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Nome do Cliente:
Número do Projeto:
INFORMAÇÕES DO PROJETO:
1. Histórico do Número do Certificado
Certificado Número do Certificado Acreditação Data Final da Validade Escopo de Certificação
3. INFORMAÇÕES DO CLIENTE:
Empresa Solicitante: Nome da Pessoa de Contato:
Empresa Fabricante: E-mail para Contato:
Norma/Portaria: Telefone para Contato:
4. RESULTADO DA AUDITORIA:
- A última auditoria revelou não conformidades que foram comprovadamente corrigidos. As correções e ações corretivas tomadas a este respeito foram verificados.
- A atual auditoria revelou as seguintes não-conformidades: Norma/Portaria: Nº da não-conformidade
- A última auditoria revelou não conformidades que foram comprovadamente corrigidos. As correções e ações corretivas tomadas a este respeito foram verificados.
- A última auditoria revelou não conformidades que foram comprovadamente corrigidos. As correções e ações corretivas tomadas a este respeito foram verificados.
5. O auditor recomenda [verificou-se a eficácia das correções e/ou das ações corretivas que abordam as não-conformidades identificadas]
- Concessão de novos certificados.
- Manutenção da certificação existente.
- Inclusão de alterações [Mudança que Afetam o Sistema de Gestão] na aplicação do escopo de certificados existentes. [Solicitar ao cliente alterações com a [área técnica] da Veritas Brasil]].
- Manutenção ou emissão dos certificados somente após a conclusão de uma auditoria de follow-up.
6. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO - Os seguintes locais e seus escopos estão incluídos no escopo da certificação:
Locais incluídos no certificados - nome/endereço do local:
Número de colaboradores:
Escopo de certificação:
Norma ou Portarias:
Produto(s) de certificação:
Produto(s) de certificação:
8. CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA: [Em vista da abordagem aplicada à auditoria, pontos fracos e não conformidades ainda podem existir, onde não foram identificados durante a auditoria]
Número: Unidade / Departamento Pontos Fortes Pontos Fracos
9. CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA: [As recomendações e oportunidades de melhoria providas pelo auditor(a) a seguir pretendem contribuir para a melhoria contínua do sistema de gestão]
Número: Unidade / Departamento Recomendações Oportunidades de melhoria
10. DATA PARA A PRÓXIMA AUDITORIA: [Essa data deve ser acordada com o cliente]
Data base para a próxima auditoria:
Datas acordadas para a próxima auditoria:
Data:
7.1 Recursos
7.1.3 Infraestrutura
7.2 Competência
7.2 Competência
7.3 Conscientização