação Quantitativa:
 Químicos- Entre 50,01 e 100% do LT; Ruído - Entre 80 e 84,99 dB (A); Calor - Acima do nível de ação e
abaixo limite de tolerância; Vibração - VCI - aren 0,9 a 1,1; VCI VDVR - 16,4 a 21; VMB aren 3,5 a 5,0.
Avaliação Qualitativa:
Possível
 Procedimento envolvendo perigo de contaminação por agente biológico pela utilização de materiais
perfurocortantes, sem risco por inalação, ou por realização de procedimentos invasivos em humanos ou
animais, ou por contato direto sem barreiras (luvas ou sacas ou outro tipo de barreira protetiva) com materiais
Biológico
contaminados, ou quando o agente é capaz de infectar mucosas bucais, oculares ou genitais, ou quando o
profissional está exposto por via parenteral (feridas), em atividades de assistência à saúde humana,
veterinária, agronegócio ou atividades laboratoriais, incluindo atividades de apoio a estes segmentos ou outras
atividades que tenham contato com cadáveres, carcaças, materiais contaminados, efluentes e resíduos
infectantes.

Avaliação Qualitativa:
 Intensidade: Esforço nítido, porém sem expressão facial.
 Duração: Condição do trabalhador é contínua, por longos períodos de tempo – Entre 2 a 4 horas, por dia e ou
turno de trabalho.
Ergonômico  Frequência: Trabalho com frequente moderada. Acima ou igual a 6 e menor que 12 repetições por hora.
 Possível - Evento esperado, de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.
Foi observado e/ou relatado possível desconforto (mobiliário, equipamento, condições ambientais, cognitivo,
organizacional) ou indicadores de doenças e acidentes.

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Avaliação Qualitativa:
Rara
 De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa
Acidente
possibilidade.
 O evento pode ocorrer em algum momento, mas é improvável, os controles atuais e as circunstâncias
sugerem que a ocorrência seria considerada altamente não usual por não haver históricos recentes.
Avaliação Qualitativa:
Rara
 Em condições normais de trabalho o contato com o agente é esporádico, por curto espaço de tempo e não há
fonte significativa que intensifica o risco.
Físico e
 Tarefas com manuseio de líquidos de baixa volatilidade, com baixo nível de absorção pela pele.
Químico
 Trabalhar em uma poeira invisível sem percepção.
Avaliação Quantitativa:
 Químicos- Entre 25,01 e 50% do LT; Ruído - Entre 75 e 79,99 dB (A); Calor - Abaixo nível de ação; Vibração -
2 BAIXA
VCI - aren >0,5 a <0,9; VCI VDVR - >9,1 a <16,4; VMB aren >2,5 a <3,5.
Avaliação Qualitativa:
Rara
Biológico ● Procedimento não invasivo, ou que envolva contato físico com pele íntegra de humanos, pele ou couro de
animais, ou por contato direto com barreira (luvas ou sacas ou outro tipo de barreira protetiva) com materiais
sólidos ou líquidos contaminados por agente biológico.
Avaliação Qualitativa:
 Intensidade: Percebe-se algum esforço físico por parte do trabalhador.
 Duração: Condição ocorre entre (1 a 2 hora por dia e/ou turno de trabalho).
 Frequência: Trabalho ocasional com baixa frequência. Acima ou igual a 2 e menor que 6 repetições por hora.
Ergonômico
 Improvável - Evento casual e inesperado. Foi observado e/ou relatado que há exigência dentro do nível de
conforto, porém baixa nos aspectos físicos, cognitivos, psicossociais ou relativa à organização do trabalho.
 Trabalho automatizado e ou dentro dos padrões ergonômicos descritos na NR 17, NR15, NR09, NHOs, ISOs
de ergonomia e demais normas.

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Avaliação Qualitativa:
Improvável
Acidente  Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa
possibilidade. Com os controles atuais não seria esperado que ocorresse no estabelecimento no futuro
próximo.
Avaliação Qualitativa:
Improvável
 Em condições normais de trabalho o ambiente é extremamente protegido com a mínima chance de exposição.
Físico e
 O contato dos trabalhadores com o agente durante a execução das tarefas é muito baixo.
Químico
Avaliação Quantitativa:
 Químicos- Entre 0,11 e 25% do LT; Ruído - Entre 70 e 74,99 dB (A); Calor - Abaixo nível de ação; Vibração -
VCI - aren 0 a 0,5; VCI VDVR - 0 a 9,1; VMB aren 0 a 2,5
1 MUITO BAIXA Avaliação Qualitativa:
Improvável
 Procedimento envolvendo apenas atividades administrativas, de escritório, de registro de dados, ou de
Biológico
entrevista de pessoas, como exemplo anamnese em exames clínicos, em atividades de assistência à saúde
humana, veterinária, agronegócio, atividades laboratoriais, e outras, sem envolver contato físico com
humanos, animais, vegetais, materiais ou líquidos contaminados.
Avaliação Qualitativa:
 Intensidade: Intensidade muito baixa durante os esforços físicos.
 Duração: Condição do trabalhador é eventual (menos que 1 hora por dia e/ou turno de trabalho).
Ergonômico  Frequência: Trabalho ocasional com muito baixa frequência. Ciclo acima de 30 minutos. Menos de 2
repetições por hora.
 Muito improvável - Evento extraordinário, não foi observada e/ou relatada (verbalizações) de nenhuma
exigência ergonômica, indicadores de acidentes ou doenças do trabalho.

NOTA: Critérios de avaliação para a matriz quantitativa e quantitativa dos fatores de riscos físico e químico: A elaboração da matriz de riscos físico e químico não substitui e
nem desobriga o atendimento da NR 09, sendo essa apenas uma etapa da Gestão de Riscos Ambientais; A elaboração da matriz de riscos biológicos não substitui e nem
desobriga o atendimento da NR 09 e NR 32, sendo essa apenas uma etapa da Gestão de Riscos Ambientais; Critérios de avaliação para a matriz semi-quantitativa dos fatores
de riscos ergonômicos: A elaboração da matriz de riscos ergonômicos não substitui e nem desobriga a realização da AET, sendo essa apenas uma etapa da AET; Critérios de
avaliação para a matriz quantitativa dos fatores de riscos de acidente: A elaboração da matriz de riscos de acidentes não substitui e nem desobriga o atendimento das NRs,
sendo essa apenas uma etapa da Gestão de SST.

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Anexo 1 - Tabela 2
Matriz de Severidade

Severidade Classificação Riscos Avaliação

Acidente  Pode levar a óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente.

 Efeitos adversos irreversíveis que conduzem a incapacidade de exercer atividades na função;


Físico e  Efeitos adversos irreversíveis que afetem a expectativa e a qualidade de vida;
Químico  Irritante severo de pele e mucosas (corrosivos);
 Efeito carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para seres humanos;
5 EXTREMA
Biológico  Agente exótico ou desconhecido ou classe 4 (NR 32), onde não se conhece profilaxia para cura.
 Pode levar a óbito ou prejudicar a integridade física e/ou a saúde, provocando lesão ou sequelas permanentes com
incapacidade permanente total.
Ergonômico  Elevados danos aos equipamentos, processo, meio ambiente ou insatisfação no trabalhador e sobrecarga física ou
cognitiva.
 Risco muito alto ou elevado conforme as ferramentas ergonômicas.
 Pode prejudicar a integridade física, provocando amputações ou esmagamentos, perda de visão, fraturas que
necessitem de intervenção cirúrgica ou que tenham elevado risco de causar incapacidade permanente, queimaduras
Acidente
que atinjam toda a face ou mais de 30% da superfície corporal ou outros agravos que resultem em incapacidade
para as atividades habituais por meses.
 Efeitos adversos reversíveis severos.
4 ALTA  Efeitos irreversíveis que não conduzem à incapacidade de exercer as atividades pertinentes à função, embora possa
Físico e
ocorrer diminuição da qualidade de vida.
Químico
 Irritante de pele e mucosas.
 Suspeito de ser carcinogênico, teratogênico ou mutagênico para seres humanos.

Biológico  Agente classe 3 (NR 32), capaz de oferecer risco por aerossol ou gotículas.

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 Pode prejudicar a integridade física e/ou a saúde, provocando lesão ou sequelas permanentes com encaminhamento
a reabilitação profissional do INSS.
Ergonômico  Altos danos aos equipamentos, processo, meio ambiente ou insatisfação no trabalhador e sobrecarga física ou
cognitiva.
 Risco alto conforme as ferramentas ergonômicas.

 Pode prejudicar a integridade física e/ou provocando agravos à saúde que não se enquadrem nas classificações
Acidente
anteriores e que a pessoa afetada fique incapaz de executar seu trabalho normal durante alguns dias.

 Efeitos adversos reversíveis moderados que não deixam sequelas.


Físico e
 Levemente irritante de pele e mucosas.
Químico
 Efeito de carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade confirmado somente para animais.
3 SIGNIFICATIVA
 Agente classe 2 (NR 32) com risco por aerossol ou gotículas, ou classe 3 (NR 32) com risco de contágio por acidente
Biológico
com perfurocortantes.
 Pode prejudicar a integridade física e/ou a saúde, provocando lesões ou doenças do trabalho que implique em
incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias.
Ergonômico  Pode causar danos moderados aos equipamentos, processo, meio ambiente ou insatisfação no trabalhador e
moderada sobrecarga física ou cognitiva.
 Risco médio ou moderado conforme as ferramentas ergonômicas.
 Pode prejudicar a integridade física e/ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por
Acidente
prazo igual ou inferior a 15 (quinze) dias.
 Exposição sem evidências de agravos fisiológicos significativos.
2 BAIXA Físico e  Efeitos nocivos (adversos) subclínicos, leves, reversíveis.
Químico  São irritantes de pele e mucosas.
 Sem evidência de carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade.

Biológico  Agente classe 2 com precaução de contato básica, sem risco por gotículas ou aerossol.

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 Pode prejudicar a integridade física e/ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por
prazo igual ou inferior a 15 (quinze) dias.
Ergonômico  Pode causar danos leves aos equipamentos, processo, meio ambiente ou ligeira insatisfação no trabalhador e baixa
sobrecarga física ou cognitiva.
 Risco aceitável conforme as ferramentas ergonômicas.

Acidente  Nenhuma lesão ou efeito à saúde.

Físico e  Não há exposição significativa aos agentes ambientais.


Químico  Efeitos reversíveis de pouca importância ou nenhum agravamento a saúde conhecido.
1 NENHUMA
 Fonte verificada como ausente de agentes biológicos patógenos, durante o manuseio de matéria viva ou originária
Biológico
de seres vivos, ou no tratamento de patologia.

 Nenhuma lesão, efeito à saúde, sobrecargas humanas, perdas no processo e/ou meio ambiente, conforme
Ergonômico abordagem da Análise Ergonômica do Trabalho - AET.
 Risco muito leve ou insignificante conforme as ferramentas ergonômicas utilizadas.

Fonte: NR 03 - Embargo e Interdição; NBR 31000/2018; NBR 31010/2012; NBR 12100/2013; ISO 45001/2018; NBR 14153/2013; SCIS DNV; HRN; AIHA,2015.
Fonte: Simas, 2020; LAPA, 2006; Ministério da Economia- Portaria SEPRT 6.730/2020; ANVISA, 2010; ANVISA, 2018; ANVISA, 2020, ANVISA, 2001.
Fonte: GUÉRIN,2001; MANUAL DA NR17, 2002; NBR31010/2012; ISO 45001; COUTO, 2014, SANTOS E OLIVEIRA, 2018; VIDAL, 2018; DA SILVA O.F, 2019; CGU, 2017; EWA;
NR17, 2019; NR03, 2020, Moore e Garg; e outras conforme lista de referências.

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