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PGR

PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS
2021
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PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS
2021

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 3
2. BASE LEGAL 4
3. INVENTÁRIO DE RISCO 7
4. PLANO DE AÇÃO 10
5. TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE RISCO 11
6. RESPONSABILIDADES 19
7. CONCLUSÕES 21
8. ANEXOS 22

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1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CNP
Razão social: Transportador TRANS-ZICA J: 00.000.000/0001-00

Endereço: Rua dos Perdidos, 22 CEP: 00010-000

Cidad
Bairro: Vilarejo e: São Paulo UF: SP

(11) 1234- E- contato@empresa.com.b


Telefone: 5678 Fax: -- mail: r

Ramo de atividade: Transportadora

Grau de Grau de
Risco (NR Risco Inscriçao
CNAE: 4): (INSS): estadual: Inscrição municipal:

2061-4/00 03 01 ISENTO 0.000.000-1

Total de
trabalhadores: Homens: Mulheres: Menores de 18 anos:

20 10 10 00

Cargo
Nome: José : Sócio Proprietário

Telefone: (11) 1234-5678

Responsável
pela empresa E-mail:

Cargo
Nome: Maria : Analista de R.H

Telefone: (11) 1234-5678


Responsável
pela Recursos
Humanos E-mail:

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2. BASE LEGAL

Este Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado de acordo com os


requisitos da Norma Regulamentadora (NR) 1, com redação dada pela Portaria
SEPRT nº 6.730, de 09/03/2020, publicada no Diário Oficial da União de
12/03/2020.

Todos os requisitos da NR 1 foram cumpridos neste PGR, sendo que destacamos


alguns para fins ilustrativos:

1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de


riscos ocupacionais em suas atividades.

1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de


Gerenciamento de Riscos - PGR.

1.5.3.2 A organização deve:

a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;

b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;

d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de


medidas de prevenção;

e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na


ordem de prioridade estabelecida na alínea “g” do subitem 1.4.1; e

f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

1.5.3.3 A organização deve adotar mecanismos para:

a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo


para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA, quando houver; e

b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos


e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.
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1.5.3.4 A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o


desempenho em SST.

1.5.4.4 Avaliação de riscos ocupacionais

1.5.4.4.1 A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos


identificados em seu(s) estabelecimento(s), de forma a manter informações para
adoção de medidas de prevenção.

1.5.4.4.2 Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional,
determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à
saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

1.5.5.1.1 A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou


controlar os riscos sempre que:

a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais


determinarem;

b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem


1.5.4.4.5;

c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre


as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de
trabalho identificados.

1.5.5.2. Planos de ação

1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de


prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem
1.5.4.4.5.

1.5.5.2.2 Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de

acompanhamento e aferição de resultados.


1.5.7 Documentação

1.5.7.1 O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

a) inventário de riscos; e
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b) plano de ação.

1.5.7.2 Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a


responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas
Regulamentadoras, datados e assinados.

1.5.7.2.1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos


trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.

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3. INVENTÁRIO DE RISCO

Setor: Carregamento

IDENTIFICAÇÃO DE PEIRGOS E RISCOS NORMATIZAÇÃO

Número
Quantificaçã
da foto
Nú o do risco LEI/NR/
Descrição Perigo Risco (quando POP
m. (quando NBR
aplicável
aplicável)
)

Posicionar-
se sobre o
MOVIMENTAÇÃ QUEDA DE
caminhão Inexistent
1 O MECÂNICA MATERIAIS/OBJETO Não aplicável 1 NR 11
durante o e
DE CARGA S
carregament
o

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Existe rotina de Existe restrição de Existe barreira Existe Existe sistema Usar
inspeção? Qual acesso? Quem pode física ou EPC? sinalização ? de alerta? EPI ?
frequência? acessar? Qual? Qual ? Qual? Qual?

Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever

AVALIAÇÃO DOS RISCOS


Gravidad Exposiçã Severidad Probabilidad
Risco Prazo
e o e e

Significativ Paralizaçã
4 5 E 3
o o

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IDENTIFICAÇÃO DE PEIRGOS E RISCOS NORMATIZAÇÃO

Quantificação do Número da
Nú Perig LEI/NR/
Descrição Risco risco (quando foto (quando POP
m. o NBR
aplicável) aplicável)

Posicionar-se
sobre o QUEDA COM
ALTUR Inexistent
2 caminhão sem DIFERENÇA Não aplicável 1 NR 35
A e
proteção em DE NÍVEL
altura

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Existe rotina de Existe restrição de Existe barreira Existe Existe sistema Usar
inspeção? Qual acesso? Quem pode física ou EPC? sinalização ? de alerta? EPI ?
frequência? acessar? Qual? Qual ? Qual? Qual?

Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever

AVALIAÇÃO DOS RISCOS


Gravidad Exposiçã Severidad Probabilidad
Risco Prazo
e o e e
Moderad < 06 (seis)
3 5 D 3
o meses

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IDENTIFICAÇÃO DE PEIRGOS E RISCOS NORMATIZAÇÃO

Quantificação do Número da
Nú LEI/NR/
Descrição Perigo Risco risco (quando foto (quando POP
m. NBR
aplicável) aplicável)

Proximidade a ENERGIA - CHOQUE Inexistent


3 Não aplicável 1 NR 10
rede elétrica ELÉTRICA ELÉTRICO e

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Existe rotina de Existe restrição de Existe barreira Existe Existe sistema Usar
inspeção? Qual acesso? Quem pode física ou EPC? sinalização ? de alerta? EPI ?
frequência? acessar? Qual? Qual ? Qual? Qual?

Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever

AVALIAÇÃO DOS RISCOS


Gravidad Exposiçã Severidad Probabilidad
Risco Prazo
e o e e
Toleráv < 01 (um)
1 5 B 3
el ano

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4. PLANO DE AÇÃO

Núm. Ação Meta

Treinamento dos auxiliares de


1 Conscientizar os auxiliares
carregamento
Ser capaz de advertir os auxiliares
Instalação de câmeras
com provas

Política de advertências Instruir sobre possiblidade de punição

2 Instalação de linha de vida Uso de cinturão de segurança

Treinamento dos auxiliares de


Capacitação em trabalho em altura
carregamento

Alteração no posicionamento das Afastar as lâmpadas dos pontos de


3
lâmpadas trabalho

Reciclagem do operador de Reduzir não conformidades durante as


4e5
empilhadeira rotinas
6 Correção da pavimentação Corrigir irregularidades no piso

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5. TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE RISCO

● OBJETIVO: Identificar os perigos e analisar os riscos das áreas, das tarefas

(processos) e dos equipamentos na EMPRESA FULANA DE TAL, incluindo as


realizadas por terceiros.

● APLICAÇÃO: Toda a empresa.

● REPONSABILIDADE: Gerente de equipe; líderes de equipes; diretoria/

administração; engenheira de segurança do trabalho; técnicos de segurança do


trabalho.

● RECURSOS NECESSÁRIOS: Caneta ou lápis; prancheta; planilhas (formulário

específico); EPIs pertinentes ao local, à tarefa ou ao equipamento (quando


necessário); máquina fotográfica; computador (excel); impressora.

● DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Definir o que será avaliado: Área, Tarefa (Processo) e/ou Equipamento;


- Agendar o evento com a equipe multidisciplinar que participará da avaliação;
- Ir a campo munido do material necessário;
- Reunir com a equipe multidisciplinar, fazer uma breve explanação do que está
sendo feito, dos procedimentos adotados, de como serão conduzidos os trabalhos e
os benefícios advindos da implantação de um Sistema de Gestão de SST, bem
como, registrar a participação dos membros da equipe na Lista de presença;
- anotar e registrar através de fotos os perigos significativos, estejam eles presentes
na área, nas tarefas (processo) e/ou nos equipamentos
- Concluir o levantamento de campo comunicando à equipe que poderão ocorrer
visitas adicionais ao local para saneamento de dúvidas ou complementações de
informações. Também, deixar aberto o canal de comunicação para que a equipe,
caso se lembre ou identifique outros perigos, possa complementar as referidas
informações;
- Preencher a Planilha eletrônica “INVENTÁRIO DE RISCOS”:

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- IDENTIFICAR O LOCAL DE TRABALHO:


Área: Identificar a área que está sendo avaliada (local geral);

Subárea: Identificar o local dentro da área (local específico);

Equipe: Identificar a equipe que está sendo avaliada (equipe


maior);

Emissão: Data do preenchimento do formulário;

Local do levantamento;

Revisado/Emitido por: Nome da pessoa responsável pelo


preenchimento do formulário;

Motivo da Avaliação: Revisão anual, Implantação do Sistema de


Gestão de SST ou outra situação;

Gerente de equipe: Gerente responsável pela equipe.

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- PREENCHER AS COLUNAS ESPECÍFICAS DA PLANILHA (EXCEL)


REFERENTES À CARACTERIZAÇÃO DOS PERIGOS E RISCOS:

Ordenar os perigos identificados e riscos associados de cada área,


tarefa ou equipamento;

Informar se existe legislação aplicável, procedimento ou norma


referente ao perigo mencionado;

Informar se existem inspeções no local, na execução da tarefa ou


no equipamento e, também, se estes foram inclusos no calendário
anual do programa de inspeção planejada;

Informar se somente pessoas qualificadas e autorizadas são


expostas a este risco;

Informar se existem no local, na execução da tarefa ou no


equipamento outras barreiras físicas que evitem o contato e/ou
exposição de colaboradores a este risco;

Informar se o local da execução da tarefa ou o equipamento está


visivelmente sinalizado quanto ao risco apontado;

Informar se existe alguma restrição à saúde para o empregado que


trabalha na área, no equipamento ou que realiza a tarefa;

Informar outros tipos de controles e/ou barreiras existentes, porém


não contemplados anteriormente;

Informar se são realizadas medições para monitoramento do risco


mencionado.

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- Determinar e preencher as colunas Gravidade, Exposição, e Probabilidade do


risco (corresponde ao processo de avaliação do risco) conforme tabelas abaixo:
GRAVIDADE:

NÍVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Danos pessoais ligeiros ou sem


danos, mal estar passageiro,

1 Negligenciável pequenas lesões sem qualquer tipo


de incapacidade.

(Sem baixa)

Danos ou doenças ocupacionais


menores com ou sem incapacidade
temporária sem assistência médica
2 Marginal
especializada, primeiro socorro.

(Lesões ou doenças até 10 dias de


baixa)

Danos ou doenças ocupacionais de


média gravidade, requerendo
assistência médica e baixa com

3 Moderado duração superior a 10 dias.

(Lesões ou doenças suscetíveis de


provocar baixa de duração
compreendida entre 11 e 60 dias)

4 Grave Danos ou doenças ocupacionais


graves, lesões com incapacidade
temporária ou parcial permanente,
internamento hospitalar.

(Incapacidade parcial permanente, ou

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lesões ou doenças suscetíveis de


provocar baixa de duração superior a
60 dias)

Morte ou incapacidade total


5 Crítico
permanente.

EXPOSIÇÃO:

NÍVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Exposição acontece pelo menos uma


1 Esporádica vez por ano por um período curto de
tempo ou nunca acontece.

Exposição acontece algumas vezes por


2 Pouco frequente
mês.

Exposição acontece várias vezes por


3 Ocasional semana ou várias vezes por dia por
períodos curtos (< 60 min.).

Exposição ocorre várias vezes por dia


4 Frequente por períodos não prolongados (< 120
min. seguidos).

Exposição por períodos diários ou várias


5 Contínua vezes por dia por períodos prolongados
(> 120min. seguidos).

SEVERIDADE: NÃO PREENCHER (cálculo automático conforme descrito abaixo)

Severidade Gravidade
Níve Classificação 1 2 3 4 5

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l
Negligenciáve E
A 1 A A A B B
l x
p
B Marginal 2 A B B C D
o
C Grave si 3 A B C D D
ç
D Muito Grave 4 B C D E E
ã
E Crítico o 5 B D D E E

PROBABILIDADE:

NÍVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Probabilidade de 1 ocorrência até uma vez

1 Improvável em cada 50 anos

(P ≤ 1 ocorrência /50 anos)

Probabilidade de 1 ocorrência em cada 5


anos
2 Remoto
(1 ocorrência /50 anos < P ≤ 1 ocorrência /5
anos)

Probabilidade de 1 ocorrência em cada ano


3 Ocasional
(1 ocorrência /5 anos < P ≤ 1 ocorrência /ano)

4 Provável Probabilidade de 1 ocorrência em cada mês


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(1 ocorrência /ano < P ≤ 1 ocorrência /mês)

Probabilidade de ocorrência mais do que uma

5 Frequente vez por mês

(P > 1 ocorrência /mês)

- VERIFICAR E CRITICAR O RESULTADO DA AVALIAÇÃO: NÃO PREENCHER


(cálculo automático conforme descrito abaixo). O resultado da avaliação do risco é
gerado em função da combinação da probabilidade e da severidade.

Severidade
A B C D E
P 1 B B B T T
r
2 B B T M M
o
b 3 B T M M S
a
bi 4 T M M S S
li
d
a 5 T M S S S
d
e

- O código de cores da matriz constitui a base para a decisão sobre aceitabilidade


do risco e sobre as medidas de prevenção e controle a desencadear.

CLASSIFICAÇÃ
O DO DESCRIÇÃO DO RISCO
RISCO

Não obriga a criação de medidas adicionais para o


Baixo
controle e prevenção do risco.

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Não é necessário tomar medidas imediatas para o


reforço do controle e prevenção de risco, para além
das já implementadas.
Devem ser identificadas medidas de melhoria, cuja
Tolerável
implementação é condicionada por uma análise de
custo vs benefício.
É necessário proceder a uma avaliação periódica da
eficácia das medidas de controle.
Devem ser identificadas as medidas adequadas para
a redução do risco e planejada a sua implementação
Moderado num prazo estabelecido.
É necessário proceder a uma avaliação periódica da
eficácia dessas medidas.
O trabalho não deve ser iniciado ou reiniciado após
incidente até que se tenham posto em prática as
medidas adequadas para a prevenção e controle do
risco, de modo a que o mesmo se torne aceitável.
Significativo Da mesma forma, trabalhos em curso que
comportem um risco considerado significativo,
devem ser de imediato suspensos e identificadas e
implementadas as medidas de proteção adequadas
para o controle desse risco.

- Conforme o prazo dado para a tomada de ações, deve-se indicar na parte inferior
do documento, as ações, prazos e responsáveis pelas ações.

CLASSIFICAÇÃ
PRAZO PARA
O DO
AÇÕES
RISCO

Baixo ACEITÁVEL.
MENOS DE 01
Tolerável
(UM) ANO.
MENOS DE 06
Moderado
(SEIS) MESES.
Significativo PARALIZAÇÃO.

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- DEFINIR AS AÇÕES PARA ESTABELECER OS CONTROLES E BARREIRAS


ADICIONAIS: Número: Ordem das ações; Ação: Ação a ser executada para tornar
o risco aceitável; Prazo: Tempo limite para que a ação seja executada;
Responsável: Pessoal que será responsável pela implementação da ação;
Histórico de perdas: Informar se foram considerados históricos de perdas nesta
avaliação e quais.
- IDENTIFICAR A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (GRUPO DE TRABALHO) QUE
REALIZOU A AVALIAÇÃO: Nome: Nome das pessoas que participaram da
avaliação; Função: Função das pessoas que participaram da avaliação; RE:
Registro dos empregados que participaram da avaliação.
- RESULTADOS ESPERADOS: Que ocorra a efetiva identificação dos perigos e
avaliação dos riscos de todas as tarefas (processos), local de trabalho e
equipamentos; Que após identificados e avaliados ocorram ações de eliminação,
mitigação, neutralização ou controle dos mesmos, além de ações de prevenção.
- AÇÕES DE REAÇÃO (EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE): Evidenciada
alguma não conformidade em relação aos procedimentos para identificação de
perigos e análise de riscos da EMPRESA FULANA DE TAL, cabe a qualquer
pessoa na Organização, acionar qualquer membro da Segurança do Trabalho, para
que sejam praticadas ações conforme estabelecido neste documento.

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6. RESPONSABILIDADES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Elaborar o Programa e oferecer suporte técnico, de acordo com a solicitação da


empresa.

EMPREGADOR/RESPONSÁVEL LEGAL

● Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre

segurança e saúde no trabalho;

● Informar aos trabalhadores, quanto aos riscos existentes no local de trabalho

e medidas prevenção adotadas para eliminação de riscos;

● Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando

ciência aos trabalhadores;

● Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização

dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no


trabalho;

● Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou

doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;

● Disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à

segurança e saúde no trabalho;

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● Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo

com a seguinte ordem de prioridade:


1. Eliminação dos fatores de risco;
2. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção
de medidas administrativas ou de organização do trabalho;
3. Adoção de medidas de proteção individual.

EMPREGADO

● Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo


empregador;

● Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;

● Colaborar com a organização na aplicação das NR;

● Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

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7. CONCLUSÕES

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8. ANEXOS

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