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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
CURSO DE GRADUAÇÃO CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 5º PERÍODO

RELATÓRIO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Ana Beatriz de Carvalho Moerbeck


Aline Almeida
Paulo Sergio Miranda de Faria Junior

BARRA MANSA
2022
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
CURSO DE GRADUAÇÃO CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 5º PERÍODO

PLANO DE NEGÓCIOS

Este trabalho trata da elaboração do plano de negócio da empresa: Coco Store –


Comércio de Água de Coco.
Professor orientador: Guedes

Ana Beatriz de Carvalho Moerbeck


Aline Almeida
Paulo Sergio Miranda de Faria Junior

BARRA MANSA
2022
INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO

Plano de negócio é o primeiro passo para quem deseja abrir uma empresa. A elaboração
do Plano é de grande importância para que haja sucesso no empreendimento, visto que
através deste meio, o empreendedor consegue visualizar o mercado, suas necessidades e
concorrência e, a partir daí, criar estratégias de negócios para a implantação. Um plano de
negócio serve como guia para o quem deseja começar algo novo no mercado. É um
documento onde se monta um negócio, se estuda a situação do mercado e se estabelecem
as metas e objetivos que irão se concretizar no futuro.
SUMÁRIO
1. INFORMAÇÕES SOBRE OS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA 7
2. NATUREZA/DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 8
2.1 NOME DOS SÓCIOS E RESPECTIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA 8
2.2 ÁREAS DE COMPETÊNCIA E RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E
EMPREENDIMENTO 8
3. PLANO ESTRATÉGICO 9
3.1. MISSÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 9
3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 9
3.3. AMEAÇAS E OPORTUNIDADES 9
3.3.1. AMEAÇAS 9
3.3.2. OPORTUNIDADES 9
3.4 PONTO FORTE 9
3.5 PONTO FRACO 10
3.6. VISÃO 10
3.7. VALORES 10
4. PLANO ESTRATÉGICO – ESTÁGIO ATUAL DO DESENVOLVIMENTO DA 10
EMPRESA
5. PRODUTOS E SERVIÇOS 11
5.1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS 11
5.2. FOCO DO NEGÓCIO 11
5.3. DIFERENCIAIS DOS PRODUTOS (EM RELAÇÃO AOS DISPONÍVEIS NO 11
MERCADO)
6. PLANO DE INVESTIMENTO 12
6.1 INVESTIMENTO INICIAL 12
6.2. ORIGENS DOS RECURSOS 12
7. RECEITAS E CUSTOS 13
7.1. RECEITAS OPERACIONAIS 13
7.2. CUSTOS FIXOS ANUAIS 13
7.2.1 FOLHA DE PAGAMENTO 14
7.3. CUSTOS VARIAVEIS 14
8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 15
9. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DOS RESULTADOS (1º ANO) 16
10. INDICADORES 16
10.1 PONTO DE EQUILÍBRIO ANUAL (1º ANO) 16
PLANO DE NEGÓCIO
EMPRESA: COCO STORE

1. INFORMAÇÕES SOBRE OS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA

Nome: Aline Almeida


Identidade: 27.983.704-1 Órgão: Detran CPF: 175.815.547-75
Endereço: Rua Michel Wardini, 205 - Apto 301
Bairro: Centro Cidade: Barra Mansa UF: RJ CEP: 27.330-100
Telefone: (24) 98819-4860 Fax: E-mail: alinnealmeida08@gmail.com
Formação Profissional: Graduanda em Ciências Contábeis com término para 2023
 
Nome: Ana Beatriz de Carvalho Moerbeck
Identidade: 24.412.072-1 Órgão: Detran CPF: 171.872.367-94
Endereço: Rua 22A, 61
Bairro: Morada do Vale Cidade: Barra do Pirai UF: RJ CEP: 27.163-000

Telefone: (24) 99238-2324 Fax: E-mail: annamoerbeck31@gmail.com


Formação Profissional: Graduanda em Ciências Contábeis com término para 2023

Nome: Paulo Sergio Miranda de Faria Junior


Identidade: 50.288.932-9 Órgão: SSP CPF: 387.000.718-46
Endereço: Travessa Mario de Almeida, 80 apto 302
Bairro: Centro Cidade: Barra Mansa UF: RJ CEP: 27.310-100
Telefone: (24) 98175-3762 Fax: E-mail: paulofaria1232@edu.unirio.br
Formação Profissional: Graduando em Ciências Contábeis com término para 2023
2. NATUREZA/DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A Empresa a ser constituída tem como forma jurídica o Limitada. Tendo como opção
a tributação pelo Lucro Real.

RAZÃO SOCIAL: ABP Comercio LTDA


NOME FANTASIA: Coco Store
CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

2.1 NOME DOS SÓCIOS E RESPECTIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA


NOME PARTICIPAÇÃO
Aline Almeida 35%
Ana Beatriz Moerbeck 35%
Paulo Sergio Miranda de Faria Junior 30%

2.2 ÁREAS DE COMPETÊNCIA E RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E


EMPREENDIMENTO
NOME AREA
Aline Almeida Comercial/Marketing
Ana Beatriz Moerbeck Administração/Financeiro
Paulo Sergio Miranda de Faria Junior Produção

3. PLANO ESTRATÉGICO
3.1. MISSÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Oferecer ao consumidor um produto natural, que traz benefícios a saúde, prático e


saboroso. Sendo uma empresa ligada ao meio ambiente com responsabilidade sócio
ambiental, visando sempre contribuir para construção de um mundo melhor e mais
agradável para nossos filhos e netos.

3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:


Expandir as vendas dos produtos, com foco de atender as expectativas e a demanda do
público que possui objetivo de ter uma alimentação saudável para se sentir bem e,
consequentemente conquistar a fidelização dos clientes.

3.3. AMEAÇAS E OPORTUNIDADES:

3.3.1. AMEAÇAS
A água de coco é uma das bebidas mais característica do país, seja a opção natural ou
industrializada no conforto de casa.
Em comparação a essas duas opções o maior desembolso para consumo da água de
coco, é feito fora de casa, especialmente no comércio ambulante e em barracas de praia.
Quando se trata do produto industrializado o valor gasto por unidade do produto é menor.

3.3.2. OPORTUNIDADES

Com o avanço dos métodos tecnológicos, a forma de vender no mercado também avançou.
A acessibilidade tecnológica otimizou o processo entre o cliente e o vendedor, facilitando a
aquisição de produtos no cotidiano.
Assim, proporcionando novas oportunidades e métodos para a população.

3.4 PONTO FORTE


Alta demanda de vendas nas épocas climáticas de altas temperaturas e trazendo diversos
benefícios para saúde.
3.5 PONTO FRACO
Alto nível de concorrência, não há uma grande procura na época de inverno onde diminui a
demanda de venda e a falta de fornecimento de coco em determinadas épocas do ano.

3.6. VISÃO
Ser a maior rede de água de coco do Sul do Estado, oferecendo aos seus clientes e
parceiros uma relação duradoura, com foco no crescimento, rentabilidade e
responsabilidade socioambiental.

3.7. VALORES
Empatia;
Inovação;
Colaboração;
Responsabilidade.

4. PLANO ESTRATÉGICO – ESTÁGIO ATUAL DO DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA

FASE ESTÁGIO ESTÁGIO CRONOGRAMA POR SEMESTRE


ATUAL
1ºSEM 2ºSEM 3ºSEM 4ºSEM 5ºSEM 6ºSEM

1 Maturação da Ideia X
2 Em Especificação X
3 Em Desenvolvimento X
4 Em Teste X
5 Protótipo X
6 Demonstração Ao X
Cliente
7 Em Comercialização X

5. PRODUTOS E SERVIÇOS
5.1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

ITEM MATERIAL VALOR COMERCIAL


01. Água de Coco - Embalagem 200Ml R$ 2,75
02. Água de Coco - Garrafa 300Ml R$ 4,30
03. Água de Coco - Garrafa 500Ml R$ 6,80
04. Água de Coco - Garrafa 1L R$ 10,70
05. Coco Verde - Unidade R$ 3,90
06. Coco Ralado - 100g R$ 4,57
07. Farinha de Coco - 250g R$ 9,98
08. Farinha de Coco - 1Kg R$ 36,62
09. Fibra Da Casca Do Coco - Kg R$ 0,90

5.2. FOCO DO NEGÓCIO

A empresa tem como objetivo o mercado sustentável, visando satisfação dos clientes com
qualidade e produto 100% natural;
Disponibilizando um produto pratico somando a alimentação saudável que garanta uma
boa qualidade de vida aos nossos clientes.

5.3. DIFERENCIAIS DOS PRODUTOS (EM RELAÇÃO AOS DISPONÍVEIS NO


MERCADO)

Qualidade, eficiência e benefício aos nossos produtos, com variados tamanhos adaptados
a necessidade de cada cliente.

6. PLANO DE INVESTIMENTO
6.1 INVESTIMENTO INICIAL

INVESTIMENTOS INICIAIS
DESCRIÇÃO VALOR
Estudo Do Mercado R$ 1.000,00
Honorários R$ 1.500,00
Registro Da Empresa R$ 700,00
Móveis E Utensílios R$ 15.000,00
Estoque de Matéria Prima R$
Capital De Giro R$ 50.000,00
Veículo R$ 78.900,00
Máquinas E Equipamentos R$ 163.000,00
Computadores E Periféricos R$ 10.800,00
TOTAL R$

6.2. ORIGENS DOS RECURSOS

ORIGENS DOS RECURSOS


VALOR TOTAL EM R$ RESURSOS RECURSOS DE REIVESTIMENTO EM %
PRÓPRIOS EM % TERCEIROS EM %

R$ 400.000,00 100% 0% 0%

7. RECEITAS E CUSTOS
7.1. RECEITAS OPERACIONAIS

ANO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAL

1º Ano R$202.854,03 R$117.461,74 R$136.264,38 R$190.088,95 R$646.669,10

2º Ano R$750.136,16

3º Ano R$825.149,78

7.2. CUSTOS E DESPESAS FIXAS ANUAIS

CUSTO E DESPESA FIXA ANUAL (1ºANO)


DESCRIÇÃO VALOR ANUAL
1. Salários e Encargos R$ 106.433,60
2. Pró-Labore R$ 72.000,00
3. Energia Elétrica R$ 25.000,00
4. Telefone R$ 1.800,00
5. Água R$ 7.200,00

6. Materiais Diversos R$ 6.000,00


7. Manutenção e Conservação R$ 22.200,00
8. Seguros R$ 6.000,00
9. Honorários Contábeis R$ 4.550,00
10. Aluguel R$ 18.000,00

TOTAL R$ 269.183,60

7.2.1 FOLHA DE PAGAMENTO


CUSTO DE MÃO DE OBRA VALOR MENSAL VALOR ANUAL

Funcionários 4 4
Salário Individual R$ 1.300,00 R$ 15.600,00
Salário R$ 5.200,00 R$ 62.400,00
INSS Empregador 34,80% R$ 1.809,60 R$ 21.715,20
FGTS 8% R$ 416,00 R$ 4.992,00
Prov. Férias 1/12 R$ 433,33 R$ 5.200,00
Abono Férias 1/3 R$ 144,44 R$ 1.733,33
INSS S/ Férias 34,80% R$ 201,07 R$ 2.412,80
FGTS S/ Férias 8% R$ 46,22 R$ 554,67
Prov. 13º Salário 1/12 R$ 433,33 R$ 5.200,00
INSS S/ 13º SALÁRIO 34,80% R$ 150,80 R$ 1.809,60
FGTS S/ 13º SALÁRIO 8% R$ 34,67 R$ 416,00
Salários E Encargos A Apropriar = R$ 8.869,47 R$ 106.433,60
INSS Empregado 11% R$ 572,00 R$ 6.864,00
Salários A Pagar 89% R$ 4.628,00 R$ 55.536,00

7.3. CUSTOS VARIAVEIS

CUSTO VARIAVÉL (1º ANO)


DESCRIÇÃO VALOR ANUAL
1. Matéria Prima (Coco Verde) R$ 65.410,63
2. Matéria Prima (Conservantes) R$ 29.541,20
3. Matéria Prima (Frete/Seguros) R$ 143.141,25
4. Embalagens R$ 29.541,20
5. Impostos e Encargos R$
TOTAL R$ 289.876,67
8. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

R$
1. Receita R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
71.783,6
Operacional 36.481,55 50.039,10 25.020,80 23.989,00 21.544,45 27.313,80 29.575,45 34.156,75 45.508,15 48.355,65 48.354,70 462.123,00
0

2. Receita R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Não- 20.746,2
8.917,28 14.886,25 16.878,67 15.958,25 14.070,57 13.582,03 15.678,27 15.958,08 15.313,12 16.065,88 16.491,45 -
operacional 5

R$
(A) Total de R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
92.529,8
Entrada 45.398,83 64.925,35 41.899,47 39.947,25 35.615,02 40.895,83 45.253,72 50.114,83 60.821,27 64.421,53 64.846,15 462.123,00
5

R$
3. Despesa R$
R$ R$ 55.231,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Operacional 573.715,76
59.877,64 82.617,20 0 20.943,76 50.422,16 20.421,76 50.036,24 29.032,98 55.704,70 66.786,00 41.320,76 41.320,76

4. Despesa
Não-
operacional

5.
Investimento

R$
(B) Total de R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
55.231,8
Saída 59.877,64 82.617,20 20.943,76 50.422,16 20.421,76 50.036,24 29.032,98 55.704,70 66.786,00 41.320,76 41.320,76 573.715,76
0

R$
(C) Saldo no -R$ -R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ -R$ -R$ R$ R$ -R$
37.298,0
mês 14.478,81 17.691,85 20.955,71 10.474,91 15.193,26 9.140,41 16.220,74 5.589,87 5.964,73 23.100,77 23.525,39 111.592,76
5
9. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DOS RESULTADOS (1º ANO)

DESCRIÇÃO VALORES
Receita Bruta R$ 646.669,10

(-) Custos Fixos R$ 269.183,60

(-) Custos Variáveis R$ 289.876,67

Resultado Operacional R$ 87.608,83

(+) Receita não Operacional R$ -


(-) Despesa não Operacional R$ -
Lucro Bruto R$ 87.608,83

10. INDICADORES

10.1 PONTO DE EQUILÍBRIO ANUAL (1º ANO)

PE = [Custo Fixo Anual / (Receita Prevista Anual – Custo Variável)] * 100


PE = [R$268.183,60 / (R$646.669,10 – R$289.876,67)] * 100
PE = ~75,45%
Faturamento Mínimo de R$487.882,32

10.2 TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO (TR)

TR = (Investimento Inicial / Resultado Operacional) * 12


TR = (R$400.000,00 / R$87.608,83) * 12
TR = 55 Meses (4 Anos E 7 Meses)

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