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!#$YJ" LEANDRO CAETANO
Business
00015439

R ITAJURU 25 Resumo da fatura em R$


CEM BRAÇAS Total da fatura anterior 3.554,91
28954-970 ARMACAO DOS BUZIOS - RJ Pagamento efetuado em 29/05/2023 - 160,99

S Saldo financiado 3.393,92


+
Postagem: 18/06/2023 E Encargos desta fatura 85,43
Vencimento: 28/06/2023 +
L Lançamentos atuais - 592,78
Emissão: 17/06/2023
180623 Previsão prox. Fechamento: 17/07/2023 = Total desta fatura 2.886,57

Nome LELEANDRO CAETANO


Numero da conta 5526.XXXX.XXXX.9957

Limite total de crédito 6.000,00


O total da sua fatura é: Com vencimento em: Retirada de recursos País(saque) 1.200,00

R$ 2.886,57 28/06/2023 Retirada de recursos Exterior(saque) 1.200,00

R$ 2.886,57 Não disponível

Caso você fique em atraso e seja correntista Itaú, poderá ser debitado o valor do
"Pagamento para rotativo" com o financiamento do saldo residual na fatura
seguinte pelo crédito rotativo. Para cancelar este débito, entre em contato com os
Canais Itaú.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75538 11270.282525 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00253112702/0011590 Nosso Número 175/53112702-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LEANDRO CAETANO - 080.717.334-74 Valor do documento R$ 2.886,57
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 28/06/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

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Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75538 11270.282525 50451.630003 1 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 28/06/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

28/06/2023 00253112702/0011590 FT N 17/06/2023 175/53112702-8


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.886,57
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas". O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LEANDRO CAETANO - 080.717.334-74
R ITAJURU 25 - CEM BRAÇAS - 28954-970 ARMACAO DOS BUZIOS - RJ
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNwnWn WnwNWnNw Nw n Nw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
LEANDRO CAETANO (final 9957) período (28/06 a 27/07)
Limite de gastos R$ 6.000,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros Máximos do contrato 11,20 % am 263,87 % aa
09/06 TICKETSFORFUN 01/03 900,00
DIVERSOS .Sao Paulo
Lançamentos no cartão (final 9957) 38,04
Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
Valor da fatura atual 2.886,57
Juros máximos do contrato 11,20 % am 263,87 % aa
Lançamentos: produtos e serviços CET do financiamento da fatura 11,70 % am 284,40 % aa
DATA PRODUTOS/ SERVIÇOS VALOR EM R$
29/03 PARCELAMEN FATURA 05/05 1.252,49
Principal (R$ 1.131,42 ) + Juros (R$ 121,07 )
29/03 PARCELAMEN FATURA 04/05 1.252,49
Simulação de Compras parc. c/ juros e
Principal (R$ 1.014,78 ) + Juros (R$ 237,71 ) Crediário (próximo período)
17/05 ANUIDADE DIFERENCI08/12 14,50
Limite de crédito 6.000,00
22/05 ESTORNO DE ANUIDADE DIF - 14,50 Juros da compra parcelada 3,90 % am 59,28 % aa
CET da compra parcelada 4,05 % am 62,10 % aa
30/05 PARCELA DO ACORDO 01/02 3.003,98 % do total
Valor em R$ financiado
30/05 ESTORNO ENGARGOS DA PAR - 126,20 Valor total financiado 6.000,00 100.00 %
Valor do IOF 98,02
30/05 CREDITO DO ACORDO - 5.879,20 Valor total a pagar 9.348,00

Lançamentos produtos e serviços - 496,44 Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
Outros lançamentos
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
29/03 EST PROVISAO JUROS - AN - 121,07
17/06 ESTORNO JUROS DE FINANC - 12,20
17/06 ESTORNOS JUROS MORA - 1,11
Total de outros lançamentos - 134,38

L Total dos lançamentos atuais - 592,78

Encargos cobrados nesta fatura


Juros do rotativo 11,57 % 9,57
JUROS ATRASO PARC 01/05 10,70 % 4,61
JUROS ATRASO PARC 02/05 10,70 % 8,98
JUROS ATRASO PARC 03/05 10,70 % 13,40
Juros de mora 1,00 % a.m 3,33
Multa por atraso 2,00 % 36,75
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00410 % a.d.) 8,79
E Total de encargos em R$ 85,43

3003 0030
0800 720 0030

PC - 00 03761 VK002 18/06/2023 VKRPOF31 G1210 0015440

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