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Relatório de Auditoria

Nome do Cliente:
Número do Projeto:

INFORMAÇÕES DO PROJETO:
1. Histórico do Número do Certificado
Certificado Número do Certificado Acreditação Data Final da Validade Escopo de Certificação

2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO DO PROJETO:


- Inicial [Concessão] - Alteração do Produto OBS: Se for manutenção coloque aqui qual será realizada:
- Extensão [Escopo] - Manutenção
- Redução [Escopo] - Suspensão
- Transferência para a [Veritas] - Cancelamento/Encerramento

3. INFORMAÇÕES DO CLIENTE:
Empresa Solicitante: Nome da Pessoa de Contato:
Empresa Fabricante: E-mail para Contato:
Norma/Portaria: Telefone para Contato:

4. RESULTADO DA AUDITORIA:
- A última auditoria revelou não conformidades que foram comprovadamente corrigidos. As correções e ações corretivas tomadas a este respeito foram verificados.
- A atual auditoria revelou as seguintes não-conformidades: Norma/Portaria: Nº da não-conformidade
- A última auditoria revelou não conformidades que foram comprovadamente corrigidos. As correções e ações corretivas tomadas a este respeito foram verificados.
- A última auditoria revelou não conformidades que foram comprovadamente corrigidos. As correções e ações corretivas tomadas a este respeito foram verificados.

5. O auditor recomenda [verificou-se a eficácia das correções e/ou das ações corretivas que abordam as não-conformidades identificadas]
- Concessão de novos certificados.
- Manutenção da certificação existente.
- Inclusão de alterações [Mudança que Afetam o Sistema de Gestão] na aplicação do escopo de certificados existentes. [Solicitar ao cliente alterações com a [área técnica] da Veritas Brasil]].
- Manutenção ou emissão dos certificados somente após a conclusão de uma auditoria de follow-up.

6. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO - Os seguintes locais e seus escopos estão incluídos no escopo da certificação:
Locais incluídos no certificados - nome/endereço do local:
Número de colaboradores:
Escopo de certificação:
Norma ou Portarias:

Produto(s) de certificação:
Produto(s) de certificação:

7. MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO / REVISÃO DE CONTRATO:

8. CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA: [Em vista da abordagem aplicada à auditoria, pontos fracos e não conformidades ainda podem existir, onde não foram identificados durante a auditoria]
Número: Unidade / Departamento Pontos Fortes Pontos Fracos

9. CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA: [As recomendações e oportunidades de melhoria providas pelo auditor(a) a seguir pretendem contribuir para a melhoria contínua do sistema de gestão]
Número: Unidade / Departamento Recomendações Oportunidades de melhoria

10. DATA PARA A PRÓXIMA AUDITORIA: [Essa data deve ser acordada com o cliente]
Data base para a próxima auditoria:
Datas acordadas para a próxima auditoria:
Data:

11. INFORMAÇÕES RELATIVAS A ESTA AUDITORIA


Portaria INMETRO nº 200/2021
Resultados OK/NC/OB/OM Constatações da Auditoria
ISO 9001:2015

4.3 Determinando o escopo do sistema de


gestão da qualidade.

7.1 Recursos

7.1.5.1 Rastreabilidade de medição

7.1.3 Infraestrutura

7.1.6 Conhecimento Organizacional

7.2 Competência
7.2 Competência

7.3 Conscientização

7.5.2 Criando e atualizando [Controle de


Documentos]

7.5.3 Controle de informação documentada


[Controle de Registros]

7.6 Controle de equipamentos de


monitoramento e medição

8.1 Planejamento operacional e controle

8.2.1 Comunicação com o cliente

8.2.2 Auditoria interna

8.4 Controle de processos, produtos e


serviços fornecidos externamente

8.4.2 Tipo e extensão de controle


[Fornecedores]

8.4.3 Informação para provedores externos


[Fornecedores]

8.5.1 Controle de produção e de previsão de


Serviço

8.5.2 Identificação e rastreabilidade

8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou


provedores externos

8.5.4 Preservação do produto

8.5.5 Atividade pós entrega


Certificado Acreditação Norma/Portaria: Nº da não-conformidade
Portaria 218 de 07/05/2021 Compulsória Portaria 218 de 07/05/2021 01
Portaria 486 de 08/12/2010 Voluntária Portaria 486 de 08/12/2010 02
Requisito Norma ISO 9001:2015 03
Requisito Norma ISO 9695:2014 04
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Norma/Portaria:
Portaria 218 de 07/05/2021 - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pó para Extinção de Incêndio
Portaria 486 de 08/12/2010 - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores de Incêndio
Produto de certificação Número: Número de colaboradores:
EXTINTOR PORTATIL RECARREGÁVEL P1 KG ABC 001 01
EXTINTOR PORTATIL RECARREGÁVEL P2 KG ABC 002 02
EXTINTOR PORTATIL RECARREGÁVEL P4 KG ABC 003 03
EXTINTOR PORTATIL RECARREGÁVEL P6 KG ABC 004 04
EXTINTOR PORTATIL RECARREGÁVEL P8 KG ABC 005 05
EXTINTOR PORTATIL RECARREGÁVEL P12 KG ABC 06
EXTINTOR PORTATIL RECARREGÁVEL 10L- H²0 07
EXTINTOR PORTATIL RECARREGÁVEL P2 KG BC 08
EXTINTOR PORTATIL RECARREGÁVEL P4 KG BC 09
EXTINTOR PORTATIL RECARREGÁVEL P8 KG BC 10
PÓ PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO ABC 11
PÓ PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO BC 12
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RESULTADOS OK/NC/OB/OM
OK
NC
OBS
OM

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