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LOGOMARCA DA ORGANIZAÇÃO RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Emitente: RNC nº: Data:

Origem Reincidência Tipo Requisito


Produto NC Fornecedor Interno Sim AC Norma:
Auditoria Interna Auditoria Externa Cliente Não OM Requisito:
Cliente: Nº NF: Nº RNC:

Detalhamento da Não Conformidade


Descrição Abrangência

Ação de Correção (Ação Imediata) Data Impl. Responsável

Análise de Causa Raiz (Por que ocorreu a não conformidade?)


1 Possíveis desvios no processo ou no método que causaram o problema sim não Quais:
2 Possíveis desvios no material utilizado que causaram o problema sim não Quais:
3 Possíveis desvios na mão de obra que causaram o problema sim não Quais:
4 Possíveis desvios nas máquinas ou ferramentas que causaram o problema sim não Quais:
5 Possíveis desvios na medição que causaram o problema sim não Quais:
6 Possíveis desvios no ambiente de trabalho que causaram o problema sim não Quais:

Ações Corretivas (Permanentes) Riscos/ Oportunidades Data Limite Responsável


1
2
3
4
5
6

Documentos a Serem Revisados

Documentos Revisão Anterior Revisão Atual Atualização Controle da


Informação Documentada?

1 Ok Não OK
2 Ok Não OK
3 Ok Não OK

Acompanhamento da Implementação Responsável Status


1 0 Ok Não OK
2 0 Ok Não OK
3 0 Ok Não OK
4 0 Ok Não OK
5 0 Ok Não OK
6 0 Ok Não OK

Verificação da Eficácia
Responsável pela Verificação: Data: Eficaz
Resposta ao Cliente: Não Eficaz " Nova RNC:

Revisão: xx
Data: xx

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