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SETOR:
FUNCIONÁRIOS CBO
FUNÇÃO HORÁRIO DE TRABALHO
Masculino Feminino DA FUNÇÃO
SEGUNDA A SEXTA
Funcionário (00:00 AS 00:00)
Estagiário (00:00 as 00:00)
(ATENÇÃO) Se o PGR for especifico para a OBRA, então apresentar: Dados do CONTRATANTE (se aplicável)
Razão Social: CNPJ:
Endereço:
Bairro: CEP:
Município: Estado:
Ramo de atividade Principal:
Atividade Secundária:
Grau de Risco:
(ATENÇÃO) Se o PGR for especifico para a OBRA, então apresentar: Dados do PROJETO/OBRA/SERVIÇO (se
aplicável)
Razão Social: CNPJ:
Endereço:
Bairro: CEP:
Município: Estado:
Ramo de atividade Principal:
Atividade Secundária:
Grau de Risco:
4. Verificar se o PGR descreve as informações sobre o da GRO- Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, conforme
solicita a NR-01 item 1.5.3.1 que diz: A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento
de riscos ocupacionais em suas atividades. E o item 1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve
constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.
5. Verificar dentro do PGR se os procedimentos obrigatórios da GRO- Gerenciamento de Riscos Ocupacionais se o
mesmo está relacionado/informando os agentes: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes
encontrados na empresa.
6. Verificar dentro do PGR se na GRO foi informado a IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS previsto na NR-01 no subitem
1.5.4.3 e seus subitens: 1.5.4.3.1 A etapa de identificação de perigos deve incluir:
a) Descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
b) Identificação das fontes ou circunstâncias;
c) Indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.
A antecipação visa identificar PERIGOS potenciais. As informações que deverão ser consideradas para a
elaboração ou revisão do PGR conforme solicita a NR-01 item 1.5.4.3.1, são originadas de:
Com relação aos perigos encontrados e a identificação das fontes, os grupos de trabalhadores sujeitos aos
riscos são XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e identificamos que os agentes
relacionados aos riscos foram: físicos XXXXXXXXXXXXXX, químicos XXXXXXXXXXXXXX, biológicos
XXXXXXXXX, ergonômico XXXXXXXXXXXXXX e acidente XXXXXXXXXXXXXXX.
7. Verificar dentro do programa se na GRO foi informado os processos de AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS
previsto na NR-01 no subitem 1.5.4.4.3 e seu subitem;
1.5.4.4.3 A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da
consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados.
1.5.4.4.4 A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:
b) as medidas de prevenção implementadas;
VEJA ABAIXO, MODELO/EXEMPLO DE TABELAS E DE COMO DEVEM SEGUIR COM A AVALIAÇÃO DE RISCOS
OCUPACIONAIS:
(Titulo) – MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO
É definido pela NR-01 que para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela
combinação da SEVERIDADE das possíveis lesões ou agravos a saúde com a PROBABILIDADE ou chance de
sua ocorrência.
Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções da empresa XXXXXXXXXXXXXXX, e
para determinação do nível de seu risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos AIHA.
Probabilidade
Significado Peso Descrição
1- Não há exposição 0 Nenhum contato com o agente ou contato improvável
2- Exposição a níveis baixos 1 Contatos não frequentes com o agente
Contato frequentes com o agente a baixas concentrações ou não frequentes a
3- Exposição moderada 2
altas concentrações
4- Exposição elevada 3 Contato frequentes como agente a altas concentrações
5- Exposição elevadíssima 4 Contato frequente com o agente a concentrações elevadíssimas
Severidade
Pes
Significado o Descrição
1- Pouca importância 0 Efeitos reversíveis de pouca importância ou não são conhecidas ou apenas suspeitos
2- Preocupantes 1 Efeitos reversíveis preocupadas
3- Severos 2 Efeitos reversíveis severos e preocupantes
4- Irreversíveis 3 Efeitos irreversíveis preocupantes
5- Ameaça 4 Ameaça a vida ou doença/lesão incapacitante
Nível de risco
Nível Significado
0- Trivial Risco trivial
1- Baixo Risco Baixo
2- Moderado Risco Moderado
3- Alto Risco Alto
4- Muito alto Risco Muito Alto
(Titulo) – MATRIZ PARA DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCOS
Probabilidade
1-Não há exposição 2-Exposição a níveis 3- Exposição 4- Exposição 5- Exposição
(Peso 0) baixos (Peso 1) Moderada (Peso 2) Elevada (Peso 3) Elevadíssima (Peso 5)
Classificação do Risco
Classificação Análise Significado
1 - Trivial Aceitável Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria continua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do
Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de HSE.
2 - Baixo Aceitável Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e
monitoramento periódico.
3- Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação
Tolerável
Moderado quantitativa do Setor/GHE.
Prioridade Alta. Medidas de controle devem ser implementadas, quando avaliadas e definidas as medidas a
4 - Alto Tolerável serem implementadas, devem ser definidos responsáveis e prazos de conclusão e Procedimentos de controle
operacional e/ou planos de emergência são necessários.
4 - Não Não Prioridade Máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá
Tolerável Aceitável ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação
quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.
8. Dentro do PGR, além das informações da GRO, deve conter também as DOCUMENTAÇÕES conforme NR-01
item 1.5.7.1 - O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:
a) inventário de riscos; e
b) plano de ação.
9. O INVENTARIO DE RISCOS OCUPACIONAIS, conforme descreve a NR-01 item 1.5.7.3.2 O Inventário de Riscos
Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:
a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
b) caracterização das atividades;
c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a
identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação
dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção
implementadas;
d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e
biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e
f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
10. Conforme NR-09 informa, para a elaboração do INVENTARIO DE RISCO o mesmo deverá informar conforme
item 9.3.1 A identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, ergonômico e
acidente deverá considerar:
a) descrição das atividades;
b) identificação do agente e formas de exposição;
VEJA ABAIXO, MODELO/EXEMPLO DE TABELAS DE INVENTARIO DE RISCO E PLANO DE AÇÃO COM O MÍNIMO
QUE SOLICITA A NR-01.
CASO IDENTIFIQUE QUE PRECISA INCLUIR MAIS ALGUMA COISA, FIQUE AVONTADE EM INCLUIR.
Inventario de Risco
Função: Nº de Funcionários:
Caracterização dos processos:
AVALIAÇÃO DO RISCO
PROBABILIDADE
NIVEL DO RISCO
CLASSIFICAÇÃO
POSSIVEIS LESÕES DESCRIÇÃO DE RISCOS CRITERIOS DA
MEDIDAS DE
SEVERIDADE
PREVENÇÃO
PROPOSTAS
DESCRIÇÃO DE FONTES OU MEDIDAS DE PREVENÇÃO
AGENTE OU AGRAVO À GERADOS PELOS AVALIAÇÃO DOS
PERIGOS CIRCUNSTÂNCIAS EXISTENTES/IMPLEMENTADAS
SAÚDE PERIGOS RISCOS
Físico
Químico
Biológico
Ergonômico
Acidente
EPI's OBRIGATORIOS:
EPC's OBRIGATÓRIOS:
Plano de Ação
CLASSIFICAÇÃO
DESCRIÇÃO DE FORMAS DE MEDIDAS MEDIDAS DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
GHE ou CARGO AGENTE DA AVALIAÇÃO AÇÕES RESPONSÁVEL STATUS DAS AÇÕES
PERIGOS ACOMPANHAMENTO EXISTENTES PREVENÇÃO
DOS RISCOS
Inicio Fim
Físico
Químico
Biológico
Ergonômico
Acidente
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por
ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos
exigirão novas análises.
Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho
encontradas e as piores condições de trabalho do local.
As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa
e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.
ENCERRAMENTO
Este documento PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado e verificado por profissional
legalmente habilitado, está composto com XXX páginas incluindo os anexos, sendo todas rubricadas e
assinadas abaixo.
Responsável da Empresa
1. Responsável pela elaboração do documento; (Se engenheiro, obrigatório ART; se técnico de Segurança
com CREA mencionado no documento, obrigatório ART)
2. Verificar ART se houver (assinada, vigente, mencionando a elaboração do PGR)
3. Assinatura onde houver campo de assinatura + CARIMBO;
4. Cópia do CREA ou Registro do profissional que elaborou.