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A587082802B

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PC -00
Nacional
00241257

Resumo da fatura em R$
R IRINEU LACERDA SN
QD 11 LT2 - NOVA CONQUISTA Total da fatura anterior 7.569,42
58708-280 PATOS - PB Pagamento efetuado em 26/01/2023 - 1.600,42
S Saldo financiado 5.969,00
+
Postagem: 16/02/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 1.211,58
Vencimento: 25/02/2023 +
L Lançamentos atuais 10.343,27
Emissão: 15/02/2023
160223 Previsão prox. Fechamento: 15/03/2023 = Total desta fatura 17.523,85

Titular WEVERTON DA SILVA NASCIMENTO


Cartão 5307.XXXX.XXXX.0384

Limite total de crédito 16.296,00


O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 16.283,60
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 17.523,85 25/02/2023

R$ 2.628,58 Veja outras opções de parcelamento no


+12x R$ 2.784,56 final da sua fatura >>>

+IOF: R$ 350,44
Total: R$ 36.393,74

Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado como entrada e o valor que faltar para o total sera parcelado em 12x
com encargos previstos no verso desta fatura.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75116 36263.392049 00168.710002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00511362633/0127899 Nosso Número 175/11362633-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ WEVERTON DA SILVA NASCIMENTO - 113.249.559-88 Valor do Documento R$ 17.523,85
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 25/02/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75116 36263.392049 00168.710002 1 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/02/2023 00511362633/0127899 FT N 15/02/2023 175/11362633-9


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 17.523,85
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
WEVERTON DA SILVA NASCIMENTO - 113.249.559-88
R IRINEU LACERDA SN - QD 11 LT2 - NOVA CONQUISTA - 58708-280 PATOS - PB -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w Wn WwWNn WNnwW n WnwNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
WEVERTON NASCIMENTO (final 3122) Lançamentos no cartão (final 3122) 3.303,84
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
23/02 PG *ANDRYELRAMOS 12/12 168,52 WEVERTON NASCIMENTO (final 0384)
PATOS DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
22/03 PG *PRODUCTIONN 11/12 92,61 27/11 PAMELACORDEIR 03/04 75,00
VESTUÁRIO .PATOS PATOS
22/03 PG *PRODUCTIONN 12/12 92,61 27/11 PAMELACORDEIR 04/04 75,00
VESTUÁRIO .PATOS PATOS
18/06 MERCADOLIVRE*MATHE08/10 143,73 19/12 PG *TON ANDRYELRAM02/10 168,80
DIVERSOS .Osasco PATOS
18/06 MERCADOLIVRE*MATHE09/10 143,73 19/12 PG *TON ANDRYELRAM03/10 168,80
DIVERSOS .Osasco PATOS
18/06 MERCADOLIVRE*MATHE10/10 143,73 19/12 PG *TON ANDRYELRAM04/10 168,80
DIVERSOS .Osasco PATOS
20/06 REALCE CALCADOS 1008/10 38,07 19/12 PG *TON ANDRYELRAM05/10 168,80
VESTUÁRIO .PATOS PATOS
20/06 MAISON RICA TANTO 08/10 95,70 19/12 PG *TON ANDRYELRAM06/10 168,80
VESTUÁRIO .PATOS PATOS
20/06 REALCE CALCADOS 1009/10 38,07 19/12 PG *TON ANDRYELRAM07/10 168,80
VESTUÁRIO .PATOS PATOS
20/06 REALCE CALCADOS 1010/10 38,07 19/12 PG *TON ANDRYELRAM08/10 168,80
VESTUÁRIO .PATOS PATOS
20/06 MAISON RICA TANTO 09/10 95,70 19/12 PG *TON ANDRYELRAM09/10 168,80
VESTUÁRIO .PATOS PATOS
20/06 MAISON RICA TANTO 10/10 95,70 19/12 PG *TON ANDRYELRAM10/10 168,80
VESTUÁRIO .PATOS PATOS
04/08 DYARLLY RUSSYAN 07/10 184,40 02/01 MERCADINHO EBENEZE02/02 68,49
VESTUÁRIO .PATOS Principal (R$ 64,50 ) + Juros (R$ 3,99 )
04/08 DYARLLY RUSSYAN 08/10 184,40 18/01 CLUB DO OCULOS 01/10 76,00
VESTUÁRIO .PATOS
04/08 DYARLLY RUSSYAN 09/10 184,40 18/01 CLUB DO OCULOS 02/10 76,00
VESTUÁRIO .PATOS PATOS
04/08 DYARLLY RUSSYAN 10/10 184,40 18/01 CLUB DO OCULOS 03/10 76,00
VESTUÁRIO .PATOS PATOS
17/09 EDITORA MUNDO DOS 05/10 230,00 18/01 CLUB DO OCULOS 04/10 76,00
BIRIGUI PATOS
17/09 EDITORA MUNDO DOS 06/10 230,00 18/01 CLUB DO OCULOS 05/10 76,00
BIRIGUI PATOS
17/09 EDITORA MUNDO DOS 07/10 230,00 18/01 CLUB DO OCULOS 06/10 76,00
BIRIGUI PATOS
17/09 EDITORA MUNDO DOS 08/10 230,00 18/01 CLUB DO OCULOS 07/10 76,00
BIRIGUI PATOS
17/09 EDITORA MUNDO DOS 09/10 230,00 18/01 CLUB DO OCULOS 08/10 76,00
BIRIGUI PATOS
17/09 EDITORA MUNDO DOS 10/10 230,00 18/01 CLUB DO OCULOS 09/10 76,00
BIRIGUI PATOS

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK018 16/02/2023 VKRPOF17 G0789 0244469


Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
18/01 CLUB DO OCULOS 10/10 76,00 Valor da fatura atual 17.523,85
PATOS Juros do parcelamento 15,50 % am 477,32% aa
28/01 FOGO E BRASA 15,00 CET do parcelamento 16,29 % am 527,24 % aa
ALIMENTAÇÃO .NATAL % do total
08/02 ELAYNE NATURA 4.468,00 Valor em R$ financiado
PATOS Valor total financiado 14.895,27 100,00%
Lançamentos no cartão (final 0384) 6.980,69 Valor do IOF 350,44
Valor total a pagar 33.765,16
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
16/01 ANUIDADE DIFERENCI04/12 13,99
Titular 0384 Simulação de Compras parc. c/ juros e
15/02 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Crediário (próximo período)
15/02 ENCARGOS DE ATRASO 37,76 Limite de crédito 16.296,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Lançamentos produtos e serviços 58,74 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 10.343,27 Valor total financiado 16.296,00 100.00 %
Valor do IOF 484,12
Valor total a pagar 31.134,00
Protocolo de Atendimento (15/01 a 15/02)
Informações atualizadas na Central de Atendimento
DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO
10/02 2023.041.106165.0000 CONCLUIDO EM 10/02 Demais Taxas de Juros próximo período
TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA De retirada de recursos país 13,91 % am
10/02 2023.041.225119.0000 CONCLUIDO EM 10/02 De pagamento de contas 4,99 % am
TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA
10/02 2023.041.397383.0000 CONCLUIDO EM 10/02
TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA
10/02 2023.041.450328.0000 CONCLUIDO EM 10/02
TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA
10/02 2023.041.591461.0000 CONCLUIDO EM 10/02
TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA
10/02 2023.041.621224.0000 CONCLUIDO EM 10/02
TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA
10/02 2023.041.710198.0000 CONCLUIDO EM 10/02
TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA
10/02 2023.041.788759.0000 CONCLUIDO EM 10/02
TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA
10/02 2023.041.821188.0000 CONCLUIDO EM 10/02
TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA

Compras parceladas - próximas faturas


DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/01 ANUIDADE DIFERENCI05/12 13,99
Próxima fatura 13,99
Demais faturas 97,93
Total para próximas faturas 111,92

Encargos cobrados nesta fatura


Juros do rotativo 17,05 % 1.027,40
JUROS ATRASO PARC 07/12 15,50 % 0,05
JUROS ATRASO PARC 08/12 15,50 % 0,04
JUROS ATRASO PARC 09/12 15,50 % 0,04
JUROS ATRASO PARC 10/12 15,50 % 0,03
JUROS ATRASO PARC 11/12 15,50 % 0,02
Juros de mora 1,00 % am 2,50
Multa por atraso 2,00 % 151,39
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 30,11
E Total de encargos em R$ 1.211,58

Fique atento aos encargos para o próximo


período (25/02 a 24/03)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
WEVERTON DA SILVA NASCIMENTO ,

24 x R$ 2.510,17
Total: R$60.244,08 CET: 556,05 %/ano

18 x R$ 2.617,07
Total: R$47.107,26 CET: 556,73 %/ano

15 x R$ 2.726,97
Total: R$40.904,55 CET: 555,36 %/ano

12 x R$ 2.916,55
Total: R$34.998,60 CET: 549,24 %/ano

9 x R$ 3.279,35
Total: R$29.514,15 CET: 539,82 %/ano

6 x R$ 4.089,63
Total: R$24.537,78 CET: 531,19 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 15,50 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulaçãode qualquer opçãoem um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 18.026,88; Total à financiar: R$ 17.523,85 (97,21% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 503,03 (2,79% do valor total
financiado); CET: 16,72% a.m. e 556,05% a.a.; Taxa efetiva de juros: 15,50% a.m. e 477,32% a.a.; Valor total a pagar: R$ 60.244,08.

PC - 00 01361 VK018 16/02/2023 VKRPOF17 G0789 0244469

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