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PGR

1. CAPA com nome da empresa e Data do Programa;


2. NA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DEVE CONTER:

Razão Social: Porte:


Nome Fantasia:
Endereço:
Bairro: CEP:
Município: Estado:
Telefones: Abertura:
E-mail: Site:
Ramo de atividade Principal:
Atividade Secundária:
CNAE da Atividade Principal: CNPJ:
Grau de Risco: 1
Responsável pela Função:
Empresa: Função:
CIPA:
SESMT:
(ATENÇÃO) Verificar se todos os cargos existentes na empresa/RH estão no PGR, incluindo-os no quadro de
funcionários;
3. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS:

SETOR:
FUNCIONÁRIOS CBO
FUNÇÃO HORÁRIO DE TRABALHO
Masculino Feminino DA FUNÇÃO

SEGUNDA A SEXTA
Funcionário (00:00 AS 00:00)
Estagiário (00:00 as 00:00)

Total de Colaboradores 000000

(ATENÇÃO) Se o PGR for especifico para a OBRA, então apresentar: Dados do CONTRATANTE (se aplicável)
Razão Social: CNPJ:
Endereço:
Bairro: CEP:
Município: Estado:
Ramo de atividade Principal:
Atividade Secundária:
Grau de Risco:

(ATENÇÃO) Se o PGR for especifico para a OBRA, então apresentar: Dados do PROJETO/OBRA/SERVIÇO (se
aplicável)
Razão Social: CNPJ:
Endereço:
Bairro: CEP:
Município: Estado:
Ramo de atividade Principal:
Atividade Secundária:
Grau de Risco:

4. Verificar se o PGR descreve as informações sobre o da GRO- Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, conforme
solicita a NR-01 item 1.5.3.1 que diz: A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento
de riscos ocupacionais em suas atividades. E o item 1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve
constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.
5. Verificar dentro do PGR se os procedimentos obrigatórios da GRO- Gerenciamento de Riscos Ocupacionais se o
mesmo está relacionado/informando os agentes: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes
encontrados na empresa.
6. Verificar dentro do PGR se na GRO foi informado a IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS previsto na NR-01 no subitem
1.5.4.3 e seus subitens: 1.5.4.3.1 A etapa de identificação de perigos deve incluir:
a) Descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
b) Identificação das fontes ou circunstâncias;
c) Indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

VEJA EXEMPLO DE COMO INCLUIR AS INFORMAÇÕES DE “IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO” NO PGR DA EMPRESA

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS NA EMPRESA

Dentro das dependências, setores e postos/locais de trabalho da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,


podemos descrever como perigo toda fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos
em termos de doença, ou a contribuição para lesão ou morte, para todos os seus colaboradores ou
prestadores de serviço.

A antecipação visa identificar PERIGOS potenciais. As informações que deverão ser consideradas para a
elaboração ou revisão do PGR conforme solicita a NR-01 item 1.5.4.3.1, são originadas de:

 Descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

Os perigos encontrados no ambiente de trabalhado da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX foram


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com as possíveis lesões de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e
seus respectivos agravos a saúde, tais como XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

 Identificação das fontes ou circunstâncias;

As identificações das fontes geradoras foram as XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


com as seguintes circunstancias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

 Indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

Com relação aos perigos encontrados e a identificação das fontes, os grupos de trabalhadores sujeitos aos
riscos são XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e identificamos que os agentes
relacionados aos riscos foram: físicos XXXXXXXXXXXXXX, químicos XXXXXXXXXXXXXX, biológicos
XXXXXXXXX, ergonômico XXXXXXXXXXXXXX e acidente XXXXXXXXXXXXXXX.

7. Verificar dentro do programa se na GRO foi informado os processos de AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS
previsto na NR-01 no subitem 1.5.4.4.3 e seu subitem;
1.5.4.4.3 A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da
consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados.
1.5.4.4.4 A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:
b) as medidas de prevenção implementadas;

VEJA ABAIXO, MODELO/EXEMPLO DE TABELAS E DE COMO DEVEM SEGUIR COM A AVALIAÇÃO DE RISCOS
OCUPACIONAIS:
(Titulo) – MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO

É definido pela NR-01 que para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela
combinação da SEVERIDADE das possíveis lesões ou agravos a saúde com a PROBABILIDADE ou chance de
sua ocorrência.
Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções da empresa XXXXXXXXXXXXXXX, e
para determinação do nível de seu risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos AIHA.

(Titulo) – CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DEFINIÇÃO DO NIVEL DO RISCO

Probabilidade
Significado Peso Descrição
1- Não há exposição 0 Nenhum contato com o agente ou contato improvável
2- Exposição a níveis baixos 1 Contatos não frequentes com o agente
Contato frequentes com o agente a baixas concentrações ou não frequentes a
3- Exposição moderada 2
altas concentrações
4- Exposição elevada 3 Contato frequentes como agente a altas concentrações
5- Exposição elevadíssima 4 Contato frequente com o agente a concentrações elevadíssimas

Severidade
Pes
Significado o Descrição
1- Pouca importância 0 Efeitos reversíveis de pouca importância ou não são conhecidas ou apenas suspeitos
2- Preocupantes 1 Efeitos reversíveis preocupadas
3- Severos 2 Efeitos reversíveis severos e preocupantes
4- Irreversíveis 3 Efeitos irreversíveis preocupantes
5- Ameaça 4 Ameaça a vida ou doença/lesão incapacitante

(Titulo) – NÍVEIS DE RISCOS POSSÍVEIS

Nível de risco
Nível Significado
0- Trivial Risco trivial
1- Baixo Risco Baixo
2- Moderado Risco Moderado
3- Alto Risco Alto
4- Muito alto Risco Muito Alto
(Titulo) – MATRIZ PARA DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCOS

Probabilidade
1-Não há exposição 2-Exposição a níveis 3- Exposição 4- Exposição 5- Exposição
(Peso 0) baixos (Peso 1) Moderada (Peso 2) Elevada (Peso 3) Elevadíssima (Peso 5)

5 - Ameaça (Peso 4) Baixo Moderado Moderado Alto Muito Alto


4 - Irreversíveis (Peso 3) Trivial Moderado Moderado Alto Alto
Severidade 3 - Severos (Peso 2) Trivial Baixo Moderado Moderado Moderado
2 - Preocupantes (Peso 1) Trivial Baixo Baixo Baixo Moderado
1 - Pouca importância (Peso 0) Trivial Trivial Trivial Trivial Baixo

(Titulo) CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADE DOS RISCOS

Classificação do Risco
Classificação Análise Significado

1 - Trivial Aceitável Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria continua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do
Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de HSE.

2 - Baixo Aceitável Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e
monitoramento periódico.
3- Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação
Tolerável
Moderado quantitativa do Setor/GHE.
Prioridade Alta. Medidas de controle devem ser implementadas, quando avaliadas e definidas as medidas a
4 - Alto Tolerável serem implementadas, devem ser definidos responsáveis e prazos de conclusão e Procedimentos de controle
operacional e/ou planos de emergência são necessários.

4 - Não Não Prioridade Máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá
Tolerável Aceitável ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação
quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

8. Dentro do PGR, além das informações da GRO, deve conter também as DOCUMENTAÇÕES conforme NR-01
item 1.5.7.1 - O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:
a) inventário de riscos; e
b) plano de ação.
9. O INVENTARIO DE RISCOS OCUPACIONAIS, conforme descreve a NR-01 item 1.5.7.3.2 O Inventário de Riscos
Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:
a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
b) caracterização das atividades;
c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a
identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação
dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção
implementadas;
d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e
biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e
f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
10. Conforme NR-09 informa, para a elaboração do INVENTARIO DE RISCO o mesmo deverá informar conforme
item 9.3.1 A identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, ergonômico e
acidente deverá considerar:
a) descrição das atividades;
b) identificação do agente e formas de exposição;

c) possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas;

d) fatores determinantes da exposição;


e) medidas de prevenção já existentes; e
f) identificação dos grupos de trabalhadores expostos.
11. Resultado das avaliações das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, devem ser
incorporados ao INVENTARIO DE RISCOS do PGR. Conforme NR-09 item 9.4.3.
12. PLANO DE AÇÃO:
13. O PLANO DE AÇÃO, conforme descreve NR-01 item 1.5.4.4.5 diz que: Após a avaliação feita com o
INVENTARIO DE RISCOS OCUPACIONAIS, os riscos ocupacionais devem ser classificados no PLANO DE AÇÃO,
observado o subitem 1.5.4.4.2, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e
elaboração do plano de ação.
O item 1.5.4.4.2 diz que: Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela
combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua
ocorrência.
Para elaboração do PLANO DE AÇÃO deve conter também, informações solicitadas pela NR-01 item 1.5.5.2.2
Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de
resultados.
14. As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais devem conter no Plano de Ação.
15. Se houve avaliação quantitativa precisa da identificação dos aparelhos utilizados e dos certificados de
calibrações dos aparelhos; (observar se o certificado de calibração está vigente)
16. Se houve avaliação quantitativa precisa verificar informações solicitadas na NR-09 para RUIDO e CALOR.

VEJA ABAIXO, MODELO/EXEMPLO DE TABELAS DE INVENTARIO DE RISCO E PLANO DE AÇÃO COM O MÍNIMO
QUE SOLICITA A NR-01.

CASO IDENTIFIQUE QUE PRECISA INCLUIR MAIS ALGUMA COISA, FIQUE AVONTADE EM INCLUIR.
Inventario de Risco

Função: Nº de Funcionários:
Caracterização dos processos:

Caracterização do ambiente de trabalho: Area (m2):

Ventilação: Iluminação: Piso:


GHE: SETOR:
Caracterização/Descrição da Atividade:

AVALIAÇÃO DO RISCO

PROBABILIDADE

NIVEL DO RISCO

CLASSIFICAÇÃO
POSSIVEIS LESÕES DESCRIÇÃO DE RISCOS CRITERIOS DA

MEDIDAS DE
SEVERIDADE

PREVENÇÃO
PROPOSTAS
DESCRIÇÃO DE FONTES OU MEDIDAS DE PREVENÇÃO
AGENTE OU AGRAVO À GERADOS PELOS AVALIAÇÃO DOS
PERIGOS CIRCUNSTÂNCIAS EXISTENTES/IMPLEMENTADAS
SAÚDE PERIGOS RISCOS

Físico
                 

Químico
                 

Biológico
                 
     
Ergonômico
   

Acidente
                   
EPI's OBRIGATORIOS:
EPC's OBRIGATÓRIOS:

Critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão:

Plano de Ação
CLASSIFICAÇÃO
DESCRIÇÃO DE FORMAS DE MEDIDAS MEDIDAS DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
GHE ou CARGO AGENTE DA AVALIAÇÃO AÇÕES RESPONSÁVEL STATUS DAS AÇÕES
PERIGOS ACOMPANHAMENTO EXISTENTES PREVENÇÃO
DOS RISCOS

Inicio Fim

Físico                  

Químico                    

  Biológico                    

Ergonômico                    

Acidente                    
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por
ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos
exigirão novas análises.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho
encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa
e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.

ENCERRAMENTO

Este documento PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado e verificado por profissional
legalmente habilitado, está composto com XXX páginas incluindo os anexos, sendo todas rubricadas e
assinadas abaixo.

Responsável pela Elaboração do Programa

AQUI = (Assinatura + Carimbo)


------------------------------------------------------------------
Nome:
Especialidade:
Nº do Registro:
Nº do CREA:

Responsável da Empresa

AQUI = (Assinatura + Carimbo)


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Nome da Empresa:
CNPJ da Empresa:
ATENÇÃO

1. Responsável pela elaboração do documento; (Se engenheiro, obrigatório ART; se técnico de Segurança
com CREA mencionado no documento, obrigatório ART)
2. Verificar ART se houver (assinada, vigente, mencionando a elaboração do PGR)
3. Assinatura onde houver campo de assinatura + CARIMBO;
4. Cópia do CREA ou Registro do profissional que elaborou.

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