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MANUAL DE CADASTRO DE ESTADOS

Manual de Cadastro de Estados


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Titulo do Manual Versão 1.0
[ Manual de Cadastro de Estados ] Data Elaboração 05/04/2016
Paginas 6
Data Revisão 02/06/2017
Elaboração
[Tatiane Faxina ]

Manual de Cadastro de Estados


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Conteúdo do Manual

Apresentação..................................................................................................................................................... 3
Acessando o Cadastro de Estados ................................................................................................................... 4
1. Entrando no Cadastro de Estados .............................................................................................................. 4
2. Descrição dos Campos do Cadastro de Estados......................................................................................... 4

Apresentação

O objetivo do Manual Express será Implantar de forma rápida e a um CUSTO ACESSÍVEL para
todas as Empresas de Varejo o Software FACILITE ® Sistemas Comerciais. Caso o Cliente
necessite. O Aplicativo será de fácil Configuração e Operação, objetivando o uso intuitivo do
Software. (DESCREVE-SE SOBRE O CONTEUDO DO MANUAL)

Manual de Cadastro de Estados


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Acessando o Cadastro de Estados

1. Entrando no Cadastro de Estados


Acesse o sistema FACILITE – Integrado, e vá ao menu Cadastros – Estados, conforme
figura abaixo:

Figura 1. Acessando o Cadastro de Estados.

2. Descrição dos Campos do Cadastro de Estados


O Sistema já traz todos os Estados Brasileiros cadastrados de acordo com o IBGE, mas
nesta tela temos algumas informações que configuradas corretamente, pode ajudar em vários
outros módulos do sistema, como por exemplo, a emissão de Notas Fiscais Eletronicas. Abaixo a
Figura mostra a tela com os campos a serem configurados:

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Figura 2. Cadastro de Estados.

[Sigla]: Sigla de cada estado brasileiro existente cadastrado.
[Descrição]: Nome de cada estado Brasileiro de acordo com o IBGE.
[Aliq. ICMS (%)]: Neste campo são cadastradas as alíquotas de ICMS específicas
para cada estado, sendo que se cadastradas neste campo, ao emitir uma nota fiscal
eletronica, irá desprezar as que forem cadastradas no cadastro de produtos.
[IVA-ST (%)]: Neste campo são cadastradas as aliquotas de IVA-ST específicas para
cada estado brasileiro, sendo que se cadastradas neste campo, ao emitir uma nota fiscal
eletronica, irá desprezar as que forem cadastradas no cadastro de produtos.
[ICMS ST (%)]:Neste campo são cadastradas as aliquotas de ICMS ST específicas
para cada estado brasileiro, sendo que se cadastradas neste campo, ao emitir uma nota
fiscal eletronica, irá desprezar as que forem cadastradas no cadastro de produtos
[% Red. BC.]: Neste campo são cadastradas as aliquotas de Redução de Base de Cálculo
específicas para cada estado brasileiro, sendo que se cadastradas neste campo, ao emitir
uma nota fiscal eletronica, irá desprezar as que forem cadastradas no cadastro de
produtos.
[Reduz BC]: Neste campo apenas será informado se irá tratar a Redução da Base de
Cálculo ou não, portanto, deve-se selecionar Sim para tratar a Redução já informada no
campo anterior, ou Não para ignorar o tratamento.
[V. NFe]: É informada a versão do aplicativo de emissão de nota fiscal eletronica, neste
campo já esta préviamente cadastrada a versão atual 2.00.
[Sit. Trib.]: Neste campo são informada a situação Tributária específicas que será
utilizada para cada estado brasileiro, sendo que se cadastradas neste campo, ao emitir
uma nota fiscal eletronica, irá desprezar as que forem utilizadas no cadastro de
produtos.Figura 2. Cadastro de Estados.
[H. ICMS]: Neste campo apenas será informado se irá habilitar o ICMS ou não,
portanto, deve-se selecionar Sim para tratar o ICMS já informado no campo [Aliq. ICMS
(%)], ou no Cadastro de Produtos, ou Não para ignorar o tratamento.

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[Forn. ST]: Neste campo é informado o Código do Fornecedor cadastrado
anteriormente (ex. 000286 – Estado de Alagoas, 000104 – Estado de São Paulo, etc...),
para que seja gerado um registro no Contas a Pagar de pagamento de Guia de
Substituição Tributária ao emitir uma nota fiscal eletronica para clientes dos estados que
possuem este parâmetro cadastrado.
[Parametro de Data]: Neste campo deve ser informada a forma que vai ser gerado
vencimento no Contas a Pagar durante a emissão da NF-e. Este parametro pode ser por
Emissão, ou seja, é gerado o valor da guia a partir da data de emissão da nota fiscal,
Vencimento, é gerado o valor da guia com a mesma data do vencimento da nota fiscal,
Último dia do mês sequente, é gerado o valor da guia no ultimo dia util do mes vigente, e
por fim Último dia do Mês subsequente, dessa forma o valor da guia será gerado para o
último dia útil do mês seguinte.
[Ag. Lancto ST no CP?]: Caso seja necessário gerar vencimento da guia no Contas a
Pagar, este campo deve ser preenchido com Sim, caso a guia seja impressa na hora e não
seja necessário gerar registro no Contas a Pagar, preencher com Não.
[Conta ICMS-ST]: Informar uma conta já cadastrada no Plano de Contas do sistema
para que seja feito o lançamento do registro a pagar no módulo de Contas a Pagar do
valor ao emitir uma NF-e.
[Conta Fundo Comb. Pobreza]: Informar uma conta já cadastrada no Plano de
Contas do sistema para que seja feito o lançamento do registro a pagar no módulo de
Contas a Pagar do valor ao emitir uma NF-e.
[Conta DIFAL ICMS]: Informar uma conta já cadastrada no Plano de Contas do
sistema para que seja feito o lançamento do registro a pagar no módulo de Contas a
Pagar do valor ao emitir uma NF-e.

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