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Análise de Segurança da Tarefa

Empresa: QUALITY Data:


Tarefa:
Local: Nº da PT:
PBS(s) relacionado(s) com a tarefa:
Abandono de Área
Qual a cor da área onde o trabalho é O deslocamento será para qual Ponto de Agrupamento?
realizado?

(Existe o risco de...)


Sempre que a resposta for “Sim” deverá ser assinalado com “X” a coluna da esquerda.
Para cada risco identificado deverá ser prevista e implementada uma medida preventiva.
01 ( ) Ser atingido por fagulha, produtos quentes, chama aberta, vapor, produtos químicos?
02 ( ) Ser atingido por queda de materiais, pequenas peças ou tubulações?
03 ( ) Bater contra estrutura, equipamentos, andaimes, peças, tubulação?
04 ( ) Ser atropelado por: veículos, máquinas de guindar, empilhadeiras, carrinhos?
05 ( ) Ser prensado ou esmagado por: tambores, tubulações, peças, estruturas, equipamentos?
06 ( ) Contato com superfícies cortantes / perfurantes / pregos / ferragens sem proteção?
07 ( ) Contato com superfícies aquecidas, queimaduras?
Contato com equipamento ou materiais energizados (falta de aterramento em equipamentos ou em veículos
08 ( )
munck, isolamento inadequados de cabos, falta de verificação de ausência de tensão?
09 ( ) Queda de mesmo nível: piso irregular, escorregadio, obstruções, buracos, valetas, armações?
10 ( ) Queda de níveis diferentes: pessoas, objetos, materiais, ferramentas?
11 ( ) Interferência com equipes de trabalho mesmo nível ou níveis diferentes?
12 ( ) Deslizamentos e desmoronamento?
13 ( ) Deficiência de iluminação?
14 ( ) Exposição a produtos químicos (H2S, benzeno, cloro, naftas, hidrocarbonetos)?
15 ( ) Ser enroscado por: peça, equipamentos, máquinas, contato com partes móveis e rotativas ou ferragens?
16 ( ) Vazamentos de produtos químicos, contaminação de solo, ar e água?
17 ( ) Falta de estabilidade no transporte, montagem, manuseio de peças, estruturas?
Falta de estabilidade para execução de serviços (ex.: lixamento, corte, soldagem, ajuste e montagem) devido a
18 ( )
falta de bancada, fixação, piso irregular etc?
19 ( ) Carga térmica (calor / frio) intensa?
20 ( ) Projeção de peças / fluidos (sistemas/equipamentos/mangueiras pressurizadas)?
21 ( ) Queda durante içamento de material, peças, equipamentos, tubulações (as amarrações estão adequadas)?
22 ( ) Exposição à radiação proveniente de solda?
23 ( ) Exposição à radiação ionizante proveniente de fonte radioativa ou de equipamentos de RX?
24 ( ) Contato indevido com materiais, devido falta de isolamento?
25 ( ) Esforço inadequado, postura ou posição inadequada para executar as tarefas?
26 ( ) Contatos com animais peçonhentos
Algum integrante da equipe não ter conhecimento das recomendações da PT ou Análise de Risco Nível 2
27 ( )
(AR2), quando houver?
28 ( ) Algum integrante da equipe estar com algum tipo de mal-estar ou teve algum tipo de mal-estar recentemente?
29 ( ) As saídas de emergência estarem obstruídas e não possibilitarem fácil acesso?
30 ( ) Abertura indevida de dreno ou vent (válvula fecho rápido sem “cap”)?
Dificuldade para realizar a tarefa devido acesso não adequado ao ponto da intervenção (necessita a melhoria
31 ( )
de acesso, montagem ou adequação de andaime ou plataforma)?
Existe risco quanto à movimentação no interior de equipamentos? Movimentação horizontal ou vertical
32 ( )
(transposição de níveis, obstáculos, espaçamentos)
Algum integrante da equipe esta tolerante aos desvios ou trabalha com pressa, cansado, preocupado, de
33 ( )
modo a gerar riscos?
Outros riscos não mencionados acima devem ser listados no quadro a seguir com as respectivas medidas
34 ( )
preventivas.
Recomendações / Consolidação dos riscos e ações preventivas com os executantes

Riscos
Medidas de controle dos Riscos.
Verificados

Executantes / Encarregado / Técnico de Manutenção:


Nome Visto Nome Visto
Início dos trabalhos – QT de pessoas ( ) Horário:

Revalidação das 10h ou 20h - QT pessoas ( ) Houve alteração dos riscos?* Sim ( ) Não ( )

Revalidação das 14h30 ou 2h - QT pessoas ( ) Houve alteração dos riscos?* Sim ( ) Não ( )

* Caso haja acréscimo de risco, complementar a AST e mencionar nas recomendações que se trata de risco identificado nesta revalidação.
Antes de iniciar os serviços verifique:
As ferramentas estão sinalizadas com a cor de inspeção do mês
A documentação está na frente de trabalho e adequada (PT, LV da AR, PE, CASEIS,...)
Todos estão com os EPIs necessários e adequados.
Obs.: Todos os formulários preenchidos deverão ser entregues, no final do mês, no SAF.
No caso de atividades realizadas por empregado Petrobras, este documento deverá ser entregue ao supervisor, que deverá mantê-lo arquivado por
03 meses.
Análise de Segurança da Tarefa
Empresa: Data:
Tarefa:
Local: Nº da PT:

Executantes / Encarregado / Técnico de Manutenção:


Nome Visto Nome Visto
Início dos trabalhos – QT de pessoas ( ) Horário:

Revalidação das 10h ou 20h - QT pessoas ( ) Houve alteração dos riscos?* Sim ( ) Não ( )

Revalidação das 14h30 ou 2h - QT pessoas ( ) Houve alteração dos riscos?* Sim ( ) Não ( )

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